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KABILA MARINA Période du 01/01/17

Grand-livre des comptes au 31/12/17


Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:45 Page : 1

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

11110000 CAPITAL
010117 1000 1 A.N. au 010117 4 000 000,00 -4 000 000,00
Total compte 11110000 du 010117 au 311217 4 000 000,00 -4 000 000,00
11400000 RESERVE LEGALE
010117 1000 1 A.N. au 010117 75 723,66 -75 723,66
300617 9000 RESERVE LEGALE 2016 2 127,58 -77 851,24
Total compte 11400000 du 010117 au 311217 77 851,24 -77 851,24
11610000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR
010117 1000 1 A.N. au 010117 851 579,35 -851 579,35
300617 9000 REPORT A NOUVEAU 40 424,01 -892 003,36
2016
Total compte 11610000 du 010117 au 311217 892 003,36 -892 003,36
11810000 RÉSULTATS NETS INSTANCE AFFECTA
010117 9000 REPORT A NOUVEAU 42 551,59 -42 551,59
300617 9000 VIRT P/SOLDE 42 551,59
Total compte 11810000 du 010117 au 311217 42 551,59 42 551,59
Total compte 11 du 010117 au 311217 42 551,59 5 012 406,19 -4 969 854,60

14870000 D?P?TS ET CAUTIONNEMENTS RE?US


010117 1000 1 A.N. au 010117 10 000,00 -10 000,00
311217 9000 VIRT P/SOLDE 14870000 10 000,00
Total compte 14870000 du 010117 au 311217 10 000,00 10 000,00
Total compte 14 du 010117 au 311217 10 000,00 10 000,00

21280000 AUTRES CHARGES A REPARTIR


010117 1000 1 A.N. au 010117 213 672,90 213 672,90
300617 9000 CESSION MASTER 58 080,40 155 592,50
311017 5143 VIRT SOGELEAISE 66 666,67 222 259,17
Total compte 21280000 du 010117 au 311217 280 339,57 58 080,40 222 259,17
21281000 CHARGE A REPAR DRAGAGE ET TAX PORT
300417 6000 F/OSS 3155/17 175 000,00 175 000,00
310517 6000 F/OSS 3155/17/05/049 396 640,00 571 640,00
300617 6000 F/OSS 3155/17/06 054 686 080,00 1 257 720,00
300617 6000 F/OSS 3155/17.06.060 597 280,00 1 855 000,00
310717 6000 F/MEGA MDIQ TRAV 350 016,00 2 205 016,00
08/2017
301117 6000 TAXE MUNICIPALE 119 184,00 2 324 200,00
S/SABLE
301117 6000 TAXE SPECIALE 496 600,00 2 820 800,00
S/SABLE
Total compte 21281000 du 010117 au 311217 2 820 800,00 2 820 800,00
Total compte 21 du 010117 au 311217 3 101 139,57 58 080,40 3 043 059,17

23270000 AGENCEMENT AMENAGEMENT DES CONS


010117 1000 1 A.N. au 010117 148 291,02 148 291,02
Total compte 23270000 du 010117 au 311217 148 291,02 148 291,02
23310000 INSATTATIONS TECHNIQUES
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 337 103,38 1 337 103,38
Total compte 23310000 du 010117 au 311217 1 337 103,38 1 337 103,38
23321000 MATERIEL
010117 1000 1 A.N. au 010117 2 653 630,00 2 653 630,00
Total compte 23321000 du 010117 au 311217 2 653 630,00 2 653 630,00
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT
010117 1000 1 A.N. au 010117 404 296,33 404 296,33

A reporter 7 697 011,89 5 080 486,59 2 616 525,30


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débit crédit progressif

23400000 MATERIEL DE TRANSPORT Report 7 697 011,89 5 080 486,59 2 616 525,30

Total compte 23400000 du 010117 au 311217 404 296,33 404 296,33


23510000 MOB.MAT.BUREAU
010117 1000 1 A.N. au 010117 221 108,72 221 108,72
Total compte 23510000 du 010117 au 311217 221 108,72 221 108,72
23520000 MAT?RIEL DE BUREAU
010117 1000 1 A.N. au 010117 321 954,40 321 954,40
Total compte 23520000 du 010117 au 311217 321 954,40 321 954,40
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE
010117 1000 1 A.N. au 010117 452 250,92 452 250,92
Total compte 23550000 du 010117 au 311217 452 250,92 452 250,92
Total compte 23 du 010117 au 311217 5 538 634,77 5 538 634,77

24864000 CAUTIONNEMENTS
010117 1000 1 A.N. au 010117 135 601,26 135 601,26
Total compte 24864000 du 010117 au 311217 135 601,26 135 601,26
Total compte 24 du 010117 au 311217 135 601,26 135 601,26

25100000 TITRES DE PARTICIPATION


010117 1000 1 A.N. au 010117 500,00 500,00
Total compte 25100000 du 010117 au 311217 500,00 500,00
Total compte 25 du 010117 au 311217 500,00 500,00

28128000 AMORT DES AUTRES CHARGES ? R?PA


010117 1000 1 A.N. au 010117 76 830,41 -76 830,41
300617 9000 CESSION MASTER 58 080,40 -18 750,01
311217 9000 DEA CHARGES A 31 118,51 -49 868,52
REPARTIR
Total compte 28128000 du 010117 au 311217 58 080,40 107 948,92 -49 868,52
28128100 AMORTIS.DRAGAGE ET TAXES PORT
311217 9000 DEA DRAGAGE ET 237 375,07 -237 375,07
TAXES PORT
Total compte 28128100 du 010117 au 311217 237 375,07 -237 375,07
28327000 AMORT INST.AGCT AMENAG CONST.
010117 1000 1 A.N. au 010117 148 291,02 -148 291,02
Total compte 28327000 du 010117 au 311217 148 291,02 -148 291,02
28330000 AMORT DES INST TECH MAT OUTIL
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 314 029,91 -1 314 029,91
311217 9000 DEA INSTAL.TECH 8 103,67 -1 322 133,58
Total compte 28330000 du 010117 au 311217 1 322 133,58 -1 322 133,58
28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU
010117 1000 1 A.N. au 010117 2 513 773,09 -2 513 773,09
311217 9000 DEA MAT ET OUTILLAGE 22 581,84 -2 536 354,93
Total compte 28332000 du 010117 au 311217 2 536 354,93 -2 536 354,93
28340000 AMORT DU MATERIEL DE TRANSPORT
010117 1000 1 A.N. au 010117 404 296,33 -404 296,33
Total compte 28340000 du 010117 au 311217 404 296,33 -404 296,33
28351000 AMORT DU MOBILIER DE BUREAU
010117 1000 1 A.N. au 010117 221 108,72 -221 108,72
Total compte 28351000 du 010117 au 311217 221 108,72 -221 108,72
28352000 AMORT DU MATERIEL LABORATOIRE
010117 1000 1 A.N. au 010117 321 954,40 -321 954,40

A reporter 8 886 507,59 10 379 949,56 -1 493 441,97


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débit crédit progressif

28352000 AMORT DU MATERIEL LABORATOIRE Report 8 886 507,59 10 379 949,56 -1 493 441,97

Total compte 28352000 du 010117 au 311217 321 954,40 -321 954,40


28355000 AMORT DU MATERIEL INFORMATIQUE
010117 1000 1 A.N. au 010117 405 284,67 -405 284,67
311217 9000 DEA MAT ET OUTILLAGE 15 429,18 -420 713,85
Total compte 28355000 du 010117 au 311217 420 713,85 -420 713,85
Total compte 28 du 010117 au 311217 58 080,40 5 720 176,82 -5 662 096,42

31510000 PRODUITS FINIS GROUPE A


010117 9000 STOCK INITIAL 23 475 720,30 -23 475 720,30
010117 1000 1 A.N. au 010117 23 475 720,30
311217 9000 stock final 2017 23 475 720,30 23 475 720,30
Total compte 31510000 du 010117 au 311217 46 951 440,60 23 475 720,30 23 475 720,30
Total compte 31 du 010117 au 311217 46 951 440,60 23 475 720,30 23 475 720,30

34110000 FRS AVANCE & ACOMPTE


010117 1000 1 A.N. au 010117 35 417,60 35 417,60
310117 5142 CHQ 3447811 MIDDLE 6 908,00 42 325,60
AND FOR EST TOUR
310117 5142 CHQ 3447812 25 000,00 67 325,60
ELAMRANI JOUTEY
300417 5151 13 CHQ 0493432 MAITRE 20 000,00 87 325,60
EL HADRI
300417 5151 21 CHQ 0493433 LEBBADY 20 000,00 107 325,60
RACHID
Total compte 34110000 du 010117 au 311217 107 325,60 107 325,60
34111008 ALAMI FELLAKI DRIS AVOCAT
010117 1000 1 A.N. au 010117 5 580,00 5 580,00
301117 9000 CHQ K.SA 7377731 6 500,00 12 080,00
151217 5161 1469 HADDAD MED AVOCAT 2 050,00 14 130,00
FELLAQUI
Total compte 34111008 du 010117 au 311217 14 130,00 14 130,00
34111014 AFRIQUIA
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 991,54 1 991,54
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44111014 1 000,00 2 991,54
Total compte 34111014 du 010117 au 311217 2 991,54 2 991,54
34111015 CHBAK ABDELLAH
310117 9000 AVCE CHBAK 10 000,00 10 000,00
ABDELLAH P/C KABILA
MARI
310117 9000 AVCE CHBAK 10 000,00 20 000,00
ABDELLAH P/C KABILA
MARI
Total compte 34111015 du 010117 au 311217 20 000,00 20 000,00
34111284 VIPPER SEGURIDAD
010117 1000 1 A.N. au 010117 20 000,00 20 000,00
300417 5141 CHQ 1780341 VIPPER 30 000,00 50 000,00
SEGURIDAD
Total compte 34111284 du 010117 au 311217 50 000,00 50 000,00
Total compte 341 du 010117 au 311217 194 447,14 194 447,14

34211008 DAR SHAYANE


010117 1000 1 RAN 184 229,88 184 229,88
Total compte 34211008 du 010117 au 311217 184 229,88 184 229,88

A reporter 56 216 625,21 34 276 383,71 21 940 241,50


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 56 216 625,21 34 276 383,71 21 940 241,50

34211265 TORNISONI
300417 7000 F/170000085 TORNISONI 13 363,00 13 363,00
300417 7000 F/170000086 5 513,90 18 876,90
TORNISONI
300417 7000 F/170000087 13 670,00 32 546,90
TORNISONI
300417 7000 F/170000088 13 943,00 46 489,90
TORNISONI
300417 7000 F/170000089 12 499,28 58 989,18
TORNISONI
300417 9000 VIRT P/SOLDE 34211265 58 989,18
Total compte 34211265 du 010117 au 311217 58 989,18 58 989,18
34271000 CLIENTS FACTURES À ÉTABLIR
311217 9000 F/A ETABLIR TRAV VIIA 750 000,00 750 000,00
Total compte 34271000 du 010117 au 311217 750 000,00 750 000,00
Total compte 342 du 010117 au 311217 993 219,06 58 989,18 934 229,88

34530000 ACOMPTES SUR IMPOTS S/ LES R?SU


010117 1000 1 A.N. au 010117 2 136,00 2 136,00
Total compte 34530000 du 010117 au 311217 2 136,00 2 136,00
34530016 ACCTE IS 2016
010117 9000 VIRT P/SOLDE 44530000 57 682,00 -57 682,00
010117 1000 1 A.N. au 010117 63 164,00 5 482,00
310317 9000 VIRT P/SOLDE 34530016 5 482,00
Total compte 34530016 du 010117 au 311217 63 164,00 63 164,00
34530017 ACC S/IS 2017
310317 9000 VIRT P/SOLDE 34530016 5 482,00 5 482,00
300417 5143 REGUL 1S 2016 8 938,00 14 420,00
310717 5143 PRELEV IS 2° ACC 2017 14 420,00 28 840,00
311017 5143 PRELEV IS 3° ACC 2017 14 420,00 43 260,00
311217 5143 PRELEV IS 4° ACC 2017 14 420,00 57 680,00
Total compte 34530017 du 010117 au 311217 57 680,00 57 680,00
34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES
010117 1000 1 A.N. au 010117 922 675,98 922 675,98
120117 5161 15 TVA S/ ACHAT CIMENT 91,66 922 767,64
BRIQ.HISSA
140117 5161 24 TVA S/ACHAT FOURN. 125,92 922 893,56
BUR AZGUET
240117 5161 8 TVA S/ACHAT MAT 16,19 922 909,75
NETTOYAGE MARJANE
240117 5161 20 TVA ACHAT HUILE 56,83 922 966,58
MOTEUR
FOURGONETTE
310117 5143 TVA S/FRAIS 0,53 922 967,11
310117 5143 TVA S/FRAIS 2,00 922 969,11
310117 5143 TVA S/FRAIS 1,50 922 970,61
310117 5143 TVA S/FRAIS 0,50 922 971,11
310117 5143 TVA S/FRAIS 1,00 922 972,11
310117 5143 TVA S/FRAIS 1,00 922 973,11
310117 5141 TVA S/FRAIS 2,00 922 975,11
310117 5141 TVA S/FRAIS 12,25 922 987,36
310117 6000 TVA F/SECTION 1 88/17 1 800,00 924 787,36
310117 6000 TVA F/STE S4Z 12145/17 566,66 925 354,02

