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INTEGRADO
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
CONTENIDO
INDICE ................................................................................................................................................ 1
1.- INTRODUCCIÓN: .......................................................................................................................... 2
2.- PROPÓSITO DEL DOCUMENTO ................................................................................................. 3
3.- ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................... 3
4.- PROCESOS ................................................................................................................................... 4
5.- MAPA DE PROCESOS .................................................................................................................. 9
6.- TIPOS DE ACCIDENTES MÁS COMUNES EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN ....................... 10
7.- RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN ........................................................................................... 11
8.- IMPLEMENTACIÓN ..................................................................................................................... 14
9.- VERIFICACIÓN ............................................................................................................................ 16
10.- OBJETIVOS INTEGRADOS ...................................................................................................... 16
11. POLITICA INTEGRAL DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE ........................................................................................................................................ 17
12. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS .............................................. 19
13. PLAN DE EMERGENCIA ............................................................................................................ 19
14. SIMULACROS…………………………………………………………………………………………. 31
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1.- INTRODUCCIÓN:
Nuestra empresa se ha propuesto el siguiente Programa de Prevención de Riesgos para las obras,
enfocado a mejorar las condiciones de trabajo, con el fin de proteger a los trabajadores, maquinaria,
equipos y materiales, de tal forma de no afectar la productividad y calidad de las faenas.
Este nuevo enfoque pretende crear; una motivación activa entre los supervisores de terreno hacia
los trabajadores, a través de la prevención de riesgos, de tal forma que nos permita trabajar
planificando la seguridad desde su etapa de inicio, con el objetivo de que esta forme parte integrante
de los trabajos que se realizaran, generando un sistema de evaluación y control de actividades del
programa.
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El Sistema Integrado de Gestión de ALPEMA Construcción S.A., cubre las actividades relacionadas
con:
1. Gestión Estratégica
2. Gestión de la Mejora
3. Gestión Comercial
4. Gestión de Proyectos
5. Dirección de Obra
6. Atención al Cliente
8. Gestión de Personas
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4.- PROCESOS
Estudios de Propuestas.
Con el objeto de asegurar una respuesta eficiente a los requerimientos del Cliente, ALPEMA elabora
la oferta económica bajo las consideraciones establecidas en las Bases Administrativas y
Especificaciones Técnicas Especiales de los contratos a ejecutar. Este proceso consiste,
básicamente, en definir el presupuesto para la construcción de una Obra considerando los costos
directos, costos indirectos, gastos generales, imprevistos y utilidades.
Programación de Obras.
Posterior al Estudio de Propuestas y frente a la adjudicación de una Obra, ALPEMA planifica y asigna
los recursos humanos y materiales para iniciar los trabajos en terreno.
Ejecución de Obras.
Este proceso consiste en desarrollar la Obra según lo definido en la documentación entregada por
el Cliente y el presupuesto acordado con este. Para asegurar la Calidad, Seguridad y Salud en el
Trabajo y cuidado del Medio Ambiente en la ejecución de las Obras, se determinan los
procedimientos/instructivos y los protocolos para el control de los elementos, ítems o partidas.
También se elabora el Plan de Inspección y Ensayes de la Calidad y se determinan los registros
necesarios para evidenciar el cumplimiento de los controles.
Entrega de Obras
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Trabajos preliminares: Son todas aquellas partidas necesarias como trabajos previos a la parte de
la obra de construcción propiamente tal en la construcción de una obra edificada, por ejemplo,
limpieza y despeje del terreno, las instalaciones de faenas, los trazados etc.
También suele agregarse a esta parte previa toda una parte administrativa o tramitación necesaria
para dar inicio a la obra.
1. Preparación
2. Limpieza 3. Replanteo
del terreno
4. Instalación
5. Cierre 6. Bodegas
de faenas
10. Otros
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Obra gruesa: en la obra gruesa están contenidas todas aquellas partidas o trabajos propio de la obra
de construcción, y que son parte del esqueleto o estructura portante de la obra, son aquellas partes,
elementos o trabajos mayoritarias de la obra y normalmente la parte que sostiene la obra sea parte
de la estructura propiamente tal o parte de elementos mayores en la obra.
