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Razón Social

FORMATO UNICO DETALLE DE VIAJES


PROVEEDOR 202396 JOSE JESUS VEGA GONZALEZ
FACTURA 649
PLANTA CD GDL
FECHA 12 de febrero de 2019

NUMERO
FLETE CASETA LAVADA DEMORA MANIOBRA SUMA
VIAJE
1001248084 6,864.00 1,000.00 7,864.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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### 0.00 0.00 ### 0.00 7,864.00

SUBTOTAL 7,864.00
IVA 16% 1,258.24
SUBTOTAL+IVA 9,122.24
RETENCIÓN 4% IVA 274.56
TOTAL 8,847.68

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