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PLAN DE PREVENCIN DE RIESGOS


OCUPACIONALES

[NOMBRE EMPRESA]

1
INDICE

INTRODUCCION

Propsito del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 6

Alcance del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 6

Datos de la empresa

Responsabilidades para la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 6

TTULO I

Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 11

TTULO II

Diagnstico de Peligros y Riesgos 14

Diagnstico Legal 15

Programa de Prevencin de Riesgos 16

Procedimiento de Investigacin de Accidentes 18

Plan de Emergencia 18

TTULO III

Verificacin del Desempeo de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 20

Acciones en Pro de Mejoras / Acciones Correctivas 20

2
INTRODUCCION

1.1 PROPSITO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO

El propsito de este plan consiste en describir los elementos que constituyen el


Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa (nombre
empresa) y a su vez entregar elementos de apoyo que faciliten su
implementacin y aplicacin.

Este Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de (nombre


empresa) ha sido elaborado para cumplir con las especificaciones mnimas
establecidas por la autoridad, con tal de permitir el desarrollo de las actividades
necesarias para la proteccin de la seguridad y la salud de todos los trabajadores.

1.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL


TRABAJO

El presente Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, es aplicable a


todas las reas, puestos de trabajo y actividades de (nombre empresa).

1.3 DATOS DE LA EMPRESA

Razn Social:
Giro:
Domicilio Legal:
Rut:

3
1.4 RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Ante la necesidad de contar con una persona especfica dedicada a la


implantacin del presente sistema de gestin, resulta necesario nombrar a un
representante de la gerencia que se ocupe de la puesta en marcha y del
adecuado funcionamiento del sistema. Por esto, la Gerencia General ha
nombrado como su representante al(a la) Seor(a):

[NOMBRE REPRESENTANTE EMPRESA]

Adicionalmente, resulta necesario establecer las responsabilidades de cada estamento


de la organizacin en cuanto a su participacin e involucramiento en este sistema de
gestin. Por esto, se han definido las siguientes responsabilidades:

Gerencia General:
Aprobar el Plan de Prevencin, la Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Programa de Prevencin de Riesgos.
Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisar el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
autorizar acciones correctivas, y otras que se estimen pertinentes, en pro de la
mejora de la gestin.

4
Representante de la Gerencia:
Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Mantener informado al Gerente General sobre su desarrollo y cumplimiento.
Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coordinar con el Experto en Prevencin de Riesgos ACHS los apoyos para
la ejecucin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar todas las coordinaciones internas necesarias para el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar y verificar los cumplimientos legales aplicables.

Supervisin:
Otorgar todas las facilidades para la realizacin de las actividades
establecidas en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud para su rea.
Aplicar, hacer aplicar y controlar todas las medidas de seguridad en el
trabajo.
Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el
Representante de la Gerencia.
Investigar los accidentes ocurridos en la empresa.
Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin.

5
Trabajadores:
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas en la
empresa.
Participar en las actividades de capacitacin sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Utilizar y cuidar los elementos de proteccin personal.
Utilizar permanentemente los dispositivos de seguridad (protecciones de
mquina y otros).
Informar a su jefe directo o representante de la gerencia, acerca de los
peligros presentes en sus actividades y los accidentes ocurridos.
Respetar las sealizaciones de seguridad y mantener el orden y la
limpieza.
Motivar al resto de los trabajadores para el mejoramiento continuo del
comportamiento seguro al interior de la empresa.

6
TITULO I

[NOMBRE EMPRESA]

7
POLTICA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En [NOMBRE EMPRESA] la prevencin de los accidentes y


enfermedades profesionales es inherente a las actividades productivas, al
cuidado de nuestro personal, y constituye una de las responsabilidades
principales del nivel ejecutivo, supervisin y trabajadores. Es por esto que
establecemos la siguiente Poltica de Prevencin de Riesgos donde nos
comprometemos a:

La mejora continua de las condiciones y medio ambiente de trabajo y de la


seguridad y salud en el trabajo mediante la revisin del cumplimiento de
los planes y programas por parte de la Gerencia, para disponer de las
acciones en pro de la mejora y correccin, con el propsito de cumplir esta
poltica.

Desarrollar la gestin de Prevencin de Riesgos, en forma sistemtica,


programada y permanente, asignando responsabilidades, actividades y
metas preventivas alcanzables.

Cumplir las disposiciones legales y normativas sobre seguridad y salud en


el trabajo y aplicar todas las tcnicas preventivas necesarias, para la
proteccin de todos los trabajadores.

Investigar todos los accidentes y/o enfermedades laborales ocurridos en la


empresa con tal detectar aquellas oportunidades de mejora en nuestros
procesos.

8
Promover la participacin y capacitacin de nuestros trabajadores y lnea
de mando, como un medio para su efectivo involucramiento en la
prevencin de accidentes y enfermedades laborales.

Por su parte, la Gerencia General de [NOMBRE EMPRESA] se


compromete a entregar los recursos necesarios para implementar esta poltica
asegurar su comprensin, aplicacin y pleno cumplimiento.

________________________________
Gerente General

9
TITULO II

[NOMBRE EMPRESA]

10
2.1 DIAGNSTICO DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

El diagnstico de peligros y la consecuente evaluacin de los riesgos representa


la base del Sistema de Gestin de la empresa. El diagnstico, independiente de
su complejidad, debe permitir a la empresa identificar los peligros relevantes de
las operaciones asociados a sus procesos productivos, servicios, tecnologa y
organizacin, en particular cuando stos son crticos.

La identificacin de los peligros en [NOMBRE EMPRESA] se


realizar mediante el empleo de los registros de Identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos que se encuentran en el Anexo N 1.3.

El representante de la gerencia procede a marcar en la lista de Identificacin de


Peligros el casillero Aplica S o No si es que el tem a evaluar se encuentra
presente en la empresa, luego y segn las especificaciones contenidas en las
tablas de probabilidad, consecuencias y nivel de riesgo, procede a evaluar el
riesgo asociado a cada peligro presente en la empresa.

Una vez realizada la evaluacin, el representante de la gerencia marca en la


columna correspondiente al cuadro Medida de Control la actividad a desarrollar
para cada nivel de riesgo (Ver Anexo N 1.3). Adicionalmente, todas aquellas
medidas de control correspondientes a los niveles de riesgo Intolerables,
Importantes y Moderados, debern ser incluidas como actividades en el
formulario de programa de prevencin de riesgos (Anexo N 3).

11
Tanto la identificacin de peligros, como la evaluacin de riesgos, deber ser
revisada por el representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao.

2.2 DIAGNSTICO LEGAL

El diagnstico legal consiste en la identificacin y la verificacin del cumplimiento


de las disposiciones legales en [NOMBRE EMPRESA] , y es realizada por el
representante de la gerencia, mediante el empleo de las listas de chequeo legal
disponibles, cuyas disposiciones aplican a la actividad y caractersticas de las
operaciones de la empresa.

