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Nombre de la empresa: FAHILOS S.A.

Nit de la empresa: 890900342


No. de trabajadores directos: 124
No. de trabajadores Indirectos: 37
Fecha de realización: 10 DE JUNIO 2019
Realizado por: DINA ALEJANDRA ARICAPA LOPEZ
Cargo: ANALISTA SST
Asesorado por: ANDRES GIL
Cargo: ASESOR SURA
Ciudad: LA ESTRELLA
Departamento de ubicación: ANTIOQUIA
Sector Económico: 1399
Clase de Riesgo: 3
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Portada Departamento de ubicación
Portada Sector económico
Portada Clase de Riesgo
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"

Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"

Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha com
Tabla de valores tabla de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la empre
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PH
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estandar
valor maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede qued
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
Indicación
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara
Se escribela evaluacion.
el numero NIT de la empresa a la cual se
le aplicara
Se escribe lael evaluacion.
numero de trabajadores directos que
hacen
Se parteelde
escribe la empresa
numero a la cual se
de trabajadores le aplicara
indirectos quela
hacen
Se partelade
escribe la empresa
fecha en la cuala la
secual se le aplicara
apliacara la la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera
Se la aplicación
escribe el nombre de del
la evaluación.
cargo de la persona que
lidera
Se la evaluación.
escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora
Se escribela evaluacion
el nombre del(Encargo
caso de
quelaaplique).
persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica
Se la evaluación.
escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece
En caso delacumplir
empresa (Desde 1elhasta
totalmente 5).
item evaluado se
seleciona
En caso dedenolacumplir
lista desplegable el valorse
el item evaluado que le
seleciona
de la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la
empresa, se debe seleccionar de la lista desplegable
la variable (X) y luego se deberá ir a la columna "E" y
se debe seleccionar de la lista desplegable el valor
como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que
las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los


distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las
evidencias
Es editable oy las observaciones
en ella se debe plasmarque selas
encontraron
acciones
para
queesta
En el cumplimiento
le permitiran
se debe(n) a la o no del
empresa
plasmar item,
la(s) cumplir o elde la
ademas
el persona(s)
justificacion
mantener o no del mismo en caso de no aplicar.
En esta seeldebe(n)
responsable(s) itendeenejecutar
su nivel.la(s)
plasmar la(s)actividades que dan
fecha(s) para
cumplimiento
ejecutar la(s) al item evaluado.
actividades que daran cumplimiento
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios al
item
para evaluado.
dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben
las actividades
relacionarplanteadas.
los
escritura. fundamentos o soportes que validan que las
accionesalejecutas
valores obtenidos calificar son
todos efectivas
los item.para dar
cumplimiento al item.
tal obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la
riterios de Evaluación".
anera automatica el nivel obtenido por la empresa.
escritura.
s valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su

