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Código: PAN-MT-SIG-03

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL Versión: 3

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UBICACIÓN: EVALUACIÓN DE RIESGOS NUEVA


TRABAJO EN LUGAR ESPECÍFICO: SI NO
REVISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS EXISTENTES:

ÁREA:
LUGAR:

Probabilidad Severidad Probabilidad del Controles Probabilidad Probabilidad del


Riesgo Severidad Riesgo
Rutinario (R) / No

Tipo de Riesgo
Rutinario (NR)

Señalizaciones,ale
rtas y/o controles

Probabilidad del
Capacitación (C)

Capacitación (C)
Nivel del riesgo

Nivel del riesgo


Procedimientos

administratvos
Magnitud de la

Magnitud de la

Magnitud de la
Procedimientos
Probabilidad *

(A+ B+C+D)
expuestas (A)

Existentes (B)

expuestas (A)

Existentes (B)
Exposicion al

Exposicion al
Controles de
(A+ B+C+D)

Eliminación
Indice de la

Susttución
Riesgo (D)
Actividades Puesto de Trabajo Peligro Riesgo

Ingeniería

Índice (D)
Severidad
Índice de

Índice de

Personas
Índice de
Personas

Índice de

Índice de

Índice de

Índice de

Índice de

Índice de

de

Riesgo *
Usar EPP
Probabilidad

Probabilidad
Lesión

Lesión

lesión
Riesgo
GERENTE
GENERAL

REVISIÓN DE MATRIZ POR: NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA DE REVISIÓN FIRMA

PERSONAL DEL ÁREA DE SIG:

JEFE DEL ÁREA QUE APRUEBA LA MATRIZ:

PERSONAL DEL ÁREA QUE PARTICIPÓ DE LA


REVISIÓN:

PERSONAL DEL ÁREA QUE PARTICIPÓ DE LA


REVISIÓN:

PERSONAL DEL ÁREA QUE PARTICIPÓ DE LA


REVISIÓN:

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