A reporter 58 073 948,41 34 398 536,89 23 675 411,52


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 073 948,41 34 398 536,89 23 675 411,52

310117 6000 TVA F/STE S4Z 12145/17 766,67 926 120,69


310117 6000 TVA F/SUPER 4 945,83 931 066,52
COMPTOIR 42/2017
310117 6000 TVA F/SUPER 305,33 931 371,85
COMPTOIR 43/2017
310117 6000 TVA F/SUPER 214,58 931 586,43
COMPTOIR 44/2017
310117 6000 TVA F/STE 1 395,96 932 982,39
BENKHARCHA 178/2017
310117 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 933 854,20
20200005836
310117 6000 TVA S/F/AMENDIS 608,74 934 462,94
1055410361
310117 6000 TVA F/AMENDIS 8,04 934 470,98
1055410461
310117 6000 TVA S/F/AMENDIS 22,48 934 493,46
01/2017
310117 6000 TVA F/AMENDIS 01/2017 11,07 934 504,53
ADM
310117 6000 TVA F/IAM 1967116 37,62 934 542,15
01/2017
310117 6000 TVA F/IAM 1850435 52,82 934 594,97
01/2017
310117 6000 TVA F/IAM 1967117 24,99 934 619,96
01/2017
310117 6000 TVA F/IAM 1248308 110,02 934 729,98
01/2017
310117 6000 TVA F/IAM 1248323 21,25 934 751,23
01/2017
310117 6000 TVA F/IAM 1967131 33,17 934 784,40
01/2017 INT
310117 6000 TVA F/IAM 1248322 24,83 934 809,23
01/2017 INT
310117 6000 TVA S/F/ANP 166 322 560,00 1 257 369,23
310117 9000 TVA S/CHARGES 17 492,33 1 239 876,90
01/2017
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 300,00 1 240 176,90
02/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 160,00 1 240 336,90
03/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 800,00 1 241 136,90
04/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 800,00 1 241 936,90
05/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 1 000,00 1 242 936,90
06/17
310117 6000 TVA S/ F/MAFTOUHI 200,00 1 243 136,90
TOPO 07/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 800,00 1 243 936,90
09/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 1 000,00 1 244 936,90
11/17
310117 6000 TVA F/MAFTOUHI TOPO 600,00 1 245 536,90
12/17
310117 9000 TVA WAFA SALAF 1 186,04 1 246 722,94
01/2017
020217 5161 59 TVA S/ACHAT PROD 23,30 1 246 746,24
ENTRT MARJANE
030217 5161 62 TVA S/ACHAT PROD 14,13 1 246 760,37
ENTRT ACIMA

A reporter 58 412 847,09 34 416 029,22 23 996 817,87


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 412 847,09 34 416 029,22 23 996 817,87

070217 5161 66 TVA S/ACHAT PROD 4,49 1 246 764,86


NETTOYAGE MARJANE
100217 5161 71 TVA S/ACHAT FOURN 251,67 1 247 016,53
BUR HARD NORD
150217 5161 75 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,50 1 247 023,03
P/CTM
160217 5161 80 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,67 1 247 029,70
P/CTM
160217 5161 82 TVA FRAIS ENVOIE 6,50 1 247 036,20
P/CTM
160217 5161 84 TVA ACHAT MAT 150,00 1 247 186,20
INFORM.HARD NORD
200217 5161 86 TVA ACHAT MAT 12,80 1 247 199,00
NETTOYAGE PORT
200217 5161 89 TVA ACHAT MAT 44,51 1 247 243,51
NETTOYAGE MARJANE
200217 5161 94 TVA S/FRAIS ENVOIE 7,67 1 247 251,18
P/AMANA
280217 5143 TVA S/FRAIS 0,50 1 247 251,68
280217 5141 TVA S/FRAIS 13,75 1 247 265,43
280217 6000 TVA S/f/ste conihad 1573 531,67 1 247 797,10
280217 6000 TVA F/SUPER 1 859,50 1 249 656,60
COMPTOIR 93/2017
280217 6000 TVA S/F/SOGELEASE 871,81 1 250 528,41
280217 6000 TVA F/AMENDIS 754,29 1 251 282,70
1055884889
280217 6000 TVA F/AMENDIS 21,74 1 251 304,44
10556791974
280217 6000 TVA F/SECTION 1 134/17 1 800,00 1 253 104,44
280217 6000 TVA F/IAM 1975457 34,61 1 253 139,05
280217 6000 TVA F/IAM 1859595 50,37 1 253 189,42
280217 6000 TVA F/IAM 1975458 32,20 1 253 221,62
280217 6000 TVA F/IAM 1581880 113,72 1 253 335,34
280217 6000 TVA F/IAM 1581895 23,68 1 253 359,02
280217 6000 TVA F/IAM 1975460 INT 33,17 1 253 392,19
280217 6000 TVA F/IAM 1581894 INT 24,83 1 253 417,02
280217 9000 TVA S/CHARGES 7 973,71 1 245 443,31
02/2017
280217 6000 TVA F/AMENDIS ELEC 24,07 1 245 467,38
02/2017 SEQ
280217 6000 TVA F/AMENDIS ELEC 12,44 1 245 479,82
02/2017 ADM
280217 6000 TVA F/CASA THERME 833,33 1 246 313,15
FA170450
280217 9000 TVA WAFA SALAF 1 186,04 1 247 499,19
02/2017
060317 5161 125 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,50 1 247 505,69
P/CTM
060317 5161 127 TVA F/SCES 63,33 1 247 569,02
INFORMATIQUES
100317 5161 134 TVA S/ACHAT RESINE 246,67 1 247 815,69
PORT
100317 5161 136 TVA TFRAIS ENVOIE 6,50 1 247 822,19
P/CTM
150317 5161 155 TVA FRAIS PLAQUES 30,00 1 247 852,19
VOITURE 4176 A 44
150317 5161 157 TVA FRAIS ENVOIE 6,50 1 247 858,69
P/CTM

A reporter 58 421 919,12 34 424 002,93 23 997 916,19


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 421 919,12 34 424 002,93 23 997 916,19

150317 5161 159 TVA S/ACHA FOURN 163,33 1 248 022,02


BUR HARD NORD
210317 5161 143 TVA S/FRAIS DE 3,82 1 248 025,84
GESTION
210317 5161 149 TVA F.G. VIGNETTE 2017 3,82 1 248 029,66
VOLSWAGEN
210317 5161 167 TVA S/ACHAT 141,50 1 248 171,16
CONSOMMABLE CAFE
210317 5161 173 TVA S/ACHAT FOURN 60,00 1 248 231,16
BUR HARD NORD
310317 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 248 236,16
310317 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 248 237,16
310317 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 248 238,16
310317 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 248 239,66
310317 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 248 244,66
310317 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 248 246,16
310317 5143 TVA /FRAIS 0,50 1 248 246,66
310317 5143 TVA S/AGIOS 1° TTE 7,50 1 248 254,16
2017
310317 5143 TVA S/INT DEBITEUR 1° 1,56 1 248 255,72
TTE 2017
310317 5141 TVA S/FRAIS 11,09 1 248 266,81
310317 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 249 138,62
20200021385
310317 9000 TVA S/CHARGES 7 948,48 1 241 190,14
03/2017
310317 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 11,07 1 241 201,21
03/2017
310317 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 22,69 1 241 223,90
03/2017
310317 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 747,02 1 241 970,92
03/2017
310317 6000 TVA F/AMENDIS 03/2017 56,10 1 242 027,02
310317 6000 TVA F/IAM 2000834 42,93 1 242 069,95
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 1884388 61,04 1 242 130,99
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 2000835 25,82 1 242 156,81
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 1606756 124,37 1 242 281,18
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 1606767 28,14 1 242 309,32
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 200837 33,17 1 242 342,49
04/2017
310317 6000 TVA F/IAM 1606765 24,83 1 242 367,32
04/2017 INT
310317 6000 TVA F/SUPER 1 250,00 1 243 617,32
COMPTOIR 180/2017
310317 6000 TVA F/SECTION 1 254/17 1 800,00 1 245 417,32
310317 6000 TVAF/FIABILI TOURGE 2 880,00 1 248 297,32
FRAISAGE 028/17
310317 6000 TVA F/TORNISONI 494,40 1 248 791,72
17/FA004
310317 6000 TVA F/TORNISONI 1 222,54 1 250 014,26
17/FA005
310317 6000 TVA F/TORNISONI 760,63 1 250 774,89
17/FA006
310317 6000 TVA F/TORNISONI 1 901,58 1 252 676,47

A reporter 58 432 783,80 34 431 951,41 24 000 832,39


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:46 Page : 8

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 432 783,80 34 431 951,41 24 000 832,39

17/FA007
310317 6000 TVA F/TORNISONI 380,32 1 253 056,79
17/FA008
310317 9000 TVA S/WAFASALAF 1 186,04 1 254 242,83
03/2017
180417 5161 220 TVA S/ACHAT FOURN 170,00 1 254 412,83
BUR HARD NORD
250417 5161 228 TVA S/ACHAT CIMENT 175,00 1 254 587,83
COLLE SANILUX
260417 5161 231 TVA S/F/SCE 41,67 1 254 629,50
INFORMATIQUE
260417 5161 233 TVA S/ACHAT FOURN 201,67 1 254 831,17
BUR HARD NORD
300417 5143 TVA S/frais 5,00 1 254 836,17
300417 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 254 841,17
300417 5143 TVA S/FRAIS 3,00 1 254 844,17
300417 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 254 849,17
300417 5143 TVA S/FRAIS 3,00 1 254 852,17
300417 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 254 854,17
300417 5141 TVA S/AGIOS 1° TTE 7,50 1 254 861,67
2017
300417 5141 TVA FRAIS 21,25 1 254 882,92
300417 6000 TVA F/42/17 1 000,00 1 255 882,92
ELMAFTOUHI TOPO
300417 6000 TVA F/43/17 500,00 1 256 382,92
ELMAFTOUHI TOPO
300417 6000 TVA S/F/SANILUX 2 546,66 1 258 929,58
FA4087
300417 6000 TVA F/OSS 3155/17 35 000,00 1 293 929,58
300417 6000 TVA F/TORNISONI 266,22 1 294 195,80
17/FA009
300417 6000 TVA F/TORNISONI 788,50 1 294 984,30
17/FA010
300417 6000 TVA F/TORNISONI 2 700,24 1 297 684,54
17/FA011
300417 6000 TVA F/TORNISONI 1 635,36 1 299 319,90
17/FA012
300417 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 300 191,71
20200030064
300417 6000 TVAF/AMENDIS 11,07 1 300 202,78
1059604959 ELECT
04/17
300417 6000 TVA F/AMENDIS 21,33 1 300 224,11
105965089 ELECT 04/17
300417 6000 TVA F/AMENDIS 77,83 1 300 301,94
105954398 ELECT 04/17
300417 6000 TVA F/SCTIION 1 345/17 2 400,00 1 302 701,94
300417 6000 TVA F/AMENDIS 726,16 1 303 428,10
105956480 ELECT 04/17
300417 6000 TVA F/SUPER 850,00 1 304 278,10
COMPTOIR 233/2017
300417 6000 TVA F/SUPER 1 850,00 1 306 128,10
COMPTOIR 234/2017
300417 6000 TVA F/IAM 1806059 39,80 1 306 167,90
300417 6000 TVA F/IAM 1877872 64,12 1 306 232,02
04/2017
300417 6000 TVA F/IAM 1806060 24,69 1 306 256,71
04/2017
300417 6000 TVA F/IAM 1603329 133,53 1 306 390,24

A reporter 58 488 265,62 34 431 951,41 24 056 314,21


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:46 Page : 9

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 488 265,62 34 431 951,41 24 056 314,21