De identificarse incumplimientos, las acciones para la regularizacin de stos,


debern ser incluidas como actividades en el formulario de Programa de
Prevencin de Riesgos (Anexo N 3).

Los itemes a evaluar se seleccionarn de las listas de chequeo disponibles en el


Anexo N 2 segn corresponda. Si algn tem o lista de chequeo no se encuentra
disponible en este anexo, el representante de la gerencia deber solicitarlo al
Experto en Prevencin de Riesgos ACHS asignado a su empresa.

Tanto la identificacin como la verificacin del cumplimiento legal, es realizada por el


representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao. Durante la verificacin, el
representante de la gerencia consultar al Experto de Prevencin de Riesgos ACHS,
acerca de nuevas disposiciones legales que pudieran ser aplicables a la empresa.

12
2.3 PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS

Anualmente el representante de la gerencia, elabora el programa de prevencin


de riesgos, incluyendo actividades para cada tem especificado en el formulario
contenido en el anexo N3, Programa de Prevencin de Riesgos.

a) En el tem Actividades de Control de Riesgos, se incluirn todas las


actividades orientadas al control de riesgos Intolerables, Importantes y
Moderados.

b) En el tem Capacitaciones, se incluirn todas las charlas y cursos (internos o


externos), que se realizarn para dar cumplimiento a la obligacin de dar a
conocer a los trabajadores los riesgos a los cuales estn expuestos al realizar
sus actividades, los procedimientos seguros de trabajo existentes, y las
capacitaciones especficas para la operacin segura de equipos u otras
instrucciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo.

c) El tem Investigacin de Accidentes, se incluirn las investigaciones de


accidentes graves y fatales adems de aquellos que segn la Gerencia, el
Representante de la Gerencia o el experto ACHS asignado a la empresa, sean
pertinentes investigar.

13
d) En el tem Inspecciones, se incluirn todas las inspecciones realizadas a las
instalaciones de la empresa, para detectar nuevos peligros y verificar la
aplicacin de controles sobre los riesgos. Estas inspecciones se realizarn como
mnimo en forma semestral. El formulario para registrar inspecciones se
encuentra en Anexo N 4.

e) En el tem Regularizacin y Cumplimiento Legal, se incluirn todas aquellas


disposiciones legales incumplidas detectadas en el Diagnstico Legal.

El Programa de Prevencin de Riesgos, es aprobado por la Gerencia General de la


empresa, y debe estar permanentemente disponible en la empresa o sucursal.

Debe mantenerse un registro escrito del personal que asiste a capacitaciones. Si


eventualmente la capacitacin es realizada por empresas externas, se debern
mantener fotocopias de los certificados o informes emitidos por la o las entidades que
realizaron la capacitacin, en una carpeta debidamente identificada.

14
2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

[NOMBRE EMPRESA], ha elaborado un procedimiento para


la investigacin de accidentes, el que se incluye en el Anexo N 5. El procedimiento
especifica las responsabilidades y acciones a desarrollar para la investigacin de los
accidentes, como as tambin el formulario para registrar la informacin.

2.5 PLAN DE EMERGENCIA

[NOMBRE EMPRESA], ha elaborado un plan de


emergencia (ver Anexo N 6) basado en las posibles emergencias que puede
enfrentar la empresa. El plan de emergencia especifica las acciones mnimas a
adoptar para la proteccin de las personas.

15
TITULO III

VERIFICACIN DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ACCIONES EN PRO DE MEJORAS / ACCIONES
CORRECTIVAS

16
[NOMBRE EMPRESA]

TTULO III

3.1 VERIFICACIN DEL DESEMPEO DE LA GESTIN DE SEGURIDAD


Y SALUD

La verificacin del desempeo en seguridad y salud en el trabajo, es realizada


trimestralmente, por el representante de la gerencia, mediante el empleo de la
lista de verificacin incluida en la lista contenida en el Anexo N 7.1 (columna %
de cumplimiento), mas la utilizacin de los antecedentes incluidos en los
formularios de inspecciones que se elaboran semestralmente.

3.2 ACCIONES CORRECTIVAS O ACCIONES EN PRO DE MEJORAS DEL


DESEMPEO

Las nuevas acciones correctivas orientadas a mejorar el desempeo en


seguridad y salud en el trabajo, las cuales no se encuentren contenidas en el
listado del Anexo 7.1, debern ser incluidas en dicha la lista.

Las acciones correctivas son elaboradas por el representante de la gerencia,


inmediatamente despus de la verificacin del desempeo, y deben ser
aprobadas por la Gerencia General apenas estas hayan sido emitidas.

El grado de cumplimiento de las acciones correctivas emitidas a raz de la


verificacin del desempeo, tambin debe ser revisado en forma trimestral.

17
De acuerdo a establecido en la Ley N 20.123 sobre Trabajo en Rgimen de
Subcontratacin y funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, en
el Anexo 7.3 se adjunta el registro de prescripcin de medidas correctivas, que
evidenciar las correcciones a infracciones o deficiencias constatadas por la
Inspeccin del Trabajo respectiva.

Asimismo, ante el caso que la empresa deba presentar un certificado de


cumplimiento de las medidas correctivas, la Asociacin Chilena de Seguridad
emitir un "Certificado de Cumplimiento" como el que adjunta en el Anexo 7.2.

18
ANEXOS

19
[NOMBRE EMPRESA]

ANEXOS

ANEXO 1: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

ANEXO 2: Diagnstico Legal

ANEXO 3: Programa de Prevencin de Riesgos

ANEXO 4: Inspeccin de Prevencin de Riesgos

ANEXO 5: Procedimiento de Investigacin de Accidentes

ANEXO 6: Plan de Emergencia

ANEXO 7: Verificacin del Desempeo de la Gestin en Seguridad y

Salud en el Trabajo.

20
ANEXO 1

Porqu identificar peligros y evaluar los riesgos?

Qu entendemos por peligro y riesgo?

Formulario de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos

[NOMBRE EMPRESA]

21
ANEXO 1

1.1 Por qu identificar peligros y evaluar los riesgos?

A partir de la identificacin de los peligros y de la evaluacin de los riesgos, se


promueve la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Por
esto, la adecuada deteccin de peligros y priorizacin de los riesgos permitir
contar con un instrumento que facilite una eficaz planificacin preventiva que
soporte la mejora continua de los niveles de seguridad en la empresa.

El presente manual provee una metodologa de identificacin de peligros y


evaluacin de riesgos simple, a partir de la cual se puede implementar un sistema
de gestin que conducir a resolver potenciales problemas que pudieran
ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, y por otro lado
dar cumplimiento a aquellas exigencias legales aplicables en los lugares de
trabajo de su empresa. La estimacin o clculo de la magnitud o nivel de los
riesgos servir de base para una actuacin eficaz.