4. Movimiento
1. Fundaciones 2. Excavaciones 3. Socalzado 5. Zapatas
de tierras
12. Colocación 13. Colocación 14. Hormigonado 15. Retiro 16. Columnas
moldajes vigas enfierradura vigas vigas moldajes vigas obra gruesa
17. Colocación 18. Colocación 19. Hormigonado 20. Retiro 21. Losas obra
moldajes columnas enfierradura columnas columnas moldajes columnas gruesa
22. Colocación 23. Colocación 24. Hormigonado 25. Retiro 26. Retiro
moldajes losas enfierradura losas losas moldajes losas alzaprimas losas
27. Muros obra 28. Colocación 29. Colocación 30. Hormigonado 31. Retiro
gruesa subte. moldajes muros subte. enfierradura muros muros moldajes muros
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4. Sistema
5. Alcantarillado 6. Gas general
contra incendios
Trabajos exteriores: Son todas las obras que complementan una obra mayor pero que no son parte
sustancial de ella es decir esta puede existir y funcionar sin ellas pero ellas la complementan, como
por ejemplo: Jardines, pavimentos exteriores, pérgolas, terrazas exteriores, mobiliario urbano
externo a la obra etc.
1. Preparación 3. Emparejamiento
2. Limpieza jardines
terreno jardines jardines
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Los materiales y servicios considerados críticos durante la ejecución de las Obras (dependiendo de
su impacto en calidad del producto final) y los proveedores que los suministran son seleccionados,
evaluados y re-evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el “Procedimiento para la
Selección, Evaluación y Re-evaluación de Proveedores Críticos”
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CLIENTE
PROCESOS DE GESTION
PROCESOS
PRINCIPALES
ESTUDIO DE PROPUESTAS
GESTION AMBIENTAL
EJECUCION DE OBRA
GESTION SSO
ENTREGA DE OBRAS
CLIENTE
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A continuación, se indican, a modo de referencia, los principales tipos de accidentes que se registran
en este tipo de faenas, lo que permite además focalizar las acciones preventivas hacia ellos.
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Riesgos químicos
A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma de polvos,
humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la exposición suele producirse por inhalación, aunque
ciertos riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos a través de la piel indemne (p.
ej., pesticidas y algunos disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se presentan en
estado líquido o semilíquido (p. ej., pegamentos o adhesivos, alquitrán) o en forma de polvo (cemento
seco). El contacto de la piel con las sustancias químicas en este estado puede producirse
adicionalmente a la posible inhalación del vapor, dando lugar a una intoxicación sistémica o una
dermatitis por contacto.
Las sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos o con el agua, o pueden ser
inhaladas.
Pegamentos
Alquitrán
Acetileno
Cementos
Desencofrantes
Pinturas
Aceites
Solventes, etc.
Riesgos físicos
Ruido
Iluminación
Vibración
Calor y frio
Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
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El ruido está presente en los proyectos de demolición por la misma naturaleza de su actividad.
Afecta no sólo al operario que maneja una máquina que hace ruido, sino también a todos los que se
encuentran cerca y, no sólo causa pérdida de audición producida por el ruido, sino que enmascara
otros sonidos que son importantes para la comunicación y la seguridad.
Los riesgos derivados del calor o del frío surgen, en primer lugar, porque gran parte del trabajo de
construcción se desarrolla a la intemperie, que es el principal origen de este tipo de riesgos.
Riesgos biológicos
Los ataques por animales raros, pero se pueden producir cuando un proyecto de
construcción les causa molestias o invade su hábitat.
las avispas, abejorros, hormigas rojas, serpientes y muchos otros.
Riesgos sociales
Los riesgos sociales provienen de la organización social del sector, la ocupación es intermitente y
cambia constantemente, y el control sobre muchos aspectos del empleo es limitado, ya que la
actividad de la construcción depende de muchos factores sobre los cuales los trabajadores no tienen
control, tales como el estado de la economía o el clima.
A causa de los mismos, pueden sufrir una intensa presión para ser más productivos, Debido a que
la mano de obra cambia continuamente, y con ella los horarios y la ubicación de los trabajos, y
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también porque muchos proyectos exigen vivir en campamentos lejos del hogar y de la familia, los
trabajadores de la construcción pueden carecer de redes estables y fiables que les proporcionen
apoyo social.
Ciertas características del trabajo de la construcción, como las pesadas cargas de trabajo, un control
y apoyo social limitados son los factores más asociados con el estrés en otras industrias.