escritura.
s valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su

escritura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
resolucion 1111 de 2017.
RESOLUCIÓN 0312
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGUR
I. PLANEA
RECURSOS (
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desa
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente
0.5% cumple
0.0%
1.1.1 Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la 0.5
Numeral persona que diseñe e
Item El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion
Criterio Modo de deresponsabilidaes
verificación y constatar la Cumple No
Totalmente
0.5% cumple
0.00%
1.1.2 Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades Solicitar el soporte que contenga la asignación de las 0.5
Numeral responsabiilidades
Item en específicas en el Sistema de Gestión SST a todos los responsabilidades en
Criterio SST.de verificación
Modo Cumple No
Totalmente
0.5% cumple
0.00%
1.1.3 Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren 0.5
Numeral para el Sistema
Item de financieros, técnicos y tecnológicos,
Criterio requeridos para la la definición y asignación Modo del de talento humano, los recursos
verificación Cumple No
Totalmente
0.5% cumple
0.00%
1.1.4 Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados 0.5
Numeral Seguridad Item
Social Integral independientemente deCriterio
su forma de vinculación o laboralmente a la fecha Modo y comparar
de verificacióncon la planilla de pago Cumple No
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad de aportes a la seguridad social de los cuatro (4) meses Totalmente
0.5% cumple
0.00%
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. anteriores a la fecha de verificación.
1.1.5 Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se tienen
Realizar el siguiente muestreo:
Numeral trabajadores que se
Item que se dediquen en forma permanente al ejercicio de identificados los trabajadores
Criterio que se dedican en forma
Modo de verificación Cumple No
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de Totalmente
0.5% cumple
0.00%
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
permanente a Decreto 2090 de 2003 o de las normas que lo que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
1.1.6 Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del trabajadores
Solicitar verificar de
los soportes el 10%.
la convocatoria, elección, 0.5
actividades de alto riesgo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
Numeral funcionamiento
Item del Comité Paritario de Seguridad
Criterioy Salud en el Trabajo - conformación del Comité Modo Paritario
de de Seguridad y Salud en
verificación Cumple No
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de
COPASST COPASST. Mayores
el Trabajoa ydoscientos
el acta de un (201) trabajadores verificar el
constitución. Totalmente
0.5% cumple
0.00%
especial Pensiones.
registro de 30 trabajadores.
1.1.7 Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar 0.5
Solicitar documentos
Constatar una lista
si es igual
quetrabajadores
de los evidencien las
el número
actividades
vinculados
de representantes pordel
de
Numeral integrantesItem
del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación
Criterio prestación de brindada Modo
servicios a losdeintegrantes
verificación
a la fechayyrevisar del
comparar COPASST. Cumple No
empleador y de los trabajadores si elconactalade
última
COPASST asigna la ley. planilla de pago Totalmente
0.5% cumple
0.00%
conformación sede aportes a
encuentra la seguridad social
vigente.
1.1.8 Conformación y suministrada
Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Solicitar por los contratistas.
el documento de conformación del Comité de 0.5
funcionamiento del de Convivencia Laboral de acuerdo con la Solicitar las actas
Convivencia Laboral de yreunión
verificar mensuales del últimoCapacitación
que esté integrado año del
de en el Sistema de Gestión de Se
Numeral Comité de Item
Convivencia normatividad vigente. Criterio Tomar: Entre
Comité
acuerdo Paritariocincuenta
a la normativa Modo yy que
y verificar unel (51)
de y doscientos
cumplimiento
se encuentra
verificación de (200)
sus
vigente. funciones. Cumple No
Laboral trabajadores verificar el 10%. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una
1.2.1 Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual Solicitar
Mayorescada
reunión ela programa
tres (3) de
doscientos uncapacitación
meses) (201) anual yde
trabajadores
y los informes laGestión
matrizelde
verificar del
2
Numeral capacitación anual
Item en promoción y prevención, que
Criterio incluye lo referente a identificación
registro de
Comité 30de peligros
de Convivencia Modo
trabajadores. ydeverificar
Laboral, que el mismo
verificación
verificando esté de
el desarrollo Cumple No
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de dirigido a los peligros ya identificados y esté acorde con la
sus funciones. Totalmente
2.0% cumple
0.00%
prevención y control, extensivo a todos los niveles de evaluación
De la muestra y control de los riesgos y/o necesidades en
1.2.2 Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la listaseleccionada
de trabajadores, verificar la afiliación al Sistema
participantes 2
la organización. Seguridad
General deySeguridad
Salud en el Trabajo.
Numeral en SST Item cuales deben estar incluidas en el programa de
Criterio independientemente deSocial.
Modo sudeforma de vinculación y/o
verificación Cumple No
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
Solicitar los documentos
En los casos excepcionales quede evidencien
trabajadores el cumplimiento
independientes del Totalmente
2.0% cumple
0.00%
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
1.2.3 Curso Virtual de programa
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza Solicitar elde
que se afilien capacitación.
certificado
a travéses de
deelaprobación
agremiaciones del curso
verificarde que 2
contratación, de manera previa al inicio de sus criterio. La referencia programa de capacitación y su
capacitación de el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) capacitación
corresponda virtual de cincuentaautorizada
a una agremiación (50) horaspor en SST
GESTIÓN definido
INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGU
el Ministerio
labores, en aspectos generales y específicos de las cumplimento.
cincuenta (50) horas en horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo. por el Ministerio
de Salud del Trabajo,
y Protección Social,expedido
conformeaalnombrelistado del
publicado Política de Seguridad y Salud
actividades o funciones a realizar que incluya entre
SST. responsable
página del
en la realizar Web Sistema
del de Gestión
Ministerio del de Seguridad y Salud
Numeral Item otros, la identificación de peligros y control de los
Criterio Para la verificación
Modo detener enTrabajo
cuenta:o del Ministerio
verificación Cumple No
en el Trabajo
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de de Salud y Protección Social. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
.
trabajo y enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.

Solicitar la lista de trabajadores, participantes


independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)


trabajadores, verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en


adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
2.1.1 Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la 1
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. contenidos en el criterio.

