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MEMORIA DESCRIPTIVA

ASPECTOS GEENRALES

1. IDENTIFICACION : CODIGO SNIP Nº 236285

2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO K’ASILLO –


PUCACANCHA DE LA COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE
KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO”.

3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE


ADUANAS Y PARTICIPACIONES

UNIDAD DE GESTIÓN : MUNICIPALIDAD DISTIRTAL DE KUNTURKANKI


FUNCIÓN : AGROPECUARIA
PROGRAMA : RIEGO
SUB PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

4. LOCALIZACION GEOGRAFICA:

REGION : CUSCO
DEPARTAMENTO : CUSCO
PROVINCIA : CANAS
DISTRITO : KUNTURKANKI
COMUNIDAD : PUCACANCHA

5. DE LA UNIDAD EJECUTORA:

NOMBRE : Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRO


RURAL
SECTOR : MINISTERIO DE AGRICULTURA.
RESPONSABLE : ALVARO QUIÑE NAPURI
DIRECCION : AV. SALAVERRY N°1388 – JESUS MARIA - LIMA

6. DOCUMENTO DE VIABILIDAD DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION:

Informe TÉCNICO: FORMATO SNIP 02.

7. MONTO DE INVERSION TOTAL

Cuadro N° 01: Resumen de Presupuesto.


ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL S/.

CD COSTO DIRECTO DE OBRA 4,212,967.67


GG GASTOS GENERALES 11.75% 495,172.30
UT UTILIDAD 10.00% 421,296.77
SUB TOTAL 5,129,436.74
IGV 18.00% 923,298.62
COSTO TOTAL DE OBRA 6,052,735.36
GS GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.36% 267,766.10
CF COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,320,501.46

8. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de ejecución es por CONTRATO.

9. METAS.

Las metas del proyecto son:

Ítem. Descripción Und. Metrados


1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1.00
2 MEJORAMIENTO DE CAPTACION EXISTENTE Und 1.00
3 CAPTACION DE MANANTIALES Und 1.00
4 CANAL DE CONCRETO ml 1,680.00
5 CANAL EN TUBERIA PVC ISO 4435 Ø200MM ML 1,400.00
6 SIFON Nº 02 Y Nº 03, tubo PVC 4422, Ø250MM 3,600.59
7 CAMARA DE CARGA SIFON Und 2.00
8 CAMARA DE SALIDA SIFON (02 UND) und 2.00
9 DADOS DE ANCLAJE und 49.00
10 CAMARA DE VALVULAS DE PURGA Und 4.00
10 CAMARA DE VALVULA DE AIRE Und 2.00
12 TOMA PARCELARIO SIMPLE Und 7.00
13 CANOA (09 UND) und 9.00
14 PASE VEHICULAR und 1.00
15 ACUEDUCTO (5ML) Und 1.00
16 CAJA DE DISTRIBUCION TIPOI (5 UND.) und 5.00
17 CAJA PARTIDOR Und 1.00
18 CAJA DE REUNION und 1.00
19 CAJA DE REGISTRO Und 2.00
20 PASE AEREO L=32 m (03 UND) und 3.00
21 RED DE DISTRIBUCION ML 33,905.10
22 RESERVORIO 1200 M3 und 1.00
23 RESERVORIO 450 M3 und 1.00
24 RESERVORIO 800 M3 und 2.00
25 RESERVORIO 650 M3 und 1.00
26 RESERVORIO 250 M3 und 1.00
CAPACITACION EN OPERACION DE SISTEMA DE RIEGO,
27 GLB 1.00
PRODUCCION AGRICOLA
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE ORGANIACIONES DE
28 GLB 1.00
COMITEES DE RIEGO
10. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La comunidad de Pucacancha del Distrito de Kunturkanki, conforman la población


beneficiaria de este proyecto, por tanto la escasez del recurso hídrico debido a factores
de contar con una infraestructura con mejoramiento en partes y mayoría se encuentran
construida en forma artesanal y sin planificación en forma integral, conducción,
distribución y aplicación se tiene las pérdidas de agua por diferentes factores como:
Infiltración, desbordes, presencia de portillos y tomas laterales rústicas que generan
desperdicio de agua, canales en tierra con pendientes variables y presencia de
obstáculos como piedras, paja, etc. Por otro lado se tiene población y áreas bajo riego
que se encuentra aledaño al sistema de conducción. Todo esto hacen que la eficiencia de
del sistema actual sea de 22%, tal como se muestra en el cuadro No 02.

11. TIEMPO DE EJECUCION

El tiempo de ejecución del proyecto es de 18 meses calendario.


CAPITULO I. INTRODUCCION.

1.1. IDENTIFICACION: CODIGO SNIP 236285

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO – PUCACANCHA DE


LA COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS
- CUSCO”.

1.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE


ADUANAS Y PARTICIPACCIONES.

UNIDAD DE GESTIÓN : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

FUNCIÓN : AGROPECUARIA

PROGRAMA : RIEGO

SUB PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

1.4. DE LA UNIDAD EJECUTORA:

NOMBRE : DIRECCION REGIONAL AGRICULTURA - AGRORURAL


SECTOR : GOBIERNOS CENTRAL
UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
RESPONSABLE : ALVARO QUIÑE NAPURI
DIRECCION : AV. SALAVERRY N°1388 – JESUS MARIA - LIMA

1.5. ANTECEDENTES.

La construcción del canal de riego K’asillo – Pucacancha de la Comunidad de Pucacancha,


data de la década del 90 del siglo pasado, es decir tiene más de 20 años de funcionamiento.
Refieren los usuarios que este canal fue construido artesanalmente mediante faenas solidarias
de los usuarios del sector en referencia (Pucacancha).
En años posteriores las tierras comunales han sido parceladas y distribuidas a los comuneros
de la Comunidad. Es así que nace el interés de conformar su comité de Riego. El primer comité
fue conformado el año 2000 con el nombre de “Comité de Regantes de K’asillo.
Es así que en Enero del año 1997 la ATDR- SICUANI; Certifica la libre disponibilidad del
recurso hídrico con un caudal estimado de 80 lts/seg. y no afecta a terceras personas, por
medio de la cual se autoriza el PERMISO de uso de aguas con Fines Agrarios con un caudal de
Q=80 l/seg. Con 75 usuarios para una extensión de 150 has. Con esta autorización el comité
ha estado funcionando hasta hoy, efectuando los pagos correspondientes por derechos de uso.
En octubre del año 2013, por efectos de trámites realizados logra el comité su acreditación de
disponibilidad hídrica mediante la constancia N° 009 – 2013-ANA/ALA AAV. Especificando que
el recurso hídrico proveniente de los Manantes Phauchiry K’asillo” y Moroccacca” ubicados
entre las coordenadas UTM sistema WGS 84 Zona 19: 258444-E; 8389127–N, y 257492-E,
8387675-N, que en su ubicación políticamente en el distrito de Kunturkanki, provincia de
Canas, Departamento y Región de Cusco. Acredita un caudal anual de hasta 60.00 litros por
segundo.

Como resultado del proceso de priorización se ha identificado el proyecto de irrigación


“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO – PUCACANCHA DE
LA COMUNIDAD DE PUCACANCHA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS
- CUSCO” reúne condiciones técnicas, económicas, sociales y medio ambientales, favorables
para promover un desarrollo ganadero sostenible, rentable y competitivo.

Para la elaboración de presente expediente técnico, se ha considerado la existencia de un


proyecto de perfil aprobado con código de Snip 236285 tal como indica en al banco de
proyectos.

1.6 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:

 El proyecto tiene como objetivo principal de “ Incremento de la producción agropecuaria


en la Comunidad de Pucacancha, Distrito de Kunturkanki”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo principal de presente proyecto es “Mejor nivel de productividad agropecuaria


en el sector de K´asillo Pucacancha de la comunidad Pucacancha-Kunturkanki-Canas” y
para ello los medios son los siguientes:
CAPITULO II. SITUACION ACTUAL DEL AREA DEL PROYECTO

2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS GENERALES.

2.1.1 Ubicación Geográfica, Hidrográfica y Política del Proyecto.

Ubicación geográfica:
Coordenadas UTM – WGS84 DATUM, ZONA 19 SUR
 N : 8`390457
 E : 258194
 Altitud : 4245m.s.n.m

Ubicación Hidrográfica
 Cuenca : Alto Apurímac.
 Sub Cuenca : Río Huacrahuacho.
 Microcuenca : Chiwinayra

Ubicación política
 Región : Cusco
 Provincia : Canas
 Distrito : Kunturkanki,
 Comunidad : Pucacancha
2.1.2.- Vías de Comunicación y acceso.

Para llegar al Proyecto, desde la ciudad de Cusco, se toma la vía asfaltada con
dirección a Sicuani – El Descanso a 172 Km. Aproximadamente, y posteriormente a 9
Km. En la ruta PE 34F se toma un desvió hacia la comunidad Pucacancha, tal como se
aprecia en el siguiente mapa.

MAPA Nº 01:
RUTAS NACIONALES Y REGIONALES EN EL DISTRITO DE KUNTURKANKI

Cuadro Nº 01: Vías de acceso

Desde A: Tipo Vía Medio de Km. Tiempo Frecuencia


Transporte Hrs.
Cusco Sicuani Asfalto Bus-Combis 131 2:30 Constante
Sicuani El Descanso Asfalto y Bus - Combis 42 45 Constante
Afirmada minutos
Descanso Pucacancha Afirmada – Particular 9 0:15 Ocasional
Trocha

2.1.3.- Área del Proyecto.

El área del proyecto se enmarca dentro de la comunidad de Pucacancha; colinda con las
comunidad de Oquebamba, Quellabamba y Chuquira (distrito de Kunturkanki), siendo la
comunidad de Pucacancha de mayor área de influencia. Esta comunidad cuenta con un
área total de 4,126 hás, El área cultivable es de 1,723 hás. y de los cuales 805 hás bajos
riego, 918 hás en secano. No se tiene información de áreas protegidas.

El ámbito de influencia directa es de 209.5 hás (franja margen Izquierdo de rio


Chiwinayra) de los cuales sólo 120 hás. Será bajo riego.

2.1.4.- Fisiografía y Climatología

Topografía:

El área del proyecto en los primeros tramos (prog. 0+00 al 2+500) tiene un pendiente
suave que varía desde 0.1 a 6% tala como se muestra en los planos PT-01, es de indicar
estos datos son de agua abajo del eje del canal, mientras a la margen izquierda las
pendiente son superiores a 10%. A parte de la progresiva 3+000 a más se tiene pendiente
suave que varían desde 0.1 al 5%, ver plano PT-03,04 y 05.

Altitud

Los parámetros de altitud de la provincia de Canas son los siguientes: máxima 5,775,
media 4,037 y mínima 3,800. El distrito de Kunturkanki tiene los siguientes parámetros de
altitud: máxima 4,860 msnm en la parte alta de la comunidad Pucacancha (Laramani),
media 4,000 msnm y mínima 3,825 msnm. La localidad de Kunturkanki se encuentra a
3,952 msnm.

Relieve y topografía

Los distritos de Kunturkanki y Checca tienen superficies poco inclinadas o planas,


altiplanicies que son utilizables para la ganadería y representan el 45% de la provincia, el
restante 55% tienen una pendiente empinada o muy empinada, por lo que representa un
potencial riesgo de erosión.

Pisos ecológicos.

La provincia presenta tres pisos ecológicos (zonas de vida). El más representativo y que
cubre aproximadamente el 51% del territorio es el páramo húmedo, subalpino,
subtropical, por lo que el territorio presenta condiciones climáticas, edáficas y
topográficas, con cobertura vegetal que permite el desarrollo de la actividad pecuaria.

Clima:

El clima dominante a nivel provincial es húmedo y frío, con lluvias esporádicas en


invierno. Este tipo de clima no es favorable para actividades agrícolas, debido
principalmente a la presencia de heladas y un largo periodo de secas. Estas condiciones
son más favorables para la actividad pecuaria.

Los parámetros de temperatura son los siguientes: Máxima promedio de 10.8 °C, mínima
promedio 2.1 °C, promedio general es de 7.6 ºC. y los tipos climáticos se presenta en el
siguiente mapa.
GRÁFICO N° 01
12.0

10.0

8.0

2005
6.0
2007

2009
4.0

2.0

Fuente: SENAMHI

El clima del ámbito de estudio tiene gran influencia en el desarrollo de diversas actividades
económicas y sociales que el hombre realiza; así mismo, ejerce condiciones de adaptabilidad
tanto a la flora, como a la fauna y ecosistemas naturales.

La precipitación total mensual (mm) desde el año 2003 al 2007, ha tenido un promedio de
66.9 mm, el mínimo promedio fue de 54.3 mm y el máximo promedio de 76.4 mm. para ello
presentamos el siguiente cuadro resumen.
GRÁFICO N° 02

200.0

150.0
2003

100.0 2005

2007
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Flora.

El 70.7% de la cobertura vegetal son los pastizales (asociaciones de gramínea), el


porcentaje restante se distribuye en áreas de césped de puna, áreas de descanso y
bosques que proveen de combustible al poblador de la zona, asimismo una gran
variedad de flora que es utilizada en la medicina natural o como insumo para la
construcción y fabricación de aperos, herramientas y en algunos casos como materia
prima para cestería y artesanía.

La oferta agrostológica de la Provincia de Canas es de 781,307 U.O. que incluye


pastizales naturales, rastrojos post cosecha. La demanda totaliza 884,748 U.O.
generando un déficit de 103,477 U.O. lo que representa un sobre pastoreo de 11.0%
de la población total de animales entre los de crianza y silvestres.
El distrito de Kunturkanki tiene aproximadamente 23,248 hectáreas de pastizales
naturales y 4,661 hectáreas de cultivos, el área cultivada representa el 15.6% del área
total dentro de la jurisdicción del distrito de Kunturkanki.

Pastizales naturales.

Presenta un área de 446,079 has que representa el 83.99% del territorio de la


provincia de Canas, utilizadas como espacios de pastoreo del ganado vacuno, ovino,
camélidos, equinos y otros (animales silvestres), constituyéndose en la actividad más
importante de la provincia Canas.
El área de pastizales naturales, podemos caracterizarla por su uso en dos: pastizales
de zonas secas (Poccoy pasto) y pastizales de zonas húmedas (chillihuar).

Los pastizales de zona seca o poccoy pasto, están distribuidas generalmente en los
pisos más altos, ubicadas entre laderas, colinas y planicies, con pendientes que varían
de 0 - 50%; las especies más predominantes son las Festuca rigidifolias, Festuca
ortophyllas, Stipa ichu, Stipa obtusa, Magiricapus pinnatus, Muhlembergia peruviana,
Muhlembergia fastigiata, Stipa brachiphylla y otras. Estas áreas son utilizadas como
sitios de pastoreo durante la época de lluvias, en vista que la mayoría de las especies
forrajeras se encuentran en estado fenológico de elongación (tierno) y con mayor
biodiversidad (asociaciones vegetales más densas con especies herbáceas anuales)
que aporta la mejor calidad nutricional de los pastizales y mayor nivel de aceptación
por el ganado; así como una mayor disponibilidad de cuerpos de agua (abrevaderos
naturales) proveniente de las lluvias. Estas áreas, generalmente son de uso comunal y
de pastoreo mixto, acompañado de una débil organización para el aprovechamiento
del recurso pasto.

Sin embargo, cabe indicar que, en algunas zonas de la provincia se tiene restricciones
en el pastoreo de estas áreas durante la época de lluvias, en vista que la ocurrencia
de fenómenos meteorológicos (descargas eléctricas que matan al ganado e incluso al
hombre) se da con mayor frecuencia durante la época de lluvias, específicamente en
las zonas con afloramientos rocosos mineralizados (Laramani).

Los pastizales de zonas húmedas, están ubicadas en la hoyadas y planicies, que

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

generalmente durante la época de lluvias se mantienen anegadas, en esta unidad se


incluye a los bofedales. Las especies forrajeras más predominantes son las: Festucas
dolichophylla, Muhlembergia fastigiata, Calamagrostis vicunarum, scirpus rigidus,
Alchemilla pinnata, Distichia muscoides, Juncus bálticos, Eleochoris albibracteata,
Plantagu tubulosa, Wernerias sp y otras. Estas áreas generalmente se reservan o son
pastoreadas durante la época de escasa disponibilidad de forraje en la zona que
corresponde a la época seca. El uso y manejo de estas áreas, es básicamente familiar
y por tanto privado, mediante el sistema de clausuras a base de cercos de piedras y
champas, o en algunos casos con mallas ganaderas metálicas.

Áreas de cultivo.

Abarca un área de 48,012 has que representa solamente el 9.04% de la superficie


total de la provincia de Canas, con predominio de las tierras agrícolas de secano,
constituyendo los ―Laymes o ―Entradas o ―Muyuy― que son utilizados en períodos
de rotación y descanso; practicado a nivel de las comunidades campesinas de la zona,
quienes establecen los períodos de descanso de acuerdo a la tenencia de este
recurso y otras particularidades. La cédula de cultivo más representativa en estas
áreas es la papa, avena forrajera, ccañihua y quinua. Luego pasa a un periodo de
―descanso‖ que varía de 4 a 8 años. Este período de descanso, es con la finalidad de
recuperar la fertilidad natural del suelo, durante el período que dura el descanso es
utilizado como área de pastoreo, aprovechando los pastos producto de la sucesión
secundaria y malezas de crecimiento anual.

Generalmente, estas áreas de cultivos se ubican en las laderas y quebradas con


pendientes que varían de 0 – 30 %. Esta racionalidad campesina, se explica porque la
elección de tierras en laderas es con el fin de evitar las heladas y sus efectos, que sin
embargo, son consideradas como zonas vulnerables a los procesos erosivos hídricos
y eólicos.

Fauna.

En la provincia de Canas, las principales especies de mayor significancia económica


son en orden de importancia, vacunos, alpacas, ovinos, llamas y cuyes.
El recurso agua se asienta en tres cuencas principales y en lagunas, que en el periodo
de lluvias alcanzan el 80% del total. En dicho periodo los suelos alcanzan altos niveles
de saturación debido a su estructura y morfología.

Los volúmenes de agua son abundantes solo en apariencia, porque su nivel de uso
para las actividades agropecuarias es mínimo, por limitaciones topográficas,
económicas y tecnológicas.
En general la calidad de las aguas no presenta limitaciones para el consumo humano
o animal, ni para el desarrollo de actividades productivas (agrícola, industrial, minero o
pesquera).

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

La contaminación de los ríos, se produce principalmente por la eliminación de


desechos orgánicos y químicos, conjuntamente con aguas servidas procedentes de
los centros poblados.

Otros usos.

Se considera en este grupo a las áreas ocupadas por los centros poblados más
importantes, como la capital de la Provincia que es Yanaoca, y las capitales de
distritos fundamentalmente. De igual manera las áreas de vegetación rala, matorrales,
afloramientos rocosos y nieves perpetuas; la suma de estas áreas ocupan un espacio
aproximado de 37,018 has que representa el 6.97% con relación al total de la provincia
de Canas; donde los centros poblados se encuentran en pleno proceso de crecimiento
y expansión urbana.

Fauna

En la provincia de Canas, las principales especies de mayor significancia económica


son en orden de importancia, vacunos, alpacas, ovinos, llamas y cuyes.

El recurso agua se asienta en tres cuencas principales y en lagunas, que en el periodo


de lluvias alcanzan el 80% del total. En dicho periodo los suelos alcanzan altos niveles
de saturación debido a su estructura y morfología.

Los volúmenes de agua son abundantes solo en apariencia, porque su nivel de uso
para las actividades agropecuarias es mínimo, por limitaciones topográficas,
económicas y tecnológicas.

En general la calidad de las aguas no presenta limitaciones para el consumo humano o


animal, ni para el desarrollo de actividades productivas (agrícola, industrial, minero o
pesquera).