04/2017
300417 6000 TVA F/IAM 16033504 29,60 1 306 419,84
04/2017
300417 6000 TVA F/IAM 1860707 33,17 1 306 453,01
04/2017 INT
300417 6000 TVA F/IAM 1603343 24,83 1 306 477,84
04/2017 INT
300417 9000 TVA S/CHARGES 30 958,55 1 275 519,29
04/2017
300417 5142 TVA AGIOS 1° TTE 2017 7,50 1 275 526,79
300417 9000 TVA S/WAFASALAF 1 186,04 1 276 712,83
04/2017
300417 5151 9 TVA S/AGIOS 1° TTE 7,50 1 276 720,33
2017
300417 5151 14 TVA S/FRAIS 11,00 1 276 731,33
300417 5151 20 TVA S/FRAIS 34,59 1 276 765,92
300417 5161 241 TVA ACHAT FOURN BUR 14,67 1 276 780,59
AZGUET
020517 5161 263 TVA ACHAT MATERIEL 504,00 1 277 284,59
BUR IMPRIMENTE
120517 5161 285 TVA ACHAT F.BUR HARD 307,18 1 277 591,77
NORD
160517 5161 294 TVA F/REPAR GRUE 57,50 1 277 649,27
DIMANORD
170517 5161 316 TVA S/F/BARID 7,67 1 277 656,94
ALMAGHRIB
180517 5161 303 TVA S/ACHAT F.BUR 7,20 1 277 664,14
AZGUET
190517 5161 305 TVA FRAIS ENVOIE DOC 7,67 1 277 671,81
P/AMANA
250517 5161 314 TVA S/ACHAT PROD 27,47 1 277 699,28
ENTRET
260517 5161 322 TVA FRAIS ENVOIE 15,39 1 277 714,67
P/CTM
290517 5161 277 TVA ACHAT CIMENT 175,00 1 277 889,67
COLLE SANILUX
300517 5161 327 TVA S/ACHAT F.BUR 99,44 1 277 989,11
AZGUET
310517 5141 TVA S/FRAIS 56,25 1 278 045,36
310517 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 278 050,36
310517 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 278 055,36
310517 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 278 056,36
310517 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 278 057,36
310517 6000 TVA F/OSS 79 328,00 1 357 385,36
3155/17/05/049
310517 6000 TVA F/ELBRILLO 2017 0 3 061,00 1 360 446,36
209
310517 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 361 318,17
20200038301
310517 6000 TVA F/RABAT 1 633,33 1 362 951,50
PNEUMATIC 72271
310517 6000 TVA F/HAI CONSYTUC 2 500,00 1 365 451,50
01/2017
310517 6000 TVA S/ F/MEGA TRAV 800,00 1 366 251,50
310517 6000 TVA F/MEGA TRAV 1 000,00 1 367 251,50
310517 6000 TVA F/ELMAFTOUHI 400,00 1 367 651,50
TOP 46/17
310517 6000 F/TVA AMENDIS 115,86 1 367 767,36
1060893007 EAU 05/17

A reporter 58 580 734,82 34 462 909,96 24 117 824,86


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 580 734,82 34 462 909,96 24 117 824,86

310517 6000 F/TVA AMENDIS 500,00 1 368 267,36


1061449910 EAU 05/17
310517 6000 TVA S/F/SECTION I 2 400,00 1 370 667,36
465/17
310517 6000 TVA F/TORNISONI 595,00 1 371 262,36
17F/FA/013
310517 6000 TVA F/AMENDIS 22,69 1 371 285,05
1061102257 ELECT SEQ
310517 6000 TVA F/AMENDIS 736,60 1 372 021,65
10610896870 ELECT
SEQ
310517 6000 TVA F/IAM 2001635 48,22 1 372 069,87
05/2017
310517 6000 TVA F/IAM 1887026 107,78 1 372 177,65
05/2017
310517 6000 TVA F/IAM 2001636 25,74 1 372 203,39
05/2017
310517 6000 TVA F/IAM 1614679 147,08 1 372 350,47
05/2017
310517 6000 TVA F/IAM 16146792 33,18 1 372 383,65
05/2017
310517 6000 TVA F/IAM 2001638 INT 33,17 1 372 416,82
310517 6000 TVA F/IAM 1611490 INT 24,83 1 372 441,65
310517 9000 TVA S/CHARGE 05/2017 28 542,92 1 343 898,73
310517 6000 TVA F/SUPER 3 462,33 1 347 361,06
COMPTOIR 308/2017
310517 6000 TVA F/SUPER 6 285,83 1 353 646,89
COMPTOIR 308/2017
310517 6000 TVA F/DETROIT 588,06 1 354 234,95
PLANCHER 201705090
310517 9000 TVA S/WAFASALAF 1 186,04 1 355 420,99
05/2017
310517 5161 329 TVA S/ACHAT F. BUR 42,50 1 355 463,49
SOTIFEB
310517 5161 331 TVA F/REPAR 250,00 1 355 713,49
PHOTOCOPIEUR
050617 5161 456 TVA FRAIS ENVOI 7,67 1 355 721,16
P/AMANA
050617 5161 458 TVA ACHAT F/BUR HARD 128,33 1 355 849,49
NORD
070617 5161 463 TVA ACHAT MAT PLOM 1 633,34 1 357 482,83
PORT
070617 5161 465 TVA ACHAT MAT PLOM 866,67 1 358 349,50
PORT
070617 5161 472 TVA FRAIS PHOTOS 40,00 1 358 389,50
BATEAU PORT
090617 5161 475 TVA ACHAT MAT ELECT 126,00 1 358 515,50
DIMANORD
100617 5161 478 TVA ACHAT ACIDE 94,00 1 358 609,50
COELMA
100617 5161 480 TVA ACHAT ACIDE 131,60 1 358 741,10
COELMA
150617 5161 492 TVA S/ACHAT MAT 383,34 1 359 124,44
SANITAIRE SERAMEX
150617 5161 494 TVA ACHAT MAT 28,33 1 359 152,77
SANITAIRE SERAMEX
150617 5161 500 TVA ACHAT GAZ 130,91 1 359 283,68
PROPANE
170617 5161 507 TVA ACHAT FOUR BUR 20,00 1 359 303,68
IMP ADO MAROC

A reporter 58 600 814,06 34 491 452,88 24 109 361,18


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 600 814,06 34 491 452,88 24 109 361,18

170617 5161 509 TVA/ ACHAT FOUR BUR 91,25 1 359 394,93
AZGUET
210617 5161 516 TVA FRAIS ENVOIE 7,67 1 359 402,60
P/AMANA
240617 5161 528 TVA ACHAT MAT 50,42 1 359 453,02
NETTOYAGE MARJANE
290617 5161 543 TVA ACHAT UNIFORME 1 300,00 1 360 753,02
PERS POR
300617 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 360 754,02
300617 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 360 755,52
300617 5143 TVA FRAIS 5,00 1 360 760,52
300617 5143 TVA S/ FRAIS 3,00 1 360 763,52
300617 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 360 765,52
300617 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 360 767,02
300617 5141 TVA S/FRAIS 58,34 1 360 825,36
300617 6000 TVA F/SOREYYES FA 1 003,33 1 361 828,69
4764/17
300617 6000 TVA S/ F/AFRIQUIA 8 636,11 1 370 464,80
85101488
300617 6000 TVA F/AFRIQUIA 8 636,11 1 379 100,91
84110274
300617 6000 TVA F/NAPHTA CHEMIE 304,72 1 379 405,63
F/170557
300617 6000 TVA F/TORNISONI 1 539,82 1 380 945,45
17FA/014
300617 6000 TVA F/OSS 3155/17/06 137 216,00 1 518 161,45
054
300617 6000 TVA F/MEGA MDIQ 666,67 1 518 828,12
TRAV 13/06/2017
300617 6000 TVA S/ F/COSTE 448,00 1 519 276,12
FC170081
300617 9000 ANNUL TVA S/ 5 411,75 1 513 864,37
F/AMENDIS 08/2016
300617 9000 ANNUL TVA F/AMENDIS 5 916,00 1 507 948,37
EAU 09/2017
300617 9000 TVA S/F/ALENDIS EAU 3 389,28 1 511 337,65
08/2016
300617 9000 TVA F/ALENDIS EAU 3 100,42 1 514 438,07
09/2016
300617 9000 TVA F/ALENDIS EAU 190,83 1 514 628,90
06/2017
300617 9000 TVA S/CHARGES 54 957,16 1 459 671,74
06/2017
300617 6000 TVA F/TORNISONI 1 539,82 1 461 211,56
17/FA/015
300617 6000 TVA F/TORNISONI 693,00 1 461 904,56
17/FA/016
300617 6000 TVA F/TORNISONI 3 000,00 1 464 904,56
17/FA/017
300617 6000 TVA F/TORNISONI 659,95 1 465 564,51
17/FA/018
300617 6000 TVA F/TORNISONI 850,00 1 466 414,51
17/FA/019
300617 6000 TVA F/IAM 1887367 316,44 1 466 730,95
06/2017
300617 6000 TVA F/IAM 1816693 48,37 1 466 779,32
06/2017
300617 6000 TVA F/IAM 1816694 24,30 1 466 803,62
06/2017

A reporter 58 774 598,91 34 557 737,79 24 216 861,12


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 774 598,91 34 557 737,79 24 216 861,12

300617 6000 TVA F/IAM 18166713 33,17 1 466 836,79


06/2017
300617 6000 TVA F/IAM 1615676 193,07 1 467 029,86
06/2017
300617 6000 TVA F/IAM 1615691 38,32 1 467 068,18
06/2017
300617 6000 TVA F/IAM 1615690 24,83 1 467 093,01
06/2017
300617 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 467 964,82
200046648
300617 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 684,95 1 468 649,77
06/2017
300617 6000 TVA F/SAFAMAR 61/2017 2 584,00 1 471 233,77
300617 6000 TVA F/SCTION 1 589/17 2 400,00 1 473 633,77
300617 6000 TVA F/SCTION 1 500,00 1 474 133,77
589B/17
300617 6000 TVA F/SUPER 1 486,67 1 475 620,44
COMPTOIR 386/2017
300617 6000 TVA S/F/STE MEGA 3 333,33 1 478 953,77
TRAV
300617 6000 TVA F/OSS 119 456,00 1 598 409,77
3155/17.06.060
300617 9000 TVA S/WAFA SALAF 1 186,04 1 599 595,81
06/2017
300617 6000 TVA F/AMENDIS 06/2017 22,30 1 599 618,11
ELECT
300617 6000 TVA F/MEDIAS 1701061 1 612,65 1 601 230,76
300617 6000 TVA F/CONQUETE 780,33 1 602 011,09
171080
300617 5151 25 TVA S/FRAIS 223,82 1 602 234,91
300617 5161 546 TVA ACHAT MAT NET 25,48 1 602 260,39
MARJANE
300617 5161 554 TVA FRAIS ENVOIE 7,67 1 602 268,06
P/AMANA
030717 5161 783 TVA ACHAT F BUR 29,87 1 602 297,93
AZGUET
050717 5161 790 TVA ACHAT ZELLIJ DE 200,00 1 602 497,93
FES PORT SOJAS
050717 5161 792 TVA ACHAT F.BUR HARD 458,32 1 602 956,25
NORD
060717 5161 796 TVA/F/REPAR 108,50 1 603 064,75
FOURGONETTE
080717 5161 800 TVA ACHAT PROD 11,09 1 603 075,84
ENTRET MARJANE
080717 5161 820 TVA ACHAT MAT ELECT 165,33 1 603 241,17
CHIRINGUITO
120717 5161 816 TVA FRAIS ENVOIE 7,67 1 603 248,84
P/AMANA
150717 5161 827 TVA ACHAT FOURN BUR 129,17 1 603 378,01
AZGUET
150717 5161 829 TVA ACHAT MAT 45,00 1 603 423,01
SANITAIRE SANILUX
170717 5161 833 TVA ACHAT MAT ELECT 260,00 1 603 683,01
CHIRING MOHAJI
180717 5161 837 TVAACHAT PNEUS 930,00 1 604 613,01
FOURGONETTE
N.TETUAN
200717 5161 841 TVA ACHAT F.BUR HARD 176,67 1 604 789,68
NORD
210717 5161 847 TVA FRAIS D ENVOIE 6,50 1 604 796,18

A reporter 58 912 584,97 34 557 737,79 24 354 847,18


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:47 Page : 13

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 58 912 584,97 34 557 737,79 24 354 847,18

