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Licenciado para: ALISSON GUIMARAES VASCONCELOS ADMIN
Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
Período: 01/02/2014 a 25/04/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa
*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
01/02/2014 0001 001 REF A INTEGRALIZAÇÃO 2.07.01.01.01.0002 0001 001 58 100.000,00 100.000,00D
DO CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
05/02/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 1.07.04.01.01.0005 0001 001 59 15.000,00 85.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS,
PAGOS 50% À VISTA E
O RESTANTE COM 30
DIAS.
15/02/2014 0001 001 REF A RECEBIMENTO DE 3.01.01.01.01.0006 0001 001 60 20.000,00 105.000,00D
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
15/02/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 3.01.01.07.01.0048 0001 001 61 5.000,00 100.000,00D
DESPESA COM ENERGIA
ELÉTRICA.
01/03/2014 0001 001 REF A INTEGRALIZAÇÃO 2.07.01.01.01.0002 0001 001 63 30.000,00 130.000,00D
DO AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
05/03/2014 0001 001 REF A DEPÓSITO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 64 25.000,00 105.000,00D
BANCÁRIO EM DINHEIRO
(ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA).
20/04/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 2.01.01.07.03.0001 0001 001 71 2.000,00 103.000,00D
PARCELA DO
FINANCIAMENTO.
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 150.000,00 47.000,00 103.000,00D

Conta: 1.01.01.02.01.0001 - BANCO X


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
05/03/2014 0001 001 REF A DEPÓSITO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 64 25.000,00 25.000,00D
BANCÁRIO EM DINHEIRO
(ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA).
10/03/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 1.07.04.01.01.0003 0001 001 65 5.000,00 20.000,00D
MÁQUINA PARA USO,
PAGO 5.000,00 NO ATO
EM CHEQUE E O
RESTANTE EM 10
PARCELAS IGUAIS.
25/03/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE (diversas) 69 2.000,00 18.000,00D
SALÁRIOS E ENERGIA.
10/04/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 2.01.01.01.01.0001 0001 001 70 3.500,00 14.500,00D
PARCELA DA COMPRA
DE MÁQUINAS PARA
USO.
25/04/2014 0001 001 REF A APLICAÇÃO 1.07.01.03.01 0001 001 72 5.000,00 9.500,00D
FINANCEIRA.
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 25.000,00 15.500,00 9.500,00D

Conta: 1.01.03.02.01.0001 - Clientes Diversos


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
20/03/2014 0001 001 REF A PRESTAÇÃO DE 3.01.01.01.01.0006 0001 001 68 16.000,00 16.000,00D
SERVIÇOS A RECEBER
COM 30 DIAS.
Resumo da conta 1.01.03.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00D

Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
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Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
Período: 01/02/2014 a 25/04/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 1.01.15.01.19.0001 - Materiais Diversos
15/03/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 2.01.01.01.01.0001 0001 001 66 20.000,00 20.000,00D
MATERIAL DE
EXPEDIENTE A PRAZO 90
DIAS.
Resumo da conta 1.01.15.01.19.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00D

Conta: 1.07.01.03.01 - APLICAÇÃO FINANCEIRA


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
25/04/2014 0001 001 REF A APLICAÇÃO 1.01.01.02.01.0001 0001 001 72 5.000,00 5.000,00D
FINANCEIRA.
Resumo da conta 1.07.01.03.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00D

Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
20/03/2014 0001 001 REF A FINANCIAMENTO (diversas) 67 50.000,00 50.000,00D
PARA IMÓVEL DE USO
PARCELADO EM 25
PARCELAS IGUAIS.
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00D

Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
10/03/2014 0001 001 REF A COMPRA DE (diversas) 65 40.000,00 40.000,00D
MÁQUINA PARA USO,
PAGO 5.000,00 NO ATO
EM CHEQUE E O
RESTANTE EM 10
PARCELAS IGUAIS.
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00D

Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
05/02/2014 0001 001 REF A COMPRA DE (diversas) 59 30.000,00 30.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS,
PAGOS 50% À VISTA E
O RESTANTE COM 30
DIAS.
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00D

Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
05/02/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 1.07.04.01.01.0005 0001 001 59 15.000,00 15.000,00C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS,
PAGOS 50% À VISTA E
O RESTANTE COM 30
DIAS.
10/03/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 1.07.04.01.01.0003 0001 001 65 35.000,00 50.000,00C
MÁQUINA PARA USO,
PAGO 5.000,00 NO ATO
EM CHEQUE E O
RESTANTE EM 10
PARCELAS IGUAIS.
15/03/2014 0001 001 REF A COMPRA DE 1.01.15.01.19.0001 0001 001 66 20.000,00 70.000,00C
MATERIAL DE
EXPEDIENTE A PRAZO 90
DIAS.
10/04/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 70 3.500,00 66.500,00C
PARCELA DA COMPRA
DE MÁQUINAS PARA
USO.
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Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
Período: 01/02/2014 a 25/04/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 3.500,00 70.000,00 66.500,00C