La contaminación de los ríos, se produce principalmente por la eliminación de


desechos orgánicos y químicos, conjuntamente con aguas servidas procedentes de los
centros poblados.

Precipitación.

La zona del proyecto se encuentra con una precipitación media anual que asciende a
752.29 mm. cuya distribución mensual marca notables diferencias entre las
precipitaciones de los meses de verano (abundante) y las de invierno (escasa o nula);
sus valores extremos fluctúan entre 349.40mm (enero) y 00 mm (junio). En el Cuadro
EH Nº 08 registro de precipitaciones mensuales acumuladas

Cuadro Nº 02

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Precipitaciones mensuales acumuladas

N° Datos 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Media 169.73 169.42 126.31 51.62 7.16 3.83 3.50 15.32 16.91 37.45 59.64 91.40 750.60
Desv. Estandar 50.90 43.66 27.66 18.55 6.46 5.91 5.79 11.09 10.98 10.64 30.17 19.07 108.48
Coef. Variacion 29.99 25.77 21.90 35.94 90.24 154.10 165.58 72.40 64.96 28.41 50.58 20.86 14.45
Prec. Max. 349.40 240.75 192.83 93.94 28.18 28.57 27.19 46.29 52.47 59.37 143.10 128.90 957.22
Prec. Min. 68.72 74.08 72.06 18.44 0.69 0.00 0.00 0.00 1.43 17.94 13.87 62.49 541.78

Vientos.

Para este información climatológica se ha tomado de la Estación Tintaya los vientos


predominantes tienen dirección oeste, con una velocidad promedio anual en 11.4 Km.
/hora.

En el Cuadro Nº 04, se observa los detalles de esta información a nivel medio. En la


Estación Tintaya los vientos predominantes tienen dirección norte, con una velocidad
promedio anual en 10.2 Km. /hora. Está información a nivel mensual se detalla en el
Cuadro Nº 04.

Cuadro Nº 03
Dirección y Velocidad del Viento.

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Veloc. Viento (m/s) 3.80 4.80 4.00 4.00 5.00 6.30 5.60 6.40 6.10 5.50 5.90 5.50

Formaciones Ecológicas

Las formaciones ecológicas o zonas de vida tienen una visión integradora entre
diversos parámetros, entre los que se destacan: la temperatura, precipitación,
evapotranspiración, y la composición florística que se desarrollan en dichos espacios.

Al respecto, el INRENA, ha republicado el Mapa Ecológico del Perú en 1994.

Asimismo, se han desarrollado los Mapas de Escurrimiento Superficial basados en las


formaciones ecológicas. En base a estas informaciones y con el conocimiento de
campo con mayor detalle, se han hecho reajustes, determinando con bastante
precisión las Zonas de Vida o Formaciones Ecológicas.

En el área de estudio se ha identificado a las siguientes zonas de vida: bosque


húmedo – Montano Subtropical (bh-MS) y páramo muy húmedo – Sub andino
Subtropical (pmh-SaS), Las formaciones ecológicas identificadas en el ámbito de
estudio se describen a continuación.
Cuadro N° 04
Zona de vidas identificadas en el Ámbito de Estudio.

ZONA DE VIDA ALTITUD TEMPERA PRECIPITA

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

bh - MS (msnm) TURA (C°) CION (mm)


bh - MS bosque húmedo – Montaño Subtropical 2.800- 6.5-12.9 1,119-410
4.000
pmh-SaS Paramo muy húmedo - Subandino 4.000- 4.6-6.9 1.088-513
4.500
Fuente: INRENA

La biotemperatura media anual máxima es 12.60 °C y la media anual mínima es 3.40


°C.
El relieve topográfico es dominantemente planicie con pequeñas laderas que enmarca
en área del proyecto. La vegetación está conformada por pastos naturales entre
chilligua, paja y otras especies de pastos naturales.

2.1.5.- Recurso Agua y Suelo.

a) Recurso Agua Disponible

El agua sin duda es uno de los elementos de mayor importancia para la vida, e incluso
para el desarrollo de diversas actividades económicas, entre ellas para la generación
de energía a partir de la combinación de la disponibilidad de agua y de las condiciones
topográficas del medio.

El proyecto prevé utilizar las aguas del manante Fhauchiry y Moroccacca, que se
encuentra ubicado en la comunidad de Pucacancha del distrito de Kunturkanki.
Según los estudios hidrológicos realizados para este proyecto, se tiene como
resultado que existe la disponibilidad de agua en el punto de captación (Fhauchy)
ubicado en las coordenadas 14º 47’34” S y 71º 22’ 41’ W. el cuadro EH No 19. Con
una probabilidad al 75% de persistencia. Igualmente se dispone del recurso agua
bastante apropiada para el objetivo del proyecto como se podrá apreciar en el
siguiente Cuadro.

Cuadro N° 5
RESULTADOS DE ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA. EN LOS UTM

CONTENIDO 19L 258444E - 8389127N 19L 257492E - 8387675N


pH 7.60 7.48
C.E. Us/cm 233.00 238.00
Dureza ppm CaCO3 158.40 161.84
Calcio ppm 44.10 44.84
Magnesio ppm 10.58 11.04
Sodio ppm 14.00 14.00
Potasio ppm 5.40 6.20
Cloruros ppm 8.00 8.70
Sulfatos pmm 74.90 78.70
Bicarbonatos pmm 124.60 120.20
Carbonatos pmm 0.00 0.00
Hierro pmm 0.060 0.069

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Boro ppm 0.018 0.018


Sólidos disueltos ppm 302.15 310.58
Fuente: Laboratorio de análisis Químico – UNSAAC.

La oferta hídrica proviene de los manantes denominado Fhauchiry Miskiuno Kasillo,


que en época de estiaje según los documentos de la ALA existe aproximadamente
80.4 litros por segundo.
La junta de regantes K´asillo Pucacancha tiene un permiso de uso de aguas de 60.00
litros por segundo, siendo como oferta para el diseño del presente proyecto a nivel de
expediente.

Cuadro N° 06
CAUDALES MEDIOS MENSUALES GENERADOS, VOLUMEN DISPONIBLE
FHAUCHY

DATOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

Nº dias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Q.PROMEDIO m3/s 10.175 10.180 5.565 1.157 0.420 0.376 0.372 0.522 0.540 0.808 1.593 2.781 34.4907
Desviacion Estándar m3/s 5.602 4.643 2.588 0.524 0.082 0.074 0.082 0.138 0.149 0.168 1.247 1.191
C.V. % 1.816 2.193 2.151 2.211 5.133 5.110 4.557 3.795 3.618 4.819 1.277 2.334
Q.MAXIMO m3/s 30.731 18.199 12.642 2.757 0.664 0.669 0.636 0.915 1.106 1.232 6.982 5.543 82.08
Q.MINIMO m3/s 1.513 1.696 1.655 0.528 0.272 0.256 0.271 0.312 0.303 0.618 0.446 1.316 9.19
Q. 10% m3/s 17.833 17.324 9.895 2.016 0.542 0.446 0.475 0.725 0.746 1.033 3.374 4.936 59.35
Q. 25% m3/s 12.737 13.333 7.318 1.546 0.457 0.401 0.417 0.585 0.613 0.959 2.138 3.479 43.98
Q. 75% m3/s 6.870 6.907 3.568 0.799 0.362 0.341 0.322 0.439 0.455 0.667 0.750 1.848 23.33
Q. 90% m3/s 4.565 4.203 2.560 0.708 0.342 0.309 0.292 0.368 0.405 0.626 0.563 1.477 16.42

b) Recurso suelo Disponible

De acuerdo al estudio de suelos, estos son de textura franco arenoso – limoso,


estructura Granular a Amorfa.

CUADRO N°7
RESULTADO DE ANALISIS FISICOQUIMICO HIDRODINAMICO:

N°.0803-13-LAQ N°.0804-13-LAQ N°.0805-13-LAQ N°.0806-13-LAQ


HP 6.30 6.05 5.80 6.24
C.E. mmhos/cm 0.18 0.29 52.00 0.10
Mat. Orgánica % 5.20 2.70 6.10 4.86
Nitrógeno % 0.24 0.128 0.296 0.236
Fosforo ppm P2O5 18.30 6.60 24.90 14.40
Potasio ppm K2O 48.50 70.80 16.20 20.20
C.I.C. meq/100 12.80 10.10 13.50 14.10
C.C.% 22.86 18.17 25.74 24.26
P.M.P.% 12.33 9.80 13.89 13.09
Carbonatos % 0 0.00 0 0
d.a. g/cc 1.194 1.179 1.171 1.122
d.r. g/cc 2.017 1.936 1.960 1.988
Textura.

17
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Arena 77 68 66 57
Limo % 18 27 31 39
Arcilla 5 5 3 4
Fuente: Laboratorio de análisis Químico – UNSAAC.

Material Madre.- El mayor porcentaje de la superficie que ocupan los suelos de la


comunidad Campesina están formados por una capa de materiales aluviales
transportado de las zonas altas, la presencia de materia orgánica presente en la capa
arable, es proveniente de las capas superficiales, materia orgánica muerta,
deyecciones y su descomposición los hacen favorables para la producción forrajera;
por el aporte de nitrógeno. Estos materiales catalogados como franco areno limosos,
contienen cantidades regulares de elementos gruesos en su capa inferior hasta el
límite sobre el cual están establecidos el cual está conformado por Ccontay o
Diatomita.
La disponibilidad de suelo en la comunidad de Pucacancha es de la siguiente manera:
Superficie Total : 4,126 hás.
Área protegida : 585 hás
Área cultivable : 1,723 hás.
Área bajo riego : 805 hás.
Área bajo secano : 918 hás.
Por otro lado, según el diagnóstico realizado y con el nuevo trazo que se encontrara
más arriba del actual canal, se tiene 180 hás. de área cultivable:

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS.

2.2.1 Población

Kunturkanki, cuenta con una extensión de 823.33 Km2 y una población de 6,556
habitantes al año 2012. Su tasa de crecimiento es una de las más bajas de la región:
0.01%. Esto quiere decir que cada 2 años aproximadamente se incrementa 1 poblador
en el distrito. Sin embargo se registra un aproximado neto de 50 nacimientos en el
Centro de salud de Kunturkanki. Lo que evidencian estas cifras es una elevada tasa de
migración.

Una de las causas de la migración es la búsqueda se mejores oportunidades


económicas de la población. La gente que habita estas comunidades secanos se ve
obligada a dejar el campo e irse a las ciudades a buscar algún empleo que les genere
ingresos para vivir

Cuadro Nº 08
Población Distrital por comunidades
PROMEDIO DE
COMUNIDAD TOTAL DE
Nº MIEMBROS POR
CAMPESINA FAMILIAS
FAMILIA
1 El Descanso 52 4.6
2 Hanansaya Ccollana 138 5.3

18
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3 Pumathalla 116 4.7


4 Kjana Janansaya 98 5.0
5 Culcutaya 75 5.1
6 Cebaduyo Ccollana 68 4.7
7 Tjusa 104 5.3
8 Vilcamarca 68 5.1
9 Chuquira 61 4.8
10 Oquebamba 148 5.2
11 Huarcachapi 102 5.1
12 Pucacancha 132 4.8
13 Kcasillo Phatanga 68 5.0
14 Chihuinayra 82 5.2
TOTAL 1,312 4.993
Área Urbana 254 4.3
Área Rural 1,058 5.6

Según el cuadro No 08, la población total de familias de la comunidad de Pucacancha


es de 132 familias con 5 miembros aproximadamente.
La organización socio-cultural de la población se basa en principios ancestrales. En la
producción pecuaria predomina la aplicación de técnicas tradicionales con incipiente
aplicación de una tecnología innovada.

2.2.2 Actividad Principal de la Población y Nivel de Vida

La población de la Comunidad de Pucacancha es predominantemente rural, dedicada


principalmente a las actividades agropecuarias y complementa su economía con otras
labores, siendo una zona que se encuentra en pobreza, la escasez de agua y riego
adecuado hace que no puedan tener mayores posibilidades de producción sujetas
principalmente a las estaciones del año.
La actividad principal del distrito y de la comunidad de Pucacancha en particular es la
ganadería: crianza de ovinos, vacunos y camélidos. Complementariamente a esta
actividad se desarrolla la agricultura, básicamente en pastos cultivados que sirvan para
la alimentación del ganado. También se siembran productos básicos como papa,
quinua, etc.; pero son para autoconsumo
FOTOGRAFIA N° 1

19
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Es una de las comunidades del distrito que más sufre de la falta de agua. Al ser una
comunidad secano, los pobladores y los animales de esta comunidad se ven obligados
a migrar hacia terrenos donde haya agua, caminando grandes distancias o de lo
contrario los animales perecen en los meses que no hay lluvias.

2.2.3 Población Económicamente Activa

El distrito de Kunturkanki, específicamente la comunidad de Pucacancha se


caracteriza por tener una economía de subsistencia dedicada principalmente a la
ganadería y complementando con la agricultura, siendo los principales cultivos que
destacan en cada periodo agrícola las que son: papa, cañihua, quinua y forrajes
(avena), así mismo es complementado con la crianza de ganado vacuno, ovino y
animales menores.

Igualmente el distrito tiene como principal ocupación como Agricultor, comerciante y


constructor civil, manifestándose de la siguiente manera: el 45.40 % de la PEA se
desempeña como agricultor y trabajador calificado, el 35.87% como trabajador no
calificado peón vendedor ambulante y afines el 4.95% como obreros de construcción
civil.
Cuadro No 9
Población Económicamente Activa
CATEGORIAS CASOS %
Miembros poder Ejec. y Leg. Direc. Pub. y 3 0.09
Prof.
Emp. Científicos e intelectuales 62 3.08
Técnicos de nivel medio y trabajador asimilados 21 0.79
Jefes y empelados de oficina 9 0.42
Trab. De serv. Pers. Y vend. Del comerc. y 82 3.83
Agric.
modo Trabaj. Calific. Agrop. y pesquero 952 45.40
Obrero y Oper. de minas. Cant. Ind. Manuf. y 64 2.99
Obreros
otros construcc., conf, papel, fab, instr. 106 4.95
Trabaj. No calif., serv, peón, vend, amb. y 768 35.87
Otras
afines ocupaciones 51 2.57
TOTAL 2,118 100.00
Fuente: Fuente: Censo de Población y vivienda 2007

El sector que demanda la PEA del distrito de Kunturkanki es de 85.85% es el sector


productivo y servicios, expresándose en un 75,81 % de la PEA se ocupa en Agricultura
y ganadería y en sector servicios como: El 5.14% en construcción y 4.90% comercio
por menor, y el 14.15% en pesca, explotación de minas y canteras, suministros
electricidad, gas y agua, venta repuestos de motocicleta, hoteles y restaurantes.

2.2.4 Infraestructura de Servicios Básicos de la Población.

20
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Educación.
La comunidad de Pucacancha no cuenta con un centro educativo del nivel secundario,
por lo que la población estudiantil que opta por culminar sus grados a nivel segundario
debe de acudir a la localidad de El Descanso, donde existen centros educativos de
todos los niveles de inicial, secundaria, técnica y profesional.
La comunidad Pucacancha cuenta con una institución educativa primaria completa,
Inicial y 3 PRONOEI
En cuanto a mobiliario la IE Pucacancha tiene la cantidad suficiente de mobiliario para
aulas escolares y dirección. Ya que muchos padres de familia prefieren que sus hijos
estudien en la capital del distrito (El Descanso).
CUADRO N° 10
IE PRIMARIA 56156 DE PUCACANCHA

Grados 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1º Grado 18 18 20 16 12 10 12 5
2º Grado 15 11 13 11 14 10 9 13
3º Grado 13 11 8 11 13 9 9 8
4º Grado 11 11 8 8 6 11 9 7
5º Grado 7 13 11 11 7 7 11 8
6º Grado 12 6 11 9 10 8 8 11
Total 76 70 71 66 62 55 58 52
Código modular: 0232504
Código de local: 154064
Fuente: M INEDU-ESCA LE 2012.
En el cuadro No 10, se detalla algunos indicadores de educación del distrito de
Kunturkanki, provincia de Canas y Departamento de Cusco.

Cuadro No 11:
Indicadores de Educación el distrito de Kunturkanki.

INDICADORES DISTRITO PROV. DPTO.


Kunturkanki Canas CUSCO
Tasa de Analfabetismo Mujeres 24 23 21
Tasa de Desnutrición Niños 6-9
Años 42 36 34
Tasa de Mortalidad Infantil x 1000 40 49 49.5
Servicios Básicos (% sin servicio):
- Agua 64 41 31
- Desagüe 60 37 30
- Electricidad 79 61 34
Índice de Desarrollo Humano 0.5265 0.5301 0.5377
Ingreso Familiar Per cápita/mes S/. 160.20 240.0 450
Tasa de Pobreza Quintil 1 1 2

Salud.

21
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El sector del Proyecto (comunidad Pucacancha) no cuentan con ningún centro de


atención médica, que pueda brindarles el servicio de salud; la población que
presenten algún tipo de enfermedades y malestares, tienen que trasladarse a la
localidad de El Descanso para poder ser atendidos.

Saneamiento básico.

El abastecimiento de agua en las comunidades es básicamente de manantes y ojos


naturales.
La cobertura del sistema de abastecimiento de agua a nivel comunal es muy precaria,
solo cuanta con el 30% (42 viviendas) cuenta con agua entubada sin desagüe.
Las comunidades que no cuentan con sistemas de agua potable, solo agua entubada
captadas de manantes sin protección y/o tratamiento; consumen agua de diferentes
fuentes como:
- Manantiales
- Río
- Pozos
- Canales de riego.
Según los indicadores de salud que permiten obtener las tasas de pobreza y extrema pobreza
son la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y en el distrito de Kunturkanki la
mortalidad infantil es de 44.8 por mil y la tasa de desnutrición crónica es de 61.8%, siendo
una tasa muy elevada a nivel regional.

CUADRO N° 12
PROVINCIA DE CANAS: CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES
MORTALIDAD DESNUTRICIÓN
PROVINCIA DISTRITO INFANTIL 4/ CRONICA 4/
UNIDAD DE MEDIDA Tasa x 1000 %
CANAS YANAOCA 44.9 64.2
CANAS CHECCA 45.5 65.2
CANAS KUNTURKANKI 44.8 61.8
CANAS LANGUI 45.5 64.6
CANAS LAYO 45.3 64.4
CANAS PAMPAMARCA 44.7 60.8
CANAS QUEHUE 45.2 66.6
CANAS TUPAC AMARU 44.8 63.8
Fuentes: 4/ Censo nacional de población y vivienda, INEI 2007

Por otra parte se presenta los datos del informe semestral de la Posta de Salud El
Descanso, correspondiente al año 2012, donde se indica que las principales causas de
morbilidad en un 25.47% son causadas por enfermedades endocrinas nutricionales, un
22.82% son causados por enfermedades del sistema respiratorio y un 13.2% son causados

22
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por enfermedades del sistema digestivo tal como se muestra en el siguiente cuadro resumen.

CUADRO N° 13.

