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FICHE SYNOPTIQUE
TITRE DU PROGRAMME :
PROGRAMME D’ACCELERATION DE LA CADENCE DE
L’AGRICULTURE SENEGALAISE
(PRACAS)
---------------
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET RIZ EN 2014
COUT DU PROGRAMME :
La mise en œuvre effective de ce programme nécessite la mobilisation de ressources financières à
hauteur de 74 Milliards FCFA dont 28 Milliards FCFA sont déjà disponibles (BCI 2014, projets et
programmes en cours d’exécution). Il se répartit entre Etat (60 Milliards dont les 32 sont à
rechercher), producteurs/riziers (14 Milliards).
2
TABLE DES MATIERES
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................................ 4
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS ........................................................................................................................... 6
2. METHODOGIE ............................................................................................................................................................. 6
3. OBJECTIFS ET STRATEGIE DU VOLET RIZ DU PRACAS : ............................................................................. 7
3.1. OBJECTIF GLOBAL DU VOLET RIZ DU PRACAS : ............................................................................................ 7
3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU VOLET RIZ DU PRACAS : ................................................................................ 7
3.3. OBJECTIF DU PROGRAMME 2014 : ....................................................................................................................... 7
3.3.1. OBJECTIFS DE PRODUCTION EN ZONES IRRIGUEES ..................................................................................... 7
3.3.1.1. OBJECTIFS DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL .......................................................................... 7
3.3.1.2. OBJECTIFS DANS LE BASSIN DE L’ANAMBE........................................................................................... 8
3.3.2. OBJECTIFS DE PRODUCTION EN ZONE PLUVIALE ......................................................................................... 8
3.4. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET RIZ DU PRACAS : .................................................................. 9
4. CONTRAINTES INDENTIFIEES ............................................................................................................................... 9
4.1. CONTRAINTES COMMUNES ....................................................................................................................... 10
4.2. CONTRAINTES SPECIFIQUES ...................................................................................................................... 10
4.2.1. CONTRAINTES SPECIFIQUES DES ZONES IRRIGUEES (VFS ET BA).................................................................... 10
4.2.2. CONTRAINTES SPECIFIQUES DES ZONES PLUVIALES (SUD, SUD –EST ET CENTRE) .............................................. 10
5. DESCRIPTION ET COUT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME .............................................................. 11
5.1. LES COMPOSANTES ................................................................................................................................................ 11
5.2. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME EN ZONE IRRIGUEE ............................................................... 12
5.2.1. VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ........................................................................................................................... 12
a/ Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation des périmètres irrigués ............................................................. 12
b/ Fourniture et installation d’équipements d’irrigation .................................................................................................. 14
c/. Renforcement du matériel agricole............................................................................................................................. 15
d/. Financement de la production .................................................................................................................................... 16
f/. Facturation de l’électricité .......................................................................................................................................... 17
5.2.2. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME DANS LE BASSIN DE L’ANAMBE ........................................ 19
a/. Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués aménagés ........................................................................................ 19
b/. Renforcement du matériel et des équipements agricoles ............................................................................................ 19
c/. Financement de la production .................................................................................................................................... 19
5.3. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME DANS LA ZONE PLUVIAL ..................................................... 20
a/. Travaux de création d’aménagements et de réhabilitation .............................................................................. 20
b/. Renforcement du matériel agricole ............................................................................................................... 22
c/. Intrants de production ................................................................................................................................ 23
d/. Renforcement des équipements de stockage ................................................................................................... 23
e/. Renforcement des capacités organisationnelles et technique des producteurs .................................................... 24
5.4. SYNTHESE DU COUT DU PROGRAMME ............................................................................................................ 25
5.5. MESURES A PRENDRE PAR COMPOSANTE ...................................................................................................... 26
5.6. REPARTITION DU FINANCEMENT PAR ACTEUR ........................................................................................... 30
5.7. PLANNING DE DECAISSEMENT DU FINANCEMENT A CHERCHER .......................................................... 31
ANNEXES ............................................................................................................................................................................... 32
ANNEXE 1 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ....................................................................... 33
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE BASSIN DE L’ANAMBE ...................................................................................... 39
ANNEXE 3 : PLANNING DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT ZONE PLUVIALE ................................................................... 41
ANNEXE 4 : PREVISIONS DE PRODUCTION DE RIZ PADDY DE 2014 A 2017 ............................................................................... 48
ANNEXE 5 : RIZERIES DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ................................................................................................. 49
ANNEXE 6 : MAGASINS DANS LA VALLEE (DAGANA ET PODOR)............................................................................................... 51
ANNEXE 7: NOTE POUR UN TARIF PREFERENTIEL DE L’ELECTRICITE POUR LES PRODUCTEURS DE LA VFS ................ 52
3
LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1: OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA VALLEE .................................................................................................... 8
TABLEAU 2:OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA ZONE PLUVIALE PAR REGION ......................................................................... 9
TABLEAU 3:PART DES PROJETS ET PROGRAMMES ........................................................................................................... 9
TABLEAU 4:COUT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAR DELEGATION .............................................................................. 13
TABLEAU 5: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE AMENAGEMENT DANS LA VFS ................. 14
TABLEAU 6: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE EQUIPEMENT D’IRRIGATION DANS LA VFS 15
TABLEAU 7: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE MATERIEL AGRICOLE DANS LA VFS ........... 15
TABLEAU 8: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE FINANCEMENT DE LA PRODUCTION ........... 16
TABLEAU 9:DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE STOCKAGE ET COMMERCIALISATION PAR
CAMPAGNE DANS LA VFS ......................................................................................................................................... 17
TABLEAU 13 : REPARTITION DES BESOINS EN EQUIPEMENTS AGRICOLES PAR REGION EN ZONE PLUVIALE ................................ 22
TABLEAU 14:REPARTITION DES BESOINS EN FINANCEMENT DE MATERIEL AGRICOLE PAR REGION EN ZONE PLUVIALE ................ 22
TABLEAU 15:REPARTITION DES BESOINS EN MAGASIN ET ESTIMATION DES COUTS PAR REGION EN ZONE PLUVIALE .................. 23
TABLEAU 16 : SYNTHESE FINANCEMENT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME DANS LA ZONE PLUVIALE ................................ 25
4
INTRODUCTION
- Atelier de validation des notes conceptuelles avec l’ensemble des acteurs nationaux et des
partenaires techniques et financiers les 26, 27 et 28 Août 2013 ;
- Forum sur la relance de la riziculture dans le Bassin de l’Anambé avec les acteurs
locaux, la SODAGRI, la SAED, le PNAR, les SFD et la FAO les 22 et 23 avril 2013 ;
Cette stratégie d’accélération de la mise œuvre du PNAR va démarrer avec la campagne de saison
sèche chaude 2014 et se poursuivra avec l’hivernage 2014 - 2015. Elle porte, pour l’essentiel, sur la
mise en œuvre de mesures et d’activités visant une valorisation optimale des superficies
potentiellement exploitables en riziculture au niveau des 5 bassins rizicoles du Sénégal.