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En cada faena se colocan señaléticas adecuadas para cada riesgo. Anexo señalética
8.- IMPLEMENTACIÓN
Validación de procedimientos: Éstos se harán con todas las personas que participan en
los procesos estratégicos y de apoyo definidos para el SGI, con el fin de validar su ajuste a
los requisitos de las partes, al flujo normal de los procesos y para que se entiendan aquellos
esquemas de trabajo y registros nuevos que se comenzarán a exigir en el día a día de la
organización.
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Difusión: Estas sesiones de trabajo se realizarán con todo el personal que participa en el
proceso, clientes y proveedores de los mismos con el fin de explicarles el nuevo enfoque
que se empezará a desarrollar para la gestión de los procesos en la organización.
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9.- VERIFICACIÓN
Para la verificación del SIG se consideran, entre otras, las siguientes actividades:
El seguimiento de indicadores definidos para los procesos tanto del nivel operativo como
estratégico y de apoyo.
Verificación de los distintos requisitos legales y otros y las implicaciones que surjan por
nuevas disposiciones de cualquiera de las partes interesadas.
Análisis de datos, definición de acciones correctivas y preventivas necesarias.
La revisión por parte de la Alta Dirección de todo el SGI para analizar su estado y tomar las
decisiones pertinentes.
Auditoría interna, como todo sistema de gestión, el SGI debe ser auditado para evaluar
mediante evidencias objetivas que se cumple con los requisitos establecidos para el sistema.
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Gerente General
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Concepto de Emergencia
a) Zanjas o excavaciones
b) Trabajos en alturas
c) Maquinarias y vehículos
d) Instalaciones eléctricas
e) Manejo de herramientas
Tipos de Emergencias
Origen Natural: Movimientos sísmicos y Terremotos; Temporales de Lluvia y Viento.
Origen Social: Asaltos, Conflictos familiares y Artefactos explosivos
Origen Técnico: Incendio, Escape de Gas, Fuga de Agua.
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1. PROPÓSITO
Establecer las acciones para enfrentar y responder a accidentes y situaciones de emergencia, con
el fin de prevenir y mitigar las consecuencias de posibles emergencias provocadas por el hombre o
la naturaleza, además de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en la zona
donde se emplaza la obra.
2. ALCANCE
Este Instructivo debe ser activado frente a la ocurrencia de incidentes o sucesos en donde se vean
afectados las personas, los bienes físicos provocador por ALPEMA Construcción S.A. y/o que
pertenezcan a su grupo de empresas que trabajan bajo su Sistema de Gestión Integrado
3. DEFINICIONES
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4. REFERENCIAS.
Ley 16.744
Norma OHSAS 18.001
5. RESPONSABILIDADES.
El director y comité de emergencias son los responsables de tomar las decisiones
estratégicas en la empresa, solicitar y coordinar ayuda externa y dirigir comunicaciones a los
niveles superiores.
Coordinador de seguridad es el responsable de dar aviso oportuno y veraz de la emergencia,
determinar áreas que deberán evacuarse, zonas de seguridad a cual deben dirigirse,
equipos de apoyo, determinar y avisar la vuelta a la normalidad y mantener comunicación
con el director de emergencias.
Los coordinadores y líderes son responsables de actuar coordinadamente según así lo
establezca el jefe de emergencias.
El personal es responsable de actuar en la emergencia según la preparación recibida.
COMITÉ DE EMERGENCIAS
Entre sus funciones están:
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COORDINADOR(ES) DE SEGURIDAD
Designado(s) por el Comité de Emergencias
Entre sus funciones están:
APOYO
Conserjes, guardias, personal de aseo, etc. Cada uno de ellos deberá cumplir acciones específicas
y fundamentales durante una emergencia, según sea su competencia.
Recibir capacitaciones relacionadas con todos los ámbitos de operaciones y rescate, así
como mantener buena comunicación con el (los) Coordinador(es) de Seguridad y los Líderes
de Evacuación.
Monitorear los sistemas de vigilancia y detección.
Verificar todas las activaciones de alarmas.
Dar la alarma y ordenar la evacuación.
Llamar a Bomberos, Carabineros, Ambulancias u otros organismos especializados.
Cooperar durante la evacuación: abrir accesos, cortar o reponer suministros
Orientar a las personas y entregar información clara a los organismos especializados que
concurran a la emergencia, etc.
Informar a la Administración sobre emergencias confirmadas.
