5
5 1
5 1 1
5 1 1 01
5 1 1 01 01
5 1 1 01 02
5 1 1 01 03
5 1 1 01 04
5 1 1 01 05
5 1 1 01 06
5 1 1 01 07
5 1 1 01 08
5 1 1 01 09
5 1 1 01 10
5 1 1 01 11
5 1 1 01 12
5 1 1 01 13
5 1 1 01 14
5 1 1 01 15
5 1 1 01 16
5 1 1 01 17
5 1 1 01 18
5 1 1 01 19
5 1 1 01 20
5 1 1 01 21
5 1 1 02
5 1 1 02 01
5 1 1 02 02
5 1 1 02 03
5 1 1 02 04
5 1 1 02 05
5 1 1 03
5 1 1 03 01
5 1 1 03 02
5 1 1 03 03
5 1 1 04
5 1 1 04 01
5 1 1 04 02
5 1 1 04 03
5 1 1 05
5 1 1 05 01
5 1 1 06
5 1 1 06 01
5 1 2
5 1 2 01
5 1 2 01 01
5 1 2 01 02
5 1 2 01 03
5 1 2 01 04
5 1 2 01 05
5 1 2 02
5 1 2 02 01
5 1 2 02 02
5 1 3
5 1 3 01
5 1 3 01 01
5 1 3 01 02
5 1 3 01 03
5 1 4
5 1 4 01
5 1 4 01 01
5 1 4 02
5 1 4 02 01
5 1 4 02 02
5 1 4 02 03
5 1 4 03
5 1 4 03 01
5 1 4 03 02
5 1 4 04
5 1 4 04 01
5 1 4 04 02
5 1 4 05
5 1 4 05 01
5 1 4 05 02
5 1 4 06
5 1 4 06 01
5 1 4 06 02
5 1 4 07
5 1 4 07 01
5 1 4 07 02
5 1 4 07 03
5 1 4 08
5 1 4 08 01
5 1 4 08 02
5 1 5
5 1 5 01
5 1 5 01 01
5 1 5 01 02
5 1 5 02
5 1 5 02 01
5 1 5 02 02
5 1 5 03
5 1 5 03 01
5 1 5 03 02
5 1 5 04
5 1 5 04 01
5 1 5 04 02
5 1 6
5 1 6 01
5 1 6 01 01
5 1 6 02
5 1 6 02 01
5 1 6 03
5 1 6 03 01
5 1 6 04
5 1 6 04 01
5 1 6 05
5 1 6 05 01
5 1 7
5 1 7 01
5 1 7 01 01
5 1 7 02
5 1 7 02 01
5 1 7 03
5 1 7 03 01
5 1 7 04
5 1 7 04 01
5 1 7 04 02
5 1 7 04 03
5 1 7 04 04
5 1 7 05
5 1 7 05 01
5 1 7 05 02
5 1 8
5 1 8 01
5 1 8 01 01
5 2
5 2 1
5 2 1 01
5 2 1 01 01
5 2 1 01 02
5 2 1 01 03
5 2 1 01 04
5 2 1 01 05
5 2 1 01 06
5 2 1 01 07
5 2 1 02
5 2 1 02 01
5 2 1 02 02
5 2 1 02 03
5 2 1 02 04
5 2 1 02 05
5 2 1 03
5 2 1 03 01
5 2 1 03 02
5 2 1 03 03
5 2 1 04
5 2 1 04 01
5 2 1 05
5 2 1 05 01
5 2 1 05 02
5 2 1 05 03
5 2 2
5 2 2 01
5 2 2 01 01
5 2 2 01 02
5 2 2 01 03
5 2 2 01 04
5 2 2 01 05
5 2 2 01 06
5 2 2 01 07
5 2 2 01 08
5 2 2 01 09
5 2 2 01 10
5 2 2 01 11
5 2 2 01 12
5 2 2 01 13
5 2 2 01 14
5 2 2 02
5 2 2 02 01
5 2 2 02 02
5 2 2 02 03
5 2 2 02 04
5 2 2 02 05
5 2 2 02 06
5 2 2 02 07
5 2 2 02 08
5 2 2 02 09
5 2 2 02 10
5 2 2 02 11
5 2 2 02 12
5 2 2 02 13
5 2 2 02 14
5 2 2 02 15
5 2 2 02 16
5 2 2 02 17
5 2 2 02 18
5 2 2 02 19
5 2 2 02 20
5 2 2 02 21
5 2 2 02 22
5 2 2 03
5 2 2 03 01
5 2 2 03 02
5 2 2 03 03
5 2 2 03 04
5 2 2 03 05
5 2 2 03 06
5 2 2 03 07
5 2 2 03 08
5 2 2 03 09
5 2 2 03 10
5 2 2 03 11
5 2 2 03 12
5 2 2 03 13
5 2 2 03 14
5 2 2 03 15
5 2 2 03 16
5 2 2 03 17
5 2 2 03 18
5 2 2 03 19
5 2 2 03 20
5 2 2 03 21
5 2 2 03 22
5 2 2 03 23
5 2 2 03 24
5 2 2 03 25
5 2 2 03 26
5 2 2 03 27
5 2 2 03 28
5 2 2 03 29
5 2 2 03 30
5 2 2 03 31
5 2 2 04
5 2 2 04 01
5 2 2 04 02
5 2 2 04 03
5 2 2 05
5 2 2 05 01
5 2 2 05 02
5 2 2 05 03
5 2 2 05 04
5 2 2 05 05
5 2 2 05 06
5 2 2 05 07
5 2 2 06
5 2 2 06 01
5 2 2 06 02
5 2 2 06 03
5 2 2 07
5 2 2 07 01
5 2 2 07 02
5 2 2 07 03
5 2 2 07 04
5 2 2 07 05
5 2 2 07 06
5 2 2 07 07
5 2 2 08
5 2 2 08 01
5 2 2 08 02
5 2 2 08 03
5 2 2 08 04
5 2 2 09
5 2 2 09 01
5 2 2 09 02
5 2 2 09 03
5 2 2 09 04
5 2 2 09 05
5 2 2 09 06
5 2 2 10
5 2 2 10 01
5 2 2 10 02
5 2 2 10 03
5 2 2 10 04
5 2 2 10 05
5 2 2 10 06
5 2 2 10 07
5 2 2 10 08
5 2 2 10 09
5 2 2 10 10
5 2 2 10 11
5 2 2 10 12
5 2 2 10 13
5 2 2 10 14
5 2 2 11
5 2 2 11 01
5 2 2 11 02
5 2 2 11 03
5 2 2 11 04
5 2 2 11 05
5 2 2 11 06
5 2 2 12
5 2 2 12 01
5 2 2 12 02
5 2 2 12 03
5 2 2 12 04
5 2 2 12 05
5 2 2 12 06
5 2 2 12 07
5 2 2 12 08
5 2 2 13
5 2 2 13 01
5 2 2 13 02
5 2 2 14
5 2 2 14 01
5 2 2 14 02
5 2 2 14 03
5 2 2 14 04
5 2 2 14 05
5 2 2 15
5 2 2 15 01
5 2 2 15 02
5 2 2 15 03
5 2 2 16
5 2 2 16 01
5 2 2 16 02
5 2 2 16 03
5 2 2 16 04
5 2 2 17
5 2 2 17 01
5 2 2 17 02
5 2 2 17 03
5 2 2 17 04
5 2 2 17 05
5 2 2 18
5 2 2 18 01
5 2 2 18 02
5 2 2 19
5 2 2 19 01
5 2 2 19 02
5 2 2 19 03
5 2 2 20
5 2 2 20 01
5 2 2 20 02
5 2 2 20 03
5 2 2 20 04
5 2 2 20 05
5 2 2 20 06
5 2 2 20 07
5 2 2 20 08
5 2 2 20 09
5 2 2 20 10
5 2 2 20 11
5 2 2 20 12
5 2 2 20 13
5 2 2 20 14
5 2 2 21
5 2 2 21 01
5 2 2 21 02
5 2 2 21 03
5 2 2 21 04
5 2 2 21 05
5 2 2 21 06
5 2 2 21 07
5 2 2 21 08
5 2 2 22
5 2 2 22 01
5 2 2 23
5 2 2 23 01
5 2 2 23 02
5 2 2 23 03
5 2 2 24
5 2 2 24 01
5 2 2 24 02
5 2 2 25
5 2 2 25 01
5 2 2 25 02
5 2 2 26
5 2 2 26 01
5 2 2 26 02
5 2 2 27
5 2 2 27 01
5 2 2 28
5 2 2 28 01
5 2 2 29
5 2 2 29 01
5 2 2 30
5 2 2 30 01
5 2 2 31
5 2 2 31 01
5 2 3
5 2 3 01
5 2 3 01 01
5 2 3 01 02
5 2 3 01 03
5 2 3 02
5 2 3 02 01
5 2 3 02 02
5 2 3 02 03
5 2 3 03
5 2 3 03 01
5 2 3 04
5 2 3 04 01
5 2 3 04 02
5 2 3 05
5 2 3 05 01
5 2 3 05 02
5 2 3 05 03
5 2 3 05 04
5 2 3 05 05
5 2 3 06
5 2 3 06 01
5 2 3 06 02
5 2 3 07
5 2 3 07 01
5 2 3 07 02
5 2 3 08
5 2 3 08 01
5 2 3 08 02
5 2 3 09
5 2 3 09 01
5 2 3 09 02
5 2 3 10
5 2 3 10 01
5 2 3 11
5 2 3 11 01
5 2 3 11 02
5 2 3 11 03
5 2 3 11 04
5 2 3 11 05
5 2 3 11 06
5 2 3 11 07
5 2 3 11 08
5 2 3 11 09
5 2 3 12
5 2 3 12 01
5 2 3 13
5 2 3 13 01
5 2 3 13 02
5 2 3 13 03
5 2 3 13 04
5 2 3 13 05
5 2 3 13 06
5 2 3 13 07
5 2 3 13 08
5 2 3 13 09
5 2 3 13 10
5 2 3 13 11
5 2 3 13 12
5 2 3 13 12
5 2 3 14
5 2 3 14 01
5 2 3 14 02
5 2 3 14 03
5 2 3 14 04
5 2 3 14 05
5 2 3 14 06
5 2 3 14 07
5 2 3 14 08
5 2 3 14 09
5 2 3 14 10
5 2 3 14 11
5 2 3 15
5 2 3 15 01
5 2 3 15 02
5 2 3 15 03
5 2 3 15 04
5 2 3 15 05
5 2 3 16
5 2 3 16 01
5 2 3 16 02
5 2 3 16 03
5 2 3 16 04
5 2 3 16 05
5 2 3 16 06
5 2 3 16 07
5 2 3 16 08
5 2 3 16 09
5 2 3 16 10
5 2 3 17
5 2 3 17 01
5 2 3 17 02
5 2 3 17 03
5 2 3 17 04
5 2 3 17 05
5 2 3 17 06
5 2 3 18
5 2 3 18 01
5 2 3 18 02
5 2 3 19
5 2 3 19 01
5 2 3 19 02
5 2 3 19 03
5 2 3 20
5 2 3 20 01
5 2 3 20 02
5 2 3 20 03
5 2 3 21
5 2 3 21 01
5 2 3 22
5 2 3 22 01
5 2 3 22 02
5 2 3 22 03
5 2 3 22 04
5 2 3 22 05
5 2 3 22 06
5 2 3 22 07
5 2 3 22 08
5 2 3 22 09
5 2 3 23
5 2 3 23 01
5 2 3 23 02
5 2 3 23 03
5 2 3 23 04
5 2 3 23 05
5 2 3 23 06
5 2 3 23 07
5 2 3 23 08
5 2 3 23 09
5 2 3 23 10
5 2 3 23 11
5 2 3 24
5 2 3 24 01
5 2 3 24 02
5 2 3 24 03
5 2 3 24 04
5 2 3 24 05
5 2 3 24 06
5 2 3 24 07
5 2 3 24 08
5 2 3 24 09
5 2 3 24 10
5 2 3 24 11
5 2 3 24 12
5 2 3 24 13
5 2 3 24 14
5 2 3 24 15
5 2 3 25
5 2 3 25 01
5 2 3 25 02
5 2 3 25 03
5 2 3 25 04
5 2 3 25 05
5 2 3 25 06
5 2 3 25 07
5 2 3 25 08
5 2 3 26
5 2 3 26 01
5 2 3 26 02
5 2 3 26 03
5 2 3 26 04
5 2 3 26 05
5 2 3 27
5 2 3 27 01
5 2 3 27 02
5 2 3 27 03
5 2 3 27 04
5 2 3 27 05
5 2 3 28
5 2 3 28 01
5 2 3 28 02
5 2 3 28 03
5 2 3 28 04
5 2 3 28 05
5 2 3 28 06
5 2 3 28 07
5 2 3 29
5 2 3 29 01
5 2 3 29 02
5 2 3 29 03
5 2 3 29 04
5 2 3 29 05
5 2 3 29 06
5 2 3 29 07
5 2 3 29 08
5 2 3 29 09
5 2 3 29 10
5 2 3 29 11
5 2 3 29 12
5 2 3 29 13
5 2 3 29 14
5 2 3 30
5 2 3 30 01
5 2 3 30 02
5 2 3 30 03
5 2 3 30 04
5 2 3 30 05
5 2 3 30 06
5 2 3 30 07
5 2 3 30 08
5 2 3 31
5 2 3 31 01
5 2 3 31 02
5 2 3 31 03
5 2 3 31 04
5 2 3 31 05
5 2 3 31 06
5 2 3 31 07
5 2 3 32
5 2 3 32 01
5 2 3 32 02
5 2 3 32 03
5 2 3 32 04
5 2 3 32 05
5 2 3 32 06
5 2 3 32 07
5 2 3 33
5 2 3 33 01
5 2 3 33 02
5 2 3 33 03
5 2 3 33 04
5 2 3 33 05
5 2 3 33 06
5 2 3 33 07
5 2 3 33 08
5 2 3 33 09
5 2 3 33 10
5 2 3 33 11
5 2 3 33 12
5 2 3 33 13
5 2 3 33 14
5 2 3 33 15
5 2 3 34
5 2 3 34 01
5 2 3 34 02
5 2 3 34 03
5 2 3 34 04
5 2 3 34 05
5 2 3 34 06
5 2 3 34 07
5 2 3 34 08
5 2 3 34 09
5 2 3 34 10
5 2 3 34 11
5 2 3 34 12
5 2 3 34 13
5 2 3 34 14
5 2 3 34 15
5 2 3 35
5 2 3 35 01
5 2 3 35 02
5 2 3 35 03
5 2 3 35 04
5 2 3 35 06
5 2 3 35 07
5 2 3 36
5 2 3 36 01
5 2 3 36 02
5 2 3 36 03
5 2 3 36 04
5 2 3 36 05
5 2 3 36 06
5 2 3 36 07
5 2 3 36 08
5 2 3 36 09
5 2 3 36 10
5 2 3 36 11
5 2 3 36 12
5 2 3 36 13
5 2 3 36 14
5 2 3 36 15
5 2 3 37
5 2 3 37 01
5 2 3 37 02
5 2 3 37 03
5 2 3 37 04
5 2 3 37 05
5 2 3 37 06
5 2 3 37 07
5 2 3 37 08
5 2 3 37 09
5 2 3 37 10
5 2 3 37 11
5 2 3 37 12
5 2 3 37 13
5 2 3 38
5 2 3 38 01
5 2 3 38 02
5 2 3 38 03
5 2 3 38 04
5 2 3 38 05
5 2 3 38 06
5 2 3 39
5 2 3 39 01
5 2 3 39 02
5 2 3 39 03
5 2 3 39 04
5 2 3 39 05
5 2 3 39 06
5 2 3 39 07
5 2 3 39 08
5 2 3 40
5 2 3 40 01
5 2 3 40 02
5 2 3 40 03
5 2 3 40 04
5 2 3 40 05
5 2 3 41
5 2 3 41 01
5 2 3 41 02
5 2 3 41 03
5 2 3 41 04
5 2 3 41 05
5 2 3 42
5 2 3 42 01
5 2 3 42 02
5 2 3 42 03
5 2 3 42 04
5 2 3 42 05
5 2 3 43
5 2 3 43 01
5 2 3 43 02
5 2 3 43 03
5 2 3 43 04
5 2 3 43 05
5 2 3 43 06
5 2 3 43 07
5 2 3 43 08
5 2 3 43 09
5 2 3 43 10
5 2 3 43 11
5 2 3 43 12
5 2 3 43 13
5 2 3 43 14
5 2 3 43 15
5 2 3 44
5 2 3 44 01
5 2 3 44 02
5 2 3 44 03
5 2 3 44 04
5 2 3 44 05
5 2 3 44 06
5 2 3 44 07
5 2 3 44 08
5 2 3 44 09
5 2 3 44 10
5 2 3 44 11
5 2 3 45
5 2 3 45 01
5 2 3 45 02
5 2 3 46
5 2 3 46 01
5 2 3 46 02
5 2 3 47
5 2 3 47 01
5 2 3 48
5 2 3 48 01
5 2 3 48 02
5 2 3 49
5 2 3 49 01
5 2 3 49 02
5 2 3 49 03
5 2 3 49 04
5 2 3 49 05
5 2 3 49 06
5 2 3 49 07
5 2 3 49 08
5 2 3 49 09
5 2 3 49 10
5 2 3 49 11
5 2 3 49 12
5 2 3 49 13
5 2 3 49 14
5 2 3 49 15
5 2 3 50
5 2 3 50 01
5 2 3 50 02
5 2 3 50 03
5 2 3 50 04
5 2 3 50 05
5 2 3 50 06
5 2 3 50 07
5 2 3 50 08
5 2 3 51
5 2 3 51 01
5 2 3 51 02
5 2 3 51 03
5 2 3 51 04
5 2 3 52
5 2 3 52 01
5 2 3 52 02
5 2 3 52 03
5 2 3 52 04
5 2 3 52 05
5 2 3 53
5 2 3 53 01
5 2 3 53 02
5 2 3 53 03
5 2 3 53 04
5 2 3 54
5 2 3 54 01
5 2 3 54 02
5 2 3 54 03
5 2 3 55
5 2 3 55 01
5 2 3 56
5 2 3 56 01
5 2 3 57
5 2 3 57 01
5 2 3 57 02
5 2 3 57 03
5 2 3 58
5 2 3 58 01
5 2 3 58 02
5 2 3 58 03
5 2 3 58 04
5 2 3 58 05
5 2 3 58 06
5 2 3 59
5 2 3 59 01
5 2 3 59 02
5 2 3 59 03
5 2 3 59 04
5 2 3 59 05
5 2 3 59 06
5 2 3 59 07
5 2 3 59 08
5 2 3 60
5 2 3 60 01
5 2 3 60 02
5 2 3 60 03
5 2 3 60 04
5 2 3 60 05
5 2 3 60 06
5 2 3 60 07
5 2 3 60 08
5 2 3 60 09
5 2 3 61
5 2 3 61 01
5 2 3 61 02
5 2 3 61 03
5 2 3 61 04
5 2 3 61 05
5 2 3 61 06
5 2 3 62
5 2 3 62 01
5 2 3 62 02
5 2 3 62 03
5 2 3 62 04
5 2 3 62 05
5 2 3 62 06
5 2 3 62 07
5 2 3 63
5 2 3 63 01
5 2 3 63 02
5 2 3 63 03
5 2 3 63 04
5 2 3 63 05
5 2 3 63 06
5 2 3 63 07
5 2 3 64
5 2 3 64 01
5 2 3 64 02
5 2 3 64 03
5 2 3 64 04
5 2 3 64 05
5 2 3 64 06
5 2 3 65
5 2 3 65 01
5 2 3 65 02
5 2 3 65 03
5 2 3 65 04
5 2 3 65 05
5 2 3 65 06
5 2 3 66
5 2 3 66 01
5 2 3 66 02
5 2 3 66 03
5 2 3 66 04
5 2 3 66 05
5 2 3 67
5 2 3 67 01
5 2 3 67 02
5 2 3 67 03
5 2 3 67 04
5 2 3 67 05
5 2 3 68
5 2 3 68 01
5 2 3 68 02
5 2 3 69
5 2 3 69 01
5 2 3 69 02
5 2 3 69 03
5 2 3 69 04
5 2 3 69 05
5 2 3 70
5 2 3 70 01
5 2 3 70 02
5 2 3 70 03
5 2 3 71
5 2 3 71 01
5 2 3 71 02
5 2 3 72
5 2 3 72 01
5 2 3 73
5 2 3 73 01
5 2 3 73 02
5 2 3 73 03
5 2 3 73 04
5 2 3 73 05
5 2 3 73 06
5 2 3 73 07
5 2 3 73 08
5 2 3 73 09
5 2 3 73 10
5 2 3 73 11
5 2 3 74
5 2 3 74 01
5 2 3 74 02
5 2 3 74 03
5 2 3 75
5 2 3 75 01
5 2 3 76
5 2 3 76 01
5 2 3 76 02
5 2 3 77
5 2 3 77 01
5 2 3 78
5 2 3 78 01
5 2 3 78 02
5 2 3 78 03
5 2 3 78 04
5 2 3 79
5 2 3 79 01
5 2 3 79 02
5 2 3 79 03
5 2 3 80
5 2 3 80 01
5 2 3 80 02
5 2 3 80 03
5 2 3 81
5 2 3 81 01
5 2 3 81 02
5 2 3 81 03
5 2 3 81 04
5 2 3 82
5 2 3 82 01
5 2 3 82 02
5 2 3 82 03
5 2 3 82 04
5 2 3 82 05
5 2 3 82 06
5 2 3 82 07
5 2 3 82 08
5 2 3 82 09
5 2 3 82 10
5 2 3 83
5 2 3 83 01
5 2 3 83 02
5 2 3 84
5 2 3 84 01
5 2 3 84 02
5 2 3 84 03
5 2 3 84 04
5 2 3 84 05
5 2 3 84 06
5 2 3 84 07
5 2 3 84 08
5 2 3 84 09
5 2 3 84 10
5 2 3 85
5 2 3 85 01
5 2 3 85 02
5 2 3 85 03
5 2 3 85 04
5 2 3 85 05
5 2 3 85 06
5 2 3 85 07
5 2 3 85 08
5 2 3 86
5 2 3 86 01
5 2 3 86 02
5 2 3 86 03
5 2 3 86 04
5 2 3 87
5 2 3 87 01
5 2 3 87 02
5 2 3 87 03
5 2 3 87 04
5 2 3 87 05
5 2 3 87 06
5 2 3 88
5 2 3 88 01
5 2 3 88 02
5 2 3 88 03
5 2 3 88 04
5 2 3 88 05
5 2 3 89
5 2 3 89 01
5 2 3 90
5 2 3 90 01
5 2 3 91
5 2 3 91 01
4
4 1
4 1 2
4 1 2 01
4 1 2 01 01
4 1 2 01 02
4 1 2 01 03
4 1 2 02
4 1 2 02 01
4 1 2 02 02
4 1 2 02 03
4 1 2 03
4 1 2 03 01
4 1 2 03 02
4 1 4
4 1 4 05
4 1 4 05 01
4 1 4 05 02
4 1 4 16
4 1 4 16 01
2
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Program Masukan
Kegiatan Keluaran
Lokasi Kegiatan Hasil
Jumlah Tahun n-1 Kelompok Sasaran Keg. WILHELMUS PETR AGUSTINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
Jumlah Tahun n NIP. 1962051519910 NIP. 19700816 199203 1 012
Jumlah Tahun n+1
YAK.YOSEPH MAWO,S.Sos
19650102 198703 1 020
SKRETARIS DINAS KESEHATAN
TINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
700816 199203 1 012
WO,S.Sos
AS KESEHATAN
DA,AMdPerKes
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH NOMOR RKA
PUSKESMAS NATARNDANG NOMOR RKAP
sama dengan,vlookup,dlm kurung,kursor di tabel sebelah,arsir data based sampai kolom yg diinginkan,ketik tabel yang diinginkan,false,tuutp kurung
1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
1.02.1.02.01.01Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A -
#N/A
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp, #N/A
Triwulan II Rp,
Triwulan III Rp,
Triwulan IV Rp,
Jumlah Rp, #N/A
#N/A
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
#N/A #N/A
DPA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
ANGAN
…………
……………………
ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS KESEHATAN
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,161,196,413 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 270,145,479 260,852,000 260,852,000
4 1 2 Retribusi Daerah 917,195,650 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000 76,433,000
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 896,695,650 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 896,695,650 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000 74,725,000
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 20,500,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20,500,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000 1,708,000
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2,244,000,763 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 193,712,479 184,419,000 184,419,000
4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisi Nilai Tukar Rupiah 30,978,263 - - - - - - 9,293,479 - -
4 1 4 05 02 Penerimaan potongan dari Jasa Pemberian Pekerjaan dan Jasa Lainnya 30,978,263 - - - - - - 9,293,479 - -
4 1 4 16 Penerimaan Lain-lain 2,213,022,500 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000
4 1 4 16 01 Penerimaan Lain-lain 2,213,022,500 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000 184,419,000
JUMLAH PENDAPATAN SETIAP BULAN 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 260,852,000 270,145,479 260,852,000 260,852,000
JUMLAH PENDAPATAN SETIAP TRIWULAN Rp, 782,556,000 Rp, 782,556,000 Rp, 791,849,479
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,353,298,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 18,353,298,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000
5 1 1 01 GAJI DAN TUNJUNGAN 18,353,298,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000
5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi1) 14,577,312,920 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000 1,214,766,000
5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 903,562,517 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000 75,297,000
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 1) 158,145,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000 13,179,000
5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 1,148,634,500 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000 95,720,000
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 302,575,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000 25,215,000
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 1) 904,544,940 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000 75,379,000
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 358,297,264 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000 29,858,000
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 225,859 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000
JUMLAH ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PER BULAN 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000 1,529,433,000
JUMLAH ALOKASI BELANJA TIDAK LANGSUNG PER TRIWULAN Rp, 4,588,299,000 Rp, 4,588,299,000 Rp, 4,588,299,000
5 2 BELANJA LANGSUNG 10,653,260,475 306,211,500 924,398,500 1,193,231,725 333,196,500 742,388,999 1,480,118,700 1,592,698,501 319,224,500 351,134,000
1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 385,344,149 27,660,000 27,660,000 76,083,899 27,660,000 27,660,000 27,660,000 27,660,000 28,660,000 28,660,000
1.02.1.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2,040,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 39,300,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 39,300,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 39,300,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000 3,275,000
5 2 2 03 01 Belanja telepon 13,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
5 2 2 03 02 Belanja air 6,900,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 19,200,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
1.02.1.02.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 13,000,000 - - 13,000,000 - - - - - -
5 2 3 BELANJA MODAL 13,000,000 - - 13,000,000 - - - - - -
5 2 3 12 #N/A 13,000,000 - - 13,000,000 - - - - - -
5 2 3 12 03 #N/A 13,000,000 13,000,000
1.02.1.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 86,432,000 6,536,000 6,536,000 14,536,000 6,536,000 6,536,000 6,536,000 6,536,000 6,536,000 6,536,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8,052,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 8,052,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 8,052,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000 671,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 78,380,000 5,865,000 5,865,000 13,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78,380,000 5,865,000 5,865,000 13,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000 5,865,000
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 45,000,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000
