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[NOMBRE EMPRESA]
1
INDICE
INTRODUCCION
Datos de la empresa
TTULO I
TTULO II
Diagnstico Legal 15
Plan de Emergencia 18
TTULO III
2
INTRODUCCION
Razn Social:
Giro:
Domicilio Legal:
Rut:
3
1.4 RESPONSABILIDADES PARA LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Gerencia General:
Aprobar el Plan de Prevencin, la Poltica de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo y el Programa de Prevencin de Riesgos.
Asignar los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Revisar el desempeo del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo,
autorizar acciones correctivas, y otras que se estimen pertinentes, en pro de la
mejora de la gestin.
4
Representante de la Gerencia:
Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Mantener informado al Gerente General sobre su desarrollo y cumplimiento.
Planificar y programar anualmente las actividades del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Coordinar con el Experto en Prevencin de Riesgos ACHS los apoyos para
la ejecucin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Obtener recursos para apoyar el funcionamiento del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Realizar todas las coordinaciones internas necesarias para el correcto
funcionamiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Identificar y verificar los cumplimientos legales aplicables.
Supervisin:
Otorgar todas las facilidades para la realizacin de las actividades
establecidas en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud para su rea.
Aplicar, hacer aplicar y controlar todas las medidas de seguridad en el
trabajo.
Participar en las actividades preventivas que le sean solicitadas por el
Representante de la Gerencia.
Investigar los accidentes ocurridos en la empresa.
Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin.
5
Trabajadores:
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas en la
empresa.
Participar en las actividades de capacitacin sobre seguridad y salud en el
trabajo.
Utilizar y cuidar los elementos de proteccin personal.
Utilizar permanentemente los dispositivos de seguridad (protecciones de
mquina y otros).
Informar a su jefe directo o representante de la gerencia, acerca de los
peligros presentes en sus actividades y los accidentes ocurridos.
Respetar las sealizaciones de seguridad y mantener el orden y la
limpieza.
Motivar al resto de los trabajadores para el mejoramiento continuo del
comportamiento seguro al interior de la empresa.
6
TITULO I
[NOMBRE EMPRESA]
7
POLTICA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8
Promover la participacin y capacitacin de nuestros trabajadores y lnea
de mando, como un medio para su efectivo involucramiento en la
prevencin de accidentes y enfermedades laborales.
________________________________
Gerente General
9
TITULO II
[NOMBRE EMPRESA]
10
2.1 DIAGNSTICO DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
11
Tanto la identificacin de peligros, como la evaluacin de riesgos, deber ser
revisada por el representante de la gerencia, como mnimo una vez al ao.
12
2.3 PROGRAMA DE PREVENCIN DE RIESGOS
13
d) En el tem Inspecciones, se incluirn todas las inspecciones realizadas a las
instalaciones de la empresa, para detectar nuevos peligros y verificar la
aplicacin de controles sobre los riesgos. Estas inspecciones se realizarn como
mnimo en forma semestral. El formulario para registrar inspecciones se
encuentra en Anexo N 4.
14
2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES
15
TITULO III
16
[NOMBRE EMPRESA]
TTULO III
17
De acuerdo a establecido en la Ley N 20.123 sobre Trabajo en Rgimen de
Subcontratacin y funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios, en
el Anexo 7.3 se adjunta el registro de prescripcin de medidas correctivas, que
evidenciar las correcciones a infracciones o deficiencias constatadas por la
Inspeccin del Trabajo respectiva.
18
ANEXOS
19
[NOMBRE EMPRESA]
ANEXOS
Salud en el Trabajo.
20
ANEXO 1
[NOMBRE EMPRESA]
21
ANEXO 1
22
1.2 Qu entendemos por peligro y riesgo?
EJEMPLO:
Al responder la pregunta 1 de la tabla 1.3, se extrae el valor de probabilidad (P)
contenida en la tabla 1.3.1, que, supongamos, puede ser Baja.