Esta metodologa se ha organizado a partir de cuestionarios de chequeo como


guas de autoaplicacin, que ayudarn al implementador del sistema a identificar
debilidades en materias de prevencin de riesgos y a establecer medidas que las
corregirn. Es importante considerar que un sistema debe ser dinmico y no
esttico, por lo que debe estar inmerso en un proceso de mejora continua.

Asimismo, resulta importante sealar que siempre el implementador podr contar


con la asesora de la ACHS en todas las materias relacionadas con la
implementacin de este manual.

22
1.2 Qu entendemos por peligro y riesgo?

Es fundamental identificar el peligro y evaluar los riesgos para planificar una


actuacin preventiva eficaz, pero se debe establecer una base conceptual sobre
la que se trabajar, por este motivo a continuacin se definen los trminos peligro
y riesgo:

PELIGRO : Alguna condicin, situacin o causa fsica, administrativa o de otra


naturaleza que cause o podra causar sucesos negativos en el lugar de trabajo.

RIESGO: Probabilidad y consecuencia asociada a la materializacin de un


peligro.

Clculo del Nivel de Riesgo.


Para calcular el Nivel de Riesgo (NR) se proceder de acuerdo a las tablas que
encontrar en el anexo 1.3.

EJEMPLO:
Al responder la pregunta 1 de la tabla 1.3, se extrae el valor de probabilidad (P)
contenida en la tabla 1.3.1, que, supongamos, puede ser Baja.

Luego, al responder la misma pregunta se extrae el valor la consecuencia (C) que


se encuentra en la tabla 1.3.2, la cual para este caso, supongamos, puede ser
Levemente Daino.

23
Finalmente el Nivel de Riesgo (NR) ser el resultado de multiplicar la Probabilidad
por la Consecuencia. En este caso NR = P x C = Baja x Levemente Daino

Una vez obtenido el Nivel de Riesgo se va a la Tabla 1.3.4 y se determina cual es


la medida correctora a considerar para este NR. En este caso, el NR = Baja x
Levemente Daino = Riesgo Trivial, esto implica que la medida de control ser
No se requiere control o medida especfica. Se sugiere reevaluar el riesgo en un
perodo mximo de 6 meses.

Ahora inicie la actividad considerando el registro de Identificacin de peligro.

1.3 Formulario de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos

24
APLICA
PELIGRO P C NR MEDIDA DE CONTROL
(Si/No)
Cadas a un mismo nivel o resbalones
(pisos en mal estado, hmedos o con
irregularidades).
Cadas a distinto nivel (superficies de
trabajo en altura, escalas, escaleras,
andamios, tarimas, desniveles, otros)
especificar:.............................
Golpes por objetos o herramientas
(trozos de madera, fierro, otros
materiales)
especificar:............................
Golpes por cada de cargas
suspendidas en movimiento (elevacin-
traslado).

Golpes por cada de objetos


almacenados en altura de manera
insegura.

Contacto con elementos cortantes o


punzantes (especificar)

Proyeccin de partculas (slidas,


lquidas u otro tipo de fluidos)

Contacto con elementos energizados

P: Probabilidad C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo


Para llenar la columna P consultar la tabla 1.3.1
Para llenar la columna C consultar la tabla 1.3.2
Para llenar la columna NR consultar la Tabla 1.3.3
Para llenar la columna Medida de Control consultar la Tabla 1.3.4

25
APLICA
PELIGRO / RIESGO P C NR MEDIDA DE CONTROL
(Si/No)

Atrapamiento por o entre objetos

Sobreesfuerzo extremidades superiores


e inferiores

Sobreesfuerzo del tronco

Atropellamiento por vehculos en


movimiento (automviles, camiones,
buses, motocicletas, gras horquilla,
etc.)
Contactos trmicos (elementos
incandescentes, superficies a alta
temperatura, superficies con bajas
temperaturas extremas)
Especificar..........................
Incendio, derrame de sustancias
peligrosas, explosin, otras situaciones
de Emergencia
Especificar..............................
Se determina segn
Exposicin a ruido evaluacin Contactar al Experto ACHS
especfica.
Exposicin a polvos y otros Se determina segn
contaminantes qumicos evaluacin Contactar al Experto ACHS
Especificar............................... especfica.

Exposicin a otros agentes de dao Se determina segn


para la salud: evaluacin Contactar al Experto ACHS
Especificar............................... especfica.

26
P: Probabilidad C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
Para llenar la columna P consultar la tabla 1.3.1
Para llenar la columna C consultar la tabla 1.3.2
Para llenar la columna NR consultar la Tabla 1.3.3
Para llenar la columna Medida de Control consultar la Tabla 1.3.4

Tabla 1.3.1
P = Probabilidad
El peligro se presenta la mayor parte de las ocasiones.
Alta
El peligro se presenta frecuentemente durante un ao.
Media El peligro se presenta a veces.

Baja Es altamente improbable que el peligro se presente.

Tabla 1.3.2
C = Consecuencias
Lesin o enfermedad leve, sin prdida de tiempo.
Levemente
Daino Dao, prdida de calidad, produccin inferior a un valor mnimo que fije la
empresa.
Lesin o enfermedad con prdida de tiempo y no incapacitante.
Daino Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo entre dos valores
a definir por la empresa.
Lesin o enfermedad incapacitante o muerte.
Extremadamente
Daino Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo superior al monto
mayor anterior.

27
Tabla 1.3.3
NR = Nivel de Riesgo

Consecuencia Extremadamente
Levemente Daino Daino
Daino
Probabilidad
Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

NIVEL DE
MEDIDAS DE CONTROL
RIESGO (NR)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se elimine o
Intolerable reduzca el riesgo. Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe
prohibirse la realizacin de la actividad.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Importante
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 30 das.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Moderado
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 60 das.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Tolerable
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 6 meses.

Trivial No se requiere control o medida especfica. Se sugiere reevaluar el riesgo


en un perodo mximo de 6 meses.

28
Tabla 1.3.4

ANEXO 2

29
Diagnstico Legal Ley N 16.744

Diagnstico Legal Decreto Supremo N 594

Diagnstico Legal Decreto Supremo N 76

[NOMBRE EMPRESA]

2.1 Diagnstico Legal Ley N 16.744

Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Existe en la empresa un encargado claramente
1
designado a cargo de la prevencin de riesgos?
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de
2 Higiene y Seguridad (u Orden, Higiene y Seguridad)
vigente? Dicho Reglamento est vigente?
Se ha entregado una copia del Reglamento Interno
3
a cada trabajador?
Existe un registro escrito donde conste la recepcin
4 del Reglamento Interno por parte de cada
trabajador?

