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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES
ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Objetivo uno. Xxxxxxx
Realizar obras preliminaries
Realizar imentación
Construir estructura en concreto y estructuras metalicas
Realizar obras de mamposteria y pañetes
Realizar instalación de pisos
Realizar instalaciones hidrosanitarias y de gas
Realizar instalaciones de enchapes
Realizar instalación de aparatos sanitarios y accesorios
Realizar instalación de cubierta e impermeabilizaciones
Efesturar la construcción e instalación de carpinteria matálica
Realizar obras de pintura
Realizar instalaciones electricas y afines
Realizar aseo y varios

Objetivo dos. Xxxxxxx

Dotar las casetas comunitarias

Objetivo tres. Xxxxxxx

Administrar el uso de las 4 casetas comunitarias

Realizar mantenimiento preventivo


PRESUPUESTO DETALLADO
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 4 CASETAS COMUNITARIAS

OBJETIVO GENERAL: xxxxxxxxxx


Objetivo específico 1. xxxxxxx
UNIDAD DE VALOR
CONCEPTO DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO

Obras preliminaries Número 4 $ 2,300,000 $ 9,200,000


Cimentación Número 4 $ 21,076,797 $ 84,307,187

Estructura en cencreto y estructuras


Número $ 35,163,993 $ 140,655,972
metalicas
4

Obras de mamposteria y pañetes Número $ 10,406,782 $ 41,627,129


4
Instalación de pisos Número $ 17,405,953 $ 69,623,813
4

Instalaciones hidrosanitarias y de gas Número $ 4,343,833 $ 17,375,332


4
Construcción
casetas Iinstalaciones de enchapes Número $ 2,740,189 $ 10,960,756
comunitarias 4
Instalación de aparatos sanitarios y
Número $ 2,006,335 $ 8,025,340
accesorios 4
Instalación de cubierta e
Número $ 31,596,240 $ 126,384,960
impermeabilizaciones 4
Construcción e instalación de carpinteria
Número $ 26,987,308 $ 107,949,231
matálica
4

Obras de pintura Número $ 3,090,205 $ 12,360,819


4
Instalaciones electricas y afines Número 4 $ 30,013,995 $ 120,055,979

Aseo y varios Número 4 $ 129,248 $ 516,991

SUB TOTAL $ 749,043,510


Objetivo específico 2. xxxxxxx
UNIDAD DE VALOR
CONCEPTO DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Sillas rimax Número 40 $ 40,000 $ 1,600,000
Mesas rimax cuadradas Número 10 $ 95,000 $ 950,000
Tarros basureros Número 2 $ 50,000 $ 100,000
Caseta 1. TV 42” Número 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Puesto de
comidas Enfriador Número 1 $ 1,600,000 $ 1,600,000
rápida
Estufa de 5 puestos Número 1 $ 1,500,000 $ 1,500,000
Horno microondas Número 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Equipos varios y utensilios N/A N/A N/A $ 1,500,000
Sillas peluquería Número 3 $ 300,000 $ 900,000
Repisas con espejos Número 3 $ 100,000 $ 300,000

Caseta 2. Maquinas para peluqería Número 3 $ 150,000 $ 450,000


Peluquería TV 42” Número 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Nevera Número 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Equipos varios y utensilios N/A N/A N/A $ 2,000.00
Sillas peluquería 3 $ 300,000 $ 900,000
Repisas con espejos 3 $ 100,000 $ 300,000

Caseta 3. Maquinas para peluqería 3 $ 150,000 $ 450,000


XXXX TV 42” 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Nevera 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Equipos varios y utensilios N/A N/A $ 2,000.00
Sillas peluquería 3 $ 300,000 $ 900,000

Caseta 4.
XXXXX
Repisas con espejos 3 $ 100,000 $ 300,000

Caseta 4. Maquinas para peluqería 3 $ 150,000 $ 450,000


XXXXX TV 42” 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000
Nevera 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000
Equipos varios y utensilios N/A N/A $ 2,000.00

SUMA PARCIAL $ 24,206,000


Objetivo específico 3. Garantizar la operación y mantenimiento
UNIDAD DE VALOR
CONCEPTO DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Administración de las casetas (Un
Mes $ 1,200,000 $ 14,400,000
administrador) 12
Aseo (Una aseadora) Mes 12 $ 950,000 $ 11,400,000
Seguridad (Un celador) Mes 12 $ 950,000 $ 11,400,000

Arreglos locativos de pintura anual $ 200,000 $ 800,000


4
Operación y
mantenimiento Arreglos locativos de sistema electrico,
cambio de lamparas, interruptores etc y Número $ 100,000 $ 400,000
sistema hidrosanitario
4
Limpieza del sistema de drenaje Número 4 $ 100,000 $ 400,000
Valoración anual de desempeño Número 4 $ 80,000 $ 320,000
Mantenimiento mobiliario Número 4 $ 300,000 $ 1,200,000
SUB TOTAL $ 40,320,000
GRAN TOTAL $ 813,569,510
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
Resumen Narrativo Nombre de Indicador

