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AVALIAÇÃO DE RISCOS
Empresa/Estabelecimento: Data:

Departamento/Secção: Posto de t

REF. Operação: N.º de Trab


REF. TAREFA IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS DANO/EFEITO ND NE NP NC

0
Responsável pela realização da avaliação de riscos O representante dos trabalhadores para a SHT ou Comissão de SHT A
Nome: Nome: Nome:
Data e assinatura: Data e assinatura: Data e assinatura:

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ÃO DE RISCOS
Data:

Posto de trabalho:

N.º de Trabalhadores expostos:

NR NI Acções de Controlo Propostas

0
A direcção da empresa

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AVALIAÇÃO DE RISCOS
ND - NÍVEL DE DEFICIÊNCIA NE - NÍVEL DE EX

Detectaram-se factores de risco significativos que


MD - Muito Deficiente 10 determinam como muito possível a geração de falhas. O EC - Continuada 4
conjunto de medidas preventivas existentes em relação
ao risco resulta ineficaz
Detectou-se algum factor de risco significativo que
D - Deficiente 6 precisa de ser corrigido. A eficácia do conjunto de EF - Frequente 3
medidas preventivas existentes vê-se reduzida de forma
apreciável
Detectaram-se factores de risco de menor importância. A
M - Melhorável 2 eficácia do conjunto de medidas preventivas existentes EO - Ocasional 2
em relação ao risco não se vê reduzida de forma
apreciável

A - Aceitável 0 EE - Esporádica 1
Não se detectou nenhuma anomalia destacável. O risco
está controlado. Não se valoriza.

NC - NÍVEL DE CONSEQUÊNCIA DANOS PESSOAIS DANOS MATER

M - Morte ou catastrófico 100 1 morto ou mais Destruição total do sistema (difícil renová-lo)

MG - Muito Grave 60 Lesões graves que podem ser irreparáveis Destruição parcial do sistema (completa e custosa rep

G - Grave 25 Lesões com incapacidade laboral temporária Requer-se paragem do processo para efectuar a repara

L - Leve 10 Pequenas lesões que não requerem hospitalização Reparação sem necessidade de paragem do processo

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AVALIAÇÃO DE RISCOS
NP - NÍVEL DE PROBABILIDADE
40-24 20-10 8-6
NC - Nível de Consequências

100 I I I
4000-2400 2000-1200 800-600
60 I I II
2400-1440 1200-600 480-360
25 II II II
1000-600 500-250 200-150
10 II II 200 III
400-240 80-60

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AVALIAÇÃO DE RISCOS
NI - NÍVEL DE INTERVENÇÃO
NI
Nível de Intervenção NR SIGNIFICA

Situação critica.
I Correcção urgente
4000-600

II Corrigir e adoptar medidas de con


500-150
Melhorar se for possível.
III Seria conveniente justificar a inter
120-40
Não intervir, salvo se justifique po
IV
20

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ÇÃO DE RISCOS
NE - NÍVEL DE EXPOSIÇÃO

Continuamente. Várias vezes durante a jornada laboral


com tempo prolongado.

Várias vezes durante a jornada de trabalho, se bem que


com tempos curtos.

Alguma vez durante a jornada de trabalho e com um


período curto de tempo.

Irregularmente.

DANOS MATERIAIS

Destruição total do sistema (difícil renová-lo)

Destruição parcial do sistema (completa e custosa reparação)

Requer-se paragem do processo para efectuar a reparação

Reparação sem necessidade de paragem do processo

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ÇÃO DE RISCOS
NP - NÍVEL DE PROBABILIDADE
8-6 4-2

I II
800-600 400-200
II II 240
480-360
II III
200-150 100-50
III III 40
80-60

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ÇÃO DE RISCOS

SIGNIFICADO

Situação critica.
Correcção urgente

Corrigir e adoptar medidas de controlo

Melhorar se for possível.


