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FICHE SYNOPTIQUE

TITRE DU PROGRAMME :
PROGRAMME D’ACCELERATION DE LA CADENCE DE
L’AGRICULTURE SENEGALAISE
(PRACAS)
---------------
STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET RIZ EN 2014

OBJECTIF GLOBAL DU VOLET RIZ DU PRACAS :


Arriver, à l’horizon 2017, à une totale satisfaction de la demande nationale en riz blanc de bonne
qualité estimée à 1 080 000 tonnes, soit 1 600 000 tonnes de paddy à partir de la production locale.

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU VOLET RIZ DU PRACAS :


• Satisfaire à partir de 2017, l’ensemble des besoins de consommation sénégalaise en riz de
bonne qualité avec une production locale de 1,6M tonnes de riz paddy, soit 1,08 M tonnes riz
blanc ;
• La riziculture locale devient une activité hautement rémunératrice pour tous les acteurs de la
chaine de valeur : riziculteurs, transformateurs, commerçants, prestataires, etc. ;
• Le riz reste un produit abordable pour la population sénégalaise.

OBJECTIF DU PROGRAMME 2014 :


Produire 900 000 tonnes de paddy en 2014, dont les 60% seront supportées par la riziculture irriguée
(soit 540 000 tonnes) et les 40% par le système pluvial (soit 360 000 tonnes).

COUT DU PROGRAMME :
La mise en œuvre effective de ce programme nécessite la mobilisation de ressources financières à
hauteur de 74 Milliards FCFA dont 28 Milliards FCFA sont déjà disponibles (BCI 2014, projets et
programmes en cours d’exécution). Il se répartit entre Etat (60 Milliards dont les 32 sont à
rechercher), producteurs/riziers (14 Milliards).

Les besoins pour financement bancaire de la production et de la commercialisation s’élèvent à


environ 20 Milliards. Pour régler les problèmes récurrents de la commercialisation du riz, il est
recommandé que l’Etat mette un fonds de garantie pour la commercialisation du riz de 5 Milliards.

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TABLE DES MATIERES
LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................................ 4
1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS ........................................................................................................................... 6
2. METHODOGIE ............................................................................................................................................................. 6
3. OBJECTIFS ET STRATEGIE DU VOLET RIZ DU PRACAS : ............................................................................. 7
3.1. OBJECTIF GLOBAL DU VOLET RIZ DU PRACAS : ............................................................................................ 7
3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU VOLET RIZ DU PRACAS : ................................................................................ 7
3.3. OBJECTIF DU PROGRAMME 2014 : ....................................................................................................................... 7
3.3.1. OBJECTIFS DE PRODUCTION EN ZONES IRRIGUEES ..................................................................................... 7
3.3.1.1. OBJECTIFS DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL .......................................................................... 7
3.3.1.2. OBJECTIFS DANS LE BASSIN DE L’ANAMBE........................................................................................... 8
3.3.2. OBJECTIFS DE PRODUCTION EN ZONE PLUVIALE ......................................................................................... 8
3.4. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET RIZ DU PRACAS : .................................................................. 9
4. CONTRAINTES INDENTIFIEES ............................................................................................................................... 9
4.1. CONTRAINTES COMMUNES ....................................................................................................................... 10
4.2. CONTRAINTES SPECIFIQUES ...................................................................................................................... 10
4.2.1. CONTRAINTES SPECIFIQUES DES ZONES IRRIGUEES (VFS ET BA).................................................................... 10
4.2.2. CONTRAINTES SPECIFIQUES DES ZONES PLUVIALES (SUD, SUD –EST ET CENTRE) .............................................. 10
5. DESCRIPTION ET COUT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME .............................................................. 11
5.1. LES COMPOSANTES ................................................................................................................................................ 11
5.2. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME EN ZONE IRRIGUEE ............................................................... 12
5.2.1. VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ........................................................................................................................... 12
a/ Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation des périmètres irrigués ............................................................. 12
b/ Fourniture et installation d’équipements d’irrigation .................................................................................................. 14
c/. Renforcement du matériel agricole............................................................................................................................. 15
d/. Financement de la production .................................................................................................................................... 16
f/. Facturation de l’électricité .......................................................................................................................................... 17
5.2.2. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME DANS LE BASSIN DE L’ANAMBE ........................................ 19
a/. Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués aménagés ........................................................................................ 19
b/. Renforcement du matériel et des équipements agricoles ............................................................................................ 19
c/. Financement de la production .................................................................................................................................... 19
5.3. DESCRIPTION ET COUT DU PROGRAMME DANS LA ZONE PLUVIAL ..................................................... 20
a/. Travaux de création d’aménagements et de réhabilitation .............................................................................. 20
b/. Renforcement du matériel agricole ............................................................................................................... 22
c/. Intrants de production ................................................................................................................................ 23
d/. Renforcement des équipements de stockage ................................................................................................... 23
e/. Renforcement des capacités organisationnelles et technique des producteurs .................................................... 24
5.4. SYNTHESE DU COUT DU PROGRAMME ............................................................................................................ 25
5.5. MESURES A PRENDRE PAR COMPOSANTE ...................................................................................................... 26
5.6. REPARTITION DU FINANCEMENT PAR ACTEUR ........................................................................................... 30
5.7. PLANNING DE DECAISSEMENT DU FINANCEMENT A CHERCHER .......................................................... 31
ANNEXES ............................................................................................................................................................................... 32
ANNEXE 1 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ....................................................................... 33
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE BASSIN DE L’ANAMBE ...................................................................................... 39
ANNEXE 3 : PLANNING DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT ZONE PLUVIALE ................................................................... 41
ANNEXE 4 : PREVISIONS DE PRODUCTION DE RIZ PADDY DE 2014 A 2017 ............................................................................... 48
ANNEXE 5 : RIZERIES DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL ................................................................................................. 49
ANNEXE 6 : MAGASINS DANS LA VALLEE (DAGANA ET PODOR)............................................................................................... 51
ANNEXE 7: NOTE POUR UN TARIF PREFERENTIEL DE L’ELECTRICITE POUR LES PRODUCTEURS DE LA VFS ................ 52

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LISTE DES TABLEAUX
TABLEAU 1: OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA VALLEE .................................................................................................... 8
TABLEAU 2:OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LA ZONE PLUVIALE PAR REGION ......................................................................... 9
TABLEAU 3:PART DES PROJETS ET PROGRAMMES ........................................................................................................... 9
TABLEAU 4:COUT DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT PAR DELEGATION .............................................................................. 13
TABLEAU 5: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE AMENAGEMENT DANS LA VFS ................. 14
TABLEAU 6: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE EQUIPEMENT D’IRRIGATION DANS LA VFS 15
TABLEAU 7: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE MATERIEL AGRICOLE DANS LA VFS ........... 15
TABLEAU 8: DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE FINANCEMENT DE LA PRODUCTION ........... 16
TABLEAU 9:DESCRIPTION DES ACTIVITES ET DU FINANCEMENT DE LA COMPOSANTE STOCKAGE ET COMMERCIALISATION PAR
CAMPAGNE DANS LA VFS ......................................................................................................................................... 17

TABLEAU 10: RECAPITULATIF DU FINANCEMENT PAR COMPOSANTE DANS LA VFS.............................................................. 18


TABLEAU 11 : SYNTHESE FINANCEMENT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME DANS LE BASSIN DE L’ANAMBE ....................... 20
TABLEAU 12 : REPARTITION DES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT (COUTS EN MILLIONS FCFA) EN ZONE PLUVIALE PAR
STRUCTURE ET PROJET EN 2014................................................................................................................................. 21

TABLEAU 13 : REPARTITION DES BESOINS EN EQUIPEMENTS AGRICOLES PAR REGION EN ZONE PLUVIALE ................................ 22
TABLEAU 14:REPARTITION DES BESOINS EN FINANCEMENT DE MATERIEL AGRICOLE PAR REGION EN ZONE PLUVIALE ................ 22
TABLEAU 15:REPARTITION DES BESOINS EN MAGASIN ET ESTIMATION DES COUTS PAR REGION EN ZONE PLUVIALE .................. 23
TABLEAU 16 : SYNTHESE FINANCEMENT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME DANS LA ZONE PLUVIALE ................................ 25

4
INTRODUCTION

Ce programme d’accélération de la mise en œuvre du volet riz du Programme d’Accélération de la


Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS) fait suite aux multiples actions qui ont marqué le
PNAR. Ainsi, il prend en compte les différents enseignements tirés des événements suivants :

- Evaluation et révision du PNAR lors du conseil interministériel du 31 juillet 2012


regroupant l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur ;

- Lancement de l’élaboration du document de politique de mécanisation de la riziculture le 20


juillet 2012 et sa validation les 8 et 9 octobre 2012 ;

- Atelier de validation des notes conceptuelles avec l’ensemble des acteurs nationaux et des
partenaires techniques et financiers les 26, 27 et 28 Août 2013 ;

- Forum sur la relance de la riziculture dans le Bassin de l’Anambé avec les acteurs
locaux, la SODAGRI, la SAED, le PNAR, les SFD et la FAO les 22 et 23 avril 2013 ;

- Rencontre à Kolda sur la promotion de la riziculture pluviale avec l’appui de PCE du 3


au 6 juin 2013 avec l’ensemble des acteurs de la zone Sud et Sud-Est ;

- Rencontre avec le CNCR et intégration de sa contribution au PRACAS.

Tirant tous les enseignements, le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a instruit la


SAED et la SODAGRI à faire un diagnostic participatif et inclusif pour identifier toutes les
contraintes au développement de la riziculture et proposer une stratégie de mise en œuvre accélérée
du PNAR révisé, correspondant à la première année de mise en œuvre du PRACAS.

Cette stratégie d’accélération de la mise œuvre du PNAR va démarrer avec la campagne de saison
sèche chaude 2014 et se poursuivra avec l’hivernage 2014 - 2015. Elle porte, pour l’essentiel, sur la
mise en œuvre de mesures et d’activités visant une valorisation optimale des superficies
potentiellement exploitables en riziculture au niveau des 5 bassins rizicoles du Sénégal.

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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision du Chef de l’Etat, le Gouvernement du Sénégal a


élaboré en Novembre 2012, la Stratégie Nationale de Développement Economique et Social
(SNDES) pour la période 2013-2017. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre de la volonté politique
visant à mettre le Sénégal sur la rampe de l’émergence.

Dans le domaine agricole, l’Etat du Sénégal s’est fixé, entre autres objectifs, d’arriver à l’horizon
2017, à une totale satisfaction de la demande nationale en riz blanc estimée à 1 080 000 tonnes, soit
1 600 000 tonnes de paddy. Cet objectif de production attendue du Programme National
d’Autosuffisance en Riz (PNAR), composante essentielle du Programme de Renforcement et
d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS), doit être supporté à 60% par
les zones irriguées (Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) et Bassin de l’Anambé (BA)) et à 40% par la
riziculture pluviale.

En moyenne, la couverture de cette demande par les apports des différentes zones de production du
pays (Vallée du Fleuve Sénégal, Bassin de l'Anambé, zones rizicoles exploitées en pluvial), n’atteint
pas 30% sur la dernière décennie. Notons que pendant cette période, les statistiques de production
disponibles au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural font état d’une moyenne de
production qui tourne actuellement autour de 365 000 tonnes de paddy sur les dix dernières années,
répartie comme suit : 80% pour l’irrigué (dont 90% à partir de la VFS et 10% pour l’Anambé) et 20%
pour le pluvial (dont 90 % pour la zone Sud et Sud-Est).

Le gap à combler pour satisfaire la demande nationale en riz blanc est couvert par les importations
qui pèsent lourdement sur la balance commerciale du Sénégal et surtout pose un réel problème de
souveraineté alimentaire.

2. METHODOGIE

Pour l’élaboration de cet important volet riz du PRACAS, une démarche participative et inclusive a
été adoptée à travers les activités suivantes :

- atelier de réflexion sur l’élaboration du volet riz du PRACAS tenu à Saint Louis
(AfricaRice, à Ndiaye) les 16 et 17 septembre 2013, regroupant l’ensemble des acteurs de la
chaine de valeur (producteurs, DRDR, SRDR, Recherche, CAR, Privé, etc.) ;

- la tenue de foras (une vingtaine sur toute la VFS et le BA), de visites de terrain,
d’entretiens avec l’ensemble des acteurs de la chaine de valeur durant le mois de décembre
2013 et l’exploitation des données (primaires et secondaires), ainsi que l’identification d’un
certain nombre de contraintes communes et spécifiques aux différentes zones de culture ;

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- rencontres tripartites (producteurs-financiers-MAER) sur la problématique du
financement de la riziculture, tenue le 09 janvier 2014 dans les locaux de la SAED à Saint-
Louis ;

- atelier de validation du document sur la stratégie accélérée du PNAR pour l’année 2014 le
10 janvier 2014, tenu à Ndiaye en présence de tous les acteurs nationaux de la chaine de
valeur (producteurs de toutes les zones agro écologiques, transporteurs, distributeurs, riziers,
administration publique centrale et déconcentrée, CNCAS, SFD, Projets et Programmes,
presse, etc. ;

- réunion de la Task Force sur les semences de riz (semenciers, opérateurs privés stockeurs,
institutions de recherche, sociétés de développement et d’encadrement, administration,
Partenaires Techniques et Financiers), dans le cadre de l’appui de la CARD au PNAR, tenue à
Saint Louis du 20 au 24 janvier 2014.