70
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 25,380,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,115,000
5 2 2 05 04 Belanja jasa KIR 8,000,000 8,000,000
1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 76,200,000 5,850,000 5,850,000 6,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 6,850,000 6,850,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 76,200,000 5,850,000 5,850,000 6,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 6,850,000 6,850,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 70,200,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000
5 2 1 01 03 Honorarium pengelola APBD 70,200,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,850,000
5 2 1 03 Uang Lembur 6,000,000 - - 1,000,000 - - - - 1,000,000 1,000,000
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 6,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 26,423,899 - - 26,423,899 - - - - - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 26,423,899 - - 26,423,899 - - - - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 26,423,899 - - 26,423,899 - - - - - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 26,423,899 26,423,899
1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31,298,250 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31,298,250 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31,298,250 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 31,298,250 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000 2,608,000
1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 18,900,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18,900,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 18,900,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 18,900,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000
1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 91,750,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 91,750,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 91,750,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 91,750,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000 7,646,000
1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3,235,500 - - - - - - - 3,235,500 -
1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3,235,500 - - - - - - - 3,235,500 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3,235,500 - - - - - - - 3,235,500 -
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3,235,500 - - - - - - - 3,235,500 -
5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 3,235,500 3,235,500
1.02.1.02.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 336,945,000 100,000 370,000 148,730,000 100,000 100,000 127,670,000 6,500,000 100,000 43,197,500
1.02.1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal 336,945,000 100,000 370,000 148,730,000 100,000 100,000 127,670,000 6,500,000 100,000 43,197,500
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 66,950,000 - - 26,900,000 - - 26,900,000 6,400,000 - 6,750,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 56,450,000 - - 22,400,000 - - 22,400,000 4,900,000 - 6,750,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 56,450,000 22,400,000 22,400,000 4,900,000 6,750,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 10,500,000 - - 4,500,000 - - 4,500,000 1,500,000 - -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 10,500,000 4,500,000 4,500,000 1,500,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 269,995,000 100,000 370,000 121,830,000 100,000 100,000 100,770,000 100,000 100,000 36,447,500
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 300,000 - - 300,000 - - - - - -
5 2 2 01 05 Belanja pealatan kebersihan dan bahan pembersih 300,000 300,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 3,482,500 - - 3,482,500 - - - - - -
5 2 2 02 21 Belanja bahan makanan pasien/klien 3,482,500 3,482,500
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,600,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000 100,000 100,000 200,000
5 2 2 03 02 Belanja air 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik 600,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
5 2 2 03 12 Belanja transportasi dan akomodasi 400,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,630,000 - 270,000 137,500 - - 407,500 - - 407,500
5 2 2 06 01 Belanja cetak 550,000 137,500 137,500 137,500
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,080,000 270,000 270,000 270,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 3,792,500 - - 570,000 - - 2,082,500 - - 570,000
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2,280,000 570,000 570,000 570,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 1,512,500 1,512,500
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 131,430,000 - - 57,590,000 - - 33,470,000 - - 33,470,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7,350,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 124,080,000 55,140,000 31,020,000 31,020,000
5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 120,000,000 - - 57,750,000 - - 62,250,000 - - -
5 2 2 16 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 115,500,000 57,750,000 57,750,000
5 2 2 16 02 #N/A 4,500,000 4,500,000
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 7,200,000 - - 1,800,000 - - 1,800,000 - - 1,800,000
71
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 7,200,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 560,000 - - - - - 560,000 - - -
5 2 2 20 06 Belanja pemeliharaan aset tetap lainya 560,000 560,000
1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,455,950,000 - - 6,850,000 2,700,000 408,059,999 7,500,000 1,002,140,001 2,650,000 6,750,000
1.02.1.02.01.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1,405,950,000 - - 6,850,000 2,700,000 408,059,999 7,500,000 952,140,001 2,650,000 6,750,000
5 2 1 #N/A 5,250,000 - - - - - 3,000,000 - - 2,250,000
5 2 1 01 #N/A 5,250,000 - - - - - 3,000,000 - - 2,250,000
5 2 1 01 02 #N/A 3,000,000 3,000,000
5 2 1 01 05 #N/A 2,250,000 2,250,000
5 2 2 #N/A 1,400,700,000 - - 6,850,000 2,700,000 408,059,999 4,500,000 952,140,001 2,650,000 4,500,000
5 2 2 01 #N/A 100,000 - - 100,000 - - - - - -
5 2 2 01 01 #N/A 100,000 100,000
5 2 2 02 #N/A 1,369,200,000 - - - - 408,059,999 - 952,140,001 - -
5 2 2 02 04 #N/A 132,654,545 37,096,363 86,558,182
5 2 2 02 25 #N/A 1,236,545,455 370,963,636 865,581,819
5 2 2 03 #N/A 4,200,000 - - 1,500,000 2,700,000 - - - - -
5 2 2 03 04 #N/A 3,000,000 1,500,000 1,500,000
5 2 2 03 07 #N/A 1,200,000 1,200,000
5 2 2 06 #N/A 3,000,000 - - 500,000 - - - - - -
5 2 2 06 02 #N/A 3,000,000 500,000 -
5 2 2 11 #N/A 500,000 - - 250,000 - - - - 250,000 -
5 2 2 11 02 #N/A 500,000 250,000 250,000
5 2 2 15 #N/A 23,700,000 - - 4,500,000 - - 4,500,000 - 2,400,000 4,500,000
5 2 2 15 01 #N/A 20,400,000 4,500,000 4,500,000 2,400,000 4,500,000
5 2 2 15 02 #N/A 3,300,000
1.02.1.02.01.15.08 Pemelihataan/Rehabilitasi Gedung Farmasi/Gudang Obat 33,000,000 - - - - - - 33,000,000 - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 33,000,000 - - - - - - 33,000,000 - -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 33,000,000 - - - - - - 33,000,000 - -
5 2 2 20 03 Belanja pemeliharaan tanah 3,000,000 3,000,000
5 2 2 20 15 #N/A 30,000,000 30,000,000
1.02.1.02.01.15.09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kefarmasian 17,000,000 - - - - - - 17,000,000 - -
5 2 3 #N/A 17,000,000 - - - - - - 17,000,000 - -
5 2 3 12 #N/A 17,000,000 - - - - - - 17,000,000 - -
5 2 3 12 02 #N/A 1,545,455 1,545,455
5 2 3 12 32 #N/A 15,454,545 15,454,545
1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,613,130,900 59,825,000 76,555,000 322,231,900 74,350,000 85,320,000 228,584,700 70,100,000 61,835,000 59,825,000
1.02.1.02.01.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 520,560,000 27,838,000 27,838,000 214,338,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 520,560,000 27,838,000 27,838,000 214,338,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 520,560,000 27,838,000 27,838,000 214,338,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000
5 2 2 03 15 Belanja jasa pemeriksa 520,560,000 27,838,000 27,838,000 214,338,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000 27,838,000
1.02.1.02.01.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 19,870,000 - - - - - 5,710,000 - 2,010,000 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,870,000 - - - - - 5,710,000 - 2,010,000 -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 360,000 - - - - - 360,000 - - -
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 360,000 360,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 12,150,000 - - - - - - - - -
5 2 2 02 20 Belanja bantuan prothase kaki bagi penyandang cacat 12,150,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 150,000 - - - - - 150,000 - - -
5 2 2 03 13 Belanja dokumentasi/publikasi 150,000 150,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 7,210,000 - - - - - 5,200,000 - 2,010,000 -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7,210,000 5,200,000 2,010,000
1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya 22,135,900 - - 22,135,900 - - - - - -
5 2 3 BELANJA MODAL 22,135,900 - - 22,135,900 - - - - - -
5 2 3 26 #N/A 22,135,900 - - 22,135,900 - - - - - -
5 2 3 26 01 #N/A 22,135,900 22,135,900
1.02.1.02.01.16.06 revitalisasi sitem kesehatan 78,071,000 - 6,675,000 39,376,000 6,525,000 25,495,000 - - - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12,680,000 - 900,000 5,800,000 350,000 5,630,000 - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 2,500,000 - 900,000 1,200,000 100,000 300,000 - - - -
72
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000 900,000 1,200,000 100,000 300,000
5 2 1 03 Uang Lembur 1,180,000 - - 400,000 - 780,000 - - - -
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 1,180,000 400,000 780,000
5 2 1 05 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga dari masyarakat 9,000,000 - - 4,200,000 250,000 4,550,000 - - - -
5 2 1 05 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 9,000,000 4,200,000 250,000 4,550,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 65,391,000 - 5,775,000 33,576,000 6,175,000 19,865,000 - - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,680,000 - 200,000 2,180,000 100,000 200,000 - - - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 2,680,000 200,000 2,180,000 100,000 200,000
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 300,000 - - 300,000 - - - - - -
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 300,000 300,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4,761,000 - 400,000 3,111,000 1,250,000 - - - - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4,761,000 400,000 3,111,000 1,250,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 18,400,000 - 2,475,000 9,285,000 1,375,000 5,265,000 - - - -
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan 18,400,000 2,475,000 9,285,000 1,375,000 5,265,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 39,250,000 - 2,700,000 18,700,000 3,450,000 14,400,000 - - - -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 39,250,000 2,700,000 18,700,000 3,450,000 14,400,000
1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial 543,499,000 - - - - - 163,049,700 - - -
5 2 3 BELANJA MODAL 543,499,000 - - - - - 163,049,700 - - -
5 2 3 19 #N/A 235,499,000 - - - - - 70,649,700 - - -
5 2 3 19 07 #N/A 21,409,000 6,422,700
5 2 3 19 20 #N/A 214,090,000 64,227,000
5 2 3 20 #N/A 308,000,000 - - - - - 92,400,000 - - -
5 2 3 20 10 #N/A 28,000,000 8,400,000
5 2 3 20 20 #N/A 280,000,000 84,000,000
1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat 356,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 37,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 348,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 54,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
5 2 1 01 06 Honorarium petugas lapangan/pengawas 54,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 294,000,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 294,000,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,000,000 - - - 8,000,000 - - - - -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 8,000,000 - - - 8,000,000 - - - - -
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 8,000,000 8,000,000
1.02.1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 37,155,000 - 10,055,000 14,395,000 - - - 10,275,000 - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,310,000 - 650,000 1,360,000 - - - 300,000 - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 2,310,000 - 650,000 1,360,000 - - - 300,000 - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,110,000 50,000 1,060,000
5 2 1 01 04 Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber/moderator 1,200,000 600,000 300,000 300,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 34,845,000 - 9,405,000 13,035,000 - - - 9,975,000 - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 805,000 - 325,000 230,000 - - - 250,000 - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 805,000 325,000 230,000 250,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,275,000 - 875,000 400,000 - - - - - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,275,000 875,000 400,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1,800,000 - - 1,800,000 - - - - - -
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1,200,000 1,200,000
5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 600,000 600,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,215,000 - 1,435,000 2,855,000 - - - 1,925,000 - -
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 6,215,000 1,435,000 2,855,000 1,925,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 24,750,000 - 6,770,000 7,750,000 - - - 7,800,000 - -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24,750,000 6,770,000 7,750,000 7,800,000
1.02.1.02.01.16.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35,840,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 35,840,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 35,840,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35,840,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000 2,987,000
1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 4,220,000 - 4,220,000 - - - - - - -
1.02.1.02.01.17.02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 4,220,000 - 4,220,000 - - - - - - -
5 2 1 #N/A 300,000 - 300,000 - - - - - - -
73
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 1 03 #N/A 300,000 - 300,000 - - - - - - -
5 2 1 03 01 #N/A 300,000 300,000
5 2 2 #N/A 3,920,000 - 3,920,000 - - - - - - -
5 2 2 15 #N/A 3,920,000 - 3,920,000 - - - - - - -
5 2 2 15 01 #N/A 845,000 845,000
5 2 2 15 02 #N/A 3,075,000 3,075,000
1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 9,375,000 - - - - - - 2,700,000 6,675,000 -
1.02.1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 9,375,000 - - - - - - 2,700,000 6,675,000 -
5 2 2 #N/A 9,375,000 - - - - - - 2,700,000 6,675,000 -
5 2 2 03 #N/A 300,000 - - - - - - - 300,000 -
5 2 2 03 13 #N/A 300,000 300,000
5 2 2 06 #N/A 2,700,000 - - - - - - 2,700,000 - -
5 2 2 06 02 #N/A 2,700,000 2,700,000
5 2 2 15 #N/A 6,375,000 - - - - - - - 6,375,000 -
5 2 2 15 01 #N/A 6,375,000 6,375,000
1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 42,052,000 - 592,000 19,160,000 2,950,000 2,025,000 6,575,000 2,700,000 2,475,000 5,125,000
1.02.1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 2,392,000 - 592,000 - 225,000 225,000 225,000 450,000 450,000 225,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,392,000 - 592,000 - 225,000 225,000 225,000 450,000 450,000 225,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 142,000 - 142,000 - - - - - - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 142,000 142,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,250,000 - 450,000 - 225,000 225,000 225,000 450,000 450,000 225,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,250,000 450,000 225,000 225,000 225,000 450,000 450,000 225,000
1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 15,000,000 - - - 2,250,000 1,800,000 2,250,000 2,250,000 1,800,000 4,200,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,000,000 - - - 2,250,000 1,800,000 2,250,000 2,250,000 1,800,000 4,200,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 250,000 - - - - - - - - 250,000
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 250,000 250,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 12,500,000 - - - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,500,000
5 2 2 02 20 Belanja bantuan prothase kaki bagi penyandang cacat 12,500,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 3,500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 2,250,000 - - - 450,000 - 450,000 450,000 - 450,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,250,000 450,000 450,000 450,000 450,000
1.02.1.02.01.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 18,710,000 - - 18,710,000 - - - - - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3,080,000 - - 3,080,000 - - - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 200,000 - - 200,000 - - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 200,000 200,000
5 2 1 05 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga dari masyarakat 2,880,000 - - 2,880,000 - - - - - -
