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Código: GSI-02

PROCEDIMIENTO
Fecha: 24-08-2011

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Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
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1. Objetivo.
Establecer un procedimiento documentado para la continua Identificación de
Peligros y Evaluación de Riesgos, así también la determinación de los controles
necesarios para reducirlos

2. Alcance.
Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que se realizan en las
instalaciones de IMPEXCO.

3. Documento de Referencia.
 Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en
el Trabajo.
 Ley N°29783 – Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
 D.S. 009-2007 TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo
 Manual de Gestión de IMPEXCO.

4. Definiciones.
4.1. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar
daños a las personas, equipo, procesos y ambiente.

4.2. Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o


exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que
pueda provocar el evento o la exposición.

4.3. Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de una situación de


peligro existente y definición de sus características.

Elaborado por: Revisado por: Aprobador por: Firma de aprobación

Gerente del SIG Gerente General Gerente General


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4.4. Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluación de riesgo derivado de un


peligro teniendo en cuenta la adecuación de controles existentes y la toma de
decisión si el riesgo es aceptable o no.

4.5. Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el
potencial de conducir a lesión, enfermedad (sin importar severidad) o
fatalidad.

 Un accidente es un incidente con lesión o enfermedad.


 Un casi accidente es un incidente donde no existe lesión o enfermedad.

5. Descripción.

5.1. Definición de los niveles de riesgo

Riesgo Critico: Situación inesperada que puede convertirse en fuera de


control y representa riesgos para la persona, equipos, instalaciones y al
medio ambiente. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.

Riesgo Alto: Riesgo en el que no debe comenzarse el trabajo hasta que se


haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se
está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.

Riesgo Medio: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel moderado en


donde los controles deben mantenerse en forma permanente.
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Riesgo Bajo: Aquel riesgo que ha sido reducido a un nivel soportable por la
organización habiendo respetado su Política y obligaciones legales, no
necesita adoptar ninguna acción o esta es mínima.

5.2. Identificación de Peligros


Cada responsable de área participará en la identificación de los peligros
asociados a las actividades que realizan teniendo en cuenta los siguientes
elementos:

Trabajadores, equipos e instalaciones, materiales, ambiente de trabajo; a


través del Anexo A. “Listado de Peligros" considerando dentro de ello:
actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que tiene
acceso a los lugares de trabajo, incluyendo trabajadores de las contratistas y
visitantes; así como la totalidad de instalaciones, equipos, materiales de
trabajo, el comportamiento y factor humano.

Luego de culminada la identificación de peligros, el registro correspondiente


será remitido al Jefe de Aseguramiento de la Calidad para su archivo en la
plataforma documentaria del sistema.

5.3. Evaluación y Control de riesgos


El Jefe de Aseguramiento de la Calidad procederá a evaluar los riesgos
tomando en cuenta cualquier obligación legal y se establecerán los controles
respectivos a los peligros consolidados en el Anexo A “Listado de Peligros" y
luego se añadirá en la GSI-F-08 “Matriz de identificación de peligros y
evaluación de riesgos”, y criterios de probabilidad y severidad (consecuencia)
definidos en la metodología que se describe a continuación:
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Probabilidad:
La probabilidad se evalúa en función a cuanta posibilidad hay que suceda
determinado evento, Como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 1. Criterio de Probabilidad de Ocurrencia


Escasa Sucede al menos una vez al año

Baja Probabilidad Sucede de una a tres veces al año

Puede Suceder Sucede más de tres y menos de 10 veces al año

Probable Sucede más de 10 veces al año pero menos de 20.

Muy Probable Sucede casi interdiario

Severidad:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse
la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla que
se presenta a continuación:

Tabla 2. Criterio de Severidad


Mayor Daño significativo, que puede provocar la muerte o lesión
permanente.

Moderado Alto Daño significativo que puede provocar si no es atendido a


tiempo lesiones permanentes.
Moderado Cuando presenta daño ligeramente significativo, y debe ser
atendido por primeros auxilios

Moderado Leve Tiene daño que es fácilmente tratado utilizando primeros


auxilios

Mínima No sufre daño visible


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Para determinar el valor del riesgo se multiplica el índice de Probabilidad con


el índice de Severidad, de la siguiente manera:

Riesgo = Índice de Probabilidad x Índice de Severidad

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se


emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Tabla 3. Criterio de Evaluación

CRITERIOS DE EVALUACION
Severidad

Mayor
20 40 60 80 100
(20)
Moderado Alto
10 20 30 40 50
(10)
Moderado
5 10 15 20 25
(5)
Moderado leve
2 4 6 8 10
(2)
Mínima
1 2 3 4 5
(1)
Puede Probabl
Escasa Baja probabilidad Muy Probable
Suceder e
(1) (2) (5)
Probabilidad (3) (4)

Tabla 4. Valoración del riesgo

RIESGO CRITICO 60-100


RIESGO ALTO 15-50
RIESGO MEDIO 4-10
RIESGO BAJO 1-3
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Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de


acuerdo a la siguiente priorización:
a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de Ingeniería
d) Señalización, alertas y/o controles administrativos
e) Equipos de protección personal

La evaluación y control de riesgos será revisada por lo menos una vez al año
considerando todos los procesos y subprocesos, las actividades rutinarias y
no rutinarias, o extraordinariamente cuando exista la generación de nuevos
proyectos, actividades, instalaciones u otro que modifique el alcance del SIG.

Se realizara por lo menos una vez al año una evaluación residual de riesgos
de los considerados como significativos, a fin de verificar la eficacia de los
controles operacionales establecidos.

6. Registros.
GSI-F-02 “Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos”

7. Historial de modificaciones del documento.


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cambio
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8. Anexos.

Anexo A. Listado de Peligros

Mecánico:

- Uso de herramientas
- Caída de objetos
- Objetos con bordes filosos y superficies ásperas
- Partes en movimiento (poleas, ejes, etc.)
- Vehículos en tránsito

Físicos:

- Alta temperatura
- Baja temperatura
- Ruidos
- Iluminación
- Polvos (limpieza de ambientes).
- Caída de materiales

Sustancias Químicas:

- Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, etc.)


- Sustancias que pueden causar lesiones por contacto con los ojos y la piel.
- Sustancias que pueden reaccionar con otros productos.
- Sustancias inflamables (pinturas y solventes)

Disergonómicos:

- Postura inadecuada
- Movimientos repetitivos
- Inadecuado levantamiento manual de cargas

Eléctricos:

- Energía eléctrica de la fuente (contacto con electricidad)


- Equipos energizados
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Psicosociales:

- Jornadas prolongadas de trabajo


- Presión de trabajo
- Trabajo excesivo
- Acoso

Comportamiento Humano:

- Comportamiento inadecuado (actitud inadecuada en todas las actividades de


trabajo).

Infraestructura, equipos, herramientas y materiales:

- Pisos en mal estado


- Techo en mal estado
- Paredes en mal estado
- Herramientas inadecuadas
- Obstaculización de accesos
- Instalaciones eléctricas en mal estado
- Equipos en mal estado
- Pisos o suelos mojados, resbaladizos y con desnivel
- Escalera inadecuada

Fenómenos Naturales:

- Clima adverso (tormentas, rayos, nieve, lluvias, excesivo calor)


- Terremotos
- Inundaciones
REVISION

Nro. REVISADO POR: CARGO TAREA MOTIVO DEL FECHA


EFECTUADA CAMBIO

1 Marchello San responsable del Revisión NO 22 julio


Martin SG 2018

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