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FORMATO SNIP 15

INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE


TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE

I. Datos Generales:

1.- Código SNIP 271125

2.- Nombre del PIP Nombre del PIP: Mejoramiento de la Seguridad Interna del
Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina-
Lima-Lima

3.- Nivel de estudio Expediente Técnico

4.- Unidad Formuladora Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima

5.- Unidad Ejecutora Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima

6.- Órgano evaluador OPI Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima


competente1.

ANTECEDENTES

1.-El Proyecto de Inversión Pública Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa


de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
Agraria La Molina-Lima-Lima, Se Registró en el Banco de Proyecto el 19 de Agosto del
2013

2.-Se comunica a la OPI de la UNALM para que evalúen el PIP Mejoramiento de la


Seguridad Interna del Programa de Cereales y Granos Nativos de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional Agraria La Molina-Lima-Lima con código SNIP
271125

3.-Se emite Informe Técnico No 033- 2013 /OPI-UNALM de fecha 21 de Agosto de 2013
declarando viable el PIP Mejoramiento de la Seguridad Interna del Programa de
Cereales y Granos Nativos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional
Agraria La Molina-Lima-Lima

4.-El Registro, en el Banco de Proyecto de la fase de Modificación se da Diciembre


del 2015, se da de la siguiente manera:

1
OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
III.- EL PROYECTO

3.1 Objetivo del Proyecto:


Limitadas e Inadecuadas condiciones de Seguridad y comodidad de los
Alumnos, docentes y Administrativos de la Universidad Nacional Agraria La
Molina

3.2 Medios para alcanzar el objetivo central del proyecto


Los medios para lograr este objetivo se desprenden del análisis de causalidad
realizado en el árbol de problemas y ha sido definido en los siguientes medios
fundamentales, tal como se muestra a continuación:

Medio Fundamental 1:
Veredas en Buen Estado
Medio Fundamental 2:
Cerco Perimétrico en Buen Estado

3.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN


3.3.1 Planteamiento de la Alternativa de Solución
El Programa de Investigación y Proyección Social en Cereales y Granos Nativos
de la UNALM, como organismo de investigación y proyección social, realiza sus
acciones básicas dentro de la facultad de agronomía. su principal contribución al
país es el desarrollo de variedades mejoradas de cereales y granos nativos y
tecnologías de producción avanzadas. en el campo de la formación profesional,
de técnicos del agro y agricultores provee facilidades en los campos y
laboratorios, en las diferentes localidades donde realiza su investigación. las
instalaciones y equipos mencionados más el personal que labora, necesitan las
condiciones de seguridad y comodidad, para cumplir con los objetivos del
programa, actualmente no existen estas condiciones adecuadas de
transitabilidad peatonal puesto que las veredas están deterioradas y el cerco
perimétrico en una longitud de 95.3 ml se encuentra en Mal estado , el muro de
ladrillo está totalmente húmedo y salitrado que en cualquier momento puede
colapsar y como está en el frontis de la UNALM colindante con la Av La Molina
puede ocasionar daños materiales y personales.

En base a estas consideraciones se procede a plantear la alternativa de solución


para el proyecto:

ALTERNATIVA 1:

Acción 1. Construcción de Veredas de Concreto Premezcladas.


Acción 2. Construcción de Cerco Perimétrico.
3.4 MONTO DE INVERSION
El monto de Inversión a precio de Mercado aprobada en la Pre Inversión
asciende a S/. 72,203.21 fue modificado en el expediente técnico por
S/.279,433.27 cuya estructura se detalla a continuación

DESCRPCION UNIDAD MONTO S/. MONTO S/.