5 2 1 05 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 2,880,000 2,880,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 15,630,000 - - 15,630,000 - - - - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 460,000 - - 460,000 - - - - - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 460,000 460,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 320,000 - - 320,000 - - - - - -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 320,000 320,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8,400,000 - - 8,400,000 - - - - - -
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan 8,400,000 8,400,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 6,450,000 - - 6,450,000 - - - - - -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6,450,000 6,450,000
1.02.1.02.01.20.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5,950,000 - - 450,000 475,000 - 4,100,000 - 225,000 700,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5,950,000 - - 450,000 475,000 - 4,100,000 - 225,000 700,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5,950,000 - - 450,000 475,000 - 4,100,000 - 225,000 700,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2,300,000 450,000 475,000 450,000 225,000 700,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 3,650,000 3,650,000
1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 13,925,000 - 1,062,500 1,495,000 2,335,000 1,062,500 5,695,000 150,000 1,062,500 -
1.02.1.02.01.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 8,605,000 - 1,062,500 1,495,000 2,335,000 1,062,500 375,000 150,000 1,062,500 -
5 2 1 #N/A 300,000 - - - 150,000 - - 150,000 - -
5 2 1 03 #N/A 300,000 - - - 150,000 - - 150,000 - -
5 2 1 03 01 #N/A 300,000 150,000 150,000
5 2 2 #N/A 8,305,000 - 1,062,500 1,495,000 2,185,000 1,062,500 375,000 - 1,062,500 -
74
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 2 06 #N/A 1,495,000 - - 1,495,000 - - - - - -
5 2 2 06 02 #N/A 1,495,000 1,495,000
5 2 2 15 #N/A 6,810,000 - 1,062,500 - 2,185,000 1,062,500 375,000 - 1,062,500 -
5 2 2 15 01 #N/A 6,810,000 1,062,500 2,185,000 1,062,500 375,000 1,062,500
1.02.1.02.01.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 5,320,000 - - - - - 5,320,000 - - -
5 2 2 #N/A 5,320,000 - - - - - 5,320,000 - - -
5 2 2 01 #N/A 600,000 - - - - - 600,000 - - -
5 2 2 01 01 #N/A 600,000 600,000
5 2 2 06 #N/A 250,000 - - - - - 250,000 - - -
5 2 2 06 02 #N/A 250,000 250,000
5 2 2 11 #N/A 1,500,000 - - - - - 1,500,000 - - -
5 2 2 11 02 #N/A 1,500,000 1,500,000
5 2 2 15 #N/A 2,970,000 - - - - - 2,970,000 - - -
5 2 2 15 01 #N/A 2,970,000 2,970,000
1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 83,485,500 - 24,925,000 8,843,000 4,650,000 7,775,000 7,967,500 3,075,000 8,450,000 5,750,000
1.02.1.02.01.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 4,450,000 - 2,250,000 - 2,200,000 - - - - -
5 2 2 #N/A 4,450,000 - 2,250,000 - 2,200,000 - - - - -
5 2 2 01 #N/A 1,400,000 - 725,000 - 675,000 - - - - -
5 2 2 01 05 #N/A 50,000 50,000
5 2 2 01 06 #N/A 1,350,000 675,000 675,000
5 2 2 15 #N/A 3,050,000 - 1,525,000 - 1,525,000 - - - - -
5 2 2 15 01 #N/A 3,050,000 1,525,000 1,525,000
1.02.1.02.01.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 37,703,000 - 6,900,000 5,103,000 600,000 7,200,000 600,000 2,300,000 6,900,000 600,000
5 2 2 #N/A 37,703,000 - 6,900,000 5,103,000 600,000 7,200,000 600,000 2,300,000 6,900,000 600,000
5 2 2 01 #N/A 2,178,000 - - 2,178,000 - - - - - -
5 2 2 01 05 #N/A 2,178,000 2,178,000
5 2 2 06 #N/A 2,325,000 - - 2,325,000 - - - - - -
5 2 2 06 01 #N/A 2,325,000 2,325,000
5 2 2 08 #N/A 12,000,000 - 3,000,000 - - 3,000,000 - - 3,000,000 -
5 2 2 08 01 #N/A 8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5 2 2 08 04 #N/A 4,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 15 #N/A 21,200,000 - 3,900,000 600,000 600,000 4,200,000 600,000 2,300,000 3,900,000 600,000
5 2 2 15 01 #N/A 8,000,000 600,000 600,000 600,000 900,000 600,000 2,300,000 600,000 600,000
5 2 2 15 02 #N/A 13,200,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000
1.02.1.02.01.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 13,950,000 - - 2,740,000 400,000 - 4,760,000 - 100,000 4,350,000
5 2 1 #N/A 500,000 - - - - - - - - -
5 2 1 03 #N/A 500,000 - - - - - - - - -
5 2 1 03 01 #N/A 500,000
5 2 2 #N/A 13,450,000 - - 2,740,000 400,000 - 4,760,000 - 100,000 4,350,000
5 2 2 01 #N/A 100,000 - - - - - 100,000 - - -
5 2 2 01 01 #N/A 100,000 100,000
5 2 2 03 #N/A 600,000 - - - 200,000 - 100,000 - 100,000 100,000
5 2 2 03 07 #N/A 600,000 200,000 100,000 100,000 100,000
5 2 2 06 #N/A 360,000 - - 360,000 - - - - - -
5 2 2 06 01 #N/A 360,000 360,000
5 2 2 08 #N/A 1,500,000 - - 1,500,000 - - - - - -
5 2 2 08 01 #N/A 1,000,000 1,000,000
5 2 2 08 04 #N/A 500,000 500,000
5 2 2 15 #N/A 10,890,000 - - 880,000 200,000 - 4,560,000 - - 4,250,000
5 2 2 15 01 #N/A 7,440,000 880,000 200,000 4,560,000 800,000
5 2 2 15 02 #N/A 3,450,000 3,450,000
1.02.1.02.01.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 27,382,500 - 15,775,000 1,000,000 1,450,000 575,000 2,607,500 775,000 1,450,000 800,000
5 2 1 #N/A 2,400,000 - - 600,000 - - 600,000 - - 600,000
5 2 1 02 #N/A 2,400,000 - - 600,000 - - 600,000 - - 600,000
5 2 1 02 04 #N/A 2,400,000 600,000 600,000 600,000
5 2 2 #N/A 24,982,500 - 15,775,000 400,000 1,450,000 575,000 2,007,500 775,000 1,450,000 200,000
5 2 2 03 #N/A 400,000 - - 200,000 - - - 200,000 - -
75
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 2 03 07 #N/A 400,000 200,000 200,000
5 2 2 06 #N/A 157,500 - - - - - 157,500 - - -
5 2 2 06 02 #N/A 157,500 157,500
5 2 2 15 #N/A 24,425,000 - 15,775,000 200,000 1,450,000 575,000 1,850,000 575,000 1,450,000 200,000
5 2 2 15 01 #N/A 7,100,000 950,000 200,000 950,000 575,000 1,350,000 575,000 950,000 200,000
5 2 2 15 02 #N/A 17,325,000 14,825,000 500,000 500,000 500,000
1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 72,450,000 17,300,000 - 2,000,000 15,850,000 3,900,000 15,700,000 - - -
1.02.1.02.01.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 31,400,000 - - - - - 15,700,000 - - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300,000 - - - - - 150,000 - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 300,000 - - - - - 150,000 - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300,000 150,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 31,100,000 - - - - - 15,550,000 - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 900,000 - - - - - 450,000 - - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 600,000 300,000
5 2 2 01 02 Belanja dokumen/administrasi tender 300,000 150,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7,000,000 - - - - - 3,500,000 - - -
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 7,000,000 3,500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 23,200,000 - - - - - 11,600,000 - - -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23,200,000 11,600,000
1.02.1.02.01.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 41,050,000 17,300,000 - 2,000,000 15,850,000 3,900,000 - - - -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,550,000 - - 2,000,000 150,000 2,400,000 - - - -
5 2 1 01 Honorarium PNS 150,000 - - - 150,000 - - - - -
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 150,000 150,000
5 2 1 03 Uang Lembur 6,400,000 - - 2,000,000 - 2,400,000 - - - -
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 6,400,000 2,000,000 2,400,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 34,500,000 17,300,000 - - 15,700,000 1,500,000 - - - -
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,750,000 1,000,000 - - 1,000,000 750,000 - - - -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 2,750,000 1,000,000 1,000,000 750,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2,250,000 - - - 1,500,000 750,000 - - - -
5 2 2 06 01 Belanja cetak 1,000,000 1,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1,250,000 500,000 750,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 10,300,000 7,500,000 - - 2,800,000 - - - - -
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 10,300,000 7,500,000 2,800,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 19,200,000 8,800,000 - - 10,400,000 - - - - -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19,200,000 8,800,000 10,400,000
1.02.1.02.01.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya 3,437,574,926 - - 406,736,426 1,000,000 900,000 843,665,000 116,322,000 - -
1.02.1.02.01.25.01 Pembangunan puskesmas 2,356,724,077 - - 96,974,077 1,000,000 - 674,045,000 3,600,000 - -
5 2 3 BELANJA MODAL 2,356,724,077 - - 96,974,077 1,000,000 - 674,045,000 3,600,000 - -
5 2 3 23 #N/A 14,803,500 - - 14,803,500 - - - - - -
5 2 3 23 06 #N/A 14,803,500 14,803,500
5 2 3 26 #N/A 2,341,920,577 - - 82,170,577 1,000,000 - 674,045,000 3,600,000 - -
5 2 3 26 01 #N/A 299,670,577 82,170,577 1,000,000 63,095,000 3,600,000
5 2 3 26 03 #N/A 5,750,000
5 2 3 26 80 #N/A 2,036,500,000 610,950,000
1.02.1.02.01.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu 442,642,631 - - 239,954,131 - 900,000 - 112,222,000 - -
5 2 3 BELANJA MODAL 442,642,631 - - 239,954,131 - 900,000 - 112,222,000 - -
5 2 3 23 06 #N/A 2,245,000 2,245,000
5 2 3 26 01 #N/A 440,397,631 237,709,131 900,000 112,222,000
1.02.1.02.01.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 211,155,468 - - 51,755,468 - - 47,520,000 - - -
5 2 3 #N/A 211,155,468 - - 51,755,468 - - 47,520,000 - - -
5 2 3 26 #N/A 211,155,468 - - 51,755,468 - - 47,520,000 - - -
5 2 3 26 01 #N/A 52,755,468 51,755,468
5 2 3 26 03 #N/A 14,400,000 4,320,000
5 2 3 26 72 #N/A 144,000,000 43,200,000
1.02.1.02.01.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu 427,052,750 - - 18,052,750 - - 122,100,000 500,000 - -
5 2 3 BELANJA MODAL 427,052,750 - - 18,052,750 - - 122,100,000 500,000 - -
76
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6
5 2 3 26 #N/A 427,052,750 - - 18,052,750 - - 122,100,000 500,000 - -
5 2 3 26 01 #N/A 49,997,750 10,997,750 11,100,000 500,000
5 2 3 26 03 #N/A 7,055,000 7,055,000
5 2 3 26 80 #N/A 370,000,000 111,000,000
1.02.1.02.01.28 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1,500,000,000 108,520,500 114,770,500 108,520,500 109,020,500 113,005,500 116,520,500 268,770,500 109,020,500 109,020,500
1.02.1.02.01.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 1,500,000,000 108,520,500 114,770,500 108,520,500 109,020,500 113,005,500 116,520,500 268,770,500 109,020,500 109,020,500
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 81,300,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000
5 2 1 01 Honorarium PNS 81,300,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 81,300,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000 6,775,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,418,700,000 101,745,500 107,995,500 101,745,500 102,245,500 106,230,500 109,745,500 261,995,500 102,245,500 102,245,500
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 10,985,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 4,985,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 10,985,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 4,985,000 1,000,000 500,000 1,000,000 1,000,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 150,000,000 - - - - - - 150,000,000 - -
5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan 150,000,000 150,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,074,215,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000
5 2 2 03 15 Belanja jasa pemeriksa 1,074,215,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000 89,518,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24,250,000 - 6,250,000 - - - 7,500,000 10,250,000 - -
5 2 2 06 01 Belanja cetak 10,500,000 10,250,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 13,750,000 6,250,000 7,500,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10,600,000 - - - - - - - - -
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 9,600,000
5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 1,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 16,170,000 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 16,170,000 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500 687,500
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 132,480,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 132,480,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000 11,040,000
1.02.1.02.01.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1,695,572,500 92,806,000 674,243,500 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 95,061,000 92,806,000
1.02.1.02.01.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 2,930,000 225,000 - - - - - - 2,480,000 225,000
5 2 2 #N/A 2,930,000 225,000 - - - - - - 2,480,000 225,000
5 2 2 15 #N/A 2,930,000 225,000 - - - - - - 2,480,000 225,000
5 2 2 15 01 #N/A 2,930,000 225,000 2,480,000 225,000
1.02.1.02.01.32.03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1,692,642,500 92,581,000 674,243,500 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1,692,642,500 92,581,000 674,243,500 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1,692,642,500 92,581,000 674,243,500 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000
5 2 2 03 15 Belanja jasa pemeriksa 1,692,642,500 92,581,000 674,243,500 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000 92,581,000
JUMLAH ALOKASI BELANJA LANGSUNG PER BULAN 306,211,500 924,398,500 1,193,231,725 333,196,500 742,388,999 1,480,118,700 1,592,698,501 319,224,500 351,134,000
JUMLAH ALOKASI BELANJA LANGSUNG PER TRIWULAN Rp, 2,423,841,725 Rp, 2,555,704,199 Rp, 2,263,057,001
2,430,341,725 2,667,926,199 2,108,335,001
(6,500,000) (112,222,000) 154,722,000
77
AS PEMERINTAH DAERAH
H KABUPATEN NGADA
KESEHATAN
GGARAN KAS
ANGGARAN 2013
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
78
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
2,115,000 2,115,000 2,115,000
- - -
- - -
- - 6,900,000
6,900,000
- - -
- - 1,800,000
79
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
1,800,000
- - -
11,500,000 - 7,800,000
11,500,000 - 7,800,000
- - -
- - -
11,500,000 - 7,800,000
- - -
9,000,000 - -
9,000,000
- - -
2,500,000 - -
2,500,000
- - -
- - 7,800,000
4,500,000
3,300,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
12,150,000 - -
12,150,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
80
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
380,449,300 - -
380,449,300 - -
164,849,300 - -
14,986,300
149,863,000
215,600,000 - -
19,600,000
196,000,000
29,000,000 29,000,000 29,000,000
29,000,000 29,000,000 29,000,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000
4,500,000 4,500,000 4,500,000
24,500,000 24,500,000 24,500,000
24,500,000 24,500,000 24,500,000
- - -
- - -
- 2,430,000 -
- - -
- - -
- 2,430,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 2,430,000 -
2,430,000
2,987,000 2,987,000 2,983,000
2,987,000 2,987,000 2,983,000
2,987,000 2,987,000 2,983,000
2,987,000 2,987,000 2,983,000
- - -
- - -
- - -
81
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
450,000 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
450,000 - -
450,000 - -
- - -
- - -
450,000 - -
450,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 1,062,500 -
- 1,062,500 -
- - -
- - -
- 1,062,500 -
82
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
- - -
- 1,062,500 -
1,062,500
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
600,000 6,900,000 -
600,000 6,900,000 -
- - -
- - -
- 3,000,000 -
2,000,000
1,000,000
600,000 3,900,000 -
600,000 600,000
3,300,000
800,000 - 800,000
500,000 - -
500,000 - -
500,000
300,000 - 800,000
- - -
100,000 - -
100,000
- - -
- - -
200,000 - 800,000
200,000 800,000
83
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
- - -
2,000,000 - -
2,000,000
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
89,566,500
- 110,880,000 1,000,000
- 110,880,000 1,000,000
- 110,880,000 1,000,000
1,000,000
10,080,000
100,800,000
- 285,400,000 1,000,000
- 285,400,000 1,000,000
84
TRIWULAN IV
OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
7
- 285,400,000 1,000,000
26,400,000 1,000,000
259,000,000
108,020,500 108,020,500 126,789,500
108,020,500 108,020,500 126,789,500
6,775,000 6,775,000 6,775,000
6,775,000 6,775,000 6,775,000
6,775,000 6,775,000 6,775,000
101,245,500 101,245,500 120,014,500
- - -
- - -
- - 10,600,000
9,600,000
1,000,000
687,500 687,500 8,607,500
687,500 687,500 8,607,500
11,040,000 11,040,000 11,040,000
11,040,000 11,040,000 11,040,000
92,581,000 92,581,000 92,589,000
- - -
- - -
- - -
85
PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2019
PENGGUNA ANGGARAN :
a. Nama : AGUSTINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
b. NIP : NIP. 19700816 199203 1 012
c. Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada
(RKA - SKPD)
DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2019
RKA - SKPD Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah
RKA - SKPD 2.2.1 Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
1 2
4 PENDAPATAN DAERAH
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4 1 2 Retribusi Daerah
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 BELANJA
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 1 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 3 BELANJA MODAL
SURPLUS/(DEFISIT)
Disahkan Pada Tanggal, Januari 2014 #N/A
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I #REF! Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran,
Triwulan II #REF!