3. OBJECTIFS ET STRATEGIE DU VOLET RIZ DU PRACAS :

3.1. OBJECTIF GLOBAL DU VOLET RIZ DU PRACAS :


Arriver, à l’horizon 2017, à une totale satisfaction de la demande nationale en riz blanc de
bonne qualité estimée à 1 080 000 tonnes, soit 1 600 000 tonnes de paddy à partir de la
production locale.

3.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES DU VOLET RIZ DU PRACAS :


- Exploiter les potentialités rizicultivables de toutes les zones agro écologiques du Sénégal ;

- Faire de la riziculture une activité hautement rémunératrice pour tous les acteurs de la chaine
de valeur : riziculteurs, transformateurs, commerçants, prestataires, etc.

- Assurer la disponibilité du riz local pour la population sénégalaise.


3.3. OBJECTIF DU PROGRAMME 2014 :
L’objectif visé est d’atteindre une production de 900 000 tonnes de paddy en 2014, dont les 60%
seront supportées par la riziculture irriguée (soit 540 000 tonnes) et 40% par le système pluvial (soit
360 000 tonnes).
3.3.1. Objectifs de production en zones irriguées
3.3.1.1. Objectifs dans la Vallée du Fleuve Sénégal
Pour la campagne agricole 2014-2015, il prévu une production de 518 125 tonnes de paddy, soit 344
864 tonnes de riz blanc, pour une prévision d'emblavure de 90 750 ha (38 000 ha en SSC et
52 750 ha en hivernage). Ces objectifs de production seront atteints sur la base des hypothèses
suivantes :
- En Saison Sèche Chaude 2014, un rendement moyen de paddy de 6 tonnes à l’hectare et un
coefficient de transformation de 66% ;
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- En hivernage 2014/2015, un rendement moyen de paddy de 5,5 tonnes à l’hectare et un
coefficient de transformation de 67%.

Tableau 1: Objectifs de production de la vallée


OBJETCIFS 2014/2015
Délégations Mise en Superficies (ha) Production paddy Production riz blanc
valeur (ha)
(tonnes) (tonnes)
année 2013 SSC HIV Total SSC HIV Total SSC HIV Total
Dagana 38 148 30 000 35 000 65 000 180 000 192 500 372 500 118 800 128 975 247 775
Podor 10 136 7 000 10 850 17 850 42 000 59 675 101 675 27 720 39 982 67 702
Total Région St-Louis 48 284 37 000 45 850 82 850 222 000 252 175 474 175 146 520 168 957 315 477
Total Région Matam 5 372 1 000 6 500 7 500 6 000 35 750 41 750 3 960 23 953 27 913
Total Département de
121 0 400 400 0 2 200 2 200 0 1 474 1 474
Bakel
Total Vallée 53 777 38 000 52 750 90 750 228 000 290 125 518 125 150 480 194 384 344 864

L’enchaînement des deux campagnes sera rendu possible grâce à la bonne gestion du calendrier de
culture, à la disponibilité suffisante en matériels agricoles roulants pour la préparation des sols
(tracteurs) et la récolte (batteuses-ASI, Moissonneuses batteuses) et à l’exécution diligente des
procédures de marché devant permettre la levée des contraintes et la mise en œuvre du programme
agricole 2014-2015.

3.3.1.2. Objectifs dans le bassin de l’Anambé


Avec un rendement moyen de 5,5 t/ha, il est prévu pour la campagne agricole 2014-2015 une
production de 22 000 tonnes de paddy pour une prévision d’emblavure de 400 ha en SSC et 3500 ha
en hivernage.

3.3.2. Objectifs de production en zone pluviale


Avec une prévision de rendement moyen de 3 T/ha et une production estimée à 360 000 tonnes en
2014/2015, il est attendu dans ce programme, la mise en valeur de prés de 120 000 ha du potentiel
pluvial encadré entre la SODAGRI, la SODEFITEX, l’ANCAR, les DRDR et les autres projets et
programmes (PAPIL, PADAER, PADERCA PAPSEN, PASA Lou MaKaf...).

La SODAGRI, chargée de coordonner les actions en zones pluviales Sud et Sud-Est se doit de
travailler dans une parfaite synergie et en étroite collaboration avec les DRDR, la SODEFITEX,
l’ANCAR, l’INP, l’ISRA, entre autres et les projets et programmes présents dans sa zone globale
d’intervention. Cela se traduira par une meilleure disposition géographique du dispositif d’appui
conseil et donc une meilleure prise en charge de la demande des producteurs.

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Tableau 2:Objectifs de production de la zone pluviale par région
Régions Prévisions d’emblavure (ha) Prévisions de Productions (T)
Kédougou 3 000 9000
Tambacounda 3 000 9000
Kolda 35 000 105000
Ziguinchor 38 000 114000
Sédhiou 34 000 102000
Fatick 4 000 12000
Kaolack 1 500 4500
Kaffrine 1 500 4500
TOTAL 120 000 360 000

Sur cet objectif de mise en valeur, la part des projets et programmes est estimée à 20 000 ha, soit une
production de 60 000 tonnes (voir tableau ci-dessous).

Tableau 3:Part des projets et programmes


Régions Prévisions d’emblavures (ha) Prévisions de Production (T)
PADERCA
Total 8466 25 398
PAPSEN
Sédhiou 3 325 9975
PAPIL
Kolda 2000 6 000
Tamba 1500 4 500
Kédougou 1500 4 500
Fatick 2000 6 000
Total 7000 21 000
PADAER
Total 1 130 3 990
PASA Lou-Ma-Kaf
Kaffrine 150 450
TOTAL 20 071 60 813

3.4. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET RIZ DU PRACAS :


• Cibler en priorité cinq grands bassins rizicoles avec des vocations variables en fonction des
spécificités agro-climato-écologiques :
• Vallée du Fleuve Sénégal (irrigué)
• Bassin de l’Anambé (irrigué)
• Région Sud: Kolda – Seddhiou – Ziguinchor (pluvial)
• Région Centre : Fatick – Kaoalck – Kaffrine (pluvial)
• Région Est : Kedougou – Tamba (pluvial)
• Viser pour les zones irriguées (particulièrement la VFS) l’approvisionnement des grandes
villes et éventuellement combler les déficits des zones de production pluviale
• Viser essentiellement l’autoconsommation et l’autosuffisance locale dans les zones pluviales
(ex. Kolda nourrit Kolda, Fatick nourrit Fatick etc.)
4. CONTRAINTES INDENTIFIEES
La démarche utilisée a permis d’identifier un certain nombre de contraintes communes et spécifiques
aux différentes zones de culture. Il s’agit d’identifier les contraintes les plus essentielles pouvant
entraver le relèvement souhaité du taux de mise en valeur des superficies aménagées et pour
9
lesquelles des solutions réalistes peuvent être envisagées. En effet, des contraintes subsistent
aujourd’hui dans les zones irriguées et pluviales.
La mise en œuvre des solutions préconisées est une nécessité absolue pour l’atteinte des objectifs
d’autosuffisance en riz, dans les délais retenus.

4.1. Contraintes communes


- Elles se retrouvent au niveau des différentes zones de riziculture et s’établissent comme suit ;
Dégradation des Aménagements et des infrastructures hydroagricoles ;
- Vétusté des équipements d'irrigation ;
- Insuffisance et vétusté du matériel de préparation du sol, de récolte et de battage ;
- Faiblesse voire absence ou inadéquation du financement sur toute la chaine de valeur ;
- insuffisance des infrastructures de stockage et de conditionnement ;
- insuffisance d’unités de transformation (rizeries à Anambé, décortiqueuses en zones pluviales,
etc.) ;
- mécanisme de commercialisation du riz sénégalais peu performant ;
- Insuffisance du dispositif d’appui conseil ;
- Enclavement des zones de production ;
- Problématique du foncier ;
- Divagation des animaux ;
- Prolifération des mauvaises herbes ;
- Dégradation des terres (salinisation et acidification).

4.2. Contraintes spécifiques

Les contraintes suivantes présentent une certaine spécificité aux zones irriguées et pluviales :

4.2.1. Contraintes spécifiques des Zones irriguées (VFS et BA)


- Prolifération des végétaux aquatiques au niveau des axes hydrauliques et chenaux ;
- Insuffisance des aménagements hydro-agricoles ;
- Endettement excessif des producteurs vis-à-vis de la CNCAS ;
- Rupture de relation entre certains producteurs et la CNCAS du fait d’un endettement excessif ;
- Cherté de l'électricité (coût, prime fixe et TVA) ;
- Forte pression aviaire

4.2.2. Contraintes spécifiques des Zones pluviales (Sud, Sud –Est et Centre)
- Faible niveau d’aménagement des vallées et bas fonds (moins de 15%) ;
- Absence d’aménagement terminaux dans les vallées et bas fonds rizicultivables ;
- Difficultés d’accès aux intrants (semences certifiées, engrais, pesticides) ;
- Présence des déprédateurs ;
- Ensablement des rivières ;

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- Mauvaises pratiques culturales (utilisation de semences non certifiées, non respect des
itinéraires techniques, peu ou pas d’utilisation d’engrais etc.)
- Faible dynamique organisationnelle des producteurs de riz ;
- Absence de stratégie d’entretien et de maintenance des ouvrages structurants des vallées et bas
fonds ;
- Faible harmonisation et coordination des stratégies d’intervention.

5. DESCRIPTION ET COUT DES COMPOSANTES DU PROGRAMME

5.1. Les Composantes

L’atteinte des objectifs ci-dessus indiqués, nécessite la réalisation des activités qui s’articulent autour
de composantes principales dans chaque zone agro-écologique et qui tiennent compte de leurs
spécificités et de leurs similitudes.

Les composantes communes aux zones rizicultivables sont les suivantes :


- la réfection, la réhabilitation et la réalisation d’aménagements et ouvrages hydro-agricoles ;
- le financement de la production ;
- le financement de la commercialisation ;
- le renforcement du matériel agricole (tracteurs, batteuses, moissonneuses batteuses) ;
- le renforcement des infrastructures de stockage et de transformation (magasins, unités de
transformation…) ;
- le renforcement des capacités techniques et organisationnelles des producteurs.

Dans la Vallée, en sus des composantes ci-dessus, il s’agira de mettre en œuvre :


- la fourniture et l’installation d’équipements d’irrigation ;
- la révision du système de facturation de l’électricité ;
- la dotation en unités mobiles de conditionnement de semences pour Podor et Matam.
-
Dans le Bassin de l’Anambé et en zone pluviale, en sus des composantes communes ci-dessus
mentionnées, il s’agira de mettre en œuvre :
- le renforcement de l’appui conseil en zone pluviale et dans le bassin de l’Anambé ;
- la mise à disposition des producteurs de semences en quantité, en qualité et à temps ;
- la dotation d’engrais spécifique à la riziculture pluviale au même titre que les autres grandes
cultures (arachide, mil, maïs et maraichage) ;
- L’électrification des cinq stations de pompage dans le périmètre aménagé du bassin de
l’Anambé.
- synergie et coordination des actions.

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5.2. Description et coût du Programme en zone irriguée

5.2.1. Vallée du Fleuve Sénégal

a/ Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation des périmètres irrigués

L’augmentation du taux de mise en valeur implique des travaux de réfection, de consolidation et de


sécurisation des périmètres irrigués dont une bonne partie est exposée à des risques d’inondation ou
de manque d’eau. Il s’agira donc de procéder :

 au reprofilage, au renforcement des canaux d’irrigation, des drains et des diguettes ;


 au curage de chenaux latéraux et d’amenée des stations de pompage du Delta, du casier de
Matam et du seuil du Bosséabé pour permettre une bonne qualité du service de l’eau dans les
périmètres irrigués situés le long de ces axes hydrauliques (chenaux latéraux, Dioulol) ;
 à la remise en état et la création de digues de protection pour les périmètres inondés en 2012
et 2013 ;
 à la réfection des réseaux d’irrigation et de drainage ainsi que le planage et le rehaussement
de diguettes dans les périmètres irrigués villageois et les casiers;
 à la réhabilitation et à l’extension de périmètres irrigués dont les études sont déjà finalisées ;
 à la réalisation d’ouvrages de sectionnement et jonction entre les drains pour améliorer la
gestion des irrigations dans le casier de Matam ;
 au planage de parcelles très chahutées.

Les zones concernées se répartissent dans les délégations de Dagana, Podor, Matam et Bakel,

Délégation de Dagana :

Les programmes en cours concernent les travaux de maintenance des Adducteurs et des Emissaires
de drainage, des périmètres irrigués (FoMAED et FoMPI) ainsi que le programme de réfection sur
financement de la Banque Mondiale (PASAEL) pour un coût total de 1 704 364 000 F CFA TTC.

Les besoins exprimés pour le programme 2014 s’élèvent à 7 281 066 000 F CFA TTC.

Par lettre n° 01027/MAER/DAGE/BF du 05/12/13, un crédit additionnel d’un montant de 300


000 000 F CFA a été alloué à la SAED pour réaliser des travaux de curage et de faucardage en vue
d’améliorer la qualité du service de l’eau dans les chenaux hydrauliques desservant un certain
nombre de périmètres irrigués du Delta. Ce crédit porte le montant disponible à 2 004 364 000 F
CFA TTC.