La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo:
representante legal y expresa el compromiso de la alta fecha de emisión, firmada por el representante legal actual,
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo que estén incluidos los requisitos normativos actuales.
y todos sus trabajadores independientemente de su
forma de vinculación y/o contratación, es revisada, Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
como mínimo una vez al año, hace parte de las conocimiento de la política en SST.
políticas de gestión de la empresa, se encuentra
difundida y accesible para todos los niveles de la
organización. Incluye como mínimo el compromiso
con:

- La identificación de los peligros, evaluación y


valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los


trabajadores mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable


en materia de riesgos laborales.

Objetivos del Sistema de Gestión de Segurida


Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.2.1 Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen 1
conformidad con la política de SST, los cuales deben con las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
Evaluación inicial del Sistema de Gestión – S
Numeral Item ser claros, medibles, cuantificables
Criterio y tener metas, evidencias del proceso Modo de de
difusión.
verificación Cumple No
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles Totalmente cumple
1.0% 0.00%
con la normatividad vigente, se encuentran
2.3.1 Evaluación Inicial del Realizar la evaluación
documentados, inicial del Sistema
son comunicados de Gestión
a los trabajadores, Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST 1
Sistema de Gestión de
sonSST, identificando
revisados las prioridades
y evaluados mínimo una para
vezestablecer
al año, mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de Plan Anual de Tra
Numeral Item el plan de trabajo
actualizados de seranual o paraylaseactualización
necesario
Criterio encuentran endel riesgos, verificaciónModo de controles, lista de asistencia a
de verificación Cumple No
existente.
documento firmado por el empleador. capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes Totalmente cumple
2.0% 0.00%
médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
2.4.1 Plan Anual de TrabajoDiseñar
Debe sery realizada
definir un por
planelanual de trabajo
responsable delpara el de
Sistema Solicitar el plan
indicadores, de otros.
entre trabajo anual. 2
cumplimiento
Gestión de SST deloSistema
contratadade Gestión de SST,con
por la empresa el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan Conservación de la docu
Numeral Item identifica los objetivos,
personal externo metas,
con licencia responsabilidades,
en
Criterio Seguridad y Salud en presentado incumplimientosModo dealverificación
plan, solicitar los planes de Cumple No
recursos,
el Trabajo.cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
2.5.1 Archivo y retención Contar
SST. con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención 2
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el Rendición de cuen
Numeral de GestiónItem
de SST soportan el Sistema de Criterio
Gestión de SST. Sistema de GestiónModo de SST.de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
2.6.1 Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros
sean legibles documentales
(entendible queobjeto),
para el lector evidencien la
fácilmente
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya rendición de cuentas
identificables anual,(para
y accesibles al interior
todos deloslaque
empresa.
Normativa
estén nacional vigente y aplicable en materia
Numeral Item a todos los niveles de laCriterio
empresa. vinculados con cadaModo documento en particular), protegidos
de verificación Cumple No
Solicitar a la empresa
contra daño y pérdida. los mecanismos de rendición de Totalmente cumple
2.0% 0.00%
cuentas que haya definido y verificar que se haga y se
2.7.1 Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la
cumplan conmatriz legal. del requisito.
los criterios
2
actualizadas del Sistema General de Riesgos Comunicación
Numeral Item Laborales aplicables a la empresa.
Criterio Verificar
La rendiciónque de
contenga:
cuentas
Mododebe incluir todos los niveles de la
de verificación Cumple No
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades Totalmente 1.0% cumple
0.00%
-sobre
Normas vigentes en
la Seguridad riesgos
y Salud enlaborales,
el Trabajo. aplicables a la
2.8.1 Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar
empresa. la existencia de mecanismos eficaces de 1
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación
- Normas técnicas interna y externa que de
de cumplimiento tiene la empresa
acuerdo con losen
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como materia
peligros de Seguridad
/ riesgos y Salud en
identificados en el
la Trabajo.
empresa.
por ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y
de salud por parte de los trabajadores o contratistas. - Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,
relacionadas con riesgos laborales.