23
Finalmente el Nivel de Riesgo (NR) ser el resultado de multiplicar la Probabilidad
por la Consecuencia. En este caso NR = P x C = Baja x Levemente Daino
24
APLICA
PELIGRO P C NR MEDIDA DE CONTROL
(Si/No)
Cadas a un mismo nivel o resbalones
(pisos en mal estado, hmedos o con
irregularidades).
Cadas a distinto nivel (superficies de
trabajo en altura, escalas, escaleras,
andamios, tarimas, desniveles, otros)
especificar:.............................
Golpes por objetos o herramientas
(trozos de madera, fierro, otros
materiales)
especificar:............................
Golpes por cada de cargas
suspendidas en movimiento (elevacin-
traslado).
25
APLICA
PELIGRO / RIESGO P C NR MEDIDA DE CONTROL
(Si/No)
26
P: Probabilidad C: consecuencia NR: Nivel de Riesgo
Para llenar la columna P consultar la tabla 1.3.1
Para llenar la columna C consultar la tabla 1.3.2
Para llenar la columna NR consultar la Tabla 1.3.3
Para llenar la columna Medida de Control consultar la Tabla 1.3.4
Tabla 1.3.1
P = Probabilidad
El peligro se presenta la mayor parte de las ocasiones.
Alta
El peligro se presenta frecuentemente durante un ao.
Media El peligro se presenta a veces.
Tabla 1.3.2
C = Consecuencias
Lesin o enfermedad leve, sin prdida de tiempo.
Levemente
Daino Dao, prdida de calidad, produccin inferior a un valor mnimo que fije la
empresa.
Lesin o enfermedad con prdida de tiempo y no incapacitante.
Daino Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo entre dos valores
a definir por la empresa.
Lesin o enfermedad incapacitante o muerte.
Extremadamente
Daino Dao, prdida de calidad y/o produccin y/o tiempo superior al monto
mayor anterior.
27
Tabla 1.3.3
NR = Nivel de Riesgo
Consecuencia Extremadamente
Levemente Daino Daino
Daino
Probabilidad
Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado
NIVEL DE
MEDIDAS DE CONTROL
RIESGO (NR)
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que no se elimine o
Intolerable reduzca el riesgo. Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe
prohibirse la realizacin de la actividad.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Importante
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 30 das.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Moderado
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 60 das.
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
eliminarlo. Los controles debern orientarse a aislar el riesgo, mantener
Tolerable
comprobaciones o monitoreo peridico. El perodo de control debe ser en
un perodo mximo de 6 meses.
28
Tabla 1.3.4
ANEXO 2
29
Diagnstico Legal Ley N 16.744
[NOMBRE EMPRESA]
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Existe en la empresa un encargado claramente
1
designado a cargo de la prevencin de riesgos?
La empresa cuenta con un Reglamento Interno de
2 Higiene y Seguridad (u Orden, Higiene y Seguridad)
vigente? Dicho Reglamento est vigente?
Se ha entregado una copia del Reglamento Interno
3
a cada trabajador?
Existe un registro escrito donde conste la recepcin
4 del Reglamento Interno por parte de cada
trabajador?
30
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
La empresa ha informado a cada uno de sus
trabajadores sobre los riesgos a los cuales estn
5
expuestos, las medidas preventivas adoptadas y los
mtodos de trabajo correcto?
Existe un registro escrito donde conste que se ha
6 informado a cada trabajador sobre los riesgos a los
cuales est expuesto?
Existe un registro escrito donde figuren los
7
accidentes ocurridos en la empresa?
Existen registros con estadsticas de accidentes,
8
siniestralidad y enfermedades profesionales?
9 Se han identificado y evaluado los riesgos?
Existen registros escritos donde conste la
10
identificacin y evaluacin de los riesgos?
11 Se realizan inducciones a trabajadores nuevos?
Los trabajadores reciben capacitacin para realizar
12 su trabajo de forma correcta y segura? Se cuenta
con un programa de capacitacin?
Existe un programa de prevencin de riesgos con
13 objetivos, metas, plazos y responsables claramente
establecidos?