Expediente Técnico Est 5907.05 9000.00


Costos Directos 53700.47 236757.51
1. VEREDAS Glb 21480.19 86463.24
2. CERCO PERIMETRICO Glb 32220.28 150,294.28
Supervisión Glb 2953.53 10000.00
Gastos Generales Glb 9642.16 23675.76
TOTAL 72,203.21 279,433.27

3.5 Variación en los Montos de Inversión:


El proyecto ha sufrido una variación del 287.01% del Monto de Inversión
aprobada en la Pre Inversión aumentando el monto en s/. 207,230.06

Monto de inversión a Precios de Mercado Incremento

Viable Modificado En soles En porcentaje

72,203.21 279,433.27 207,230.06 287.01%

3.6 Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:

Meta
Unidad de
Componente
Medida Declaratoria Estudio Definitivo o
Viabilidad Expediente Técnico
Expediente Técnico ESTUDIO 8.18% 3.22%
Costos Directos
1. VEREDAS GLB 29.75% 30.94%
2. CERCO PERIMETRICO GLB 44.62% 53.79%
Supervisión GB 4.09% 3.58%
Gastos Generales GLB 13.35% 8.47%
100.00% 100.00%
Se ha realizado modificaciones no sustanciales; se realizó un formato SNIP 04
Perfil simplificado- PIP menor en la cual no se adjuntó una planilla de metrados
donde indique exactamente la Cantidad de Veredas y Cerco Perimétrico se van
a construir.

Variaciones de Montos de Inversión

PIP VIABLE PIP MODIFICADO Variación del


CONCEPTO % Respecto % Respecto
INVERSION Monto en S/.
INVERSION (a) al Monto al Monto
(b) (b-a)
componente componente
PIPs Viables 72,203.21 100.00% 279,433.27 100.00% 207,230.06
PIPs Formular
1.- Veredas 21480.19 29.75% 86463.24 30.94% 64983.05
2.- Cerco Perimétrico 32220.28 44.62% 150,294.28 53.79% 118074.00
Costos Directos 53700.47 236757.51 183057.04
Gasto Generales 9642.16 13.35% 23675.76 8.47% 14033.60
Expediente Técnico 5907.05 8.18% 9000.00 3.22% 3092.95
Supervisión 2953.53 4.09% 10000.00 3.58% 7046.47
TOTAL 72203.21 100.00% 279433.27 100.00% 207230.06
Análisis de modificaciones no sustanciales.
Fundamentar modificaciones no sustanciales, con los componentes del
Programa tales como:

MODIFICACIONES PIP VIABLE PIP A VERIFICAR JUSTIFICACIÓN * IMPACTO EN EL

NO MONTO DE
INVERSIÓN S/.
SUSTANCIALES

Expediente Técnico Expediente Técnico :

Considera la elaboración Considera la elaboración Esta Variación se de


del Expediente Técnico a un del Expediente Técnico a un acuerdo a los precios reales
costo de s/.5907.05 (Anexo costo de s/.9,000.00 de Mercado para la
1) (Anexo 1) elaboración de expediente 3092.95
técnico , (Anexo 1)

Componente 1: Componente 1:

Metas Veredas Adecuada No se Infraestructura Adecuada Evaluando conjuntamente


asociadas a la determina con exactitud lo se determina con exactitud con los responsables de la 64,983.05
capacidad de que se va realizar no lo que se va realizar UNALM , se han
presenta planos, tiene un presenta planos, incrementado la
producción del Infraestructura como son
costo de s/. 21480.19 Presupuesto y planilla de
servicio Metrados tiene un costo los veredas y Cerco
(Anexo 1)
de S/. 86,463.24 perimetrico
(Anexo 1)

Componente 2: Componente 2:

Solamente se ha estimado Se esta considerando Evaluando conjuntamente


no su cuantifico costo de 95.30 ml de Cerco con los responsables de la
cerco perimétrico que se Perimétrico de Concreto y UNALM, para el
necesita, tiene un costo de Muro de Ladrillo, tiene un cumplimiento de las Metas
s/. 32220.28 (Anexo 1) costo de s/. 150,294.28 del Proyecto de brindar un
(Anexo 1 buen servicio

