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RE 011 - REV.

RELATÓRIO DE NÃO-CONFORMIDADE
RNC N° DATA ORIGEM

ÁREA (ONDE A NC FOI IDENTIFICADA): RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

TIPO: PADRÃO NORMATIVO:


( )Maior ( )Menor ISO 9001

REQUISITO DA NORMA:

DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFOMIDADE:

ORDEM DE SERVIÇO (OS) N°

DESCRIÇÃO DA(S) EVIDÊNCIA(S) OBJETIVA(S):

COMENTÁRIOS: RESPONSÁVEL :

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO:


RE 012 - REV. B

RELATÓRIO DE AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA

NUMERO: DATA: TIPO DA AÇÃO: ORIGEM:


CORRETIVA
ÁREA ONDE A N.C. FOI IDENTIFICADA: RESPONSÁVEL PELA ÁREA:

AÇÃO IMEDIATA:
PREENCHIMENTO PELO RESPONSÁVEL DA ÁREA

DESCRIÇÃO DA(S) EVIDÊNCIA(S) OBJETIVA(S) DA AÇÃO IMEDIATA:

DETALHES DA INVESTIGAÇÃO DA(S) CAUSA(S):

DATA: RESPONSÁVEL PELA AÇÃO IMEDIATA E INVESTIGAÇÃO:

ANÁLISE DA INVESTIGAÇÃO DA(S) CAUSA(S)


[ ] Recursos Inadequados (materiais ou humanos) [ ] Falta de Treinamento [ ] Variabilidade do Processo
PREENCHIMENTO PELO RESPONSÁVEL PELO SGI

[ ] Controle Inadequado do Processo [ ] Condição de Trabalho Inadequada [ ] Documentação

[ ] Planejamento Ineficiente [ ] Outros:

DESCRIÇÃO DA AÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA

Haverá mudança documental: [ ] Sim [ ] Não Necessidade de abordagem á prova de erro: [ ] Sim [ ] Não
Haverá Treinamento: [ ] Sim [ ] Não As ações atacam as causas investigadas: [ ] Sim [ ] Não
A ação proposta pode gerar novos impactos ambientais e/ou perigos: [ ] Sim [ ] Não (justifique abaixo)

RESPONSÁVEL PELA IMPLATAÇÃO: PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO:


Início: Término:

ANÁLISE CRÍTICA DA EFICÁCIA DA AÇÃO CORRETIVA/ PREVENTIVA PROPOSTA


RESPONSÁVEL PELO SGI: DATA:

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