Adquisiciones
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.9.1 Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la 1
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las identificación y evaluación de las especificaciones en SST de Contratación
Numeral adquisiciónItem
de bienes y compras y adquisición de productos y servicios.
Criterio las compras o adquisición
Modo de de verificación
productos y servicios y Cumple No
servicios constatar su cumplimiento. Totalmente cumple
2.0% 0.00%
2.10.1 Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados 2
de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de con SST para la evaluación y selección de proveedores, Gestión del camb
Numeral contratistasItem proveedores y contratistas.
Criterio cuando la empresa Modolos haya
deestablecido.
verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
2.11.1 Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 1
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se II HACER
pueda generar por cambios internos o externos. GESTIÓN DE LA SA
Condiciones de salud en
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.1.1 Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la información socio 1
Numeral sociodemográfica
Item y todos los trabajadores del último año: la descripción
Criterio demográfica acordeModo con lode requerido en el criterio y el
verificación Cumple No
Diagnóstico de las socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de
3.1.2 Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y 1
salud de los trabajadores condiciones de salud que incluya la caracterización de
Numeral del trabajoItem
y de prevención y promociónCriteriode la salud y programas de
sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de
ejecución de las actividades
Modo dede medicina del trabajo,
verificación Cumple No
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad promoción y prevención y los programas de vigilancia Totalmente
1.0% cumple
0.00%
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de epidemiológica, de conformidad con las prioridades que se
3.1.3 Perfiles de cargos tanto de origen
Informar al médicolaboral
quecomo
realiza común y los resultados Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
las evaluaciones 1
condiciones de salud y con los peligros/riesgos identificaron con base en los resultados del diagnóstico de
Numeral Item de las evaluaciones
ocupacionales médicas
los perfiles de ocupacionales.
Criterio cargos con una evaluaciones ocupacionales,
Modoyde los soportes documentales
prioritarios. las condiciones de salud losverificación
peligros/riesgos de Cumple No
descripción de las tareas y el medio en el cual se respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas Totalmente 1.0% cumple
0.00%
intervención prioritarios.
desarrollará la labor respectiva. y el medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
3.1.4 Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la 1
Numeral ocupacionales
Item normatividad y los peligros/riesgos
Criterio a los cuales se realización de las evaluaciones médicas.
Modo de verificación Cumple No
encuentre expuesto el trabajador. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición
3.1.5 Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de 1
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, de la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
Numeral clínicas Item una institución prestadora
frecuencia de exposición
de
Criterio servicios en SST o
a cada peligro, el estado de
del las historias clínicasModo esté ade cargo de una institución
verificación Cumple No
médico que practica las evaluaciones médicas prestadora de servicios en SST o del médico que practica las Totalmente 1.0% cumple
0.00%
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
ocupacionales. evaluaciones médicas ocupacionales.
3.1.6 Restricciones y sistemaslas
Cumplir derestricciones
vigilancia epidemiológica
y recomendaciones y la legislación escrito aldocumento
médico Solicitar trabajador de recomendaciones
los resultados de las evaluaciones
y restricciones 1
Numeral recomendaciones
Item vigente. realizadas porCriterio
laborales parte de la Empresa médicaslaborales
médico ocupacionales.
a trabajadores y constatar las evidencias
Modo de verificación Cumple No
médico laborales Promotora de Salud (EPS) o Administradora de de que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones Totalmente 1.0% cumple
0.00%
Comunicar
Riesgos por escrito
Laborales al trabajador
(ARL) prescritas los resultados
a los de que se requieran en materia de reubicación o readaptación.
trabajadores