Fin
Mejoramiento de vias terciarias Vía terciaria mejorada
Mejoramiento de la intercomunicación
Propósito terrestre del corregimiento San Rafael de Intercomunicación
Chucurí terrestre efectiva

11,5 kilómetros de via


pavimentada en 35 meses
1. Vía terciaria del corregimiento
Componente mejorada.
Dos mantenimientos al
2. Garantizado mantenimiento de la vía año.
terciaria de corregimiento.
Plan de administración
3. Plan de administración anual

1.1 Realizar obras preliminares. $ 168,456,600

1.2 Implementar el mejoramieno de la vía


terciaria para la estructura de pavimento. $ 4,248,149,427

1.3 Construir obras de drenaje. $ 3,861,077,574

Actividades 1.4 Construir obras de contención. $ 365,299,041


1.5 Desarrollar la interventoría del
proyecto $ 610,654,313

2.1 Realizar mantenimiento general $ 12,305,000

2.2 Limpiar obras de drenaje $ 12,305,000


3.1 Planear y administrar las vías
mejoradas. $ 23,112,000
DEL PROYECTO
Medios de verificación Supuestos
Informes de rendición de
cuentas Contexto social estable

Flujo de vehículos Dispoibilidad de


Informes de gestión recursos 34.5
Buenas condiciones
climáticas
Informes de interventoría Disponibilidad de
Informes de gestión recursos

Cuentas de cobro del


servicio
Acta de recibido del Mano de obra
servicios a satisfacción disponible

Contrato laboral Recurso humano


Acta de inicio idóneo
Informe ejecución Suficiente mano de
presupuestal obra idónea
Suficiente mano de
Informe ejecución obra idónea.
presupuestal Buen clima
Suficiente mano de
Informe ejecución obra idónea.
presupuestal Buen climamano de
Suficiente
Informe ejecución obra idónea.
presupuestal Buen clima
Informe ejecución Recurso humano
presupuestal idóneo
Informe ejecución Mano de obra
presupuestal disponible
Informe ejecución Mano de obra
presupuestal disponible
Informe ejecución Recurso humano
presupuestal idóneo
UNIDAD DE VALOR
RECURSO CANT VALOR TOTAL
MEDIDA UNITARIO
Humano y técnico: Realizar obras Km 11.5 $ 14,648,400 $ 168,456,600
preliminares.
Implementar el mejoramiento de la
vía terciaria para la estructura de Km 11.5 $ 369,404,298 $ 4,248,149,427
pavimento.
Humano y técnico: Construir obras Km 11.5 $ 335,745,876 $ 3,861,077,574
de drenaje.
Humano: Construir obras de Km 11.5 $ 31,765,134 $ 365,299,041
contención.
Humano: Desarrollar la Km 11.5 $ 53,100,375 $ 610,654,313
interventoría del proyecto
Humano: Realizar mantenimiento Número 4 $ 3,076,250 $ 12,305,000
general
Número 6 $ 2,050,833 $ 12,305,000
Humano: Limpiar obras de drenaje
Humano. Administrador anual
Planear y administrar las vías Mes 12 $ 1,926,000 $ 23,112,000
mejoradas.
$ 9,301,358,955
TOTAL
PRESUPUESTO DETALLADO

NOMBRE DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DESDE EL CORREGIMIENTO SAN RAFAEL DE CHUCURI HASTA
LA VEREDA LA VICTORIA

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la intercomunicación terrestre del corregimiento San Rafael de Chucuri.
OBJETIVOS UNIDAD DE VALOR
CAUSAS ACTIVIDADES CANT VALOR TOTAL RESULTADO
ESPECÍFICOS MEDIDA UNITARIO

Km 11.5 $ 14,648,400 $ 168,456,600


1.1 Realizar obras preliminares.

1.2 Implementar el mejoramieno Km 11.5 $ 369,404,298 $ 4,248,149,427


de la vía terciaria para la
estructura de pavimento. Vía terciaria
Mejorar vía terciaria del mejorada
Deterioro de las corregimiento de San Km 11.5 $ 335,745,876 $ 3,861,077,574
vías terciarias Rafael de Chucuri hasta la 1.3 Construir obras de drenaje.
Vereda La Victoria 1.4 Construir obras de Km 11.5 $ 31,765,134 $ 365,299,041
contención.
1.5 Desarrollar la interventoría Km 11.5 $ 53,100,375 $ 610,654,313
del proyecto

2.1 Realizar mantenimiento Número 4 $ 3,076,250 $ 12,305,000


general Servicios de
mantenimiento
2.2 Limpiar obras de drenaje Número 6 $ 2,050,833 $ 12,305,000

Deficiente Mejorar el mantenimiento 3.1 Planear y administrar los Mes 12 $ 1,926,000 $ 23,112,000 Plan de
mantenimiento en la vía mantenimientos de la vía administración
TOTAL PRESUPUESTO $ 9,301,358,955

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