Le financement à rechercher pour couvrir le gap est de 5 276 702 000 F CFA TTC.

Délégation de Podor :

Les besoins exprimés pour ce programme s’élèvent à 2 500 576 000 F CFA TTC.
Les travaux en cours concernent la maintenance des périmètres irrigués (FoMPI), des Adducteurs et
des Emissaires de drainage ( FoMAED) et le programme de réfection des périmètres irrigués sur
financement de la Banque Mondiale (PASAEL) pour un montant de 2 348 776 000 F CFA TTC
déjà disponible.

Le financement à rechercher pour couvrir le gap est de 151 800 000 F CFA TTC.
12
Délégation de Matam :

Les besoins exprimés pour le programme s’élèvent à 5 617 000 000 F CFA TTC.
Les programmes en cours concernent la maintenance des périmètres irrigués (FoMPI), la
sécurisation des périmètres inondés et les travaux de réfection des aménagements hydro agricoles
dans le cadre du PASAEL. Le montant de ces travaux est évalué à
1 565 000 000 F CFA. Autrement dit, le financement à rechercher pour couvrir les besoins est de
4 052 000 000 FCFA.

Délégation de Bakel:

Les travaux à réaliser dans la Délégation de Bakel concernent la tranche optionnelle du projet de
Bakel, le programme de réfection des périmètres sur financement de la Banque Mondiale (PASAEL)
et les travaux de sécurisation des périmètres inondés pour un besoin exprimé de 3 343 536 000
FCFA TTC.
Les programmes en cours de réalisation portent sur un montant de 843 536 000 F CFA TTC ; ce qui
donne un financement à rechercher de 2 500 000 000 F CFA.

Le besoin total en financement est évalué à 18 742 178 000 Fcfa TTC (Dix Huit milliards sept cent
quarante deux millions cent soixante dix huit mille) dans l’année répartis comme suit :

Tableau 4:coût des travaux d’aménagement par Délégation

Délégations Coût total (FCA) Dont Financement Financement à


Disponible (FCFA) rechercher (FCFA)
Dagana 7 281 066 000 2 004 364 000 5 276 702 000
Podor 2 500 576 000 2 348 776 000 151 800 000
Matam 5 617 000 000 1 559 000 000 4 058 000 000
Bakel 3 343 536 000 843 536 000 2 500 000 000
TOTAL 18 742 178 000 6 755 676 000 11 986 502 000

Ainsi, les besoins sont en partie couverts par les travaux de maintenance et de réfection en cours de
réalisation, dans le cadre de la sécurisation de la base productive, dans les délégations de Dagana, de
Podor, de Matam et Bakel sur financement de l’Etat (BCI 2014) et de la Banque Mondiale avec le
Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à l’Elevage (PASAEL) pour un montant de
6 755 676 000 FCFA.
La répartition du financement par campagne au niveau de la Vallée du fleuve, affiche
- Pour la SSC 2014, un besoin en financement de 6,232 Milliards FCFA, dont 5,9 milliards
FCFA disponibles et seulement 314 Millions à rechercher ;
- Pour l’hivernage, un besoin en financement de 12,511 Milliards FCFA, dont 844 millions
FCFA disponibles et 11,6 Milliards FCFA à rechercher.

13
Tableau 5: Description des activités et du financement de la composante aménagement dans la VFS

A
Disponible
rechercher
Composante Activité
Besoins Crédit
PASAEL FM Inonda TOTAL ETAT
additionnel
Axes
714,1 0 714,1 0 0 714,1 0
hydrauliques
Chenaux 300 0 0 0 300 300 0
Travaux de
réfection et de
5217,5 4 603,8 187,8 107,4 0 4 899 318,5
Travaux de sécurisation des
consolidation, Casiers, PIV/PIP
réfection et Sous total SSC 6 231,6 4 603,8 901,9 107,4 300 5 913,1 318,5
Réhabilitation/ Réhabilitation
extension des Station d'exhaure 250 0 0 0 0 0 250
périmètres irrigués Dagana
Réhabilitation
12260,5 455 0 389 0 844 11 417
Casiers et PIV
Sous total HIV 12 510,5 455 0 389 0 844 11 667
TOTAL
18 742,1 5 058,8 901,9 496,4 300 6 757,1 11 985,5
GENERAL

Les Mesures à prendre pour ce volet sont les suivantes :


Autoriser le financement complémentaire des travaux d’aménagement estimés à
11 986 000 000 FCFA (318 500 000 FCFA pour la Saison Sèche Chaude 2014 et 11 667 000 000
FCFA pour l’hivernage 2014/2015) pour ce 1er trimestre 2014

b/ Fourniture et installation d’équipements d’irrigation


Cette composante porte sur la fourniture et l’installation de matériels d’irrigation en remplacement
des équipements dont l’obsolescence explique, pour une large part, l’inexploitation de nombreux
périmètres irrigués villageois dans les délégations de Podor et de Matam.
Les besoins globaux sont évalués à quatre cent trente (431) Groupes Motopompes (GMP) pour un
coût total de 3 226 000 000 F CFA TTC dont 135 GMP qui seront acquis pour la saison sèche
chaude dans le cadre du PASAEL pour un montant de 1 500 000 000 F CFA TTC.
Le détail est donné par le tableau ci-après.

La répartition du financement par campagne au niveau de la Vallée du fleuve, affiche :

- Pour la SSC 2014, un besoin en financement de 3, 432 Milliards FCFA pris en charge en
partie dans le cadre du PASAEL à hauteur de 1,5 Milliards et 1,932 Milliards à
rechercher.

- Pour l’hivernage, un besoin en financement à rechercher de 1,620 Milliards FCFA à


rechercher

14
Tableau 6: Description des activités et du financement de la composante équipement d’irrigation dans la VFS

A
Disponible
rechercher
Composante Besoins
Activité Crédit
PASAEL FM Inonda TOTAL ETAT
additionnel
Acquisition 296
Fourniture et GMP en SSC 3 432 1 500 0 0 0 1 500 1 932
installation de 2014
431 Groupes
Acquisition 135
Motopompes
GMP en hivernage 1620 0 0 0 0 0 1 620
(GMP)
2014/15
TOTAL 5 052 1 500 0 0 0 1 500 3 552

La mesure à prendre consiste à :

- Acquérir sans délais les 135 GMP du PASAEL


- Autoriser, dès février 2014, la fourniture exceptionnelle de 161 GMP d’un montant de
1 932 000 000 FCFA pour la SSC et 135 GMP avant juin pour l'hivernage pour un montant
de 1,620 milliards FCFA
- Signer un contrat de performance avec les bénéficiaires

c/. Renforcement du matériel agricole


La vétusté et l’insuffisance du parc de matériel de travail du sol, de récolte et de battage expliquent,
pour une large part, les retards importants notés dans la mise en place des campagnes qui se
traduisent par une baisse de l’intensité culturale (IC de 0,8 contre un objectif PNAR de 1,5).
Il s’agit, dans ce Programme, de renforcer ce parc par l’acquisition de 100 tracteurs, 200 batteuses
ASI et 15 moissonneuses batteuses qui seront répartis dans les Délégations de Dagana, Podor,
Matam et Bakel pour un coût global subventionné (50%) de 3 250 000 000 F CFATTC ci-après
détaillé.

Tableau 7: Description des activités et du financement de la composante matériel agricole dans la VFS
Besoin
A Part
Financement TOTAL TOTAL à
Composante Activités BCI recher producteur
(Millions dispo rechercher
ETAT rizier
FCFA)
Acquisition 100 tracteurs puissance
2 000 1 000 1 000 1 000 1000
120
Acquisition 15 moissonneuses
Renforcement 750 0 375 375 750
batteuse
du matériel
agricole
Sous total SSC 2 750 1 000 1 000 375 1 375 1 750
Sous total HIV
Acquisition 200 batteuses ASI 500 0 250 250 500
TOTAL
3 250 1 000 1 000 625 1 625 2 250

Ainsi la répartition du financement par campagne au niveau de la Vallée du fleuve, est la suivante :

- Pour la SSC 2014, un besoin en financement à rechercher de 1 750 Millions FCFA pour le
renforcement du matériel d’équipement agricole (tracteurs et moissonneuses batteuses) ;

15
- Pour l’hivernage 2014/2015, un besoin en financement à rechercher de 500 Millions FCFA.

Les producteurs apportent autant sur fonds propres ou par crédit état (matériel agricole) ou par crédit
bancaire.

Les mesures à prendre sont les suivantes :

-Prévoir dans le matériel brésilien pour la VFS 100 tracteurs subventionnés à 50% aux
OP
-Autoriser la subvention à 50% de 200 batteuses ASI et 15 moissonneuses pour un
montant 625 millions FCFA avant juin 2014

d/. Financement de la production


Pour atteindre l’objectif de 90 750 ha, il est attendu un financement important de la Caisse Nationale
de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) et des autres acteurs du système financier. A cet effet les
besoins en intrants de production sont estimés à 27 225 tonnes d’UREE, 9 075 tonnes de DAP et 10
890 tonnes de semences.

Le coût total de ces besoins est évalué à 12,115 Milliards FCFA. La valeur totale supportée par
l’Etat pour la subvention des engrais (urée et DAP) à un taux de 50% est évaluée à 6,056 Milliards
FCFA

Dans le cadre du BCI, il existe un disponible d’un montant de 3,871 Milliards de FCFA pour assurer
la mise en valeur de près de 60 000 ha dans la Vallée. A cet effet le financement complémentaire est
estimé à 2,186 milliards de FCFA.

Tableau 8: Description des activités et du financement de la composante financement de la production


Besoin
Part
Type Qté Financement TOTAL A rechercher
Composante BCI producteurs
engrais d’engrais (Millions dispo ETAT
riziers
FCFA)
Urée 11 400 3 705 000 1 365 000 1 365 000 487500 1 852 500
DAP 3 800 1368000 504 000 504 000 180000 684000
Financement de Sous total 15 200 5 073 000 1 869 000 1 869 000 667 500 2 536 500
la production : SSC
les besoins en Urée 15 825 5 143 125 1 462 500 1 462 500 1 109 063 2 571 563
engrais DAP 5 275 1 899 000 540 000 540 000 409 500 949 500
subventionnés
Sous total
21 100 7 042 125 2 002 500 2 002 500 1 518 563 3 521 063
HIV
36 300 12 115 125 3 871 500 3 871 500 2 186 063 6 057 563

NB. Il est attendu de la CNCAS et les autres acteurs financiers une libération de crédit de campagne
d’un montant de 6,840 Milliards en saison sèche chaude et 9,495Milliards en hivernage soit une
enveloppe annuelle de 16,335 Milliards.

16
Les Mesures à prendre pour ce volet sont les suivantes :

- Autoriser le financement additionnel du programme engrais pour une enveloppe de


2 186 062 500 FCFA d’ici la fin de l’année
- Le traitement spécial des impayés des dettes contractées antérieurement : i) annulation des
intérêts de la CNCAS, ii) prise en charge par l’Etat de la moitié du capital restant iii)
paiement par moratoire de 25 000 fcfa par ha par les producteurs de la moitié du capital
restant pour OP endettées et disposant de terres aptes à être mises en valeur.
- La prise en charge des besoins de financement bancaire estimés à 16, 335 Milliards FCFA

e/. La commercialisation

Dans ce cadre, les actions envisagées portent sur le renforcement du dispositif de stockage à travers
la construction de 100 magasins pour sécuriser la production et faciliter la commercialisation. Pour
ce volet, la répartition des activités à mener et le besoin en financement sont affichés dans le tableau
suivant :
Tableau 9:Description des activités et du financement de la composante stockage et commercialisation par
campagne dans la VFS
A Part
TOTAL TOTAL à
Besoin rechercher producteurs
dispo rechercher
Composante Rubrique ETAT riziers
50 Magasins à
Infrastructure de construire en SSC 1 250 313 625 313 938
stockage et 50 Magasins à
Commercialisation construire en HIV 1 250 313 625 313 938
Total 2 500 625 1 250 625 1 875
En plus de ces investissements, il est nécessaire de mettre en place un fonds de commercialisation
de 5 Milliards FCFA pour atténuer les difficultés d’écoulement de la production.

Les Mesures à prendre pour ce volet sont les suivantes :

- Promouvoir une convention ARN- Locafrique- PCE-SAED pour l’acquisition de 50 magasins


- Autoriser le financement de 50 magasins de stockage du paddy pour les OP, plus tard en juin
2014 et mettre en place des comités de gestion sous forme de PPP
- Mettre en place un fonds de commercialisation de 5 milliards FCFA, en relation avec la CNCAS et
autres pour le financement de la collecte et de l’achat du paddy dont la charge va incomber aux
structures en place (VITAL, CNT…)

f/. Facturation de l’électricité

La facture d’électricité pèse lourd dans le budget des producteurs. Elle est renchérie par la prime fixe
et la facturation hors exploitation qui sont des charges de structure représentant plus de 20% de la
facture d’électricité payée par les organisations de producteurs dans le cadre des activités d’irrigation
et de drainage. Ajoutées à la TVA prélevée par la SENELEC pour le compte de l’Etat, ces différentes
taxes représentent plus de 40 % des charges d’exploitation.