POSTA DE SALUD EL DESCANSO: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD 2012


(Informe Semestral)
29
RN GRUPOS ETAREOS %
N° días Total
Ord. GRUPOS DE CAUSAS 28 General
11 m. <1 a 1+4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-64a 64 a +
días
1 Enfermedades Endocrinas, Nutricionales 0 68 68 371 4 24 4 0 0 471 25,47
2 Enfermedades del Sistema Respiratorio 2 27 29 93 50 26 10 137 77 422 22,82
3 Enfermedades del sistema digestivo 0 1 1 11 25 27 18 123 39 244 13,20
4 Ciertas Enfermedades Infecciosas y 0 1 11 63 19 19 8 62 16 198 10,71
Parasitarias 1
5 Enfermedades del Sistema Genita 0 1 1 6 1 1 4 63 31 107 5,79
Urinario
6 Trastornos mentales y del 0 2 2 6 7 20 8 42 1 86 4,65
comportamiento
7 Traumatismos y Envenenamientos 0 0 0 6 7 2 7 44 9 75 4,06
8 Enfermedades del sistema muscular 0 0 0 2 0 1 3 35 31 72 3,89
9 Embarazo, parto y puerperio 0 0 0 0 0 0 10 61 0 71 3,84
10 Enfermedades de la Piel y el TCSC 1 0 1 5 6 5 10 22 8 57 3,08
11 Signos, Síntomas y Hallazgos mal 0 0 0 5 0 1 3 12 2 23 1,24
definidos
12 Enfermedades del Ojo 0 1 1 1 1 1 1 1 17 23 1,24
TOTAL 3 111 113 569 120 127 86 602 231 1849 100,00
Fuente: Posta de Salud El Descanso, i informe semestral 2012.

Según el informe semestral del año 2012 emitido por la posta de Salud El Descanso, la causa
más importante de la mortalidad es la sepsis en un 44.44%, seguido por la asfixia en un
22.2%, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 14.

POSTA DE SALUD EL DESCANSO: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 2012


(Informe semestral)

N° RN 29 días GRUPOS ETAREOS Total


ORD. GRUPOS DE CAUSAS %
28 días 11 m. <1 a 1+4a 5-9a 10-14a 15-19a 20-64a 64 a + General

1 Sepsis 0 4 4 44,44
Otras enfermedades del Sistema
2 0 1 1 11,11
cardiovascular
3 Insuficiencia Renal 0 0 0 0,00
4 Otras Enfermedades Bacterianas 0 0 0 0 0,00
5 Asfixia 1 1 1 0 2 22,22
6 Influenza (gripe) y Neumonía 0 1 1 11,11
7 Tumores malignos de sitios mal definidos 0 0 0 0,00
8 Enfermedades cerebrovasculares 0 1 0 1 11,11
9 Otras enfermedades de los intestinos 0 0 0 0,00
TOTAL 1 0 1 1 0 0 0 1 2 9 100,00
Fuente: Posta de Salud El Descanso, informe semestral 2012.

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Las dos principales causas de emergencias son: Traumatismo en un 40.4% y trabajo de


parto en un 35.86%, y la principal causa de internamiento en un 90.2% fue por partos
institucionales. Así mismo según el reporte de la Posta de Salud de El Descanso, se
observa que la prevalencia de anemia en gestantes y niños menores de 5 años, es del
100%.

Electrificación
La comunidad de Pucacancha, un 65% si cuentan con servicio de energía eléctrica. Existe
un proyecto de electrificación rural del distrito que está en su etapa de inversión por parte
de la Dirección General de Electrificación Rural.

2.3 CARACTERÍSTICAS AGRO ECONÓMICAS.

2.3.1 Área agrícola potencial (total) y área aprovechada


La comunidad de Pucacancha cuenta con una superficie de 4,126 hás en el sector de
intervención. De los cuales se tiene. Como área cultivable es de 1,723 hás.
Superficie de la Comunidad Pucacancha:
Superficie Total : 4,126 hás.
Área cultivable : 1723 hás.
Área bajo riego : 805 hás.
Área secano : 918 hás.
Fuente: estudio de perfil de proyecto UF.

Los terrenos aptos para el cultivo se encuentran ubicados a lo largo del canal de riego
existente Del total de la superficie de la comunidad de Pucacancha, con el presente
proyecto se amplias a 120 has como terreno aptos para cultivo.
Un 61.9% de los usuarios padronados nunca piensan migrar a la ciudad, un 28.6% de
los usuarios han pensado en migrar ―a veces por qué las ciudades ofrecen mejores
condiciones de trabajo, y un 9.5% pensó en migrar ―varias veces Cabe aclarar que
en promedio los usuarios tienen 03 hijos de los cuales han migrado 02, siendo una
tasa muy elevada de migración del campo a la ciudad.

2.3.2 Estructura y forma de tenencia de la tierra


La comunidad de Pucacancha, cuenta con una extensión de 4,126 has en forma
comunal hasta la fecha, según los registro públicos partida registral No 02006848 en
la provincia de Canas.
A partir del julio del 2012, las tierras son de uso de posición en forma de parcelas, para
el cuentan con un certificado de POSICION, expedido por el presidente de la
comunidad. El mismo está bajo las condiciones de ser un comunero de buena
conducta ante la comunidad.
Según los documentos de certificado de POSICION, las familias cuentan con una
extensión que varían desde 8 a 30 hectáreas.

24
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

2.3.3 Cultivos Principales y Rendimiento.

Los cultivos predominantes en la comunidad de Pucacancha son: la papa, cañihua,


quinua y avena forrajera, denominado cultivos en secano. Mientras los cultivos bajo
riego son los pastos cultivados Rye grass, trébol y pastos naturales denominados
cultivos bajo riego.

La cedula de cultivo actual del área del proyecto se detalla en el siguiente cuadro No
14. Que a la fecha se tiene 30 hás bajo riego, siendo los pastos cultivados de mayor
extensión y una parte los pastos naturales.

Se ha sistematizado la encuesta de producción agrícola, en la cual se reporta que cada


usuario en promedio cultiva papa en 1,719 metros cuadrados equivalentes a 2 .10 masas,
así mismo cultiva lisas-año en 600.00 metros cuadrados, así mismo cultivan ccañihua un
promedio de 550.00 metros cuadrados equivalentes a 0.75 masas, quinua un
promedio de 4 60 metros cuadrados por familia, hortalizas un promedio de 15 m2 por
familia, el cultivo de avena forrajera es de 1.08 hectáreas por familia y el cultivo de
pastos forrajeros es de 0.88 hectáreas por familia tal como se muestra en el siguiente
cuadro resumen.

CUADRO N° 15.
CEDULA DE CULTIVOS

Cultivos Extensión m2
Papa 1,719
Lisas /año 600
Ccañihua 550
Quinua 460
Hortaliza 15
Avena forrajera 10,800
Pastos cultivados 8,800
Fuente: Sistematización de encuestas aplicadas-2012.
Lo más importante para el diseño del presente proyecto es la cédula de cultivos de la
avena forrajera y pastos cultivados, y según los datos primarios se tiene un promedio de
cultivo por usuario en 1.80 hectáreas de avena forrajera y 0.80 hectáreas de cultivo de pastos
forrajeros.

2.3.4 Actividad pecuaria.

La actividad principal del distrito y de la comunidad de Pucacancha en particular es la


ganadería: crianza de ovinos, vacunos y camélidos. Complementariamente a esta
actividad se desarrolla la agricultura, básicamente en pastos cultivados que sirvan para
la alimentación del ganado. También se siembran productos básicos como papa,
quinua, Cañihua, etc.; son cultivos temporales de autoconsumo familiar.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro No 16:
Población Pecuaria del distrito de Kunturkanki.

COMUNIDAD
Vacunos Ovinos Camélidos
CAMPESINA
El Descanso 416 832 312
Hanansaya Ccollana 1,104 2,208 828
Pumathalla 928 1,858 696
Kjana Janansaya 784 1,568 588
Culcutaya 600 1,200 450
Cebaduyo Ccollana 544 1,089 408
Tjusa 832 1,088 408
Vilcamarca 544 1,089 408
Chuquira 488 976 366
Oquebamba 1,184 2,368 888
Huarcachapi 816 1,632 612
Pucacancha 1,056 2,112 792
Kcasillo Phatanga 544 1,088 408
Chihuinayra 656 1,312 492
TOTAL 10,496 20,420 7,912

Población Pecuaria en % comunidad de Pucacancha.

COMUNIDAD VACUNOS % OVINOS % CAMÉLIDOS %


Pucacancha 10.06 1.06 2,112 10.34 792 10.01

Según la sistematización de las encuestas aplicadas a los usuarios de la junta de regantes


K´asillo Pucacancha, se tiene que en promedio tienen 8 ganados vacunos, de los cuales en
el último año vendieron un promedio de 02 cabezas a un precio promedio de S/. 350.00 por
cabeza. Así mismo cada socio tiene un promedio de 16 ganados ovinos, de los cuales en el
último año vendieron un promedio de 5 ovinos a un precio promedio de S/. 125.00 por
cabeza. Los usuarios tienen un promedio de 6 camélidos (alpacas / llamas) de los cuales
venden anualmente 02 a un precio promedio de S/. 160.00 por cabeza, Así mismo cada
usuario tiene un promedio de 01 equinos, 01 ave y 01 cuy, la que comercializan 01 por
año a un precio promedio de S/. 15.00, dicho resumen se presenta en el siguiente cuadro.

FOTOGRAFIA No 02: ganado vacuno en la zona de intervención

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

En la comunidad existe un promedio de 10,496 cabezas de ganado vacuno. Las


vacas dan en promedio 1.5 Lt /día en tiempo de secas. En tiempo de lluvias alcanzan
los 3 lt /día, y su precio es de S/. 1.20 Nuevo sol x Litro. El peso vivo promedio de
ganado en tiempo de secas es de 200 kg. Y en época de lluvia alcanzan los 250 kg.
El precio de venta de cada animal parado varía de acuerdo al peso. La carne de res
cuesta alrededor de S/. 8.50 Nuevos soles x Kilo.

FOTOGRAFIA No 03
GANADO OVINO EN LA COMUNIDAD.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Existe alrededor de 20,420 ovejas en toda la Comunidad. Cada oveja proporciona


alrededor de 4 libras de lana al año y se vende en el mercado a S/ 2.5 Nuevos Soles
por libra. Su peso fluctúa entre 14 y12 kg en tiempo de secas. En tiempo de lluvia su
peso se incrementa a 16 kg. el precio de la carne de oveja es de S/. 12.00 soles x kilo.

FOTOGRAFIAS N° 04:
CAMÉLIDOS EN LA COMUNIDAD.

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En la zona de intervención existe un promedio de 7,912 cabezas de camélidos


sudamericanos. Proporcionan aprox. 2.3 libras de fibra al año y su precio en el
mercado fluctúa entre los 7.00 y 8.00 Nuevos Soles/Libra. El peso de este animal llega
a 60 kilos en tiempo de secas y llega a pesar 120 kg.en época de buen pasto. El kilo
de carne de alpaca varía entre S/. 6.00 y 7.00 Nuevos Soles.

2.3.5 Comercialización de productos agropecuarios

Sistema de Comercialización.
El sistema de comercialización existente es directo del productor hacia los
consumidores directos o intermediarios, que muchas veces acuden a las viviendas en
la comunidad o venta de productos agrícolas y pecuarios por parte de los productores
en las ferias semanales de El Descanso.
Los productos de la zona en estudio se comercializan principalmente en los días de
plaza de los distritos de Kunturkanki (Sábados) y en la capital de la provincia: Yauri
(Domingos). Los acopiadores de carne, lana, cuero y quesos llevan estos productos a
los mercados de Arequipa y Cusco.
En verano abunda la producción de carne, lana, leche y derivados. Los días sábados
es el día de plaza del distrito de Kunturkanki. Este día la población de las zonas rurales
se concentra en el Centro Poblado El Descanso para comprar y vender productos
agropecuarios y de otro tipo.

Canales de Comercialización.

29
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Los canales de comercialización son directos en productos agrícolas del productor al


consumidor en pequeñas cantidades, en la producción pecuaria los canales de
comercialización son por medio de intermediarios quienes lo adquieren en las ferias
locales y los transportan hasta los centros de sacrificio y el mercado del consumidor.

2.4 Inventario de infraestructura hidráulica existente y uso de agua.

Infraestructura de Riego
Actualmente los usuarios de esta irrigación tienen un canal de tierra de 6,756.4 ml de
extensión. Su sección tiene un ancho máximo de 1.2 ml y mínimo de 0.50 ml. El alto
del canal varía desde los 0.30 ml hasta los 0.60 ml en los primeros tramos, el mismo
se reduce a lo largo del canal principal.
Bocatoma
La bocatoma tiene una estructura de concreto armado, en su primera tramo el canal
está en estado operativo, aunque en algunas partes presentan filtraciones por fisuras
por el tiempo de uso
La oferta hídrica proviene de los manantes denominado Pause Miskiuno Kasillo, que
en época de estiaje según los documentos de la ALA existe aproximadamente 60 litros
por segundo
FOTOGRAFIAS N° 5

Fotografías: Captación de los manantes Phause Misqqiuno K’asillo.

La junta de regantes K´asillo Pucacancha tiene un permiso de uso de aguas de 60 litros


por segundo, siendo como oferta para el diseño del presente proyecto a nivel de
expediente – inversión.

30
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FOTOGRAFIAS N° 06
AFOROS DE CANAL DE CONDUCCIÓN

Canal de conducción
El canal abierto de concreto simple en su primer tramo de aproximadamente de 4.330
Km. Presenta fisuras que favorecen filtraciones, presencia de portillos y tomas laterales
rústicas que generan desperdicio de agua. A continuación transportan en canales de
tierra hasta las parcelas, donde se pierde el recurso hídrico por la infiltración al suelo y
evaporación al aire, para ello presentamos algunas fotografías que ilustran la situación
negativa.

FOTOGRAFIA N° 7.
CANAL DE CONCRETO SIMPLE.

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FOTOGRAFIA N°. 8
CANAS ABIERTO TIERRA.

Canales de tierra deterioradas que filtran al suelo y evaporan el recurso hídrico.

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FOTOGRAFIA NO 9:
VISTA PANORÁMICA DE CANAL PRINCIPAL EN LOS PRIMEROS TRAMOS

33
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Distribución
Los canales laterales han sido construidos artesanal y rudimentariamente por los propios
usuarios sin ningún criterio técnico.
El rol de riego lo establece la Comisión de regantes K´asillo Pucacancha mediante asamblea
de usuarios. El caudal es fluctuante y relativo por no existir estructuras de control para un
racional reparto, cada usuario dispone de su dotación en el momento que lo requiera, ya sea
para el consumo familiar, de los animales y para pequeñas áreas de riego de pastos
naturales. Por lo cual se observa un evidente desperdicio de agua que convierte el área bajo
riego en bofedal.

EFICIENCIA DE DISTRIBUCIÓN

Caudal de
Caudal de Eficiencia de
CANAL Prom salida qs Prom
entrada qe (l/s) distribución
(l/s)
K’asillo Pucacancha 20 14 50.0%

34
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En las fotos se observa la toma laterales rústicas. Piedras y pajas sirven como
compuertas.

FOTOGRAFIA N° 10:
VISTA PANORÁMICA TOMAS DE DISTRIBUCIÓN

Riego parcelario
Por la limitada capacitación en el manejo del agua existe muy poca tradición o cultura en
riego parcelario, generando también desperdicio del agua, además usan este elemento
para el riego de pastos naturales.
La eficiencia de aplicación, entendida como la fracción resultante, de la relación entre el
volumen de agua aplicado en la chacra y el efectivamente disponible para la planta, o la

35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

humedad requerida por el suelo para facilitar su preparación para la siembra. La eficiencia
de aplicación depende del método de riego, tipo de suelo, caudal aplicado, de la aptitud del
usuario para la distribución del agua en forma adecuada y de la capacidad del regador para
el manejo del riego parcelario.
EFICIENCIA DE APLICACIÓN
CAUDAL EFICIENCIA
CAUDAL DE
CANAL PROM DE SALIDA PROM DE
ENTRADA Qe (l/s)
Qs (l/s) APLICACIÓN
pucacancha 20 12 60.0%

Según lo observado en el área de intervención, los cultivos que requieren 1 l/s/ha por riego
por gravedad, en la situación actual, los usuarios le aplican con más de esa cantidad,
llegando a inundar el cultivo con una sobredotación de 1.96 l/s/ha, provocando un estrés
hídrico en la planta que limita su crecimiento. A mayor detalle ver cuadro
FOTOGRAFIA N° 11:
VISTA PANORÁMICA RIEGO PARCELARIO

FOTOGRAFIA N° 12:
VISTA PANORÁMICA ÁREA BAJO RIEGO

36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Frecuencia de riego
Entendida como el tiempo transcurrido entre 2 turnos de riego sucesivos, está en
función directa a la demanda o consumo de los cultivos y a la disponibilidad
hídrica en el área de riego.
En el comité de regantes Kásillo Pucacancha se ha establecido el riego parcelario
por turnos. A cada usuario le corresponde 8 horas de riego cada 8 ó 10 días, un
caudal de 30 l/seg.en la cabecera. Los usuarios de la parte de abajo solo reciben
alrededor de 18 – 15 l/seg. Este turno rige durante los meses de junio –
noviembre, meses en los que escasea el agua.

2.5 Organización de los usuarios de agua.

El Comité Usuarios del Sistema de Riego K’asillo Pucacancha reconocido


oficialmente por el entonces ATDRS el año 2007 viene administrando el
sistema de riego. El primer comité de riego está conformado con el nombre de
“Comité de Regantes Kasillo Pucacanhca”.

El Comité Usuarios del Sistema de Riego K’asillo Pucacancha, actualmente


integra a la comisión de regantes Huacrahuacho y se encuentra enmarcado
dentro de la jurisdicción de Autoridad Local de Aguas Alto Apurimac – Vellille.

37
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CAPITULO III. INGENIERIA DE PROYECTO


3.1 AGROLOGÍA

La producción de productos agropecuarios es cada vez decreciente con respecto al


incremento demográfico del país; una de las alternativas para alcanzar su equilibrio es
a través del incremento de la productividad de la agricultura y la ganadería,
racionalizando el empleo de todos los factores de la producción y en especial los
recursos de agua y suelo.

3.1.1 Características Físicas del Suelo.

Las características fisiográficas y topográficas de pendiente moderadamente inclinada a


inclinada, cruzada por quebradas, requieren un manejo de la erosión que mayormente
presenta niveles de ligera a moderada erosividad.

La profundidad del suelo agrícola es de nivel moderadamente profundo en las partes


cultivables y superficiales en las partes altas.

Características químicas del suelo

El pH del suelo en la zona de estudio es mayormente ácido (pH<7), típico de la zona de


sierra, donde el mayor poder de lavado de suelos por erosión y el clima templado frío,
han ocasionado suelos de pH ácido.
Para la zona del proyecto se tiene la presencia de 04 horizontes, en los cuales el PH
varía desde 60.5 a 6.30, mientras la conductividad Eléctrica varía desde 0.18 a 0.29
ms/cm; los elementos disponibles son: potasio (P) varía 48.50 a 70.80 ppm, Fosforo (K)
desde 18.30 a 6.60 ppm. Para mayor información ver análisis de fertilidad de suelos
que se adjunta en los anexos Análsis Físico Quimico del suelos.

La zona del proyecto no presenta problemas de sales, por las características de buena
drenabilidad de los terrenos agrícolas, que no permiten anegamientos y a la casi nula
utilización de fertilizantes químicos. El tipo de suelos que presenta el área del proyecto
es: el horizonte 2 A1 Franco arenoso, Horizonte 2 A2 franco Arcillozo , horizonte 1 B1
Arcilloso, y horizonte 1 C a mas Franco arenoso.

3.1.2 Área Beneficiada

Las tierras aptas para riego del Proyecto se encuentran ubicadas en la comunidad de
pucacancha. Presenta un área de 4126 has que representa el 83.99% del territorio de la
provincia de Canas, utilizadas como espacios de pastoreo del ganado vacuno, ovino,
camélidos, equinos y otros (animales silvestres), constituyéndose en la actividad más
importante de la provincia Canas.

El área de pastizales naturales, podemos caracterizarla por su uso en dos: pastizales de


zonas secas (Poccoy pasto) y pastizales de zonas húmedas (chirihuay pasto)

Según la disponibilidad de suelos en la comunidad de Pucacancha es :

Superficie Total : 4126 hás.