30
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
La empresa ha informado a cada uno de sus
trabajadores sobre los riesgos a los cuales estn
5
expuestos, las medidas preventivas adoptadas y los
mtodos de trabajo correcto?
Existe un registro escrito donde conste que se ha
6 informado a cada trabajador sobre los riesgos a los
cuales est expuesto?
Existe un registro escrito donde figuren los
7
accidentes ocurridos en la empresa?
Existen registros con estadsticas de accidentes,
8
siniestralidad y enfermedades profesionales?
9 Se han identificado y evaluado los riesgos?
Existen registros escritos donde conste la
10
identificacin y evaluacin de los riesgos?
11 Se realizan inducciones a trabajadores nuevos?
Los trabajadores reciben capacitacin para realizar
12 su trabajo de forma correcta y segura? Se cuenta
con un programa de capacitacin?
Existe un programa de prevencin de riesgos con
13 objetivos, metas, plazos y responsables claramente
establecidos?
En caso de contestar afirmativamente la pregunta
14 anterior, se ha hecho un control al cumplimiento del
programa de prevencin (auditoria)?

N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
La empresa proporciona Elementos de Proteccin
Personal (EPP) certificados a sus trabajadores en
15
forma gratuita? existe un registro escrito donde
conste su entrega a los trabajadores?
Se investigan todos los accidentes de trabajo
16
ocurridos?

31
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
17 La empresa cuenta con un plan de emergencia?
La empresa cuenta con Comit Paritario? (aplicable
18
a empresas con mas de 25 trabajadores propios)
El Comit Paritario funciona regularmente?
19
existen registros escritos de dichas reuniones?
La empresa cuenta con un Departamento de
Prevencin de Riesgos dirigido por un Experto en
20
Prevencin de Riesgos (aplicable a empresas con
mas de 100 trabajadores propios)?
La empresa cuenta con formularios de DIAT o clave
ACHS activa que le permitan informar
21
adecuadamente a la ACHS sobre la ocurrencia de
algn accidente de trabajo o trayecto?
La empresa cuenta con algn procedimiento interno
22
para la emisin y control administrativo de las DIAT?
Estn incluidos en las planillas de pagos de
23 cotizacin a la ACHS todos los trabajadores de la
empresa?

2.2 Diagnstico Legal Decreto Supremo N 594

Reglamento sobre Condiciones Sanitarias Mnimas en los


Lugares de Trabajo
I. Saneamiento Bsico

32
N ITEM Si No No Observa-
aplica ciones
Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son
slidos y no resbaladizos?
Si se utilizan productos corrosivos o txicos, En el
piso existen recubrimientos que sean resistentes a
estos productos?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras,
Se mantienen en buen estado de higiene y
conservacin?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de
trnsito, Se mantienen despejados, permitiendo un
fcil acceso y desplazamiento?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o
equipos, Son lo suficientemente amplios
permitiendo el movimiento seguro del personal?

Si el trabajo se realiza a la intemperie los


trabajadores cuentan con elementos de proteccin
que los protejan de las inclemencias climticas?

Los lugares de trabajo se encuentran en buenas


condiciones de orden y limpieza?

II. Provisin agua potable


Se dispone de agua potable?
En la cantidad mnima de 100 litros por persona y
por da?

ITEM No No Observa-
aplica ciones
Si la faena o campamento es de carcter transitorio,
y no es posible proveer 100 litros de agua por
9 trabajador la empresa cuenta con la respectiva
autorizacin sanitaria que permite entregar al menos
30 litros de agua por persona?

33
III. Servicios higinicos
La cantidad de artefactos es adecuada para el
nmero de trabajadores que laboran por turno?

N N N
Trabajadores
Excusados Lavatorios Duchas

10 1 a 10 1 1 1
11 a 20 2 2 2
21 a 30 2 2 3
31 a 40 3 3 4
41 a 50 3 3 5

IV. Guardarropas y comedores


Si la actividad requiere el cambio de ropa, Existe
11 un recinto destinado a vestuario, independiente por
sexo?
Tiene casilleros en igual cantidad al nmero de sus
12
trabajadores?
Si se manipulan sustancias peligrosas los
13
trabajadores tienen doble casillero?
La empresa cuenta con un comedor el cual adems
14
se encuentra separado de las reas de trabajo?

Si se realiza colacin en el lugar de trabajo, El


15 comedor cuenta con lavaplatos, cocina y mesas con
sillas de material lavable?

34
V. Ventilacin
N ITEM No No Observa-
aplica ciones

El lugar de trabajo cuenta con ventilacin natural o


mecnica o de extraccin, dependiendo de los riesgos
16
y de la exposicin a agentes qumicos, fsicos o
biolgicos?

VI. Condiciones de seguridad


Las instalaciones elctricas y de gas, Cumplen con
17 las Normas establecidas por la autoridad competente
(S.E.C.)?

Si se usan gras horquillas, el operador cuenta con


18
licencia de conducir clase D?

El almacenamiento de materias primas, materiales y


19 productos terminados se realiza en forma ordenada
y de acuerdo al riesgo de cada producto?

VII. Prevencin y Proteccin contra incendio


Cuenta con extintores con un potencial de extincin
21 mnimo segn lo establecido en el Decreto Supremo
N 594? (revisar tabla 1.3.5).

Los extintores se encuentran ubicados en sitios de


fcil acceso, sealizados, colgados, certificados, en
22
condiciones de mximo funcionamiento y con su
mantencin al da?
Han sido capacitados todos los trabajadores sobre
23 el uso de los equipos de extincin? Existe un
registro escrito de esta actividad?

Superficie de cubrimiento mxima Potencial de Distancia mxima de


por extintor (m2) extincin traslado del extintor
mnimo (m)
150 4A 9
225 6A 11
375 10 A 13
420 20 A 15
35
TABLA 1.3.5
Decreto Supremo N 594, Artculo 46
Potencial de extincin mnimo por superficie de cubrimiento y distancia de traslado

No Observa-
N ITEM Si No
Aplica ciones
Se ha realizado la evaluacin de riesgo de higiene
24 industrial segn el(los) agente(s) al(a los) cual(es) se
encuentra expuesto el trabajador?
Si los resultados de la(s) evaluacin(es) se
encuentra(n) en la proximidad o sobre los lmites
25
permitidos, se ha tomado alguna accin para evitar
el dao a la salud del trabajador?
Los trabajadores que se encuentran expuestos a
algn agente fsico o qumico, sobre los niveles
26
mximos establecidos en el Decreto Supremo N 594
se encuentran en un programa de vigilancia mdica?

Presencia de Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos en los lugares de trabajo, marcar con una x
segn corresponda.
Agentes Qumicos Agentes Fsicos Agentes Biolgicos
Polvos Ruido Virus
Humos Iluminacin Bacterias
Solventes Calor/fro Hongos
Otros, especificar: Otros, especificar: Otros, especificar:

TABLA 1.3.6

36
Nota: 1. Se recomienda consultar al experto ACHS asignado a su empresa
respecto la evaluacin de riesgo de los distintos agentes y el
procedimiento a seguir.