3.1.7 Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros 1
las evaluaciones
para la realizaciónmédicas ocupacionales los cuales
de sus funciones.
Numeral saludable Item los trabajadores,
reposarán estilosCriterio
en su historia de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento
médica. Solicitar soporte de Modo recibidodepor del mismo.
verificación
parte de quienes califican en Cumple No
saludable, incluyendo campañas específicas Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
tendientes a la prevención y el control de la fármaco
3.1.8 Servicios de higiene realizarcon
Contar la readaptación
un suministrolaboral cuandode
permanente seagua
requiera. Invalidez,mediante
Verificar de los documentos
observación que corresponde
directa remitir
si se cumple lo al 1
dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, entre
Numeral Item potable, servicios sanitarios y mecanismos para
Criterio empleador
exigido en elpara efectos
criterio, deldeproceso
dejando
Modo soportedefílmico
verificación calificación de origen
o fotográfico al Cumple No
otros.
Entregar a
disponer quienesy califican
excretas basuras.en primera oportunidad y pérdida de capacidad laboral.
respecto. Totalmente
1.0% cumple
0.00%
y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez los
3.1.9 Manejo de Residuos Eliminar los residuos 1
documentos que son sólidos, líquidos del
responsabilidad o gaseosos
empleador que Constatar mediante observación directa, las evidencias
se producen,
conforme a lasasí como los
normas, pararesiduos peligrosos,
la calificación de y donde se dé cuenta de los procesos
de origen de eliminación
Registro, reportede e investigación de las enfermedades labo
Numeral Item forma que no se ponga Criterio
en riesgo a los trabajadores. residuos conforme al criterio.
Modo de verificación Cumple No
pérdida de la capacidad laboral.
Totalmente
2.0% cumple
0.00%
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
3.2.1 Reporte de accidentes Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar
residuoscon los trabajadores
peligrosos cuando se si requiera
se han presentado
dicha disposición. 2
Numeral de trabajo Item
y (ARL) y a la Entidad Promotora
Criterio de Salud (EPS) todos accidentes de trabajo Modoo enfermedades
de verificación laborales (en caso Cumple No
enfermedades laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cedula y Totalmente 2.0% cumple
0.00%
diagnosticadas. solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo del
3.2.2 Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los 2
reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el
Numeral incidentes,Item
accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean
Criterio
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del
incidentes, accidentes
registro de enfermedades Modo de trabajo
de y las enfermedades
verificación
laborales (FUREL) respectivo, Cumple No
trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación laborales con la participación del COPASST, y si se Totalmente
1.0% cumple
0.00%
Trabajo que corresponda los accidentes graves y verificando si el reporte a las Administradoras de Riesgos
enfermedades cuando del COPASST, determinando las causas básicas e definieron acciones para otros trabajadores potencialmente
3.2.3 Registro y análisis mortales,
Llevar así como
registro las enfermedades
estadístico diagnosticadas
de los accidentes Laborales,
de trabajo Solicitar Empresas
el registro Promotoras
estadístico de Saludde
actualizado y Dirección
lo corrido del 1
sean diagnosticadas inmediatas y la posibilidad de que se presenten expuestos.
estadístico de accidentes como
que laborales.
ocurren así como de las enfermedades laborales año Territorial
y el añose inmediatamente
hizo dentro de los dos (2)aldías
anterior de lahábiles
visita, así como
como laborales nuevos casos.
de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las siguientes
la evidencia alque
evento o recibo
contiene del diagnóstico
el análisis de la
y las conclusiones
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro
enfermedades laborales Estos reportesderivadas
conclusiones se realizandeldentro
estudio deson
los usadas
dos (2) para
días el derivadas
enfermedad. del estudio que son usadas para el mejoramiento
de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través
hábiles siguientes
mejoramiento al eventodeo Gestión
del Sistema recibo deldediagnóstico
SST del Sistema de Gestión de SST.
del equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido
de la enfermedad.
los informes de las investigaciones de accidente de trabajo
grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, Mecanismos de vigilancia de las condicione