Triwulan III #REF!
Triwulan IV #REF!
Jumlah #REF! WILHELMUS PETRUS BATE,SH AGUSTINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
NIP. 196205151991021008 NIP. 19700816 199203 1 012
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasa:
1.
2.
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
89
3. Drs. Jawa Antonius , MM #N/A #N/A ……………………
90
RKA- SKPD
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
3,161,196,413
3,161,196,413
917,195,650
2,244,000,763
#REF!
18,353,298,000
18,353,298,000
#REF!
#REF!
#REF!
2,028,046,000
#REF!
……………………
……………………
91
……………………
……………………
92
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN PUBLIK
HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH 3,161,196,413
4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,161,196,413
4 1 2 Retribusi Daerah 917,195,650
4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 896,695,650
4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 896,695,650
Penerimaan Askes 1 Pkt 27,800,000 27,800,000
Penerimaan Non Askes (RRI & Non RRI) 1 Pkt 868,895,650 868,895,650
4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 20,500,000
4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20,500,000
Sewa Rumah Dinas 1 Pkt 20,500,000 20,500,000
4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2,244,000,763
4 1 4 05 Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisi Nilai Tukar Rupiah 30,978,263
4 1 4 05 02 Penerimaan potongan dari Jasa Pemberian Pekerjaan dan Jasa Lainnya 30,978,263
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga 1 Pkt 30,978,263 30,978,263
4 1 4 16 Penerimaan Lain-lain 2,213,022,500
4 1 4 16 01 Penerimaan Lain-lain 2,213,022,500
Penerimaan Jampersal 1 Pkt 1,692,462,500 1,692,462,500
Penerimaan Jamkesmas 1 Pkt 520,560,000 520,560,000
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
93
3. Drs. Jawa Antonius , MM #N/A #N/A ……………………
94
RKA- SKPD 1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- 3,161,196,413
- 3,161,196,413
- 917,195,650
- 896,695,650
- 896,695,650
27,800,000
868,895,650
- 20,500,000
- 20,500,000
20,500,000
- 2,244,000,763
- 30,978,263
- 30,978,263
30,978,263
- 2,213,022,500
- 2,213,022,500
1,692,462,500
520,560,000
3,161,196,413
TANDA TANGAN
……………………
95
……………………
……………………
96
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
18,353,298,000
18,353,298,000
18,353,298,000
14,577,312,920
2,510,817,560
12,066,495,360
903,562,517
150,527,494
753,035,023
158,145,000
158,145,000
-
1,148,634,500
43,511,000
1,105,123,500
302,575,000
94,900,000
207,675,000
904,544,940
138,111,480
766,433,460
358,297,264
73,932,963
284,364,301
225,859
42,503
183,356
18,353,298,000
TANDA TANGAN
……………………
……………………
98
Page 99
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2014
01 #N/A Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas tenaga kesehatan dengan peningkatan jenjang 0% 81,250,000 499,052,500 - 580,302,500
pendidikan
15 #N/A -
01 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya ketersediaan obat esensial dan perbekalan kesehatan untuk 100% 5,500,000 2,128,896,000 - 2,134,396,000
Puskesmas pelayanan kesehatan
05 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya pengetahuan Petugas/pengelola obat dan pelaku IRTP 95% 2,450,000 44,035,000 - 46,485,000
Puskesmas
16 #N/A -
01 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
02 #N/A 10 Puskesmas Meningkatnya jumlah pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui 0% 75,532,500 75,532,500
Puskesmas dan jaringannya
03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Dinas Kesehatan dan 0 0% - -
jaringannya Puskesmas
06 revitalisasi sitem kesehatan Dinas Kesehatan dan Meningkatnya cakupan pelayanan puskesmas prima 0% 13,690,000 51,241,000 64,931,000
Puskesmas
08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial Dinas Kesehatan dan 0 0% - -
Puskesmas
09 #REF! 1.02.01.14 0 0% 3,000,000 235,699,470 238,699,470
11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Dinas Kesehatan dan Meningkatnya jumlah,pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 95% 3,250,000 142,052,500 145,302,500
Puskesmas melaluipuskesmas dan jaringannya
14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan dan Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 80% - -
Puskesmas melalui Puskesmas dan jaringannya
17 #N/A -
02 #N/A Tersebar di 12 Kecamatan Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan 100% 600,000 6,845,000 7,445,000
melalui puskesmas dan jaringannya
19 #N/A -
Page 100
01 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya standar pelayanan kesehatan 84,000,000 4,590,000 88,590,000
Puskesmas
03 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
05 #N/A Dinas Kesehatan dan Tersedianya dokumen profil promkes 75,365,000 75,365,000
Puskesmas
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat -
01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 0% 17,375,000 17,375,000
Puskesmas
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 10 Puskesmas Meningkatkan status gizi balita 0% 23,900,000 23,900,000
03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat 9 Puskesmas Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 0% 2,400,000 58,850,000 61,250,000
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 0% 26,050,000 26,050,000
Puskesmas
21 #N/A -
01 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Kulaitas Lingkungan 100% 900,000 32,486,000 33,386,000
Puskesmas
03 #N/A 9 Kecamatan Meningkatanya Pengawasan Kulaitas Lingkungan 100% 65,700,000 65,700,000
22 #N/A -
01 #N/A 9 Kecamatan Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Mneular 100% 18,010,000 18,010,000
04 #N/A 14 Puskesmas Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 85% 104,013,000 104,013,000
05 #N/A 10 Puskesmas Meningkatnya Upaya Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 100% 1,000,000 19,630,000 20,630,000
Penyakit Menular
09 #N/A 14 Puskesmas Meningkatanya Survelance epidemiologi dan penanggulangan penyakit 100% 2,400,000 19,015,500 21,415,500
berpotensi wabah
10 #N/A 14 Puskesmas Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100% 4,200,000 84,276,000 88,476,000
23 #N/A -
01 #N/A Dinas Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 0% 600,000 43,700,000 44,300,000
02 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya standar pelayanan kesehatan 0% 4,450,000 19,300,000 23,750,000
Puskesmas
03 #N/A Dinas Kesehatan dan Meningkatnya standar pelayanan kesehatan 0% 6,700,000 53,675,000 60,375,000
Puskesmas
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana -
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
01 Pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan dan 0 0% 897,700,000 897,700,000
Puskesmas
02 Pembangunan puskesmas pembantu Dinas Kesehatan dan 0 0% - -
Puskesmas
14 #N/A Dinas Kesehatan dan 0 0% - -
Puskesmas
21 #N/A Dinas Kesehatan dan 0 0% 803,945,000 803,945,000
Puskesmas
28 #REF!
3 Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita #REF! meningkatnya cakupan pelayanan Anak Balita #REF! 400,000 9,770,000 10,170,000
6 Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut #REF! 16,865,000 8,055,000 24,920,000
Puskesmas
32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak -
01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Dinas Kesehatan dan Meningkatnya Kualitas pelayanan KIA 100% 1,200,000 1,200,000
Puskesmas
03 Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu Dinas Kesehatan dan Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas 0% 1,692,642,500 1,692,642,500
Puskesmas
JUMLAH BELANJA LANGSUNG #REF! #REF! Rp, 2,925,746,000 #REF!
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I #REF! Disahkan Pada Tanggal, Januari 2014 #N/A
Triwulan II #REF!
Page 101
Triwulan III #REF! Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran,
Triwulan IV #REF!
Jumlah #REF!
RKA-SKPD 2.2
6=(3x5)
###
2,040,000 - 2,040,000
- 81,600,000 81,600,000
- 326,401,000 326,401,000
- 85,600,000 85,600,000
- 59,716,630 59,716,630
- 31,298,250 31,298,250
- 18,900,000 18,900,000
- 180,100,000 180,100,000
- - -
858,150,000 - 858,150,000
52,295,892 - 52,295,892
- - -
- 583,302,500 580,302,500
- - -
2,128,396,000 6,000,000 2,134,396,000
2,450,000 46,485,000
- - -
#REF! #REF! #REF!
- - -
- - -
- 145,302,500 145,302,500
- - -
- - -
1,595,000 5,850,000 7,445,000
- - -
Page 103
4,590,000 84,000,000 88,590,000
- - -
5,675,000 11,700,000 17,375,000
- - -
3,211,000 30,175,000 33,386,000
22,265,500 - 21,415,500
- - -
- 44,300,000 44,300,000
- 23,750,000 23,750,000
- 60,375,000 60,375,000
- - -
897,700,000 - 897,700,000
- - -
- - -
- 10,170,000 10,170,000
- 400,000 500,000
- - -
1,692,642,500 - 1,692,642,500
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
105
3. Yohanes Vianey Siwe, SH #N/A #N/A ……………………
106
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 81,600,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Kinerja aparatur SKPD 100%
Masukan Jumlah Dana Rp 81,600,000
Keluaran Berfungsi/dipakainya telepon, Listrik dan air puskesmas dan kantor dinas kesehatan 11 paket
Hasil Meningkatnya Kegiatan Operasional kantor di bidang komuniksi, listrik dan air 5 sambungan
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG - ### 81,600,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - ### 81,600,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor - ### 81,600,000
5 2 2 03 01 Belanja telepon - ### 13,200,000
Biaya Langganan Telepon untuk kebutuhan :
- Dinas Kesehatan ( 5 Sambungan ) 12 bln 900,000 - 10,800,000 10,800,000
-Puskesmas 2 pusk x 12 bln 24 bln 100,000 - 2,400,000 2,400,000
5 2 2 03 02 Belanja air - ### 19,200,000
-Dinas Kesehatan 12 bln 200,000 - 2,400,000 2,400,000
-Puskesmas 14 pusk x 12 bln 168 bln 100,000 - 16,800,000 16,800,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik - ### 49,200,000
-Dinas Kesehatan 12 bln 800,000 - 9,600,000 9,600,000
-Puskesmas 11 pusk x 12 bln 132 bln 300,000 - 39,600,000 39,600,000
81,600,000
Disahkan Pada Tanggal, Januari 2014 #N/A
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp, 20,400,000 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran,
Triwulan II Rp, 20,400,000
Triwulan III Rp, 20,400,000
Triwulan IV Rp, 20,400,000
Jumlah Rp, 81,600,000 WILHELMUS PETRUS BATE,SH AGUSTINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
NIP. 196205151991021008 NIP. 19700816 199203 1 012
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
109
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 67,376,000
Biaya Pengadaan BBM mobil Dinas 1,800 ltr 6,500 11,700,000
Biaya Pelumas Dinas 80 ltr 135,000 10,800,000
Biaya Pengadaan BBM mobil Pusling Puskesmas 6,904 ltr 6,500 44,876,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
110
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
13,200,000 166,636,000
13,200,000 13,200,000
13,200,000 13,200,000
13,200,000 13,200,000
- -
13,200,000 13,200,000
- 103,376,000
- 103,376,000
- 30,000,000
- 30,000,000
- 64,400,000
111
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- 67,376,000
- 11,700,000
- 10,800,000
44,876,000
- -
- 6,000,000
- 6,000,000
166,636,000
ANDA TANGAN
…………………
…………………
……………………
112
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 85,600,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terjaminnya kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan dan dokumen keuangan 100%
Masukan Jumlah dana Rp 85,600,000
Keluaran Terlaksana kegiatan administrasi keuangan, dilaksananya kegiatan lembur 28 orang, 10 orqng
Hasil Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan 12 dokumen
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG -
5 2 1 BELANJA PEGAWAI -
5 2 1 01 Honorarium PNS -
5 2 1 01 03 Honorarium pengelola APBD -
Kuasa Pengguna Anggaran 1 org x 12 bln 12 OB 375,000 -
Pejabat Pembuat Komitmen 1 org x 12 bln 12 OB 400,000 -
Bendahara 1 org x 12 bln 12 OB 400,000 -
Pembantu Bendahara 3 org x 12 bln 36 OB 325,000 -
Bedahara Barang Dinkes 1 org x 12 bln 12 OB 325,000 -
Pejabat Penata Usaha Keuangan 1 org x 12 bln 12 OB 375,000 -
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Pembantu Bendahara (Puskesmas) 28 org x 12 bln 336 OB 150,000 -
5 2 1 03 Uang Lembur -
5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS -
Biaya Lembur Penyelesaian tugas kedinasan diluar jam kerja OJ 10,000 -
Biaya Lembur Penyelesaian Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan 10 org x 10 jam 100 OJ 10,000 -
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
### 85,600,000
### 85,600,000
### 84,600,000
### 84,600,000
4,500,000 4,500,000
4,800,000 4,800,000
4,800,000 4,800,000
11,700,000 11,700,000
3,900,000 3,900,000
4,500,000 4,500,000
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
50,400,000 50,400,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
- -
1,000,000 1,000,000
85,600,000
TANDA TANGAN
……………………
……………………
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 59,716,630
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terpenuhnya alat tulis Kantor Dinas dan Puskesmas 80%
Masukan Jumlah Dana Rp 59,716,630
Keluaran Terlaksananya pembelian ATK 11 paket
Hasil Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor di puskesmas dan Dinas kesehatan 80%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG - 59,716,630
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - 59,716,630
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis - 59,716,630
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor - 59,716,630
Dinas Kesehatan
- Kertas HVS 80 gr 40 Rim 47,080 - 1,883,200
- Kertas HVS F4 70 gr 90 Rim 45,770 4,119,300
- Kertas HVS A4 70 gr 20 Rim 45,770 915,400
- Tinta Data Print (Black) Canon 44 Dos 30,041 - 1,321,804
- Tinta Data Print (Coolor) Canon 20 Dos 30,041 - 600,820
- Map Teka 100 Bh 18,050 - 1,805,000
- Map Biasa 3 Pak 35,000 - 105,000
- Map Snelhekter Biasa 3 Pak 35,000 - 105,000
- Buku Kas Folio 5 Bh 20,500 - 102,500
- Buku Expedisi 10 Bh 7,850 - 78,500
- Buku Folio Bergaris 15 Bh 13,000 - 195,000
- Buku Agenda 5 Bh 20,027 - 100,135
- Toner Printer HP Laserjet 85 A 2 Bh 951,295 - 1,902,590
- Toner Printer HP Laserjet 35 A 1 Bh 951,295 - 951,295
- Toner Printer HP Laserjet 12 A 1 Bh 951,295 - 951,295
- Catridge (Black) Canon 5 Bh 275,375 - 1,376,875
117
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
- Catridge (Coolor) Canon 3 Bh 250,340 - 751,020
- Kertas Karbon 3 Dos 39,230 - 117,690
- Lem Takol 10 Btl 10,000 - 100,000
- Map Batik 10 Bh 6,800 - 68,000
- Pita Mesin Ketik 2 Bh 18,310 - 36,620
- Tinta Cap 5 Dos 11,770 - 58,850
- Blangko SPP/Pajak 10 Bh 40,055 - 400,550
- Hekter Sedang 5 Bh 50,068 - 250,340
- Hekter Kecil 5 Bh 25,034 - 125,170
- Kertas Fax 6 Bh 22,531 - 135,186
- Kertas Bufallo 2 Bh 50,000 - 100,000
- Blangko SPUM 10 Dos 85,116 - 851,160
- Peluru Hekter Besar (Jilid) 5 Dos 20,000 - 100,000
- Amplop Putih Panjang 15 Dos 23,540 - 353,100
- Amplop Coklat Besar 10 Bh 5,007 - 50,070
- Flakban Hitam 5 Bh 15,020 - 75,100
- Flakban Bening 3 Bh 15,020 - 45,060
- Tip-X 10 set 7,500 - 75,000
- Tissu Rol 20 Bh 3,500 - 70,000
- Bolpoin Pentel 4 Bh 60,000 - 240,000
- Anakan Bolpoin Pentel 8 Bh 25,000 - 200,000
Puskesmas 13 pkt 3,000,000 39,000,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
118
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
119
RKA- SKPD 2.2.1
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
59,716,630
59,716,630
59,716,630
59,716,630
1,883,200
4,119,300
915,400
1,321,804
600,820
1,805,000
105,000
105,000
102,500
78,500
195,000
100,135
1,902,590
951,295
951,295
1,376,875
120
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
751,020
117,690
100,000
68,000
36,620
58,850
400,550
250,340
125,170
135,186
100,000
851,160
100,000
353,100
50,070
75,100
45,060
75,000
70,000
240,000
200,000
39,000,000
59,716,630
TANGAN
121
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
……………
……………
……………………
122
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 31,298,250
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terjaminnya kesediaan Barang Cetak Kantor 85%
Masukan Jumlah dana Rp 31,298,250
Keluaran Terlaksananya kegiatan Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan 125.193 lembar
Hasil Meningkatnya pelaporan dan dokumentasi perkantoran 85%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG - ###
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - ###
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan - ###
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan - ###
Foto Copy Bahan-bahan keperluan kantor 125,193 Lbr 250 - 31,298,250
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
123
3. Yohanes Vianey Siwe, SH #N/A #N/A ……………………
124
RKA- SKPD 2.2.1
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
31,298,250
31,298,250
31,298,250
31,298,250
31,298,250
31,298,250
TANDA TANGAN
……………………
……………………
125
……………………
126
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 18,900,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terjaminnya Kelancaran pelaksanaan Operasional Kantor 90%
Masukan Jumlah Dana Rp 18,900,000