Considera dentro de los


Considera una estimación plazo que demora el En el proyecto se considera
para la Supervisión de la proyecto la Supervisión de obras civiles, es por ello
Obra, tiene un costo de S/. la Obra tiene un costo de necesario contar con una
2,953.53 Anexo 1 S/. 10,000.00 Anexo 1 supervisión que vele
íntegramente por el buen
desarrollo del proyecto

Gastos generales se Los gastos generales se


Gastos generales se ha optimizado de acuerdo a la han calculado de acuerdo a
estimado sin ningún ejecución del proyecto, la ejecución del Proyecto ,
sustento técnico , tiene un presentando sustento optimizando los gastos
precio de s/.9642.16 técnico, tiene un costo de s/. indirectos , como luz alquiler
Anexo 1 23,675.76 Anexo 1 de local , agua
No considera Metrado considera Metrado
Metrados

Tecnología de No hay
producción No hay variación No hay variación No hay variación
variación

Cambio de
alternativa de
solución por otra
prevista en el
estudio con el que No hay
No hay variación No hay variación No hay variación
se obtuvo la variación
viabilidad

Cambio en la
localización
geográfica dentro
No hay
del ámbito de No hay variación No hay variación No hay variación
influencia del PIP variación

Cambio en la Gastos
modalidad de generales de
ejecución Administración Directa Administración Directa Ejecución A Corto Plazo acuerdo a la
necesidad del
PIP

Plazo de 60 DIAS 60 DIAS Se Mantiene Los Mismos


ejecución Tiempos de Ejecución
Anexos
ANEXO 1: VARIACIONES DE LOS MONTOS DE INVERSION

PIP VIABLE PIP MODIFICADO Variación del


CONCEPTO % Respecto al % Respecto al
INVERSION (a) INVERSION (b) Monto en S/. (b-a)
Monto componente Monto componente
PIPs Viables 72,203.21 100.00% 279,433.27 100.00% 207,230.06
PIPs Formular
1.- Veredas 21480.19 29.75% 86463.24 30.94% 64983.05
2.- Cerco Perimétrico 32220.28 44.62% 150,294.28 53.79% 118074.00
Costos Directos 53700.47 236757.51 183057.04
Gasto Generales 9642.16 13.35% 23675.76 8.47% 14033.60
Expediente Técnico 5907.05 8.18% 9000.00 3.22% 3092.95
Supervisión 2953.53 4.09% 10000.00 3.58% 7046.47
TOTAL 72203.21 100.00% 279433.27 100.00% 207230.06
ANEXO 2: PRESUPUESTO PIP VIABLE Y EXPEDIENTE TECNICO

DESCRPCION UNIDAD MONTO S/. MONTO S/.

Expediente Técnico Estudio 5907.05 9000.00

Costos Directos 53700.47 236757.51

1. VEREDAS Glb 21480.19 86463.24

2. CERCO PERIMETRICO Glb 32220.28 150,294.28

Supervisión Glb 2953.53 10000.00

Gastos Generales Glb 9642.16 23675.76

TOTAL 72,203.21 279,433.27


PRESUPUESTO

Presupuesto MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INTERNA DEL PROGRAMA DE CEREALES Y GRANOS NATIVOS DE LA


FACULTAD DE AGRONOMIA DE LA UNALM

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.