2. Si la empresa emplea sustancias qumicas, se recomienda


consultar al experto ACHS asignado a su empresa respecto a las
disposiciones legales aplicables.

2.3 Diagnstico Legal Decreto Supremo N 76

Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo

37
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos, la
cual ha sido informada a todos los trabajadores?
1
Esta poltica se encuentra publicada en alguna parte
de la empresa?
El Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el
2 trabajo (SST) cuenta con una organizacin,
planificacin claramente definida?
La empresa cuenta con un sistema de gestin en
seguridad y salud en el trabajo (SST)?, Se evala
3
peridicamente el cumplimiento del sistema de
gestin?
La empresa cuenta con los mecanismos para la
adopcin de medidas preventivas y correctivas en
funcin de los resultados obtenidos en la evaluacin
4
definida previamente, de manera de introducir las
mejoras que requiera en Sistemas de Gestin de la
SST?
La informacin vinculada al Sistema de Gestin de la
SST est respaldada por escrito, y los documentos se
5
mantienen, en papel o formato electrnico, a
disposicin de las entidades fiscalizadoras?
Si usted es contratista o subcontratista, la empresa
principal (mandante) le proporciona un ejemplar del
6 Reglamento Especial para contratista o subcontratista
previo al inicio de sus labores en la faena, obra o
servicios?
Si usted es una empresa principal (mandante), ha
confeccionado y proporcionado un ejemplar del
Reglamento Especial para Contratistas y
7
Subcontratistas? Existe un registro escrito donde
conste la recepcin de dicho documento por parte de
la(s) empresa(s) contratista(s) / subcontratista(s)?

38
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Como contratista o subcontratista informa a la
empresa principal (mandante) cualquier condicin que
implique riego para la seguridad y salud de los
8
trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente
del trabajo o el diagnstico de cualquier enfermedad
profesional?
Si usted es una empresa principal (mandante), y
existen en total ms de 25 trabajadores, cualquiera
9
que sea su dependencia, est constituido el Comit
Paritario de Faena?
Si usted es una empresa principal (mandante), y
existen en total ms de 100 trabajadores
(considerando los propios ms trabajadores de
10
empresas contratistas/subcontratistas y/o de servicios
transitorios), existe un Depto. de Prevencin de
Riesgos de Faena?

39
ANEXO 3

Programa de Prevencin de Riesgos

[NOMBRE EMPRESA]

40
ANEXO 3

PROGRAMA DE PREVENCIN

41
42
ANEXO 4

Inspeccin de Prevencin de Riesgos

[NOMBRE EMPRESA]

43
ANEXO 4

INSPECCIN DE PREVENCIN DE RIESGOS

Formulario de Inspeccin de Prevencin de


Riesgos
Empresa:

N Inspeccin:

Encargado(s) de la Inspeccin (nombre y


firma):
Fecha:
N Situacin Detectada Lugar Accin Tomada Responsable

10

44
ANEXO 5

Procedimiento de Investigacin de Accidentes

Formulario Investigacin de Accidentes

45
[NOMBRE EMPRESA]

ANEXO 5

PROCEDIMIENTO INVESTIGACIN DE ACCIDENTES

1. PROPSITO

Identificar las causas de los accidentes y determinar medidas de control.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica en todos los accidentes colectivos o individuales


que tengan consecuencias fatales o graves, tales como fracturas,
quemaduras, lesiones mltiples, amputaciones, etc. Asimismo, tambin es
aplicable a aquellos accidentes o incidentes que a juicio de la Gerencia o su
representante ameriten ser investigados.

3. RESPONSABILIDADES

Supervisor
Investigar los accidentes ocurridos en la empresa
Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin

Representante de la gerencia
Gestionar recursos para la aplicacin de medidas correctivas

Gerente General
Otorgar recursos para la correccin de las causas de accidentes.

46
Trabajadores
Denunciar a la jefatura directa todo accidente apenas este haya ocurrido.
Aplicar las medidas correctivas para evitar la repeticin del accidente.

4. PROCEDIMIENTO

4.1. El supervisor debe dar inicio a la investigacin del accidente, procurando


cumplir los siguientes pasos:
- Visitar el lugar de ocurrencia y obtener evidencias fsicas que le sean de
utilidad para respaldar la investigacin.

- Entrevistar a testigos.

- Confrontar las entrevistas y las evidencias fsicas encontradas.

- Entrevistar al lesionado en caso de ser posible.

- Describir por escrito, lo mas exactamente posible, como ocurri el


accidente.

4.2. Identificar y analizar las causas que contribuyeron a la generacin del


accidente. Para esto debera recurrir al apoyo del Experto Asesor ACHS y/o
al representante de la gerencia.

4.3. Establecer medidas de control.

47
4.4. Elaborar el Informe de Investigacin, que incluye las medidas de control. El
Informe de Investigacin de Accidentes es elaborado en el Formulario para
la Investigacin de Accidentes, que incluye en Anexo N 5.1.

ANEXO N 5.1

Formulario para la Investigacin de Accidentes

ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE


Lugar del accidente: Fecha del accidente: Hora del accidente: Jefe Directo del Accidentado:

ANTECEDENTES DEL ACCIDENTADO (accidente)


Nombre del accidentado: RUT Edad: Antigedad:

Puesto de trabajo: Tarea que realizaba:

Parte del cuerpo lesionada: Clasificacin: (marque con una X)


Leve Grave Muy grave Mortal

AGENTE CAUSANTE: (describirlo)


Condiciones materiales: Ambiente o lugar de trabajo:

Condiciones personales: Organizacin del trabajo:

DESCRIPCIN
Describir detalladamente el suceso e incluir un croquis para el caso de accidentes de trnsito:

INVESTIGACIN
Qu actos, fallos y/o condiciones contribuyeron ms directamente en la ocurrencia del suceso?

Cules son las causas bsicas o fundamentales para la existencia de estos actos o condiciones?

MEDIDAS CORRECTIVAS

Fecha de implantacin:

Responsable:

Firma:

Nombre del que realiza investigacin: Fecha de la investigacin:

IMPORTANTE: Cuando enve a un trabajador accidentado a alguna sede de la ACHS recuerde


enviar la DIAT (declaracin individual de accidente del trabajo)

48
Nota: Una vez finalizado este informe debe enviar una copia al Experto en Prevencin
ACHS asignado a su empresa.

ANEXO 6

Plan de Emergencia

49
[NOMBRE EMPRESA]

ANEXO 6

PLAN DE EMERGENCIA

Los siguientes documentos son una gua para elaborar el plan de emergencia de
la empresa, el cual deber considerar los peligros identificados.

Primero, encontrar unas tablas donde se debern indicar los medios de


proteccin con los que cuenta la empresa. En este punto resulta importante
incluir aquellos elementos que existan en la empresa, independientemente de su
estado. Asimismo, encontrar una tabla donde debe quedar establecida la
organizacin de los medios humanos disponibles, indicando los nombres de
aquellas personas encargadas de tomar las acciones necesarias en caso de
presentarse una emergencia.

