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PROCESO AUDITADO:
SUBPROCESO:
FECHA DE LA AUDITORIA:
Documentos
9. Plan de mejoramiento
Página 1 de 1
10. Otros Documentos
Fecha de entrega
__/__/____
(dia/mes /año)
______________________________________ ______________________________________
Nombre y firma de quien entrega Nombre y firma de quien recibe
“Archivar en” (Escriba No de la serie o subserie y el nombre de la respectiva serie o subserie documental de la TRD, donde será ubi
Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes.
Página 2 de 2
Codigo: SI.P6.F8
FORMATO
DOCUMENTOS DE AUDITORIA INTERNA
ANEXO 8 Versión: 2
Vigente desde:
17/12/2018
Pagina de
Ubicación (según Observaciones
foliación)
Página 3 de 3
rie documental de la TRD, donde será ubicado el documento) Ejemplo: Archivar en: 4042.03.02
Página 4 de 4
LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS POR PROCESO - AUDITORIA INTERNA DE CAL
PROCESO AUDITADO:
SUBPROCESO:
FECHA DE LA
AUDITORIA:
Documen No. De Observac
comunicación de tos Folios iones
presentación del plan
2.- Plan de Auditoria
de Auditoria al
debidamente
3. Lista depor la OCI
aprobado
verificación,
Acciones preventivas
Correctivas
5. Formatosyde delistas
6. Informe de
de asistencia
Auditoria
7. Interna
Registros de de
Calidad
traslado de de
evaluación hallazgos
a otros procesos.
desempeño de
mejoramiento
Auditores internos de
funcional
10. Otros y por
Documentos
DITORIA INTERNA DE CALIDAD