P/CTM
210717 5161 849 TVA FRAIS D ENVOIE 6,50 1 604 802,68
P/CTM
210717 5161 851 TVA FRAIS D ENVOIE 6,50 1 604 809,18
P/CTM
270717 5161 867 TVA ACHAT BETUME 1 003,17 1 605 812,35
MOUHAJIR
270717 5161 869 TVA ACHAT MAT PORT 1 500,00 1 607 312,35
PONTON N
270717 5161 871 TVA ACHAT F.BUR IMP 40,00 1 607 352,35
KHALIJ ARABI
280717 5161 875 TVA ACHAT MAT 612,66 1 607 965,01
MENUISERIE PORT
METBO
280717 5161 878 TVA ACHAT PROD 33,27 1 607 998,28
ENTRETIEN MARJANE
280717 5161 884 TVA F/REPAR GRUE 160,83 1 608 159,11
PORT
280717 5161 886 TVA ACHAT F.BUR 15,00 1 608 174,11
AZGUET
310717 5143 TVA S/AGIOS 2°TTE 7,50 1 608 181,61
2017
310717 5143 TVA S/FRAIS 21,19 1 608 202,80
310717 5143 TVA S/FRAIS 3,00 1 608 205,80
310717 5143 TVA FRAIS 1,50 1 608 207,30
310717 5143 TVA FRAIS 1,00 1 608 208,30
310717 5142 TVA AGIOS 2° TTE 2017 7,50 1 608 215,80
310717 5141 TVA S/AGIOS 7,50 1 608 223,30
310717 5141 TVA S/FRAIS 80,00 1 608 303,30
310717 6000 TVA S/DIMANORD 1 431,00 1 609 734,30
2172/17
310717 6000 TVA S/F/SMACT 1707001 3 700,00 1 613 434,30
310717 6000 TVA F/BETON TAMUDA 6 420,05 1 619 854,35
4397
310717 6000 TVA S/D DOUANE 84 739,00 1 704 593,35
310717 6000 TVA F/CONIHAD 1557 6 686,67 1 711 280,02
310717 6000 TVA F/S47 3 289,67 1 714 569,69
310717 6000 TVA F/MATAFI CHAMAL 2 328,00 1 716 897,69
91/2017
310717 6000 TVA F/TORNISONI 17 595,00 1 717 492,69
FA/020
310717 6000 TVA F/TECHNURIUM 1 498,00 1 718 990,69
201700496
310717 6000 TVA F/PEXEL 250,00 1 719 240,69
PRO17018
310717 6000 TVA F/ATLAS WOOD 4 226,00 1 723 466,69
42/2017
310717 6000 TVA F/AMENDIS ELEC 23,61 1 723 490,30
07/2017
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 651,71 1 739 142,01
85101612
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 10 857,50 1 749 999,51
84110717
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 12 189,50 1 762 189,01
85101768
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 508,19 1 777 697,20
85101839
310717 6000 TVA S/ F/AFRIQUIA 15 918,02 1 793 615,22
84111296

A reporter 59 101 410,51 34 557 737,79 24 543 672,72


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 101 410,51 34 557 737,79 24 543 672,72

310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 10 881,07 1 804 496,29


85101937
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 9 067,56 1 813 563,85
85101964
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 13 700,93 1 827 264,78
84111583
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 644,99 1 842 909,77
85103231
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 11 882,10 1 854 791,87
84129357
310717 6000 TVA F/AFRIQUIA 8 226,07 1 863 017,94
85102091
310717 9000 TVA S/CHARGES 239 554,65 1 623 463,29
07/2017
310717 6000 TVA S/F/KHB 28 2 500,00 1 625 963,29
310717 6000 TVA F/SECTION 1 699/17 2 400,00 1 628 363,29
310717 6000 TVA F/SECTION 1 2 400,00 1 630 763,29
699B/17
310717 6000 TVA F/GEFCO 630,00 1 631 393,29
170402003549
310717 6000 TVA F/SOGELEAISE 871,81 1 632 265,10
200054799
310717 6000 TVA F/GROSANI 1046 3 333,34 1 635 598,44
310717 6000 TVA F/AMENDIS 965,42 1 636 563,86
1063668079
310717 6000 TVA F/AMENDIS 1 156,00 1 637 719,86
1063678826
310717 6000 TVA F/IAM 2008045 59,07 1 637 778,93
07/2017
310717 6000 TVA F/IAM 1892888 409,23 1 638 188,16
07/2017
310717 6000 TVA F/IAM 2008046 29,79 1 638 217,95
07/2017
310717 6000 TVA F/IAM 1622292 230,16 1 638 448,11
07/2017
310717 6000 TVA F/IAM 1622304 34,28 1 638 482,39
07/2017
310717 6000 TVA F/IAM 2008060 33,17 1 638 515,56
07/2017 INT
310717 6000 TVA F/IAM 1622302 24,83 1 638 540,39
07/2017 INT
310717 6000 TVA F/SUPER AUTO 656,33 1 639 196,72
FS17-070909
310717 6000 TVA F/BM FRERES 48/17 1 208,00 1 640 404,72
310717 6000 TVA F/CHAIMAE 1 040,00 1 641 444,72
ERRBAHI 116/17
310717 9000 TVA WAFASALAF 1 186,04 1 642 630,76
07/2017
310717 6000 TVA F/MEGA MDIQ TRAV 70 003,20 1 712 633,96
08/2017
310717 5143 TVA FRAIS 5,00 1 712 638,96
310717 5151 27 TVA AGIOS 7,50 1 712 646,46
310717 5151 35 TVA FRAIS 73,94 1 712 720,40
310717 5151 38 TVA S/FRAIS 2,50 1 712 722,90
310717 5161 893 TVA ACHAT FOURN BUR 152,00 1 712 874,90
IMP KHALIJ
310717 5161 896 TVA F/TRANSP 160,00 1 713 034,90
BETONNIERE MEGA
MDIQ

A reporter 59 260 384,84 34 797 292,44 24 463 092,40


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 260 384,84 34 797 292,44 24 463 092,40

030817 5161 1038 TVA ACHAT F.BUR 13,75 1 713 048,65


AZGUET
030817 5161 1040 TVA ACHAT BOIS MET 489,15 1 713 537,80
BOIS
050817 5161 1046 TVA ACHAT UNIFORMES 498,00 1 714 035,80
P.PORT NEGOCE
070817 5161 1052 TVA S/ACHAT ACIDE 112,80 1 714 148,60
PORT
070817 5161 1054 TVA/ACHAT FOURN 216,67 1 714 365,27
BUREAU AZGUET
090817 5161 1065 TVA ACHAT MAT PORT 973,33 1 715 338,60
FERITERIA EL
100817 5161 1069 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,67 1 715 345,27
P/CTM
110817 5161 1072 TVA ACHAT F.BUR HARD 175,00 1 715 520,27
NORD
150817 5161 1075 TVA ACHAT MAT ELECT 74,17 1 715 594,44
MOUHAJIR
160817 5161 1082 TVA ACHAT TV LED 1 448,12 1 717 042,56
PORT ELECTROPLANET

200817 5161 1092 TVA F/IMPRESSION 145,60 1 717 188,16


BANDROLES
230817 5161 1100 TVA ACHAT MAT GRUE 73,33 1 717 261,49
250817 5161 1110 TVA ACHAT 44,24 1 717 305,73
PRO.ENTRET.MARJANE
310817 5141 TVA S/FRAIS 65,61 1 717 371,34
310817 5143 TVA S/FRAIS 14,50 1 717 385,84
310817 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 717 387,84
310817 5143 TVA S/FRAIS 3,00 1 717 390,84
310817 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 717 392,34
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 644,99 1 733 037,33
85102119
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 8 736,50 1 741 773,83
85103403
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 979,68 1 757 753,51
84112115
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 6 418,15 1 764 171,66
85102199
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 586,57 1 779 758,23
84112232
310817 6000 TVA S/ F/AFRIQUIA 10 620,35 1 790 378,58
85102261
310817 6000 TVA S/ F/AFRIQUIA 12 934,61 1 803 313,19
84112538
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 16 006,07 1 819 319,26
85102431
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 12 405,54 1 831 724,80
85102450
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 9 328,55 1 841 053,35
851039038
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 10 769,64 1 851 822,99
85102357
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 15 815,80 1 867 638,79
85102570
310817 6000 TVA T/TRINT I452/17T 561,84 1 868 200,63
310817 6000 TVA F/VIDAL ASSUR 955,35 1 869 155,98
28586
310817 6000 TVA S/F/BICUSA 170531 3 333,33 1 872 489,31

A reporter 59 419 839,25 34 797 292,44 24 622 546,81


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:47 Page : 16

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 419 839,25 34 797 292,44 24 622 546,81

310817 6000 TVA F/SOGELEAISE 871,81 1 873 361,12


310817 6000 TVA F/SECTION 1 809/17 2 400,00 1 875 761,12
310817 6000 TVA F/SECTION 1 2 400,00 1 878 161,12
841/17
310817 6000 TVA F/AFRIQUIA 4 763,85 1 882 924,97
85102656
310817 9000 TVA S/CHARGES 225 491,51 1 657 433,46
08/2017
310817 6000 TVAF/VIDAL ASS 28656 22 782,74 1 680 216,20
QP 2018
310817 6000 TVA F/AMENDIS ELC 2 249,15 1 682 465,35
1064918559
310817 6000 TVA F/AMENDIS ELC 1 691,14 1 684 156,49
1064899729
310817 6000 TVA F/IAM 2003730 66,43 1 684 222,92
08/2017
310817 6000 TVA F/IAM 1888958 358,70 1 684 581,62
08/2017
310817 6000 TVA F/IAM 2003731 25,50 1 684 607,12
08/2017
310817 6000 TVA F/IAM 1620996 214,42 1 684 821,54
08/2017
310817 6000 TVA F/IAM 1621006 39,17 1 684 860,71
08/2017
310817 6000 TVA F/IAM 1621004 24,83 1 684 885,54
08/2017 INT
310817 6000 TVA F/IAM 2003747 33,17 1 684 918,71
08/2017 INT
310817 9000 TVA WAFASALAF 1 186,04 1 686 104,75
08/2017
310817 5151 48 TVA S/FRAIS 1,00 1 686 105,75
310817 5161 1130 TVA S/ACHAT PNEU 1 128,34 1 687 234,09
JETTA ELMAKRI REDA
310817 5161 1133 TVA ACHAT ACIDE 84,60 1 687 318,69
COELMA
010917 5143 TVA S/FRAIS 13,50 1 687 332,19
010917 5143 TVA FRAIS 3,00 1 687 335,19
040917 5161 1225 TVA S/FRAIS ENVOIE 7,67 1 687 342,86
P/AMANA
040917 5161 1228 TVA F/REPAR GOURON 204,00 1 687 546,86
GARAGE MESSAOUD
040917 5161 1230 TVA ACHAT F.BUR IMP 60,00 1 687 606,86
HIDAYA
110917 5161 1236 TVA FRAIS ENVOI 7,67 1 687 614,53
P/AMANA
120917 5161 1242 TVA ACHAT F.BUR 25,00 1 687 639,53
AZGUET
150917 5161 1247 TVA ACHAT MAT 39,55 1 687 679,08
NETTOYAGE MARJANE
150917 5161 1258 TVA FRAIS ENVOIE 6,67 1 687 685,75
P/CTM
200917 5161 1264 TVA ACHAT F.BUR HAD 210,03 1 687 895,78
NORD
250917 5161 1270 TVA ACHAT F.BUR HARD 141,67 1 688 037,45
NORD
260917 5161 1276 TVA F/TEPAR FOURGO 160,00 1 688 197,45
GARAGE MESSAOUD
290917 5161 1282 TVA ACHAT GAZ 34,54 1 688 231,99
PROPANE PORT
300917 5141 TVA FRAIS 34,56 1 688 266,55

A reporter 59 461 108,00 35 022 783,95 24 438 324,05


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:48 Page : 17

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 461 108,00 35 022 783,95 24 438 324,05

300917 6000 TVA F/AMENDIS ELEC 23,84 1 688 290,39


SEQ 09/2017
300917 6000 TVA F/AFRIQUIA 5 593,10 1 693 883,49
85102731
300917 6000 TVA F/AFRIQUIA 4 359,30 1 698 242,79
85102731
300917 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 698 244,29
300917 5143 TVA S/FRAIS 2,50 1 698 246,79
300917 5143 TVA S/INT DEBIT 15,08 1 698 261,87
300917 5143 TVA S/AGIOS 3° TTE 7,50 1 698 269,37
2017
300917 6000 TVA F/AMENDIS ELEC 2 216,96 1 700 486,33
1066546722 09/17
300917 6000 TVA F/AMENDIS EAU 1 209,86 1 701 696,19
1066546722 09/17
300917 6000 TVA S/F/SECTION 1 2 400,00 1 704 096,19
872/17
300917 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 704 968,00
20200072343
300917 6000 TVA F/BRICOL.COM 980,00 1 705 948,00
F33BCS2017
300917 6000 TVA F/IAM 21185361 44,25 1 705 992,25
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 20051541 92,21 1 706 084,46
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 2118537 26,74 1 706 111,20
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 1739429 137,43 1 706 248,63
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 1739440 22,35 1 706 270,98
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 211854 INT 33,17 1 706 304,15
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 1739438 INT 24,83 1 706 328,98
09/2017
300917 6000 TVA F/COVERAL 166/17 1 500,00 1 707 828,98
300917 9000 TVA S/CHARGES 175 661,94 1 532 167,04
09/2017
300917 9000 TVA WAFASALAF 1 186,04 1 533 353,08
09/2017
021017 5161 1319 TVA ACHAT MAT 221,67 1 533 574,75
PLOMBERIE SERAMEX
021017 5161 1321 TVA F/TRANSP MAT 138,88 1 533 713,63
SDTM
021017 5161 1323 TVA ACHAT ACIDE PORT 141,00 1 533 854,63
COELMA
051017 5161 1333 TVA F/REPAR 71,66 1 533 926,29
FOURGONETTE CEDRE
BLEU
051017 5161 1335 TVA ACHAT MAT ELECT 83,33 1 534 009,62
MOHAJIR
101017 5161 1341 TVA ACHAT PROD 42,54 1 534 052,16
NETTOYAGE MARJANE
121017 5161 1347 TVA ACHAT PROD 58,71 1 534 110,87
ENTRET MARJANE
131017 5161 1350 TVA ACHAT FOURN BUR 71,67 1 534 182,54
HARD NORD
181017 5161 1356 TVA FRAIS ENVOIE DOC 6,50 1 534 189,04
P/CTM
311017 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 534 190,04