Area protegida : 585 hás
Area cultivable : 1723 hás.
Área bajo riego : 918 hás.

38
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Por otro lado, según el estudio realizado y con el nuevo trazo que se
encontrara más arriba del actual canal, se tiene la siguiente área cultivable:

Área cultivable KUNTURKANKI (Has.) 585 hás Comunidad Pucacancha.


Total de área cultivable del proyecto 120 Has.

Por otro lado en el área de intervención, se tiene como área aptos para cultivos de
1723 hás, de los cuales el proyecto incrementaran de 70 a120 hás bajo riego. Estos
áreas se muestran en los planos PA-01.

3.1.3 Aptitud para Riego de los Suelos

En la zona de intervención, el área con aptitud de riego es de 805 hás, según el mapeo
realizado en el ámbito del estudio. Ver Plano PA-01.

3.1.4 Cedula y Calendario de Cultivos

Cédula de Cultivo

Para tener en cuenta los efectos de las características del cultivo sobre sus
necesidades de agua, se presenta unos coeficientes de cultivo (Kc), con objeto de
relacionar la evapotranspiración de un cultivo en condiciones óptimas y que produzcan
rendimientos óptimos.
Cedula de cultivo con proyecto: para la situación con proyecto, la cédula de cultivos
propuesta está orientada a promover los cultivos que son preferentemente
permanentes, adaptados a la zona, que tienen mayor rendimiento y soportar al clima de
la zona.
La aplicación de tecnologías de riego y manejo de cultivo permitirán optimizar el
rendimiento de la cédula de cultivo en el área del proyecto según el cuadro BH No 10.
Cuadro BH No 16 :Cédula de Cultivo con proyecto.

CE DUL A DE CUL TIVO - CAL E NDARIO DE S IE MB RA Y COS E CHA


CEDULA DE AREA % S ET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY . JUN. JUL. AGOS .
AVENA FORRAJERA 0.0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
RAY GRAS Y TREBOL 1 20.0 1 00.00% 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20
PAS TOD NATURALES 0.0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALFALFA y DACTILIS 0.0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 20.0 1 00.00% 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20

3.2 HIDROLOGÍA.

3.2.1 Disponibilidad de Agua.

La disponibilidad hídrica durante la campaña agrícola (período de lluvias), no es una


limitación para el desarrollo de la agricultura bajo riego, ya que en las condiciones de la
sierra se presentan demandas de riego complementario principalmente al inicio,
presencia de veranillos durante la campaña agrícola y al final de esta campaña, las
cuales deben ser cubiertas para asegurar la campaña agrícola, principalmente en
lugares donde las precipitaciones son escasas o donde la temporada de lluvias es de
corta duración.

La disponibilidad de agua se garantiza, por los manantiales Pahusa Kasillo 40 l/s y


Misquiuno con 20l/s, aforados en temporadas de sequinas , las mismas fueron
refrendados y certificado por la Administración local de Agua Alto apurimác – Vellille.
Siendo manantiales con régimen permanente se garantiza la disponibilidad hídrica.

39
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Por otro lado, la autoridad Local de Aguas, mediante la resolución Administrativa No


009-2013-ANA/ALA Alto Apurimac – Vellille, con fecha 28 de octubre 2013. En donde
otorga una constancia de disponibilidad hídrica.

3.2.2 Demanda de Agua.

La demanda de agua determinado para el proyecto se enmarca de los datos obtenidos


de la disponibilidad de suelo y agua, los mismos fueron desarrollados en los
anteriores acápites. Con finas de demostrar los cálculos desarrollados para la
determinación la de la demanda de agua para el proyecto proseguimos la siguiente
secuencia por étodo de Hargreaves:

3.5.2.1. Determinación de la Demanda de Agua


Para el presente proyecto se tomó el periodo vegetativo como año normal ya que se
trata de determinar las demandas totales del proyecto en condiciones favorables, la
determinación de la evapotranspiración potencial según las formulas establecidas y
de acuerdo a la información disponible.

a). Coeficiente de Cultivo.

Se ha determinado el coeficiente de cultivo, que es un factor que nos indica el grado de


desarrollo o cobertura del suelo por el cultivo del cual se quiere evaluar su consumo de
agua.

Este parámetro es afectado principalmente por las características del cultivo, fecha de
siembra, ritmo del desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, condiciones
climáticas y la frecuencia de riego.

Para efectos del presente proyecto, el Kc cultivo se determinaran en base a la cédula


de cultivo propuesta en la sección anterior.

Cuadro Nº 17

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COEFICIENTE DE CULTIVO "Kc" PARA DIFERENTES ESPECIES Y DE ACUERDO A LOS


PORCENTAJES DE CRECIMIENTO, PARA SU EMPLEO EN LA FORMULA DE HARGREAVES

% DE GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO


cre cim ie nto A B C D E F G H

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


5 0.20 0.15 0.12 0.08 1.00 0.60 0.55 0.90
10 0.36 0.27 0.22 0.15 1.00 0.60 0.60 0.92
15 0.50 0.38 0.30 0.19 1.00 0.60 0.65 0.95
20 0.64 0.48 0.38 0.27 1.00 0.60 0.70 0.98
25 0.75 0.56 0.45 0.33 1.00 0.60 0.75 1.00
30 0.84 0.63 0.50 0.40 1.00 0.60 0.80 1.03
35 0.92 0.69 0.55 0.46 1.00 0.60 0.85 1.06
40 0.97 0.73 0.58 0.52 1.00 0.60 0.90 1.08
45 0.99 0.74 0.60 0.58 1.00 0.60 0.95 1.10
50 1.00 0.75 0.60 0.65 1.00 0.60 1.00 1.10
55 1.00 0.75 0.60 0.71 1.00 0.60 1.00 1.10
60 0.99 0.74 0.60 0.77 1.00 0.60 1.00 1.10
65 0.96 0.72 0.58 0.82 1.00 0.60 0.95 1.10
70 0.91 0.68 0.55 0.88 1.00 0.60 0.90 1.05
75 0.85 0.64 0.51 0.90 1.00 0.60 0.85 1.00
80 0.75 0.56 0.45 0.90 1.00 0.60 0.80 0.95
85 0.60 0.45 0.36 0.80 1.00 0.60 0.75 0.90
90 0.46 0.35 0.28 0.70 1.00 0.60 0.70 0.85
95 0.28 0.21 0.17 0.60 1.00 0.60 0.55 0.80
100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D GRUPO E GRUPO F GRUPO G GRUPO H

- Frijol - Olivo - Hortalizas - Espárragos - Pastos - Naranjo - Caña de - Arroz


- Maíz - Durazno - Vid - Cereales - Trébol - Limón azúcar
- Algodón - Cirolero - Almendros - Cultivos de - Toronja y - Alfalfa
- Papas - Nogal cobertura otros
- Remolacha - Frutales - Plátano citricos
- Tomate - Caducos

Cuadro Nº 18
CEDULA DE AREA S ET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
CULTIVO (Hás ) Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp Kc Kp
AVENA FORRAJERA 0.0 0.30 0.00 0.42 0.00 0.63 0.00 0.86 0.00 1 .08 0.00 1 .05 0.00 0.85 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RAYGRAS Y TREBOL 1 20.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.92 0.92 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00 1 .00
PAS TOD NATURALES 0.0 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00
ALFALFA y DACTILIS 0.0 0.55 0.00 0.55 0.00 0.60 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 1 .00 0.00 0.80 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00

AREA/Kc-PONDERADO 1 20.0 1 20.0 0.90 1 20.0 0.90 1 20.0 0.92 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00 1 20.0 1 .00

b). Evapotranspiración Potencial.

Para calcular la evapotranspiración Potencial (ETP) a nivel del proyecto, se empleó el


método de Hargreaves. La elección del método utilizado dependió de la información
climática que se dispuso.

41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

 En Base a la Temperatura.- La ecuación es la siguiente:


ETP  MF *TMF * CH * CE
Donde:
ETP : Eevapotranspiración Potencial (mm/mes).
MF : Factor Mensual de Latitud ( Tabla N°......)
TMF : Temperatura Media Mensual ( ° F )
CH : Factor de Corrección para la Humedad Relativa*
CE : Factor de Corrección para la altura o elevación del lugar.
 E 
CE  1  0.04 *  
 2000 
Donde :
E = Altura o elevación del lugar (msnm)

c). Evapotranspiración Real.

Para obtener la evapotranspiración Real (ETR), la evapotranspiración Potencial


calculada fue afectada por los coeficientes de cultivo (Kc), los mismo que se
obtuvieron de las tablas incluidas en la publicación Nº 24 de la FAO-Estudio de Riego y
Drenaje para cada cultivo y según la etapa de su desarrollo vegetativo, considerando
las condiciones climáticas predominantes en el área bajo riego de la ubicación del
proyecto.
ETR  Kc * ETP
Donde:
* CH = 1, debido a que la HR < 64.
ETR : Evapotranspiración Real (mm/mes).
Kc : Coeficiente del cultivo.

d). Precipitación Efectiva.

Existen diversos métodos para estimar la PE, en este caso se adopta el método de
Water Power Resource Service, denominado “Precipitación Efectiva” (PE), se opta este
método porque considera el empleo de los siguientes factores: Precipitación media
mensual al 75% de probabilidad con su respectivo porcentaje de precipitación efectiva
de aprovechamiento de la planta.

e). Ascensión Capilar.

Se considera también este factor como elemento de aporte de humedad,


particularmente en el en la comunidad de Pucacancha, donde se observa la presencia
de un nivel freático nulo, el cual se ha medido así como determinar la textura del suelo
predominante. Pero en el presente proyecto no se ha considerado para mantener un
valor conservador.

f). Eficiencia de Riego.

En todo sistema de riego ocurren pérdidas de agua debido a la mala operación del
sistema, falta de mantenimiento y a la falta de educación entorno a la gestión del agua,
siendo importante realizar una estimación de ello para que las demandas de riego
incluyan dicha perdida a nivel de bocatoma y tomas de cabecera. En el presente

42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

proyecto de ha considerado una eficiencia de 77.59% que es un valor conservador de


acuerdo a la zona.
EFICIENCIA DE RIEGO CON PROYECTO

Ec1= 0.95
Ec2= 0.95
Ec3= 0.95
Ea= 0.91
ER= 77.59% OK

g). Lamina Neta.

La lámina neta de riego neta se obtuvo descontando la evapotranspiración real, la


precipitación efectiva calculada mediante el método de Water Power Resource Service,
la cual contribuye a satisfacer la demanda de agua de los cultivos especialmente entre
los meses secos.
Ln  ETR  PE  AC
Donde:
Ln : Lámina Neta (mm).
ETR : Evapotranspiración Real (mm/mes).
PE : Precipitación Efectiva.
AC : Ascensión capilar

h). Lamina Real.

La demanda de riego bruta se obtuvo afectando a la demanda neta por el factor de


eficiencia de riego que para el caso se ha estimado en 42%, considerando el método
de riego por gravedad que se empleará.
Ln
Lr 
Efr
Donde:
Lr : Lámina Real (mm)
Ln : Lámina Neta (mm)
Efr : Eficiencia de Riego

i). Modulo de Riego.

Caudal unitario que se necesita para un proyecto de riego, cuya relación es la


siguiente:

86400 * Lr
MR 
d
Donde:
MR : Módulo de Riego (l /s/ Hás.)
d : Número de días del mes en estudio (días)
Los resultados de la Demanda de Agua para la cedula de cultivo propuesto, se muestra en la
memoria de cálculos; en base de este resultado se calcula el balance hídrico para el proyecto.

Los datos meteorológicos utilizados para el presente trabajo de la estación yauri datos como:
Temperatura y humedad relativa; mientras los datos de precipitación de los datos generado
para el proyecto.

43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Para realizar el cálculo de la demanda de agua actual por cultivo, en la fase con proyecto, se
ha recopilado la información meteorológica y climática básica la evapotranspiración potencial
es la misma que se muestra en el cuadro adjunto:

Habiéndose identificado el área del proyecto, las características del cultivo, se determinó de
acuerdo a la metodología de la FAO, el factor de cultivo, factor de variación climática, y factor
de variación de advección, a continuación se muestran el kc utilizados en los cultivos en las
fase con proyecto.
Los cálculos en detales se muestran en el anexo No 03 Estudio de balance hídrico y se tiene
los siguientes resultados.

Cuadro Nº 19
Datos Meteorológico
LA DEMANDA DE AGUA DE LOS CULTIVOS

Método de Hargreaves
Cuadro BH No: 5
Proyecto:
Ubicación AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO - PUCACANCHA
Departamento: Cusco Latitud: 14º 47' 34.0'' 14º19´
Provincia: Espinar Altitud: 3,986 msnm
Distrito: Pallpata Eficiencia de Riego: 78%
Localidad:

Información Referencial
Descripción Unidad E F M A M J J A S O N D
Precipitación promedio Mensual
mm 187.13 148.30 128.24 69.39 5.62 3.96 2.04 14.47 19.49 40.10 93.29 107.74
Precipitación Efectiva Promedio
Mensual mm - - - 2.85 4.75 21.85 28.25 68.05 97.50 97.50 83.45 30.95
Precipitación Total Mensual al 75%
mm 142.65 142.76 105.90 37.97 2.76 0.67 0.30 7.90 9.61 28.47 35.03 76.77

Información Requerida
Atención: Ingrese datos, solo para el método a utilizar:
Descripción Unidad E F M A M J J A S O N D
Temperatura Media
Mensual. ºC 10.26 10.21 9.88 9.22 7.13 5.61 5.46 6.77 8.45 10.09 10.30 10.38
Precipitación Efectiva
Mensual al 75% mm 97.50 97.50 83.45 30.95 - - - 2.85 4.75 21.85 28.25 68.05

(HS) Para calcular en función a Porcentajes de Horas de Sol Posibles, Radiación Extraterrestre y Temperatura

Horas de Sol, Total Mensual


H 124.00 139.40 189.10 222.00 257.30 255.00 269.70 266.60 237.00 226.30 246.00 210.80
Horas de Sol, Promedio
Diario Mensual H 6.20 6.70 6.40 7.50 8.60 8.80 9.20 9.20 8.30 8.10 6.90 5.60

(HR) Para el calcular en función a Humedad Relativa y Temperatura

Humedad Relativa
% 67.61 70.00 68.54 65.68 56.24 50.46 47.22 48.46 50.90 51.41 54.07 60.85

Fuente: Elaboración En Base A Información obtenida

El resumen del análisis del cálculo de demanda de agua para la situación con proyecto,
se ha determinado que existe una demanda insatisfecha desde el mes de octubre, ya
que en este periodo se realizan la siembra y producción de los cultivos de pastos
cultivados, forrajes y de pan llevar, sin embargo entre los meses de diciembre a marzo
la demanda hídrica es menor, debido a que las necesidades son cubiertas por las
precipitaciones pluviales propias de la época.

Cuadro BH No 20: Cálculo de demanda de agua

44
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CALCULO DE DEMANDA DE AGUA


SECTOR: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO
SET - PUCACANCHA
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
Nº CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TOTAL
1 Coeficiente : Kc 0.900 0.900 0.920 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 Area de Cultivo Hás 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
3 Evapotranspiración Potencial (ETP) mm/mes 108.83 135.10 140.85 149.33 135.52 113.34 112.96 98.41 81.72 67.72 73.30 89.46 1307
4 Evapotranspiración Real (ETR =Kc*ETP) mm/mes 97.95 121.59 129.58 149.33 135.52 113.34 112.96 98.41 81.72 67.72 73.30 89.46
5 Precipitación Media (Pm) mm/mes 19.49 40.10 93.29 107.74 187.13 148.30 128.24 69.39 5.62 3.96 2.04 14.47
6 Precipitación Efectiva 75% (PPef) mm/mes 4.75 21.85 28.25 68.05 97.50 97.50 83.45 30.95 0.00 0.00 0.00 2.85
7 Ascención Capilar (Ac) mm/mes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Lámina de Riego Neta (LRN= ETR-Ppef-Ac) mm/mes 93.20 99.74 101.33 81.28 38.02 15.84 29.51 67.46 81.72 67.72 73.30 86.61
9 Eficiencia de Riego (Efr) % 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
10 Lámina de Riego Bruta (LRB=LRN/Efr) mm/mes 120.11 128.54 130.60 104.75 49.00 20.41 38.04 86.94 105.31 87.27 94.47 111.62
11 Volumen de Agua/Há M3/Há 1201.09 1285.45 1305.98 1047.47 490.05 204.13 380.38 869.41 1053.13 872.72 944.69 1116.18 10771
12 Días del Mes Días 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 30.00 31.00
13 Módulo de Riego Lt/seg/há 0.46 0.48 0.50 0.39 0.18 0.08 0.14 0.34 0.39 0.34 0.36 0.42
18 Requerimiento Total Caudal (Q) L/seg 55.606 57.592 60.462 46.930 21.955 10.125 17.042 40.250 47.183 40.404 43.735 50.008
19 Requerimiento Total Volumen (Vt) MM3 144.131 154.254 156.718 125.697 58.806 24.495 45.646 104.329 126.376 104.726 113.362 133.942 1292.5

Fuente: Elaboración propia.

La eficiencia de del sistema doptado se encuentran sustentado en los acapites anteriores, a demás
en el cuadro BH No 13 se cmuestra la eficiencia adoptado para el sistema.
Cuadro BH No 25: Eficiencia de Riego con proyecto
EFICIENCIA DE RIEGO CON PROYECTO

Ec1= 0.95
Ec2= 0.95
Ec3= 0.95
Ea= 0.91
ER= 77.59% OK
Fuente: elaboración propia

En conclusión, la demanda de agua calculado para el proyecto es de 60 l/s. para irrigar


120 hás bajo riego, con un módulo de riego de 0.5 l/s/hás, el mes de mayor demanda
es el me de octubre y los mese de Enero a Marzo con adnegamiento. En cuadro
siguiente se tiene el balance hídrico.

Cuadro BH No 21
BALANCE HIDRICO CON PROYECTO
SECTOR: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO - PUCACANCHA Cuadro BH No: 9
Nº CONCEPTO UND SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
1 Requerimiento Total de Caudal (Q) para el Proyecto L/seg 55.606 57.592 60.462 46.930 21.955 10.125 17.042 40.250 47.183 40.404 43.735 50.008 Demanda
2 Caudal mensual Disponible 60 L/seg 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Oferta
3 BALANCE L/seg 4.394 2.408 -0.462 13.070 38.045 49.875 42.958 19.750 12.817 19.596 16.265 9.992

CONCLUSION:
AREA A IRRIGAR 120.0 HÁS
CAUDAL DE OFERTA 60 LIT/SEG.
MODULOS DE RIEGO 0.50 LIT/SEG.
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION

3.2.3 Calidad de Agua.

Las aguas provientes de los manantiales de Phausa kasillo y Misqquiuno, se


caracterizan por ser producto de la infiltración sub suoerficial y subterránea de las
aguas pluviales en las zonas altas, con aguas claras y puras sin contaminantes que
puedan poner en riesgo la salud de las personas y animales, hecho por el cual se
registra el consumo directo por la población desde antaño. No existe de agentes

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contaminantes por lo que se garantiza la utilización de esta agua para fines de riego,
consumo animal y agropecuario.

3.3 TOPOGRAFÍA.
Se realizó un estudio topográfico preliminar, en donde se verifico que se tiene
pendientes suaves a pronunciados desde el inicio hasta el final del eje principal de
canal de conducción; luego de haber determinado los estudio preliminares de realiza
los estudio definitivos, para ello se ha utilizado estación total topcom 3500 con
accesorios, GPS navegador garmin colorado 600, Nivel topográfico Topcom BT4 y
herramientas de medición.

