Vous êtes sur la page 1sur 1

Bordereau d'Envoi

Emetteur : …DEPARTEMENT APPROVISIONNEMENT ……….

Destinataire : …DEPARTEMENT COMPTABILITE……….


N°:04
DATE D'ENVOI : 13/02/2017

FOURNISSEUR N° D,PAIEMENT Mode de paiement MONTANT TTC


SARL COMPROSID PI-00007 CHEQUE 7,192,062.42

VISA APPRO VISA COMPTABILITE

Vous aimerez peut-être aussi