6. ACTIVIDADES PREVIAS
a) Todos los participantes que involucra el presente Plan de Emergencia deben conocer cada
una de sus funciones y responsabilidades en caso de que ocurra una emergencia.
b) Los sistemas de control: Extintores, Redes Húmedas, Rociadores, Botiquín, etc., se deben
encontrar en perfecto estado de mantenimiento. Se realizará un control de los equipos a
utilizar en una emergencia de forma trimestral, el registro del control se adjuntara a la carpeta
del Plan de Emergencia y se indicara cualquier anomalía detectada dando solución
inmediatamente.
c) Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación y el acceso a los equipos de extinción
de incendios.
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7. MODO OPERATIVO
Sistema de información: Cualquier emergencia debe ser informada de manera inmediata por las
personas que se encuentren más próximas al lugar siniestrado y/o persona accidentada, utilizando
el recurso radio, teléfono, o en forma verbal a un superior, comunicando lo siguiente:
8. EVACUACION
a) En caso de que se proceda a evacuar las instalaciones, las salidas de emergencia serán las
indicadas a través de letreros relacionados.
b) Las zonas de seguridad de las distintas áreas serán las designadas y que estará alejada
totalmente del peligro que esté presente.
9. TIPOS DE EMERGENCIA
a) Accidentes individuales y/o colectivos.
b) Incendios.
c) Movimientos telúricos (terremotos / temblores).
d) Fenómenos climáticos, derrumbes / aludes.
e) Volcamiento vehicular.
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Fecha : Julio /2018
Objetivo: establecer acciones en forma ordenada y clara para proceder y enfrentar ocurrencia de
un accidente grave o fatal, de acuerdo a lo señalado en la circular N° 3345 de la SUSESO, que
imparte instrucciones respecto a las obligaciones impuestas a las empresas.
Definición:
Accidente grave o fatal:
Se entenderá por accidente grave o fatal:
Que obligue a realizar maniobras de resucitación
Que obligue a realizar maniobras de rescate
Caídas de altura de 2 o más metros
Provoque, en forma inmediata, la amputación o perdida de cualquier cuerpo
Involucre un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal del lugar afectado.
Procedimiento a seguir:
El área en el que se produjo el accidente debe quedar cercada y sólo podrán ingresar a ella las
personas que estén debidamente entrenadas y que cuenten con el equipamiento y elementos de
protección personal adecuada.
3. Informar el accidente:
El protocolo implica dar aviso de forma inmediata a la Inspección del Trabajo y a la SEREMI
correspondiente, de acuerdo a la ubicación geográfica de la empresa. La notificación se puede
Gestionar llamando al número único 6003607777.
La empresa debe comunicar de forma inmediata el accidente, tanto a la Inspección del Trabajo como
a la SEREMI que corresponda de acuerdo a la ubicación geográfica de la organización. Esta
notificación se gestiona llamando al número único 600 42 000 22, en el que se solicitará la Siguiente
información
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Fecha : Julio /2018
Datos de la empresa, dirección de ocurrencia del accidente, tipo de accidente (fatal o grave)
y descripción de lo ocurrido, en casos que la notificación se realice vía correo electrónico, se
debe utilizar un formulario especial.
1. En caso de detectar humo o llama, se dará un aviso de alerta de emergencia a viva voz y/o
por el medio de comunicación más cercano (teléfono, radio, etc.)
2. En caso de escuchar la alerta de incendio, dirigirse con extintor rápido al sitio del amago,
sólo si está capacitado para usarlo, de lo contrario evacue el área a las Zonas de Seguridad.
Recuerde que los extintores portátiles sólo deben ser utilizados para controlar amagos y no
incendios declarados.
3. En caso de advertir que el siniestro no puede ser controlado con los medios disponibles en
obra, se llamará inmediatamente a bomberos.
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Fecha : Julio /2018
El impacto o peligro de un sismo de gran intensidad se puede aminorar si se toman las precauciones
adecuadas y si se pone en conocimiento a todo el personal, por lo cual el Administrador de Contrato,
Experto y/o Profesional de Terreno de la empresa deberán hacer recordatorio de lo siguiente:
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Fecha : Julio /2018
VIENTO FUERTE
EN CASO DE LLUVIA
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S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
PRO-EMER-01
PROCEDIMIENTO VOLCAMIENTO VEHICULAR
Para estos casos se deben realizar las siguientes actividades, a fin de minimizar el impacto como
producto del incidente vehicular:
1. Verificar si hay presencia de fuego y/o derrame de combustible, si es así, se debe apagar
inmediatamente el motor del vehículo si continúa encendido y desconectar la batería,
utilizando de inmediato el extintor que posea el vehículo u otro que se tenga a mano.