Numeral Item Criterio Modo
verificar la participación dede
unverificación
profesional con licencia en Cumple No
Seguridad y Salud en el Trabajo en la investigación (propio o Totalmente
1.0% cumple
0.00%
3.3.1 Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo contratado),
Solicitar así como del
los resultados de Comité Paritario
la medición parade SST. del año
lo corrido 1
Numeral accidentalidad
Item una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
verificación Cumple No
del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
3.3.2 Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
otros.).
Numeral accidentalidad
Item mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación
Criterio y/o el año inmediatamente
Modo de anterior y constatar el
verificación Cumple No
del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con Totalmente1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, los peligros/riesgos identificados.
3.3.3 Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
psicosociales, entre otros).
Numeral de trabajo Item
mortales (1) vez al año y realizar Criterio
la clasificación del origen del y/o el año inmediatamenteModo de anterior y constatar el
verificación Cumple No
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
3.3.4 Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
otros).
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
verificación Cumple No
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.5 Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
entre otros). identificados.
Numeral enfermedad laboral
Item mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente
Criterio Modo de anterior y constatar el
verificación Cumple No
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades Totalmente
1.0% cumple
0.00%
químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
3.3.6 Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año 1
psicosociales, entre otros). identificados.
médica y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el GESTION DE LOS PELIGROS
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del eventoIdentificación
con de peligros, evaluación y
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de los peligros/riesgos.
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Totalmente
4.0% cumple
0.00%
4.1.1 Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la metodología. 4
Numeral identificación
Itemde peligros, de peligros y evaluaciónCriterio
y valoración de los riesgos de Modo de verificación Cumple No
evaluación y valoración origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, Totalmente
4.0% cumple
0.00%
de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre evaluación y valoración de los riesgos conforme a la
4.1.2 Identificación de peligros Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de 4
otros, con alcance sobre todos los procesos, metodología definida de acuerdo con el criterio y con la
Numeral y evaluaciónItemy valoración valoración de los riesgos con participación de los
Criterio los trabajadores en Modo
la identificación
de de peligros, evaluación y
verificación Cumple No
actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y participación de los trabajadores, seleccionando de manera
de riesgos con trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha Totalmente cumple
equipos en todos los centros de trabajo y respecto de aleatoria algunas de las actividades identificadas.
participación de todos los actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
todos los trabajadores independientemente de su
niveles de la empresa vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
forma de vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido
evento catastrófico en la empresa o cuando se Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales
a las instalaciones de la empresa la identificación de
presenten cambios en los procesos, en las o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento
Identificar con base en la valoración de los riesgos, peligros.
instalaciones, o maquinaria o equipos. este identificado, evaluado y valorado.
aquellos que son prioritarios.
Numeral Item Criterio Modo de verificación
3.0% 0.00%
4.1.3 Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o Revisar la lista de materias primas e insumos, productos 3
Numeral sustanciasItem
catalogadas trabaje con sustancias oCriterio
agentes catalogadas como intermedios o finales, Modosubproductos y desechos y verificar si
de verificación Cumple No
como carcinógenas o carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias Totalmente
4.0% cumple
0.00%
con toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.4 Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
Medidas de prevención y control para inte
y realizar acciones de prevención e intervención al sobre el Cáncer (International Agency for Research on
Numeral Item y/o biológicos. Criterio Comité Paritario de Modo Seguridad y Salud en el Trabajo
de verificación Cumple No
respecto. Cancer, IARC) y con toxicidad aguda según los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II). Totalmente
2.5% cumple
0.00%
4.2.1 Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de 2.5
Numeral control frente
Itema en el resultado de la identificación
Criterio de peligros, la Se debe verificar
prevención que
y control, losacuerdo
de
Modo riesgos asociados
con el esquema
de verificación a estasde Cumple No
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, sustancias
jerarquizacióno agentes carcinógenos
y la identificación o con
de los toxicidad
peligros, aguda
la evaluación Totalmente cumple
2.5% 0.00%
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, son priorizados y se realizan
y valoración de los riesgos realizada. acciones de prevención e
4.2.2 Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de intervención.
Solicitar los soportes documentales implementados por la 2.5
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
Numeral de prevención
Itemy control las medidas de prevención y control de los
Criterio empresa donde se verifica Modo deel cumplimiento
verificación de las Cumple No
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en
por parte de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades
Así mismo sededebe de los trabajadores
verificar la existencia frente a la aplicación
de áreas totalmente
2.5% cumple
0.00%
de jerarquización, de ser factible priorizar la el plan anual trabajo.
trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre de las medidas de el prevención y control de los
4.2.3 Procedimientos e intervención
Elaborar en la fuente yinstructivos
procedimientos, en el medio. y fichas técnicas destinadas
Solicitar lospara almacenamiento
procedimientos, de las
instructivos, materias
fichas primas e
técnicas 2.5
otros). peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos,
Numeral instructivosItem
internos de de seguridad y salud enCriterio el trabajo cuando se requiera insumos
cuando y sustancias
Verificaraplique
que efectivamentecatalogadas
y protocolos
Modo de se
dedio
SSTcomo
prioridadcarcinógenas
a las de
y el soporte
verificación y con
medidas
entregade Cumple No
de seguridad,
toxicidad aguda públicos, psicosociales, entre otros).
seguridad y salud en el y entregarlos a los trabajadores. prevención
de los mismos y control frente a los peligros/riesgos
a los trabajadores totalmente
2.5% cumple
0.00%
trabajo identificados como prioritarios.
4.2.4 Inspecciones a Realizar los
Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar visita a las instalaciones
formatos de registro de para verificar
visitas el
de inspección 2.5
Numeral instalaciones,
Itemmaquinaria visitas de inspección. Criterio cumplimiento de lasModo
elaborados. medias dede prevención y control por parte Cumple
verificación No
o equipos de los trabajadores. totalmente
2.5% cumple
0.00%