Los datos de campo fueron procesados en AutoCad Land 2009, teniendo como
resultado la generación de curvas de nivel a cada 1 m como curvas secundaria y cada
5 metros las curvas principales e imprimidos en formato A1.
La topografía del terreno del área del proyecto se tiene con pendientes transversales de
0.1 a 6% y las pendientes longitudinales del trazo del canal de 1 %o en toda su
trayectoria ver planos PT 01 al 5.

Figura No 16; Nivelación del eje de canal

3.4 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.

3.4.1 Mecánica de Suelos.

Los estudios se presentan con mayor detalle en el anexo 02. En el presente señalamos
en forma resumida.

3.4.1.1 Características de la Geología del Canal

El canal de conducción se desarrolla principalmente sobre suelos aluviales y coluviales,


el reservorio se desarrolla en laderas bajas y en terrenos de pendiente sub-horizontal.

46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Por tratarse de un proyecto de mejoramiento de la infraestructura de riego en el canal


principal, la evaluación sobre la base de la información de campo para el
dimensionamiento de un canal de concreto y sistema de tuberia bajo presión no se
necesita un estudio detallado en laboratorio de mecánica de suelos por tratarse de
canal con pequeño volumen de carga el mismo se encuenta enterrados y la carga
distribuida de 1 Tn/m2, el cual es bajo, por lo que los suelos no determinan variación
considerable.

La resistencia estimada de este tipo de suelos o capacidad portante previsible llegaría


a 1.5kg./cm2 que es suficiente principalmente en la construcción de bocatoma y obras
de arte requiere de una resistencia mínima de 0.6 kg./cm2 según diseño.

3.4.1.2 Características Geotécnicas

Las condiciones Geológicas y Geotécnicas a lo largo del eje del canal de empalme, son
buenas desde el punto de vista constructivo.

En sus 12,680 m. de longitud, atraviesa una morfología que corresponde a terrenos


subhorizontales, no se prevén condiciones de inestabilidad por desarrollo de
fenómenos de geodinámica externa.

Los materiales que caracterizan a las formaciones geológicas que afloran en toda la
franja de estudio tienen el 100 % de material suelto constituido por suelos de origen
aluvial- coluvial en relación al eje del canal.

La estabilidad natural de los terrenos prácticamente en un 100% son buenas. Por


condiciones impuestas en la etapa constructiva.

3.4.2 Fenómenos de Geodinámica Externa.

Desde el punto de vista de la geodinámico externa, los terrenos son poco evolutivos, no
se prevé deslizamiento de materiales de tierra profundos, ni talud de rocas, ni huaycos
de gran envergadura, por lo que se considera estables.

Como ya se manifiesta, las laderas de los terrenos son mayormente estables, ya sea
por las formas de las laderas, así como por los materiales constitutivos. La estabilidad
natural al ser perturbada por los cortes a efectuarse, así como por el peso propio de los
rellenos, se tornará estable.

3.4.3 Canteras y Materiales de Construcción.

3.4.3.1 Canteras para Agregados.

El área potencial para la obtención de agregados, constituyen terrazas fluvio-aluviales,


ubicados en el río huacrahuacho que se encuentra ubicado a una distancia de 5km, en
banco de agregados para la construcción de la captación, canal principal y obras de
arte. Por otro lado cabe indicar los costos de agregados en los presupuesto están
considerados puestos en obra.

Las exploraciones se realizaron a través de calicatas cuyas profundidades hasta llegar


al nivel freático han variado de 0.50 m – 0.75 m. el volumen aproximado es de cantera
en mención es de 55,000 m3.

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pucacancha

Rio
Huacrahuacho

Figura No 18: Croquis de ubicación de cantera Rio Huacrahuacho 9descanzo).


Por otro lado, cabe indicar que se tiene otro banco de agregados ubicado a 5.8 km
desde punto de captación hasta el río JHuacrahuacho, y se encuentra ubicado a 1km
entro poblado Descanzo, que actualmente se viene realizando la explotación para el
abastecimiento de agregados para todas las obras de la municipalidad de
KUNTURKANKI.

En cuanto a los proveedores de agregados, en el distrito de kunturkanki, cuenta con


más de 02 proveedores, los mismos cuentan con maquinaria para la extracción,
selección y transporte de materiales desde la cantera hasta la obra.

3.4.3.2 Cantera de Piedra

En la fase de exploración se ha determinado, que en la jurisdicción de la captación,


canal principal y obras de arte cuentan con canteras de piedra en el eje del canal y
zonas aledañas, realizando las indagaciones correspondientes, en el centro poblado de
KUNTURKANKI existen proveedores de piedra con canteras privados. Por tanto el
costo en el presupuesto en puesto en obra.

3.5 PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO Y DISEÑOS.

3.5.1 Planificación Física.


Teniendo los resultados de estudio topográfico, disponibilidad de agua y disponibilidad
de suelo, el sistema de proyecto es planteado bajo las condiciones de un sistema de
riego por ASPERSIÓN; en donde el flujo del agua desde la captación hasta aplicación
a nivel de parcelas será bajo las condiciones hidráulicas de flujo laminar. Siendo los
desniveles de alturas (pendientes) encargadas de sentido de flujo del agua.

El aprovechamiento del recurso hídrico es de los manantiales de Phausa Kasillo y


Misqquiuno ubicado dentro d ela propiedad de la comunidad, la capacidad de caudal
dotación acumulable es de 60 l/s, el mismo será captado mediante una estructura de
concreto armado denominado captación en ladera, el caudal será controlado mediante
una caja húmeda, a partir de ello se derivara hacia el canal existen principal. .
El sistema está planteado bajo la concepción de riego presurizado en dos turnos bien
definidos:

48
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PRIMER TURNO: comprende la aplicación o dotación de agua a los laterales de 4, 5 y


6 por tres primeros días consecutivas un caudal de 60l/s, las mismas serán distribuidos
según el tamaño de área de riego y números de beneficiarios, el almacenamiento se
realizara mediante los reservorios nocturnos de concreto cuya capacidad está
dimensionado en el cálculo hidráulico.

SEGUNDO TURNO: está programado para los laterales 1, 2 y 3, además incluye para
los beneficiarios de que se encuentran ubicado en el canal principal. La distribución se
realizara durante los 4 días restantes de la semana en forma simultanea en todos los
laterales.

El aprovechamiento de agua serán desde el mes de abril hasta el mes de noviembre y


parte de diciembre, en los meses de enero a marzo no se recomienda la operación del
sistema por motivos de temporadas de lluvias.

3.5.2 Estructuras de Riegos.

Las estructuras proyectadas en el sistema de riego son las siguientes:


Ítem. Descripción Und. Cantidad
1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1.00
2 MEJORAMIENTO DE CAPTACION EXISTENTE Und 1.00
3 CAPTACION DE MANANTIALES Und 1.00
4 CANAL DE CONCRETO ml 1,680.00
5 CANAL EN TUBERIA PVC ISO 4435 Ø200MM ML 1,400.00
6 SIFON Nº 02 Y Nº 03, tubo PVC 4422, Ø250MM 3,600.59
7 CAMARA DE CARGA SIFON Und 2.00
8 CAMARA DE SALIDA SIFON (02 UND) und 2.00
9 DADOS DE ANCLAJE und 49.00
10 CAMARA DE VALVULAS DE PURGA Und 4.00
10 CAMARA DE VALVULA DE AIRE Und 2.00
12 TOMA PARCELARIO SIMPLE Und 7.00
13 CANOA (09 UND) und 9.00
14 PASE VEHICULAR und 1.00
15 ACUEDUCTO (5ML) Und 1.00
16 CAJA DE DISTRIBUCION TIPOI (5 UND.) und 5.00
17 CAJA PARTIDOR Und 1.00
18 CAJA DE REUNION und 1.00
19 CAJA DE REGISTRO Und 2.00
20 PASE AEREO L=32 m (03 UND) und 3.00
21 RED DE DISTRIBUCION ML 33,905.10
22 RESERVORIO 1200 M3 und 1.00
23 RESERVORIO 450 M3 und 1.00
24 RESERVORIO 800 M3 und 2.00
25 RESERVORIO 650 M3 und 1.00
26 RESERVORIO 250 M3 und 1.00
CAPACITACION EN OPERACION DE SISTEMA DE RIEGO,
27 GLB 1.00
PRODUCCION AGRICOLA
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE ORGANIACIONES DE
28 GLB 1.00
COMITEES DE RIEGO

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3.5.3 Dimensionamiento y Cálculos Justificativos

3.5.3.1 Diseño de Captación.


Siendo una infraestructura menor para la captación de agua de manantiales, no
se requiere de un análisis estructural mayor, para ello s e ha realizado el diseño
hidráulico de orificios de entrada a la caja húmeda.

3.5.3.2 Diseño Hidráulico del Canales


De acuerdo al planteamiento hidráulico del proyecto, desde la progresiva 0+00 al 2+825 canal
de concreto existente, de la progresiva 2+845 al 4+105 canal de concreto proyectado con una
capacidad de conducción de 60 l/s. se ha considerado canal de sección trapezoidal revestido
de concreto simple de e=7.5 cm la pendiente de diseño es de 2%o 3%o. desde la progresiva
4+105 hasta 7+625 se tiene canal de concreto existente. A partir de ello se tine un sifón existen
hasta la progresiva 8+380, prosigue con el sifón No 2 de la progresiva 8+380 al 9+250 y siofon
No 3 desde la progresiva 9+255 al 11+280, todo ello con tuberia PVC SAP UF de Ø250mm, el
canal principal continua con canal entubado de tubería PVC ISO 4435 Ø200mm desde la
progresiva 11+285 al 12+680 en donde se tiene una caj de distribución final de caudales.

Capacidad de los canales (Q)


La capacidad del canal se ha calculado con la cantidad de agua autorizada y la demanda
mensual máxima referida al área de riego proyectada.
El canal de riego de ha proyectado con una capacidad de conducción de 0.060 m3/s.

Criterio de diseño
La sección hidráulica del canal se ha calculado por el método de la ecuación de Manning, que
ha sido definido para las siguientes condiciones.

Velocidad mínima = 0.3 m/s


Velocidad máxima = 2.0 m/s

50
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Las pendientes del canal se ha diseñado de modo que no produzcan velocidades extremas
para sedimentar ni erosionar el canal.
La pendiente del canal se ha considerado de 0.001.

Coeficiente de rugosidad (n) = 0.014 en concreto y 0.009 en tubería

Las alturas de los canal es de 0.30 m radio.

Definición de Nivel Hidráulico


El nivel hidráulico del canal ha sido fijado a la altura mínima necesario para que con el caudal
de diseño se pueda derivar agua hacia el canal principal y cada toma lateral, conservando el
bordo libre. Para este fin se han considerado las pérdidas de carga en las estructuras

Para el canal de concreto de sección Semicircular, el diseño se ha realizaron la hoja de


cálculos y el programa H CANALES. Y se presentan los resultados obtenidos.

Cuadro Nª 22: Cálculo hidráulico de canal de conducción

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DISEÑO DE CANAL

Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCACANCHA


Obra : Canal de Pincipal Departamento : Cusco
Ejecución : AGRO RURAL Provincia : Canas
Modalidad : PORCONTRATA Distrito : Kunturkanki
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS Y GEOMETRICAS
PROGRESIVA

QD b Z S n Yiter Y A B F P R V E H f Espesor CARACTERISTICAS FINALES DEL CANAL


IN IC IO F IN

PROPUESTA Tipo de Flujo

B A SE B A SE LA D
T IP O D E C A N A L LO N G . A LT UR z*H
m m (m³/s) (m) (m/m) (m) (m²) (m) (m) (m) (m/s) m-kg/kg (m) (m) (m) M EN O M A YO O L
Y R E V E S T ID O (m) A H (m) (m)
R b( m ) R B (m) (m)

Revestido 2+845 2+995 0.060 0.25 0.25 0.0020 0.014 0.250 0.250 0.0781 0.38 0.49 0.77 0.10 0.77 0.28 0.40 0.15 Subcrítico 0.08 Canal trapezoidal 150.00 0.25 0.45 0.40 0.10 0.41
Revestido 2+995 3+525 0.060 0.25 0.25 0.0030 0.014 0.250 0.250 0.0781 0.38 0.49 0.77 0.10 0.77 0.28 0.40 0.15 Subcrítico 0.08 Canal trapezoidal 530.00 0.25 0.45 0.40 0.10 0.41

Revestido 3+525 4+105 0.060 0.25 0.25 0.0035 0.014 0.250 0.250 0.0781 0.38 0.49 0.77 0.10 0.77 0.28 0.40 0.15 Subcrítico 0.08 Canal trapezoidal 580.00 0.25 0.45 0.40 0.10 0.41

Revestido 4+105 4+325 0.060 0.25 0.15 0.0050 0.014 0.250 0.250 0.0719 0.33 0.53 0.76 0.10 0.83 0.29 0.40 0.15 Subcrítico 0.08 Canal trapezoidal 220.00 0.25 0.37 0.40 0.06 0.40

A Concreto F'c=140 Kg/cm2


Concreto Pobre
Q= Caudal en m³/s. JUNTAS CADA 12 m.

Z= Talud .
Concreto F'c=140 Kg/cm2
n= Rugosidad . Nº Tipo de revestido n
S= Pendiente en m/m. 1 Canal en tierra (existente) 0.035
Y= Tirante normal en m. 2 Canal en tierra (propuesto) 0.035
h (m)
A= Area hidraulica en m². 3 Canal en concreto (existente) 0.016 b(m) B(m)

T= Espejo de agua en m. 4 Canal en concreto (nuevo) 0.014


1
F= Número Froud . 5 Canal emboquillado (existente) 0.025 z

P= Perímetro en m. 6 Canal emboquillado (propuuesto) 0.025


R= Radio hidraulico en m. Vigueta de
Cº f`c=140 Kg/cm2
V= Velocidad en m/s. para junta de dilatación

E= Energía Específica en m-kg/kg.


A b(m)

Nota: Para Conducto Cubierto, rápida, tubería ver diseños respectivos. CORTE A-A
Tom am os n = 0.016 por seguridad y deterioro del concreto
PLANTA

Concreto F'c=140 Kg/cm2

Secciones Transversales Típicas


Junta de e=1 21"

Como es usual en este tipo de obras, por la función que cumplen y sobre todo por presentar
cada tipo de terreno se ha tomado la determinación del diseño de las siguientes secciones
transversales

la sección transversal del canal es uniforme en todo el trayecto desde la progresiva 0+00 hasta
la progresiva 7+625, por presentar terreno estable y zona construida en un relleno sobre el
terreno natural. ISOMETRIA

Los cálculos se muestran con mayores detalles en el acápite de memoria de Cálculos de


canales.

 Diseño de Canal de concreto

Los canales han sido proyectados con sección trapezoidal, con capacidad de conducción (Q)
equivalente al módulo de riego (q), las ecuaciones que se tomaron es la de Manning a partir de
la cual se ha determinado las características hidráulicas e geométricas del canal.

 Talud de la Caja de Canal

El criterio básico para definir el talud de la caja del canal, por tramos, está en correspondencia
con el tipo y condiciones del material predominante por el cual atravesará el canal, teniendo
además especial consideración la economía de la sección.

52
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Debido a ello, se ha adoptado principalmente, una sección semicircular, que no requiere


encofrado para el vaciado del concreto de revestimiento debido a las fallas en las paredes y
juntas entre la unión de pared u y piso que provocan pérdidas de agua considerables

 Coeficiente de Rugosidad

El coeficiente de rugosidad, es afectado por diversos factores entre las que podemos
mencionar, la rugosidad de la superficie, irregularidad de la sección, obstrucciones para el flujo,
geometría del canal, altura y densidad de la vegetación, carga de sedimentos. Para el caso se
asume que el canal es nuevo y está limpio, que sigue un trazo uniforme con curvas mayores a
90°, sin mayores variaciones en la sección en su recorrido. Por lo tanto se asume que el valor
elegido de “n” corresponde a dichas condiciones.

En general los canales se deterioran debido a la erosión u obstrucción y al crecimiento de


vegetación en el fondo y taludes de los canales, de allí que a un menor mantenimiento, mayor
crecimiento de vegetación y mayor valor de “n” y consecuentemente menor velocidad.

Es muy importante definir las condiciones de mantenimiento futuras que gobernarán el sistema
de riego, ya que de ellas dependerán los valores de “n”. A mayores valores de “n” (menor
mantenimiento), la velocidad disminuye, el tirante se incrementa al igual que el área de la
sección. Es necesario tener en cuenta que tampoco es posible basar el diseño en las
condiciones más desfavorables que pudieran presentarse. Sin embargo, las dimensiones del
canal deben ser indudablemente mayores que las calculadas para el estado óptimo.

Considerando el tipo de revestimiento proyectado (Concreto Simple), las curvaturas que


tendrán los canales, la problemática futura de su mantenimiento, etc., se ha adoptado un valor
de n = 0,014.

 Pendiente

La pendiente del canal ha sido establecida partiendo del criterio de que la velocidad del flujo no
produzca sedimentación y que por otro lado la velocidad máxima corresponda a un flujo de
régimen subcrítico, considerando en todo caso aspectos relacionados con las zonas de
emplazamiento de las estructuras de tomas laterales.

 Dimensionamiento de la Sección

La sección hidráulica del canal, se basa en el flujo uniforme, para ello se ha empleado la
ecuación de Manning, Los elementos de partida para un canal de sección trapezoidal son el
caudal, pendiente, rugosidad y diámetro del canal.

La geometría de la sección es trapezoidal, con aproximación a la sección de mayor eficiencia


hidráulica y economía posible.

CANAL DE ADUPCION: CAPTACION 2 AL CANAP PRINCIPAL

53
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PROGRESIVA 2+825 al 4+105

PROGRESIVA 11+280 AL 11+550

PROGRESIVA 11+550 AL 12+280

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La reducción de caudal desde la progresiva 11+550 al 12+680, se debe que el caudal va


disminuyendo a lo largo de canal por la presencia de tomas parcelarios laterales, por otro lado
se tiene la aplicación de la técnica del embudo en diseño de canales.

 Radio de Curvatura de Trazo


La curvatura permisible para los canales revestidos, está en función del tamaño y capacidad,
velocidad, material del revestimiento y sección del canal.

Es práctico recomendar para canales revestidos, que debe cumplirse con los criterios de radio
mínimo de curvatura para el trazo, a fin de poner a salvo el flujo de posibles turbulencias con
sus consecuentes pérdidas de carga.

Rc  10Y a 15Y (en donde, Y = tirante de agua)


Rc  3 B a 7 B (en donde, B = ancho superficial)

3.5.3.3 Criterios Específicos para el Diseño de Obras de Arte

Criterios Generales

Tener estructuras hidráulicas funcionales y económicas, que den seguridad, continuidad al


sistema de riego propuesto, son los criterios básicos en el diseño de las obras de arte, la
ubicación y tipo de obra de arte obedece, a condiciones topográficas y de necesidad de no
interrumpir las actividades diarias de los pobladores, ni mucho menos la continuidad del flujo en
los canales, controlando la posibilidad de erosiones disipando energía hidráulica, así como para
permitir el pase de vehículos, personas, etc., manteniendo los servicios existentes o brindando
nuevos.

Los cálculos hidráulicos consideran un flujo normal del agua, habiendo empleando para tal
efecto la ecuación de Manning para conductos abiertos y otras ecuaciones recomendadas por
el U.S. Department of Agriculture of The Interior: Bureau of Reclamation. (U.S.B.R.). El diseño
se ha elaborado para los caudales máximos verificando para condiciones intermedias.

Resistencias del concreto a los 28 días, consideradas en los análisis,


Concreto ciclópeo f'c = 175 kg/cm 2+30 % piedra mediana.
Concreto simple f'c = 175 kg/cm 2.
Concreto armado f'c = 175 kg/cm2 .