5
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS
Dans le domaine agricole, l’Etat du Sénégal s’est fixé, entre autres objectifs, d’arriver à l’horizon
2017, à une totale satisfaction de la demande nationale en riz blanc estimée à 1 080 000 tonnes, soit
1 600 000 tonnes de paddy. Cet objectif de production attendue du Programme National
d’Autosuffisance en Riz (PNAR), composante essentielle du Programme de Renforcement et
d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), doit être supporté à 60% par
les zones irriguées (Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) et Bassin de l’Anambé (BA)) et à 40% par la
riziculture pluviale.
En moyenne, la couverture de cette demande par les apports des différentes zones de production du
pays (Vallée du Fleuve Sénégal, Bassin de l'Anambé, zones rizicoles exploitées en pluvial), n’atteint
pas 30% sur la dernière décennie. Notons que pendant cette période, les statistiques de production
disponibles au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural font état d’une moyenne de
production qui tourne actuellement autour de 365 000 tonnes de paddy sur les dix dernières années,
répartie comme suit : 80% pour l’irrigué (dont 90% à partir de la VFS et 10% pour l’Anambé) et 20%
pour le pluvial (dont 90 % pour la zone Sud et Sud-Est).
Le gap à combler pour satisfaire la demande nationale en riz blanc est couvert par les importations
qui pèsent lourdement sur la balance commerciale du Sénégal et surtout pose un réel problème de
souveraineté alimentaire.
2. METHODOGIE
Pour l’élaboration de cet important volet riz du PRACAS, une démarche participative et inclusive a
été adoptée à travers les activités suivantes :
- atelier de réflexion sur l’élaboration du volet riz du PRACAS tenu à Saint Louis
(AfricaRice, à Ndiaye) les 16 et 17 septembre 2013, regroupant l’ensemble des acteurs de la
chaine de valeur (producteurs, DRDR, SRDR, Recherche, CAR, Privé, etc.) ;
- la tenue de foras (une vingtaine sur toute la VFS et le BA), de visites de terrain,
d’entretiens avec l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur durant le mois de décembre
2013 et l’exploitation des données (primaires et secondaires), ainsi que l’identification d’un
certain nombre de contraintes communes et spécifiques aux différentes zones de culture ;
6
- rencontres tripartites (producteurs-financiers-MAER) sur la problématique du
financement de la riziculture, tenue le 09 janvier 2014 dans les locaux de la SAED à Saint-
Louis ;
- atelier de validation du document sur la stratégie accélérée du PNAR pour l’année 2014 le
10 janvier 2014, tenu à Ndiaye en présence de tous les acteurs nationaux de la chaine de
valeur (producteurs de toutes les zones agro écologiques, transporteurs, distributeurs, riziers,
administration publique centrale et déconcentrée, CNCAS, SFD, Projets et Programmes,
presse, etc. ;
- réunion de la Task Force sur les semences de riz (semenciers, opérateurs privés stockeurs,
institutions de recherche, sociétés de développement et d’encadrement, administration,
Partenaires Techniques et Financiers), dans le cadre de l’appui de la CARD au PNAR, tenue à
Saint Louis du 20 au 24 janvier 2014.
- Faire de la riziculture une activité hautement rémunératrice pour tous les acteurs de la chaine
de valeur : riziculteurs, transformateurs, commerçants, prestataires, etc.
L’enchaînement des deux campagnes sera rendu possible grâce à la bonne gestion du calendrier de
culture, à la disponibilité suffisante en matériels agricoles roulants pour la préparation des sols
(tracteurs) et la récolte (batteuses-ASI, Moissonneuses batteuses) et à l’exécution diligente des
procédures de marché devant permettre la levée des contraintes et la mise en œuvre du programme
agricole 2014-2015.
La SODAGRI, chargée de coordonner les actions en zones pluviales Sud et Sud-Est se doit de
travailler dans une parfaite synergie et en étroite collaboration avec les DRDR, la SODEFITEX,
l’ANCAR, l’INP, l’ISRA, entre autres et les projets et programmes présents dans sa zone globale
d’intervention. Cela se traduira par une meilleure disposition géographique du dispositif d’appui
conseil et donc une meilleure prise en charge de la demande des producteurs.
8
Tableau 2:Objectifs de production de la zone pluviale par région
Régions Prévisions d’emblavure (ha) Prévisions de Productions (T)
Kédougou 3 000 9000
Tambacounda 3 000 9000
Kolda 35 000 105000
Ziguinchor 38 000 114000
Sédhiou 34 000 102000
Fatick 4 000 12000
Kaolack 1 500 4500
Kaffrine 1 500 4500
TOTAL 120 000 360 000
Sur cet objectif de mise en valeur, la part des projets et programmes est estimée à 20 000 ha, soit une
production de 60 000 tonnes (voir tableau ci-dessous).
Les contraintes suivantes présentent une certaine spécificité aux zones irriguées et pluviales :
4.2.2. Contraintes spécifiques des Zones pluviales (Sud, Sud –Est et Centre)
- Faible niveau d’aménagement des vallées et bas fonds (moins de 15%) ;
- Absence d’aménagement terminaux dans les vallées et bas fonds rizicultivables ;
- Difficultés d’accès aux intrants (semences certifiées, engrais, pesticides) ;
- Présence des déprédateurs ;
- Ensablement des rivières ;
10
- Mauvaises pratiques culturales (utilisation de semences non certifiées, non respect des
itinéraires techniques, peu ou pas d’utilisation d’engrais etc.)
- Faible dynamique organisationnelle des producteurs de riz ;
- Absence de stratégie d’entretien et de maintenance des ouvrages structurants des vallées et bas
fonds ;
- Faible harmonisation et coordination des stratégies d’intervention.
L’atteinte des objectifs ci-dessus indiqués, nécessite la réalisation des activités qui s’articulent autour
de composantes principales dans chaque zone agro-écologique et qui tiennent compte de leurs
spécificités et de leurs similitudes.
11
5.2. Description et coût du Programme en zone irriguée
Les zones concernées se répartissent dans les délégations de Dagana, Podor, Matam et Bakel,
Délégation de Dagana :
Les programmes en cours concernent les travaux de maintenance des Adducteurs et des Emissaires
de drainage, des périmètres irrigués (FoMAED et FoMPI) ainsi que le programme de réfection sur
financement de la Banque Mondiale (PASAEL) pour un coût total de 1 704 364 000 F CFA TTC.