A reporter 59 482 693,43 35 198 445,89 24 284 247,54


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 482 693,43 35 198 445,89 24 284 247,54

311017 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 534 192,04


311017 5143 TVA S/FRAIS 1,00 1 534 193,04
311017 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 534 194,54
311017 5143 TVA FRAIS 1,00 1 534 195,54
311017 5143 TVA S/FRAIS 5,00 1 534 200,54
311017 5141 TVA AGIOS 3° TTE 2017 7,50 1 534 208,04
311017 5141 TVA FRAIS 24,15 1 534 232,19
311017 6000 TVA F/SECTION 1 977/17 2 400,00 1 536 632,19
311017 6000 TVA F/SOGELESA 871,81 1 537 504,00
200080730
311017 5142 TVA AGIOS 3° TTE 2017 7,50 1 537 511,50
311017 5142 TVA FRAIS 0,50 1 537 512,00
311017 9000 TVA S/CHARGES 131 440,81 1 406 071,19
10/2017
311017 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 22,48 1 406 093,67
10/2017
311017 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 1 026,20 1 407 119,87
10/2017
311017 6000 TVA F/AMENDIS EAU 168,01 1 407 287,88
10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 2028379 47,44 1 407 335,32
PHONE 10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 2028380 24,15 1 407 359,47
PHONE 10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 1914766 51,07 1 407 410,54
PHONE 10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 1649732 107,65 1 407 518,19
PHONE 10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 1649741 21,85 1 407 540,04
PHONE 10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 20283831 INT 33,17 1 407 573,21
10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 1659742 INT 24,83 1 407 598,04
10/2017
311017 5143 TVA/VIRT SOGELEAISE 13 333,33 1 420 931,37
311017 9000 TVA /WAFASALAF 1 186,04 1 422 117,41
10/2017
311017 6000 TVA S/F/BORJBOIS 1 501,80 1 423 619,21
4152/2017
311017 5151 50 TVA S/AGIOS 3° TTE 7,50 1 423 626,71
2017
081117 5161 1399 TVA ACHAT 28,16 1 423 654,87
MAT.NETOYAGE
MARJANE
091117 5161 1406 TVA S/ACHAT F.BUR 214,33 1 423 869,20
HARD NORD
141117 5161 1412 TVA S/ACHAT MAT 6,50 1 423 875,70
ELECT PORT
151117 5161 1415 TVA S/ACHAT F.BUR 7,50 1 423 883,20
AMZAOURI
151117 5161 1418 TVA S/ACHAT F.BUR 80,00 1 423 963,20
IMP.ADO MAROC
171117 5161 1419 TVA S/FRAIS ENVOIE 6,50 1 423 969,70
DOC P/CTM
211117 5161 1428 TVA FRAIS ENVOIE DOC 6,50 1 423 976,20
P/CTM
241117 5161 1430 TVA FRAIS ENVOIE 6,50 1 423 982,70
DOC P/CTM

A reporter 59 503 926,90 35 329 886,70 24 174 040,20


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 503 926,90 35 329 886,70 24 174 040,20

281117 5161 1434 TVA ACHAT F BUR HARD 70,00 1 424 052,70
NORD
281117 5161 1436 TVA F/REPAR KARCHER 81,66 1 424 134,36
SEFRENO
301117 5141 TVA S/FRAIS 6,75 1 424 141,11
301117 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 424 143,11
301117 5143 TVA S/FRAIS 1,50 1 424 144,61
301117 6000 TVA F/SECTION 1 2 400,00 1 426 544,61
1135/17
301117 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 427 416,42
200088914
301117 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 22,02 1 427 438,44
11/2017
301117 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 1 024,27 1 428 462,71
11/2017
301117 6000 TVA F/AMENDIS EAU 341,83 1 428 804,54
11/2017
301117 9000 TVA S/CHARGES 6 504,17 1 422 300,37
11/2017
301117 6000 TVA S/F/IAM 2023751 34,91 1 422 335,28
11/2017
301117 6000 TVA S/F/IAM 2023752 24,88 1 422 360,16
11/2017
301117 6000 TVA F/IAM 2023768 33,17 1 422 393,33
11/2017
301117 6000 TVA S/F/IAM 58,35 1 422 451,68
190989711/2017
301117 6000 TVA F/IAM 1647903 124,27 1 422 575,95
11/2017
301117 6000 TVA S/ F/IAM 1647914 22,68 1 422 598,63
11/2017
301117 6000 TVA S/ F/IAM 1647912 24,83 1 422 623,46
11/2017
301117 9000 TVA WAFASALAF 1 186,04 1 423 809,50
11/2017
301117 6000 TVA S/F/BORJBOIS 1 233,33 1 425 042,83
4228/2017
301117 6000 TVA S/F/CONFORT BOIS 1 176,67 1 426 219,50
01414
301117 6000 TVA S/F/CONFORT BOIS 1 366,67 1 427 586,17
01470
301117 5151 57 TVA S/FRAIS 21,00 1 427 607,17
301117 5151 59 TVA S/ 122,29 1 427 729,46
061217 5161 1477 TVA S/F/DADR EXPRESS 92,00 1 427 821,46
111217 5161 1461 TVA ACHAT GAZ 36,36 1 427 857,82
PROPANE PORT OULAD
AL
201217 5161 1476 ACHAT MAT PORT 16,12 1 427 873,94
DIMANORD
201217 5161 1479 TVAS/ ACHAT PROD 36,94 1 427 910,88
NETOYAGE MARJANE
281217 5161 1485 TVA FRAIS ENVOIE DOC 7,67 1 427 918,55
B.ALMAGHRIB
311217 5143 TVA S/FRAIS 2,50 1 427 921,05
311217 5143 TVA S/FRAIS 2,00 1 427 923,05
311217 5141 TVA S/FRAIS 15,50 1 427 938,55
311217 6000 TVA F/SECTION 1 1196 2 400,00 1 430 338,55
311217 6000 TVA F/SOGELEASE 871,81 1 431 210,36
200097464

A reporter 59 517 658,73 35 336 390,87 24 181 267,86


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34552000 TVA RECUP SUR LES CHARGES Report 59 517 658,73 35 336 390,87 24 181 267,86

311217 6000 TVA F/CONIHAD 01856 2 266,67 1 433 477,03


311217 6000 TVA S/F/DIMANORD 536,83 1 434 013,86
3747 PORT
311217 6000 TVA F/DIMANORD 38500 108,33 1 434 122,19
311217 6000 TVA F/VIDAL 674,77 1 434 796,96
ASSURANCES 29233
311217 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 22,24 1 434 819,20
1070790975
311217 9000 TVA FACTUREE 12/2017 7 990,52 1 426 828,68
311217 6000 TVA F/IAM 20320550 48,38 1 426 877,06
12/2017
311217 6000 TVA F/IAM 20320550 36,19 1 426 913,25
12/2017
311217 6000 TVA F/IAM 21442150 24,67 1 426 937,92
12/2017
311217 6000 TVA F/IAM 17721410 93,47 1 427 031,39
12/2017
311217 6000 TVA F/IAM 17721530 20,00 1 427 051,39
12/2017
311217 6000 TVA F/IAM 2144216 33,17 1 427 084,56
12/2017 INT
311217 6000 TVA F/IAM1772215 24,83 1 427 109,39
12/2017 INT
311217 6000 TVA F/AMENDIS EAU 137,58 1 427 246,97
12/2017
311217 6000 TVA F/AMENDIS ELECT 937,87 1 428 184,84
12/2017
311217 9000 TVA AGIOS 4° TTE 2017 7,50 1 428 192,34
BMCE
311217 9000 TVA AGIOS 4° TTE 2017 7,50 1 428 199,84
SG TET
311217 9000 TVA AGIOS 4° TTE 2017 7,50 1 428 207,34
SG CASA
311217 9000 TVA AGIOS 4° TTA 2017 7,50 1 428 214,84
BP
311217 9000 TVA WAFASALAF 1 186,04 1 429 400,88
12/2017
311217 6000 TVA F/CONFOR BOIS 1 116,67 1 430 517,55
01568
Total compte 34552000 du 010117 au 311217 2 376 362,05 945 844,50 1 430 517,55
34560000 ETAT CREDIT TVA
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 021 573,75 1 021 573,75
310117 9000 TVA FACTUREE 01/2017 43 436,00 978 137,75
310117 9000 TVA S/CHARGES 17 492,33 995 630,08
01/2017
280217 9000 TVA S/CHARGES 7 973,71 1 003 603,79
02/2017
280217 9000 TVA FACTUREE 02/2017 30 234,00 973 369,79
310317 9000 TVA FACTUREE 03/2017 35 236,00 938 133,79
310317 9000 TVA S/CHARGES 7 948,48 946 082,27
03/2017
300417 9000 TVA FACTUREE 04/2017 51 534,00 894 548,27
300417 9000 TVA S/CHARGES 30 958,55 925 506,82
04/2017
310517 9000 TVA FACTUREE 05/2017 62 590,00 862 916,82
310517 9000 TVA S/CHARGE 05/2017 28 542,92 891 459,74
300617 9000 TVA FACTUREE 06/2017 255 458,00 636 001,74
300617 9000 TVA S/CHARGES 54 957,16 690 958,90

A reporter 60 639 446,18 35 822 869,39 24 816 576,79


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:48 Page : 21

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34560000 ETAT CREDIT TVA Report 60 639 446,18 35 822 869,39 24 816 576,79

06/2017
310717 9000 TVA FACTUREE 07/2017 459 553,00 231 405,90
310717 9000 TVA S/CHARGES 239 554,65 470 960,55
07/2017
310817 9000 TVA FACTUREE 08/2017 307 092,00 163 868,55
310817 9000 TVA S/CHARGES 225 491,51 389 360,06
08/2017
300917 9000 TVA FACTUREE 09/2017 93 581,00 295 779,06
300917 9000 TVA S/CHARGES 175 661,94 471 441,00
09/2017
311017 9000 TVA FACTUREE 10/2017 40 843,00 430 598,00
311017 9000 TVA S/CHARGES 131 440,81 562 038,81
10/2017
301117 9000 TVA FACTUREE 11/2017 17 579,00 544 459,81
301117 9000 TVA S/CHARGES 6 504,17 550 963,98
11/2017
311217 9000 TVA FACTUREE 12/2017 32 756,00 518 207,98
311217 9000 TVA S/CHARGES 7 990,52 526 198,50
12/2017
Total compte 34560000 du 010117 au 311217 1 956 090,50 1 429 892,00 526 198,50
Total compte 345 du 010117 au 311217 4 455 432,55 2 438 900,50 2 016 532,05

34810000 CRÉANCES SUR CESSIONS D'IMMOS


300617 9000 VTE MASTER 60 000,00 -60 000,00
300617 9000 CESSION MASTER 60 000,00
Total compte 34810000 du 010117 au 311217 60 000,00 60 000,00
34880001 KABILA SA
010117 1000 1 A.N. au 010117 121 325,14 121 325,14
310117 9000 AVCE CHBAK 10 000,00 111 325,14
ABDELLAH P/C KABILA
MARI
310117 9000 AVCE CHBAK 10 000,00 101 325,14
ABDELLAH P/C KABILA
MARI
310517 5142 CHQ 3447819 SYM 41 975,00 143 300,14
MOROCCO SARL
290617 5161 541 AMAL LARAKI ACHAT 10 070,00 153 370,14
PIZZ P/HOTEL
250917 5161 1272 SYNDICAT K1 P/C 30 000,00 183 370,14
HOTEL KABILA
311017 6000 F/K.PORT ESSENCE 1 260,00 184 630,14
1662
301117 9000 P.TAXE MUNICIPALE 119 184,00 65 446,14
S/SABLE
301117 9000 CHQ K.SA 7377731 6 500,00 58 946,14
Total compte 34880001 du 010117 au 311217 204 630,14 145 684,00 58 946,14
34880008 DAR SHAYEN
010117 1000 1 A.N. au 010117 661 699,42 661 699,42
230117 5161 35 CTE DAR SHAYAN 4 060,00 665 759,42
GARDIEN AZIZ
250417 5161 226 CTE DAR SHAYEN 5 060,00 670 819,42
P.GARDIEN
120617 5161 488 GARDIEN DAR 5 060,00 675 879,42
SHAYANE
280717 5161 880 PAIE GARDIEN DAR 5 570,00 681 449,42
SHAEN
040917 5161 1222 GARDIEN + ELECT DAR 5 467,00 686 916,42

