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INTRODUCCIÓN

EMTAGAS: fue creada como una Empresa Publica de Servicios y de carácter social, por lo
tanto es una Empresa sin fines de lucro.

La Política y el Objetivo fundamental de EMTAGAS es que toda familia habita en el


Departamento de Tarija cuente con el servicio de gas a domiciliario con el Plan Gas Para
Todos.

La Empresa Tarijeña del Gas esta conformada por la Gobernación Autónoma del
Departamento de Tarija, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Alcaldía
Municipal de Tarija.

La Empresa Tarijeña del Gas viene ejecutando proyectos y programas de inversión a


través de las regalías del IDH, los cuales son desembolsados por la Gobernación
Autonómica del Departamento de Tarija.
• “Ser una Empresa eficiente, eficaz, moderna y transparente. Líder en el
desarrollo del sector energético, a través de la integración del
Departamento de Tarja mediante el uso y consumo del Gas Natural
brindando un servicio continuo y de calidad a las familias, con el
Misión compromiso y esfuerzo de sus recursos humanos”.

• “Ser una empresa eficaz, eficiente y transparente en la conexión,


distribución y comercialización de Gas Natural en los sectores: Industrial,
Comercial, Doméstico y GNV a nivel Departamental. Contando con
tecnología de punta, personal altamente calificado, orientando sus

Visión esfuerzos hacia una mejora continua para lograr el liderazgo en cuanto
a la satisfacción”.
OBJETIVO GENERAL
RESULTADOS DE GESTIÓN

La Empresa Tarijeña del Gas gestiono el apalancamiento de recursos de


inversión a través de convenios Interinstitucionales con la Gobernación Del
Departamento de Tarija de 48´000.000 de bolivianos para la gestión 2012
La Empresa Tarijeña del Gas disminuyo la cartera de morosidad en un 60%
en relación a la gestión 2011, evaluado bajo un sistema integrado de
Morosidad y atención al cliente.
La Empresa Tarijeña del Gas construyo 182.952 metros lineales de red
secundaria y 20.500 metros lineales de red primaria en el Departamento de
Tarija.

La Empresa Tarijeña del Gas realizo 2.831 nuevas Instalaciones Internas de


Gas natural y 2.890 acometidas en el Departamento de Tarija.
La Empresa Tarijeña del Gas realiza el control de volúmenes recibidos y
comercializados en sus tres categorías: Domestico, Comercial e Industrial,
contando para el efecto con Puentes de Regulación y Medición planilla de
entrega con reportes diarios en los diferentes POI.
PLAN DE ACCIÓN
• Proyectos de Masificación de Gas Natural en el Departamento de Tarija
• Programa de Construcción y Ampliación de Red Secundaria en el
Corto Plazo Departamento de Tarija
• Programa de Mantenimiento y Reparación de Puentes de regulación en el
Departamento de Tarija

• Cambio de Matriz Energética de Gas Natural (Sobre demanda Gas natural de


Mediano Plazo la población)
• Fortalecimiento Institucional de la Empresa Tarijeña del Gas (Regionales)

• Incrementar la Inversión Pública en el Sector Energético Gas Natural


Largo Plazo
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
DIRECTORIO
GOBERNACIÓN, YPFB y H.A.M

Gerencia General

Planificación Auditoria Interna

Dirección Administrativa Dirección Comercial Dirección Técnica Dirección Jurídica

Regional Regional Regional Regional Regional


Yacuiba Villamontes Bermejo Carapari San Lorenzo
MOVIMIENTO DE VOLUMENES COMERCIALIZADOS GESTION 2012

DEPARTAMENTO DE TARIJA - INFORMACION EN P.C.S.

AÑO 2012 RECIBIDO COMERCIALIZADO EN EMTAGAS TOTAL


EXEDENTES

MESES Y.P.F.B. INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO VENTAS STOCK DE LINEA/MERMA

ENERO 277.385.551,00 225.791.576,33 5.301.557,00 42.679.460,00 273.772.593,33 3.612.957,67 0

FEBRERO 272.139.936,00 231.041.591,00 4.686.059,00 40.197.027,00 275.924.677,00 0 3.784.741,00

MARZO 297.288.872,00 239.017.547,00 5.021.607,00 41.436.957,00 285.476.111,00 11.812.761,00 0

ABRIL 282.605.846,00 239.636.086,00 5.161.378,00 41.755.490,00 286.552.954,00 0 3.947.108,00

MAYO 299.396.541,00 226.936.468,00 5.809.310,00 44.654.152,00 277.399.930,00 21.996.611,00 0

JUNIO 307.867.846,00 226.825.354,00 6.211.859,00 49.853.958,00 282.891.171,00 24.976.675,00 0

JULIO 365.918.279,00 297.455.910,00 6.713.292,00 53.708.875,00 357.878.077,00 8.040.202,00 0

AGOSTO 359.162.812,00 312.172.628,00 6.334.997,00 48.641.446,00 367.149.071,00 0 7.986.259,00

SEPTIEMBRE 331.651.403,00 296.366.880,00 5.558.805,00 45.677.517,00 347.603.202,00 0 15.951.799,00

OCTUBRE 322.162.870,88 260.897.719,00 5.339.210,00 40.952.607,00 307.189.536,00 14.973.334,88 0

NOVIEMBRE 313.974.656,21 266.565.841,00 5.085.726,00 42.456.074,00 314.107.641,00 0 132.984,79

DICIEMBRE 327.543.625,40 251.368.775,00 4.916.156,00 41226247,00 297.511.178,00 297.511.178,00 30.032.447,40


TOTAL: 3.757.098.238,49 3.074.076.375,33 66.139.956,00 533.239.810,00 3.673.456.141,33 382.923.719,55 61.835.339,19

DATOS DIR. COMERCIAL 1,5%


FUNCIOAMIENTO
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
GESTION 2012

64 %
Ejecución ;
46.092.723,23

Presupuesto
71.802.854
PERSPECTIVAS PARA LA GESTION 2013

 Para la gestión 2013 se tiene planificado la construcción de la red


primaria de 19.000 metros lineales de la comunidad de la pintada hasta
Padcaya logrando beneficiar a las comunidades aledañas.

 Para la gestión 2013 se tiene planificado la construcción de 94. 964


metros lineales de red secundaria en las comunidades de Carapari.

 Para la gestión 2013 se tiene planificado la construcción de 93. 721


metros lineales de red secundaria en las provincias de Cercado, Avilés,
Arce, O´connor
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES

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