En caso de contestar afirmativamente la pregunta
14 anterior, se ha hecho un control al cumplimiento del
programa de prevencin (auditoria)?
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
La empresa proporciona Elementos de Proteccin
Personal (EPP) certificados a sus trabajadores en
15
forma gratuita? existe un registro escrito donde
conste su entrega a los trabajadores?
Se investigan todos los accidentes de trabajo
16
ocurridos?
31
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
17 La empresa cuenta con un plan de emergencia?
La empresa cuenta con Comit Paritario? (aplicable
18
a empresas con mas de 25 trabajadores propios)
El Comit Paritario funciona regularmente?
19
existen registros escritos de dichas reuniones?
La empresa cuenta con un Departamento de
Prevencin de Riesgos dirigido por un Experto en
20
Prevencin de Riesgos (aplicable a empresas con
mas de 100 trabajadores propios)?
La empresa cuenta con formularios de DIAT o clave
ACHS activa que le permitan informar
21
adecuadamente a la ACHS sobre la ocurrencia de
algn accidente de trabajo o trayecto?
La empresa cuenta con algn procedimiento interno
22
para la emisin y control administrativo de las DIAT?
Estn incluidos en las planillas de pagos de
23 cotizacin a la ACHS todos los trabajadores de la
empresa?
32
N ITEM Si No No Observa-
aplica ciones
Los pavimentos y/o revestimientos de pisos son
slidos y no resbaladizos?
Si se utilizan productos corrosivos o txicos, En el
piso existen recubrimientos que sean resistentes a
estos productos?
Las paredes interiores, cielos y otras estructuras,
Se mantienen en buen estado de higiene y
conservacin?
Los pisos de los lugares de trabajo y pasillos de
trnsito, Se mantienen despejados, permitiendo un
fcil acceso y desplazamiento?
Los pasillos y espacios entre maquinarias y/o
equipos, Son lo suficientemente amplios
permitiendo el movimiento seguro del personal?
ITEM No No Observa-
aplica ciones
Si la faena o campamento es de carcter transitorio,
y no es posible proveer 100 litros de agua por
9 trabajador la empresa cuenta con la respectiva
autorizacin sanitaria que permite entregar al menos
30 litros de agua por persona?
33
III. Servicios higinicos
La cantidad de artefactos es adecuada para el
nmero de trabajadores que laboran por turno?
N N N
Trabajadores
Excusados Lavatorios Duchas
10 1 a 10 1 1 1
11 a 20 2 2 2
21 a 30 2 2 3
31 a 40 3 3 4
41 a 50 3 3 5
34
V. Ventilacin
N ITEM No No Observa-
aplica ciones
No Observa-
N ITEM Si No
Aplica ciones
Se ha realizado la evaluacin de riesgo de higiene
24 industrial segn el(los) agente(s) al(a los) cual(es) se
encuentra expuesto el trabajador?
Si los resultados de la(s) evaluacin(es) se
encuentra(n) en la proximidad o sobre los lmites
25
permitidos, se ha tomado alguna accin para evitar
el dao a la salud del trabajador?
Los trabajadores que se encuentran expuestos a
algn agente fsico o qumico, sobre los niveles
26
mximos establecidos en el Decreto Supremo N 594
se encuentran en un programa de vigilancia mdica?
Presencia de Agentes Qumicos, Fsicos y Biolgicos en los lugares de trabajo, marcar con una x
segn corresponda.
Agentes Qumicos Agentes Fsicos Agentes Biolgicos
Polvos Ruido Virus
Humos Iluminacin Bacterias
Solventes Calor/fro Hongos
Otros, especificar: Otros, especificar: Otros, especificar:
TABLA 1.3.6
36
Nota: 1. Se recomienda consultar al experto ACHS asignado a su empresa
respecto la evaluacin de riesgo de los distintos agentes y el
procedimiento a seguir.
37
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Existe una Poltica de Prevencin de Riesgos, la
cual ha sido informada a todos los trabajadores?