2. Se verificará si hay personas conscientes y en caso de no tener lesiones proceder a sacarlas
del vehículo siniestrado y alejarse. En caso contrario se dará aviso al Administrador de Obra
y al Experto para que proceda a informar a la Mutual de Seguridad.
3. En caso de que se encuentren personas inconscientes, el personal capacitado en primeros
auxilios, deberá auxiliar a él o los accidentados hasta que llegue el personal de Mutual de
Seguridad o de centro médico más cercano. Además, se deberá verificar los signos vitales,
si hay lesiones, y de lo contrario tratar de sacar del vehículo con el mínimo de movimiento.
4. Esperar la llegada de la ambulancia para transportar a los lesionados al centro médico más
cercano o a la Clínica de Mutual de Seguridad.
5. Si el lesionado tiene una lesión en la columna, no debe moverse por ningún motivo, pues
puede sufrir una lesión mayor que lo incapacite en forma permanente, en especial si no se
sabe cómo hacerlo. Si la víctima está dentro del vehículo, podrá rescatarse desmontando el
asiento o el parabrisas delantero o trasero.
6. En caso de producirse una muerte debido al volcamiento del vehículo, el cuerpo deberá
quedar en el lugar del hecho.
1. Realizar una evaluación visual de las lesiones sin tocarlo, ni moverlo, sólo abrigarlo.
2. Verificar estabilidad de signos vitales (pulso, respiración) y estado de conciencia.
3. Si la persona no respira, el personal capacitado, proporcionará los primeros auxilios,
realizando la resucitación cardio-pulmonar (RCP) al afectado.
4. No se deberá dejar solo al lesionado por ningún motivo.
5. Procurar mantener a todo personal ajeno alejado del lugar.
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S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
Lavar la herida con agua fría o jabón (del centro hacia fuera).
Cubrir y sostener con gasa limpia o pañuelo.
Trasladar al paciente a policlínico.
PRECAUCIONES GENERALES
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
Enfríe las quemaduras colocando la extremidad afectada bajo un chorro de agua fría, o en
su defecto ponga sobre la quemadura un paño mojado con agua fría.
Cubra con un paño limpio, Nunca se debe cubrir con un paño sucio la quemadura, ya que
ésta se puede complicar aún más por la infección.
No hacer masajes.
No vendar o atar con fuerza.
No tratar de colocar el miembro afectado en su posición normal.
No mover innecesariamente al paciente.
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
Abrir la boca del paciente para limpiar secreciones de saliva, sangre, vómito y extraer
cualquier objeto extraño.
Tomar aire, oprimir la nariz del afectado, abrir la quijada con la otra mano.
Colocar los labios sobre la boca de la víctima e insuflar aire con suficiente presión.
Mirar si el pecho del afectado se mueve para constatar que el aire penetró. Dar 12 a 15
respiraciones por minuto.
Continuar con el proceso hasta que la persona sea trasladada a un centro asistencial.
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
SIMULACROS SIM-EMER-01
14. SIMULACROS
Se realizarán Simulacros solo si es factible durante la ejecución del proyecto, de poder hacerse en
las obras, el número de simulacro dependerá directamente de la duración del contrato, considerando
como mínimo uno al año. Se excluye la obligatoriedad para obras menores de 6 meses.
Responsable: Jefe Prevención de Riesgos de Obra y/o Ambientalista de Obra Registro ANEXO
Objetivos:
PREVIAMENTE AL SIMULACRO
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
OBSERVADORES
Como se pretende conocer y evaluar si las personas que deben actuar lo hacen correctamente, es
necesario designar observadores o controladores.
Estos observadores registrarán, por escrito, todos los sucesos que ocurren en su zona de
observación, describiendo las acciones que llevan a cabo las personas que se encuentran en la
misma.
Finalizado el simulacro, se celebrará una reunión de los observadores, responsables y los medios
externos que hayan participado en el simulacro para realizar una evaluación general y establecer las
primeras conclusiones.
El informe posterior a la reunión deberá valorar el desarrollo del ejercicio reflejando las acciones
correctas llevadas a cabo y destacando aquellas que requieran mejora. En todo caso, la línea de
mando deberá reiterar el agradecimiento al personal por su colaboración, considerando la
experiencia como positiva, integradora y enriquecedora.