Seria conveniente justificar a intervenção e rentabilidade

Não intervir, salvo se justifique por uma análise mais precisa

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AVALIAÇÃO DE RISCOS
Empresa/Estabelecimento: EXEMPLO, Sª Data:

Departamento/Secção: Montagem Posto de trab

REF. 1 Operação: Montagem de móveis metálicos N.º de Trabalh


REF. TAREFA IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS DANO/EFEITO ND NE NP NC NR

Desorganização do local de trabalho Perda de ferramenta, ineficiência trabalho 2 4 8 10 80


1 Montagem de móveis metálicos
Golpes, cortes e projecção de ferramentas Queda de peças sobre membros inferiores 2 4 8 10 80

0 0

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Responsável pela realização da avaliação de riscos O representante dos trabalhadores para a SHT ou Comissão de SHT A direc
Nome: Nome: Nome:
Data e assinatura: Data e assinatura: Data e assinatura:

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O DE RISCOS
1/2/2004

Posto de trabalho: Montagem de Móveis

N.º de Trabalhadores expostos: 2

NI Acções de Controlo Propostas

III B1

III A1

A direcção da empresa

Página 10 Imp.01.AR NR.xls


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AVALIAÇÃO DE RISCOS
Empresa/Estabelecimento: EXEMPLO, Sª Data:

Departamento/Secção: Exploração Agrícola Casal da Velha Posto de t

Avaliações de riscos efectuadas anteriormente: Data:

Inspecções, Auditorias, Listas de Verificação: Data:

REF. 1 Operação: Pulverização de morangos com pulverizador de dorso (manual) N.º de Trab
REF. TAREFA IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS DANO/EFEITO ND NE NP NC

Contacto directo com substâncias perigosas Irritações da pele e olhos 6 4 24 25

1.1 Preparação da calda Inalação de vapores e pós solúveis dos prod.tóxicos Intoxicação e toxicidade aguda oral 6 3 18 60

Manuseamento incorrecto dos produtos Reacções incompatibilidade/explosão 2 2 4 10

Contacto directo com substâncias perigosas Irritações da pele e olhos 6 2 12 10

1.2 Colocação da calda no pulverizador Inalação de vapores e pós solúveis dos prod.tóxicos Intoxicação e toxicidade aguda oral 6 2 12 10

Manuseamento incorrecto dos produtos Reacções incompatibilidade/explosão 2 2 4 10

Colocação incorrecta do pulverizador Lesões na coluna 10 3 30 60


Colocação do pulverizador nas
1.3 Manuseamento incorrecto do pulverizador Lesões musculo-esquelécticas 6 2 12 25
costas do aplicador

Contacto directo com substâncias perigosas Irritações da pele e olhos 6 2 12 25

Má postura e método de trabalho Lesões musculo-esquelécticas 10 4 40 60

Manuseamento incorrecto do pulverizador Lesões musculo-esquelécticas 10 2 20 25


1.4 Pulverização da cultura
Contacto directo com substâncias perigosas Irritações da pele e olhos 6 4 24 10

Inalação de vapores tóxicos Intoxicação e toxicidade aguda oral 6 3 18 100

Manuseamento incorrecto do pulverizador Lesões musculo-esquelécticas 2 2 4 10

1.5 Limpeza do pulverizador Inalação de vapores tóxicos Intoxicação e toxicidade aguda oral 6 2 12 10

Contacto directo com substâncias tóxicas Irritações da pele e olhos 6 2 12 10

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ÃO DE RISCOS
Data: 1/2/2004

Posto de trabalho: Aplicador Prod. Fitof.

N.º de Trabalhadores expostos: 1

NR NI Acções de Controlo Propostas

600 I

1080 I

40 III

120 III

120 III

40 III

1800 I

300 II

300 II

2400 I

500 II

240 II

1800 I

40 III

120 III

120 III

Página 12 Imp.02.AR.NR.xls
PARA MAIS INFORMAÇÕES

CONSULTE

GUIA DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

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