A reporter 62 427 126,50 36 979 957,39 25 447 169,11


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:48 Page : 22

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

34880008 DAR SHAYEN Report 62 427 126,50 36 979 957,39 25 447 169,11

SHAYENE
251017 5161 1369 CTE DAR SHAYEN 2 950,00 689 866,42
GARDIEN
301117 5151 51 CHQ 8012412 GLE DE 10 500,00 700 366,42
CTE P/DAR SHAYEN
151217 5161 1471 GARDIEN DAR SHAYEN 2 550,00 702 916,42
Total compte 34880008 du 010117 au 311217 702 916,42 702 916,42
34880090 KABILA GESTION
010117 1000 1 A.N. au 010117 5 992,77 5 992,77
Total compte 34880090 du 010117 au 311217 5 992,77 5 992,77
Total compte 348 du 010117 au 311217 973 539,33 205 684,00 767 855,33

34910000 CHARGES CONSTAT?ES D'AVANCE


010117 9000 F/ASSUR VIDAL 23091 4 174,19 -4 174,19
QP2017
010117 9000 F/ASSUR VIDAL 3 308,08 -7 482,27
201500034 QP2017
010117 9000 F/ASSUR VIDAL23162 83 490,89 -90 973,16
QP2017
010117 9000 F/ASSUR VIDAL23773 4 571,13 -95 544,29
QP2017
010117 9000 ASSUR AT 80656 33 394,34 -128 938,63
010117 1000 1 A.N. au 010117 128 938,63
300417 6000 F/ASSUR VIDAL 25255 3 422,45 3 422,45
INCENDIE QP18
300617 6000 F/ASSUR VIDAL 28191 5 520,32 8 942,77
QP 2018
310817 6000 F/VIDAL ASS 28656 QP 90 520,69 99 463,46
2018
Total compte 34910000 du 010117 au 311217 228 402,09 128 938,63 99 463,46
Total compte 349 du 010117 au 311217 228 402,09 128 938,63 99 463,46

44110000 FOURNISSEURS A IDENTIFIER


310517 5142 CHQ 3447817 CHELLAL 10 000,00 10 000,00
MED
300617 5141 CHQ 1780354 CHELLAL 10 000,00 20 000,00
MED
310717 6000 F/CHELLAL MED TRAV 30 000,00 -10 000,00
ROSEAUX CHIRG
311017 5141 CHQ 8501358 MED 10 000,00
CHALLAL
Total compte 44110000 du 010117 au 311217 30 000,00 30 000,00
44110002 A.N.P.
010117 1000 1 RAN 3 548 160,00 -3 548 160,00
310117 6000 F/ANP 166 1 935 360,00 -5 483 520,00
Total compte 44110002 du 010117 au 311217 5 483 520,00 -5 483 520,00
44111000 FOURNISSEURS (CATEGORIE A)
010117 1000 1 RAN 87 796,00 -87 796,00
310117 5143 CHQ 9841927 STE S4Z 21 415,00 -66 381,00
310117 5143 CHQ 9841928 STE S4Z 7 404,00 -58 977,00
310117 5141 AVOIR S/F/PLASTIMA 2 912,05 -61 889,05
310117 6000 F/STE S4Z 12146/17 4 600,00 -66 489,05
310117 6000 F/STE S4Z 12145/17 3 400,00 -69 889,05
310117 6000 F/AANDALUSSI MED 6 400,00 -76 289,05
310117 6000 F/AANDALUSSI MED 800,00 -77 089,05

A reporter 62 741 807,36 42 728 324,07 20 013 483,29


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111000 FOURNISSEURS (CATEGORIE A) Report 62 741 807,36 42 728 324,07 20 013 483,29

310117 9000 F/PLASTIMA 1610124/00 2 912,05 -74 177,00


310317 5143 CHQ 9841932 PORTNET 3 600,00 -70 577,00
310317 6000 F/FIABILI TOURGE 17 280,00 -87 857,00
FRAISAGE 028/17
300417 5141 CHQ 1780355 FIABILITE 17 280,00 -70 577,00
TOURNAGE
310517 6000 F/ELBRILLO 2017 0 209 18 366,00 -88 943,00
310517 6000 F/RABAT PNEUMATIC 9 800,00 -98 743,00
72271
310517 5142 CHQ 3447818 SA RABAT 9 800,00 -88 943,00
PNEU ACCES AUT
310517 5142 CHQ 3447814 ELBRILLO 18 366,00 -70 577,00
SARL
310517 6000 F/ANDALUSSI 8 400,00 -78 977,00
MOHAMED 23
300617 5143 CHQ 9841931 7 200,00 -71 777,00
ELANDALUSSSI MED
300617 5143 CHQ 9841945 COSTE 2 688,00 -69 089,00
300617 5141 CHQ 0645881 MICATEX 51 436,80 -17 652,20
300617 6000 F/SOREYYES FA 6 020,00 -23 672,20
4764/17
300617 6000 F/COSTE FC170081 2 688,00 -26 360,20
300617 5142 CHQ 3447820 4 682,00 -21 678,20
CONQUETE SA
300617 5142 CHQ 3447822 MEDIA 9 675,90 -12 002,30
SARL
300617 6000 F/MEDIAS 1701061 9 675,90 -21 678,20
300617 6000 F/CONQUETE 171080 4 682,00 -26 360,20
310717 5143 CHQ9841933 STE S4Z 3 400,00 -22 960,20
310717 5143 CHQ9841934 STE S4Z 4 600,00 -18 360,20
310717 5142 CHQ 3447824 6 020,00 -12 340,20
SODREVAS
310717 5141 CHQ 6161652 OULAD 19 269,50 6 929,30
MOUSSA
310717 6000 F/S47 19 738,00 -12 808,70
310717 6000 F/AUTO NEJMA 623928 2 439,47 -15 248,17
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2548 4 482,00 -19 730,17
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2550 3 865,50 -23 595,67
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2544 2 265,00 -25 860,67
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2543 3 220,00 -29 080,67
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2545 1 820,00 -30 900,67
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2546 3 617,00 -34 517,67
310717 6000 F/PEXEL PRO17018 1 500,00 -36 017,67
310717 6000 S/F/KHB 28 15 000,00 -51 017,67
310717 6000 F/GEFCO 170402003549 3 800,00 -54 817,67
310717 6000 F/GROSANI 1046 20 000,00 -74 817,67
310717 6000 F/SUPER AUTO 3 938,00 -78 755,67
FS17-070909
310717 6000 F/CHAIMAE ERRBAHI 6 240,00 -84 995,67
116/17
310717 5151 40 CHQ 8012407 AUTO 2 439,47 -82 556,20
NEJMA
310717 5151 42 CHQ 8012406 SUPER 3 938,00 -78 618,20
AUTO
310817 5141 CHQ 6161640 STE 3 800,00 -74 818,20
GAFCI MAROC

A reporter 62 912 915,08 42 897 160,94 20 015 754,14


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111000 FOURNISSEURS (CATEGORIE A) Report 62 912 915,08 42 897 160,94 20 015 754,14

310817 5143 CHQ 9841961 STE 20 000,00 -54 818,20


GROSANI
310817 5143 CHQ 9841962 STE 20 000,00 -34 818,20
BECUSA
310817 5143 CHQ 7888042 KHB 15 000,00 -19 818,20
CONSTRUCTIONS
310817 5143 CHQ 9841958 MED EL 8 400,00 -11 418,20
ANDALUSSI
310817 6000 F/BICUSA 170531 20 000,00 -31 418,20
010917 5143 CHQ 9841953 STE 19 738,50 -11 679,70
S4ZSARL
300917 5141 CHQ 8501334 PEXEL 1 500,00 -10 179,70
PRO
300917 6000 F/BRICOL.COM 5 880,00 -16 059,70
F33BCS2017
300917 6000 F/COVERAL 166/17 9 000,00 -25 059,70
311017 5143 CHQ 9841963 COVERAL 9 000,00 -16 059,70
311017 6000 F/BORJBOIS 4152/2017 9 033,33 -25 093,03
301117 5141 CHQ 8501369 5 880,00 -19 213,03
BRICOLCOM
301117 6000 TIMBRE S/F/BORJBOIS 7 418,50 -26 631,53
4228/2017
301117 6000 TVA S/F/CONFORT BOIS 7 060,00 -33 691,53
01414
301117 6000 F/CONFORT BOIS 01470 8 200,00 -41 891,53
311217 6000 F/PALMERAI PALACE 4 094,40 -45 985,93
196534
311217 6000 F/CONFOR BOIS 01568 6 700,00 -52 685,93
311217 9000 PROVISION FACTURE 50 000,00 -102 685,93
ACHAT BOIS
Total compte 44111000 du 010117 au 311217 299 445,22 402 131,15 -102 685,93
44111005 H.A.Y CONSTRUCTIONS
310517 6000 F/HAI CONSYTUC 15 000,00 -15 000,00
01/2017
310517 5141 CHQ 1780348 HAY 10 000,00 -5 000,00
CONNSTRUC
070617 5161 469 AVCE HAY CONSTRUC 5 000,00
Total compte 44111005 du 010117 au 311217 15 000,00 15 000,00
44111007 ALWATANYA ASSURANCES
010117 1000 1 RAN 38 716,59 -38 716,59
300617 6000 F/ASSUR AT 1° TTE 2017 33 394,34 -72 110,93
310717 5143 CHQ 88419477 RMA 39 432,66 -32 678,27
WATANIA
Total compte 44111007 du 010117 au 311217 39 432,66 72 110,93 -32 678,27
44111014 AFRIQUIA
300617 5141 CHQ 6161621 AFRIQUIA 94 997,17 94 997,17
300617 6000 F/AFRIQUIA 84110274 94 997,17
300617 6000 F/AFRIQUIA 84110274 94 997,17 -94 997,17
310717 5141 CHQ 6161622 AFRIQUIA 94 997,17
310717 5141 CHQ 6161623 AFRIQUIA 172 168,81 172 168,81
310717 5141 CHQ 46161629 119 432,53 291 601,34
AFRIQUIA
310717 5141 CHQ 6161631 AFRIQUIA 170 590,08 462 191,42
310717 5141 CHQ6161630 AFRIQUIA 134 084,49 596 275,91
310717 5141 CHQ6161632 STE 175 098,26 771 374,17
PIERRES MED AVCE

A reporter 64 028 234,75 43 301 652,44 20 726 582,31


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:49 Page : 25

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111014 AFRIQUIA Report 64 028 234,75 43 301 652,44 20 726 582,31

310717 5141 CHQ 6161646 AFRIQUIA 119 191,79 890 565,96


310717 5141 CHQ 616147 AFRIQUIA 99 743,16 990 309,12
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101612 172 168,81 818 140,31
310717 6000 F/AFRIQUIA 84110717 119 432,53 698 707,78
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101839 170 590,08 528 117,70
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101937 119 691,79 408 425,91
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101964 99 743,16 308 682,75
310717 6000 F/AFRIQUIA 84111583 150 710,21 157 972,54
310717 6000 F/AFRIQUIA 85103231 172 094,81 -14 122,27
310717 6000 F/AFRIQUIA 84129357 130 703,14 -144 825,41
310717 6000 F/AFRIQUIA 85102091 90 486,79 -235 312,20
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 980,00 -234 332,20
10276583
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 10 273,00 -224 059,20
10276583
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 38 591,00 -185 468,20
102766674
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 28 975,00 -156 493,20
10276721
310717 6000 F/AFRIQUIA 84111296 175 098,26 -331 591,46
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101768 134 084,49 -465 675,95
310817 5141 CHQ 6161648 AFRIQUIA 150 710,21 -314 965,74
310817 5141 CHQ 6161649 AFRIQUIA 172 094,81 -142 870,93
310817 5141 CHQ 6161656 AFRIQUIA 130 703,14 -12 167,79
310817 5141 CHQ 6161657 AFRIQUIA 90 486,79 78 319,00
310817 5141 CHQ 6161658 AFRIQUIA 172 094,81 250 413,81
310817 5141 CHQ 6161659 AFRIQUIA 123 099,95 373 513,76
310817 5141 CHQ 6161662 AFRIQUIA 242 051,95 615 565,71
310817 5141 CHQ 6161663 AFRIQUIA 116 823,83 732 389,54
310817 5141 CHQ 6161665 AFRIQUIA 142 280,75 874 670,29
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102119 172 094,81 702 575,48
310817 6000 F/AFRIQUIA 85103403 96 101,49 606 473,99
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112115 175 776,46 430 697,53
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102199 70 599,68 360 097,85
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112232 171 452,27 188 645,58
310817 6000 S/ F/AFRIQUIA 116 823,83 71 821,75
85102261
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112538 142 280,75 -70 459,00
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102431 176 066,75 -246 525,75
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102450 136 460,89 -382 986,64
310817 6000 F/AFRIQUIA 851039038 102 614,05 -485 600,69
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102357 118 465,98 -604 066,67
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102570 173 973,86 -778 040,53
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 70 959,00 -707 081,53
10276743
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 67 833,00 -639 248,53
10276821
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 23 876,00 -615 372,53
10276881
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 57 463,00 -557 909,53
10276916
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102656 52 402,35 -610 311,88
310817 6000 F/AVOIR AFRIQUIA 46 249,00 -564 062,88
10276965

