Vous êtes sur la page 1sur 3

Fusagasugá, 13 de agosto 2019

Miguel Pardo Brigard


Administrador de empresas
MBA
Gerente General Sodimac Colombia S.A.

Apreciado señor:

Agradecemos a usted por sedimentar su confianza en nosotros. Como empresa


tenemos el placer de poner a precepto nuestros servicios de auditoria ligados a la
revisión de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018.

El objetivo de nuestra auditoria es realizar una evaluación del control interno de la


compañía basándonos en el modelo de control interno COSO, y vamos auditar los
estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2018 para determinar si
refleja razonablemente la situación de la compañía y si cumplen con las normas
internacionales de información financiera y con la normatividad legal.

Metodología:
La metodología del trabajo de nuestra firma consiste en realizar la planificación de
la auditoria en la cual nuestro equipo de auditores trabaja para entender
operaciones, controles internos y sistemas de información. Después realizamos una
evaluación del riesgo de información financiera en las áreas criticas del negocio y
realizamos una evaluación de los controles internos claves para el funcionamiento
adecuado de la organización. Continuamos nuestro trabajo con la ejecución de la
prueba de auditoria para analizar sus saldos y transacciones y finaliza con con las
conclusiones y presentación de informe.

Para la realización de este trabajo se contara con un equipo de profesionales e los


cuales de detalla a continuación:

- Auditor líder:

Sara lucia Barón Hernández, contadora publica egresada de la universidad de


Cundinamarca, especialista en aseguramiento y control interno de la pontificia
universidad javeriana, maestría en tributación de la universidad de los andes,
Maestría Internacional en Auditoría y Gestión Empresarial de la fundación
universitaria iberoamericana

- Auditor senior
Angie Alejandra Acosta Carrillo, contadora pública egresada de la universidad de
Cundinamarca, especialista en auditoria de control interno y aseguramiento de la
universidad libre de Colombia, en auditoría y control fiscal de la universidad Antonio
Nariño.

- Auditor junior
Andrés Camilo Bustos Ruiz estudiante de contaduría pública noveno (9) semestre
de la pontificia universidad javeriana.

- Auditor junior

Martha Isabel Carrillo contadora publica egresada de la universidad de la Salle,


especialista en auditoria forense de la universidad externado de Colombia

- Auditor de sistemas
Daniel Moncada, ingeniero de sistemas egresado de la universidad de
Cundinamarca, especialista en auditoria de sistemas de la universidad santo tomas,
y en sistemas de la universidad nacional.

El trabajo será realizado en las siguientes etapas:

CRONOGRAMA
MES 1 MES 2 MES 3
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ACTIVIDADES PREVIAS
PLANEACION PRELIMINAR
IMPORTANCIA RELATIVA

EVALUACION DEL RIESGO DEL CONTROL INTERNO

DESARROLLO PLAN AUDITORIA


EJECUCION PLAN AUDITORIA
INFORMES

Los informes que emitiremos como resultado del examen de los estados financieros
al 31 de diciembre de 2018 serán los siguientes:

- Informe asuntos de auditoria


- Informe de deficiencia
- Informe de opinión, auditor independiente de los estados financieros
La empresa cuenta con una trayectoria de 5 años a lo largo del país, auditando
grandes empresas como postobon S.A., Grupo Éxito, Alkosto, Grupo Carvajal entre
otros, brindando garantía y excelencia en nuestro trabajo.

La facturación de honorarios se basará en el tiempo efectivamente empleado por el


personal asignado. Hemos estimado un total de 3 meses para la ejecución del
trabajo que tendrá un valor de:

$ 25.261.875 mas IVA

Atentamente,

_______________________
María Carvajal Ruiz
Representante legal
A&S compañía

Vous aimerez peut-être aussi