Keluaran Terlaksananya penyediaan makan kator, Terlaksananya penyediaan minum kator 540 OM, 1.080 OM
Hasil Meningkatnya kinerja aparatur SKPD 90%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG - 18,900,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - 18,900,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman - 18,900,000
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat - 18,900,000
Rapat Rutin Dinas Kesehatan Kabupaten - -
- Makan 45 org x 12 bln x 1 kl 540 OM 20,000 - 10,800,000
- Minum 45 org x 12 bln x 2 kl 1080 OM 7,500 - 8,100,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
127
3. Yohanes Vianey Siwe, SH #N/A #N/A ……………………
128
RKA- SKPD 2.2.1
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
18,900,000
18,900,000
18,900,000
18,900,000
-
10,800,000
8,100,000
18,900,000
TANDA TANGAN
……………………
……………………
129
……………………
130
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 180,100,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan program kesehatan. 90%
Masukan Jumlah Dana Rp 180,100,000
Keluaran Terlaksananya Kegiatan Koordinasi/pemantauan/evaluasi program kesehatan diluar daerah 7 lokasi
Hasil Meningkatnya Kinerja Aparatur SKPD 90%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah -
a. Dalam Pulau Flores -
- Gol. II 1 or X 2 hr X 3 Kl 6 OH 250,000 -
- Gol. III 1 or X 2 hr X 1 Kl 2 OH 300,000 -
- Gol. IV 1 or X 2 hr X 1 Kl 2 OH 325,000 -
b. Ke dan dari Propinsi -
- Gol III Lumpsum 1 or X 3 hr X 1 Kl OH 600,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl Tr 2,000,000 -
- Gol IV Lumpsum 1 or X 3 hr X 1 Kl OH 650,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl Tr 2,000,000 -
c. Ke dan dari Ibu kota Negara -
Rakontek DAK
- Gol. III Lumpsum 1 or X 5 hr X 2 Kl 10 OH 900,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 2 Kl 2 Tr 5,000,000 -
- Gol. IV Lumpsum 1 or X 5 hr X 2 Kl 10 OH 1,000,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 2 Kl 2 Tr 5,000,000 -
131
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl 1 Tr 5,000,000 -
- Gol. IV Lumpsum 1 or X 7 hr X 1 Kl 7 OH 1,000,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl 1 Tr 5,000,000 -
Mengurus Taspen
- Gol. II Lumpsum 1 or X 5 hr X 2 Kl 10 OH 550,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 2 Kl 2 Tr 2,000,000 -
Penyusunan E-Planing 2015
- Gol. III Lumpsum 1 or X 5 hr X 1 Kl 5 OH 600,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl 1 Tr 2,000,000 -
- Gol . IV Lumpsum 1 or X 5 hr X 1 Kl 5 OH 650,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl 1 Tr 2,000,000 -
132
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Transport 1 or X 1 Tr X 2 Kl Tr 4,000,000 -
f. Ke Batam -
- Gol. IV Lumpsum 1 or X 5 hr X 1 Kl OH 800,000 -
Transport 1 or X 1 Tr X 1 Kl Tr 7,000,000 -
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
3. Drs. Jawa Antonius , MM #N/A #N/A ……………………
133
RKA- SKPD 2.2.1
90%
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
180,100,000 180,100,000
180,100,000 180,100,000
180,100,000 180,100,000
180,100,000 180,100,000
- -
1,500,000 1,500,000
600,000 600,000
650,000 650,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
9,000,000 9,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
6,300,000 6,300,000
134
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
5,000,000 5,000,000
7,000,000 7,000,000
5,000,000 5,000,000
6,300,000 6,300,000
5,000,000 5,000,000
7,000,000 7,000,000
5,000,000 5,000,000
7,000,000 7,000,000
5,000,000 5,000,000
7,000,000 7,000,000
5,000,000 5,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5,500,000 5,500,000
4,000,000 4,000,000
3,000,000 3,000,000
2,000,000 2,000,000
3,250,000 3,250,000
2,000,000 2,000,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,800,000 7,800,000
8,000,000 8,000,000
- -
135
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- -
3,900,000 3,900,000
4,000,000 4,000,000
4,200,000 4,200,000
4,000,000 4,000,000
3,900,000 3,900,000
4,000,000 4,000,000
4,200,000 4,200,000
4,000,000 4,000,000
- -
- -
180,100,000
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
136
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.01.02.03 Pembangunan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 858,150,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja #N/A
Capaian Program
Masukan Rp 858,150,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 858,150,000 -
5 2 3 BELANJA MODAL 858,150,000
5 2 3 26 #N/A 858,150,000
5 2 3 26 01 #N/A 858,150,000 -
Belanja Penunjang
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa: Konstruksi Fisik (Gedung Sekretariat) 5 Orang 600,000 3,000,000
Honor Panitia PHO/FHO Fisik (Gedung Sekretariatu) 5 org x 1 kl 5 Orang 450,000 2,250,000
Honor Pejabat Pengadaan 1 OP 150,000 150,000
Penggandaan Dokumen Lelang 1 Pkt 1,000,000 1,000,000
Pelaksanaan Monev Kegiatan Fisik Konsktruksi 2014 :
Gol.III: 2 org x 1 lks x 2 kl 4 OH 250,000 1,000,000
Biaya Pematokan 1 0rg x 1 lks 1 Oh 250,000 250,000
PHO/FHO 2 org x 1 lks 2 Oh 250,000 500,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
858,150,000
858,150,000
858,150,000
858,150,000
3,000,000
2,250,000
150,000
1,000,000
1,000,000
250,000
500,000
850,000,000
858,150,000
……………………
……………………
……………………
……………………
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan : 1.02.1.02.01.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 52,295,892
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatanya penampilan fisik tempat kerja 95%
Masukan Jumlah Dana Rp 52,295,892
Keluaran Terlaksananya kegiatan pemeliharaan bagunan tempat kerja 11 sarana
Hasil Tersedia kualitas fisik dan bangunan tempat kerja semakin baik 95%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA
PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 52,295,892 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 52,295,892 -
5 2 2 01 Belanja bahan Habis Pakai 19,230,692
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik 1,786,250
- Kabel Rol 5 Bh 75,250 376,250
- Lampu Philips Jari (23 Watt) 10 Bh 50,500 505,000
- Fitting Lampu 10 Bh 5,250 52,500
- Stop Kontak 10 Bh 15,250 152,500
- Kabel 2 Rol 350,000 700,000
141
- Pahat Besi 1 bh 20,920 20,920
- Paku 1 Kg 20,000 20,000
- Gergaji 1 Bh 50,000 50,000
- Kran Air (1/2 ") 3 Bh 26,000 78,000
Belanja Bahan bangunan untuk pemeliharaan ringan puskesmas 10 pusk 2,570,000 25,700,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
142
RKA- SKPD 2.2.1
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
52,295,892
52,295,892
19,230,692
1,786,250
376,250
505,000
52,500
152,500
700,000
17,444,442
366,150
225,000
125,520
52,500
167,360
156,900
110,800
60,780
31,500
111,600
92,250
89,280
50,370
15,804,432
33,065,200
33,065,200
4,354,350
500,680
125,000
65,000
100,000
1,502,050
549,200
143
20,920
20,000
50,000
78,000
25,700,000
52,295,892
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
144
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 #N/A
Organisasi : 1.02.1.02.01 #N/A
Program : 1.02.1.02.01.05 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.05.01 #N/A
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 580,302,500
Jumlah Tahun n+1 : Rp 580,302,500
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya Kualitas tenaga kesehatan dengan peningkatan jenjang pendidikan
Masukan Tersedianya Dana Pendidikan Rp 580,302,500
34 orang
145
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
honor panitia UAP 1 pkt 1 PKT 3,000,000
5 2 1 02 Honorarium Non PNS -
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap -
Honor tenaga administrasi D-III Kebidanan di kab Ngada 2 org x 8 bln 16 OB 750,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis -
5 2 2 01 05 Belanja pealatan kebersihan dan bahan pembersih -
Belanja alat-alat kebersihan ruangan 1 Pkt 300,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material -
5 2 2 02 21 Belanja bahan makanan pasien/klien -
sabun bayi 1 lsn 1 lsn 50,000
Minyak Telon 1 lsn 1 lsn 60,000
Talk bayi 1 lsn 1 lsn 60,000
Minyak kayu putih 1 lsn 1 lsn 60,000
bethadin 1 lsn 1 lsn 50,000
Alkohol 1 lsn 1 lsn 15,000
Larutan Benedik 2 btl 2 btl 100,000
Asam Asetat 2 btl 2 btl 50,000
sabun cuci tangan 3 btl 3 btl 10,000
Plastik merah dan biru 2 lsn 2 lsn 10,000
Belanja bahan praktek pada UAP 1 pkt 1 pkt 2,000,000
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor -
5 2 2 03 02 Belanja air -
Belanja Pemakaian Jasa Air 8 bln 50,000
5 2 2 03 03 Belanja listrik -
Biaya Pemakaian Jasa Listrik 8 bln 100,000
5 2 2 03 12 Belanja transportasi dan akomodasi -
Biaya Penyusunan dokumen laporan UAS dan UTS 2 kl x 1 pkt 2 Pkt 100,000
Biaya Penyusunan laporan PKL Sanglah 2 gel x 1 kl 2 250,000
Biaya penyusunan soal UAP 5 or x 1 kl 5 150,000
Biaya Penyusunan laporan UAP 1 pkt 1 500,000
5 2 2 03 13 Belanja dokumentasi/publikasi -
Belanja Dokumentasi pada kegiatan PKL Sanglah 1 pkt 1 Pkt 500,000
5 2 2 03 14 Belanja dekorasi -
Biaya dekorasi dalam rangka wisuda 1 pkt 1 Pkt 1,500,000
146
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
UAS II 8 mk x 2 dsn x 1 pkt 16 pkt 15,000
Foto Copy soal ujian UAS & UTS -
UTS III 10 mk x 2 dsn x 1 pkt 20 pkt 15,000
UAS III 8 mk 2 dsn x 1 pkt 16 pkt 15,000
Foto Copy pada kegiatan PKL Sanglah-Denpasar 1 pkt 1 pkt 500,000
Foto copy soal UAP 1 pkt 1 pkt 1,500,000
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -
5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat -
- Sewa tempat praktek RS Sanglah-Denpasar 1 pkt 10,000,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -
5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai -
Belanja makan dosen dalam rangka bimbingan klinik 4 org x 18 hr x 1 kl 72 OM 20,000
Belanja minum dosen dalam rangka bimbingan klinik 4 org x 18 hr x 1 kl 72 OM 5,000
Belanja minum dosen dan pengelola Progsus 1 org x 3 hr x 32 mgg 96 OM 5,000
147
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Transport 2 org x 1 tr X 1 kl 2 OT 1800000
Lumpsum Golongan IV 2 org x 3 hr x 1 kl 6 OH 650,000
Petugas PPSDM dalam rangka wisuda di bajawa
Transport 1 org x 1 tr X 1 kl 1 OH 4,600,000
Lumpsum 1 org x 5 hr x 1 kl 5 OH 650,000
Petugas Dinas Kesehatan Prop NTT dalam rangka wisuda di bajawa
Transport 2 org x 1 tr X 1 kl 2 OH 1,800,000
Lumpsum 2 org x 3 hr x 1 kl 6 oh 550,000
Dosen Poltekkes Kupang dalam rangka wisuda di bajawa
Transport 10 org x 1 tr X 1 kl 10 OH 1,800,000
Lumpsum 10 org x 3 hr x 1 kl 30 oh 550,000
Transportasi darmawisata 2 gel x 1 kl 2 1,500,000
5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5 2 2 16 01 Belanja beasiswa tugas belajar D3 -
Bantuan SPP Mahasiswa Progsus DIII Kebidanan 33 org x 6 bln X 1 kl 198 OB 500,000
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan -
5 2 2 20 06 Belanja pemeliharaan aset tetap lainya -
Pemeliharaan komputer 1 bh 560,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
148
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
3. Yohanes Vianey Siwe, SH #N/A #N/A …
149
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
583,302,500 580,302,500
84,250,000 81,250,000
72,250,000 69,250,000
72,250,000 69,250,000
14,400,000 14,400,000
7,200,000 7,200,000
6,000,000 6,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
4,000,000 4,000,000
3,200,000 3,200,000
9,600,000 9,600,000
1,600,000 1,600,000
5,250,000 5,250,000
12,000,000 12,000,000
2,000,000 2,000,000
150
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
3,000,000 3,000,000
12,000,000 12,000,000
12,000,000 12,000,000
12,000,000 12,000,000
499,052,500 499,052,500
300,000 300,000
300,000 300,000
300,000 300,000
2,645,000 2,645,000
2,645,000 2,645,000
50,000 50,000
60,000 60,000
60,000 60,000
60,000 60,000
50,000 50,000
15,000 15,000
200,000 200,000
100,000 100,000
30,000 30,000
20,000 20,000
2,000,000 2,000,000
5,150,000 5,150,000
400,000 400,000
400,000 400,000
800,000 800,000
800,000 800,000
1,950,000 1,950,000
200,000 200,000
500,000 500,000
750,000 750,000
500,000 500,000
500,000 500,000
500,000 500,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 1,500,000
4,080,000 4,080,000
1,000,000 1,000,000
200,000 200,000
750,000 750,000
50,000 50,000
3,080,000 3,080,000
300,000 300,000
151
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
240,000 240,000
300,000 300,000
240,000 240,000
500,000 500,000
1,500,000 1,500,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
24,067,500 6,817,500
2,280,000 2,280,000
1,440,000 1,440,000
360,000 360,000
480,000 480,000
4,537,500 4,537,500
3,300,000 3,300,000
1,237,500 1,237,500
17,250,000 17,250,000
12,000,000 12,000,000
4,500,000 4,500,000
750,000 750,000
353,250,000 353,250,000
353,250,000 353,250,000
-
21,600,000 21,600,000
11,000,000 11,000,000
22,000,000 22,000,000
- -
4,600,000 4,600,000
3,250,000 3,250,000
- -
3,600,000 3,600,000
1,650,000 1,650,000
1,650,000 1,650,000
- -
5,400,000 5,400,000
8,250,000 8,250,000
- -
132,000,000 132,000,000
- -
46,000,000 46,000,000
32,500,000 32,500,000
152
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
3,600,000 3,600,000
3,900,000 3,900,000
4,600,000 4,600,000
3,250,000 3,250,000
3,600,000 3,600,000
3,300,000 3,300,000
18,000,000 18,000,000
16,500,000 16,500,000
3,000,000 3,000,000
99,000,000 99,000,000
99,000,000 99,000,000
99,000,000 99,000,000
- -
560,000 560,000
560,000 560,000
560,000 560,000
580,302,500
TANDA TANGAN
……………………
……………………
153
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
……………………
154
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.15 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.01 ###
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : ###
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya ketersediaan obat esensial dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan 100%
Masukan - Tersedianya dana Rp 2,134,396,000
- Panitia pengadaan dan Panitia Penerimaan 2 angkatan
- Sarana penyimpan obat dan perbekalan kesehatan
- Tenaga Pengelola Obat Puskesmas 13 0rang
- Tersedianya sarana pengolah data 2 unit
Keluaran - Terlaksananya kegiatan pengadaan paket obat obatan dan perbekalan kesehatan untuk :
Pelayanan Kesehatan Dasar (140 jenis) 140 jenis
- Terlaksananya kegiatan pendistribusian/pendropingan obat dan perbekalan kesehatan ke sarana pelayanan
kesehatan selama 1 tahun
- Terlaksananya kegiatan pengolahan data kefarmasian
Hasil - Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk penunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di sarana kesehatan kekosongan obat di sarana pelayanan kurang dari 10 %
- Terpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan di sarana pelayanan selama 1 tahun
155
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK
1 2 3 4 5
5 2 2 01 01 #N/A -
- Belanja alat tulis kantor untuk kepanitiaan 1 Pkt 500,000 -
5 2 2 02 #N/A 2,080,256,000
5 2 2 02 04 #N/A 199,296,000
- Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan P2M/KLB 1 Pkt 188,096,000 188,096,000
Pengadaan plastik klip 750 bungkus @Rp. 7000 1400 bungkus 8,000 11,200,000
5 2 2 02 25 #N/A 1,880,960,000
Belanja Obat Pelayanan Kesehatan Dasar dan P2M/KLB 1 Pkt 1,880,960,000 1,880,960,000
5 2 2 06 #N/A 7,500,000
5 2 2 06 02 #N/A 7,500,000
- Fotokopi dokumen/administrasi tender 1 Pkt 500,000 500,000
- Pengadaan kartu stok
14 puskesmas@100lembar Rp. 5.000 1400 lembar 5,000 7,000,000
5 2 2 11 #N/A 500,000
5 2 2 11 02 #N/A 500,000
- Biaya konsumsi rapat panitia 2 Pkt 250,000 500,000
5 2 2 15 #N/A 40,140,000
5 2 2 15 01 #N/A 36,340,000
- Biaya transport petugas Puskesmas ke Kabupaten dalam rangka pengambilan obat
12 pusk x 12 bln x 1 kl 144 OH 150,000 21,600,000
2 pusk x 12 bln x 1 kl 24 OH 90,000 2,160,000
- Biaya petugas dalam rangka bimtek ke sarana pelayanan kesehatan
Pusk. Riung, Maronggela, Inerie, rawangkalo -
Gol IV 1 org x 4 pusk x 2 hr x 1 kl 8 OH 275,000 2,200,000
Gol III 1 org x 4 pusk x 2 hr x 1 kl 8 OH 250,000 2,000,000
Gol II 1 org x 4 pusk x 2 hr x 1 kl 8 OH 225,000 1,800,000
Pusk. Waepana, Koeloda, Golewa,Laja, watumanu, Aimere, natarandang, watukapu
Gol IV 1 org x 8 pusk x 1 hr x 1 kl 8 OH 275,000 2,200,000
Gol III 1 org x 8 pusk x 1 hr x 1 kl 8 OH 250,000 2,000,000
Gol II 1 org x 8 pusk x 1 hr x 1 kl 8 OH 225,000 1,800,000
Pusk. Kota, Surisina
Gol III 2 org x 2 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 100,000 400,000
Gol II 1 org x 2 pusk x 1 hr x 1 kl 2 OH 90,000 180,000
5 2 2 15 02 #N/A 3,800,000
Biaya Perjalanan Dinas Ke Ibu Kota Propinsi
Biaya petugas dalam rangka tindak lanjut sampling obat guna rujukan pengujian mutu ke Balai POM
- Tiket ke Ibu Kota Propinsi 1 x PP 1 OT 2,000,000 2,000,000
- Lumpsum Gol. III = 1 Org x 3 hari 3 OH 600,000 1,800,000
TOTAL
156
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK
1 2 3 4 5
Rencana Penarikan Dana Per Triwulan
Triwulan I Rp, 320,159,400 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pengguna Anggaran,
Triwulan II Rp, 533,599,000
Triwulan III Rp, 1,067,198,000
Triwulan IV Rp, 213,439,600
Jumlah Rp, 2,134,396,000 WILHELMUS PETRUS BATE,SH AGUSTINUS NARU,SKM,M.Adm.Kes
NIP. 196205151991021008 NIP. 19700816 199203 1 012
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahas :
1.