01 VEREDAS 73,273.93
01.01 OBRAS PROVISIONALES 5,144.73
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m glb 1.00 1,536.21 1,536.21
01.01.02 ALMACEN DE OBRA Y GUARDIANIA m2 24.00 91.68 2,200.32
01.01.03 CERCO PROVISIONAL DE MALLA CON PARANTE DE MADERA m 60.00 23.47 1,408.20

01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,138.12


01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 477.92 2.10 1,003.63
01.02.02 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 477.92 3.42 1,634.49
01.02.03 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00
01.02.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA glb 1.00 500.00 500.00
01.03 DEMOLICIONES 7,352.40
01.03.01 DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.10 m m2 443.45 16.58 7,352.40
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,903.59
01.04.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRASANTE m3 62.22 24.50 1,524.39
01.04.02 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE P/ m2 478.58 14.52 6,948.98
VEREDAS
01.04.03 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS m2 428.38 26.93 11,536.27
01.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 10 m3 154.05 38.26 5,893.95

01.05 CONCRETO SIMPLE PARA VEREDA 25,924.74


01.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 102.24 15.83 1,618.46
01.05.02 CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 P/ VEREDAS m2 428.38 47.75 20,455.15
01.05.03 ACABADO PULIDO Y BRUÑAS DE VEREDAS m2 428.38 4.93 2,111.91
01.05.04 CURADO DE VEREDAS m2 428.38 4.06 1,739.22

01.06 VARIOS 1,760.35


01.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAS EN CHAMPA m2 50.21 8.50 426.79
01.06.02 REUBICACION DE POSTES DE LUZ u 1.00 378.50 378.50
01.06.03 JUNTAS ASFALTICAS E=1" ml 141.49 6.75 955.06

01.07 SEGURIDAD EN OBRA 1,050.00


01.07.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA u 1.00 300.00 300.00
01.07.02 EQUIPO PROTECCION PERSONAL- EPP glb 1.00 750.00 750.00

02 CERCO PERIMETRICO 127,368.03


02.01 OBRAS PROVISIONALES 1,537.00
02.01.01 CERCO DE CONSTRUCCION H=2.40MT m 100.00 15.37 1,537.00

02.02 TRABAJOS PRELIMINARES 6,259.89


02.02.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 190.60 2.10 400.26
02.02.02 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO CON PRESENCIA DE MALEZA Y m2 190.60 7.25 1,381.85
VEGETACION
02.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 285.90 3.42 977.78
02.02.04 MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA glb 1.00 3,000.00 3,000.00
02.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL A LA OBRA glb 1.00 500.00 500.00

02.03 DEMOLICIONES 10,787.86


02.03.01 DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA EXISTENTE m2 228.72 17.14 3,920.26
02.03.02 DEMOLICION DE COLUMNETA EXISTENTE E=0.15 M m3 4.50 41.82 188.19
02.03.03 DEMOLICION DE CIMIENTO EXISTENTE m3 45.74 146.03 6,679.41

02.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 23,324.30


02.04.01 EXCAVACION DE ZANJA Y/O ZAPATA H= 1.00MT EN TERRENO m3 160.10 31.55 5,051.16
SUELTO
02.04.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO DE ZANJA m3 66.71 14.23 949.28
02.04.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON EQUIPO m3 98.16 13.46 1,321.23
02.04.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA m3 418.26 38.26 16,002.63

02.05 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 14,221.24


02.05.01 CIMIENTOS 14,221.24
02.05.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 + 30% PG INCLUYE m3 66.71 213.18 14,221.24
PREPARACION MANUAL

02.06 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 53,309.16


02.06.01 SOBRECIMIENTO 17,528.34
02.06.01.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,392.65 5.49 7,645.65
02.06.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 171.54 32.31 5,542.46
02.06.01.03 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 - PARA SOBRECIMIENTO m3 14.15 306.73 4,340.23
02.06.02 ZAPATAS 12,927.25
02.06.02.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 321.62 5.49 1,765.69
02.06.02.02 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 - EN ZAPATAS INC CURADO m3 34.30 325.41 11,161.56

