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SIG-PR-013-04

INSPECCION PREVENTIVA DE MEDIO AMBIENTE Revisión: 00


Fecha: 01/04/2014
Pág: 1 de 1

ACTIVIDAD: FECHA: HORA:

SUPERVISOR : LUGAR:

SECTOR O AREA: Nº DE O.T. INSPECTOR:


REQUISITOS CUMPLIMIENTO
Nº ASPECTO A EVALUAR PESO EVALUACION CONTROLES A ESTABLECER
DE GESTION SI NO NA
Política M.A ¿ Conocen y ponen en práctica la politica Ambiental de la empresa?
I. Aspectos/ 6%
Impactos ¿Identifican los aspectos/ impactos ambientales de la actividad?
Requisitos ¿Disponen de Autorización Municipal y permisos en general para la ejecucion de la
Legales actividad?
II. y otros ¿Realizan la disposicion final de los residuos generados a través de una EPS-RS / EC-RC
22%

compromisos con autorización vigente?


¿ Los vehiculos tienen Certificado de Revision Tecnica vigente y aprobado?
¿ Los equipos mayores utilizados en la actividad cuentan con mantenimiento vigente a fin
Contaminación

de controlar las emisiones al ambiente?


Atmósférica

Durante el acopio, eliminación de Desmonte, movimiento tierra y/o excavación se ha


considerado medidas para atenuarlas
18%
¿Durante el mantenimiento de los equipos electromecánicos se controla adecuadamente
con fines de evitar fuga del Hexafluoruro de azufre
¿Se genera contaminación producto de emision de gases, humos, vapores, etc. No
contemplados en los items anteriores?
¿Se genera ruido por encima de lo permitido causando malestar a vecinos
y transeúntes? ¿Realizaron monitoreos?
¿Es notorio fugas de aceite y/o hidrolina de los vehículos o maquinarias
utilizadas en la actividad?
¿Los vehículos y equipos cuentan con bandejas y kits antiderrame ?
Contaminación

¿Los trabajos electromecánicos son realizados por personal competente? ¿Adoptan


del suelo

medidas necesarias para evitar derrame de aceite de equipos ?


Control Operacional

¿Los contenedores de residuos son apropiados, se hallan rotulados y 12%


lo utilizan?
¿Se puede observar residuos generados de la actividad desparramados
sobre el suelo ?
¿Se observa residuos de la actividad no recogidos en la zona de trabajo/ alrededores de
III.
días anteriores? En caso de desmonte está delimitado y ubicado corrrectamente?
Cont. Afectación Agua-

¿Se evidencia contaminación de cuerpos de agua por contacto con vertidos de


aceite,combustible, cemento u otro contaminante?

¿El material de desmonte generado se elimina en los tiempos previstos?


Paisaje

¿Se observa destrucción o afección de vegetación producto de la actividad? ¿Se tomaron 10%
medidas con fines de causar menor impacto?
¿Existe orden y limpieza durante la ejecución de la obra y/o actividad?
¿Evitan afectar al patrimonio cultural en la ejecución de trabajos? ¿Cuentan con un plan
preventivo y/o autorizacion CIRA en caso aplique?
¿Se incluyó dentro de la Charla Pre-operacional los aspectos ambientales
y medidas de control?
procedimientos, otros
Planes, programas,

¿Cuentan con procedimientos ambientales: ICA. NTA u Otros aplicables?


¿Se dispone de “Planes de Emergencia- P.E.” para actuar en casos de derrames, rotura de
tubería agua, gas, incendios, etc.? 12%
¿Cuentan con un plan de manejo ambiental -P.M.A?

¿Utilizan el formato “Reporte de Residuos Generados” como parte de la G.A.?

¿Disponen en campo las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados ?


¿El personal tiene conocimiento de las Normas Técnicas ambientales (NTA´s)que estan
siendo aplicadas en su labor?
¿El personal tiene conocimiento de las Instrucciones de Control Ambiental (ICA´s)que
Competencia, estan siendo aplicadas en su labor.?
Formación y
IV. toma de
¿ Realizaron simulacros medio ambientales en campo según P.E. o PMA? 20%

conciencia ¿Generan residuos peligrosos? De ser afirmativo: ¿ El personal Indentifica o reconoce


correctamente los RP y RNP- ¿Clasifica y segrega correctamente?
¿El personal tiene conocimiento y/o recibió capacitacion sobre las MSDS utilizadas?
RESULTADO DE CRITERIO DE
Nº ANOTACIONES DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR A CARGO DE LA ACTIVIDAD
LA INSPECCION EVALUACION
% Bien
[96% - 100%]
Cumplimiento Aceptable

(C): Regular
[79% - 95%] Alerta

Insatisfactorio
[0% - 78%]
C=100% C<100 % No aceptable

FIRMA Y SELLO DEL SUPERVISOR FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR- MA


Las oportunidades de mejora (OM) y las no conformidades (NC) deberán ser levantadas en el formato F2- PMSST-01 por el Coordinador o residente y remitirlo a SSMA dentro de las 72 horas.

H.N

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