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LA GESTION DES ACHATS
Créée en 2008, XCG Consulting est une entreprise de services du numérique qui a pour ambition d’apporter
des solutions fiables et pertinentes aux entreprises souhaitant résoudre la complexité de leurs systèmes
d’information. L’accompagnement dans les changements d’organisation et de stratégie de chacun de nos clients
permet l’optimisation des performances de l’entreprise par la mise en oeuvre des technologies de l’information.
XCG est prestataire Odoo, (OpenERP), et donc spécialiste de l’intégration des modules Odoo. XCG est
également capable d’optimiser les modules standards d’Odoo afin qu’ils s’intégrent facilement à des systèmes
d’information hétérogènes dans le but d’améliorer les processus opérationnels de n’importe quelle entreprise.
XCG utilise diverses technologies Open Source afin de proposer des solutions complètes et sur-mesure capables
de répondre à tous les besoins spécifiques.
Retrouvez tous les articles sur Odoo (OpenERP) en visitant nos sites web :
http://www.xcg-consulting.fr/ et http://www.openerp-experts.com/
Pour répondre aux différents besoins de nos clients en matière d’achat, de suivi des achats et de leurs règlements
en comptabilité, XCG Consulting a développé des modules interconnectés permettant à tous les acteurs
concernés de suivre le déroulement d’un achat depuis la création du devis jusqu’au règlement de la facture
fournisseur.
Ce document résume le fonctionnement de ces différents modules avec un suivi étape par étape.
Tout d’abord, un bon de commande qui n’est pas encore validé par un responsable se nomme «devis».
La création d’un devis s’opère dans le module Achat :
Le système affiche la liste complète des devis ultérieurement créés. Si aucun devis n’a été créé, l’écran suivant
apparait :
Entête
Une fois que tous les champs nécessaires sont remplis, cliquer sur « Enregistrer » :
Le devis est alors enregistré à l’état de brouillon. Cela veut dire qu’il n’est pas encore envoyé à la validation du
responsable. Il peut donc encore être modifié ou supprimé.
2 / Une barre de workflow permet de suivre l’état du devis (Bon de commande d’achat brouillon)
Le devis est soumis à la validation du responsable du service qui a deux choix possibles :
Une fois que le bon de commande est validé par le responsable, l’entreprise s’est engagée à honorer cet achat et
le bon de commande peut être envoyé au fournisseur.
Le module de Suivi fournisseur (module de tracking) est un module développé par XCG Consulting
spécialement pour ses clients. Il fait la liaison entre le menu bon de commande du module Achats et le menu
facture fournisseur du module Comptabilité.
En effet, il permet de lier le bon de commande qui a été créé à la facture fournisseur reçue. C’est grâce à ce
module qu’il va être possible de suivre le bon de commande depuis sa création, jusqu’au paiement de la facture
fournisseur par le service comptable.
1) Mode opératoire :
Lors de la réception de la facture fournisseur en format papier ou pdf, elle est scannée ou envoyée sur une adresse
mail spécialement conçue pour le module Suivi fournisseur. Elle est alors archivée et créée automatiquement
un tracker auquel il sera possible de rattacher le bon de commande correspondant.
Une fois la facture fournisseur scannée, elle est archivée en pièce jointe et un tracker se créée
automatiquement.
L’écran ci-dessous apparraît :
Entête
• Cocher la case « rattacher à un BdC »
• L’onglet « Bon de commande » apparait
• Sélectionner le bon de commande dans la liste déroulante
• Les informations relatives au bon de commande se remplissent automatiquement
Facture
• Remplir les informations concernant la facture
• Ces informations seront reprises lors de la création automatique de la facture fournisseur en comptabilité.
Ces informations ressortiront aussi dans l’onglet synthèse du bon de commande.
Après avoir rempli toutes les informations nécessaires puis enregistrer, l’écran ci-dessous apparait.
5) Validation du Tracker
Une fois le tracker complété et enregistré par le responsable des achats, il est soumis à la validation de l’émetteur
du bon de commande.
Une facture qui reprend les informations renseigné dans le tracker est alors créée automatiquement dans le
menu facture fournisseur du module comptabilité.
• Sécurité : le service comptable ne peut pas payer la facture tant que le tracker n’a pas été validé.
Une fois que le tracker est validé, il est possible de suivre le paiement de la facture à travers l’onglet synthèse
du bon de commande.
Dans le menu bon de commande du module Achat, sélectionner le bon de commande correspondant :
Onglet Synthèse :
Tracker :
Il renseigne le tracker qui rattache la facture à ce bon de commande et indique les informations essentielles
telles que la date de la facture et son montant.
Ces modules interconnectés montrent bien comment Odoo permet à ces utilisateurs de suivre un bon de
commande depuis son émission jusqu’à la réception de la facture fournisseur et son paiement en comptabilité.
Toutes les factures créées automatiquement lors du rattachement d’un bon de commande à un tracker ont les
renseignements du tracker sur la vue liste et formulaire.
Le service comptable peut alors suivre directement le statut du tracker. Le statut « approuvé » indique que la
facture peut être payée. Si le statut du tracker est différent, il sera impossible de payer cette facture.
Lorsque la facture fournisseur est payée par le service comptable, le lien se fait directement dans l’onglet
synthèse du bon de commande. L’émetteur du bon de commande est alors au courant du paiement et peut
avertir le fournisseur concerné :
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