Conta: 2.01.01.07.03.0001 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
20/03/2014 0001 001 REF A FINANCIAMENTO 1.07.04.01.01.0002 0001 001 67 24.000,00 24.000,00C
PARA IMÓVEL DE USO
PARCELADO EM 25
PARCELAS IGUAIS.
20/04/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 1.01.01.01.01.0001 0001 001 71 2.000,00 22.000,00C
PARCELA DO
FINANCIAMENTO.
Resumo da conta 2.01.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 2.000,00 24.000,00 22.000,00C

Conta: 2.03.01.07.03.0001 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
20/03/2014 0001 001 REF A FINANCIAMENTO 1.07.04.01.01.0002 0001 001 67 26.000,00 26.000,00C
PARA IMÓVEL DE USO
PARCELADO EM 25
PARCELAS IGUAIS.
Resumo da conta 2.03.01.07.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 0,00 26.000,00 26.000,00C

Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
01/02/2014 0001 001 REF A SUBSCRIÇÃO DO 2.07.01.01.01.0002 0001 001 57 100.000,00 100.000,00C
CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
01/03/2014 0001 001 REF A SUBSCRIÇÃO DO 2.07.01.01.01.0002 0001 001 62 30.000,00 130.000,00C
AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL EM DINHEIRO.
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00C

Conta: 2.07.01.01.01.0002 - (-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
01/02/2014 0001 001 REF A SUBSCRIÇÃO DO 2.07.01.01.01.0001 0001 001 57 100.000,00 100.000,00D
CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
01/02/2014 0001 001 REF A INTEGRALIZAÇÃO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 58 100.000,00 0,00
DO CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
01/03/2014 0001 001 REF A SUBSCRIÇÃO DO 2.07.01.01.01.0001 0001 001 62 30.000,00 30.000,00D
AUMENTO DE CAPITAL
SOCIAL EM DINHEIRO.
01/03/2014 0001 001 REF A INTEGRALIZAÇÃO 1.01.01.01.01.0001 0001 001 63 30.000,00 0,00
DO AUMENTO DE
CAPITAL SOCIAL EM
DINHEIRO.
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00

Conta: 2.07.04.01.03.0001 - Reserva Legal


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
25/04/2014 0001 001 REF A LUCRO. (diversas) 73 29.000,00 29.000,00C
Resumo da conta 2.07.04.01.03.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00C

Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
15/02/2014 0001 001 REF A RECEBIMENTO DE 1.01.01.01.01.0001 0001 001 60 20.000,00 20.000,00C
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.

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Empresa: MBA GESTAO DE PROJETOS - CNPJ: 54.102.157/0001-57 Fortes Contábil 6.116.0
Período: 01/02/2014 a 25/04/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
Data Est. CR Histórico Contrapart. Est-cp CR-cp Chave Débito Crédito Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno
20/03/2014 0001 001 REF A PRESTAÇÃO DE 1.01.03.02.01.0001 0001 001 68 16.000,00 36.000,00C
SERVIÇOS A RECEBER
COM 30 DIAS.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 36.000,00 0,00
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00

Conta: 3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
25/03/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 69 1.500,00 1.500,00D
SALÁRIOS E ENERGIA.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 1.500,00 0,00
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
15/02/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 1.01.01.01.01.0001 0001 001 61 5.000,00 5.000,00D
DESPESA COM ENERGIA
ELÉTRICA.
25/03/2014 0001 001 REF A PAGAMENTO DE 1.01.01.02.01.0001 0001 001 69 500,00 5.500,00D
SALÁRIOS E ENERGIA.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 5.500,00 0,00
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

Conta: 6.01 - Apuração do Exercício


*** SALDO ANTERIOR *** 0,00
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 36.000,00 36.000,00C
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 1.500,00 34.500,00C
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 5.500,00 29.000,00C
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
25/04/2014 0001 001 REF A APURAÇÃO DO (diversas) 73 29.000,00 0,00
RESULTADO DO
EXERCÍCIO.
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.): 0,00 36.000,00 36.000,00 0,00

terça-feira, 24 de julho de 2018 16:24:10 Fim

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