Code :PR-RCF12
31/12/2019
-Vérifier la conformité des éléments du processus aux exigences de la normes ISO 9001 V 2015
-Vérifier l’efficacité du processus et son alignement au SMQ de l’entreprise
Objectifs
- Proposer des actions d’améliorations et des recommandations pour garantir la conformité totale par
rapport à ISO 9001 V 2015
Type audit Audit Interne Qualité
Domaine à auditer Processus Comptable et Finance
Date de la visite d’audit 01/11/2019
Auditeur(s) -EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Systèmes d’information
Audité(s) - EL MORTAJI Manal – Pilote du processus Comptabilité et Finance
- La norme ISO 9001 V 2015
- La fiche d’identification du processus
-La fiche du poste en PDCA
- Le Tableau de bord du processus
- Le Plan d’action du processus
Critères d’audit
- SWOT du processus
Référentiel documentaire
-PESTEL du processus
-AMDEC Processus
-Les procédures du processus
-La matrice des responsabilités
-La matrice des interactions
Nom du
service/processus/ Le Processus Comptabilité et Finance
autre audité
Sur n exigences, nous avons constaté des conformités majeures qui sont au nombre de 6 et des
conformités mineures au nombre de 2, suite à un audit documentaire.
Conclusion de l’audit
On constate que les critères d’audit sont généralement remplis et nous recommandons de mettre en
œuvre les actions d’améliorations.
Date du rapport 02/11/2019 Signature du responsable de l’audit El MARCAFI Khalil
Commentaires,
N° Constatations Chap. Exigences délais
REMARQUES
Commentaires,
N° CONSTATIONS Chap. Exigences délais
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AXES D’AMELIORATION
Intégrer les actions face aux risques dans le Plan d’Action du processus et définir la Semaine
3
manière de leur mise en œuvre 10
Semaine
4 Mettre en place un système d’évaluation des actions mises en œuvre face aux risques
10
Proposer des formations au personnel pour la mise à niveau ou recruter de nouvelles Semaine
5
compétences 10 – 11
Définir des indicateurs de suivi de qualité et de gestion pour plus de visibilité sur
8 Semaine 9
l’évolution des performances
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ANNEXES :
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Ecart Constaté Non conformités Remarques
Inexistence de méthode permettant
de modifier le processus
Action corrective mise en œuvre, le pilote du processus financier a établi une procédure de
modification du processus
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Ecart Constaté Non conformités Remarques
Les actions faces aux risques ne
figurent pas dans le plan d’action
du processus
Action corrective mise en œuvre, le pilote du processus SI a mentionné les actions aux risques et
les opportunités dans son plan d’action, et il a travaillé sur leur réalisation
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Ecart Constaté Non conformités Remarques
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Ecart Constaté Non conformités Remarques
Le pilote du processus financier a défini les activités pour faire face aux risques dans son action
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Le pilote du processus financier a mis en œuvre les actions face aux risques et a mesuré leur
efficacité grâce a l’AMDEC
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Auditeurs : EL MARCAFI Khalil – Pilote du processus Système d’informations
Ecart Constaté Non conformités Remarques
Le processus ne dispose pas d’une
politique de communication de
l’information
Absence de politique de
Non-respect du communication de l’information
chapitre 7.4 financière et comptable
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