En segundo trmino, encontrar las pautas de accin a seguir frente a diferentes


emergencias, las cuales deber implementar segn las potenciales emergencias
que se pudieran ocurrir en su empresa.

En tercer trmino, encontrar recomendaciones relativas a la implementacin y


puesta en marcha del plan.

MEDIOS DE PROTECCIN

50
Tipo de
Potencial de
Sector Extintor (PQS, Ubicacin Estado
Extincin
CO2,..)

Dispositivo de
Tipo de sistema de
Sector accionamiento (pulsador, Ubicacin Estado
alarma disponible
sensor,...)

Tipo de Sealizacin
Sector (extintor, va de Ubicacin Estado
evacuacin, etc.)

Ocupacin de las instalaciones


Turno Nmero de personas Jefe de Emergencias

Organizacin de medios humanos


Denominacin Funcin
Asumir la direccin y coordinacin de los equipos de intervencin.
Designacin
Jefe de emergencias
Titular:
Suplente:
Equipo de evacuacin Sus componentes realizarn acciones encaminadas a asegurar una
evacuacin total y ordenada de su sector una vez generada la
correspondiente seal o aviso para abandonar el sector.

51
Designacin
Titular:
Suplente:

PROCEDIMIENTOS ANTE EMERGENCIAS

A) INCENDIO

INCENDIO
Tipos Definicin
Fuego de gran dimensin que hace imprescindible la participacin de
Incendio
medios de externos de extincin.

Esquema de operaciones

52
Instrucciones de actuacin
1. Avise de inmediato a Bomberos si se detecta fuego, humo u olores
extraos que puedan evidenciar la existencia de algn riesgo.

2. El Jefe de Emergencias dar inmediatamente el aviso de evacuacin.

3. No intente controlar o extinguir el fuego si no cuenta con medios y


condiciones para ello. El uso eficaz de extintores solo es posible para
fuegos incipientes, por parte de personas capacitadas. De combatir el
fuego, asegrese de dar la espalda a una va que le permita salir
rpidamente del lugar si no logra su propsito. Si es factible, cierre la
puerta del lugar de origen del fuego.

4. Si se dispone de mangueras de agua para combate de fuegos,


asegrese de cortar previamente el suministro elctrico del sector
amagado. Tome iguales precauciones que las sealadas para el uso
de extintores porttiles.

5. Si durante la evacuacin el trayecto es invadido por humo, debe


intentar salir agachado manteniendo la cabeza a menos de 50 cm del
Incendio suelo y lo ms rpidamente posible.

6. El Jefe de Emergencia deber cortar el suministro elctrico y de gas si


es que existe.

7. El Jefe de Emergencia ser la nica persona para comunicarse con


Bomberos una vez que lleguen. El mantener un croquis simple de la
instalacin puede ser de mucha utilidad.

8. Espere instrucciones de Bomberos o de otra autoridad antes de


decidir el reingreso al edificio. Si cuenta con seguro de incendio
comunquese con ellos, informe de la situacin y solicite asistencia
para los pasos a seguir.

9. Si existiesen lesionados se deber aplicar el procedimiento de


Emergencia Mdica.

No se arriesgue, un incendio es un evento que usted no podr controlar.

53
TELFONO DE EMERGENCIAS
132

B) EMERGENCIA QUMICA

EMERGENCIA QUMICA (FUGAS - DERRAMES)


Tipos Definicin
Fuga o derrame de una sustancia qumica peligrosa (gaseosa, lquida o
Fuga o derrame slida) que afecta determinadas reas de la empresa, la empresa completa
o la empresa completa y comunidad aledaa.

Esquema de operaciones

54
Instrucciones de actuacin
1. La persona que detecte la emergencia avisar al Jefe de Emergencias.

2. El Jefe de Emergencias, una vez interiorizado del problema, dar


aviso a bomberos.

3. El Jefe de Emergencia, mientras llega bomberos, deber poner en


prctica las medidas bsicas establecidas en la(s) Hojas de Seguridad
del (de los) productos(s) comprometidos. Estas hojas de seguridad
Fuga o derrame debern entregarse a bomberos una vez que estos lleguen.

4. En caso de ser necesario el Jefe de Emergencia dar la orden de


evacuar.

5. La emergencia se dar por finalizada solamente con la respectiva


autorizacin de bomberos.

6. Si existiesen lesionados se deber aplicar el procedimiento de


Emergencia Mdica.

Llame a bomberos y suministre la siguiente informacin:

Nombre de la Empresa
Direccin completa
Telfono
Indique la situacin sealando sustancias qumicas y cantidades involucradas en la emergencia.
Nunca sea el primero en colgar el telfono, pregunte a la operadora si realizarn una llamada de
confirmacin.

TELFONO DE EMERGENCIAS
132

55
C) EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL

EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL


Tipos Definicin
Emergencia de Origen Se denominar Emergencia de Origen Natural a Sismos, Inundaciones,
Natural Aludes y Aluviones.

Esquema de operaciones

Instrucciones de actuacin

56
1. El Jefe de Emergencias, antes de decretar la evacuacin, deber verificar
que la Zona de Seguridad establecida es efectivamente segura, en caso
contrario se deber designar una nueva zona que aleje a los trabajadores el
peligro.

2. Si se cambia la Zona de Seguridad, al evacuar el Jefe de Emergencias


Emergencia de
deber indicar el nuevo punto de reunin.
Origen Natural
3. Antes de abandonar el recinto el Jefe de Emergencia deber cortar el
suministro elctrico y de gas.

4. Si existiesen lesionados se deber aplicar el procedimiento de Emergencia


Mdica.

TELFONO DE EMERGENCIAS

D) EMERGENCIA MEDICA

Emergencia Mdica
Tipos Definicin
Accidente Leve Lesin de pequea importancia que no necesita atencin mdica.

Accidente Grave Lesin de importancia que necesita atencin mdica urgente.

57
Esquema de operaciones

Instrucciones de actuacin
Acudir al botiqun y realizar las primeras curas con el material
Accidente Leve
disponible por parte de la persona capacitada en primeros auxilios.
Solicitar una ambulancia ACHS.
Accidente Grave
Evitar mover al trabajador accidentado.

58
TELFONO DE EMERGENCIAS

E) ROBO CON INTIMIDACIN

ROBO CON INTIMIDACIN (ASALTO)


Tipos Definicin
Atraco cometido en la empresa, con la intencin de apoderarse de los
ASALTO
bienes ajenos, con/sin violencia sobre los trabajadores.

59
Esquema de operaciones

Instrucciones de actuacin
No oponga resistencia, no asuma riesgos innecesarios ni ponga en
peligro su integridad ni la de sus compaeros.
ASALTO
En el caso de existir algn herido durante el asalto solicite asistencia
mdica ACHS.