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.5 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o 2.5
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
Numeral de las instalaciones,
Item instalaciones, equipos, máquinas
Criterio y herramientas, de correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la Modo de verificación
prevención y atención de emergencias y Cumple No
equipos, máquinas y acuerdo con los informes de las visitas de inspección o herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos totalmente
2.5% cumple
0.00%
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
herramientas reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o y los informes de las visitas de inspección o reportes de
4.2.6 Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición 2.5
las fichas técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos de los elementos de protección personal a los trabajadores. GESTIÓN DE AMENA
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones Plan de prevencion, preparacion y respu
uso adecuado de uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
de los contratistas y subcontratistas.
totalmente
5.0% cumple
0.00%
Verificar que los contratistas y subcontratistas
5.1.1 Plan de prevención, Elaborar
entregan un losplan de prevención,
elementos preparación
de protección personal y que se Solicitar
Verificar el
losplan de prevención,
soportes preparación
que evidencian y respuesta
la realización de laante 5
Numeral preparación y respuesta respuesta
Item requiera a ante emergencias
sus trabajadores yque
Criterio identifique
realizan las
la reposición de emergencias
capacitación en y constatar
el uso
Modo deevidencias
los de su
elementos
de verificación dedivulgación.
protección Cumple No
ante emergencias amenazas,
los mismos evalúe y analice conforme
oportunamente, la vulnerabilidad.
al desgaste y personal. totalmente
5.0% cumple
0.00%
5.1.2 Brigada de prevención, condiciones de uso. y dotar la brigada de prevención, Verificar
Conformar, capacitar
si existen los planos de las instalaciones que
Solicitar el documento de conformación de la brigada de 5
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y III VERIFICA
instalaciones
Realizar la que identifican
capacitación para áreas
el usoyde
salidas
los de
elementos la debida señalización de la empresa.
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEG
emergencia,
de protección así como la señalización, realización de
personal.
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de
Numeral Item Criterio simulacros y análisisModo de losdemismos y validar que las
verificación Cumple No
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan totalmente 1.25% cumple
0.00%
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
6.1.1 Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST 1.25
divulgado emergencias.
Numeral del Sistema de Gestión Gestión de SST de acuerdo
Item con las condiciones de la definidos por la empresa.
Criterio Modo de verificación Cumple No
de Seguridad y Salud en empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos totalmente
1.25% cumple
0.00%
el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
6.1.2 Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Numeral Item con la participación del Comité
CriterioParitario de Seguridad Sistema de Gestión de SST, de con alcance a todas las áreas
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados Modo verificación
en el presente acto administrativo. Cumple No
y Salud en el Trabajo. de la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año. totalmente 1.25% cumple
0.00%
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
6.1.3 Revisión por la alta indicadores
Revisar como mínimos
mínimodeunaSST(1)definidos
vez al año,en por
la presente
parte de Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre
Numeral dirección. Alcance
Item de la laResolución.
alta dirección, el Sistema de Gestión de SST
Criterio alcance de la auditoría, Modo verificando
dede el cumplimiento de los
verificación Cumple No
otros aspectos, la definición la idoneidad de la persona
auditoría del Sistema de resultados y el alcance de la auditoría de aspectos señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. totalmente 1.25% cumple
0.00%
que sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad,
Gestión cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y del Decreto 1072 de 2015
6.1.4 Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de Solicitar la metodología y la presentación
el documento donde conste de informes
la revisión y verificar
anual por que
la
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos
auditoría con el la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y se haya
alta planificado
dirección con la participación
y la comunicación del COPASST.
de los resultados al IV ACTUA
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST. MEJORAMIENTO
de 2015.
responsable del Sistema de Gestión de SST
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Si
Numeral Item Criterio Modo de verificación Cumple No
totalmente
2.5% cumple
0.00%
7.1.1 Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las 2.5
Numeral correctivasItem correctivas necesarias con base en los resultados de acciones preventivas
Criterio y/o correctivas.
Modo de verificación Cumple No
la supervisión, inspecciones, medición de los totalmente
2.5% cumple
0.00%
indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
7.1.2 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
otros, y las recomendaciones del COPASST.
Numeral conforme aItemrevisión de la del Sistema de Gestión Criterio
de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora Modo de queverificación
se implementaron según lo Cumple No
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de totalmente 2.5% cumple
0.00%
peligros y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.1.3 Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora 2.5
ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
Numeral base en investigaciones
Item correctivas necesarias con base en los resultados de planteadas conforme
Criterio a losde
Modo resultados de las investigaciones
verificación Cumple No
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.
de accidentes de trabajo las investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. totalmente
2.5% cumple
0.00%
y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas,
7.1.4 Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
laborales así como de las enfermedades laborales.
producto de requerimientos o recomendaciones de en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas y de las administradoras autoridades administrativas y de las administradoras de
de riesgos laborales. riesgos laborales.
CIÓN 0312 DE 2019
A SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
PLANEAR
CURSOS (10%)
nar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Se firma el dia 18 de junio y se encarpeta encarpetar Analista sst Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
X 0 No aplica ya que no tenemos trabajadores Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN dedicadosEvidencias/Observaciones
en forma permanente a realizar Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica trabajos de alto riesgo
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0.5 Cumplimiento) Financieros)
tión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 SE INICIAN Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones ACTIVIDADES DE
Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica INDUCCION DESDE
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
EL 2 DE SEPTIEMBRE
2 Cumplimiento) Financieros)
LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
ad y Salud en el Trabajo (1 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
1 En proceso de Actualizacion y firma de Politica.
Posterior divulgacion de esta