Les besoins exprimés pour le programme 2014 s’élèvent à 7 281 066 000 F CFA TTC.
Le financement à rechercher pour couvrir le gap est de 5 276 702 000 F CFA TTC.
Délégation de Podor :
Les besoins exprimés pour ce programme s’élèvent à 2 500 576 000 F CFA TTC.
Les travaux en cours concernent la maintenance des périmètres irrigués (FoMPI), des Adducteurs et
des Emissaires de drainage ( FoMAED) et le programme de réfection des périmètres irrigués sur
financement de la Banque Mondiale (PASAEL) pour un montant de 2 348 776 000 F CFA TTC
déjà disponible.
Le financement à rechercher pour couvrir le gap est de 151 800 000 F CFA TTC.
12
Délégation de Matam :
Les besoins exprimés pour le programme s’élèvent à 5 617 000 000 F CFA TTC.
Les programmes en cours concernent la maintenance des périmètres irrigués (FoMPI), la
sécurisation des périmètres inondés et les travaux de réfection des aménagements hydro agricoles
dans le cadre du PASAEL. Le montant de ces travaux est évalué à
1 565 000 000 F CFA. Autrement dit, le financement à rechercher pour couvrir les besoins est de
4 052 000 000 FCFA.
Délégation de Bakel:
Les travaux à réaliser dans la Délégation de Bakel concernent la tranche optionnelle du projet de
Bakel, le programme de réfection des périmètres sur financement de la Banque Mondiale (PASAEL)
et les travaux de sécurisation des périmètres inondés pour un besoin exprimé de 3 343 536 000
FCFA TTC.
Les programmes en cours de réalisation portent sur un montant de 843 536 000 F CFA TTC ; ce qui
donne un financement à rechercher de 2 500 000 000 F CFA.
Le besoin total en financement est évalué à 18 742 178 000 Fcfa TTC (Dix Huit milliards sept cent
quarante deux millions cent soixante dix huit mille) dans l’année répartis comme suit :
Ainsi, les besoins sont en partie couverts par les travaux de maintenance et de réfection en cours de
réalisation, dans le cadre de la sécurisation de la base productive, dans les délégations de Dagana, de
Podor, de Matam et Bakel sur financement de l’Etat (BCI 2014) et de la Banque Mondiale avec le
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Elevage (PASAEL) pour un montant de
6 755 676 000 FCFA.
La répartition du financement par campagne au niveau de la Vallée du fleuve, affiche
- Pour la SSC 2014, un besoin en financement de 6,232 Milliards FCFA, dont 5,9 milliards
FCFA disponibles et seulement 314 Millions à rechercher ;
- Pour l’hivernage, un besoin en financement de 12,511 Milliards FCFA, dont 844 millions
FCFA disponibles et 11,6 Milliards FCFA à rechercher.
13
Tableau 5: Description des activités et du financement de la composante aménagement dans la VFS
A
Disponible
rechercher
Composante Activité
Besoins Crédit
PASAEL FM Inonda TOTAL ETAT
additionnel
Axes
714,1 0 714,1 0 0 714,1 0
hydrauliques
Chenaux 300 0 0 0 300 300 0
Travaux de
réfection et de
5217,5 4 603,8 187,8 107,4 0 4 899 318,5
Travaux de sécurisation des
consolidation, Casiers, PIV/PIP
réfection et Sous total SSC 6 231,6 4 603,8 901,9 107,4 300 5 913,1 318,5
Réhabilitation/ Réhabilitation
extension des Station d'exhaure 250 0 0 0 0 0 250
périmètres irrigués Dagana
Réhabilitation
12260,5 455 0 389 0 844 11 417
Casiers et PIV
Sous total HIV 12 510,5 455 0 389 0 844 11 667
TOTAL
18 742,1 5 058,8 901,9 496,4 300 6 757,1 11 985,5
GENERAL
- Pour la SSC 2014, un besoin en financement de 3, 432 Milliards FCFA pris en charge en
partie dans le cadre du PASAEL à hauteur de 1,5 Milliards et 1,932 Milliards à
rechercher.
14
Tableau 6: Description des activités et du financement de la composante équipement d’irrigation dans la VFS
A
Disponible
rechercher
Composante Besoins
Activité Crédit
PASAEL FM Inonda TOTAL ETAT
additionnel
Acquisition 296
Fourniture et GMP en SSC 3 432 1 500 0 0 0 1 500 1 932
installation de 2014
431 Groupes
Acquisition 135
Motopompes
GMP en hivernage 1620 0 0 0 0 0 1 620
(GMP)
2014/15
TOTAL 5 052 1 500 0 0 0 1 500 3 552
Tableau 7: Description des activités et du financement de la composante matériel agricole dans la VFS
Besoin
A Part
Financement TOTAL TOTAL à
Composante Activités BCI recher producteur
(Millions dispo rechercher
ETAT rizier
FCFA)
Acquisition 100 tracteurs puissance
2 000 1 000 1 000 1 000 1000
120
Acquisition 15 moissonneuses
Renforcement 750 0 375 375 750
batteuse
du matériel
agricole
Sous total SSC 2 750 1 000 1 000 375 1 375 1 750
Sous total HIV
Acquisition 200 batteuses ASI 500 0 250 250 500
TOTAL
3 250 1 000 1 000 625 1 625 2 250
Ainsi la répartition du financement par campagne au niveau de la Vallée du fleuve, est la suivante :
- Pour la SSC 2014, un besoin en financement à rechercher de 1 750 Millions FCFA pour le
renforcement du matériel d’équipement agricole (tracteurs et moissonneuses batteuses) ;
15
- Pour l’hivernage 2014/2015, un besoin en financement à rechercher de 500 Millions FCFA.
Les producteurs apportent autant sur fonds propres ou par crédit état (matériel agricole) ou par crédit
bancaire.
-Prévoir dans le matériel brésilien pour la VFS 100 tracteurs subventionnés à 50% aux
OP
-Autoriser la subvention à 50% de 200 batteuses ASI et 15 moissonneuses pour un
montant 625 millions FCFA avant juin 2014
Le coût total de ces besoins est évalué à 12,115 Milliards FCFA. La valeur totale supportée par
l’Etat pour la subvention des engrais (urée et DAP) à un taux de 50% est évaluée à 6,056 Milliards
FCFA
Dans le cadre du BCI, il existe un disponible d’un montant de 3,871 Milliards de FCFA pour assurer
la mise en valeur de près de 60 000 ha dans la Vallée. A cet effet le financement complémentaire est
estimé à 2,186 milliards de FCFA.