A cet effet, il s’agira de trouver une formule devant permettre une réduction du coût de cet important
intrant pour les producteurs agricoles. Les possibilités à envisager en relation avec la SENELEC et
le Ministère de l’Economie et des Finances porteront sur :

- la suppression de la prime fixe et de la facturation hors exploitation


- l’instauration d’un tarif préférentiel agricole (50 %) basé sur des plages d’horaires de
pompage (entre 22 h et 8 h du matin) et l’exonération de la TVA. 17
L’énergie étant un des intrants agricoles qui grèvent lourdement les budgets des riziculteurs, il s’agira
là d’une mesure salutaire d’encouragement des producteurs pour l’atteinte de l’autosuffisance
alimentaire en riz au Sénégal et d’amélioration des revenus de ces riziculteurs. Une simulation de
l’impact d’un tel allègement des charges de production sur l’avenir de la filière donne des résultats
intéressants en faveur de l’application d’une mesure gouvernementale d’établissement d’un tarif
préférentiel pour la riziculture irriguée. Les retombées économiques, sociales et politiques seraient
incommensurables.

Tableau 10: Récapitulatif du financement par composante dans la VFS


COUT (FCFA)

N° N° COMPOSANTES PART ETAT


PART PROD
TOTAL A TOTAL A
DISPONIBLE /RIZIER
RECHERCHER RECHERCHER
Travaux de consolidation, de réfection et de
réhabilitation/extension des périmètres irrigués : il
1
s’agit de rendre exploitables les périmètres irrigués 18 742 6 755 11 986 11 986
de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS)

Fourniture et installation d’équipements


d’irrigation : il s’agit de l’acquisition de 431
2
Groupes Motopompes (GMP) dont 296 pour la 5 052 1 500 3 552 3 552
SSC et 135 en hivernage

.Renforcement du matériel agricole : il s’agit de


renforcer le parc existant par l’acquisition de 30
3
tracteurs, 200 batteuses ASI et 15 moissonneuses 3 250 1 000 625 1 625 2 250
batteuses à subventionner à 50 %
Financement de la production : les besoins en
intrants de production sont estimés à 27 225 tonnes
4
d’UREE, 9 075 tonnes de DAP et 10 890 tonnes de 12 115 3 871 2 186 6 057 8 243
semences
Mise en place d’infrastructures de stockage et de
Commercialisation : il s’agit de construire 100
5
magasins de stockage du paddy et du riz blanc de 2 500 625 1 250 625 1 875
1000 T
TOTAL VALLEE DU FLEUVE SENEGAL 41 659 13 752 19 599 8 307 27 907

Les opportunités d’investissement dans la Vallée du fleuve

Dans la perspective de renforcement des équipements aratoires et post récolte, la demande de


services au niveau de la Vallée du fleuve, justifierait l’implantation d’usine de réparation de montage
de matériels agricoles

Le secteur de la transformation offre de réelles opportunités d’investissement. En effet, les


équipements de transformation existants ne couvrent pas encore le volume attendu de la réalisation
du programme. Le surplus aura besoin d’être transformé sur un mode industriel ou semi industriel,
pour entrer en compétition avec le riz importé.

Aujourd’hui, l’amélioration de l’environnement général des affaires (APIX, ADPME..) permet à tous
les agents économiques de prendre des initiatives pour saisir toutes ces oportunités.

18
5.2.2. Description et coût du Programme dans le Bassin de l’Anambé

a/. Travaux de réhabilitation de périmètres irrigués aménagés


Le niveau de dégradation avancé du périmètre du Bassin de l’Anambé est l’un des principaux facteurs
limitant la mise en valeur des aménagements hydroagricoles et particulièrement la production rizicole.
Toutefois, un début de solution a été trouvé avec le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et à
l’Elevage (PASAEL) dont l’une des composantes consiste à la réhabilitation de 3180 hectares des
secteurs I, II, III et V du grand périmètre.
La pleine exploitation du périmètre (5000 ha) requiert la réhabilitation complémentaire de 1820
hectares.
Il est aussi prévu dans le cadre du PASAEL, la remise en état des barrages du Confluent et du
Niandouba. Les activités à mener consistent à la fourniture et à la pose d’équipements hydromécaniques,
au faucardage et au débroussaillage avec apport complémentaire de moellons, enrochement maçonné sur
exutoire et à la réhabilitation des pistes d’accès aux barrages sur 22 km (secteurs 1&2 : 2km, secteur 5 :
10km, secteur 5extention : 10km) avec comme activités l’exécution des fossés de drainage, la
préparation de la plateforme, la mise en œuvre de la couche de roulement en latérite compactée et le
rechargement des blocs sur ouvrages.
La mise en œuvre effective de ce programme dans le Bassin de l’Anambé nécessite la mobilisation de
ressources financières à hauteur de 3,746 Milliards FCFA. La répartition du financement par campagne
au niveau du Basin de l’Anambé, s’établit comme suit :
- Pour la SSC 2014, un besoin en financement de 1,661 Milliards FCFA, disponible
dans le cadre du PASAEL
- Pour l’hivernage, un besoin en financement à rechercher de 2,085 Milliards FCFA.
.
La mesure à prendre consiste à :
-accélérer la mise en œuvre du PASAEL
-Autoriser le financement exceptionnel des travaux d’aménagements d’un coût estimé à
2,085 Milliards FCFA d’ici juin 2014

b/. Renforcement du matériel et des équipements agricoles


Dans le cadre du PASAEL, un lot de matériel constitué de (tracteurs équipés, Moissonneuses
Batteuses, Faucheuses, Décortiqueuses, Batteuses, Motoculteurs) d’une valeur de 500 millions
FCFA sera mis à la disposition des producteurs du bassin de l’Anambé.

La mesure à prendre consiste à :


- accélérer la mise en œuvre du PASAEL
-Signer un contrat de performance avec les bénéficiaires

c/. Financement de la production


Pour atteindre l’objectif de 3 900 ha (400 ha en SSC et 3500 ha en hivernage les besoins en intrants
de production sont estimés à 780 tonnes d’UREE, 780 tonnes de 15-15-15 et 468 tonnes de
semences.

19
L’enveloppe financière nécessaire pour financer l’acquisition des intrants subventionnés (50%) dans
le cadre du programme de subvention évaluée à 517 Millions FCFA (53 Millions en SSC et 463
Millions en hivernage) dans le BCI 2014.

Pour le cas des OP endettés qui ne sont plus éligibles, les négociations avec la Banque permettront
d’arriver à un consensus sur des moratoires et surtout la mise en place d’un dispositif adapté de suivi
du crédit. La SODAGRI s’engage à suivre le crédit et à faciliter la bonification des productions
escomptées.

Les mesures à prendre sont les suivantes :


Mettre en place les engrais et les semences à temps(en février pour la SSC et avant juin
pour l’hivernage) et dénouer le problème d’endettement des producteurs du bassin
La reconduction et le renforcement du programme de subvention des intrants pour une
enveloppe de 369 Millions FCFA

Tableau 11 : Synthèse financement des composantes du programme dans le Bassin de l’anambé

Besoin A Part
Dispo TOTAL TOTAL à
COMPOSANTES CAMPAGNES Financement recher producteur
PASAEL dispo rechercher
(Millions FCFA) ETAT rizier
Travaux de réhabilitation et
de création de périmètres SSC 1661 1661 1 661 0 0 -
irrigués
Travaux de réhabilitation et
2
de création de périmètres HIV 2085 0 0 2085 0
085
irrigués
Sous Total Travaux de réhabilitation et de
création de périmètres irrigués 3746 1661 1661 2085 0 2085

Renforcement du matériel
SSC 500 500 500 0 0 0
agricole et équipements
SSC 52,96 26 26
Intrants Production 26
subventionnes: engrais
HIV 463,40 232 232
232
Sou total engrais
516,36 0 258,18 0 258,18
258

SSC 22,80 11 11
Intrants Production 11
subventionnés: semences
HIV 199,50 100 100
100
sous total semences
222,3 0 111,15 0 111,15
111
TOTAL GENERAL 4984,66 2161 2530,33 2085 369,33 2454,33

5.3. Description et coût du Programme dans la zone pluvial

a/. Travaux de création d’aménagements et de réhabilitation


Les aménagements prévus dans la zone pluviale pour l’année 2014, concernent 27 588 ha (dont 7400 ha pour
études) répartis comme suit :

20
Tableau 12 : Répartition des programmes d’investissement (coûts en millions FCFA) en zone pluviale par
structure et projet en 2014
BAILLEURS
Structures Activités prévues en 2014 Sup (ha) Coût Fonds F,
BM BAD BID Coop Ita espagnol FIDA ETAT POPULATION
Aménagement 200 ha PPI
(BM/PASAEL) 200 490 445 45 0
SODAGRI Aménagement de 100 ha PPI
(PNAR) 100 200 200 0
Aménagement secondaire 2000 1200 1200 0
PAPIL Aménagement de 3000 ha 3000 3700 0 300 1800 1450 150
PADERCA Aménagement de 20 Vallées 8108 1491 1179 312
Aménagement de bas fonds 200 260 260
Réhabilitation de 3 Bassins de
PASA LU rétention pour 120 ha à aménager 120 150 150
MA KAF Etudes APD aménagement 14 sites
de bas-fonds dans la région de 1800 117 117
Kaffrine ( Au moins 1800ha en riz)
Aménagement Vallée Djimbana de
600 ha 600 401 401
Réhabilitation Vallée SAMIRON de
1230 1230 39 39
Etude réhabilitation 10 vallées 59 59
PAPSEN
Etude d'aménagement de 4000 ha
de vallées y/c contrôle des 4000 472 472
travaux
Etude de la réalisation de 100 Km
4000 442 442
de piste y/c contrôle des travaux
Aménagement De 430 ha de bas
430 860 0 43
fonds rizicoles
PADAER Réhabilitation de 200 ha de PIV
200 160 8
rizicoles
Etude d’aménagement de 1 600 ha 1600 320
TOTAL 27 588 9 021 445 2 006 1 800 1 413 1 020 320 3 207 201

Sur une superficie de 27 588 ha identifiées en zone pluviale, il est prévu en 2014, l’aménagement de 20 188
ha en travaux répartie entre la SODAGRI et les Projet en cours dans la zone.

Le financement pour la réalisation des aménagements est estimé à 10,5 Milliards FCFA dont les 9,127
Milliards FCFA seront financés par les Projets comme PAPIL, PADERCA, PASA LU MA KAF, PAPSEN,
PADAER (voir tableau 17)

.
La mesure à prendre consiste à
-Accélérer la mise en œuvre des projets
-Autoriser le financement de travaux de réhabilitation et de création d’aménagements au
plus tard en mars 2014
- recherche de financement complémentaire pour un montant de 1,373 Milliards FCFA.

21
b/. Renforcement du matériel agricole

La stratégie adoptée consiste à équiper chaque communauté rurale d’un tracteur, d’une batteuse et
d’une décortiqueuse. Pour cela l’enveloppe financière sollicitée est estimée à 4,757 Milliards de
FCFA réparti comme suit :

Tableau 13 : Répartition des besoins en équipements agricoles par région en zone pluviale

COMMUN
AUTES BESOINS (unités) DISPONIBLES A RECHERCHER unités)
REGIONS
RURALES
(nombre) Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort

SEDHIOU 33 33 33 33 33 33 0 0 0 33

ZIGUINCHOR 25 25 25 25 25 25 0 0 0 25

KOLDA 31 31 31 31 31 31 0 0 0 31

TAMBA 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10

KAOLACK 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5

KAFFRINE 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5

KEDOUGOU 10 10 10 10 10 10 0 0 0 10

FATICK 15 15 15 15 15 15 0 0 0 15

TOTAL 134 134 134 134 134 134 0 0 0 134

Tableau 14:Répartition des besoins en financement de matériel agricole par région en zone pluviale

A
BESOINS (Millions FCFA) DISPONIBLES (Millions FCFA) RECHERCHER
REGIONS (Millions FCFA)
Tracteurs Batteuses Décort Tracteurs Batteuses Décort Décort
SEDHIOU 792 82,5 49,5 792 82,5 0 49,5
ZIGUINCHOR 600 62,5 37,5 600 62,5 0 37,5
KOLDA 744 77,5 46,5 744 77,5 0 46,5
TAMBA 240 25 15 240 25 0 15
KAOLACK 120 12,5 7,5 120 12,5 0 7,5
KAFFRINE 120 12,5 7,5 120 12,5 0 7,5
KEDOUGOU 240 25 15 240 25 0 15
FATICK 360 37,5 22,5 360 37,5 0 22,5
TOTAL 3 216 335 201 3 216 335 0 201

Le financement pour la satisfaction des besoins en équipement est estimé à 3, 752 Milliards FCFA.

La mesure à prendre consiste à


-Prévoir dans le matériel brésilien pour les zones pluviales 134 tracteurs, 134 batteuses
subventionnés aux OP à 50%
-Autoriser la subvention à 50 % de 134 décortiqueuses pour un montant de 201 millions
d’ici décembre 2014.

22
c/. Intrants de production

Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial, les besoins en intrants de
production sont estimés à 18 000 tonnes UREE, 6 000 tonnes de NPK (15.15.15) et 9 600 tonnes de
semences (variétés Sahel et Nerica).