Armadura de refuerzo grado 60, con límite de fluencia fy = 4200 kg/cm 2.

Resistencia del terreno en las zonas de fundación de las estructuras de concreto, mínimo de s t
= 1.45 kg/cm2.

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Recubrimientos para la armadura de las estructuras, en losas y muros que no están en contacto
con el agua r = 3 cm; en losas y muros en contacto con agua r = 5 cm; zapatas r = 7.5 cm.

Espesores mínimos, en losas y pantallas, e = 0.125 m; en muros y pisos.

Factor de seguridad de 2.0 con respecto a la presión permisible del terreno.

Las obras de arte se han proyectado, por lo general, en forma estandarizada para facilitar el
proceso constructivo. El diseño estructural considera las condiciones más desfavorables de
funcionamiento (estructura llena y vacía). Para el cálculo del área de armadura se utiliza el
método elástico o de cargas de servicio.

Canoas

Dependiendo de las características del cauce a salvar, las canoas pueden ser de luz libre o con
pilares de apoyo intermedio

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RESUMEN DEL CALCULO:

la caja del acueducto - piso As calculadoØdeseado Separación


cara superior perpendicaular al eje 1.62 @ 0 1
paralelo al eje 3 @ 0 2
cara inferior perpendicaular al eje 1.62 3/8 @ 0.44 3
paralelo al eje 3 1/2 @ 0.42 4
la caja del acueducto - vigas
cara exterior vertical 1.43 3/8 @ 0.5 5
horizontal 3.75 1/2 @ 0.34 6
cara inetrior vertical 1.43 3/8 @ 0.5 7
horizontal 3.75 1/2 @ 0.34 8
parte inferior 1.83 5/8 1 Unid. 9
Parte superior 0.915 1/2 1 Unid. 10

7
10
5 8

6
2 1

4 3 9

Para la obra de arte como pase peatona y pasee vehiculares, los cálculos se presentan en al
capítulo de memoria de cálculo.

3.5.4 Metas Físicas


En la presente obra se tienen las siguientes metas físicas a ejecutarse:
Cuadro Nª 23: metas físicas

Ítem. Descripción Und. Metrados


1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1.00
2 MEJORAMIENTO DE CAPTACION EXISTENTE Und 1.00
3 CAPTACION DE MANANTIALES Und 1.00
4 CANAL DE CONCRETO ml 1,680.00
5 CANAL EN TUBERIA PVC ISO 4435 Ø200MM ML 1,400.00
6 SIFON Nº 02 Y Nº 03, tubo PVC 4422, Ø250MM 3,600.59
7 CAMARA DE CARGA SIFON Und 2.00
8 CAMARA DE SALIDA SIFON (02 UND) und 2.00
9 DADOS DE ANCLAJE und 49.00
10 CAMARA DE VALVULAS DE PURGA Und 4.00
10 CAMARA DE VALVULA DE AIRE Und 2.00

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12 TOMA PARCELARIO SIMPLE Und 7.00


13 CANOA (09 UND) und 9.00
14 PASE VEHICULAR und 1.00
15 ACUEDUCTO (5ML) Und 1.00
16 CAJA DE DISTRIBUCION TIPOI (5 UND.) und 5.00
17 CAJA PARTIDOR Und 1.00
18 CAJA DE REUNION und 1.00
19 CAJA DE REGISTRO Und 2.00
20 PASE AEREO L=32 m (03 UND) und 3.00
21 RED DE DISTRIBUCION ML 33,905.10
22 RESERVORIO 1200 M3 und 1.00
23 RESERVORIO 450 M3 und 1.00
24 RESERVORIO 800 M3 und 2.00
25 RESERVORIO 650 M3 und 1.00
26 RESERVORIO 250 M3 und 1.00
CAPACITACION EN OPERACION DE SISTEMA DE RIEGO,
27 GLB 1.00
PRODUCCION AGRICOLA
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE ORGANIACIONES DE
28 GLB 1.00
COMITEES DE RIEGO

3.5.5 Descripción de Obras.

Captación (manantial):

La captacion esta ubicado en la comunidad de Pucacnahca sector Misqquiuno del Distrito de


Kunturkanki, bajo las coordenadas UTM 259047 E y 8389195 N, sobre una altura de 4248
m.s.n.m.
La estructura esta planteada de concreto armado de fç=175 kg/cm2, reforzado con acero
corrugado, las dimensiones de la caja de captación es de 1.00x1.20, con una altura de 1.00,
el sistema de ingreso de agua es mediante 04 orificios de PVC de Ø4”, el sistema de control
de agua hacia el canal es mediante una válvula de control de 8”, y finalmente el sistema de
seguridad es mediante una tapa metálica de 60x60cm implementado con un candado d e
45mm. Para mayor detalle ver plano OA-17. Cabe indicar el mejoramiento de captación
existen es con resanes y mejoramiento de muros.

Caja de Reunión

La caja de reunión cumple la función de discipador de energías diferentes, el mismo está


planteado para la reunión de caudales del captación existente 40l/s y captación proyectado
20l/s, previsto de material de concreto armado fç=175 kg/cm2, las dimensiones de de 1 de
ancho y 1.50 de largo. Para mayor detalle ver plano Ao-05

Canal de Conducción de concreto:

De acuerdo al planteamiento hidráulico del proyecto, desde la progresiva 0+00 al 2+825


canal de concreto existente, de la progresiva 2+845 al 4+105 canal de concreto proyectado
con una capacidad de conducción de 60 l/s. se ha considerado canal de sección trapezoidal
revestido de concreto simple de e=7.5 cm la pendiente de diseño es de 2%o 3%o. desde la
progresiva 4+105 hasta 7+625 se tiene canal de concreto existente.

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PROGRESIVA 2+825 al 4+105

Cabe indicar el canal de aduptor de la captación de Misqquiuno es mediante un cnaal de


sección rectangular de un longitud aproximado de 200ml. El material adoptado de concreto
simple.

Canal de Conducción de Tuberia:

A partir de la progresiva 7+625 se tiene un sifón existen hasta la progresiva 8+380, prosigue
con el sifón No 2 de la progresiva 8+380 al 9+250 y sifón No 3 desde la progresiva 9+255 al
11+280, todo ello con tuberia PVC SAP UF de Ø250mm, el canal principal continua con canal
entubado de tubería PVC ISO 4435 Ø200mm desde la progresiva 11+285 al 12+680 en
donde se tiene una caja de distribución final de caudales.

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PROGRESIVA 11+280 AL 11+550

PROGRESIVA 11+550 AL 12+280

Sifón 2 y 3:
Obra de arte que sirve para trasvasar el desnivel topográfico que se presenta dentro de eje
del canal principal las características físicas e hidráulicas se presenta en los planos PH-03 y
05. La ubicación de dicha obras de encuentra en los cuadros siguientes.

Descripcion Progresiva inicial Progresiva final Distancia H. Ø Tubo PVC


Sion No 01 existente
Sifón No 02 8+380 9+250 870 250 mm
Sifón No 03 9+255 11+280 2025

Ceb indicar dentro de su trayectoria se encuentra obras de arte como, dado Anclajes de
concreto, pase aéreo, cámara de aire y purga.

Cámara de entra y salida Sifón:


Obra de arte que sirve para dar presión e impulso de masa de agua de un desniveles
topográfico que se presenta dentro de eje del canal principal las características físicas e
hidraúlicas se presenta en los planos OA-01. La ubicación de dicha obras de encuentra en los
cuadros siguientes.

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Ubicación (prog.) Dimensiones de Accesorios


Sifón camara entrada camara salida Accesorio entrada Accesorio de
sifon Nº 1 EXISTENTE EXISTENTE limpia
sifon Nº 2 8+380 9+250 250mm 160mm
sifon Nº 3 9+255 11+280 250mm 160mm

Cámara de Válvulas de Purga:


Obra de arte que sirve para purgar o eliminar sedimentos del sistema de conducción , el
material previsto es de concreto armado fç=175 kg/cm2, implementado con accesorios de
PVC y válvula de 6”. La ubicación de obras es según el cuadro siguiente.

Dimensiones de Accesorios
Sifón Accesorio (1) Tubería (2) Accesorio (3) Accesorio (4) Accesorio (5) Accesorio (6)
sifon Nº 1 Existente existente existente existente existente existente
sifon Nº 2 250mm a 250mm 250mm 250mm 250mm 160mm 160mm
sifon Nº 3 250mm a 250mm 250mm 250mm 250mm 160mm 160mm

Cámara de Válvulas de Aire:


Obra de arte que sirve para purgar o eliminar Aire en la zonas altas del sistema de
conducción , el material previsto es de concreto armado fç=175 kg/cm2, implementado con
accesorios de PVC y válvula de 1”. La ubicación de obras es según el cuadro siguiente.

Toma Parcelaria:
Obra de arte que sirve para derivar agua del canal principal hacia las parcelar con un caudal
controlado, el material adoptado es de concreto simple implementado compuerta metálica de
0.25x0.40m, de tipo tarjeta. La ubicación de dichos de obras de arte se encuentra en al canal
principal de concreto según el siguiente.

Canoas:
Se ha proyectado según el plano perfil longitudinal, con la finalidad de salvar la diferencia de
nivel de la rasante del canal y las quebradas. En este tipo de estructura se ha previsto la
utilización del concreto armado (f’c = 175 Kg/cm2 y fy = 4200 Kg/cm2), las dimensiones son

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de variables según la ubicación. Ver planos OA-16. En el cuadro siguiente se presenta los
detales y ubicación:

Pase vehicular:
Se ha proyectado en la progresiva según el plano OA-08, con la finalidad de cruzar trocha
carrozables y un acareetera. En este tipo de estructura se ha previsto una losa de concreto
armado (f’c = 210 Kg/cm2 y fy = 4200 Kg/cm2) simplemente apoyado sobre estribos de
concreto ciclópeo (f’c = 175 Kg/cm2 + 30% PM) y tienen 3 m de ancho y longitud de acuerdo
a la sección del canal. En el cuadro siguiente se presenta la ubicación de dicho obras de
arte. Su ubicación se encuentra en canal principal de concreto progresiva. 4+000

Acueducto:
Obra de arte que sirve para trasvasar los desniveles topográfico que se presenta dentro de
eje del canal principal las características físicas e hidraúlicas se presenta en los planos OA-
13. La ubicación de dicha obras de encuentra en la progresiva 2+830.

Caja de distribución:
Se ha propuesto las caja de distribución de concreto armado, con la finalidad de tener
acceso para verificar la circulación de agua en el tramo de canal entubado. Las dimensiones
adoptados es de 1x1.20m, serán construidos de concreto de f’c=175 Kg/cm2 y con una
fluencia de acero de 4200 Kg/cm2, estas estructuras estarán ubicadas en el paramento del
canal. Ver plano OA-02, el cuadro siguiente se tiene la ubicación de las obras.

Cuadro Nª 30: Ubicación de caja de distribución.

CUADRO DE UBICACION
Progresiva Descripcion Margen Ø principal Accesorio
8+400 caja distribucion 110 mm- D 250mm 110mm
9+225 caja distirbucion 160mm -I 250mm 160mm
11+550 caja istribucion 160mm - D 200mm 160mm
11+840 caja distirbucion 60mm - D 200mm 60mm
12+680 caja distirbucion 90 mm- D 90mm 90mm

Caja de Registro:
Se ha propuesto las caja de distribución de concreto armado, con la finalidad de tener
acceso para verificar la circulación de agua en el tramo de canal entubado. Las dimensiones
adoptados es de 1x1.20m, serán construidos de concreto de f’c=175 Kg/cm2 y con una
fluencia de acero de 4200 Kg/cm2, estas estructuras estarán ubicadas en el paramento del
canal. Ver plano OA-02, el cuadro siguiente se tiene la ubicación de las obras.

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Cuadro Nª 30: Ubicación de caja de distribución.

CUADRO DE UBICACION
Progresiva Descripcion Margen Ø principal Accesorio
11+150 caja Registro 200mm 200mm
12+460 caja Registro 160mm 160mm

Pase Aéreo:
Se ha propuesto 03 pases aéreos ubicado en cada sifon, la estructura adoptado es de
columnas dobles de concreto armado en ambos lados, las dimensiones de las columnas es
de 0.4x0.50m, con 02 vigas de diafragma, loa aceros principales de 1” y las secundarias de
5/8”, las péndolas de acero sólido de 5/8”, para myor detalles ver el plano OA-09,10 y 11. La
ubicación es según el cuadro siguiente:

Descripción Progresiva inicial Progresiva final Pase Aereo L= Ø Tubo FoGo


Sion No 01 existente 20 250mm
Sifón No 02 8+380 9+250 32 250 mm
Sifón No 03 9+255 11+280 32 250mm

Reservorios:
Obras complementaria de almacenamiento nocturno de forma trapezoidal semienterrado, el
material adoptado es de concreto armado de fç=175kg/cm2, reforzado con acero de 3/8”, las
dimensiones del reservorio es de acuerdo al volumen de almacenamiento ver cuadro adjunto;
el sistema de operación es de 12 horas iniciando a la 6 pm y termina 6 am. Sus sistema de
control de caudales es mediante una caja de válvula instalado en forma adjunta, los
diámetros de válvula es variables según el caudal a dotar al sistema.
Volumen
N° Caudal Volumen Reservorio
beneficiarios demanda Reservorio N° Adoptado
DISTRIBUCION Sector N° Familias / sector Q=l/s (m3) Hidrantes (m3)
Lateral I 21 21 27.30 1,179 21 1200.00
I turno de 4
Lateral II 8 8 10.40 449 8 450.00
dias/semana
Lateral III 15 15 19.50 842 15 850.00
Lateral IV 11 11 14.30 618 11 650.00
II turno de 3
Lateral V 4 4 5.20 225 4 225.00
dias/semana
Lateral VI 14 14 18.20 786 14 800.00
TOTAL 73 73.0* 95 4,100 73 4,175

Sistema de Distribución por laterales:


El sistema de distribución está dividido en 06 módulos de riego, cada uno está implementado
con un sistema de red de tuberías a presión desde el reservorio hasta el punto o cabecera de
parcela (hidrantes), el sistema de control de caudales se realiza mediante las válvulas de
control instaladas en la ramificaciones o derivaciones de sub laterales, el control de presiones
de agua esta controlado mediante las válvulas de reductores de presiones ubicados según el
el cálculo hidráulico, en los puntos altos de la red de distribución se proyectado las caja de
válvula de aire y en la zonas de bajas se ha proyectado válvula de purga; en los punytos
finales de tiene las válvulas de limpia.

3.6 METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO.

3.6.1 Metrados.

Los metrados están consignados mediante rubros y cada rubro a su vez definido por partidas
especificas debidamente codificadas en un orden conveniente preestablecido, ver cuadro

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correspondiente. Los resultados se presentan en al capitulo de Metrados, en donde se detalla


los datos obtenidos.

3.6.2 Análisis de Precios Unitarios

El análisis de precios unitarios se ha efectuado en función a una elección acertada de valores


en cuanto al aporte de insumos materiales, rendimientos locales y tipo de mano de obra
necesaria, rendimiento de equipos, numero de uso de implementos auxiliares y de
maquinaria, con los correspondientes costos unitarios. Los costos asumidos de los insumos
se sustenta con los cuadros de cotizaciones referenciales, en miso ha sido emitido por la
oficina de Logística de la Municipalidad Distrital de KUNTURKANKI.

3.6.3 Presupuesto de Obra

a) Costos Directos de la Obra

De acuerdo con el metrado y el análisis de precios unitarios realizados, se ha


determinado el costo directo de obra, de la suma de materiales, mano de obra y equipos
necesarios para la realización de la obra. Cabe indicar los costos referenciales de los

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insumos no incluyen IGV.


Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 4,147,180.35
01.01 OBRAS PRELIMINARES 1.00 144,178.82
01.02 SISTEMA DE CAPTACION 7,987.18
01.02.01 MEJORAMIENTO DE CAPTACION EXISTENTE 1.00 1,360.11
01.02.02 CAPTACION DE MANANTIALES 1.00 6,627.07
01.03 LINEA DE CONDUCCION CANALES PRICIPALES 858,429.98
01.03.01 CANAL DE CONCRETO 1,680.00 110,776.26
01.03.02 CANAL EN TUBERIA PVC ISO 4435 Ø200MM ML 1,400.00 122,267.84
01.03.03 SIFON Nº 02 Y Nº 03 3,600.59 519,644.47
01.03.04 CAMARA DE CARGA SIFON Und 2.00 20,603.69
01.03.05 CAMARA DE SALIDA SIFON (02 UND) und 2.00 11,993.90
01.03.06 DADOS DE ANCLAJE und 49.00 57,924.64
01.03.07 CAMARA DE VALVULAS DE PURGA Und 4.00 10,484.32
01.03.08 CAMARA DE VALVULA DE AIRE Und 2.00 4,734.86
01.04 OBRAS DE ARTE 307,808.94
01.04.01 TOMA PARCELARIO SIMPLE Und 7.00 4,743.87
01.04.02 CANOA (09 UND) und 9.00 42,887.97
01.04.03 PASE VEHICULAR und 1.00 5,494.24
01.04.04 ACUEDUCTO (5ML) Und 1.00 4,389.06
01.04.05 CAJA DE DISTRIBUCION TIPOI (5 UND.) und 5.00 22,227.16
01.04.06 CAJA PARTIDOR Und 1.00 3,871.34
01.04.07 CAJA DE REUNION und 1.00 1,940.85
01.04.08 CAJA DE REGISTRO Und 2.00 2,672.33
01.04.09 PASE AEREO L=32 m (03 UND) und 3.00 219,582.12
01.05 RED DE DISTRIBUCION 2,828,775.43
01.05.01 DISTRIBUCION LATERAL I ML 10,300.00 832,399.55
01.05.01.07 RESERVORIO 1200 M3 und 1.00 237,842.91
01.05.02 DISTRIBUCION LATERAL II ML 3,385.70 280,267.17
01.05.02.07 RESERVORIO 450 M3 und 1.00 104,149.05
01.05.03 DISTRIBUCION LATERAL III ML 6,887.80 614,284.98
01.05.03.07 RESERVORIO 800 M3 und 1.00 150,976.24
01.05.04 DISTRIBUCION LATERAL IV ML 4,561.10 415,027.40
01.05.04.07 RESERVORIO 650 M3 und 1.00 128,415.18
01.05.05 DISTRIBUCION LATERAL V ML 1,796.00 148,567.19
01.05.05.07 RESERVORIO 250 M3 und 1.00 58,818.31
01.05.06 DISTRIBUCION LATERAL VI ML 6,974.50 538,229.14
01.05.06.07 RESERVORIO 800 M3 150,976.24
02 CAPACITACION EN OPERACION DE SISTEMA DE RIEGO, PRODUCCION AGRICOLA
GLB 1.00 49,464.20
03 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO DE ORGANIACIONES DE COMITEES DEGLB
RIEGO 1.00 16,323.12
C o s t o D ire c t o 4 ,2 12 ,9 6 7 .6 7
G A S T O S G E N E R A LE S ( 14 .5 6 %) 6 13 ,4 7 2 .0 0

El costo directoG A S T Oasciende


S D E S UP E R V IS IO N ( 6 .5 5 %)
a S/. 4’212,967.67 (cuatro millones doscientos doce mil 2 7 5 ,9 6 1.9 0
C OST O T OA L D EL P R OYEC T O 6 ,4 6 8 ,2 9 0 .9 0
novecientos sesenta y siete con 67/100 nuevos soles).

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b) Gastos generales de la Obra

Los gastos generales obra, corresponden a gastos fijos y variables, para tal efecto se ha
elaborado el siguiente costo. Cabe indicar que los agentes que interviene en la ejecución
de obra están considerados con 18 meses permanencia, la misma contempla para las
actividades antes de inicio de obra y posterior a obra.