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
POLVO: PLANESI
El propósito del presente Protocolo es contribuir a disminuir la incidencia y prevalencia de la silicosis,
entregando directrices para la elaboración, aplicación y control de los Programas de Vigilancia
Epidemiológicos de la Salud de los Trabajadores Expuestos a Sílice y de los Ambientes de Trabajo
donde éstos se desempeñan, teniendo presente los principios orientadores y objetivos estratégicos
del Plan Nacional de Erradicación de la Silicosis (PLANESI), con la finalidad de aumentar la
población bajo control y mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en los lugares
de trabajo, para evitar el deterioro de la salud de los trabajadores, determinando procedimientos que
permitan detectar precozmente a aquellos con silicosis.
Caracterizar riesgo: Inventarios de materiales con sílice, Identificar los puestos de trabajo
con exposición a sílice, los trabajadores expuestos, tipo de sílice existente, las tareas
realizadas y la forma en que se produce la exposición.
Nivel de riesgos: mediante evaluación cualitativa. Riesgo Critico.
III. Vigilancia:
Considerando las características especiales de este sector, la corta duración de las obras o faenas
y simultaneidad de variadas tareas, lo que incide en la alta rotación de los trabajadores y la
multifuncionalidad de muchos de ellos, se hace necesario, para efectos de la vigilancia ambiental de
estos lugares de trabajo, priorizar las medidas preventivas. Para estos fines, las empresas o la
empresa constructora, según corresponda, deberán gestionar el riesgo de exposición a sílice,
haciendo el seguimiento correspondiente, el cual deberá incluir la aplicación de la Ficha de
Evaluación Cualitativa establecida en el Anexo Nº 10 del presente Protocolo, para lo cual deberán
contar con la asesoría de su organismo administrador. Sin perjuicio de lo anterior, en obras de larga
duración, como por ejemplo la excavación de túneles, construcción de carreteras, etc., la Autoridad
Sanitaria Regional podrá exigir una evaluación cuantitativa para determinar la exposición a sílice de
los trabajadores. Esto último también podrá exigirlo, con fundamento técnico, a cualquier actividad
de la construcción, cualquiera sea su extensión en el tiempo.
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
Evaluaciones de Vigilancia
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ALPEMA Construcción Código : PG-16-IT-03
S.A. Revisión : 1
Fecha : Julio /2018
V. Medidas de control:
Controles ingenieriles
1. Humectación: Utilizar máquinas portátiles para corte, pulido y desbaste con sistema de
proyección de agua.
2. Contar con cabinas herméticas y dotadas de ventilación.
Controles Administrativos
1. Capacitación:
3. Mantención:
Velar que las mantenciones y reparaciones de maquinarias y equipos sean realizadas por
personal capacitado.
Bitácoras de registro de mantención.
Inspecciones diarias de excavadora, cargador frontal, retroexcavadora, camiones, etc, antes
de comenzar cada jornada. Supervisor a cargo de cada inspección.
EPP
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Fecha : Julio /2018
RUIDO: PREXOR
Entregar las directrices tanto para la elaboración, aplicación y control de los programas de vigilancia
de la salud de los trabajadores expuestos al agente ruido, como también de 10concerniente a los
ambientes de trabajo, desarrollados por los administradores de la Ley 16.744, en todos los rubros
en que haya presencia de este agente, con la finalidad de aumentar la población bajo control y
mejorar la eficiencia y oportunidad de las medidas de control en los lugares de trabajo, evitando de
esta forma el deterioro de la salud de los trabajadores. Asimismo, disponer de los procedimientos
que permitan detectar precozmente a los trabajadores con problemas en su audición debido a la
exposición ocupacional a ruido, disminuyendo asi la incidencia y prevalencia de esta enfermedad.
Caracterizar riesgo: Evaluaciones son ejecutadas por Especialistas, realiza la evaluación de acuerdo
con los Manuales y Guías Técnicas del Instituto de Salud Pública (ISP) y D.S. 594/1999. Deben
existir representantes de la empresa cuando el Especialista acuda a realizar las mediciones, para
poder conversar y acordar medidas de control que estén acordes a la realidad de la organización.
Nivel de riesgo: Evaluación cualitativa de exposición a ruido, mapas de riesgos. Riesgo Critico.