1
Esta poltica se encuentra publicada en alguna parte
de la empresa?
El Sistema de Gestin en Seguridad y Salud en el
2 trabajo (SST) cuenta con una organizacin,
planificacin claramente definida?
La empresa cuenta con un sistema de gestin en
seguridad y salud en el trabajo (SST)?, Se evala
3
peridicamente el cumplimiento del sistema de
gestin?
La empresa cuenta con los mecanismos para la
adopcin de medidas preventivas y correctivas en
funcin de los resultados obtenidos en la evaluacin
4
definida previamente, de manera de introducir las
mejoras que requiera en Sistemas de Gestin de la
SST?
La informacin vinculada al Sistema de Gestin de la
SST est respaldada por escrito, y los documentos se
5
mantienen, en papel o formato electrnico, a
disposicin de las entidades fiscalizadoras?
Si usted es contratista o subcontratista, la empresa
principal (mandante) le proporciona un ejemplar del
6 Reglamento Especial para contratista o subcontratista
previo al inicio de sus labores en la faena, obra o
servicios?
Si usted es una empresa principal (mandante), ha
confeccionado y proporcionado un ejemplar del
Reglamento Especial para Contratistas y
7
Subcontratistas? Existe un registro escrito donde
conste la recepcin de dicho documento por parte de
la(s) empresa(s) contratista(s) / subcontratista(s)?
38
N ITEM Si No No Observa-
Aplica ciones
Como contratista o subcontratista informa a la
empresa principal (mandante) cualquier condicin que
implique riego para la seguridad y salud de los
8
trabajadores o la ocurrencia de cualquier accidente
del trabajo o el diagnstico de cualquier enfermedad
profesional?
Si usted es una empresa principal (mandante), y
existen en total ms de 25 trabajadores, cualquiera
9
que sea su dependencia, est constituido el Comit
Paritario de Faena?
Si usted es una empresa principal (mandante), y
existen en total ms de 100 trabajadores
(considerando los propios ms trabajadores de
10
empresas contratistas/subcontratistas y/o de servicios
transitorios), existe un Depto. de Prevencin de
Riesgos de Faena?
39
ANEXO 3
[NOMBRE EMPRESA]
40
ANEXO 3
PROGRAMA DE PREVENCIN
41
42
ANEXO 4
[NOMBRE EMPRESA]
43
ANEXO 4
N Inspeccin:
10
44
ANEXO 5
45
[NOMBRE EMPRESA]
ANEXO 5
1. PROPSITO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDADES
Supervisor
Investigar los accidentes ocurridos en la empresa
Aplicar las medidas correctivas derivadas de la investigacin
Representante de la gerencia
Gestionar recursos para la aplicacin de medidas correctivas
Gerente General
Otorgar recursos para la correccin de las causas de accidentes.
46
Trabajadores
Denunciar a la jefatura directa todo accidente apenas este haya ocurrido.
Aplicar las medidas correctivas para evitar la repeticin del accidente.
4. PROCEDIMIENTO
- Entrevistar a testigos.
47
4.4. Elaborar el Informe de Investigacin, que incluye las medidas de control. El
Informe de Investigacin de Accidentes es elaborado en el Formulario para
la Investigacin de Accidentes, que incluye en Anexo N 5.1.
ANEXO N 5.1
DESCRIPCIN
Describir detalladamente el suceso e incluir un croquis para el caso de accidentes de trnsito:
INVESTIGACIN
Qu actos, fallos y/o condiciones contribuyeron ms directamente en la ocurrencia del suceso?
Cules son las causas bsicas o fundamentales para la existencia de estos actos o condiciones?
MEDIDAS CORRECTIVAS
Fecha de implantacin:
Responsable:
Firma:
48
Nota: Una vez finalizado este informe debe enviar una copia al Experto en Prevencin
ACHS asignado a su empresa.
ANEXO 6
Plan de Emergencia
49
[NOMBRE EMPRESA]
ANEXO 6
PLAN DE EMERGENCIA
Los siguientes documentos son una gua para elaborar el plan de emergencia de
la empresa, el cual deber considerar los peligros identificados.