NB. Il est attendu de la CNCAS et les autres acteurs financiers une libération de crédit de campagne
d’un montant de 6,840 Milliards en saison sèche chaude et 9,495Milliards en hivernage soit une
enveloppe annuelle de 16,335 Milliards.
16
Les Mesures à prendre pour ce volet sont les suivantes :
e/. La commercialisation
Dans ce cadre, les actions envisagées portent sur le renforcement du dispositif de stockage à travers
la construction de 100 magasins pour sécuriser la production et faciliter la commercialisation. Pour
ce volet, la répartition des activités à mener et le besoin en financement sont affichés dans le tableau
suivant :
Tableau 9:Description des activités et du financement de la composante stockage et commercialisation par
campagne dans la VFS
A Part
TOTAL TOTAL à
Besoin rechercher producteurs
dispo rechercher
Composante Rubrique ETAT riziers
50 Magasins à
Infrastructure de construire en SSC 1 250 313 625 313 938
stockage et 50 Magasins à
Commercialisation construire en HIV 1 250 313 625 313 938
Total 2 500 625 1 250 625 1 875
En plus de ces investissements, il est nécessaire de mettre en place un fonds de commercialisation
de 5 Milliards FCFA pour atténuer les difficultés d’écoulement de la production.
La facture d’électricité pèse lourd dans le budget des producteurs. Elle est renchérie par la prime fixe
et la facturation hors exploitation qui sont des charges de structure représentant plus de 20% de la
facture d’électricité payée par les organisations de producteurs dans le cadre des activités d’irrigation
et de drainage. Ajoutées à la TVA prélevée par la SENELEC pour le compte de l’Etat, ces différentes
taxes représentent plus de 40 % des charges d’exploitation.
A cet effet, il s’agira de trouver une formule devant permettre une réduction du coût de cet important
intrant pour les producteurs agricoles. Les possibilités à envisager en relation avec la SENELEC et
le Ministère de l’Economie et des Finances porteront sur :
Aujourd’hui, l’amélioration de l’environnement général des affaires (APIX, ADPME..) permet à tous
les agents économiques de prendre des initiatives pour saisir toutes ces oportunités.
18
5.2.2. Description et coût du Programme dans le Bassin de l’Anambé
19
L’enveloppe financière nécessaire pour financer l’acquisition des intrants subventionnés (50%) dans
le cadre du programme de subvention évaluée à 517 Millions FCFA (53 Millions en SSC et 463
Millions en hivernage) dans le BCI 2014.
Pour le cas des OP endettés qui ne sont plus éligibles, les négociations avec la Banque permettront
d’arriver à un consensus sur des moratoires et surtout la mise en place d’un dispositif adapté de suivi
du crédit. La SODAGRI s’engage à suivre le crédit et à faciliter la bonification des productions
escomptées.
Besoin A Part
Dispo TOTAL TOTAL à
COMPOSANTES CAMPAGNES Financement recher producteur
PASAEL dispo rechercher
(Millions FCFA) ETAT rizier
Travaux de réhabilitation et
de création de périmètres SSC 1661 1661 1 661 0 0 -
irrigués
Travaux de réhabilitation et
2
de création de périmètres HIV 2085 0 0 2085 0
085
irrigués
Sous Total Travaux de réhabilitation et de
création de périmètres irrigués 3746 1661 1661 2085 0 2085
Renforcement du matériel
SSC 500 500 500 0 0 0
agricole et équipements
SSC 52,96 26 26
Intrants Production 26
subventionnes: engrais
HIV 463,40 232 232
232
Sou total engrais
516,36 0 258,18 0 258,18
258
SSC 22,80 11 11
Intrants Production 11
subventionnés: semences
HIV 199,50 100 100
100
sous total semences
222,3 0 111,15 0 111,15
111
TOTAL GENERAL 4984,66 2161 2530,33 2085 369,33 2454,33
20
Tableau 12 : Répartition des programmes d’investissement (coûts en millions FCFA) en zone pluviale par
structure et projet en 2014
BAILLEURS
Structures Activités prévues en 2014 Sup (ha) Coût Fonds F,
BM BAD BID Coop Ita espagnol FIDA ETAT POPULATION
Aménagement 200 ha PPI
(BM/PASAEL) 200 490 445 45 0
SODAGRI Aménagement de 100 ha PPI
(PNAR) 100 200 200 0
Aménagement secondaire 2000 1200 1200 0
PAPIL Aménagement de 3000 ha 3000 3700 0 300 1800 1450 150
PADERCA Aménagement de 20 Vallées 8108 1491 1179 312
Aménagement de bas fonds 200 260 260
Réhabilitation de 3 Bassins de
PASA LU rétention pour 120 ha à aménager 120 150 150
MA KAF Etudes APD aménagement 14 sites
de bas-fonds dans la région de 1800 117 117
Kaffrine ( Au moins 1800ha en riz)
Aménagement Vallée Djimbana de
600 ha 600 401 401
Réhabilitation Vallée SAMIRON de
1230 1230 39 39
Etude réhabilitation 10 vallées 59 59
PAPSEN
Etude d'aménagement de 4000 ha
de vallées y/c contrôle des 4000 472 472
travaux
Etude de la réalisation de 100 Km
4000 442 442
de piste y/c contrôle des travaux
Aménagement De 430 ha de bas
430 860 0 43
fonds rizicoles
PADAER Réhabilitation de 200 ha de PIV
200 160 8
rizicoles
Etude d’aménagement de 1 600 ha 1600 320
TOTAL 27 588 9 021 445 2 006 1 800 1 413 1 020 320 3 207 201
Sur une superficie de 27 588 ha identifiées en zone pluviale, il est prévu en 2014, l’aménagement de 20 188
ha en travaux répartie entre la SODAGRI et les Projet en cours dans la zone.
Le financement pour la réalisation des aménagements est estimé à 10,5 Milliards FCFA dont les 9,127
Milliards FCFA seront financés par les Projets comme PAPIL, PADERCA, PASA LU MA KAF, PAPSEN,
PADAER (voir tableau 17)
.
La mesure à prendre consiste à
-Accélérer la mise en œuvre des projets
-Autoriser le financement de travaux de réhabilitation et de création d’aménagements au
plus tard en mars 2014
- recherche de financement complémentaire pour un montant de 1,373 Milliards FCFA.