PROYECTO : " MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO-


PUCACANCHA

LUGAR : DEPARTAMENTO: CUSCO , PROVINCIA: CANAS, DISTRITO: KUNTURKANKI


MODALIDAD: CONTRATA
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 4,212,967.67

Re súm e n de Análisis de Cost os


DESCRIPCIÓN MONTO

CD INFRAESTRUCTURA S/. 4,212,967.67


GG GASTOS GENERALES 11.75% S/. 495,172.30
UTI UTILIDAD 10.00% S/. 421,296.77
S_T SUB TOTAL S/. 5,129,436.74
IGV I.G.V. 18.00% S/. 923,298.62
T_P TOTAL PRESUPUESTO S/. 6,052,735.37

PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL O BASE S/. 6,052,735.37

GASTOS DE SUPERVISION 6.36% S/. 267,766.10

PRESUPUESTO S/. 6,320,501.46

c) Gatos de Supervisión.
Corresponde para los gatos de supervisión de obras durante la ejecución de obra. La cual
está considerada con su personal de apoyo técnico y administrativo.

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PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO KASILLO -


PUCACANCHA
PORCENTAJE VR
MONTO DEL PRESUPUESTO BASE S/. 4,212,967.67 10.00%

Resúmen de Análisis de Gastos de Supervision de Obra

Precio Unitario
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 S/. 9,415.48 S/. 9,415.48

II Gastos Generales Variables


1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 S/. 258,350.62 S/. 258,350.62

Total de Gastos Generales S/. S/. 267,766.10

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 6.36%


* Presupuesto Base S/. 4,212,967.67
* Gastos Supervision S/. 267,766.10
Relación de Valor Ref./Costo Indirecto 6.36%

d) Presupuesto de financiamiento

El costo total de financiamiento es la diferencia de todos los gastos tanto como costo
directo, gastos generales, utilidad, IGV y gastos de supervisión.. El costo total del
proyecto asciende a S/.6´320,501.46

ITEM DESCRIPCION COSTO TOTAL S/.

CD COSTO DIRECTO DE OBRA 4,212,967.67

GG GASTOS GENERALES 11.75% 495,172.30

UT UTILIDAD 10.00% 421,296.77

SUB TOTAL 5,129,436.74

IGV 18.00% 923,298.62

COSTO TOTAL DE OBRA 6,052,735.36

GS GASTOS DE SUPERVISIÓN 6.36% 267,766.10


CF COSTO TOTAL DEL PROYECTO 6,320,501.46

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e) Cronograma de Ejecución de obra

El cronograma de ejecución de obra, tiene un tiempo de (18) meses, el que es de acuerdo al


tiempo que durará cada una de las partidas consideradas en el presupuesto y se representa en
un diagrama de GANT. Ver programación GATT. En Proyecto.

3.6.4 Relación General de Materiales e Insumos

La relación de materiales de construcción, mano de obra, equipos, maquinaria, herramientas y


de más componentes se observa en cuadro adjunto en capitulo de Relación de Materiales y
Equipos. Es de indicar los costos no incluyen IGV.

3.6.5 Mano de Obra

En la ejecución del presente proyecto, el costo de mano de obra de ha considerado las


remuneraciones actuales de la Municipalidad Distrital de KUNTURKANKI.
SISTEM A B ENEFICIOS A GUINA LDOS
RETRIB UCIONES NA CIONA L DE (P OR TIEM P O DE P OR NA VIDA D,
COM P LEM ENTA RI P ENSIONES SERVICIOS ESCOLA RIDA D Y
A S-CONTRA TOS A (EM P LEA DOR EVENTUA LES GRA TIFICA CION TOTAL HORA
ITEM DESCRIPCION UND COSTO H-H P LA ZO FIJO 60.61% EVENTUA L 6.67%) 27.88% ) ES 4.85% HOMBRE
1 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 9.90 6.0004 0.66 2.76 0.48 9.90
2 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 9.90 6.0004 0.66 2.76 0.48 9.90
3 OPERARIO hh 9.90 6.0004 0.66 2.76 0.48 9.90
4 OFICIAL hh 8.69 5.2670 0.58 2.42 0.42 8.69
5 PEON hh 7.88 4.7761 0.53 2.20 0.38 7.88
6 CONTROLADOR OFICIAL hh 8.69 5.2670 0.58 2.42 0.42 8.69
7 PERFORISTA OFICIAL hh 6.50 3.9397 0.43 1.81 0.32 6.50
8 TOPOGRAFO hh 10.00 6.0610 0.67 2.79 0.49 10.00

3.6.6 Cronograma y Adquisición de Materiales

En el cuadro del cronograma de desembolsos del presupuesto de obra (cuadro adjunto


cronograma de adquisiciones), nos muestra por montos mensuales para un mejor movimiento
económico.

3.6.7 Medidas de Seguridad para el Personal


Las medidas de seguridad para la obras está presupuestado en Gastos Generales, en mismo
consiste en la adquisición de implementos de seguridad para el personal obrero y técnico.

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CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD
D ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
1 Cascos para ingenieros y tecnicos und 1.00 6.00
2 Respirador descartable contra polvo caj 1.00 8.00
3 Protectores de oídos tipo tapón und 1.00 8.00
4 Cascos para obreros und 1.00 60.00
5 Guantes de Cuero par 3.00 60.00
6 Guantes de jebe albañil par 1.00 60.00
7 Chaleco reflectivo (personal técnico) und 1.00 12.00
8 Botas de jebe con punta reforzada und 1.00 60.00
9 Chaleco reflectivo drill (personal obrero) und 1.00 60.00
10 Zapatos de Seguridad (personal obrero) und 1.00 60.00
11 Zapatos de Seguridad (perosnal técnico) und 1.00 6.00
12 Cortavientos und 1.00 60.00

3.6.8 Medida de Mitigación de Impacto Ambiental


Para mitigar los impactos producidos en el proceso constructivo, específicamente por el
personal obrero, se tiene previsto la instalación provisional de letrinas sanitarias, el mismo
está presupuestado en Gastos Generales.

3.7 IMPACTO AMBIENTAL

Según el Informe de Gestión Ambiental IGA, desarrollado en al Anexo 03, se tiene como
resultado que el proyecto cuenta con un impacto de categoría 1 y grado LEVE. Para mayor
detalla ver el informe citado.

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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO


4.1 AGROECONOMÍA
4.1.1 Costos unitarios de Producción de ganado
Cuadro Nª 31
GANADO VACUNO
COMITÉ SR DE HUANCA Nº TIPO % CANTIDAD
Lecheras 60% 218
363 Carne 35% 127
CABEZAS DE GANADO Toros 5% 18

Cuadro Nª 32
COSTOS DE PRODUCCION DE LA LECHE
Situación
Situación Situación Situación Proyectada
Indicadores Unidades Proyectada
Actual Proyectada (año 1) (Años 2 - 4)
(Año 5- 10)
Indicadores Técnicos
Cabezas por hectárea Unidad 5 3 4 5
Superficie Total ha 47.0 60 60 60
Area destinada para ganado v acuno Has/Unidad de Ganado 10.13 20.00 15.00 12.00
Ganado con alimentacion adecuada ha 218 180 240 300
Producción l/v aca/día 1.5 3 6 8
Total Días en Producción Día 240 240 240 240
Producción Año/Vaca l/v aca/año 360 720 1,440 1,920
Producción Total l/año 78,480 129,600 345,600 576,000
Indicadores Económicos
Precio x Litro S/./l 1.00 1.00 1.00 1.00
Ingreso por v aca al año S/./v aca/año 360 720 1,440 1,920
Ingreso Total /leche S/./ha 78,480 129,600 345,600 576,000

Cuadro Nª 33: Costos de producción.


Valor sin Valor con proyecto Valor con proyecto Valor con
INDICADORES Unidades
proyecto (Año 1) (Año 2 - 4) proyecto (5 - 10)

COSTO TOTAL DE PRODUCCION


Costos Directos S/l/ha/año 54,936.00 77,760.00 172,800.00 230,400.00
Costos Indirectos S/l/ha/año 1,098.72 1,555.20 3,456.00 4,608.00
Costo Total S/l/ha/año 56,034.72 79,315.20 176,256.00 235,008.00
INGRESOS
Prodiucción Total l/año 78,480.00 129,600.00 345,600.00 576,000.00
Precio Unitario S/./l 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Bruto de la Producción S/l/ha/año 78,480.00 129,600.00 345,600.00 576,000.00
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/./l 0.71 0.61 0.51 0.41
UTILIDAD S/l/ha/año 22,445.28 50,284.80 169,344.00 340,992.00
BENEFICIO - COSTO 1.40 1.63 1.96 2.45
RENTABILIDAD % 40.06% 63.40% 96.08% 145.10%

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Cuadro Nª 34
PRODUCCION DE CARNE VACUNO
Situación
Situación Situación Situación Proyectada
Indicadores Unidades Proyectada
Actual Proyectada (año 1) (Años 2 - 4)
(Año 5- 10)
Indicadores Técnicos
Cabezas por hectárea Unidad 3 2 3 5
Área ha 47 60 60 60
Total de Cabezas Unidad 127 120 180 300
Producción (peso) Kg/cabeza 200.0 250.0 280.0 310.0
Total Producción por campaña cabeza/campaña 25,400 30,000 50,400 93,000
Indicadores Económicos
Precio S/ Kg 5.50 5.50 5.50 5.50
Ingreso por cabeza S/./cabeza 1,100.00 1,375.00 1,540.00 1,705.00
Valor Total Producción S/. 139,700 165,000 277,200 511,500

Cuadro Nª 35
ANALISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE GANADO VACUNO
Valor sin Valor con proyecto Valor con proyecto Valor con
INDICADORES Unidades
proyecto (Año 1) (Año 2 - 4) proyecto (5 - 10)
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/./kg/año 97,790.00 99,000.00 138,600.00 204,600.00
Costos Indirectos S/./kg/año 1,955.80 1,980.00 2,772.00 4,092.00
Costo Total S/./kg/año 99,745.80 100,980.00 141,372.00 208,692.00
INGRESOS
Rendimiento Kg/cabeza/año 200.00 250.00 280.00 310.00
Precio Unitario S/./kg 5.50 5.50 5.50 5.50
Total de Cabezas Unidad 127.00 120.00 180.00 300.00
Valor Bruto de la Producción S/./kg/total de cabezas 139,700.00 165,000.00 277,200.00 511,500.00
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/./kg 3.93 3.37 2.81 2.24
UTILIDAD S/./kg/area/año 39,954.20 64,020.00 135,828.00 302,808.00
BENEFICIO - COSTO B/C 1.40 1.63 1.96 2.45
RENTABILIDAD % 40.06% 63.40% 96.08% 145.10%
Los

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Cuadro Nª 36
CABEZAS DE GANADO OVINO
COMITÉ SR DE HUANCA Nº TIPO % CANTIDAD
Cría 50% 490
Total cabezas de ganado ovino 980
Carne (saca) 50% 490

Cuadro Nª 37
PRODUCCIÓN DE GANADO OVINO
Situación Situación
Indicadores Unidades
Actual Proyectada
Indicadores Técnicos
Cabezas por hectárea Unidad 10 6
Superficie Total ha 47 60
Area destinada para ganado v acuno Has/UO 490 360
Ganado con alimentacion adecuada ha 4.51 10.00
Producción Peso/Cabez/año 14.0 17
Producción Total Kg/año/total 6,860 6,120
Precio S/Kg 9.00 9.00
Ingreso por cabeza S/./cabeza 126.00 153.00
Valor Total Producción S/. 61,740 55,080

Cuadro Nª 38
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE GANADO OVINO
Valor sin
INDICADORES Unidades proyecto Valor con proyecto
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/./kg/area/año 46,305.00 33,048.00
Costos Indirectos S/./kg/area/año 926.10 660.96
Costo Total S/./kg/area/año 47,231.10 33,708.96
INGRESOS
Rendimiento Kg/cabeza/año 14.00 17.00
Precio Unitario S/./kg 9.00 9.00
Total de Cabezas Unidad 490.00 360.00
Valor Bruto de la Producción S/./kg/area/año 61,740.00 55,080.00
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/./kg 6.89 5.51
UTILIDAD S/./kg/area/año 14,508.90 21,371.04
BENEFICIO - COSTO 1.31 1.63
RENTABILIDAD % 30.72% 63.40%

Cuadro Nª 39
CAMÉLIDOS (CABEZAS DE ALPACA)
COMITÉ SR DE HUANCA Nº TIPO % CANTIDAD
Lana 95% 354.35
Total cabezas de alpacas 373
Carne 5% 18.65

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Cuadro Nª 40
PRODUCCION DE CAMÉLIDOS
Indicadores Unidades Situación Situación
Actual Proyectada
Indicadores Técnicos
Cabezas por hectárea Unidad 8 6
Área ha 47 60
Total de Cabezas Unidad 354 390
Producción de carne Kg/cabeza 18.0 22.0
Producción Año Kg/ Total de Cbz. 6,378 8,575
Producción de lana Kg/cabeza 1.0 1.2
Producción de lana lb/cabeza 2.20 2.65
Total decabezas para lana Unidades 373 373
Producción Año Kg/ Total de Cbz. 822 987
Indicadores Económicos
Precio de carrne de alpaca S/Kg 6.00 6.00
Ingreso por cabeza S/./cabeza 108.00 132.00
Valor Total Producción de carne de alpaca S/. 38,270 51,452
Precio de fibra S/ Lb 6.5 6.5
Ingreso por cabeza S/./cabeza 14 17
Valor Total Producción de fibra S/. 5,345 6,414
VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN S/. 43,615 57,866

Cuadro Nª 41
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS
Valor sin
INDICADORES Unidades proyecto Valor con proyecto
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/./kg/area/año 22,961.88 25,725.81
Costos Indirectos S/./kg/area/año 459.24 514.52
Costo Total S/./kg/area/año 23,421.12 26,240.33
INGRESOS
Rendimiento Kg/cabeza 18.00 22.00
Precio Unitario S/./kg 6.00 6.00
Total de Cabezas Unidades 354 390
Valor Bruto de la Producción S/./kg/area/año 38,269.80 51,451.62
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/./kg 3.67 3.06
UTILIDAD S/./kg/area/año 14,848.68 25,211.29
BENEFICIO - COSTO 1.63 1.96
RENTABILIDAD % 63.40% 96.08%

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Cuadro Nª 42
ANÁLISIS ECONÓMICO DE PRODUCCIÓN DE FIBRA
Valor sin
INDICADORES Unidades proyecto Valor con proyecto
COSTO TOTAL DE PRODUCCION
Costos Directos S/./kg/area/año 3,826.98 4,116.13
Costos Indirectos S/./kg/area/año 76.54 82.32
Costo Total S/./kg/area/año 3,903.52 4,198.45
INGRESOS
Rendimiento (lana) Kg/cabeza 2.20 2.65
Precio Unitario S/./kg 6.50 6.50
Total de Cabezas Unidades 373 373
Valor Bruto de la Producción S/./kg/area/año 5,345.02 6,414.02
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD
COSTO UNITARIO S/./kg 4.75 4.25
UTILIDAD S/./kg/area/año 1,441.50 2,215.57
BENEFICIO - COSTO 1.37 1.53
RENTABILIDAD % 36.93% 52.77%

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4.1.2 Costos de producción de cultivos


Cuadro Nª 43: Costos de producción dáctylis.
COSTOS DE PRODUCCION DACTYLIS -ALFALFA SIN PROYECTO
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 2,678.00 0.87
1. Preparac. Terreno 335.00 10.88
Riego de machaco Jornal 1 35 35.00
Arado Horas/tractor 4 50 200.00
Rastrado HM 2 50 100.00

2. Siembra 420.00 13.64


Desinfección de semilla Jornal 1 35 35.00
Fertilizacion Jornal 4 35 140.00
Siembra al v oleo Jornal 3 35 105.00
Tapado Jornal 4 35 140.00

3. Labores Agrìcolas 455.00 14.77


Control de malezas Jornal 1 35 35.00
Fertilización Jornal 1 35 35.00
Control Fitosanitrario Jornal 1 35 35.00
Riego Jornal 10 35 350.00
4. Cosecha 560.00 18.18
Corte Jornal 8 35 280.00
Traslado y terciado Jornal 8 35 280.00

5. Insumos 848.00 27.54


Semilla Dacty lis Kgs. 22 12 264.00
Semilla Alfalfa Kgs. 8 23 184.00
Fertilizantes:
Úrea Saco 50 Kgs 0 90 0.00
Superfosfato triple de Ca Saco 50 Kgs 2 110 220.00
Cloruro de Potasio Saco 50 Kgs 2 90 180.00

6. Otros 60.00 1.95


Segadoras Unidades 2 20 40.00
Atadoras Unidades 4 5 20.00
Alquiler Fumigadora Dia 1 10
B. COSTOS INDIRECTOS 401.70 13.04
Gastos Generales (5%) 133.90 4.35
Gastos Administrativ os (10%) 267.80 8.70
TOTAL 3,079.7 100.00

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro Nª 45
COSTOS DE PRODUCCION DACTYLIS - ALFALFA CON PROYECTO (1ER AÑO)
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 2,818.00 0.87
1. Preparac. Terreno 335.00 0.10
Riego de machaco Jornal 1 35 35.00
Arado Horas/tractor 4 50 200.00
Rastrado HM 2 50 100.00

2. Siembra 420.00 0.13


Desinfección de semilla Jornal 1 35 35.00
Fertilizacion Jornal 4 35 140.00
Siembra al v oleo Jornal 3 35 105.00
Tapado Jornal 4 35 140.00

3. Labores Agrìcolas 525.00 0.16


Control de malezas Jornal 1 35 35.00
Deshierbos Jornal 1 35 35.00
Control Fitosanitrario Jornal 1 35 35.00
Riego Jornal 12 35 420.00
4. Cosecha 630.00 0.19
Corte Jornal 10 35 350.00
Traslado y terciado Jornal 8 35 280.00

5. Insumos 848.00 0.26


Semilla Dacty lis Kgs. 22 12 264.00
Semilla Alfalfa Kgs. 8 23 184.00
Fertilizantes:
Úrea Saco 50 Kgs 0 90 0.00
Superfosfato triple de Ca Saco 50 Kgs 2 110 220.00
Cloruro de Potasio Saco 50 Kgs 2 90 180.00
Estiercol Kg 0 90 0.00
6. Otros 100.00 0.03
Segadoras Unidades 2 20 40.00
Atadoras Unidades 4 5 20.00
Alquiler Fumigadora Dia 4 10 40.00
B. COSTOS INDIRECTOS 422.70 0.13
Gastos Generales (5%) 140.90 0.04
Gastos Administrativ os (10%) 281.80 0.09
TOTAL 3,240.7 1.00

76
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro Nª 46
COSTOS DE PRODUCCION DACTYLIS - ALFALFA CON PROYECTO (AÑO 2 AL 10)
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 2,175.00 0.67
1. Preparac. Terreno - 0.00
Riego de machaco Jornal 0 25 0.00
Arado Horas/tractor 0 45 0.00
Rastrado HM 0 45 0.00

2. Siembra 225.00 0.07


Abonamiento Jornal 5 25 125.00
Fertilizacion Jornal 4 25 100.00
Siembra al v oleo Jornal 0 25 0.00
Tapado Jornal 0 25 0.00

3. Labores Agrìcolas 300.00 0.09


Control de malezas Jornal 0 25 0.00
Deshierbos Jornal 0 25 0.00
Control Fitosanitrario Jornal 0 25 0.00
Riego Jornal 12 25 300.00
4. Cosecha 450.00 0.14
Corte Jornal 10 25 250.00
Traslado y terciado Jornal 8 25 200.00