60
Llame a Carabineros y suministre la siguiente informacin:

Nombre de la Empresa
Direccin completa
Telfono
Descripcin de forma clara y concisa de lo sucedido, as como descripcin del(los) asaltante(s).

TELFONO DE CARABINEROS
133

F) AMENAZA DE BOMBA

Amenaza de bomba
Definicin
Localizacin de objeto Presuncin de la existencia de un artefacto explosivo por la localizacin de
sospechoso un objeto sospechoso en el centro de trabajo.
Amenaza de Bomba Aviso mediante palabra (va telefnica) u otros medios, de la existencia de

61
un artefacto explosivo en la empresa.

Esquema de operaciones

Instrucciones de actuacin
1. La persona que localice el objeto informar al Jefe de Emergencias.
2. El Jefe de Emergencias proceder a ubicar el objeto, para
Localizacin de objeto
posteriormente llamar a Carabineros y proceder a evacuar toda la
sospechoso
empresa.
3. Nunca toque ni manipule el objeto.
4. La persona que reciba el aviso informar al Jefe de Emergencias
quin, una vez ubicado el objeto sospechoso, llamar a Carabineros y
Aviso de colocacin evacuar toda la empresa.
5. Si encuentra el objeto sospechoso no lo toque.

Llame a Carabineros y suministre la siguiente informacin:


Nombre de la Empresa
Direccin completa
Telfono
Autor del aviso (si es que ste se identific)

62
Persona que recibi el aviso
Hora del llamado y palabras exactas del autor del aviso.

TELFONO DE CARABINEROS
133

63
IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA

RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIN

Ser responsabilidad de la Gerencia de la empresa la implementacin y puesta


en marcha del Plan de Emergencias segn los criterios establecidos en el
presente documento.

ACCIONES MNIMAS DE PREVENCIN DE INCENDIOS

1. Asegrese de mantener el sistema elctrico en buen estado. Si tiene


dudas, solicite una acuciosa revisin por parte de personal tcnico calificado y
autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y
realice las modificaciones necesarias.

2. No sobrecargue el sistema elctrico mediante el uso de enchufes de varias


entradas. Limite el uso de alargadores. No deben mantenerse cables
dispuestos directamente sobre el piso.

3. Cualquier intervencin, reparacin, ampliacin o modificacin del sistema


elctrico debe ser realizada por personal tcnico calificado y autorizado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

4. El uso de cocinillas, estufas porttiles y artefactos similares debe ser


autorizado solamente en sectores libres de materiales combustibles en su
entorno y alejado de rutas de evacuacin.

64
5. Conozca y sealice la ubicacin de tableros elctricos y vlvulas de corte
de suministro de gas. No mantenga cilindros de reserva con gases a presin
en el interior de sus dependencias.

6. Implemente un buen programa de orden y aseo, asegurndose de eliminar


prontamente materiales de desecho que pueden constituir un riesgo de inicio
de un fuego. Si acumula basura y desechos en el exterior, cuide que el sector
no est expuesto a un fuego externo y que su ubicacin no signifique un riesgo
para la edificacin.

7. Limite las cantidades de materiales inflamables en el interior de sus


dependencias. Tenga solo el mnimo imprescindible y en envases metlicos
provistos de tapa. Mantenga estos envases con rtulos que indiquen
claramente su contenido.

8. Defina un lugar exterior seguro para fumadores. Establezca prohibiciones


para esta prctica en zonas con acumulacin de materiales combustibles.

9. Controle y supervise todo trabajo de mantencin, reparacin o similar que


se realice en su empresa, teniendo especial cuidado con aquellos que
involucren el uso de fuentes de calor, como soldadoras, sopletes y equipos de
corte de metales, as como los que requieren productos inflamables como
solventes, diluyentes, adhesivos o similares. Haga respetar las instrucciones y
condiciones de aplicacin de los respectivos fabricantes.

65
INSPECCIN DE EXTINTORES

Segn lo establecido en el Decreto Supremo N 594, los extintores deben estar


ubicados en sitios de fcil acceso y clara identificacin, libres de cualquier
obstculo, y estarn en condiciones de funcionamiento mximo. Se colocarn a
una altura mxima de 1,30 metros, medidos desde el suelo hasta la base del
extintor y estarn debidamente sealizados.

Los extintores que precisen estar situados a la intemperie debern colocarse en


un nicho o gabinete que permita su retiro expedito, y podr tener una puerta de
vidrio simple, fcil de romper en caso de emergencia.

Los extintores debern ser sometidos a revisin, control y mantencin preventiva


segn normas chilenas oficiales, realizada por el fabricante o servicio tcnico, de
acuerdo con lo indicado en el decreto N 369 de 1996, del Ministerio de
Economa, Fomento y Reconstruccin, por lo menos una vez al ao, haciendo
constar esta circunstancia en la etiqueta correspondiente, a fin de verificar sus
condiciones de funcionamiento. Ser responsabilidad del empleador tomar las
medidas necesarias para evitar que los lugares de trabajo queden desprovistos
de extintores cuando se deba proceder a dicha mantencin.

El propsito de la inspeccin es dar una seguridad razonable que el extintor


funcionar en forma efectiva y segura. Esto se hace observando que se
encuentre en el lugar designado, que no haya sido operado o alterado y que no
exista dao fsico obvio o condicin que impida su operacin.

66
Los extintores se deben inspeccionar al momento de su instalacin y
posteriormente a intervalos aproximados de 30 das; cuando las circunstancias lo
requieran, las inspecciones deben ser ms frecuentes.

A lo menos una vez al mes, se deben registrar la fecha de inspeccin y las


iniciales de la persona que llev a cabo la inspeccin; este registro se debe llevar
en una tarjeta colgante y/o etiqueta adherida a cada extintor.

La inspeccin peridica de los extintores debe incluir, a lo menos, la verificacin


de los siguientes temes:
a) que el extintor est en el lugar designado;
b) que el acceso o la visibilidad al extintor no estn obstruidos;
c) que las instrucciones de uso sean legibles;
d) que los sellos de seguridad indicadores de uso no fallen o estn rotos;
e) que la masa del extintor cargado corresponda a la informada en los
rtulos;
f) que no se observe evidencia de dao fsico, corrosin, escape u
obstruccin de la manguera;
g) que la lectura del manmetro est entre los lmites de operacin;
h) que los rtulos del servicio tcnico estn vigentes;
i) en el caso de los extintores rodantes, se debe verificar adems, la
condicin de la manguera, boquilla, ruedas, llantas y vehculo.

En caso de detectar alguna anomala, el extintor deber ser enviado al proveedor


del equipo para que el problema detectado sea subsanado.

67
Cumpla con las fechas de revisin y mantencin establecidas por el proveedor.

En ningn momento la empresa deber quedar desprovista de extintores. En


consecuencia, al momento de enviar los equipos a revisin o mantencin se
deber solicitar al proveedor la entrega de extintores en reemplazo mientras dure
el servicio.