L’enveloppe financière nécessaire pour financer l’acquisition des intrants dans le cadre du
programme de subvention est évaluée à 12, 432 et répartie comme suit:
- engrais à 7, 872 milliards
- semences à 4,560 milliards dont 1 milliard disponible.
.
La mesure à prendre consiste à la reconduction et le renforcement du programme
de subvention des intrants à 50%

Pour les engrais, autoriser le financement additionnel du programme engrais pour


une enveloppe de 3 936 000 000 FCFA

Pour les semences, Autoriser le financement additionnel pour l’acquisition de


semences de riz pluvial pour une enveloppe de 3 560 000 000 FCFA au plus tard
en avril 2014

d/. Renforcement des équipements de stockage

Il s’agira pour ce volet d’équiper au moins chaque communauté rurale d’un magasin de stockage
d’un coût unitaire de 20 000 000 FCFA.

Tableau 15:Répartition des besoins en magasin et estimation des coûts par région en zone pluviale
BESOINS EN
Disponible A rechercher
COMMUNAUTES MAGASIN (unités)
REGIONS RURALES Coût Coût Coût
(nombre) Unités (Millions Unités (Millions Unités (Millions
FCFA) FCFA) FCFA)
SEDHIOU 33 33 660 0 0 33 660
ZIGUINCHOR 25 25 500 0 0 25 500
KOLDA 31 31 620 0 0 31 620
TAMBA 10 10 200 0 0 10 200
KAOLACK 5 5 100 0 0 5 100
KAFFRINE 5 5 100 0 0 5 100
KEDOUGOU 10 10 200 0 0 10 200
FATICK 15 15 300 0 0 15 300
TOTAL 134 134 2680 0 0 134 2680

Autoriser d’ici décembre 2014, le financement exceptionnel de mise en place


d’infrastructures de stockage pour un montant estimé à 1,34 Milliards FCFA
représentant la part de la subvention à 50% du montant de 2 ,68 Milliards FCFA

23
e/. Renforcement des capacités organisationnelles et technique des producteurs

Les zones de riziculture pluviale peuvent contribuer de manière très significative à l’amélioration du
taux de couverture des besoins en riz du Sénégal. Mais eu égard à la faible productivité actuelle, à la
faible dynamique organisationnelle, aux mauvaises pratiques agricoles observées et du niveau
relativement bas d’exploitation des terres rizicultivables, il est nécessaire d’y dérouler un important
travail de renforcement de capacités des acteurs.

Un programme de renforcement de capacité sera déroulé, il prendra en charge la formation des


acteurs sur différents thèmes sélectionnés en prenant en compte les différents intervenants dans la
chaine de valeur riz. Le coût de cette sous composante est estimé à 40 millions pour l’année 2014.
A cet effet, les acteurs institutionnels doivent renforcer leur appui auprès des producteurs s’adonnant
à la culture pluviale.

A cet effet, une étude a été menée par la SODAGRI pour recenser les vallées disponibles dans la
région de Kolda. Il existe environ 110 vallées rizicultivables réparties sur 25 communautés rurales
dans 9 arrondissements (voir liste des vallées en annexe).

Dans ce cadre, la SODAGRI a défini un programme de recrutement de conseillers agricoles devant


assurer le suivi des activités de production au niveau de ces vallées et la prise en charge de l’appui
technique à apporter aux producteurs.

Ainsi deux (2) conseillers seront affectés dans chaque arrondissement soit un total de 18 agents pour
un coût global annuel d’environ 91 millions (75 Millions FCFA en terme de rémunération annuelle
des agents charges sociales comprises et 16 Millions pour le fonctionnement).
Par ailleurs, une étroite collaboration avec l’ANCAR, les DRDR, la SODEFITEX, l’INP, l’ISRA
entre autres et les projets / programmes présents dans la zone globale d’intervention en permettrait un
maillage efficient et une meilleure prise en charge de la demande des producteurs.

La mesure à prendre consiste à assurer le démarrage effectif du PASAEL et à mobiliser


annuellement 131 millions FCFA pour la prise en charge des conseillers agricoles
supplémentaires, renforcer les moyens d’appui-conseil de l’ANCAR (35 millions) et de
suivi des DRDR, (2 millions par DRDR par année, soit 20 millions sur le budget de la
reconstitution du capital semencier).

En plus de ces activités, une exploitation judicieuse des résultats de la recherche devrait permettre
d’augmenter les rendements, et partant, la production de riz issue des zones pluviales. Il s’agit d’une
part de substituer des variétés productives et adaptées aux différentes écologies de riziculture pluviale
à celles locales, traditionnellement utilisées par les producteurs. D’autre part, les bonnes pratiques de
riziculture doivent être utilisées à grande échelle par les producteurs.
Au-delà de la mise à disposition de semences de prébase, la recherche agricole contribuera à l’effort
national pour l’autosuffisance en riz par :
- des activités de démonstrations ;
- des activités d’adaptation de technologie ;
- des activités de production de semences de niveau prébase (variétés de type NERICA).

24
Tableau 16 : Synthèse financement des composantes du programme dans la zone pluviale

La mesure à prendre consiste à prévoir un financement des activités de recherche-


développement pour un montant de 67 Millions FCFA à tirer du BCI 2014 sur la
reconstitution du capital semencier.

COUT (FCFA)
COMPOSANTES PART ETAT PART
TOTAL
DISPONIBLE A CHERCHER PROD/RIZIER
Travaux de création et de réhabilitation
d’aménagements en zones pluviales : il s’agit
10 500 000 000 9 127 000 000 1 373 000 000 -
d’étendre les AHA et de rendre plus exploitable
l’existant en zones pluviales
Renforcement du matériel et des équipements
agricoles en zones pluviales : la stratégie adoptée
consiste à équiper chacune des 134 communautés 3 216 000 000 1 507 500 000 201 000 000 1 507 500 000
rurales rizicoles d’un tracteur, d’une batteuse et d’une
décortiqueuse
Engrais en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif
de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial, les
7 872 000 000 3 936 000 000 3 936 000 000
besoins en engrais de production sont estimés à 18
000 tonnes UREE et 6 000 tonnes de NPK (15.15.15)
Semences en zones pluviales : Pour atteindre
l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en pluvial,
4 560 000 000 1 000 000 000 3 560 000 000 -
les besoins en semences sont 9 600 tonnes (variétés
Sahel et Nerica)
Renforcement des équipements de stockage en zones
pluviales : Il s’agira pour ce volet d’équiper au moins
1 340 000 000 1 340 000 000 -
chaque communauté rurale rizicole, parmi les 134,
d’un magasin de stockage
27 488 000 000 11 634 500 000 10 410 000 000 5 443 500 000

5.4. Synthèse du coût du programme


La mise en œuvre effective de ce programme nécessite la mobilisation de ressources financières à
hauteur de 74 Milliards FCFA dont 28 Milliards FCFA sont déjà disponibles (BCI 2014, projets et
programmes en cours d’exécution). Il se répartit entre Etat (60 Milliards dont les 32 sont à
rechercher), producteurs/riziers (14 Milliards).

Les besoins pour financement bancaire de la production et de la commercialisation s’élèvent à


environ 20 Milliards. Pour régler les problèmes récurrents de la commercialisation du riz, il est
recommandé que l’Etat mette un fonds de garantie de 5 Milliards.

25
5.5. MESURES A PRENDRE PAR COMPOSANTE

COMPOSANTES COUT (FCFA) MESURES SOLLICITEES


TOTAL DISPONIBLE A CHERCHER
1. Travaux de consolidation, de Autoriser le financement complémentaire des
réfection et de réhabilitation/ travaux d’aménagement estimés à 11 986 502 000
extension des périmètres irrigués : il FCFA pour ce 1er trimestre 2014
18 742 178 000 6 755 676 000 11 986 502 000
s’agit de rendre exploitables les
périmètres irrigués de la Vallée du
Fleuve Sénégal (VFS)
2. Fourniture et installation -Acquérir sans délais les 135 GMP du PASAEL
d’équipements d’irrigation : il s’agit pour un montant de 1,5 Milliards FCFA -
de l’acquisition de 431 Groupes Autoriser, dès février 2014, la fourniture
Motopompes (GMP) dont 296 pour la exceptionnelle de 161 GMP d’un montant de
SSC et 135 en hivernage 5 052 000 000 1 500 000 000 3 552 000 000 1,932 Milliards FCFA pour la SSC et 135 GMP
avant juin pour l'hivernage pour un montant de
1, 620 milliards FCFA
-Signer un contrat de performance avec les
bénéficiaires
3. Renforcement du matériel -Prévoir dans le matériel brésilien pour la VFS
agricole : il s’agit de renforcer le parc 100 tracteurs subventionnés aux OP à 50%
existant par l’acquisition de 30 -Autoriser la subvention à 50% de 200 batteuses
3 250 000 000 1 000 000 000 625 000 000
tracteurs, 200 batteuses ASI et 15 ASI et 15 moissonneuses pour un montant 625
moissonneuses batteuses à millions FCFA avant juin 2014
subventionner à 50 %
Suite
COMPOSANTES COUT (FCFA) MESURES SOLLICITEES
TOTAL DISPONIBLE A CHERCHER
4. Financement de la production : -Autoriser le financement additionnel du
les besoins en intrants de production sont programme engrais pour une enveloppe de
estimés à 27 225 tonnes d’UREE, 9 075 2 186 062 500 FCFA d’ici la fin de l’année
tonnes de DAP -Dénouer le problème d’endettement des
12 115 125 000 3 871 500 000 2 186 062 500 producteurs : i) annulation des intérêts de la
CNCAS, ii) prise en charge par l’Etat de la moitié
du capital restant, iii) paiement par moratoire de
25 000 fcfa par ha par les producteurs de la moitié
du capital restant
5. Mise en place d’infrastructures -Promouvoir une convention ARN- Locafrique-
de stockage et de Commercialisation : PCE-SAED pour l’acquisition de 50 magasins
il s’agit de construire 100 magasins de -Autoriser le financement de 50 magasins de
2 500 000 000 625 000 000 1 250 000 000
stockage du paddy et du riz blanc de stockage du paddy pour les OP, plus tard en juin
1000 T 2014 et mettre en place des comités de gestion
sous forme de PPP
6. Facturation de l’électricité : il -Adopter un tarif préférentiel agricole de 50 % sur
s’agit d'alléger à hauteur 40% le coût de la base d'une tranche horaire située entre 22 h et
l’électricité pour les riziculteurs en 08 h du matin
adoptant un tarif préférentiel agricole -Supprimer la prime fixe et la facturation hors
exploitation
PM -exonérer la TVA
7. Travaux de réfection de 3 746 000 0000 1 661 000 000 2 085 000 000 -accélérer la mise en œuvre du PASAEL
périmètres irrigués dans le bassin de -Autoriser le financement exceptionnel des
l’anambé travaux d’aménagements d’un coût estimé à 2,085
Milliards FCFA d’ici juin 2014
Suite
COMPOSANTES COUT (FCFA) MESURES SOLLICITEES
TOTAL DISPONIBLE A CHERCHER
8. Renforcement du matériel - accélérer la mise en œuvre du PASAEL durant la
agricole : il s’agit de renforcer le parc saison sèche chaude (avril 2014)
existant par l’acquisition de tracteurs, -Signer un contrat de performance avec les
batteuses ASI et moissonneuses, 500 000 000 500 000 000 - bénéficiaires
faucheuses, décortiqueuses et
motoculteurs dans le cadre du
PASAEL
9. Financement de la production Mettre en place les engrais à temps (avant le
dans le bassin de l’anambé : les démarrage des campagnes) et dénouer le problème
besoins en intrants de production sont 517 000 000 258 500 000 - d’endettement des producteurs du bassin
estimés à 780 tonnes d’UREE 780
tonnes de 15-15-15
10. Approvisionnement en Mettre en place les semences à temps (avant le
Semences pour l’anambé : Pour démarrage des campagnes) et dénouer le problème
atteindre l’objectif de mise en valeur de 222 300 000 111 150 000 - d’endettement des producteurs du bassin
3900 ha, les besoins en semences sont
468 T
11. Travaux de création et de -Accélérer la mise en œuvre des projets
réhabilitation d’aménagements en -Autoriser le financement de travaux de
zones pluviales : il s’agit d’étendre les 10 500 000 000 9 127 000 000 1 373 000 000 réhabilitation et de création d’aménagements au
AHA et de rendre plus exploitable plus tard en mars 2014
l’existant
Suite et fin
COMPOSANTES COUT (FCFA) MESURES SOLLICITEES
TOTAL DISPONIBLE A CHERCHER
12. Renforcement du matériel et -Prévoir dans le matériel brésilien pour les zones
des équipements agricoles en zones pluviales 134 tracteurs, 134 batteuses
pluviales : la stratégie adoptée consiste subventionnées aux OP à 50%
3 216 000 000 1 507 500 000 201 000 000
à équiper chacune des 134 communautés -Autoriser la subvention à 50 % de 134
rurales rizicoles d’un tracteur, d’une décortiqueuses pour un montant de 201 millions
batteuse et d’une décortiqueuse avant d’ici décembre 2014
13. Approvisionnement en Autoriser le financement additionnel du
Engrais en zones pluviales : Pour programme engrais pour une enveloppe de
atteindre l’objectif de mise en valeur de 3 936 000 000 FCFA d’ici décembre 2014
120 000 ha en pluvial, les besoins en 7 872 000 000 - 3 936 000 000
engrais de production sont estimés à 18
000 tonnes UREE et 6 000 tonnes de
NPK (15.15.15)
14. Approvisionnement en Autoriser le financement additionnel pour
Semences en zones pluviales : Pour l’acquisition de semences de riz pluvial pour une
atteindre l’objectif de mise en valeur de enveloppe de 3 560 000 000 FCFA au plus tard en
4 560 000 000 1 000 000 000 3 560 000 000
120 000 ha en pluvial, les besoins en avril 2014
semences sont 9 600 tonnes (variétés
Sahel et Nerica)
15. Renforcement des équipements Autoriser le financement exceptionnel pour la
de stockage en zones pluviales : Il mise en place d’infrastructures de stockage pour
s’agira pour ce volet d’équiper au moins 1 340 000 000 - 1 340 000 000 un montant estimé à 1,34 Milliards FCFA d’ici
chaque communauté rurale rizicole, décembre 2014
parmi les 134, d’un magasin de stockage
TOTAL 74 132 603 000 27 917 326 000 32 094 564 500
5.6. REPARTITION DU FINANCEMENT PAR ACTEUR