A reporter 65 932 714,94 46 541 569,68 19 391 145,26


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Grand-livre des comptes au 31/12/17
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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:49 Page : 26

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111014 AFRIQUIA Report 65 932 714,94 46 541 569,68 19 391 145,26

300917 5141 CHQ 85001338 176 066,75 -387 996,13


AFRIQUIA
300917 5141 CHQ 85001339 136 460,89 -251 535,24
AFRIQUIA
300917 5141 CHQ 85001340 118 465,98 -133 069,26
AFRIQUIA
300917 5141 CHQ 8501341 AFRIQUIA 127 415,91 -5 653,35
300917 5141 CHQ 8501348 AFRIQUIA 67 206,49 61 553,14
300917 5141 CHQ 8501349 AFRIQUIA 45 452,33 107 005,47
300917 6000 F/AFRIQUIA 85102731 61 524,14 45 481,33
300917 6000 F/AFRIQUIA 85102731 47 952,33 -2 471,00
300917 6000 AVOIR /AFRIQUIA 471,00 -2 000,00
10277003
300917 6000 AVOIR AFRIQUIA 2 500,00 500,00
10277053
301117 6000 AVOIR AFRIQUIA 250,00 750,00
10277378
311217 6000 AVOIR AFROQUIA 250,00 1 000,00
10277563
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44111014 1 000,00
Total compte 44111014 du 010117 au 311217 3 540 388,05 3 540 388,05
44111015 ALIZEE SOFT
301117 6000 F/ALIZEESOFT 20160018 12 107,02 -12 107,02
301117 5151 60 VIRT ALIZEC SOFT 12 107,02
Total compte 44111015 du 010117 au 311217 12 107,02 12 107,02
44111017 AGHMIR
010117 1000 1 RAN 10 000,00 -10 000,00
Total compte 44111017 du 010117 au 311217 10 000,00 -10 000,00
44111018 ATLAS WOOD
310717 6000 F/ATLAS WOOD 25 356,00 -25 356,00
42/2017
Total compte 44111018 du 010117 au 311217 25 356,00 -25 356,00
44111021 BOIS TETETOUAN
010117 1000 1 RAN 674,20 -674,20
Total compte 44111021 du 010117 au 311217 674,20 -674,20
44111022 BENKHARCHA
310117 6000 F/STE BENKHARCHA 8 375,80 -8 375,80
178/2017
260217 5151 2 CHQ 0493423 8 375,80
BENKHARCHA
Total compte 44111022 du 010117 au 311217 8 375,80 8 375,80
44111045 CASA THERME
280217 6000 F/CASA THERME 5 000,00 -5 000,00
FA170450
310717 5143 CHQ 88419476 CASA 5 000,00
THERM
Total compte 44111045 du 010117 au 311217 5 000,00 5 000,00
44111046 CONIHAD
010117 1000 1 RAN 18 940,00 -18 940,00
310117 5143 CHQ 9841915 CONIHAD 8 912,00 -10 028,00
310117 5143 CHQ 9841918 CONIHAD 10 028,00
280217 6000 /f/ste conihad 1573 3 190,00 -3 190,00
310717 6000 F/CONIHAD 1557 40 120,00 -43 310,00
311217 5141 CHQ 8501377 STE 13 600,00 -29 710,00
CONIHAD

A reporter 66 665 277,11 46 775 809,17 19 889 467,94


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111046 CONIHAD Report 66 665 277,11 46 775 809,17 19 889 467,94

311217 6000 F/CONIHAD 01856 13 600,00 -43 310,00


Total compte 44111046 du 010117 au 311217 32 540,00 75 850,00 -43 310,00
44111063 DIMANORD STE
310717 5141 CHQ 6161641 STE 8 586,00 8 586,00
DIMANORD
310717 6000 F/DIMANORD 2172/17 8 586,00
311217 5141 CHQ 0752442STE 3 871,00 3 871,00
DIMZNORD
311217 6000 F/DIMANORD 3747 3 221,00 650,00
PORT
311217 6000 F/DIMANORD 38500 650,00
Total compte 44111063 du 010117 au 311217 12 457,00 12 457,00
44111086 EL MAFTOUHI TOPO
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 1 800,00 -1 800,00
02/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 960,00 -2 760,00
03/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 800,00 -7 560,00
04/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 800,00 -12 360,00
05/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 6 000,00 -18 360,00
06/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 1 200,00 -19 560,00
07/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 800,00 -24 360,00
09/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 6 000,00 -30 360,00
11/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 3 600,00 -33 960,00
12/17
300417 6000 F/42/17 ELMAFTOUHI 6 000,00 -39 960,00
TOPO
300417 6000 F/43/17 ELMAFTOUHI 3 000,00 -42 960,00
TOPO
310517 6000 F/ELMAFTOUHI TOP 2 400,00 -45 360,00
46/17
310517 5142 CHQ 3447816 EL 20 000,00 -25 360,00
MAFTOUHI TOPO
Total compte 44111086 du 010117 au 311217 20 000,00 45 360,00 -25 360,00
44111162 DETROIT PLANCHER
310517 6000 F/DETROIT PLANCHER 3 528,36 -3 528,36
201705090
311017 5143 CHQ 9841954 DETROIT 3 528,36
PLANCHER
Total compte 44111162 du 010117 au 311217 3 528,36 3 528,36
44111165 LA MAROCAINE D'INCENDIE
010117 1000 1 RAN 16 848,00 -16 848,00
Total compte 44111165 du 010117 au 311217 16 848,00 -16 848,00
44111170 MATAFI CHAMAL
310717 5141 CHQ6161653 MATAFI 10 000,00 10 000,00
CHAMAL AVCE
310717 6000 F/MATAFI CHAMAL 13 968,00 -3 968,00
91/2017
300917 5141 CHQ 8501359 MATAFI 3 968,00
CHAMAL
Total compte 44111170 du 010117 au 311217 13 968,00 13 968,00
44111193 NAPHTA CHEMIE

A reporter 66 715 230,47 46 881 570,53 19 833 659,94


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111193 NAPHTA CHEMIE Report 66 715 230,47 46 881 570,53 19 833 659,94

300617 6000 F/NAPHTA CHEMIE 1 828,32 -1 828,32


F/170557
310717 5141 CHQ6161624 NAPHTA 1 828,32
CHIMIE
Total compte 44111193 du 010117 au 311217 1 828,32 1 828,32
44111212 MAROC TELECOM
010117 1000 1 RAN 3 536,67 -3 536,67
310117 5141 CHQ 1780320 IAM 1 861,60 -1 675,07
11/2016
310117 5141 CHQ 178325 IAM 1 675,07
310117 6000 F/IAM 1967116 01/2017 225,70 -225,70
310117 6000 F/IAM 1850435 01/2017 316,94 -542,64
310117 6000 F/IAM 1967117 01/2017 149,93 -692,57
310117 6000 F/IAM 1248308 01/2017 660,14 -1 352,71
310117 6000 F/IAM 1248323 01/2017 127,52 -1 480,23
310117 6000 F/IAM 1967131 01/2017 199,00 -1 679,23
INT
310117 6000 F/IAM 1248322 01/2017 149,00 -1 828,23
INT
280217 6000 F/IAM 1975457 207,64 -2 035,87
280217 6000 TVA F/IAM 1859595 302,23 -2 338,10
280217 6000 F/IAM 1975458 193,22 -2 531,32
280217 6000 F/IAM 1581880 682,32 -3 213,64
280217 6000 F/IAM 1581895 142,09 -3 355,73
280217 6000 F/IAM 1975460 INT 199,00 -3 554,73
280217 6000 F/IAM 1581894 INT 149,00 -3 703,73
310317 5141 CHQ 1780329 IAM 1 828,23 -1 875,50
01/2017
310317 6000 F/IAM 2000834 04/2017 257,60 -2 133,10
310317 6000 F/IAM 1884388 04/2017 366,25 -2 499,35
310317 6000 F/IAM 2000835 04/2017 154,94 -2 654,29
310317 6000 F/IAM 1606756 04/2017 746,22 -3 400,51
310317 6000 F/IAM 1606767 04/2017 168,85 -3 569,36
310317 6000 F/IAM 200837 04/2017 199,00 -3 768,36
INT
310317 6000 F/IAM 1606765 04/2017 149,00 -3 917,36
INT
300417 5141 CHQ 1780334 IAM 1 875,50 -2 041,86
02/2017
300417 6000 F/IAM 1806059 238,81 -2 280,67
300417 6000 F/IAM 1877872 04/2017 384,70 -2 665,37
300417 6000 F/IAM 1806060 04/2017 148,15 -2 813,52
300417 6000 F/IAM 1603329 04/2017 801,19 -3 614,71
300417 6000 F/IAM 16033504 04/2017 177,61 -3 792,32
300417 6000 F/IAM 1860707 04/2017 199,00 -3 991,32
INT
300417 6000 F/IAM 1603343 04/2017 149,00 -4 140,32
INT
310517 5141 CHQ1780342 IAM 2 041,86 -2 098,46
03/2017
310517 5141 CHQ 1780349 IAM 04/17 2 098,46
310517 6000 F/IAM 2001635 05/2017 289,33 -289,33
310517 6000 F/IAM 1887026 05/2017 646,67 -936,00
310517 6000 F/IAM 2001636 05/2017 154,46 -1 090,46
310517 6000 F/IAM 1614679 05/2017 882,48 -1 972,94

A reporter 66 728 439,51 46 896 752,51 19 831 687,00


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:49 Page : 29

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111212 MAROC TELECOM Report 66 728 439,51 46 896 752,51 19 831 687,00

310517 6000 TVA F/IAM 16146792 199,08 -2 172,02


05/2017
310517 6000 F/IAM 2001638 INT 199,00 -2 371,02
310517 6000 F/IAM 1611490 INT 149,00 -2 520,02
300617 5141 CHQ 6161628 IAM 2 520,02
05/2017
300617 6000 F/IAM 1887367 06/2017 1 898,63 -1 898,63
300617 6000 F/IAM 1816693 06/2017 290,24 -2 188,87
300617 6000 F/IAM 18166713 145,82 -2 334,69
06/2017
300617 6000 F/IAM 18166713 06/2017 199,00 -2 533,69
300617 6000 F/IAM 1615676 06/2017 1 158,41 -3 692,10
300617 6000 F/IAM 1615691 06/2017 229,94 -3 922,04
300617 6000 F/IAM 1615690 06/2017 149,00 -4 071,04
310717 5141 CHEQ 6161655 IAM 4 071,04
06/17
310717 6000 F/IAM 2008045 07/2017 354,42 -354,42
310717 6000 F/IAM 1892888 07/2017 2 455,39 -2 809,81
310717 6000 F/IAM 2008046 07/2017 178,73 -2 988,54
310717 6000 F/IAM 1622292 07/2017 1 380,98 -4 369,52
310717 6000 F/IAM 1622304 07/2017 205,66 -4 575,18
310717 6000 TVA F/IAM 2008060 199,00 -4 774,18
07/2017 INT
310717 6000 F/IAM 1622302 07/2017 149,00 -4 923,18
INT
310817 5141 CHQ 8501347 IAM 4 923,18
310817 6000 F/IAM 2003730 08/2017 398,57 -398,57
310817 6000 F/IAM 1888958 08/2017 2 152,18 -2 550,75
310817 6000 F/IAM 2003731 08/2017 153,02 -2 703,77
310817 6000 F/IAM 1620996 08/2017 1 286,51 -3 990,28
310817 6000 F/IAM 1621004 08/2017 149,00 -4 139,28
INT
310817 6000 F/IAM 2003747 08/2017 199,00 -4 338,28
INT
310817 6000 F/IAM 1621006 08/2017 235,02 -4 573,30
300917 6000 F/IAM 21185361 09/2017 265,48 -4 838,78
300917 6000 F/IAM 2118537 09/2017 160,42 -4 999,20
300917 6000 F/IAM 20051541 09/2017 553,28 -5 552,48
300917 6000 TVA F/IAM 1739429 824,59 -6 377,07
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 1739440 134,09 -6 511,16
09/2017
300917 6000 TVA F/IAM 211854 INT 199,00 -6 710,16
09/2017
300917 6000 F/IAM 1739438 INT 149,00 -6 859,16
09/2017
311017 5141 CHQ 8501362 IAM 08/17 4 573,30 -2 285,86
311017 6000 F/IAM 2028379 PHONE 284,66 -2 570,52
10/2017
311017 6000 F/IAM 2028380 PHONE 144,91 -2 715,43
10/2017
311017 6000 F/IAM 1914766 PHONE 306,41 -3 021,84
10/2017
311017 6000 F/IAM 1649732 PHONE 645,89 -3 667,73
10/2017
311017 6000 F/IAM 1649741 PHONE 131,09 -3 798,82