2.
3.
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
157
RKA- SKPD 2.2.1
#N/A
%
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
6,000,000 2,134,396,000
5,500,000 5,500,000
5,500,000 5,500,000
3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
500,000 2,128,896,000
500,000 500,000
158
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
500,000 500,000
500,000 500,000
- 2,080,256,000
- 199,296,000
- 188,096,000
11,200,000
- 1,880,960,000
- 1,880,960,000
- 7,500,000
- 7,500,000
- 500,000
- 7,000,000
- 500,000
- 500,000
- 500,000
- 40,140,000
- 36,340,000
- 21,600,000
- 2,160,000
- -
- -
- 2,200,000
- 2,000,000
1,800,000
- 2,200,000
- 2,000,000
1,800,000
- 400,000
- 180,000
- 3,800,000
- 2,000,000
- 1,800,000
2,134,396,000
159
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
160
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.15 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.05 ###
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 46,485,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya pengetahuan Petugas/pengelola obat dan pelaku IRTP 100%
Masukan - Tersedianya dana Rp 46,485,000
Hasil - Meningkatnya pengawasan terhadap pendistribusian makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan bahan berbahaya lainnya
- Terpenuhinya produksi industri rumah tangga yang memenuhi syarat produksi
- Terpenuhinya Nomor PIRT dan Sertifikat bagi pemilik sarana industri rumah tangga
- Meningkatmya manajemen pengeloaan obat di puskesmas
Kelompok Sasaran Keg. Kios/toko; sarana dan pemilik produksi Industri Rumah Tangga (PIRT); pengelola obat puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
5 2 #N/A 46,485,000 -
5 2 1 #N/A 2,450,000 -
5 2 1 01 #N/A 2,450,000 -
5 2 1 01 01 #N/A 450,000 -
- Honor panitia pelatihan produksi industri rumah tangga (PIRT) 3 Orang 150,000 450,000
5 2 1 01 04 #N/A 2,000,000 -
- Honor Narasumber Pelatihan PIRT 1 pkt 2,000,000 2,000,000
5 2 2 #N/A 44,035,000 -
5 2 2 01 #N/A 360,000 -
5 2 2 01 01 #N/A 360,000 -
- Belanja ATK Untuk pelatihan pemilik Produksi industri rumah tangga (PIRT) -
- Notes 35 x 1 35 Bh 5,000 175,000
- Alat tulis 35 x 1 35 Bh 3,000 105,000
- Kertas HVS 80 gr 1 x 1 1 Rim 50,000 50,000
- Tinta printer 1 x 1 1 Dos 30,000 30,000
5 2 2 06 #N/A 650,000 -
5 2 2 06 02 #N/A 650,000 -
- Fotokopi materi pelatihan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) 1 Pkt 500,000 500,000 -
- Cettak sertifikat PIRT 30 Lbr 5,000 150,000
5 2 2 07 #N/A 8,500,000
5 2 2 07 02 #N/A
- Sewa Hotel 15 kmr x 2 hr 30 hr 250,000 7,500,000
5 2 2 07 03 #N/A
- sewa ruang pertemuan 2 hr 500,000 1,000,000
5 2 2 11 #N/A 9,450,000 -
5 2 2 11 04 #N/A 9,450,000 -
- Belanja makanan & minuman untuk peserta penyuluhan & pelatihan pemilik produksi Industri rumah tangga (PIRT)
35 org X 3 hr x 2 kl 210 Pkt 35,000 7,350,000
35 org X 3 hr x 2 kl 210 Pkt 10,000 2,100,000
5 2 2 15 #N/A 25,075,000 -
5 2 2 15 01 #N/A 23,425,000 -
- Pemeriksaan sarana Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT)
Kec. Riung, Riung Barat, Aimere Timur
Gol IV 1 org x 1 pusk x 2 hr x 1 kl 2 OH 450,000 900,000 -
Gol III 1 org x 1 pusk x 2 hr x 1 kl 2 OH 400,000 800,000 -
Gol II 1 org x 1 pusk x 2 hr x 1 kl 2 OH 350,000 700,000
Kec. Soa, Bajawa Utara, Golewa, Golewa Barat, Golewa Selatan, Aimere, Jerebuu,Wolomeze
Gol IV 1 org x 1 pusk x 1 hr x 1 kl 1 OH 450,000 450,000 -
Gol III 1 org x 4 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 400,000 1,600,000 -
Gol II 1 org x 3 pusk x 1 hr x 1 kl 3 OH 200,000 600,000
Kec. Bajawa
Gol III 1 org x 1 pusk x 1 hr x 1 kl 1 OH 200,000 200,000 -
Gol II 1 org x 1 pusk x 1 hr x 1 kl 1 OH 175,000 175,000 -
- Biaya transport peserta pelatihan pemilik produksi industri rumah tangga (PIRT)
30 org x 3 hr x 1 kl 90 OH 200,000 18,000,000 -
5 2 2 15 02 #N/A 1,650,000 -
Biaya Perjalanan Dinas Ke luar daerah dalam pulau Flores
Biaya petugas dalam rangka pelatihan untuk produksi industri rumah tangga (PIRT)
1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 550,000 1,650,000 -
TOTAL
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
46,485,000
2,450,000
2,450,000
450,000
450,000
2,000,000
2,000,000
44,035,000
360,000
360,000
-
175,000
105,000
50,000
30,000
650,000
650,000
500,000
150,000
8,500,000
7,500,000
1,000,000
9,450,000
9,450,000
7,350,000
2,100,000
25,075,000
23,425,000
900,000
800,000
700,000
450,000
1,600,000
600,000
200,000
175,000
18,000,000
1,650,000
1,650,000
46,485,000
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.15 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.08 Pemelihataan/Rehabilitasi Gedung Farmasi/Gudang Obat
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Terjaminnya mutu dan kenyamanan dalam penyimpanan obat 95%
Masukan Jumlah Dana Rp -
Keluaran Tersedianya Sarana penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan, Terlaksananya rehabilitasi gudang obat 1 unit, 1 paket
Hasil Tersedianya sarana penyimpanan obat 1 paket
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
5 2 #N/A - -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - -
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan - -
5 2 2 20 03 Belanja pemeliharaan tanah - -
- Biaya Pemeliharaan Gedung Farmasi 1 paket paket 3,000,000 - -
5 2 2 20 15 #N/A - -
- Biaya Pemeliharaan Gedung Farmasi 1 paket paket 30,000,000 - -
TOTAL
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
167
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
168
RKA- SKPD 2.2.1
#N/A
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
-
-
-
-
-
-
-
-
TANDA TANGAN
……………………
169
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
……………………
170
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.15 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kefarmasian
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya sistem administrasi kefarmasian 100%
Masukan Jumlah Dana Rp -
Keluaran Tersedianya Komputer 2 unit
Hasil Terpenuhinya sarana pengolahan data Kefarmasian 1 Paket
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
5 2 #N/A - -
5 2 3 #N/A - -
5 2 3 12 #N/A - -
5 2 3 12 02 #N/A - -
- Biaya pengadaan komputer : 2 paket paket 1,545,455 - -
5 2 3 12 32 #N/A - -
- Biaya pengadaan komputer : 2 Unit paket 15,454,545 - -
TOTAL
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
171
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN PUBLIK PEGAWAI
1 2 3 4 5
172
RKA- SKPD 2.2.1
#N/A
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
-
-
-
-
-
-
-
-
TANDA TANGAN
……………………
173
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
……………………
174
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.16 ###
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.02 ###
Lokasi Kegiatan : 10 Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 32,700,000
Jumlah Tahun n : Rp 75,532,500
Jumlah Tahun n+1 : Rp 46,860,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya jumlah pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya
Masukan Tersedianya Dana Rp, 75,532,500-
Keluaran Supervisi dan bimtek sistim Rujukan, pencatatan dan pelopran rujukan serta kepatuhan SOP Rujukan Tk. Desa 70 desa
Adanya Konsultasi Petugas Kabupaten ke Propinsi 2 kali
Adanya Monev Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 14 puskesmas
Adanya Pelayanan Pertama pada kecelakaan 4 paket
Adanya biaya Makan Minum Pasien Rawat Nginap 3 puskesmas
Adanya Validasi data Puskesmas 10 Puskesmas
Hasil Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 80%
Kelompok Sasaran Keg. Masyarakat
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 9,372,500
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,372,500
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 612,500
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 612,500
- Biaya ATK Peserta Rakor Lintas Dinkes, RS dan Pusk -
Bolpoint Peserta 5 dos 22,500 112,500
Note Blok Peserta 5 lsn 50,000 250,000
ATK panitia Rakor Lintas Dinkes, RS dan Pusk 1 pkt 250,000 250,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 500,000
Biaya Penggandaan Rakor Lintas Dinkes, RS dan Pusk. 1 pkt 500,000 500,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,860,000
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan 2,860,000
Biaya Makan dan Minum peseeta Sosialisasi Sistim Rujukan, Pencatatan dan Pelaporan dan SOP Rujukan 1,300,000
Makan 4 pusk x 10 org x 1 kl 40 OM 25,000 1,000,000
Minum 4 pusk x 10 org x 1 kl 40 OM 7,500 300,000
Biaya Makan dan Minum pada Rakor lintas Dinkes,RS dan Puskesmas 1,560,000
175
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Makan 48 org x 1 kl 48 OM 25,000 1,200,000
Minum 48 org x 1 kl 48 OM 7,500 360,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 5,400,000
5 2 2 02 20 Belanja bantuan prothase kaki bagi penyandang cacat 5,400,000
Belanja Bahan Makanan Pasien untuk Puskesmas Rawat Nginap 3 pusk x 10 ps x 3 hr x 3 kl 270 OM 20,000 5,400,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
- Supervisi dan Bimtek sistim rujukan,Pencatatan dan Pelaporan, serta Kepatuhan SOP Rujukan
Perjalanan Petugas puskesmas Ke Desa 2 org x 70 ds x 2 Hr 280 OH 100,000
- Pendampingan Minilokakarya
Transport petugas 1 org x 2x x 2 Pusk x 1 hr 4 OH 100,000
1 org x 2x x 8 Pusk x 1 hr 16 OH 250,000
1 org x 2x x 4 Pusk x 2 hr 16 OH 250,000
- Monev Penjaringan Anak Sekolah
Perjalanan Petugas Kabupaten Ke Puskesmas
-Gol III 1 org x 2 hr x 4 pusk 8 OH 250,000
-Gol III 1 org x 1 hr x 8 pusk 8 OH 250,000
-Gol III 1 org x 1 hr x 2 pusk 2 OH 80,000
- Sosialisasi sistim rujukan,Pencatatan dan Pelaporan dan SOP Rujukan di empat Pusk. Baru (Inerie, Golbar,Golsel,Rawangkalo)
Perjalanan Petugas Kabupaten Ke Puskesmas
-Gol IV 1 org x 1 pusk x 2 Hr 2 OH 275,000
-Gol III 1 org x 1 pusk x 2 Hr 2 OH 250,000
-Gol III 1 org x 2 pusk x 1 Hr 2 OH 250,000
-Transport Peserta dari Desa 5 org x 4 pusk x 1 Hr 20 OH 100,000
- Rakor lintas Dinkes, RS dan Puskesmas dan Para Camat
Baya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Golongan IV 1 org x 2 hr x 4 Kec 8 OH 250,000
Golongan IV 1 org x 1 hr x 7 kec 7 OH 250,000
Golongan IV 1 org x 1 hr x 1 kec 1 OH 100,000
Golongan III 2 or x 2 hr x 4 pusk 16 OH 100,000
Golongan III 2 or x 1 hr x 8 Pusk 16 OH 250,000
Golongan III (dalam kota 2 Pusk,RS dan Dinkes) 20 or x 1 hr 20 OH 250,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
177
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
66,160,000 75,532,500
66,160,000 75,532,500
- 1,112,500
- 612,500
- -
112,500
250,000
250,000
- 500,000
500,000
500,000
2,860,000
2,860,000
1,300,000
1,000,000
300,000
1,560,000
178
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
1,200,000
360,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000
66,160,000 66,160,000
58,560,000 58,560,000
28,000,000 28,000,000
28,000,000 28,000,000
8,400,000 8,400,000
400,000 400,000
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
4,160,000 4,160,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
160,000 160,000
3,550,000 3,550,000
550,000 550,000
500,000 500,000
500,000 500,000
2,000,000 2,000,000
14,450,000 14,450,000
2,000,000 2,000,000
1,750,000 1,750,000
100,000 100,000
1,600,000 1,600,000
4,000,000 4,000,000
5,000,000 5,000,000
7,600,000 7,600,000
7,600,000 7,600,000
4,000,000 4,000,000
3,600,000 3,600,000
75,532,500
179
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
180
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH #N/A
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program
Masukan Rp -
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG - -
5 2 3 BELANJA MODAL - -
5 2 3 26 #N/A - -
5 2 3 26 01 #N/A - -
Retensi Pembangunan dan Pemeliharaan gedung Tempat kerja (2005-2007) pkt 22,135,900 -
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
181
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
182
#N/A
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
-
-
-
-
-
TANDA TANGAN
……………………
……………………
183
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
……………………
184
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 #N/A
Organisasi : 1.02.1.02.01 #N/A
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.06 revitalisasi sitem kesehatan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 64,931,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya cakupan pelayanan puskesmas prima
Masukan Tersedianya dana Rp 64,931,000
Keluaran