21
b/. Renforcement du matériel agricole
La stratégie adoptée consiste à équiper chaque communauté rurale d’un tracteur, d’une batteuse et
d’une décortiqueuse. Pour cela l’enveloppe financière sollicitée est estimée à 4,757 Milliards de
FCFA réparti comme suit :
Tableau 13 : Répartition des besoins en équipements agricoles par région en zone pluviale
COMMUN
AUTES BESOINS (unités) DISPONIBLES A RECHERCHER unités)
REGIONS
RURALES
(nombre) Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort
SEDHIOU 33 33 33 33 33 33 0 0 0 33
ZIGUINCHOR 25 25 25 25 25 25 0 0 0 25
KOLDA 31 31 31 31 31 31 0 0 0 31
TAMBA 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10
KAOLACK 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5
KAFFRINE 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5
KEDOUGOU 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10
FATICK 15 15 15 15 15 15 0 0 0 15
Tableau 14:Répartition des besoins en financement de matériel agricole par région en zone pluviale
A
BESOINS (Millions FCFA) DISPONIBLES (Millions FCFA) RECHERCHER
REGIONS (Millions FCFA)
Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort Décort
SEDHIOU 792 82,5 49,5 792 82,5 0 49,5
ZIGUINCHOR 600 62,5 37,5 600 62,5 0 37,5
KOLDA 744 77,5 46,5 744 77,5 0 46,5
TAMBA 240 25 15 240 25 0 15
KAOLACK 120 12,5 7,5 120 12,5 0 7,5
KAFFRINE 120 12,5 7,5 120 12,5 0 7,5
KEDOUGOU 240 25 15 240 25 0 15
FATICK 360 37,5 22,5 360 37,5 0 22,5
TOTAL 3 216 335 201 3 216 335 0 201
Le financement pour la satisfaction des besoins en équipement est estimé à 3, 752 Milliards FCFA.
22
c/. Intrants de production
Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial, les besoins en intrants de
production sont estimés à 18 000 tonnes UREE, 6 000 tonnes de NPK (15.15.15) et 9 600 tonnes de
semences (variétés Sahel et Nerica).
L’enveloppe financière nécessaire pour financer l’acquisition des intrants dans le cadre du
programme de subvention est évaluée à 12, 432 et répartie comme suit:
- engrais à 7, 872 milliards
- semences à 4,560 milliards dont 1 milliard disponible.
.
La mesure à prendre consiste à la reconduction et le renforcement du programme
de subvention des intrants à 50%
Il s’agira pour ce volet d’équiper au moins chaque communauté rurale d’un magasin de stockage
d’un coût unitaire de 20 000 000 FCFA.
Tableau 15:Répartition des besoins en magasin et estimation des coûts par région en zone pluviale
BESOINS EN
Disponible A rechercher
COMMUNAUTES MAGASIN (unités)
REGIONS RURALES Coût Coût Coût
(nombre) Unités (Millions Unités (Millions Unités (Millions
FCFA) FCFA) FCFA)
SEDHIOU 33 33 660 0 0 33 660
ZIGUINCHOR 25 25 500 0 0 25 500
KOLDA 31 31 620 0 0 31 620
TAMBA 10 10 200 0 0 10 200
KAOLACK 5 5 100 0 0 5 100
KAFFRINE 5 5 100 0 0 5 100
KEDOUGOU 10 10 200 0 0 10 200
FATICK 15 15 300 0 0 15 300
TOTAL 134 134 2680 0 0 134 2680
23
e/. Renforcement des capacités organisationnelles et technique des producteurs
Les zones de riziculture pluviale peuvent contribuer de manière très significative à l’amélioration du
taux de couverture des besoins en riz du Sénégal. Mais eu égard à la faible productivité actuelle, à la
faible dynamique organisationnelle, aux mauvaises pratiques agricoles observées et du niveau
relativement bas d’exploitation des terres rizicultivables, il est nécessaire d’y dérouler un important
travail de renforcement de capacités des acteurs.
A cet effet, une étude a été menée par la SODAGRI pour recenser les vallées disponibles dans la
région de Kolda. Il existe environ 110 vallées rizicultivables réparties sur 25 communautés rurales
dans 9 arrondissements (voir liste des vallées en annexe).
Ainsi deux (2) conseillers seront affectés dans chaque arrondissement soit un total de 18 agents pour
un coût global annuel d’environ 91 millions (75 Millions FCFA en terme de rémunération annuelle
des agents charges sociales comprises et 16 Millions pour le fonctionnement).
Par ailleurs, une étroite collaboration avec l’ANCAR, les DRDR, la SODEFITEX, l’INP, l’ISRA
entre autres et les projets / programmes présents dans la zone globale d’intervention en permettrait un
maillage efficient et une meilleure prise en charge de la demande des producteurs.
En plus de ces activités, une exploitation judicieuse des résultats de la recherche devrait permettre
d’augmenter les rendements, et partant, la production de riz issue des zones pluviales. Il s’agit d’une
part de substituer des variétés productives et adaptées aux différentes écologies de riziculture pluviale
à celles locales, traditionnellement utilisées par les producteurs. D’autre part, les bonnes pratiques de
riziculture doivent être utilisées à grande échelle par les producteurs.
Au-delà de la mise à disposition de semences de prébase, la recherche agricole contribuera à l’effort
national pour l’autosuffisance en riz par :
- des activités de démonstrations ;
- des activités d’adaptation de technologie ;
- des activités de production de semences de niveau prébase (variétés de type NERICA).