COUT (FCFA)
N° N° COMPOSANTES PART ETAT PART
TOTAL
DISPONIBLE A CHERCHER PROD/RIZIER
Travaux de consolidation, de réfection et de réhabilitation/extension des périmètres irrigués : 18 742 178 000 6 755 676 000 11 986 502 000
1 il s’agit de rendre exploitables les périmètres irrigués de la Vallée du Fleuve Sénégal (VFS) -
Fourniture et installation d’équipements d’irrigation : il s’agit de l’acquisition de 431 Groupes 5 052 000 000 1 500 000 000 3 552 000 000
2 Motopompes (GMP) dont 296 pour la SSC et 135 en hivernage -
.Renforcement du matériel agricole : il s’agit de renforcer le parc existant par l’acquisition de
3 30 tracteurs, 200 batteuses ASI et 15 moissonneuses batteuses à subventionner à 50 % 3 250 000 000 1 000 000 000 625 000 000 1 625 000 000
Financement de la production : les besoins en intrants de production sont estimés à 27 225
4 tonnes d’UREE, 9 075 tonnes de DAP et 10 890 tonnes de semences 12 115 125 000 3 871 500 000 2 186 062 500 6 057 562 500
Mise en place d’infrastructures de stockage et de Commercialisation : il s’agit de construire
5 100 magasins de stockage du paddy et du riz blanc de 1000 T 2 500 000 000 625 000 000 1 250 000 000 625 000 000
Facturation de l’électricité : il s’agit d'alléger à hauteur 40% le coût de l’électricité pour les
6 riziculteurs en adoptant un tarif préférentiel agricole PM
7 Travaux de réfection de périmètres irrigués dans le bassin de l’anambé 3 746 000 000 1 661 000 000 2 085 000 000 -
Renforcement du matériel agricole : il s’agit de renforcer le parc existant par l’acquisition de 500 000 000 500 000 000
tracteurs, batteuses ASI et moissonneuses, faucheuses, décortiqueuses et motoculteurs dans le
8 cadre du PASAEL -
Financement de la production dans le bassin de l’anambé : les besoins en intrants de 517 000 000 258 500 000
9 production sont estimés à 780 tonnes d’UREE, 780 tonnes de 15-15-15 258 500 000
Semences pour l’anambé : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 3900 ha, les besoins 222 300 000 111 150 000
10 en semences sont 468 tonnes 111 150 000
Travaux de création et de réhabilitation d’aménagements en zones pluviales : il s’agit 10 500 000 000 9 127 000 000 1 373 000 000
11 d’étendre les AHA et de rendre plus exploitable l’existant en zones pluviales -
Renforcement du matériel et des équipements agricoles en zones pluviales : la stratégie 3 216 000 000 1 507 500 000 201 000 000
adoptée consiste à équiper chacune des 134 communautés rurales rizicoles d’un tracteur,
12 d’une batteuse et d’une décortiqueuse 1 507 500 000
Engrais en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en 7 872 000 000 3 936 000 000
pluvial, les besoins en engrais de production sont estimés à 18 000 tonnes UREE et 6 000
13 tonnes de NPK (15.15.15) 3 936 000 000
Semences en zones pluviales : Pour atteindre l’objectif de mise en valeur de 120 000 ha en 4 560 000 000 1 000 000 000 3 560 000 000
14 pluvial, les besoins en semences sont 9 600 tonnes (variétés Sahel et Nerica) -
Renforcement des équipements de stockage en zones pluviales : Il s’agira pour ce volet 1 340 000 000 1 340 000 000
d’équiper au moins chaque communauté rurale rizicole, parmi les 134, d’un magasin de
15 stockage -
TOTAL 74 132 603 000 27 917 326 000 32 094 564 500 14 120 712 500
5.7. PLANNING DE DECAISSEMENT DU FINANCEMENT A CHERCHER

Montant 2014
ZONES Composantes
(Millions FCFA) Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 TOTAL
Composante 1 11 986 2 398 3 196 3 196 3196 11 986
Composante 2 3 552 1 932 1 620 3 552
Composante 3 625 438 188 625
VFS
Composante 4 2 186 437 612 656 481 2 186
Composante 5 1 250 1 250 1 250
Total VFS 19 599 6 017 5 866 4 039 3677 19 599
Bassin Composante 7 2 085 417 556 556 556 2 085
Anambé Total BA 2 085 417 556 556 556 2 085
Composante 11 1 373 343 481 275 275 1 373
Composante 12 201 201 201
Composante 13 3 936 1 968 1 968 3 936
Pluvial
Composante 14 3 560 1 780 1 780 3 560
Composante 15 1 340 670 335 335 1 340
Total Pluvial 10 410 343 5 100 4 358 610 10 410
TOTAL GENERAL 32 094 6 772 11 522 8 953 4 843 32094

31
ANNEXES

- PLANS D’ACTIONS VALLEE DU FLEUVE SENEGAL

- PLANS D’ACTIONS BASSIN DE L’ANAMBE

- PLAN D’ACTIONS EN ZONE PLUVIALE

- NOTE POUR UN TARIF PREFERENTIEL DE L’ELECTRICITE


POUR LES PRODUCTEURS DE LA VFS

32
ANNEXE 1 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUE
VALLEE DU FLEUVE SENEGAL

33
1 Annexe 1.1 PLAN D’ACTIONS : Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués par Délégation
Actions urgentes à Résultats
Contraintes Effet Consistance des travaux Echéance
réaliser attendus
1. Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués
Station Vétusté station Difficultés Réhabilitation de la Remplacement des Station Du
d’exhaure d’exhaure d’évacuation des station d’exhaure équipements de pompage d’exhaure 1/06/2014
eaux de drainage et réfection du génie civil réhabilitée et au
drainage 1300 1/12/2014
ha de
périmètres du
bas Lampsar
amélioré
Axes Envahissement ralentissement Nettoyage des axes 320 heures de pelle X km nettoyés du 15/01 au
hydrauliques végétaux aquatiques vitesse d'écoulement amphibie 28/02/2014
et dégradation de l'eau
Chenaux Dégradation, Mauvaise Travaux de curage, de 1790 h de Pelle poclain, ; X km du 01/01 au
Dagana

ensablement et hydraulicité faucardage et de 1330 h Niveleuse ; 510 h réhabilités 15/03/2014


enherbement des renforcement de pelle chargeur et 180h 11000 ha
chenaux de pelle amphibie ; 12 irrigables
ouvrages
Casiers Dégradation des Risque d'inondation, Tavaux de réhabilitation Terrassement et génie civil 3.000 ha Du
canaux et drains; excès ou déficit en du casier des réseaux d’irrigation et exploitables 1/10/2014
eau et baisse des de drainage au
rendements, 1/06/2016
travaux de curage, de 980h de Pelle poclain, 240 17746 ha du 15/01 au
renforcement et de h de pelle chargeur et 710 exploitables 28/02/2014
sécurisation h de niveleuse
PIV et PIP Dégradation des Baisse de l’intensité Travaux de Réfection 60h de pelle poclain; 10 066 ha 01/01 à
Aménagements culturale et des (reprofilage des canaux et 1614h de niveleuse; 70 h exploitables 30/06/2014
rendements surfaçage des parcelles) de pelle chargeur

SSC 2014 HIV 2014/15


2
3

34
4 suite
Résultats
Contraintes Effet Actions urgentes à réaliser Consistance des travaux Echéance
attendus
1. Travaux de consolidation, réfection et réhabilitation/extension des périmètres irrigués (suite)
Casiers, Dégradation intensité culturale Reprofilage et rehaussement de 90h de niveleuse 380 ha Du 01/01 au
des très faible canaux ; Curage de drains ; 40 h de pelle chargeur exploitables 15/02/2014
Aménagements Création de diguette ; etc. 100 h pelle hydraulique
Podor

30h bull
PIV et PIP Dégradation Baisse de Travaux de Réfection (reprofilage 510h de niveleuse 2120 ha Du 01/01 au
des l’intensité des canaux et surfaçage des 260 h de pelle chargeur exploitables 15/02/2014
Aménagements culturale et des parcelles) 570 h Bull
rendements
Cuvettes Vétusté des Baisse de Reprofilage et Rehaussement 21500 m3 de remblais de 1444 ha Du 01/01 au
Aménagements l’intensité canaux ; Curage ; Création de canaux exploitables 15/02/2014
culturale et des Diguette ; etc. 400 m3 de remblais
rendements technique
100 h de pelle hydraulique
PIV Vétusté des intensité culturale Travaux de Réfection (reprofilage 2642 h de niveleuse 5986 ha du 01/01 au
Matam

Aménagements très faible des canaux et surfaçage des 1100 h de Pelle hydraulique exploitables 15/02/2014
parcelles) 320 h de pelle chargeur
250 h de Bull
Travaux de réhabilitation et 100.000 m3 de remblais de 1.000 ha de du 1/10/
d’extension : Remblais compacté canaux; 50.000 m3 de PIV 2014 au
Vétusté des intensité culturale
PIV de canaux et des digues de remblais de digue et exploitables 1/06/2016
Aménagements très faible
protection – Planage des parcelles – équipement pompage
Equipements de pompage
PIV Dégradation Intensité Travaux de réhabilitation et 400 000 m3 de remblais 520 ha de du 1/06/2014
Bakel

des culturales faibles d’extension Remblais compacté de compactés de canaux PIV au 30/12/2016
aménagements canaux – Planage des parcelles – 500 ha de parcelles planées exploitables
Equipements de pompage
SSC 2014 HIV 2014/15

35
Annexe 2.2 D’ACTIONS : Fourniture et installation d’équipements d’irrigation

Actions urgentes à
Contraintes Effet Indicateurs Résultats attendus Echéance
réaliser

2. Fourniture et installation d’équipements d’irrigation


85 GMP installés à Podor. 206
Hausse des
GMP installés à Matam et 5 A partir
emblavures et
GMP installés à Bakel 01/02/2014
PIV et Vétusté des Baisse intensité Fourniture et Relèvement de l’IC
PIP équipements culturale et installation de
30 GMP installés à Dagana 65
d'irrigation rendements nouvelles pompes Hausse des
GMP installés à Podor. 30 A partir
emblavures et
GMP installés à Matam et 10 01/05/2014
Relèvement de l’IC
GMP installés à Bakel
SSC 2014 HIV 2014/15

Annexe 3.3 PLAN D’ACTIONS : Renforcement du matériel et équipements agricoles

Actions urgentes à
Contraintes Effet Indicateurs Résultats attendus Echéance
réaliser
3. Renforcement du matériel et des équipements agricoles
Vétusté et Retard dans la Acquisition de Respect calendrier Février-Mars
insuffisance du mise en place des matériel de travail 100 Tracteurs dans la VFS (dagana, cultural et
parc de matériel campagnes (non du sol podor, Matam et Bakel) relèvement de l’IC
de travail du sol respect du
Casiers, Acquisition de Relèvement IC Avril
et de récolte/post- calendrier 15 moissonneuses batteuses (9
PIV, PIP
récolte cultural) et Baisse matériel de récolte Dagana, 3Podor, 2 Matam et 1
IC Bakel)
Acquisition de Relèvement IC Avril
matériel de récolte 200 batteuses ASI (90 à Dagana, 60
/post-récolte à Podor, 50 à Matam et 10 à Bakel)
SSC 2014 HIV 2014/15

36
Annexe 4.4 PLAN D’ACTIONS : Financement de la Production

Contraintes Effets Actions urgentes à réaliser Résultats attendus Echéance


60% des superficies financées par
la CNCAS
Février
Baisse des Elargissement de l’assiette de la Augmentation de la mise en
Insuffisance du
emblavures et de CNCAS valeur de 50%
crédit de
l’intensité Mise en relation des 60% des superficies financées par
campagne
culturale producteurs avec la Banque la CNCAS
Juin
Augmentation de la mise en
valeur de 90%
-Recensement des GIE endettés
-Rencontre avec la CNCAS et
Baisse des
Crédit de campagne recherche de consensus sur un
emblavures et de Moratoires appliquées pour
et programme Endettement moratoire févr-14
l’intensité l’ensemble des GIE endettés
subvention culturale -Mise en place d’un dispositif
pérenne de suivi du crédit de
campagne
Difficultés d’accès Baisse de la Renforcement Subvention des 11 400T UREE et 3800 T DAP en SSC 2014
aux intrants productivité intrants SSC
15825T UREE et 5275 T DAP en HIV
Hivernage 2014/15
Insuffisance des Baisse de la augmentation financement 4560 T de semnces certifiées sur SSC 2014
quantités de productivité CNCAS destiné à la production 760 ha en SSC
semences de smences 6330 T de semnces certifiées sur HIV
certifiées produites 1055 ha en HIV 2014/15