MEDIOS DE PROTECCIN
50
Tipo de
Potencial de
Sector Extintor (PQS, Ubicacin Estado
Extincin
CO2,..)
Dispositivo de
Tipo de sistema de
Sector accionamiento (pulsador, Ubicacin Estado
alarma disponible
sensor,...)
Tipo de Sealizacin
Sector (extintor, va de Ubicacin Estado
evacuacin, etc.)
51
Designacin
Titular:
Suplente:
A) INCENDIO
INCENDIO
Tipos Definicin
Fuego de gran dimensin que hace imprescindible la participacin de
Incendio
medios de externos de extincin.
Esquema de operaciones
52
Instrucciones de actuacin
1. Avise de inmediato a Bomberos si se detecta fuego, humo u olores
extraos que puedan evidenciar la existencia de algn riesgo.
53
TELFONO DE EMERGENCIAS
132
B) EMERGENCIA QUMICA
Esquema de operaciones
54
Instrucciones de actuacin
1. La persona que detecte la emergencia avisar al Jefe de Emergencias.
Nombre de la Empresa
Direccin completa
Telfono
Indique la situacin sealando sustancias qumicas y cantidades involucradas en la emergencia.
Nunca sea el primero en colgar el telfono, pregunte a la operadora si realizarn una llamada de
confirmacin.
TELFONO DE EMERGENCIAS
132
55
C) EMERGENCIA DE ORIGEN NATURAL
Esquema de operaciones
Instrucciones de actuacin
56
1. El Jefe de Emergencias, antes de decretar la evacuacin, deber verificar
que la Zona de Seguridad establecida es efectivamente segura, en caso
contrario se deber designar una nueva zona que aleje a los trabajadores el
peligro.
TELFONO DE EMERGENCIAS
D) EMERGENCIA MEDICA
Emergencia Mdica
Tipos Definicin
Accidente Leve Lesin de pequea importancia que no necesita atencin mdica.
57
Esquema de operaciones
Instrucciones de actuacin
Acudir al botiqun y realizar las primeras curas con el material
Accidente Leve
disponible por parte de la persona capacitada en primeros auxilios.
Solicitar una ambulancia ACHS.
Accidente Grave
Evitar mover al trabajador accidentado.
58
TELFONO DE EMERGENCIAS
59
Esquema de operaciones
Instrucciones de actuacin
No oponga resistencia, no asuma riesgos innecesarios ni ponga en
peligro su integridad ni la de sus compaeros.
ASALTO
En el caso de existir algn herido durante el asalto solicite asistencia
mdica ACHS.
60
Llame a Carabineros y suministre la siguiente informacin:
Nombre de la Empresa
Direccin completa
Telfono
Descripcin de forma clara y concisa de lo sucedido, as como descripcin del(los) asaltante(s).
TELFONO DE CARABINEROS
133
F) AMENAZA DE BOMBA
Amenaza de bomba
Definicin
Localizacin de objeto Presuncin de la existencia de un artefacto explosivo por la localizacin de
sospechoso un objeto sospechoso en el centro de trabajo.
Amenaza de Bomba Aviso mediante palabra (va telefnica) u otros medios, de la existencia de
61
un artefacto explosivo en la empresa.
Esquema de operaciones
Instrucciones de actuacin
1. La persona que localice el objeto informar al Jefe de Emergencias.
2. El Jefe de Emergencias proceder a ubicar el objeto, para
Localizacin de objeto
posteriormente llamar a Carabineros y proceder a evacuar toda la
sospechoso
empresa.
3. Nunca toque ni manipule el objeto.
4. La persona que reciba el aviso informar al Jefe de Emergencias
quin, una vez ubicado el objeto sospechoso, llamar a Carabineros y
Aviso de colocacin evacuar toda la empresa.
5. Si encuentra el objeto sospechoso no lo toque.
62
Persona que recibi el aviso
Hora del llamado y palabras exactas del autor del aviso.