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
estión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
ual de Trabajo (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
de la documentación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
ón de cuentas (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 rendir cuentas a la gerencia y solicitar a Cumplimiento) Financieros)
n materia de Seguridad y Salud endiferentes areas
el Trabajo. gestiones aplicables al SG-SST
(2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
unicación. (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)

uisiciones (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
tratación (2%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
n del cambio (1%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
II HACER
DE LA SALUD (20%)
e salud en el trabajo (9 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 EN PROCESO DE REALIZAR EXAMANES Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN PERIODICOS 2346 2007
Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
ades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)

ondiciones de salud de los trabajadores (6%)


CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1 Cumplimiento) Financieros)
PELIGROS Y RIESGOS (30%)
luación y valoración de los riesgos (15%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
4 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
4 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
3 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
l para intervenir los peligros/riesgos (15%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 COPASST TIENE CAPACITACION EL 26 DE Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN AGOSTO Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
DE AMENAZAS (10%)
on y respuestas ante emergencias (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
5 Cumplimiento) Financieros)
VERIFICAR
ÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
1.25 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
V ACTUAR
RAMIENTO (10%)
dos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
2.5 Cumplimiento) Financieros)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
No aplica (Actividades) (Plazo de (Administrativos y
0 Cumplimiento) Financieros)
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones
Soportes y actividades
en carpeta SST
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las
acciones y actividades
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ESTÁNDARES MÍNIMOS
TABLA DE VALORES Y CAL

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos humanos y de


otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR

GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE


LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Objetivos del Sistema de Gestión de la


Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Conservación de la documentación (2%)


Rendición de cuentas (1%)

Normatividad nacional vigente y aplicable en


materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)


N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)


Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de


salud de los trabajadores (6%)
II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

Identificación de peligros, evaluación y


valoración de riesgos (15%)
(30%)

Medidas de prevención y control para intervenir


los peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE

Plan de prevención, preparación y respuesta


ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR

SG-SST (5%)

Gestión y resultados del SG-SST (5%)


MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR

(10%)

Acciones preventivas y correctivas con base en


los resultados del SG-SST (10%)

TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE


EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5


1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5
SST
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 4
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2

1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,


2
actividades de Promoción y Prevención PyP
6

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2
virtual de 50 horas

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada
1
y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
1
SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15

2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en


1
el Trabajo
2.9.1 SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Identificación,
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de


1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1


3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
9

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1

4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 15


4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 2.5

4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 2.5

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5


15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
2.5
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5

10

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25

7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5


7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 10
2.5
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL

TOTALES 100
la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
alificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST


EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE NO
NO APLICA
TOTALMENTE CUMPLE

0.5 0 0

0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0 3.5
0 0 X
0.5 0 0
0.5 0 0
0.5 0 0
2 0 0

2 0 0
6

2 0 0

1 0 0

1 0 0
1 0 0

2 0 0

2 0 0
0 0 0
14

2 0 0

1 0 0
1 0 0
2 0 0

1 0 0

1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0 9
1 0 0
1 0 0
1 0 0
9

1 0 0

2 0 0
5
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
6
1 0 0

1 0 0

4 0 0

4 0 0 11
3 0 0
0 0 0
2.5 0 0

2.5 0 0

2.5 0 0
15
2.5 0 0

2.5 0 0
2.5 0 0

5 0 0

10

5 0 0

1.25 0 0

0 0 0
1.25
0 0 0

0 0 0

2.5 0 0

0 0 0
5
2.5 0 0

0 0 0

85.75 0 0 85.75

a cero (0)

2000 (Código Penal Colombiano)

N DEL SG-SST
ACEPTABLE
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 23.5
70
II. HACER 60 56
III. VERIFICAR 5 601.25
60 56
IV. ACTUAR 10 5
50

40

30 25 23.5
20
10
10 5 5
1.25
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido
ANTERIOR
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 10 9.5
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL30TRABAJO 15 30 14
26
GESTIÓN DE LA SALUD 2020
20 20
20
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 15 14 30 2610
109.5 10 10
GESTION DE AMENAZAS 10 10 10 5 5
1.25
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 0 5 1.25
MEJORAMIENTO 10 5

ST
O

O
S

AS
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SG
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L
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G

Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E

10
5 5
1.25
ST

O
NT
-S

IE
SG

M
RA
L
DE

O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Lo
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y


MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE


INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
s y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos,
ligan o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan


de Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de
realizada la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan


de Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del


Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las
mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

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