mendorong masyarakat dan ( pengguna pelayanan ) untuk secara jujur dan terbuka berani menyalurkan/menyampaikan ( keluhan) secara konstruktif 3 Puskesmas ( Maronggela,Kota dan Surisina)
185
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 1 05 Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga dari masyarakat 9,000,000 -
5 2 1 05 02 Uang untuk diberikan kepada masyarakat 9,000,000 -
uang saku untuk peserta desa puskesmas Maronggela 10 ds x 8 or x 1 kl 80 0r 25,000 2,000,000 -
uang saku untuk peserta desa puskesmas Surisina 11 ds x 8 or x 1 kl 88 0r 25,000 2,200,000 -
uang saku untuk peserta briefing surveyor 2 pusk x 5 or x 1 kl 10 0r 25,000 250,000 -
uang saku untuk petugas survey keluhan pengguna layanan 2 pusk x 7 or x 13 hr 1 kg 182 or 25,000 4,550,000 -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,237,000 10,222,500
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2,530,000 -
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 2,530,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan sosialisasi dan pembentukan BPP Puskesmas Reformasi 2 pusk x 1 pkt x 1 kl 2 pkt 150,000 300,000 -
Alat Tulis kantor Kegiatan Lokakarya analisis internal ;
Spidol Warna 2 pusk x 2 ls x 1 kl 4 lusin 15,000 60,000 -
Kertas Manila 2 pusk x 20 lb x 1 kl 40 lusin 1,000 40,000 -
Lakban 2 pusk x 4 bh x 1 kl 8 lusin 15,000 120,000 -
HVS 2 pusk x 2 rim x 1 kl 4 lusin 50,000 200,000 -
Tinta Printer 2 pusk x 1 set x 1 kl 2 lusin 35,000 70,000 -
Gunting 2 pusk x 2 bh x 1 kl 4 bh 10,000 40,000 -
Metaplan 2 pusk x 2 rim x 1 kl 4 rim 60,000 240,000 -
spidol snowmen 2 pusk x 1 ls x 1 kl 2 lusin 60,000 120,000 -
ATK Peserta Puskesmas Kota dan Maronggela 1 pusk x 10 ds x 8 0r 80 0r 5,000 400,000 -
ATK Peserta Puskesmas Surisina 1 pusk x 11 ds x 8 0r 88 0r 5,000 440,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan penyusunan kuesioner dan uji coba 2 pusk x 1 pkt x 1 kl 2 pkt 100,000 200,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan briefing surveyor 2 pusk x 1 pkt x 1 kl 2 pkt 50,000 100,000 -
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan survey keluhan pengguna layanan 2 pusk x 1 pkt x 1 kl 2 pkt 100,000 200,000 -
ATK Monitoring dan Pengawasan/Pembinaan Sarkes Swasta Pkt 250,000 -
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 160,000 -
5 2 2 05 03 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 160,000 -
Belanja BBM Kegiatan Lokakarya Analisis internal
Puskesmas Maronggela 10 ltr x 2 hari x 1 kl 20 ltr 8,000 160,000 -
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24,697,000 -
5 2 2 06 01 Belanja cetak 15,240,000 -
Pelayanan kesehatan dasar 15,240,000
- Pengadaan buku Pedoman sistim rujukan 18 pkt 180,000 3,240,000
- Cetak barner Klasifikasi Kelas Ibu (pusk dan Dinkes) 1 lbr x 15 lks 15 lbr 100,000 1,500,000
- Cetak Liftlet Kelompok Kasus Ibu hamil ,melahirkan dan BBLR 6 jns x 15 lks x 10 bh 900 lbr 5,000 4,500,000
- Cetak Bagan Alur Pelayan Ibu Hamil 5 lbr x 15 lks 75 lbr 80,000 6,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 9,457,000 -
Reformasi puskesmas 1,100,000
- Fotocopy materi pembentukan BPP Puskesmas Reformasi 2 pusk x 1 pkt 2 pkt 200,000 400,000 -
- Fotocopy Materi Lokakarya Analisis Internal 2 pusk x 100 lb 200 lbr 250 50,000 -
- Fotocopy kegiatan penyusunan kuesioner dan uji coba 1 pusk x 5 lb x 20 spl 100 lbr 250 25,000 -
- Fotocopy kuesioner survey keluhan pengguna layanan 1 pusk x 5 lbr x 500 smpl x 1 kl 2,500 lbr 250 625,000 -
186
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 7,600,000 10,222,500
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan 7,600,000 10,222,500
Makam Minum peserta dan fasilitaor Pembentukan BPP Pusk.Reformasi 2 Pusk x 45 org x 2 hr x 1 kl 180 OM 27,500 4,950,000
Makam Minum Panitia dan fasilitator Lokakarya analisis internal 2 Pusk x 10 org x 2 hr x 1 kl 40 OM 27,500 1,100,000
Makam Minum Panitia dan fasilitator Penguatan SDM 2 Pusk x 5 org x 2 hr x 1 kl 20 OM 27,500 550,000
Makam Minum peserta ; Hari Pertama Kegiatan Lokakarya analisis internal 0 - -
Makan 3 Pusk x 20 org x 2 hr x 1 kl 120 OM 20,000 2,400,000 -
Minum 3 Pusk x 20 org x 2 hr x 2 kl 240 OM 5,000 1,200,000 -
Makam Minum peserta ; Hari Pertama Kegiatan Penguatan SDMPusk Reform 0 - -
Makan 2 Pusk x 20 org x 2 hr x 2 kl 160 OM 20,000 3,200,000 -
Minum 2 Pusk x 20 org x 2 hr x 2 kl 160 OM 5,000 800,000 -
Makam Minum peserta dan fasilitaor penyusunan kuesioner dan uji coba 1 Pusk x 13 or x 2 hr x 1 kl 26 OM 27,500 715,000
Makam Minum peserta dan fasilitaor kegiatan briefing surveyor 1 Pusk x 10 or x 1 hr x 1 kl 10 OM 27,500 275,000
Makam Minum petugas puskesmas dalam rangka rekap hasil survey 1 Pusk x 1 or x 13 hr x 1 kl 13 OM 27,500 357,500
Makam Minum petugas surveyor dalam rangka survey 1 Pusk x 7 or x 13 hr x 1 kl 91 OM 25,000 2,275,000
Pertemuan Pembahasan/expose Hasil Monitoring/Pengawasan - -
* Makan 30 or x 1 Pert. x 1 kl OM 20,000 -
* Minum 30 or x 1 Pert. x 1 kl OM 7,500 -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 25,250,000 -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 25,250,000 -
Perjalanan Dinas Dalam Rangka sosialisasi dan pembentukan BPP Puskesmas Reformasi :
Puskesmas Surisina Fasilitator Kab : Golongan III 3 or x 3 hr x 1 kg x 1 kl 9 OH 100,000 900,000 -
Puskesmas Kota Fasilitator Kab : Golongan III 3 or x 3 hr x 1 kg x 1 kl 9 OH 100,000 900,000 -
Akomodasi Mentor di Puskesmas Maronggela 1 or x 3 hr x 1 kg x 2 kl 6 OH 100,000 600,000 -
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Lokakarya Analisis Internal :
Puskesmas Maronggela Fasilitator Kab : Golongan III 2 or x 1 lks x 3 hr x 1 kl 6 OH 250,000 1,500,000 -
Fasilitator Pusk Gol III 2 or x 1 lks x 2 hr x 1 kl 4 OH 100,000 400,000 -
Mentor Pusk. Reformasi 1 or x 1 lks x 3 hr x 1 kl 3 OH 250,000 750,000 -
Puskesmas Surisina Fasilitator Kab : Golongan III 2 or x 1 lks x 3 hr x 1 kl 6 OH 100,000 600,000 -
Fasilitator Pusk Gol III 2 or x 1 lks x 2 hr x 1 kl 4 OH 100,000 400,000 -
Mentor Pusk. Reformasi 1 or x 1 lks x 3 hr x 1 kl 3 OH 100,000 300,000 -
Transportasi Peserta sosialisasi dan pemebntukan BPP : - -
Puskesmas Surisina 40 or x 1 tr x 1 kl 40 OH 75,000 3,000,000 -
Puskesmas Kota 40 or x 1 tr x 1 kl 40 OH 75,000 3,000,000 -
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penguatan SDM Puskesmas Reformasi :
Puskesmas Surisina Fasilitator Kab : Golongan III 3 or x 3 hr x 1 kg x 2 kl 18 OH 100,000 1,800,000 -
Puskesmas Maronggela Fasilitator Kab : Golongan III 3 or x 3 hr x 1 kg x 2 kl 18 OH 250,000 4,500,000 -
Akomodasi Mentor di Puskesmas Maronggela 1 or x 3 hr x 1 kg x 2 kl 6 OH 150,000 900,000 -
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan kuesioner dan uji coba :
Puskesmas Kota Fasilitator Kab : Golongan III 2 or x 2 hr x 1 kg x 1 kl 4 OH 100,000 400,000 -
Akomodasi Mentor di Kota 1 or x 1 hr x 1 kg x 1 kl 1 OH 100,000 100,000 -
Perjalanan Dinas Dalam Rangka kegiatan briefing survyor :
Puskesmas Kota Fasilitator Kab : Golongan III 1 or x 1 hr x 1 kg x 1 kl 1 OH 100,000 100,000 -
Fasilitator Puskesmas 3 Pusk x 1 hr x 1 kg x 1 kl 3 OH 100,000 300,000 -
Transportasi Surveyor untuk uji coba 1 pusk x 5 or x 1 ot x 1 kl 5 OT 50,000 250,000 -
Transportasi petugas surveyor 1 pusk x 7 or x 13 hr x 1 kl 91 OT 50,000 4,550,000 -
-.Monitoring/Pengawasan Sarkes dan Praktik Swasta - -
* Golongan III 2 or x 8 pkm x 1 Hr x 1 kl OH 250,000 -
187
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
* Golongan III 2 or x 2 pkm x 1 Hr x 1 kl OH 100,000 -
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
188
RKA- SKPD 2.2.1
Target Kinerja
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
64,931,000
13,690,000
4,100,000
4,100,000
1,200,000
2,000,000
400,000
200,000
300,000
1,200,000
590,000
590,000
200,000
390,000
189
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
9,000,000
9,000,000
2,000,000
2,200,000
250,000
4,550,000
51,241,000
2,530,000
2,530,000
300,000
60,000
40,000
120,000
200,000
70,000
40,000
240,000
120,000
400,000
440,000
200,000
100,000
200,000
-
160,000
160,000
160,000
5,478,500
5,478,500
3,240,000
1,500,000
4,500,000
6,000,000
5,078,500
400,000
50,000
25,000
625,000
2,352,000
588,000
336,000
1,102,500
190
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
17,822,500
17,822,500
4,950,000
1,100,000
550,000
-
2,400,000
1,200,000
-
3,200,000
800,000
715,000
275,000
357,500
2,275,000
-
-
25,250,000
25,250,000
900,000
900,000
600,000
1,500,000
400,000
750,000
600,000
400,000
300,000
-
3,000,000
3,000,000
1,800,000
4,500,000
900,000
400,000
100,000
100,000
300,000
250,000
4,550,000
-
191
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
-
64,931,000
TANGAN
…………
…………
……………………
192
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH #N/A
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.08 Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program
Masukan Rp -
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG - - -
5 2 3 BELANJA MODAL - - -
5 2 3 19 #N/A - - -
5 2 3 19 07 #N/A - - -
Pengadaan alat kesehatan PONED pt 21,409,000 - - -
5 2 3 19 20 #N/A - - -
Pengadaan alat kesehatan PONED pt 214,090,000 - - -
5 2 3 20 #N/A - - -
5 2 3 20 10 #N/A - - -
Pengaadaan alat Ssanitarian Kit pt 28,000,000 - - -
5 2 3 20 20 #N/A - - -
Pengaadaan alat Ssanitarian Kit pt 280,000,000 - - -
-
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
193
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PUSKESMAS RIUNG
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisas : 1.02.01.14 UPTD Puskesmas Riung
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program
Masukan Rp 244,620,000
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keg.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium PNS
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Insentif Pengelolah dana JKN
Honor panitia pelaksana kegiatan 12 OH 250,000
194
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
tinta printer epson 664 bk warna 15 botol 135,000
Map order/Teka 24 buah 28,600
Buku tulis folio 100 lembar 12 buah 22,880
Tinta DP 40 12 tube 37,000
Tinta DP 41 12 tube 37,000
Catride printer canon hitam 8 buah 316,400
Catride printer canon warna 8 buah 342,800
Spidol snowmen permanent 10 batang 9,130
Spidol snowmen White Board 20 batang 9,130
Amplop Lem 5 pak 28,600
Tinta DP 40 10 tube 37,000
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material
5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan
Belanja bahan obat-obatan kesehatan dan BHP 1 Paket 24,462,000
195
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 05 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor - - -
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
196
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 3 28 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
197
SEBELUM PERUBAHAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
198
RKA- SKPD 2.2.1
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
244,620,000
3,000,000
3,000,000
235,699,470
20,007,580
13,692,620
1,510,080
223,080
2,025,000
199
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
2,025,000
686,400
274,560
444,000
444,000
2,531,200
2,742,400
91,300
182,600
143,000
370,000
514,800
514,800
690,000
90,000
600,000
5,110,160
274,560
85,800
392,700
253,000
457,600
320,100
343,200
171,600
228,800
220,000
418,000
1,944,800
24,462,000
24,462,000
24,462,000
200
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
9,128,150
9,128,150
9,128,150
9,128,150
5,314,500
5,314,500
322,500
4,992,000
584,760
584,760
584,760
12,030,480
-
6,015,240
6,015,240
17,400,000
17,400,000
15,000,000
2,400,000
146,772,000
146,772,000
146,772,000
201
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
5,920,530
5,920,530
5,920,530
244,620,000
202
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
203
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 145,302,500
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya jumlah,pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melaluipuskesmas dan jaringannya 95%
Masukan Tersedianya dana Rp 145,302,500
Keluaran Jumlah bidan yang memahami pelaksanaan kelas ibu hamil 16 bidan
Tenaga bidan yang mengikuti pertemuan berkala bidan 100 bidan
Adanya RTL hasil AMP tk kabupaten 1 dokumen
Adanya data KIA hasil validasi 10 Dokumen
204
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6
@. Pertemuan Berkala Bidan tingkat kab.