37
Annexe 5.5 PLAN D’ACTIONS : Appui à la commercialisation

Contraintes Effets Actions urgentes à réaliser Résultats attendus Echéance


Financement Insuffisance du Difficultés Mise en place d’un fonds de Au moins 70% de la production mai-14
Commercialisation financement de la d’écoulement de commercialisation est écoulée
commercialisation la production
Infrastructures de SSC
Stockage 50 magasins construits

Détérioration de la Construction de magasins de


Insuffisance des
qualité du paddy stockage du paddy et du riz
unités de stockage
et du riz blanc blanc
50 magasins construits HIV

Transformation Usage des


Insuffisance unités décortiqueuses
Installation de nouvelles unités Nombre rizeries et
de transformation villageoises et HIV
de transformation équipées décortiqueuses (secteur privé)
équipée mauvaise qualité
du riz blanc
Coût de Prime fixe supprimée, Taxes
production élevé exonérées
et difficultés Rencontre avec la SENELEC janv-14
d'approvisionner et recherche de consensus sur
Cherté de les comptes DAT la réduction du coût et Moratoires appliquées pour
l'électricité et entretien moratoires l’ensemble des GIE endettés

SSC 2014 HIV 2014/15

38
ANNEXE 2 : PLAN D’ACTIONS ZONE IRRIGUEE
BASSIN DE L’ANAMBE
PLAN D’ACTIONS PROGRAMME BASSIN ANAMBE
Actions urgentes
Composantes Contraintes Effet à réaliser Consistance des travaux Résultats attendus Echéance
Dégradation avancée Baisse de Tavaux de Terrassement et génie 5000 ha exploitables
1. Travaux de des périmètres l’intensité réhabilitation du civil des réseaux (3180 ha en 2014 et
SSC
réhabilitation et culturale et des périmètre 1820 ha en 2015); 22
de création de rendements km de pistes; Barrages
périmètres Dégradation des Difficultés Remise en état des Fourniture et pose fonctionnels
irrigués barrages d'approvisionnem barrages du d'équipement
HIV
ent en eau confluent et hydromécaniques,
Niandouba faucardage, génie civil..
TOTAL
Vétusté et Retard dans la Acquisition de matériel de travail du sol, de Nbre Tracteurs, nbre
2. Renforcement
insuffisance du parc mise en place des récolte/ poste récolte et de transformation MB, Nbre
du matériel
de matériel de travail campagnes (non décortiqueuse, Nbre de
agricole et
du sol, de respect du batteuse, Nbre de SSC
équipements
récolte/post-récolte calendrier faucheuse
et de transformation cultural) et
Baisse IC
TOTAL
Baisse des -Recensement des OP et producteurs endettés Moratoires appliquées
emblavures et de -Rencontre avec la CNCAS et recherche de pour l’ensemble des
Endettement l’intensité consensus sur un moratoire OP et producteurs SSC
culturale -Mise en place d’un dispositif pérenne de suivi endettés
Financement de
du crédit de campagne
la Production
100 T UREE; 80 T
SSC
Difficultés d’accès Baisse de la Renforcement Subvention des intrants et mise NPK ; 32 T Semences
aux intrants productivité en place à temps 875 T UREE; 700 T
HIV
NPK ; 280 T Semences
ANNEXE 3 : PLANNING DES ACTIVITES ET DU
FINANCEMENT ZONE PLUVIALE

41
PLAN D’ACTIONS PROGRAMME ZONE PLUVIALE
Actions urgentes Consistance des Résultats
Contraintes Effet Echéance
à réaliser travaux attendus
Réalisation 2300 ha
Travaux de création faiblesse des Création et d’études; SODAGRI
Insuffisance HIV
d’aménagements et de superficies réhabilitation Réalisation de
périmètres 25288 HA 2014/2015
réhabilitation cultivées d'aménagements travaux
d’Aménagement PROJET
Renforcement du Sous équipement Faiblesse des Acquisition de matériel de travail du 134 Tracteurs;
matériel et des superficies sol, de récolte/ poste récolte 134
HIV
équipements agricoles cultivées Moissonneuse;
2014/2015
134
Décortiqueuses
Sous équipement Faiblesse des Construction de magasins dans chaque 134 magasins
superficies CR
Renforcement des
cultivées, HIV
équipements de
Bradage et 2014/2015
stockage
perte de
qualité
Difficultés 18000 T UREE;
Baisse de la HIV
Intrants de Production d’accès aux Renforcement Subvention des intrants 6000 T NPK;
productivité 2014/2015
intrants 9600 T Semences
Mauvaises Baisse des Formation des producteurs dans le Nombre de
Renforcement des pratiques rendements et processus de structuration et sur les producteurs
HIV
capacités culturales et faiblesse des itinéraires techniques; Renforcement formés; Nombre
2014/2015
organisationnelles et quasi absence superficies du dispositif d'appui conseil d'organisation
technique des d'organisations cultivées mises en place
producteurs de producteurs Réalisation d’activités R/D Nbre HIV
démonstration 2014/2015

42
DETAILS PLANNING DE DECAISSEMENT DES PROJETS EN ZONE PLUVIALE

PLANNING DE DECAISSEMENT PADERCA


Coût FCFA Echéancier de décaissement
apport Région
Activités Etat Bailleur population Total bénéficiaire 1er trimestre 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
Aménagement vallée de
Bandjikaki 73 364 340 73 364 340 Ziguinchor X x
Kababa2 109 566 550 109 566 550 Ziguinchor X x
Karong 94 554 825 94 554 825 Ziguinchor X x
Mangoulé 9 063 200 9 063 200 Ziguinchor X x
Grdkoulaye 35 739 002 35 739 002 Ziguinchor Xx xx
Diendiem 9 972 062 9 972 062 Sédhiou Xx x
Dianki 184 040 013 184 040 013 Ziguinchor X x
Thiobon 107 558 203 107 558 203 Ziguinchor X x
Thion essylniagana 56 969 401 56 969 401 Ziguinchor X x
ThionckEssylBaroncole 89 653 967 89 653 967 Ziguinchor Xx xx
Tendouck 25 933 300 25 933 300 Ziguinchor X x
Bouteum 94 591 600 94 591 600 Ziguinchor X x
Diatok 87 406 200 87 406 200 Ziguinchor X x
Kassankil 58 196 054 58 196 054 Ziguinchor Xx xx
Kandialang 19 733 730 19 733 730 Ziguinchor Xx xx
Brikama Goudomp 4 602 000 4 602 000 Sédhiou Xx xx
Diounoung 132 907 800 132 907 800 Ziguinchor X x
Babat 93 815 900 93 815 900 Ziguinchor Xx xx
Colomba tébi 31 358 000 31 358 000 Ziguinchor X x
Djibélor 171 912 100 171 912 100 Ziguinchor X x
TOTAL 311 712 715 1 179 225 532 0 1 490 938 247

43
PLANNING DE DECAISSEMENT PAPSEN
Coüt FCFA Echéancier prévisionnel de décaissement
Région
Activités Bailleur/coop apport Total (facfa) 1er
Etat bénéficiaire 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
italie population trimestre

Travaux de réhabilitation de la 39 300


39300000 Sedhiou 19650000 19650000
vallée de SAMIRON (1230 ha) 000

Travaux d'Aménagement de la 400 860


400860000 Sedhiou 200430000 200430000
vallée de DJIMBANA (600 ha) 000

Etude d'aménagement de 4000


471 600 Sedhiou et
ha de vallées y/c contrôle des 471600000 235800000 235800000
000 Kolda
travaux

Etude de Réhabilitation de 10 58 950


58950000 Sedhiou 29475000 29475000
vallées y/c contrôle des travaux 000

Etude de la construction de 10
9 825 Sedhiou et
banques de céréales y/c contrôle 9825000 4912500 4912500
000 Kolda
des travaux

intrants agricoles (engrais et 131 000 Sedhiou et


131000000 65500000 65500000
semences) 000 Kolda
Etude de la réalisation de 100
442 125 Sedhiou et
Km de piste y/c contrôle des 442125000 221062500 221062500
000 kolda
travaux
641 900 000 0 641 900 000 0 0 65 500 000 320 950 000 255 450 000

44
PLANNING DE DECAISSEMENT PAPIL
Cout en millions Echéancier prévisionnel de décaissement en millions
Bailleur Bailleur Apport Région
Etat BAD BID population Total bénéficiaire 1er trimestre 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
Activités
Appui pour la mise en valeur Fatick,
de 7000 ha en riz dont 2000 ha Kolda,
à Fatick, 2000 ha à Kolda, 0 420 0 280 700 Kédougou et 100 500 100 0
1500 ha à Kédougou et 1500 Tambacounda
ha à Tambacounda
Aménagement de 3000 ha de Fatick,
bas fonds par la construction Kolda,
1 450 300 1800 150 3 700 740 2220 370 370
de 20 ouvrages de retenues Kédougou et
Tambacounda
160 km de pistes rurales à Fatick,
Fatick, à Kolda, à Kédougou et Kolda,
800 0 2700 0 3 500 700 2100 350 350
à Tambacounda Kédougou et
Tambacounda
Acquisition de 85 unités de
matériels agricoles composés Fatick,
de tracteurs, motoculteurs, 30 0 220 0 250 Kolda, 50 175 25 0
batteuses et décortiqueuses Kédougou et
Tambacounda
Appui à la mise en valeur de Fatick,
550 ha en maraîchage Kolda,
0 180 0 0 180 40 40 40 60
Kédougou et
Tambacounda
Total 2 280 900 4 720 430 8 330 1630 4 585 885 780

45
PLANNING DE DECAISSEMENT PASA LOU MA KAF

cout Echéancier de décaissement


Bailleur (à apport Région 1er
Activités Etat préciser) population Total bénéficiaire trimestre 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.

Aménagement de 3 sites de 260 000 000


bas-fonds (200 ha - GAFSP: (GAFSP-
Programme d'ancrage) BAD) 260 000 000 Kaffrine X

Réhabilitation de 3 bassins de 150 000 000


rétention (environ 120ha (GAFSP-
aménagés) BAD) 150 000 000 X
116 920 000
Etudes APD aménagement 14
sites de bas-fonds dans la
région de Kaffrine ( Au moins (GAFSP-
1800ha en riz) BAD) 116 920 000 Kaffrine X X

Acquisition semences de riz 5 400 000 5 400 000 Kaffrine X


Appui conseil et renforcement
des capacités 10 000 000 10 000 000 Kaffrine x X x x

46
PLANNING DE DECAISSEMENT PADAER

Coût FCFA Echéancier de décaissement


Activités apport Total Région bénéficiaire
Etat Bailleur 1er trim 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim.
population

Aménagement De 430 860 000 000 FCFA 903 000 Kolda,Tambacounda


43 000 000 X X
ha de bas fonds rizicoles (Fonds Fudiciaire 000 , Kédougou et Matam
espagnol)
160 000 000
Réhabilitation de 200 ha 168 000 Kolda,Tambacounda
(Fonds Fudiciaire 8 000 000 X X
de PIV rizicoles 000 ,Kédougou et Matam
espagnol)
Etude d’aménagement de 320 000 000 320 000 Kolda,Tambacounda
X X
1 600 ha (FIDA) 000 , Kédougou ,Matam
305 042 000 Kolda,Tambacounda
Appui aux facteurs de 505 042
200 000 000 , Kédougou et X X X
production 000
(FIDA) Matam
149 152 Kolda,Tambacounda
Appui conseil X X X
149 152 000 000 , Kédougou et Matam

47
Annexe 4 : Prévisions de production de riz paddy de 2014 a 2017

Projections d'emblavures en ha :
Année VFS BA PLUVIALE
CSC HIV T CSC HIV T HIV
2 014 40 000 50 000 90 000 400 3 500 3 900 120 000
2 015 60 000 60 000 120 000 2 000 4 000 6 000 140 000
2 016 65 000 65 000 130 000 2 500 4 500 7 000 160 000
2 017 70 154 70154 140 308 3 000 5 000 8 000 183 000

Projections de production en T paddy :


Année VFS BA PLUVIALE
CSC HIV T CSC HIV T HIV
2 014 260 000 325 000 585 000 2 400 21 000 23 400 360 000
2 015 390 000 390 000 780 000 12 000 24 000 36 000 420 000
2 016 422 500 422 500 845 000 15 000 27 000 42 000 560 000
2 017 456 001 456 001 912 002 18 000 30 000 48 000 640 500

Répartition Projections d'emblavures pluviales en ha par région :


Année 2 014 2 015 2 016 2 017
Ziguinchor 38 000 42 000 46 000 52 000
Sedhiou 34 000 38 000 42 000 46 000
Kolda 35 000 40 000 43 000 48 000
Tamba 3 000 4 000 6 000 9 000
édougou 3 000 5 000 9 000 10 000
Fatick 4 000 5 000 6 000 8 000
Kaolack 1 500 3 000 4 000 5 000
Kaffrine 1 500 3 000 4 000 5 000
TOTAL 120 000 140 000 160 000 183 000

