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OBJETIVO:
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin, Identificando oportunidades de mejora en Aduanas XYZ Nivel 1 S.A.
ALCANCE DE LA AUDITORIA:
Este procedimiento aplica a todos los procesos del sistema gestin de la empresa Aduanas XYZ Nivel 1 S.A.
DOCUMENTOS Y REGISTROS DE REFERENCIA: HORAS DE AUDITORIA
ISO 9001:2015 +Documentos del sistema de gestin 19 HORAS
EQUIPO AUDITOR
AUDITOR LIDER: AUDITORES: OBSERVADORES:
WILMAR ENRIQUE CUADRO CUADRO (WECC) LORRAINE NAVARRO BLANQUICETT (LNB) EVELIN AGUILAR BETANCOURT(EAB)
DANNA MARGARITA LEIVA DIAZ (DMLD)
OBSERVACIONES:
Para el inicio de la auditora, favor suministrar al equipo auditor en medio fsico y en medio electrnico la siguiente informacin: Comunicados de partes
interesadas asociadas al desempeo (quejas, reclamos, sugerencias, reconocimientos).
Relacin de logros frente a los objetivos de gestin.
El control documental ser abordado durante la auditora a todos los elementos programados del Sistema de
Gestin. As mismo, cada proceso ser individualmente abordado en su capacidad de anlisis de la informacin e incorporacin de mejoramiento a la eficacia
del Sistema de Gestin.