TELFONO DE CARABINEROS
133
63
IMPLEMENTACIN Y PUESTA EN MARCHA
RESPONSABILIDAD Y ORGANIZACIN
64
5. Conozca y sealice la ubicacin de tableros elctricos y vlvulas de corte
de suministro de gas. No mantenga cilindros de reserva con gases a presin
en el interior de sus dependencias.
65
INSPECCIN DE EXTINTORES
66
Los extintores se deben inspeccionar al momento de su instalacin y
posteriormente a intervalos aproximados de 30 das; cuando las circunstancias lo
requieran, las inspecciones deben ser ms frecuentes.
67
Cumpla con las fechas de revisin y mantencin establecidas por el proveedor.
1. Todos los pasillos, puertas, rampas y escaleras que conduzcan hacia una
salida al exterior deben encontrarse expeditos, sin obstculos y correctamente
sealizados con indicaciones de la direccin de evacuacin, escaleras y
salidas.
2. Debe asegurarse que el ancho libre de los pasillos no sea inferior a 1,10 m.
Las puertas deben tener un ancho nominal mnimo de 0,85 m. y una altura de
2 m.
68
4. Debe existir un medio masivo de aviso de emergencia que asegure su
recepcin por parte de todos los ocupantes de la empresa. Para ello pueden
utilizarse medios manuales (campana, silbato, etc.) o que funcionen con
energa elctrica (campanilla, bocina, etc.). Si existen sectores donde las
labores involucren un elevado nivel de ruido y los trabajadores deban utilizar
protectores auditivos, la seal de aviso debe ser adems luminosa, para lo
cual debieran utilizarse luces estroboscpicas.
5. La seal o aviso de evacuacin debe ser conocida por todos, de manera que
al generarse no existan demoras para el inicio de la evacuacin. La
responsabilidad de dar este aviso debe estar claramente definida y no verse
demorada por la necesidad de pedir autorizaciones previas.
69
REQUISITOS DE INFORMACIN Y CAPACITACIN
Se recomienda que toda persona encargada del botiqun sea capacitada sobre
Primeros Auxilios.
70
IMPLEMENTACIN DEL PLAN Y SIMULACROS
2. Las reuniones para tratar este tema resultan de gran utilidad. Pueden
realizarse una por semestre para verificar que los procedimientos son
conocidos y entendidos por todos, as como para evaluar posibles mejoras o
modificaciones. El personal nuevo debe ser instruido en estos procedimientos.
71
REGISTRO DE SIMULACROS
Tiempos de
Fecha Hora Tipo de simulacro Aspectos a mejorar
evacuacin
72
ANEXO 7
Certificado de cumplimiento
Prescripcin de medidas correctivas
73
[NOMBRE EMPRESA]
ANEXO 7.1
Se ha nombrado al Representante de
la Gerencia.
Se han comunicado las
responsabilidades establecidas en el
sistema al Representante de la
Gerencia, Gerente, Jefaturas y
Trabajadores.
El personal de la empresa sabe
acerca de los compromisos incluidos
en la Poltica de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Se han identificado los peligros y
evaluado los riesgos.
Se han programado acciones para el
control de los riesgos intolerables o
importantes.
Se han identificado los requisitos
legales aplicables.
Se ha verificado el cumplimiento de
los requisitos legales.
En el caso de incumplimientos
legales, se ha programado acciones
para regularizar los incumplimientos.
El Representante de la Gerencia ha
elaborado el programa de prevencin
de riesgos.
Se han cumplido las actividades del
programa de prevencin de riesgos.
Los trabajadores y jefaturas conocen
las medidas para actuar en caso de
emergencia.
74
% de Acciones Fecha de Firma
Item
cumplimiento correctivas Cumplimiento Gerente
Nota 1:
Se generan Medidas Correctivas cuando el cumplimiento es inferior a lo esperado a la fecha de
verificacin.
Nota 2:
Las verificaciones se deben realizar trimestralmente por el representante de gerencia.
75