-. ATK Panitia 1 pt x 1 keg x 1 kl 1 Pt 300,000
-. ATK Peserta 1 angk x 60 org x 1 hr x 1 kl 60 Ok 7,500
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan -
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan -
@. Pertemuan Berkala bidan tingkat kabupaten
- Penggandaan Materi 60 org x 1 pt x 1 kl 60 pt 15,000
@. Pertemuan AMP Sosial tingkat puskesmas
- Penggandaan Materi 185 bh x 1 pt x 1 kl 185 pt 12,500
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman -
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat -
@. Pertemuan Berkala Bidan
,- Makan Peserta 60 org x 1 hr x 1 kl x 1 keg. 60 Ok 25,000
,- Minum Peserta 60 org x 1 hr x 2 kl x 1 keg. 120 Ok 7,500
- Makan Narasumber,Fasilitator, Panitia 5 org x 1 hr x 1 kl x 1 keg. 5 Ok 25,000
-. Minum Narasumber,Fasilitator, panitia 5 org x 1 hr x 2 kl x 1 keg. 10 Ok 7,500
@. Pertemuan AMP Sosial tingkat puskesmas
,- Makan Peserta 14 pusk x 60 org x 1 hr x 1 kl x 1 keg. 840 Ok 25,000
,- Minum Peserta 14 pusk x 60 org x 1 hr x 2 kl x 1 keg. 1680 Ok 7,500
- Makan Narasumber kabupaten 14 pusk x 3 org x 1 hr x 1 kl x 1 keg. 42 Ok 25,000
-. Minum Narasumber kabupaten 14 pusk x 3 org x 1 hr x 2 kl x 1 keg. 84 Ok 7,500
- Makan Panitia 14 pusk x 2 org x 1 hr x 1 kl x 1 keg. 28 Ok 25,000
-. Minum , panitia 14 pusk x 2 org x 1 hr x 2 kl x 1 keg. 56 Ok 7,500
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
@. Pertemuan Berkala Bidan tk kabupaten
- transport Peserta dalam kota 20 org x 1 kl x 1 hr x 1 keg 20 oh 100,000
Peserta Luar kota
Gol III 20 org x 1 kl x 1 hr x 1 keg 20 oh 200,000
Gol II 20 org x 1 kl x 1 hr x 1 keg 20 oh 175,000
Transport Panitia, fasilitator dan Narasumber 6 org x 1 kl x 1 hr x 1 keg 6 oh 100,000
@. Perjalanan dalam rangka AMP Sosial tingkat puskesmas
Pusk luar kota Jauh
- Gol IV (Riung &Maronggela ,Rawangkalo dan Inerie) 1 org x 1 kl x 2 hr x 4 Kec 8 oh 275,000
- Gol III (Riung &Maronggela ,Rawangkalo dan Inerie) 2 org x 1 kl x 2 hr x 4 Kec 16 oh 250,000
Pusk luar kota dekat ( 8 puskesmas)
- Gol IV 1 org x 1 kl x 1 hr x 8 kec 8 oh 275,000
- Gol III 2 org x 1 kl x 1 hr x 8 kec 16 oh 250,000
Pusk dalam kota
- Gol IV 1 org x 1 kl x 1 hr x 2 pusk 2 oh 125,000
- Gol III 2 org x 1 kl x 1 hr x 2 pusk 4 oh 100,000
Transport Peserta
dari desa ke kecamatan 60 org x 1 kl x 1 hr x 14kec/pusk 840 oh 80,000
Transport Panitia 2 org x 1 kl x 1 hr x 14kec/pusk 28 oh 80,000
@. Perjalanan dalam rangka supervisi program KIA
205
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6
- Gol III (Riung &Maronggela Rawangkalo dan Inerie) 1 org x 1 kl x 2 hr x 4 Pusk 8 oh 250,000
- Gol III Pusk Dekat 1 org x 1 kl x 1 hr x 2 Pusk 2 oh 250,000
- Gol III Pusk Dlm Kota 1 org x 1 kl x 1 hr x 2 Pusk 2 oh 100,000
@. Perjalanan dalam rangka pendampingan minilikakarya
- Gol III (Riung,Maronggela, Rawangkalo dan Inerie ) 1 org x 2 kl x 1 hr x 4 Pusk oh 250,000
- Gol III Pusk Dekat 1 org x 2 kl x 1 hr x 8 Pusk oh 250,000
- Gol III Pusk Dlm Kota 1 org x 2 kl x 1 hr x 2 Pusk oh 100,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah -
Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi program KIA ke Propinsi -
Gol III Transport 1 org x 1 kl x 2 Tr 2 tr 1,000,000
Lumpsum 1 org x 1 kl x 3 hr 3 oh 600,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
206
RKA- SKPD 2.2.1
5%
dokumen
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
7 8
145,302,500 145,302,500
3,250,000 3,250,000
3,250,000 3,250,000
200,000 200,000
- -
200,000 200,000
3,050,000 3,050,000
- -
250,000 250,000
- -
2,800,000 2,800,000
142,052,500 142,052,500
750,000 750,000
750,000 750,000
207
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
7 8
300,000 300,000
450,000 450,000
3,212,500 3,212,500
3,212,500 3,212,500
- -
900,000 900,000
- -
2,312,500 2,312,500
39,000,000 39,000,000
39,000,000 39,000,000
- -
1,500,000 1,500,000
900,000 900,000
125,000 125,000
75,000 75,000
- -
21,000,000 21,000,000
12,600,000 12,600,000
1,050,000 1,050,000
630,000 630,000
700,000 700,000
420,000 420,000
99,090,000 99,090,000
95,290,000 95,290,000
- -
2,000,000 2,000,000
- -
4,000,000 4,000,000
3,500,000 3,500,000
600,000 600,000
- -
2,200,000 2,200,000
4,000,000 4,000,000
2,200,000 2,200,000
4,000,000 4,000,000
250,000 250,000
400,000 400,000
67,200,000 67,200,000
2,240,000 2,240,000
208
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
7 8
2,000,000 2,000,000
500,000 500,000
200,000 200,000
- -
- -
- -
3,800,000 3,800,000
- -
2,000,000 2,000,000
1,800,000 1,800,000
145,302,500
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
209
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp -
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan jaringannya 80%
Masukan Jumlah Dana Rp -
Keluaran Diketahuinya permasalahan program kesehatan melalui monev dalam daerah 10 puskesmas
Hasil Meningkatnya cakupan program kesehatan 80%
Kelompok Sasaran Keg. Dinas dan puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJ
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG -
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Monitoring dan Evaluasi Program Keseharan :
Puskesmas Jauh :
- Gol. I 1 or X 1 hr X 8 pusk X 1 Kl 200,000 -
- Gol. II 3 or X 1 hr X 8 pusk X 3 Kl 225,000 -
- Gol. III 2 or X 1 hr X 8 pusk X 2 Kl 250,000 -
- Gol. IV 2 or X 1 hr X 8 pusk X 1 Kl 275,000 -
Puskesmas Dekat -
- Gol. I 1 or X 1 hr X 2 pusk X 2 Kl 80,000 -
- Gol. II 2 or X 1 hr X 2 pusk X 2 Kl 90,000 -
- Gol. III 2 or X 1 hr X 2 pusk X 2 Kl 100,000 -
210
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJ
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
- Gol. IV 2 or X 1 hr X 2 pusk X 1 Kl 125,000 -
Monitoring kegiatan tenaga fungsional kesehatan di puskesmas (Kepegawaian):
Puskesmas Jauh
- Gol. II 1 or X 1 hr X 8 pusk X 1 Kl 175,000 -
- Gol. III 1 or X 1 hr X 8 pusk X 1 Kl 200,000 -
Puskesmas Dekat -
- Gol. II 1 or X 1 hr X 2 pusk X 1 Kl 70,000 -
- Gol. III 1 or X 1 hr X 2 pusk X 1 Kl 80,000 -
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
211
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
212
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
213
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARANNOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.17 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.17.02 ###
Lokasi Kegiatan : Tersebar di 12 Kecamatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 4,225,000
Jumlah Tahun n : Rp 7,445,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp 7,445,000
214
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
2 Puskesmas dekat 1 org x 1 lks x 1 hr 1 Ot 100,000 100,000 100,000
5 2 2 15 02 #N/A - 5,850,000 5,850,000
1. Biaya Magang petugas lab kab. Ke lab kes propinsi NTT - - -
Golongan III Transport 1 org x 1 Tr x 1 kl 1 Ot 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Lumpsum 1 org x 7 hr x 1 kl 7 Oh 550,000 3,850,000 3,850,000
1,595,000 5,850,000 7,445,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
215
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 5,085,000
Jumlah Tahun n : Rp 7,052,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 7,052,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Tersedianya dana Rp 7,052,000
Masukan
Adanya kegiatan pelacakan dan konfirmasi data kasus gizi buruk 28 kali
Keluaran Adanya kegiatan Validasi Data Program Perbaikan Gizi Masyarakat 14 pusk
216
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN HARGA
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- Perjalanan dinas petugas Kabupaten dalam rangka Konfirmasi Kasus Gizi Buruk
Gol. III 1 org x 15 kl x 2 hr 30 OH 250,000
- Perjalanan dinas petugas Kabupaten dalam rangka Validasi Data Program Gizi
Gol. III 1 org x 4 Puskx 1 kl x 2 hr 8 OH 250,000
Gol. III 1 org x 8 Puskx 1 kl x 1 hr 8 OH 250,000
Gol. III 1 org x 2 Puskx 1 kl x 1 hr 2 OH 100,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
217
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
6=(3x5)
5,675,000 11,700,000 17,375,000
5,675,000 11,700,000 17,375,000
5,675,000 - 5,675,000
2,100,000 2,100,000
2,100,000 - 2,100,000
3,575,000 - 3,575,000
162,500 - 162,500
3,412,500 - 3,412,500
- 11,700,000 11,700,000
218
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
6=(3x5)
- 11,700,000 11,700,000
- - -
7,500,000 7,500,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
200,000 200,000
17,375,000
S NARU,SKM,M.Adm.Kes
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
219
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Lokasi Kegiatan : 10 Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 37,600,000
Jumlah Tahun n : Rp 23,900,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 27,320,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatkan status gizi balita
Tersedianya dana Rp 23,900,000
Masukan
220
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
- Biaya penunggu balita gizi buruk yang dirawat di sarkes 5 Kss x 14 hr 70 OM 20,000 1,400,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
Perjalanan dinas petugas Kabupaten dalm rangka Monitoring Pelaksanaan PMT Pemulihan -
-. Golongan III 1 org x 4 pusk x 2 hr x 2 kl 16 OH 250,000
-. Golongan III 1 org x 8 pusk x 1 hr x 2 kl 16 OH 250,000
-. Golongan III 1 org x 2 pusk x 1 hr x 2 kl 4 OH 100,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
221
RKA- SKPD 2.2.1
Target Kinerja
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
9,150,000 23,900,000
9,150,000 23,900,000
750,000 750,000
750,000 750,000
750,000 750,000
- 14,750,000
- 14,750,000
- -
- 11,250,000
- 2,100,000
222
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- 1,400,000
8,400,000 8,400,000
8,400,000 8,400,000
- -
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
400,000 400,000
23,900,000
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
223
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Lokasi Kegiatan : 9 Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 6,647,500
Jumlah Tahun n : Rp 61,250,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 61,250,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Tersedianya dana Rp 61,250,000
Masukan
224
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
- Belanja ATK Panitia Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Garam Beryodium 4 pusk x 1 pkt 4 org 250,000 1,000,000
- Belanja ATK Peserta Kegiatan Pelatihan Motvator Menyusui 44 org x 1 pkt 44 org 10,000 440,000
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5,550,000
5 2 2 06 01 Belanja cetak 5,000,000
- Cetak Leaflet Garam Beryodium 500 lbr 10,000 5,000,000
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 550,000
- Fotocopy Materi Pelatihan Motivator Menyusui 50 lbr x 44 org 2,200 lbr 250 550,000
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman ###
5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan/pelatihan ###
- Pelatihan Motivator Menyusui
- Makan : 50 org x 3 kl x 3 hr 450 OM 20,000 9,000,000
- Minum : 50 org x 2 kl x 3 hr 300 OM 7,500 2,250,000
- Sosialisasi Penggunaan Garam Beryodium
- Makan : 100 org x 1 kl x 1 hr 100 OM 20,000 2,000,000
- Minum : 100 org x 2 kl x 1 hr 200 OM 7,500 1,500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
- Perjalanan Fasilitator Pelatihan Motivator Menyusui 3 org x 3 org x 2 kl 18 OH 250,000
- Perjalanan Fasilitator Sosialisasi Penggunaan Garam Yodium 3 org x 1 org x 3 kl 9 OH 250,000
3 org x 2 org x 1 kl 6 OH 250,000
- Transport Kader Pelatihan Motivator Menyusui 44 org x 1 kl 44 OH 90,000
- Transport Kades Sosialisasi Penggunaan Garam Beryodium 86 org x 1 kl 86 OH 90,000
- Uang Saku Pelatihan Motivator Menyusui 44 org x 3 hr 132 OH 75,000
- Uang Saku Sosialisasi Penggunaan Garam Beryodium 96 org x 1 hr 96 OH 75,000
225
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
3.
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
226
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
### 61,250,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
2,400,000 2,400,000
800,000 800,000
400,000 400,000
1,200,000 1,200,000
### 58,850,000
- 1,500,000
- 1,500,000
500,000
227
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
1,000,000
440,000
- 5,550,000
- 5,000,000
5,000,000
- 550,000
550,000
- 14,750,000
- 14,750,000
9,000,000
2,250,000
2,000,000
1,500,000
### 37,050,000
### 37,050,000
4,500,000 4,500,000
2,250,000 2,250,000
1,500,000 1,500,000
3,960,000 3,960,000
7,740,000 7,740,000
9,900,000 9,900,000
7,200,000 7,200,000
61,250,000
228
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
229
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.20.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 20,350,000
Jumlah Tahun n : Rp 26,050,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp 11,720,000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Masukan Tersedianya dana Rp 26,050,000
Keluaran : - Petugas memahami kegiatan program gizi melalui pertemuan gizi tingkat kabupaten 10 Puskesmas + Petugas Kabupaten (30 orang)
: - Tersedianya data F/II dan F/III 10 Puskesmas
: - Adanya kegiiatan Supervisi dan Bimtek Program Gizi 14 kali
Hasil : - Meningkatnya cakupan program gizi yang dilakukan oleh puskesmas 100%
Kelompok Sasaran Keg. kepala puskesmas dan pengelola gizi Puskesmas
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG 500,000
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 500,000
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 500,000
Belanja ATK Pertemuan 1 pkt 500,000 500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas -
5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
230
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
Kegiatan Pertemuan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi -
- Pusk. Riung, Rawangkalo, Inerie dan Maronggela 4 pusk x 2 hr x 2 org 16 OH 250,000
- Pusk, Waepana, Watukapu, Aimere, Koeloda, Nrandang, Watmanu 8 pusk x 1 hr x 2 org 16 OH 250,000
- Pusk. Kota dan Surisina 2 pusk x 1 hr x 2 org 4 OH 100,000
- Dinkes 1 Dink x 1 hr x 8 org 8 OH 100,000
Supervisi dan Bimtek -
Golo. IV : 1 org x 4 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 275,000
Golo .III : 1 org x 4 pusk x 2 hr x 1 kl 8 OH 250,000
Golo .III : 1 org x 4 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 250,000
Pendampingan Minilok Puskesmas -
Golo. IV : 1 org x 4 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 275,000
Golo .III : 1 org x 4 pusk x 2 hr x 1 kl 8 OH 250,000
Golo .III : 1 org x 4 pusk x 1 hr x 1 kl 4 OH 250,000
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah -
Pertemuan/Konsultasi Tehnis Surveilans Gizi ke Jakarta
- Golongan III : - Tranport : 1 org x 5 hr x 1 kl 5 OH 900,000
Konsultasi Tehnis program perbaikan gizi ke propinsi
- Golongan III : - Tranport : 1 org x 1 tr x 1 kl 1 tr 2,000,000
- Lumpsum 1 org x 3 hr x 1 kl 3 OH 550,000
231
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
2.
3.
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
232
RKA- SKPD 2.2.1
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
### 26,050,000
### 26,050,000
3,100,000 3,600,000
2,000,000 2,500,000
### 25,550,000
### 17,400,000
233
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
- -
4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
400,000 400,000
800,000
- -
1,100,000 1,100,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
- -
1,100,000 1,100,000
2,000,000 2,000,000
1,000,000 1,000,000
8,150,000 8,150,000
4,500,000 4,500,000
2,000,000 2,000,000
1,650,000 1,650,000
26,050,000
234
JENIS BELANJA
JUMLAH (Rp)
PEGAWAI
6=(3x5)
TANDA TANGAN
……………………
……………………
……………………
235
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.21 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.21.01 ###
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Tahun n-1 : Rp 18,000,000
Jumlah Tahun n : Rp 33,386,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya Kulaitas Lingkungan 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp 33,386,000
Keluaran Diketahui tingkat Pencemaran air secara fisik, kimia dan Bakteriologis 300 sampel
Adanya TTU/TPM yang memiliki laik sehat 9 Kecamatan/40 Puskesmas
236
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
1. Pengiriman sampel air dari Puskesmas ke Kabupaten
2 Puskesmas dekat 1 org x 1 hr x 2 Pm x 2 kl 4 Ot 200,000 800,000
6 Puskesmas sedang 1 org x 1 hr x 7 Pm x 1 kl 7 Ot 300,000 2,100,000
2 Puskesmas jauh 1 org x 1 hr x 4 Pm x 1 kl 4 Ot 350,000 1,400,000
2. Perjalanan petugas Kabupatenprogram kesling - -
Pusk dekat 1 org x 1 hr x 2 srn x 1 kl 2 Ot 200,000 400,000
Pusk sedang 1 org x 1 hr x 7 srn x 1 kl 7 Ot 400,000 2,800,000
Pusk jauh 1 org x 2 hr x 4 srn x 1 kl 8 Ot 400,000 3,200,000
3. Transport petugas kabupaen dalam rangka penyuluhan kebersihan lingkungan (MCK) di 4 daerah pesisir
Gol : III 3 org x 2 Pusk x 3 hr x 2 kl 36 Oh 400,000 14,400,000
5 2 2 15 02 #N/A - 5,075,000
Biaya konsultasi program kesling ke propinsi
Gol : III Transport 1 org x 1 tr x 1 kl 1 Oh 2,000,000 2,000,000
Uang harian 1 org x 3 hr x 1 kl 3 Oh 450,000 1,350,000
Penginapan 1 org x 3 hr x 1 kl 3 Oh 575,000 1,725,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
237
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5
238
RKA- SKPD 2.2.1
100%
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
33,386,000
900,000
900,000
900,000
900,000
32,486,000
2,311,000
2,311,000
286,000
2,000,000
25,000
30,175,000
25,100,000
239
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
800,000
2,100,000
1,400,000
-
400,000
2,800,000
3,200,000
14,400,000
5,075,000
2,000,000
1,350,000
1,725,000
33,386,000
……………………
……………………
……………………
240
JUMLAH (Rp)
6=(3x5)
……………………
241
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.21 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.21.03 ###
Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp -
Jumlah Tahun n : Rp 65,700,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatanya Pengawasan Kulaitas Lingkungan 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp 65,700,000
Keluaran Adanya Perlatihan Community Led Total Sanitation (CLTS) 25 Fasilitaror Kab/Kec
Adanya Pertemuan Pemicuan (CLTS) tingkat Desa 10 Desa
242
RINCIAN PERHITUNGAN JENIS BELANJA
KODE REKENING URAIAN HARGA JUMLAH (Rp)
PUBLIK PEGAWAI
VOLUME SATUAN SATUAN
1 2 3 4 5 6=(3x5)
Minum 25 or x 2 kl x 20 Ds 1000 Om 10,000 10,000,000 10,000,000
2. Pertemuan evaluasi Program PKL - - -
Makan 20 org x 1 kl x 1 hr x 1 kl 20 Om 35,000 700,000 700,000
Minum 20 org x 2 kl x 1 hr x 1 kl 40 Om 10,000 400,000 400,000
5 2 2 15 #N/A ### 3,600,000 33,300,000
5 2 2 15 01 #N/A ### 3,600,000 33,300,000
1. Perjalanan dalam rangka pertemuan pemicuan CLTS tkt desa: - - -
Gol : III 1 org x 1 hr x 20 Ds 20 Oh 225,000 4,500,000 4,500,000
Transport Petugas Puskesmas ke desa dlm Pemicuan 2 org x 2 tr x 20 Ds 80 Tr 65,000 5,200,000 5,200,000
2. Transport Peserta Pertemuan Pemicuan Tingkat Desa : - - -
Transport Peserta Tkt Desa 20 org x 1 hr x 20 Ds 400 Oh 50,000 20,000,000 20,000,000
3. Tranport Pet. Pusk. Ke kab. Dalam rangka mengikuti pertemuan evaluasi Program : - - -
Gol. III : 2 Puskesmas Dekat 1 org x 1 hr x 2 Pm 2 Oh 200,000 400,000 400,000
Gol. III : 2 Puskesmas Jauh 1 org x 1 hr x 8 Pm 8 Oh 400,000 3,200,000 3,200,000
- - -
65,700,000
1. Drs. Hilarius Sutanto 19641021 199203 1 017 Ketua Tim Asistensi I ……………………
2. Dra. Iju Maria Albina 19641129 199303 2 007 Ketua Tim Asistensi II ……………………
243
DRAF RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA- SKPD 2.2.1
PROPINSI NTT / KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 ###
Organisasi : 1.02.1.02.01 ###
Program : 1.02.1.02.01.22 #N/A
Kegiatan : 1.02.1.02.01.22.01 ###
Lokasi Kegiatan : 9 Kecamatan
Jumlah Tahun n-1 : Rp 5,225,000
Jumlah Tahun n : Rp 18,010,000
Jumlah Tahun n+1 : Rp -
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikantor #N/A #N/A
Capaian Program Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Mneular 100%
Masukan Tersedianya Dana Rp 18,010,000
Keluaran Penyemprotan/fogging pada radius 200 m perlokasi kasus DBD 14 lokasi