48
ANNEXE 5 : RIZERIES DANS LA VALLEE DU FLEUVE SENEGAL

RIZERIESS RECENSEES : PROPRIETAIRE, LOCALITES ET ETAT DE FONCTIONNALITE

No ord. Nom de la rizerie Localisation contact Fonctionnalité


1 GIE Delta Linguere Ross Béthio 77 563 37 13 Fonctionnelle
2 Union et GIE de Pont Gendarme Pont Gendarme 77 400 49 92 En arrêt
3 GIE Mame Bassine (Bassine Gaye) Ross Bethio 77 645 51 40 Fonctionnelle
4 Fall et Fréres Ross Bethio 77 631 16 16 Fonctionnelle
5 GIE Thieytou Ross Bethio 77 639 67 67 Fonctionnelle
6 Ababacar Fall Ross Bethio 77 635 54 36 Fonctionnelle
7 GIE N’Dieyeme Boundoum 77 560 18 22 En arrêt
8 GIE N’Dioraye Boundoum 77 446 78 79 Fonctionnelle
9 UNION Locale Diawar 76 590 62 52 Fonctionnelle
10 Daouda Gaye Diawar 77 647 65 70 Fonctionnelle
11(1) GIE Mama Diop Kheune 77 574 92 80 Fonctionnelle
11(2) GIE Mame Medoune Sall Kheune Fonctionnelle
11(3) GIE Magueye Selle Dieye Kheune Fonctionnelle
12 M’Birane Wassoul Fonctionnelle
13 Ceebu Walo Ronkh 77 242 46 59 Fonctionnelle
14 GIE Ronkhoise Ronkh 77 340 22 87 Fonctionnelle
15 Coumba N.Thiam suarl Thiagar 77 644 39 98 Fonctionnelle
16-1 Debi-Tiguet (Colombini) Debi-Tiguet 77 636 81 46 Fonctionnelle
16-2 Debi-Tiguet (Satake) Debi-Tiguet 77 636 81 46 Fonctionnelle
17 Abdou K.Niang Rosso 77 246 12 41 Fonctionnelle
18 GIE Malal Yoro Gueye Richard Toll 77 646 18 06 Fonctionnelle
19 SV Thiago Thiago 77 559 54 35 En arrêt
20 SV Dagana Dagana 77 630 36 18 En arrêt
21 GIE Fraternité-Saint Louisiennel Bokhol 77 401 44 99 En arrêt
22 Delta 2000 Ross Béthio 77 638 72 80 Fonctionnelle
23 Delta 2000 / GUIA Podor 77 638 72 80 Fonctionnelle
24 Gaabi Maro Aéré 77 551 19 70 / 70 Fonctionnelle
102 85 11
25 GIE Paysan Aéré 77 638 46 05 Fonctionnelle
26 Union Kobilo Matam 77 563 64 97 Fonctionnelle
27 GIE Diagne et frères Colonat En arrêt
28 Oumar Gueye Thilène Fonctionnelle
29 GIE Ndawenne Ross Béthio
30 GIE Mame Medoune Sall Kheune Fonctionnelle
31 GIE Magueye Selle Dieye Kheune Fonctionnelle
32 Pellital Sarl Haéré Lao Fonctionnelle
33 GIE Barack Bourou Walo Thilène Fonctionnelle
34 N’dioungue Beresse (private) Ndiongo Fonctionnelle
35 GIE Oumar Boulel Sow Diama En arrêt
36 GIE Yaye Mareme Rosso Fonctionnelle
37 Vital Rice Mill Mbane Fonctionnelle
38 Secosen (Ibrahim Seydi) Ndiaye Fonctionnelle
39 CCBM Colonat Fonctionnelle
40 Mme Lo (Ibrahim Seydi) Boundoum Fonctionnelle
41 GIE Niax Deret Thiagar Fonctionnelle

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RIZERIES FONCTIONNELLES AUX NORMES TECHNIQUES CONFORMES POUR UNE
PRODUCTION D’UN RIZ DE QUALITE, (RIZERIE DE CATEGORIE A)

N° RIZERIE LOCALITE Capacité de Equivalent en


transformation en riz blanc en
tonnes de paddy tonnes
01 Delta 2000 Ross-Béthio 5.000 3.250
02 Delta 2000 / GUIA Podor 5.000 3.250
03 Vital Richard-Toll 20.000 13.000
04-1 Coumba Nor THiam II Thiagar 3.000 1.950
04-2 Coumba Nor THiam II Thiagar 10.000 6.500
5 Secosen (Ibrahim Seydi) Ndiaye 5.000 3.250
6 CCBM Colonat 5.000 3.250
7 Mme Lo (Ibrahim Seydi) Boundoum 5.000 3.250
8 GIE Niax Deret Thiagar 10.000 6.500
9 Fall et Fréres Ross Bethio 4.000 2.600
10 GIE Thieytou Ross Bethio 3.000 1.950
11 Ababacar Fall Ross Bethio 4.000 2.600
12 Delta Linguere Ross Béthio 6.000 3.900
13 GIE Tawfekh R.B 3.000 1.950
14 Ronkhoise Ronkh 4.000 2.600
15 Coumba N.Thiam I Thiagar 13.000 8.450
16 Debi- Tiguet Deby 2.500 1.625
16 bis Debi- Tiguet Deby 2.500 1.625
17 GIE Malal Y.Gueye R.Toll 4.000 2.600
18 Paysan(GIE) Aéré 3.000 1.950
19 Union Kobilo Matam 5.000 3.250
20 GIE GICOPA Thilène 1.000 650
21 GIE Yaye Mareme Rosso 2.000 1.300
22 GIE Paysan Aéré Lao 3.000 1.950
23 Gie Pellital Aéré Lao 3.000 1.950
24 Union de Matam Matam 4.000 2.600
25 Gie Taif Ross-Béthio 3.000 1.950
26 Sokhna Mbodji Boundoum 1.000 650
TOTAL RIZERIE 149.000 96.850

CAPACITE DE TRANSFORMATION : RECAPITULATIF

N° Catégorie de Rizeries Capacités de Quantité de riz blanc


transformation en paddy (Tonnes)
(Tonnes)
Rizeries de haute facture de
26 transformation. Très bonne Qualité. 149.000 96.850
Catégorie A
Rizeries ou décortiqueuses
04 améliorées, nécessitant beaucoup 11.000 7.150
d’amélioration sur la ligne technique.
11 Rizeries en arrêt de fonctionnement
Pour des raison techniques ou de
gestion.
41 160.000 104.000

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ANNEXE 6 : MAGASINS DANS LA VALLEE (DAGANA ET PODOR)

Département Types de Nombre Capacité de stockage Observations


magasins en (Tonnes)
Saint-Louis CSA 1 500
Total Département Saint-Louis 1 500
Dagana CSA 1 2.000 En bon Etat
Magasins 34 5.390 Certains nécessitent une
communautaires réfection.
Total Département de Dagana 52 18.010 Dont 17 magasins
espagnol pour 10.620 T
CSA 3 5.000 Podor, Thilé Boubacar,
Ndioum et Aéré
Podor Magasin 64 18.900 Certains nécessitent une
Communautaires réfection
Total Département de Podor 67 23.900

Total Région de Saint-Louis 155 42.410

Magasin Espagnol

SITES Nombre de Capité de stockage


magasins en tonnes
Boundoum (Union de Boundoum) 06 3.900
MBAGAM (Union de Mbagam) 02 1.260
KD2 (à Diawar pour les chenaux) 03 1.740
KD1 (à Kheune pour les chenaux) 03 1.860
OUVRAGE I (Union de Diama) 02 1.080
DAGANA A (Union de Dagana) 01 780

TOTAL 17 10.620

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Annexe 7: Note pour un tarif préférentiel de l’électricité pour les Producteurs de la
VFS

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L’arrivée à la tête du pays du Président Macky SALL a suscité beaucoup d’espoir et a revigoré
l’engouement des riziculteurs et tous les autres producteurs de la Vallée du Fleuve Sénégal. En
outre, avec la volonté politique affichée, les sénégalais nourrissent beaucoup d’espoir quant à la
possibilité du Sénégal d’avoir sa souveraineté alimentaire en riz dans un horizon proche.

Pour atteindre les objectifs fixés au Programme National d’Autosuffisance en Riz (PNAR),
composante essentielle du Programme d’Accélération de la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise
(PRACAS), qui a été évalué et révisé dans ses objectifs (1 600 000 T au lieu de 1 500 000 T de
paddy) et son horizon (2017), il est important de porter à la haute attention de Monsieur le
Président de la République qu’il est nécessaire d’investir davantage dans :

- l’extension des superficies rizicoles aménagées et exploitées ;

- l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de la filière riz ;

- la réduction des coûts de production.

Dans cette perspective, les services du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural sont
fortement engagés pour relever les défis qui sont à leur portée. C’est ainsi que les négociations
avec les partenaires techniques et financiers sont très avancées sur des projets et programmes
d’extension des aménagements hydro agricoles et d’équipement (60 000 ha et des équipements
avec la coopération indienne, 15 000 ha dans le cadre du Partenariat Public Privé sur financement
soumis à la BAD mettant en jeu l’Etat du Sénégal, les Producteurs et le Groupe NOVEL, etc.),
projets d’appui à la riziculture (pluviale en particulier) avec AfricaRice et la Fondation SOROS
(USA), d’équipement du monde rural (Plus de 1000 unités de matériels agricoles motorisés avec
le Programme brésilien, Programme d’équipement du monde rural du MAER, etc.), etc.

S’ajoutant aux projets en cours (3 PRD, MCA, PAPIL, PAPSEN, PADERCA, PADAER,
PASAEL, PASA-Lou-Ma-Kaf, etc.) et les interventions de plus en plus marquées du secteur privé,
leur aboutissement pourra permettre la satisfaction du premier point.

Par ailleurs, l’important travail de Recherche, d’appui - Conseil, en collaboration avec des
partenaires permet de rendre plus productive et plus compétitive l’agriculture irriguée
(augmentation des rendements, meilleure productivité du travail, qualité du riz, économie d’eau..).
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Cependant, les résultats attendus de tous ces efforts risquent d’être compromis par l’importance du
poids des coûts de production qui pèsent trop lourdement sur les producteurs de riz, notamment
ceux liés à l’électricité. Avec le mode de facturation mensuelle de la SENELEC, il est appliqué
une prime fixe, la TVA et des taxes annexes (taxes sur la période hors exploitation et redevances)
en plus des consommations réelles. Ceci renchérit considérablement le montant des factures.

Les organisations paysannes, première clientèle de la SENELEC dans le Delta et la Vallée du


Fleuve Sénégal, interpellent constamment la SAED, la SENELEC, le Ministère et la
Primature à toutes les occasions pour solliciter, auprès des autorités, un tarif préférentiel
pour l’électricité destinée à la riziculture. Il s’agit de la suppression de la prime fixe et de la
facturation de la période hors exploitation, une exonération de la TVA et des taxes annexes
sur leurs factures d’électricité.

La SENELEC justifie le maintien de la prime fixe par les investissements qu’elle réalise alors que
pour ce qui est de la Vallée du Fleuve Sénégal l’essentiel des investissements est réalisé par les
projets de la SAED. En effet, dans le cadre du développement de l’agriculture irriguée, l’Etat du
Sénégal, à travers la SAED, a réalisé d’importants investissements dans le Delta et la Vallée du
Fleuve Sénégal.

Parmi ces réalisations, on peut citer :

- l’électrification du Delta, des Basse et Moyenne Vallées du Fleuve Sénégal ;

- l’aménagement de périmètres irrigués ;

- l’installation d’équipements de pompage de ces périmètres raccordés au réseau moyenne


tension de la SENELEC.

Avec le désengagement de l’Etat, intervenu en 1989, la gestion et l’entretien des périmètres


irrigués ainsi que des équipements de pompage sont transférés aux organisations paysannes. Ceci
se traduit désormais par le paiement des factures d’électricité par les producteurs eux-mêmes.
L’analyse des factures des stations de pompage montrent combien sont élevées les différentes
taxes appliquées : elles varient entre 25 et 66 % du montant des factures. L’exonération de ces
taxes diminuerait de plus du tiers des charges de production et rendrait non seulement plus
compétitif notre riz mais pourrait entrainer la baisse même du plus du riz au consommateur.

Cette demande des riziculteurs vise à ;

 supprimer la prime fixe et les facturations à la période hors exploitation des périmètres ;

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 exonérer la TVA et les autres taxes annexes (redevances) sur l’électricité liée directement
à la riziculture ;

 adopter un tarif préférentiel agricole de 50 % moins cher, sur la base de tranches horaires
situées entre 22 h à 8 h du matin.

Ces mesures permettraient, à l’image des maraichers dont l’eau d’irrigation est fortement
subventionnée et des pêcheurs qui voient leur carburant utilisé pour la pêche subventionné, d’avoir
un prix préférentiel pour la riziculture irriguée.

L’énergie étant un des intrants agricoles qui grèvent lourdement les budgets des riziculteurs, il
s’agira là d’une mesure salutaire d’encouragement des producteurs pour l’atteinte de
l’autosuffisance alimentaire en riz au Sénégal et d’amélioration des revenus de ces riziculteurs.

Une simulation de l’impact d’un tel allègement des charges de production sur l’avenir de la filière
donne des résultats intéressants en faveur de l’application d’une mesure gouvernementale
d’établissement d’un tarif préférentiel pour la riziculture irriguée. Les retombées économiques,
sociales et politiques seraient incommensurables.

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