IV. Vigilancia:
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Fecha : Julio /2018
V. Medidas de control:
Medidas ingenieriles
Medidas administrativas
1. Capacitación:
2. Buenas practicas:
3. Mantención:
4. Señalización:
EPP
1. Careta facial.
2. Lentes de seguridad.
3. Guantes
4. Traje de cuero.
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Fecha : Julio /2018
RADIACIÓN UV
La Guía Técnica se aplica a todos los trabajadores y trabajadoras expuestos ocupacionalmente a
radiación UV de origen solar, quienes debido a la actividad que desempeñan, pueden desarrollar
lesiones o alteraciones de su salud asociadas a este agente. Esta Norma busca detectar de manera
precoz los factores de riesgo presentes en los ambientes laborales y contribuir en la vigilancia de los
trabajadores expuestos. En su desarrollo contempla la aplicación de una herramienta (lista de
chequeo) que permite identificar y evaluar los factores de riesgo en las diferentes tareas realizadas
por los trabajadores.
Caracterizar riesgo:
Nivel de riesgo: La radiación ultravioleta solar varía según la hora del día, estación del año,
condiciones climatológicas y otras variables adicionales, por lo tanto, la evaluación del nivel de
radiación que llega a la tierra se monitorea continuamente y se informa a través del índice de
radiación UV. www.meteochile.cl . Riesgo crítico.
IV. Vigilancia
V. Medidas de control:
Medidas ingenieriles:
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Medidas Administrativas
1. Capacitación:
Difusión del protocolo: Informar a los trabajadores de exposición laboral a UV, publicar
diariamente en un lugar visible el índice UV de la dirección meteorológica.
‘’Prevención de riesgos radiación ultravioleta´´: radiación UV, factores, efectos, medidas de
control
Aplicación y uso de producto de protección solar.
2. Buenas prácticas
3. Señalizaciones:
EPP
1. Anteojos con protección lateral ANSI 97% de luz filtrada, de policarbonato.
2. Gorros: Protección posterior de tipo legionario
3. Ropa: Tipo de fibra textil Poliéster mayor protección que algodón, color oscuro (verde oscuro,
gris oscuro y azul, entre otros), Mangas largas y cuello de tipo redondo (cuello polo), pantalón
largo y Material permeable para evitar la sobrecarga térmica, Seca y holgada.
4. Factor de protección solar: FPS 50+
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Se aplicará en todos los lugares de trabajo del ámbito público o privado, independientemente de la
actividad económica, número de trabajadores, edad o sexo, donde se realicen tareas de
manipulación manual de pacientes y objetos de cualquier tipo, sobre los 3 kg.
Su alcance incluye las etapas de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo asociados al
manejo o manipulación manual de carga, para evitar al máximo y por distintos medios, su realización
y, por consiguiente, el daño a la salud de los trabajadores. La Ley N°20.949 define que esta gestión
se realice de acuerdo con las indicaciones de la Guía Técnica de Evaluación y Control de los Riesgos
Asociados al MMC (artículo 211-H). Incluye además las indicaciones para verificar que las medidas
implementadas reduzcan efectivamente el riesgo.
Clasificación del riesgo: aplicación de lista de chequeo para identificar factores, puesto en labores.
IV. Vigilancia:
Programa de vigilancia:
En la siguiente tabla resumida se expondrán las tareas o puestos de trabajos que se identificaron con un
riesgo alto en MMC y se indicara medidas a implementar periocidad y responsable.
Tareas Observación
Situaciones criticas Limpieza en obra gruesa
Responsables Jefe de obras
Medida a implementar Colocación de carros, inducción, capacitación en
MMC y Uso adecuado de EPP.
Fecha de implementación Al inicio de la tarea.
Reevaluación de puesto de trabajo 2 meses.
Periocidad 6 meses
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V. Medidas de control:
Medidas ingenieriles
Medidas administrativas
1. Capacitación:
2. Buenas prácticas
Programa Ergonómico
Rotación de personal y
puestos de trabajo.
Break: si el trabajador lleva más de 1 hora realizando la misma labor debe descansar o
seguir con otro tarea.
Controlar peso y forma de los objetos que son adquiridos por la empresa y que está a
cargo el supervisor.
Pausas activas: realizar en jornadas de trabajos intervenciones para que los trabajadores
puedan paralizar sus labores y realcen ejercicios para disminuir lesiones.
Entregar ejercicios por cada puesto de trabajo que deben realizar cada vez que realizan un
movimiento repetitivo o de fuerza.