5. Insumos 1200.00 0.37


Semilla Dacty lis Kgs. 0 12 0.00
Semilla Alfalfa Kgs. 0 23 0.00
Fertilizantes:
Úrea Saco 50 Kgs 0 90 0.00
Superfosfato triple de Ca Saco 50 Kgs 0 110 0.00
Cloruro de Potasio Saco 50 Kgs 0 90 0.00
Estiercol Kg 3 400 1200.00
6. Otros 0.00 0.00
Segadoras Unidades 0 20 0.00
Atadoras Unidades 0 5 0.00
Alquiler Fumigadora Dia 0 10 0.00
B. COSTOS INDIRECTOS 326.25 0.10
Gastos Generales (5%) 108.75 0.03
Gastos Administrativ os (10%) 217.50 0.07
TOTAL 2,501.3 0.77

77
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro Nª 47
COSTOS DE PRODUCCION RYE GRASS + TREBOL SIN PROYECTO
INSTALACIÓN 1er AÑO
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 2440.9 0.87
1. Preparac. Terreno 250.00 0.09
Riego de machaco Jornal 1 35 35.00
Aradura Hrs./Tractor 3 50 150.00
Rastra Hrs./Tractor 2 50 100.00

2. Siembra 140.00 0.05


Abonamiento Jornal 2 35 70.00
Siembra Jornal 4 35 140.00
Tapado Jornal 4 35 140.00

3. Labores Agrìcolas 980.00 0.35


Deshierbos Jornal 8 35 280.00
Riegos Jornal 18 35 630.00
Control fitosanitario Jornal 2 35 70.00

5. Insumos 820.90 0.29


Semillas Ry e grass Kg 22 10 220.00
Trebol Kg 8 16 128.00
Fertilizantes:
Urea Saco 50 Kg 1 100 100.00
Superfosfato triple de calcio Saco 50 Kg 1 110 110.00
Cloruro de potasio Saco 50 Kg 1 100 100.00
Estiercol Kg 500 0.1 50.00
Pesticidas 0.00
Perfeckthion Lt 2 50 100.00
Agridex Lt 0.3 43 12.90

6. Otros Gastos

Alquiler Pulv erizadora Días 2 20 40.00

B. COSTOS INDIRECTOS 366.135 0.13


Gastos Generales (5%) 122.045 0.04
Gastos Administrativ os (10%) 244.090 0.09
TOTAL 2,807.04 1.00

78
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

COSTOS DE PRODUCCION RYE GRASS - TREBOL CON PROYECTO (1ER AÑO)


INSTALACIÓN 1er AÑO
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 2,520.90 0.91
1. Preparac. Terreno 305.00 0.11
Riego de machaco Jornal 1 35 35.00
Aradura Hrs./Tractor 4 45 180.00
Rastra Hrs./Tractor 2 45 90.00

2. Siembra 315.00 0.11


Abonamiento Jornal 2 35 70.00
Siembra Jornal 4 35 140.00
Tapado Jornal 3 35 105.00

3. Labores Agrìcolas 1190.00 0.43


Deshierbos Jornal 8 35 280.00
Riegos Jornal 24 35 840.00
Control fitosanitario Jornal 2 35 70.00

5. Insumos 710.90 0.26


Semillas Ry e grass Kg 22 10 220.00
Trebol Kg 8 16 128.00
Fertilizantes:
Urea Saco 50 Kg 0 100 0.00
Superfosfato triple de calcio Saco 50 Kg 1 110 110.00
Cloruro de potasio Saco 50 Kg 2 100 200.00
Estiercol Kg 0 0 0.00
Pesticidas 0.00
Perfeckthion Lt 0 50 0.00
Agridex Lt 0.3 43 12.90

6. Otros Gastos

Alquiler Pulv erizadora Días 2 20 40.00

B. COSTOS INDIRECTOS 252.090 0.09


Gastos Generales (5%) 126.045 0.05
Gastos Administrativ os (5%) 126.045 0.05
TOTAL 2,772.99 1.00

79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro Nª 48
COSTOS DE PRODUCCION RYE GRASS- TREBOL CON PROYECTO (AÑO 2 AL 10)
INSTALACIÓN 1er AÑO
ACTIVIDAD Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total Total Porcentaje
S/. S/. S/.
A. COSTOS DIRECTOS 1,250.00 0.45
1. Preparac. Terreno 0.00 0.00
Riego de machaco Jornal 0 25 0.00
Aradura Hrs./Tractor 0 50 0.00
Rastra Hrs./Tractor 0 50 0.00

2. Siembra 50.00 0.02


Abonamiento Jornal 2 25 50.00
Siembra Jornal 0 25 0.00
Tapado Jornal 0 20 0.00

3. Labores Agrìcolas 0.00 0.00


Deshierbos Jornal 0 25 0.00
Riegos Jornal 0 25 0.00
Control fitosanitario Jornal 0 25 0.00

5. Insumos 1200.00 0.43


Semillas Ry e grass Kg 0 10 0.00
Trebol Kg 0 23 0.00
Fertilizantes:
Urea Saco 50 Kg 0 100 0.00
Superfosfato triple de calcio Saco 50 Kg 0 110 0.00
Cloruro de potasio Saco 50 Kg 0 100 0.00
Estiercol Kg 3 400 1200.00
Pesticidas 0.00
Perfeckthion Lt 0 50 0.00
Agridex Lt 0 43 0.00

6. Otros Gastos

Alquiler Pulv erizadora Días 0 20 0.00

B. COSTOS INDIRECTOS 125 0.05


Gastos Generales (5%) 63 0.02
Gastos Administrativ os (5%) 63 0.02
TOTAL 1,375 0.50

80
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

4.1.3 Costos de operación y mantenimiento


Cuadro Nª 49
COSTOS DE OPERACIÓN
SIN PROYECTO
COSTO COSTO TOTAL A COSTO TOTAL
CONCEPTO UNID DE MED CANT
ÍTEM UNIT PRECIOS DE F.C A
1.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 0.00 0.00
1.1 Pala Unidad 1.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
1.2 Pico Unidad 1.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
2.0 INSUMOS 0.00 0.00
2.1 Cuaderno de campo Unidad 2.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
2.2 Libro de actas Unidad 2.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
3.0 OTROS GASTOS 0.00 0.00
3.1 Pago por uso de agua Unidad 47.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
3.2 Imprevistos Gbl 1.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
COSTOS TOTALES 0.00 0.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO


ÍTEM CONCEPTO UNID DE MED CANT COSTO COSTO TOTAL A F.C COSTO TOTAL A
1.0 Mano de obra 210.00 86.10
1.1 Limpieza de captación
Jornal 6.00 35.00 210.00 0.4100 86.10
TOTAL 210.00 86.10

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 210.00 86.10

Cuadro Nª 50
COSTOS DE OPERACIÓN
CON PROYECTO
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL A
COSTO A
CONCEPTO UNID DE MED CANT PRECIOS DE
UNIT PRECIOS
MERCADO
ÍTEM F.C SOCIALES
1.0 EQUIPAMIENTO Y MATERIALES DURADEROS 0.00 0.00
1.1 Pala Unidad 2.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
1.2 Pico Unidad 2.00 0.00 0.00 0.8400 0.00
2.0 INSUMOS 44.00 36.96
2.1 Cuaderno de campo Unidad 2.00 10.00 20.00 0.8400 16.80
2.2 Libro de actas Unidad 2.00 12.00 24.00 0.8400 20.16
3.0 OTROS GASTOS 1,220.00 1,024.80
3.1 Pago por uso de agua Unidad 60.00 12.00 720.00 0.8400 604.80
3.2 Imprevistos Gbl 1.00 500.00 500.00 0.8400 420.00
COSTOS TOTALES 1,264.00 1,061.76

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI

Cuadro Nª 51
COSTOS DE MANTENIMIENTO
CON PROYECTO
COSTO TOTAL A COSTO TOTAL A
COSTO
ÍTEM CONCEPTO UNID DE MED CANT PRECIOS DE F.C PRECIOS
UNIT
MERCADO SOCIALES
1.0 Mano de obra 525.00 215.25
1.1 Limpieza de captación
Jornal 5.00 35.00 175.00 0.4100 71.75
1.2 Limpieza de represa
Jornal 5.00 35.00 175.00 0.4100 71.75
1.3 Mantenimiento de linea
Jornalde distribución 5.00 35.00 175.00 0.4100 71.75
2.0 Insumos 3,045.00 2,557.80
2.1 Grasa Kilos 1.00 20.00 20.00 0.8400 16.80
2.2 Cemento bls 15.00 25.00 375.00 0.8400 315.00
2.3 Pintura gln 10.00 35.00 350.00 0.8400 294.00
2.4 Reparación de Bocatoma
GBl 1.00 800.00 800.00 0.8400 672.00
2.5 Reparación de obras
GBlde arte 1.00 1,000.00 1,000.00 0.8400 840.00
2.6 Otros GBl 1.00 500.00 500.00 0.8400 420.00
TOTAL 3,570.00 2,773.05
Cuadro Nª 52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
CON PROYECTO SIN PROYECTO COSTOS INGREMENTALES

OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL OPERACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL

AÑO1 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO2 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO3 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO4 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO5 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO6 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO7 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO8 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO9 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71
AÑO10 1,061.76 2,773.05 3,834.81 0.00 86.10 86.10 1,061.76 2,686.95 3,748.71

4.1.4 Tarifa de Agua


Cada usuario deberá pagar una tarifa anual de S/. 93.58 Nuevos soles.
Cuadro Nª 53
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 4,834.00
PAGO POR USO DE AGUA POR HECTÁREA 12.00
PAGO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / FAMILIA BENEFICIARIA 80.00
NÉMERO DE HECTÁREAS CON RIEGO INCORPORADAS POR EL PROYECTO 60.00
MONTO TOTAL RECAUDADO DE BENEFICIARIOS 4,960.00
SALDO 126.00
NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO 53.00
MONTO ANUAL A PAGAR POR FAMILIA 93.58

82
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4.1.5 Beneficios del proyecto


A. Beneficios sin proyecto:
Cuadro Nª 54
PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS SIN PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2 a 4 AÑO 5 - AÑO 10
RENDIMIENT RENDIMIENTO RENDIMIENTO
COSTO DE PRODUCCIÓN Area COSTO DE PRODUCCIÓN COSTO DE PRODUCCIÓN
OS S S
DESCRIPCION V.B.P V.N.P V.B.P V.N.P V.N.P
Kg/Cabeza S/. S/. Kg/Cabeza S/. S/. Kg/Cabeza V.B.P S/.
S/.
Costo Costo
LITROS S/. Ha LITROS S/. LITROS Costo parcial S/.
parcial parcial
CABEZAS CABEZAS CABEZAS

LECHE 78,480 78,480 79,315 56,035 22,445 78,480 78,480 56,035 56,035 22,445 78,480 78,480 56,035 56,035 22,445
FIBRA 2 5,345 3,904 3,904 1,441 2 5,345 3,904 3,904 1,441 2 5,345 3,904 3,904 1,441
VACUNO EN PIE 200 139,700 99,746 99,746 39,954 200 139,700 99,746 99,746 39,954 200 139,700 99,746 99,746 39,954
OVINO EN PIE 14 61,740 47,231 47,231 14,509 14 61,740 47,231 47,231 14,509 14 61,740 47,231 47,231 14,509
CAMÉLIDO
SUPERFICIEEN PIE 18 38,270 23,421 23,421 14,849 18 38,270 23,421 23,421 14,849 18 38,270 23,421 23,421 14,849
ANUAL CULTIVADA 323,535 253,617 230,336 93,199 78,714 323,535 230,336 230,336 93,199 78,714 323,535 230,336 230,336 93,199

B. Beneficios con proyecto:


Los beneficios esperados con la ejecución del proyecto se traducen en una mayor y mejor
producción agropecuaria, es decir en una mayor producción de leche/vaca/día y un mayor
peso del ganado.
Cuadro Nª 55
PROYECCION DE BENEFICIOS Y COSTOS CON PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2 - 4 AÑO 5- 10
RENDIMIE COSTOS DE Precio COSTOS DE RENDIMIEN COSTOS DE
Area
NTOS PRODUCCIÓN Unitario PRODUCCIÓN TOS PRODUCCIÓN
DESCRIPCION V.B.P V.N.P Kg/Cabez V.B.P V.N.P V.B.P V.N.P
Kg/Cabeza
S/. Costo Costo S/. a S/. Costo Costo S/. S/. Costo Costo S/.
LITROS S/. S/.
Parcial Total S/. LITROS Parcial Total S/. Parcial Total S/.
CABEZAS
CABEZAS

LECHE 129,600 129,600 79,315 79,315 50,285 345,600 1.0 345,600 176,256 176,256 169,344 1.0 576,000 235,008 235,008 340,992
FIBRA 2.6 6,414 4,198 4,198 2,216 986.772 6.5 6,414 4,198 4,198 2,216 6.5 6,414 4,198 4,198 2,216
VACUNO EN PIE 250 165,000 100,980 100,980 64,020 30,000.000 5.5 165,000 100,980 100,980 64,020 5.5 165,000 100,980 100,980 64,020
OVINO EN PIE 17 55,080 33,709 33,709 21,371 6,120.000 9.0 55,080 33,709 33,709 21,371 9.0 55,080 33,709 33,709 21,371
CAMÉLIDO EN PIE 22 51,452 26,240 26,240 25,211 8,575.270 6.0 51,452 26,240 26,240 25,211 6.0 51,452 26,240 26,240 25,211
SUPERFICIE ANUAL CULTIVADA 407,546 244,443 163,103 391,282.04 623,546 341,384 341,384 282,162 853,945.64 400,135.74 400,135.74 453,809.90

4.1.6 Ingresos incrementales del Proyecto

Los ingresos incrementales corresponden al ingreso con proyecto menos los ingresos sin
proyecto.
Cuadro Nª 56
INGRESOS INCREMENTALES
INGRESO INCREMENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INGRESO CON PROY. 163,103 282,162 282,162 282,162 453,810 453,810 453,810 453,810 453,810 453,810
TOTAL INGRESO SIN PROY. 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199 93,199
TOTAL 69,904 188,963 188,963 188,963 360,611 360,611 360,611 360,611 360,611 360,611

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4.2 SOCIOECONOMÍA
4.2.1 Beneficiarios del Proyecto
El proyecto beneficiará directamente a 53 familias, quienes constituyen El sector Señor de
Huanca de la comunidad de Pucacancha manejan directamente sus parcelas.

4.2.2 Aceptación del proyecto


El proyecto constituye un aporte nuevo al suministro de agua de uso agrícolas en esta zona
deprimida así lo han comprendido.

4.2.3 Participación de los Beneficiarios


De acuerdo a las características económicas y sociales en la que se desarrolla la actividad
agropecuaria y las condiciones climatológicas de la zona, los ingresos de la población de la zona
son bastante bajos, de ahí que en buena medida los beneficiarios del proyecto muestran
bastante interés por la ejecución de la obra, proyectaron lo que en corto plazo se elevará el nivel
de vida de la población beneficiaria.

4.2.4 Incremento del Ingreso Familiar


El incremento del ingreso familiar con la ejecución del proyecto se verá reflejado por el
incremento de los ingresos en conjunto de la zona. La mejora del ingreso familiar será
progresiva, iniciando con un 43% el 1er año, los siguientes 4 años un 67% y los años siguientes
un 79%, asumiendo el interés, la dedicación por mejorar la calidad del ganado, por parte de los
mismos productores de este sistema de riego Señor de Huanca.

4.2.5 Incremento de Empleo


Como consecuencia de la ejecución de las obras y el mejor aprovechamiento de las tierras es
del orden de 2.5% con relación a la situación actual sin proyecto.

4.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO


4.3.1 Objetivos y Justificaciones de Inversión

El proyecto se orienta a la construcción e implementación de una infraestructura de riego con los


que se propone alcanzar los siguientes objetivos:
 Mejorar el nivel de vida de los beneficiarios a través de un cambio de tecnología
agropecuaria actual llevando gradualmente a tecnología media, permitiendo
puestos de trabajo para las familias
 Dar trabajo temporal y rápido en su proceso constructivo de los canales a las
mismas familias beneficiadas.

La inversión se justifica por lo descrito anteriormente y además los beneficiarios están dispuestos
a asumir la mano de obra no calificada.

4.3.2 Superficie total actual regada y total que se va regar


La superficie actual regada es solamente de 30 has. Aproximadamente en las condiciones más
favorables, con la ejecución del proyecto se regara un área de 60 has de más.

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4.4 RESULTADOS
Para determinar la rentabilidad social del proyecto se ha utilizado los indicadores de
rentabilidad como son el VANS, la TIRS y el BENEFICIO / COSTO.
Cuadro Nª 57
EVALUACIÓN SOCIAL
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
(PRECIOS SOCIALES EN SOLES - ALTERNATIVA ÚNICA)
COSTO DEL PROYECTO (*) PRODUCCION AGROPECUARIA
A BENEFICIO
USUARIOS
Ñ
VALOR BRUTO PRODUCCION COSTO DE PRODUCCION BENEFICIO VAN
O INVERSIONES OPERAC. TOTAL Cost-Act. BENEFICIOS Beneficios
S INCREMEN
Actualizados
MANTEN. GANADERIA TOTAL GANADERIA TOTAL TOTAL INCREMEN. TAL
0 1,593,653 1,593,653 1,593,653 323,535 323,535 230,336 230,336 93,199 -1,593,653 0 -1,593,653
1 3,749 3,749 3,439 407,546 407,546 244,443 244,443 163,103 69,904 66,155 64,132 60,693
2 3,749 3,749 3,155 623,546 623,546 341,384 341,384 282,162 188,963 185,215 159,047 155,891
3 3,749 3,749 2,895 623,546 623,546 341,384 341,384 282,162 188,963 185,215 145,914 143,020
4 3,749 3,749 2,656 623,546 623,546 341,384 341,384 282,162 188,963 185,215 133,866 131,211
5 3,749 3,749 2,436 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 234,373 231,936
6 3,749 3,749 2,235 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 215,021 212,786
7 3,749 3,749 2,051 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 197,267 195,216
8 3,749 3,749 1,881 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 180,979 179,097
9 3,749 3,749 1,726 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 166,035 164,309
10 3,749 3,749 1,583 853,946 853,946 400,136 400,136 453,810 360,611 356,863 152,326 150,743
TOTAL 1,593,653 37,487 1,631,140 1,617,711 7,725,391 7,725,391 3,899,745 3,899,745 3,825,646 2,800,462 1,169,323 1,648,960 31,250

Tasa descuento social 9%

VANS (9%) S/. 31,249.55

TIR Social 9.36%

Beneficio Costo S/. 1,648,960 = S/. 1.02


S/. 1,617,711

Costo eficiencia/ha S/. 1,617,711 = S/. 26,961.8


Has a intervenir 60

VAC S/. 1,617,711

En base a los resultados del proceso de evaluación se tiene una Tasa Interna de Retorno de
9.36%, un Valor Actual Neto Social de S/. 31,249.55 Nuevos Soles a una tasa de descuento de
9% y una relación Beneficio/Costo de S/.1.02. Todos estos indicadores de rentabilidad son
aceptables socialmente, por lo tanto es recomendable ejecutar el proyecto.

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4.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La ejecución de la Obra es de suma importancia puesto que se ampliara la frontera


Agrícola en área potencial de 60 has.
 La cantidad de beneficiarios con este proyecto es de 53 familias de extrema pobreza.
 En la etapa de proceso constructivo genera trabajo temporal de mano de obra
calificada.
 Y en etapa de operación del proyecto generará mayor productividad agropecuaria y por
ende mejorar el nivel de vida de beneficiarios.
 La ejecución de la obra deberá realizarse en estricto cumplimiento a las
especificaciones técnicas de construcción y planos respectivos.
 Durante y después de la ejecución de la obra deberá realizarse cursos de
capacitación en el manejo de operación de canal para la sostenibilidad del mismo.

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