02.06.03 COLUMNAS 15,926.96


02.06.03.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 1,223.14 5.49 6,715.04
02.06.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 159.90 32.31 5,166.37
02.06.03.03 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 PARA COLUMNAS m3 9.99 404.96 4,045.55
02.06.04 VIGAS DE AMARRE SUPERIOR 6,926.61
02.06.04.01 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 688.56 5.49 3,780.19
02.06.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 66.71 32.31 2,155.40
02.06.04.03 CONCRETO f´c=175 Kg/cm2 PARA VIGAS m3 3.14 315.61 991.02
02.07 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑIELRIA 16,878.58
02.07.01 MURO DE LADRILLO 18 HUECOS SOGA - CARAVISTA m2 214.83 77.44 16,636.44

02.07.02 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 kg 48.72 4.97 242.14


02.08 SEGURIDAD EN OBRA 1,050.00
02.08.01 SEÑALIZACION INFORMATIVA u 1.00 300.00 300.00
02.08.02 EQUIPO PROTECCION PERSONAL- EPP glb 1.00 750.00 750.00
Costo Directo 200,641.96
Gastos Generales 20,064.20
Subtotal 220,706.16
Impuesto (IGV 18%) 39,727.11
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 260,433.27
Expediente Técnico 9,000.00
Supervisión de la Obra 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 279,433.27
ANEXO: Flujos DE Costos incrementales

FLUJO DE COSTO INCREMENTALES ALTERNATIVA 1


PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 279,433.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 86,463.24 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 150,294.28 0.00 0.00 0.00

GASTOS GENERALES 23,675.76


EXPEDIENTE TECNICO 9,000.00
SUPERVISION 10,000.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANT SIN PROY 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00 16,285.00

Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00 4,285.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANT CON PROY 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 21,550.00 13,948.80 13,948.80 13,948.80 13,948.80 21,550.00

Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 18,000.00
Mantenimiento 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 3,550.00 1,948.80 1,948.80 1,948.80 1,948.80 3,550.00
COSTOS INCREMENTALES 279,433.27 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 5,265.00 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 -2,336.20 5,265.00
FLUJO DE COSTO INCREMENTALES A PRECIO SOCIAL ALT 1

TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSION 240,036.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 74,025.50 0.00 0.00 0.00
COMPONENTE 2: CERCO PERIMETRICO 128,674.44 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 20,065.20
EXPEDIENTE TECNICO 8,181.00
SUPERVISION 9,090.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANT SIN PROY 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75 12,213.75

Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Mantenimiento 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75 3,213.75
COSTO DE OPERACIÓN Y MANT CON PROY 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 16,162.50 10,461.60 10,461.60 10,461.60 10,461.60 16,162.50

Operación 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00
Mantenimiento 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 2,662.50 1,461.60 1,461.60 1,461.60 1,461.60 2,662.50
COSTOS INCREMENTALES 240,036.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 3,948.75 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 -1,752.15 3,948.75

Factor de Corrección 9% 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
Montos Corregidos 240,036.15 -1,607.48 -1,474.75 -1,352.98 -1,241.27 2,566.42 -1,044.75 -958.49 -879.35 -806.74 1,667.99
VACS 234,904.76
CRONOGRAMA AVANCE FISICO EN %
TIEMPO ( TRIMESTRE )
Total por
ACTIVIDADES II III IV
I TRIMESTRE Metas
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
COMPONENTE 1: VEREDAS 100% 100%
COMPONENTE 2: CERCO
100% 100%
PERIMETRICO
GASTOS GENERALES 100% 100%
SUPERVISION 100% 100%
TOTAL POR PERIODO 100% 100%

CRONOGRAMA FINANCIERO EN SOLES


TIEMPO ( DIAS )
ACTIVIDADES II III IV TOTAL
I TRIMESTRE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EXPEDIENTE TECNICO 9,000.00 9,000.00
COMPONENTE 1: VEREDAS 86,463.24 86,463.24
COMPONENTE 2: CERCO
150,294.28 150,294.28
PERIMETRICO
GASTOS GENERALES 23,675.76 23,675.76
SUPERVISION 10,000.00 10,000.00
TOTAL POR PERIODO 279,433.27 279,433.27

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