EPP
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AUDITORIAS AUD-INT-01
Objetivo
Determinar el procedimiento a seguir en la ejecución de las auditorías internas.
Alcance
Aplicable para todos los procesos del programa de prevención de Minera Navidad.
Responsabilidades
Auditores internos
Jefes de Áreas
Descripción de actividades
Programa de auditoría
El jefe del proceso debe establecer el programa de auditoría con el asesoramiento del responsable
de la dirección del programa de prevención de Riesgos, en este programa se debe incluir lo siguiente:
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Este programa de auditoría debe ser remitido por el jefe de cada proceso para su revisión a fin de
coordinar las fechas según cronograma de auditorías internas de Riesgos que maneja el proceso de
Riesgos y para el seguimiento a la implementación del programa de auditoría.
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Pasar la lista de asistencia para que cada participante de la reunión de apertura la firme.
Proporcionar al auditor líder las copias del plan de auditoría interna de Riesgos para que proceda
a presentar al proceso respectivo para su revisión y aceptación.
Nota: cabe señalar que dicho plan es flexible por lo que permite cambios que puedan ser
necesarios durante el progreso de las actividades de auditoría, en base a acuerdos entre el
proceso respectivo y el equipo auditor.
Nota: el plan de auditoría interna de Riesgos final se entrega a la jefatura de cada proceso y al
representa de la dirección del proceso del programa de prevención de la calidad, así como
también al equipo auditor.
Entregar a los miembros del equipo auditor los compromisos de confidencialidad para su firma
respectiva.
Tomar las fotografías de evidencia.
Adicional suministra al auditor líder las listas de verificación y los documentos digitales: plan de
auditoría interna de Riesgos, el formato del informe de auditoría interna de Riesgos – inicial y/o
cualquier otro documenta que se requiera.
El asistente responsable de la gestión logística asistirá al equipo auditor en todo lo que
necesitaran durante el desarrollo de la auditoría interna.
En la fecha y hora establecida en el plan de auditoría se da inicio con la reunión de apertura
donde participa cada proceso, el equipo auditor y el responsable de la dirección del programa
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Conocer a los que serán representantes principales de las siguientes áreas durante la auditoria.
Confirmación de la autoridad para la ejecución de la auditoría.
Revisión y aprobación en consenso del plan de auditoría.
Solicita acceso a documentos y registros relevantes para la planeación.
Determina requisitos reglamentarios, legales y otros referentes a las actividades y producto que
será auditado.
Verificar y confirmar el acuerdo de grado de divulgación y tratamiento de la información
confidencial.
Confirma si existen a justes y/o modificaciones requeridos para la auditoría (incluyendo
reconfirmar las fechas y reunión de cierre).
Verificar si hay algún requisito que deba ser considerado en el lugar sobre aspectos como
acceso, seguridad, salud y otros.
Establecer acuerdos sobre observadores y necesidad de guías para el equipo auditor, entre otros
detalles.
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Una vez presentado el informe de auditoría, el proceso respectivo debe establecer las acciones que
tomará sobre los hallazgos encontrados en un plazo no mayor de 30 días calendario, a través de la
entrega del plan de respuestas para las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.
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Los resultados obtenidos de la evaluación provee una base para seleccionar a los auditores
internos para realizar las auditorías programadas, permitiendo identificar el personal que cumpla
con las competencias que se requieran para el programa de prevención de Riesgos que va a ser
auditado.
Adicional a los auditores internos que participan en las diversas auditorias son evaluados por la
coordinación de Riesgos brindando un informe sobre el desempeño del equipo auditor durante
las actividades de auditoría identificando fortalezas y debilidades.
Una vez finalizada la auditoría el asistente responsable de la gestión logística debe asegurarse que
los documentos digitales que proporcionó a los miembros del equipo auditor son eliminados y
borrados.
Nota: los miembros del equipo auditor son responsables del manejo confiable de la información
proporcionada para la preparación, realización y seguimiento de la auditoría interna de acuerdo a
lo establecido y acordado bajo firma en el compromiso de confidencialidad.
ISO 9001:2015 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio
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17. ANEXOS
ANEXO 1
SEÑALETICAS
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ANEXO 2
FLUJOGRAMA DE PROCESO DE EMERGENCIA
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ANEXO 3
REGISTRO SIMULACRO
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REGISTRO DE SIMULACRO
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