CONDICIONES PREVIAS PARA UNA EVACUACIN

1. Todos los pasillos, puertas, rampas y escaleras que conduzcan hacia una
salida al exterior deben encontrarse expeditos, sin obstculos y correctamente
sealizados con indicaciones de la direccin de evacuacin, escaleras y
salidas.

2. Debe asegurarse que el ancho libre de los pasillos no sea inferior a 1,10 m.
Las puertas deben tener un ancho nominal mnimo de 0,85 m. y una altura de
2 m.

3. Si el horario normal de funcionamiento o las condiciones de las dependencias


requiere de contar con iluminacin artificial, debe disponerse de lmparas a
batera (de emergencia) que permitan visualizar como mnimo los recorridos
de evacuacin por pasillos y escaleras, as como el acceso a las salidas.

68
4. Debe existir un medio masivo de aviso de emergencia que asegure su
recepcin por parte de todos los ocupantes de la empresa. Para ello pueden
utilizarse medios manuales (campana, silbato, etc.) o que funcionen con
energa elctrica (campanilla, bocina, etc.). Si existen sectores donde las
labores involucren un elevado nivel de ruido y los trabajadores deban utilizar
protectores auditivos, la seal de aviso debe ser adems luminosa, para lo
cual debieran utilizarse luces estroboscpicas.

5. La seal o aviso de evacuacin debe ser conocida por todos, de manera que
al generarse no existan demoras para el inicio de la evacuacin. La
responsabilidad de dar este aviso debe estar claramente definida y no verse
demorada por la necesidad de pedir autorizaciones previas.

6. Considere la instalacin de un sistema automtico de deteccin y alarma de


incendios. Este sistema le permitir tener un pronto aviso de la ocurrencia de
un fuego y disponer de un mayor tiempo para su control y evacuacin del
lugar.

7. Se debe definir un lugar seguro fuera de la edificacin a la cual deben dirigirse


los ocupantes al verse obligados a evacuar sus instalaciones. Este lugar
puede ser en el terreno de la misma empresa, pero en un sector cercano a
una salida a la va pblica, o bien directamente en la calle o va pblica.

69
REQUISITOS DE INFORMACIN Y CAPACITACIN

Segn lo establecido en el Decreto Supremo N 594, todo el personal deber ser


capacitado en el uso de los extintores. Se recomienda solicitar esta capacitacin
al proveedor de los equipos contra incendio y dejar un registro escrito sobre la
realizacin de esta actividad.

Se recomienda que toda persona encargada del botiqun sea capacitada sobre
Primeros Auxilios.

Adems, todo el personal de la empresa deber estar informado sobre los


siguientes temas:

Posibles emergencias que se pueden presentar en la empresa y los


consiguientes riesgos asociados a ellas.
Las precauciones a adoptar para evitar las causas que puedan originar una
emergencia.
La forma en que deben informar al Jefe de Emergencia cuando detecten una
emergencia.
Informacin sobre lo que se debe hacer y no hacer en caso de emergencia.
Zonas de seguridad designadas para la evacuacin de la empresa.
Mantener siempre visible los telfonos de emergencia en al menos 2 sectores de
la empresa.

70
IMPLEMENTACIN DEL PLAN Y SIMULACROS

1. Prepare instructivos simples para el personal, en base a lo indicado en los


puntos anteriores, los que pueden ser complementados con carteles con las
instrucciones bsicas para actuar en caso de incendio.

2. Las reuniones para tratar este tema resultan de gran utilidad. Pueden
realizarse una por semestre para verificar que los procedimientos son
conocidos y entendidos por todos, as como para evaluar posibles mejoras o
modificaciones. El personal nuevo debe ser instruido en estos procedimientos.

3. Consulte peridicamente a los trabajadores sobre los procedimientos en


caso de emergencia con el objeto de que stos se vayan familiarizando con
las distintas acciones a tomar.

Al menos una vez por ao debe realizarse un simulacro de evacuacin que no


debe tomar mas all de 10 a 15 minutos. Los resultados de este simulacro deben
ser evaluados e informados. Si se detecta alguna situacin no prevista debe ser
analizada y corregida. Recuerde que el objetivo principal de esta actividad es
desarrollarla en el menor tiempo posible sin que ocurran lesionados durante la
evacuacin.

71
REGISTRO DE SIMULACROS

Tiempos de
Fecha Hora Tipo de simulacro Aspectos a mejorar
evacuacin

72
ANEXO 7

Verificacin del Desempeo de la Gestin en Seguridad y


Salud en el Trabajo

Certificado de cumplimiento
Prescripcin de medidas correctivas

73
[NOMBRE EMPRESA]

ANEXO 7.1

LISTA DE VERIFICACIN DEL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN DE


SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y EMISIN DE ACCIONES CORRECTIVAS

% de Acciones Fecha de Firma


Item
cumplimiento correctivas Cumplimiento Gerente

Se ha nombrado al Representante de
la Gerencia.
Se han comunicado las
responsabilidades establecidas en el
sistema al Representante de la
Gerencia, Gerente, Jefaturas y
Trabajadores.
El personal de la empresa sabe
acerca de los compromisos incluidos
en la Poltica de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Se han identificado los peligros y
evaluado los riesgos.
Se han programado acciones para el
control de los riesgos intolerables o
importantes.
Se han identificado los requisitos
legales aplicables.

Se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales.

En el caso de incumplimientos
legales, se ha programado acciones
para regularizar los incumplimientos.
El Representante de la Gerencia ha
elaborado el programa de prevencin
de riesgos.
Se han cumplido las actividades del
programa de prevencin de riesgos.
Los trabajadores y jefaturas conocen
las medidas para actuar en caso de
emergencia.

74
% de Acciones Fecha de Firma
Item
cumplimiento correctivas Cumplimiento Gerente

Se ha realizado la investigacin de todos


los accidentes graves y fatales.
Se ha capacitado a los trabajadores
sobre los peligros.

Los trabajadores tienen conocimiento


sobre peligros.
Se ha capacitado a los trabajadores
sobre procedimientos o normas de
seguridad.
Se ha revisado el cumplimiento de
medidas correctivas derivadas de
investigacin de accidentes.
Se ha revisado el cumplimiento de
medidas correctivas derivadas de
verificaciones anteriores del sistema.

Se ha dado cumplimiento a medidas


correctivas emitidas por la autoridad.

Se ha dado cumplimiento a medidas


correctivas emitidas por la ACHS.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas derivadas de inspecciones.
Se ha dado cumplimiento a medidas
correctivas derivadas de situaciones de
emergencia.
Otra verificacin:

Nota 1:
Se generan Medidas Correctivas cuando el cumplimiento es inferior a lo esperado a la fecha de
verificacin.

Nota 2:
Las verificaciones se deben realizar trimestralmente por el representante de gerencia.

75

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