24
Tableau 16 : Synthèse financement des composantes du programme dans la zone pluviale
COUT (FCFA)
COMPOSANTES PART ETAT PART
TOTAL
DISPONIBLE A CHERCHER PROD/RIZIER
Travaux de création et de réhabilitation
d’aménagements en zones pluviales : il s’agit
10 500 000 000 9 127 000 000 1 373 000 000 -
d’étendre les AHA et de rendre plus exploitable
l’existant en zones pluviales
Renforcement du matériel et des équipements
agricoles en zones pluviales : la stratégie adoptée
consiste à équiper chacune des 134 communautés 3 216 000 000 1 507 500 000 201 000 000 1 507 500 000
rurales rizicoles d’un tracteur, d’une batteuse et d’une
décortiqueuse
Engrais en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif
de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial, les
7 872 000 000 3 936 000 000 3 936 000 000
besoins en engrais de production sont estimés à 18
000 tonnes UREE et 6 000 tonnes de NPK (15.15.15)
Semences en zones pluviales : Pour atteindre
l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial,
4 560 000 000 1 000 000 000 3 560 000 000 -
les besoins en semences sont 9 600 tonnes (variétés
Sahel et Nerica)
Renforcement des équipements de stockage en zones
pluviales : Il s’agira pour ce volet d’équiper au moins
1 340 000 000 1 340 000 000 -
chaque communauté rurale rizicole, parmi les 134,
d’un magasin de stockage
27 488 000 000 11 634 500 000 10 410 000 000 5 443 500 000
25
5.5. MESURES A PRENDRE PAR COMPOSANTE
COUT (FCFA)
N° N° COMPOSANTES PART ETAT PART
TOTAL
DISPONIBLE A CHERCHER PROD/RIZIER
Travaux de consolidation, de réfection et de réhabilitation/extension des périmètres irrigués : 18 742 178 000 6 755 676 000 11 986 502 000
1 il s’agit de rendre exploitables les périmètres irrigués de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) -
Fourniture et installation d’équipements d’irrigation : il s’agit de l’acquisition de 431 Groupes 5 052 000 000 1 500 000 000 3 552 000 000
2 Motopompes (GMP) dont 296 pour la SSC et 135 en hivernage -
.Renforcement du matériel agricole : il s’agit de renforcer le parc existant par l’acquisition de
3 30 tracteurs, 200 batteuses ASI et 15 moissonneuses batteuses à subventionner à 50 % 3 250 000 000 1 000 000 000 625 000 000 1 625 000 000
Financement de la production : les besoins en intrants de production sont estimés à 27 225
4 tonnes d’UREE, 9 075 tonnes de DAP et 10 890 tonnes de semences 12 115 125 000 3 871 500 000 2 186 062 500 6 057 562 500
Mise en place d’infrastructures de stockage et de Commercialisation : il s’agit de construire
5 100 magasins de stockage du paddy et du riz blanc de 1000 T 2 500 000 000 625 000 000 1 250 000 000 625 000 000
Facturation de l’électricité : il s’agit d'alléger à hauteur 40% le coût de l’électricité pour les
6 riziculteurs en adoptant un tarif préférentiel agricole PM
7 Travaux de réfection de périmètres irrigués dans le bassin de l’anambé 3 746 000 000 1 661 000 000 2 085 000 000 -
Renforcement du matériel agricole : il s’agit de renforcer le parc existant par l’acquisition de 500 000 000 500 000 000
tracteurs, batteuses ASI et moissonneuses, faucheuses, décortiqueuses et motoculteurs dans le
8 cadre du PASAEL -
Financement de la production dans le bassin de l’anambé : les besoins en intrants de 517 000 000 258 500 000
9 production sont estimés à 780 tonnes d’UREE, 780 tonnes de 15-15-15 258 500 000
Semences pour l’anambé : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 3900 ha, les besoins 222 300 000 111 150 000
10 en semences sont 468 tonnes 111 150 000
Travaux de création et de réhabilitation d’aménagements en zones pluviales : il s’agit 10 500 000 000 9 127 000 000 1 373 000 000
11 d’étendre les AHA et de rendre plus exploitable l’existant en zones pluviales -
Renforcement du matériel et des équipements agricoles en zones pluviales : la stratégie 3 216 000 000 1 507 500 000 201 000 000
adoptée consiste à équiper chacune des 134 communautés rurales rizicoles d’un tracteur,
12 d’une batteuse et d’une décortiqueuse 1 507 500 000
Engrais en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en 7 872 000 000 3 936 000 000
pluvial, les besoins en engrais de production sont estimés à 18 000 tonnes UREE et 6 000
13 tonnes de NPK (15.15.15) 3 936 000 000
Semences en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en 4 560 000 000 1 000 000 000 3 560 000 000
14 pluvial, les besoins en semences sont 9 600 tonnes (variétés Sahel et Nerica) -
Renforcement des équipements de stockage en zones pluviales : Il s’agira pour ce volet 1 340 000 000 1 340 000 000
d’équiper au moins chaque communauté rurale rizicole, parmi les 134, d’un magasin de
15 stockage -
TOTAL 74 132 603 000 27 917 326 000 32 094 564 500 14 120 712 500
5.7. PLANNING DE DECAISSEMENT DU FINANCEMENT A CHERCHER
Montant 2014
ZONES Composantes
(Millions FCFA) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Composante 1 11 986 2 398 3 196 3 196 3196 11 986
Composante 2 3 552 1 932 1 620 3 552
Composante 3 625 438 188 625
VFS
Composante 4 2 186 437 612 656 481 2 186
Composante 5 1 250 1 250 1 250
Total VFS 19 599 6 017 5 866 4 039 3677 19 599
Bassin Composante 7 2 085 417 556 556 556 2 085
Anambé Total BA 2 085 417 556 556 556 2 085
Composante 11 1 373 343 481 275 275 1 373
Composante 12 201 201 201
Composante 13 3 936 1 968 1 968 3 936
Pluvial
Composante 14 3 560 1 780 1 780 3 560
Composante 15 1 340 670 335 335 1 340
Total Pluvial 10 410 343 5 100 4 358 610 10 410
TOTAL GENERAL 32 094 6 772 11 522 8 953 4 843 32094
31
ANNEXES
32
ANNEXE 1 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE
VALLEE DU FLEUVE SENEGAL
33
1 Annexe 1.1 PLAN D’ACTIONS : Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués par Délégation
Actions urgentes à Résultats
Contraintes Effet Consistance des travaux Echéance
réaliser attendus
1. Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués
Station Vétusté station Difficultés Réhabilitation de la Remplacement des Station Du
d’exhaure d’exhaure d’évacuation des station d’exhaure équipements de pompage d’exhaure 1/06/2014
eaux de drainage et réfection du génie civil réhabilitée et au
drainage 1300 1/12/2014
ha de
périmètres du
bas Lampsar
amélioré
Axes Envahissement ralentissement Nettoyage des axes 320 heures de pelle X km nettoyés du 15/01 au
hydrauliques végétaux aquatiques vitesse d'écoulement amphibie 28/02/2014
et dégradation de l'eau
Chenaux Dégradation, Mauvaise Travaux de curage, de 1790 h de Pelle poclain, ; X km du 01/01 au
Dagana
34
4 suite
Résultats
Contraintes Effet Actions urgentes à réaliser Consistance des travaux Echéance
attendus
1. Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués (suite)
