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CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N°88128 ALFONSO UGARTE DEL CENTRO POBLADO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA ANCASH

UBICACIÓN : Distrito: YAUTAN, Provincia: CASMA, Departamento : ANCASH


FECHA : ABRIL 2013

210 DIAS CALENDARIOS


ITEM DESCRIPCION PARCIAL
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES 6° MES 7° MES

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 116,136.30 116,136.30 232,272.60###


02.00.00 ESTRUCTURAS 357,976.36 357,976.36 357,976.36 357,976.36 357,976.36 357,976.36 2,147,858.16###
03.00.00 ARQUITECTURA 141,717.14 141,717.14 141,717.14 141,717.14 141,717.14 141,717.14 850,302.86###
04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 49,445.16 49,445.16 49,445.16 148,335.47###
05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS 19,252.69 19,252.69 19,252.69 57,758.06###
06.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 49,389.49 49,389.49 98,778.98###
07.00.00 FLETE 40,000.00 40,000.00 80,000.00###

COSTO DIRECTO 563502.15 675082.49 598528.15 518946.19 499693.50 549138.66 210415.00 3,615,306.13###

GASTOS GENERALES (7.34%) 41382.34 49576.55 43954.57 38110.25 36696.37 40327.51 15452.41 ###
265499.98
UTILIDADES (10%) 56350.22 67508.25 59852.82 51894.62 49969.35 54913.87 21041.50 361,530.61###
SUB TOTAL 661234.70 792167.28 702335.53 608951.05 586359.23 644380.04 246908.90 4,242,336.73###
I.G.V. (18%) 119,022.25 142,590.11 126,420.40 109,611.19 105,544.66 115,988.41 44,443.60 763,620.61###

TOTAL PRESUPUESTO 780,256.95 934,757.40 828,755.93 718,562.24 691,903.89 760,368.45 291,352.50 5,005,957.33###
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO EN OBRA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E N°88128 ALFONSO UGARTE DEL CENTRO POBLADO DE CALPOC, DISTRITO DE YAUTAN, PROVINCIA DE CASMA ANCASH
UBICACIÓN : Distrito: YAUTAN, Provincia: CASMA, Departamento : ANCASH
FECHA : ABRIL 2013

180 Dias Calendarios


ITEM DESCRIPCION
1° MES 2° MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES 7º MES
01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES
02.00.00 ESTRUCTURAS
03.00.00 ARQUITECTURA
04.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS
05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
06.00.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
07.00.00 FLETE
120 DIAS CALENDARIOS
ITEM DESCRIPCION
1° MES 2° MES 3° MES 4° MES 5° MES
01.00.00 OBRAS PROVI 11,750.00
02.00.00 OBRAS PRELI 37,960.39
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS.
03.01.00 EXCAVACION 37,887.68 63,146.14 63,146.14 63,146.14 25,258.46
03.02.00 NIVELACION Y 910.52 1,517.53 1,517.53 1,517.53 607.01
03.03.00 CONFORMACI 794.19 1,323.66 1,323.66 1,323.66 529.46
03.04.00 RELLENO DE 43,386.50 72,310.84 72,310.84 72,310.84 28,924.34
03.05.00 ELIMINACION DE MATERIAL 811.41 811.41 1,217.12 1,217.12
04.00.00 TUBERIAS.
04.01.01 SUMINISTRO E I 13,110.77 32,776.93 32,776.93 32,776.93 19,666.16
04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ISO443 1,043.89 1,391.85 1,043.89
04.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TU 9,203.03 13,804.55 13,804.55 9,203.03
04.02.01 ALINEAMIENTO Y 164.81 412.02 412.02 412.02 247.21
04.02.02 ALINEAMIENTO Y 234.45 586.12 586.12 586.12 351.67
04.02.03 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBERIA PVC ISO 4435 11.20 14.93 11.20
04.02.04 ALINEAMIENTO Y AJUSTE DE TUBER 80.87 121.31 121.31 80.87
04.03.01 DESVIO DE AGUA 1,791.33 2,985.56 2,388.44 2,985.56 1,791.33
05.00.00 CAMARAS DE INSPECCION
05.01.01 ENCOFRADO 6,389.72 15,974.31 15,974.31 15,974.31 9,584.59
05.02.01 CONCRETO F'C 490.24 1,225.59 1,225.59 1,225.59 735.35
05.02.02 CONCRETO F' 3,867.42 9,668.54 9,668.54 9,668.54 5,801.12
05.02.03 CONCRETO F' 818.03 2,045.07 2,045.07 2,045.07 1,227.04
05.03.01 ACERO DE RE 3,878.78 9,696.95 9,696.95 9,696.95 5,818.17
05.04.01 SUMINISTRO 3,082.26 7,705.66 7,705.66 7,705.66 4,623.40
05.05.01 ENCOFRADO Y DESENCOFR 441.18 661.77 661.77 441.18
05.05.02 CONCRETO F'C = 140 Kg/cm 777.65 1,166.47 1,166.47 777.65
06.00.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS.
06.01.0 CONEXION DOMICILIARIA DN 160MM 46,598.80 77,664.67 31,065.87
07.00.00 PRUEBA HIDRAULICA 3,016.41 3,016.41 2,585.50
08.00.00 ROTURA Y RE 115,577.37 154,103.16 154,103.16 154,103.16 192,628.95
09.00.00 ROTURA Y RE 3,250.10 4,333.47 4,333.47 4,333.47 5,416.84
COSTO DIRECTO 285344.56 440740.88 477516.09 431840.89 315986.04
GASTOS GENERALES (15%) 42801.68 66111.13 71627.41 64776.13 47397.91
UTILIDADES (10%) 28534.46 44074.09 47751.61 43184.09 31598.60
SUB TOTAL 356680.70 550926.10 596895.12 539801.11 394982.55
I.G.V. (19%) 67,769.33 104,675.96 113,410.07 102,562.21 75,046.69
TOTAL PRESUPUESTO 424,450.03 655,602.06 710,305.19 642,363.32 470,029.24
PARCIAL
11,750.00
37,960.39

252,584.55
6,070.10
5,294.63
289,243.36
4,057.06

131,107.72
3,479.62
46,015.17
1,648.08
2,344.48
37.34
404.37
11,942.22

63,897.24
4,902.35
38,674.15
8,180.27
38,787.80
30,822.64
2,205.90
3,888.24

155,329.34
8,618.32
770,515.78
21,667.34
1,951,428.46
292,714.27
195,142.85
2,439,285.58
463,464.26
2,902,749.84

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