Casiers, Dégradation intensité culturale Reprofilage et rehaussement de 90h de niveleuse 380 ha Du 01/01 au
des très faible canaux ; Curage de drains ; 40 h de pelle chargeur exploitables 15/02/2014
Aménagements Création de diguette ; etc. 100 h pelle hydraulique
Podor
30h bull
PIV et PIP Dégradation Baisse de Travaux de Réfection (reprofilage 510h de niveleuse 2120 ha Du 01/01 au
des l’intensité des canaux et surfaçage des 260 h de pelle chargeur exploitables 15/02/2014
Aménagements culturale et des parcelles) 570 h Bull
rendements
Cuvettes Vétusté des Baisse de Reprofilage et Rehaussement 21500 m3 de remblais de 1444 ha Du 01/01 au
Aménagements l’intensité canaux ; Curage ; Création de canaux exploitables 15/02/2014
culturale et des Diguette ; etc. 400 m3 de remblais
rendements technique
100 h de pelle hydraulique
PIV Vétusté des intensité culturale Travaux de Réfection (reprofilage 2642 h de niveleuse 5986 ha du 01/01 au
Matam
Aménagements très faible des canaux et surfaçage des 1100 h de Pelle hydraulique exploitables 15/02/2014
parcelles) 320 h de pelle chargeur
250 h de Bull
Travaux de réhabilitation et 100.000 m3 de remblais de 1.000 ha de du 1/10/
d’extension : Remblais compacté canaux; 50.000 m3 de PIV 2014 au
Vétusté des intensité culturale
PIV de canaux et des digues de remblais de digue et exploitables 1/06/2016
Aménagements très faible
protection – Planage des parcelles – équipement pompage
Equipements de pompage
PIV Dégradation Intensité Travaux de réhabilitation et 400 000 m3 de remblais 520 ha de du 1/06/2014
Bakel
des culturales faibles d’extension Remblais compacté de compactés de canaux PIV au 30/12/2016
aménagements canaux – Planage des parcelles – 500 ha de parcelles planées exploitables
Equipements de pompage
SSC 2014 HIV 2014/15
35
Annexe 2.2 D’ACTIONS : Fourniture et installation d’équipements d’irrigation
Actions urgentes à
Contraintes Effet Indicateurs Résultats attendus Echéance
réaliser
Actions urgentes à
Contraintes Effet Indicateurs Résultats attendus Echéance
réaliser
3. Renforcement du matériel et des équipements agricoles
Vétusté et Retard dans la Acquisition de Respect calendrier Février-Mars
insuffisance du mise en place des matériel de travail 100 Tracteurs dans la VFS (dagana, cultural et
parc de matériel campagnes (non du sol podor, Matam et Bakel) relèvement de l’IC
de travail du sol respect du
Casiers, Acquisition de Relèvement IC Avril
et de récolte/post- calendrier 15 moissonneuses batteuses (9
PIV, PIP
récolte cultural) et Baisse matériel de récolte Dagana, 3Podor, 2 Matam et 1
IC Bakel)
Acquisition de Relèvement IC Avril
matériel de récolte 200 batteuses ASI (90 à Dagana, 60
/post-récolte à Podor, 50 à Matam et 10 à Bakel)
SSC 2014 HIV 2014/15
36
Annexe 4.4 PLAN D’ACTIONS : Financement de la Production
37
Annexe 5.5 PLAN D’ACTIONS : Appui à la commercialisation
38
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUEE
BASSIN DE L’ANAMBE
PLAN D’ACTIONS PROGRAMME BASSIN ANAMBE
Actions urgentes
Composantes Contraintes Effet à réaliser Consistance des travaux Résultats attendus Echéance
Dégradation avancée Baisse de Tavaux de Terrassement et génie 5000 ha exploitables
1. Travaux de des périmètres l’intensité réhabilitation du civil des réseaux (3180 ha en 2014 et
SSC
réhabilitation et culturale et des périmètre 1820 ha en 2015); 22
de création de rendements km de pistes; Barrages
périmètres Dégradation des Difficultés Remise en état des Fourniture et pose fonctionnels
irrigués barrages d'approvisionnem barrages du d'équipement
HIV
ent en eau confluent et hydromécaniques,
Niandouba faucardage, génie civil..
TOTAL
Vétusté et Retard dans la Acquisition de matériel de travail du sol, de Nbre Tracteurs, nbre
2. Renforcement
insuffisance du parc mise en place des récolte/ poste récolte et de transformation MB, Nbre
du matériel
de matériel de travail campagnes (non décortiqueuse, Nbre de
agricole et
du sol, de respect du batteuse, Nbre de SSC
équipements
récolte/post-récolte calendrier faucheuse
et de transformation cultural) et
Baisse IC
TOTAL
Baisse des -Recensement des OP et producteurs endettés Moratoires appliquées
emblavures et de -Rencontre avec la CNCAS et recherche de pour l’ensemble des
Endettement l’intensité consensus sur un moratoire OP et producteurs SSC
culturale -Mise en place d’un dispositif pérenne de suivi endettés
Financement de
du crédit de campagne
la Production
100 T UREE; 80 T
SSC
Difficultés d’accès Baisse de la Renforcement Subvention des intrants et mise NPK ; 32 T Semences
aux intrants productivité en place à temps 875 T UREE; 700 T
HIV
NPK ; 280 T Semences
ANNEXE 3 : PLANNING DES ACTIVITES ET DU
FINANCEMENT ZONE PLUVIALE
41
PLAN D’ACTIONS PROGRAMME ZONE PLUVIALE
Actions urgentes Consistance des Résultats
Contraintes Effet Echéance
à réaliser travaux attendus
Réalisation 2300 ha
Travaux de création faiblesse des Création et d’études; SODAGRI
Insuffisance HIV
d’aménagements et de superficies réhabilitation Réalisation de
périmètres 25288 HA 2014/2015
réhabilitation cultivées d'aménagements travaux
d’Aménagement PROJET
Renforcement du Sous équipement Faiblesse des Acquisition de matériel de travail du 134 Tracteurs;
matériel et des superficies sol, de récolte/ poste récolte 134
HIV
équipements agricoles cultivées Moissonneuse;
2014/2015
134
Décortiqueuses
Sous équipement Faiblesse des Construction de magasins dans chaque 134 magasins
superficies CR
Renforcement des
cultivées, HIV
équipements de
Bradage et 2014/2015
stockage
perte de
qualité
Difficultés 18000 T UREE;
Baisse de la HIV
Intrants de Production d’accès aux Renforcement Subvention des intrants 6000 T NPK;
productivité 2014/2015
intrants 9600 T Semences
Mauvaises Baisse des Formation des producteurs dans le Nombre de
Renforcement des pratiques rendements et processus de structuration et sur les producteurs
HIV
capacités culturales et faiblesse des itinéraires techniques; Renforcement formés; Nombre
2014/2015
organisationnelles et quasi absence superficies du dispositif d'appui conseil d'organisation
technique des d'organisations cultivées mises en place
producteurs de producteurs Réalisation d’activités R/D Nbre HIV
démonstration 2014/2015
42
DETAILS PLANNING DE DECAISSEMENT DES PROJETS EN ZONE PLUVIALE
43
PLANNING DE DECAISSEMENT PAPSEN
Coüt FCFA Echéancier prévisionnel de décaissement
Région
Activités Bailleur/coop apport Total (facfa) 1er
Etat bénéficiaire 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
italie population trimestre
Etude de la construction de 10
9 825 Sedhiou et
banques de céréales y/c contrôle 9825000 4912500 4912500
000 Kolda
des travaux
44
PLANNING DE DECAISSEMENT PAPIL
Cout en millions Echéancier prévisionnel de décaissement en millions
Bailleur Bailleur Apport Région
Etat BAD BID population Total bénéficiaire 1er trimestre 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
Activités
Appui pour la mise en valeur Fatick,
de 7000 ha en riz dont 2000 ha Kolda,
à Fatick, 2000 ha à Kolda, 0 420 0 280 700 Kédougou et 100 500 100 0
1500 ha à Kédougou et 1500 Tambacounda
ha à Tambacounda
Aménagement de 3000 ha de Fatick,
bas fonds par la construction Kolda,
1 450 300 1800 150 3 700 740 2220 370 370
de 20 ouvrages de retenues Kédougou et
Tambacounda
160 km de pistes rurales à Fatick,
Fatick, à Kolda, à Kédougou et Kolda,
800 0 2700 0 3 500 700 2100 350 350
à Tambacounda Kédougou et
Tambacounda
Acquisition de 85 unités de
matériels agricoles composés Fatick,
de tracteurs, motoculteurs, 30 0 220 0 250 Kolda, 50 175 25 0
batteuses et décortiqueuses Kédougou et
Tambacounda
Appui à la mise en valeur de Fatick,
550 ha en maraîchage Kolda,
0 180 0 0 180 40 40 40 60
Kédougou et
Tambacounda
Total 2 280 900 4 720 430 8 330 1630 4 585 885 780
45
PLANNING DE DECAISSEMENT PASA LOU MA KAF
46
PLANNING DE DECAISSEMENT PADAER
47
Annexe 4 : Prévisions de production de riz paddy de 2014 a 2017
Projections d'emblavures en ha :
Année VFS BA PLUVIALE
CSC HIV T CSC HIV T HIV
2 014 40 000 50 000 90 000 400 3 500 3 900 120 000
2 015 60 000 60 000 120 000 2 000 4 000 6 000 140 000
2 016 65 000 65 000 130 000 2 500 4 500 7 000 160 000
2 017 70 154 70154 140 308 3 000 5 000 8 000 183 000
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ANNEXE 5 : RIZERIES DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL
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RIZERIES FONCTIONNELLES AUX NORMES TECHNIQUES CONFORMES POUR UNE
PRODUCTION D’UN RIZ DE QUALITE, (RIZERIE DE CATEGORIE A)
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ANNEXE 6 : MAGASINS DANS LA VALLEE (DAGANA ET PODOR)
Magasin Espagnol
TOTAL 17 10.620
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Annexe 7: Note pour un tarif préférentiel de l’électricité pour les Producteurs de la
VFS
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L’arrivée à la tête du pays du Président Macky SALL a suscité beaucoup d’espoir et a revigoré
l’engouement des riziculteurs et tous les autres producteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal. En
outre, avec la volonté politique affichée, les sénégalais nourrissent beaucoup d’espoir quant à la
possibilité du Sénégal d’avoir sa souveraineté alimentaire en riz dans un horizon proche.
Pour atteindre les objectifs fixés au Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR),
composante essentielle du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise
(PRACAS), qui a été évalué et révisé dans ses objectifs (1 600 000 T au lieu de 1 500 000 T de
paddy) et son horizon (2017), il est important de porter à la haute attention de Monsieur le
Président de la République qu’il est nécessaire d’investir davantage dans :
Dans cette perspective, les services du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural sont
fortement engagés pour relever les défis qui sont à leur portée. C’est ainsi que les négociations
avec les partenaires techniques et financiers sont très avancées sur des projets et programmes
d’extension des aménagements hydro agricoles et d’équipement (60 000 ha et des équipements
avec la coopération indienne, 15 000 ha dans le cadre du Partenariat Public Privé sur financement
soumis à la BAD mettant en jeu l’Etat du Sénégal, les Producteurs et le Groupe NOVEL, etc.),
projets d’appui à la riziculture (pluviale en particulier) avec AfricaRice et la Fondation SOROS
(USA), d’équipement du monde rural (Plus de 1000 unités de matériels agricoles motorisés avec
le Programme brésilien, Programme d’équipement du monde rural du MAER, etc.), etc.
S’ajoutant aux projets en cours (3 PRD, MCA, PAPIL, PAPSEN, PADERCA, PADAER,
PASAEL, PASA-Lou-Ma-Kaf, etc.) et les interventions de plus en plus marquées du secteur privé,
leur aboutissement pourra permettre la satisfaction du premier point.
Par ailleurs, l’important travail de Recherche, d’appui - Conseil, en collaboration avec des
partenaires permet de rendre plus productive et plus compétitive l’agriculture irriguée
(augmentation des rendements, meilleure productivité du travail, qualité du riz, économie d’eau..).
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Cependant, les résultats attendus de tous ces efforts risquent d’être compromis par l’importance du
poids des coûts de production qui pèsent trop lourdement sur les producteurs de riz, notamment
ceux liés à l’électricité. Avec le mode de facturation mensuelle de la SENELEC, il est appliqué
une prime fixe, la TVA et des taxes annexes (taxes sur la période hors exploitation et redevances)
en plus des consommations réelles. Ceci renchérit considérablement le montant des factures.
La SENELEC justifie le maintien de la prime fixe par les investissements qu’elle réalise alors que
pour ce qui est de la Vallée du Fleuve Sénégal l’essentiel des investissements est réalisé par les
projets de la SAED. En effet, dans le cadre du développement de l’agriculture irriguée, l’Etat du
Sénégal, à travers la SAED, a réalisé d’importants investissements dans le Delta et la Vallée du
Fleuve Sénégal.
supprimer la prime fixe et les facturations à la période hors exploitation des périmètres ;
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exonérer la TVA et les autres taxes annexes (redevances) sur l’électricité liée directement
à la riziculture ;
adopter un tarif préférentiel agricole de 50 % moins cher, sur la base de tranches horaires
situées entre 22 h à 8 h du matin.
Ces mesures permettraient, à l’image des maraichers dont l’eau d’irrigation est fortement
subventionnée et des pêcheurs qui voient leur carburant utilisé pour la pêche subventionné, d’avoir
un prix préférentiel pour la riziculture irriguée.
L’énergie étant un des intrants agricoles qui grèvent lourdement les budgets des riziculteurs, il
s’agira là d’une mesure salutaire d’encouragement des producteurs pour l’atteinte de
l’autosuffisance alimentaire en riz au Sénégal et d’amélioration des revenus de ces riziculteurs.
Une simulation de l’impact d’un tel allègement des charges de production sur l’avenir de la filière
donne des résultats intéressants en faveur de l’application d’une mesure gouvernementale
d’établissement d’un tarif préférentiel pour la riziculture irriguée. Les retombées économiques,
sociales et politiques seraient incommensurables.
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