A reporter 66 744 527,05 46 914 534,84 19 829 992,21


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111212 MAROC TELECOM Report 66 744 527,05 46 914 534,84 19 829 992,21

10/2017
311017 6000 F/IAM 20283831 INT 199,00 -3 997,82
10/2017
311017 6000 TVA F/IAM 1659742 INT 149,00 -4 146,82
10/2017
301117 5141 CHQ 8501368 IAM 2 285,86 -1 860,96
09/2017
301117 6000 TVA S/F/IAM 2023751 209,47 -2 070,43
11/2017
301117 6000 F/IAM 2023752 11/2017 149,30 -2 219,73
301117 6000 F/IAM 2023768 11/2017 199,00 -2 418,73
301117 6000 F/IAM 190989711/2017 350,09 -2 768,82
301117 6000 F/IAM 1647903 11/2017 745,60 -3 514,42
301117 6000 TVA S/ F/IAM 1647914 136,09 -3 650,51
11/2017
301117 6000 F/IAM 1647912 11/2017 149,00 -3 799,51
311217 5141 CHQ 8501373 IAM 1 860,96 -1 938,55
311217 6000 F/IAM 20320550 12/2017 290,26 -2 228,81
311217 6000 F/IAM 20320550 12/2017 217,13 -2 445,94
311217 6000 F/IAM 21442150 148,03 -2 593,97
12/2017
311217 6000 F/IAM 17721410 560,80 -3 154,77
12/2017
311217 6000 F/IAM 17721530 120,00 -3 274,77
12/2017
311217 6000 F/IAM 2144216 12/2017 199,00 -3 473,77
INT
311217 6000 F/IAM1772215 12/2017 149,00 -3 622,77
INT
Total compte 44111212 du 010117 au 311217 31 615,08 35 237,85 -3 622,77
44111215 OSS
300417 6000 F/OSS 3155/17 210 000,00 -210 000,00
300417 5151 11 CHQ 0493430 STE OSS 100 000,00 -110 000,00
310517 6000 F/OSS 3155/17/05/049 475 968,00 -585 968,00
300617 6000 F/OSS 3155/17/06 054 823 296,00 -1 409 264,00
300617 6000 F/OSS 3155/17.06.060 716 736,00 -2 126 000,00
310817 5151 43 CHQ 8012408 STE OSS 110 000,00 -2 016 000,00
MAROC
010917 5143 LCN 00285703 PF/OSS 475 968,00 -1 540 032,00
MAROC
311017 5143 P.LCN 285710 STE OSS 716 736,00 -823 296,00
MAROC
Total compte 44111215 du 010117 au 311217 1 402 704,00 2 226 000,00 -823 296,00
44111220 SOGELEASE
310117 5143 PRELEV SOGELEASES 5 230,84 5 230,84
310117 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
20200005836
280217 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
280217 6000 F/SOGELEASE2020001 5 230,84
3632
310317 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
310317 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
20200021385
300417 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
300417 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
20200030064

A reporter 68 172 301,23 49 165 560,06 19 006 741,17


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111220 SOGELEASE Report 68 172 301,23 49 165 560,06 19 006 741,17

310517 5143 PRELEV SPGELEASE 5 230,84 5 230,84


310517 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
20200038301
300617 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
300617 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
200046648
310717 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
310717 6000 F/SOGELEAISE 5 230,84
200054799
310817 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
310817 6000 F/SOGELEAISE 5 230,84
300917 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
300917 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
20200072343
311017 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
311017 6000 F/SOGELESA 5 230,84
200080730
301117 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
301117 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
200088914
311217 5143 PRELEV SOGELEASE 5 230,84 5 230,84
311217 6000 F/SOGELEASE 5 230,84
200097464
Total compte 44111220 du 010117 au 311217 62 770,08 62 770,08
44111221 AMENDIS
010117 1000 1 RAN 179 997,05 -179 997,05
250117 5161 37 P.F/AMENDIS ELEC 163,18 -179 833,87
12/16 SEQ
250117 5161 38 P.F/AMENDIS ELEC 73,51 -179 760,36
12/16 ADM
310117 5141 CHQ 178324 AMENDIS 5 680,35 -174 080,01
310117 6000 F/AMENDIS 1055410361 4 290,82 -178 370,83
310117 6000 F/AMENDIS 1055410461 122,91 -178 493,74
310117 6000 F/AMENDIS 01/2017 179,77 -178 673,51
310117 6000 F/AMENDIS 01/2017 88,57 -178 762,08
ADM
200217 5161 97 P.F/AMEDIS ELEC 01/17 88,57 -178 673,51
ADM
240217 5161 96 P.F/AMENDIS ELEC 179,77 -178 493,74
01/17 SEQ
280217 5141 CHQ 178327 AMENDIS 4 290,82 -174 202,92
ELEC 01/2017
280217 6000 F/AMENDIS 1055884889 5 452,46 -179 655,38
280217 6000 F/AMENDIS 332,34 -179 987,72
10556791974
280217 6000 F/AMENDIS ELEC 192,53 -180 180,25
02/2017 SEQ
280217 6000 F/AMENDIS ELEC 99,47 -180 279,72
02/2017 ADM
310317 5141 CHQ 1780331 AMENDIS 5 452,46 -174 827,26
ELEC 02/17
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 88,57 -174 915,83
03/2017
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 181,58 -175 097,41
03/2017
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 5 368,54 -180 465,95
03/2017

A reporter 68 230 076,61 49 403 801,39 18 826 275,22


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:49 Page : 32

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111221 AMENDIS Report 68 230 076,61 49 403 801,39 18 826 275,22

310317 6000 F/AMENDIS 03/2017 857,71 -181 323,66


140417 5161 216 PAIE F/AMENDIS 02/17 192,53 -181 131,13
SEQ
140417 5161 217 PAIE F/AMENDIS 02/17 99,47 -181 031,66
ADM
300417 5141 CHQ 1780339 AMENDIS 5 368,54 -175 663,12
ELEC 03/17
300417 6000 F/AMENDIS 1059604959 88,57 -175 751,69
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105965089 170,64 -175 922,33
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105964808 1 189,84 -177 112,17
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105956480 5 198,68 -182 310,85
ELECT 04/17
240517 5161 310 P/F/AMENDIS 04/17 SEQ 170,64 -182 140,21
240517 5161 311 P/F/AMENDIS 04/17 ADM 88,57 -182 051,64
290517 5161 269 PAIE F/AMENDIS 03/17 88,57 -181 963,07
ADM
290517 5161 270 PAIE F/AMENDIS 03/17 181,58 -181 781,49
SEQ
310517 5141 CHQ 1780347 AMENDIS 5 198,68 -176 582,81
ELEC 04/17
310517 6000 F/TVA AMENDIS 1 771,05 -178 353,86
1060893007 EAU 05/17
310517 6000 F/F/AMENDIS 3 000,00 -181 353,86
1061449910 EAU 05/17
310517 6000 F/AMENDIS 1061102257 181,58 -181 535,44
ELECT SEQ
310517 6000 F/AMENDIS 5 283,33 -186 818,77
10610896870 ELECT
SEQ
210617 5161 517 P/F/AMENDIS 05/17 181,58 -186 637,19
300617 5141 CHQ 6161617 AMENDIS 5 283,33 -181 353,86
ELECT 05/2017
300617 9000 ANNUL F/AMENDIS 82 722,40 -98 631,46
08/2016
300617 9000 ANNUL F/AMENDIS EAU 90 430,49 -8 200,97
09/2017
300617 9000 F/ALENDIS EAU 08/2016 51 807,71 -60 008,68
300617 9000 F/ALENDIS EAU 09/2016 47 392,13 -107 400,81
300617 9000 F/ALENDIS EAU 06/2017 2 916,92 -110 317,73
300617 6000 F/AMENDIS ELECT 4 863,14 -115 180,87
06/2017
300617 6000 F/AMENDIS 06/2017 181,58 -115 362,45
ELECT
260717 5161 860 P.F/AMENDIS 06/2017 181,58 -115 180,87
260717 5161 861 P.F/AMENDIS 07/2017 188,88 -114 991,99
310717 5141 CHQ6161643 AMENDIS 4 863,14 -110 128,85
ELECT 06/17
310717 6000 F/AMENDIS ELEC 188,88 -110 317,73
07/2017
310717 6000 F/AMENDIS 1063668079 14 757,25 -125 074,98
310717 6000 F/AMENDIS 1063678826 8 698,81 -133 773,79
090817 5161 1062 P.F/AMENDIS 2 822,85 -130 950,94
TALONAGE
310817 5141 CHQ 1780323 AMENDIS 929,12 -130 021,82
EAU 12/2016

A reporter 68 429 068,56 49 552 349,21 18 876 719,35


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 33

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111221 AMENDIS Report 68 429 068,56 49 552 349,21 18 876 719,35

310817 5141 CHQ 1780326 AMENDIS 122,91 -129 898,91


EAU 01/2017
310817 5141 CHQ 1780326 AMENDIS 332,34 -129 566,57
EAU 02/2017
310817 5141 CHQ 1780326 AMENDIS 857,71 -128 708,86
EAU 03/2017
310817 5141 CHQ 6161616 AMENDIS 1 771,05 -126 937,81
EAU 05/2017
310817 5141 CHQ 6161642 AMENDIS 2 916,92 -124 020,89
EAU 06/2017
310817 5141 CHQ 616166142 51 807,71 -72 213,18
AMENDIS EAU 08/2017
310817 5141 CHQ 616166142 47 392,13 -24 821,05
AMENDIS EAU 09/2017
310817 5141 CHQ 8501335 AMENDIS 14 757,25 -10 063,80
EAU 07/17
310817 5141 CHQ 8501336 AMENDIS 8 698,81 -1 364,99
ELECT 07/17
310817 5141 CHQ 1780326 AMENDIS 1 189,84 -175,15
EAU 04/2017
310817 6000 F/AMENDIS ELC 187,05 -362,20
73730381
310817 6000 F/AMENDIS ELC 17 599,84 -17 962,04
1064918559
310817 6000 F/AMENDIS ELC 25 850,33 -43 812,37
1064899729
300917 6000 F/AMENDIS ELEC SEQ 190,70 -44 003,07
09/2017
300917 6000 F/AMENDIS EAU 18 493,71 -62 496,78
1066546722 09/17
300917 6000 F/AMENDIS ELEC 17 337,71 -79 834,49
1066546722 09/17
041017 5161 1329 P.F/AMENDIS 08/2017 187,05 -79 647,44
051017 5161 1330 P.F/AMENDIS 09/2017 190,70 -79 456,74
311017 5141 CHQ 8501360 AMENDIS 25 850,33 -53 606,41
EAU 08/17
311017 5141 CHQ 8501360 AMENDIS 17 599,84 -36 006,57
ELECT 08/17
311017 5141 CHQ 8501365 AMENDIS 18 493,71 -17 512,86
EAU 09/17
311017 5141 CHQ 8501365 AMENDIS 17 337,71 -175,15
ELEC 09/17
311017 6000 F/AMENDIS ELECT 179,77 -354,92
10/2017
311017 6000 F/AMENDIS ELECT 7 641,85 -7 996,77
10/2017
311017 6000 F/AMENDIS EAU 2 568,16 -10 564,93
10/2017
151117 5161 1416 P.F/AMENDIS 10/2017 179,77 -10 385,16
301117 5141 CHQ 8501370 AMENDI 2 568,16 -7 817,00
EAU 10/2017
301117 5141 CHQ 8501371 AMENDI 7 641,85 -175,15
ELEC 10/2017
301117 6000 F/AMENDIS ELECT 176,11 -351,26
11/2017
301117 6000 F/AMENDIS ELECT 7 625,83 -7 977,09
11/2017
301117 6000 F/AMENDIS EAU 11/2017 5 225,18 -13 202,27
131217 5161 1466 P/F/AMENDIS 11/2017 176,11 -13 026,16
311217 5141 CHQ 8501375 AMENDIS 5 225,18 -7 800,98

A reporter 68 649 140,46 49 655 425,45 18 993 715,01


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 34

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111221 AMENDIS Report 68 649 140,46 49 655 425,45 18 993 715,01

EAU 11/2017
311217 6000 F/AMENDIS ELECT 177,93 -7 978,91
1070790975
311217 6000 F/AMENDIS EAU 12/2017 2 103,17 -10 082,08
311217 6000 F/AMENDIS ELECT 6 922,54 -17 004,62
12/2017
311217 5141 CHQ 8501376 AMENDIS 7 625,83 -9 378,79
ELECT 11/2017
Total compte 44111221 du 010117 au 311217 447 843,52 457 222,31 -9 378,79
44111224 RZIKI MUSTAPHA
010117 1000 1 RAN 17 236,80 -17 236,80
Total compte 44111224 du 010117 au 311217 17 236,80 -17 236,80
44111228 STE SAFAMAR
300617 6000 F/SAFAMAR 61/2017 15 506,00 -15 506,00
310717 5143 CHQ 9841949STE 15 506,00
SAFAMAR
Total compte 44111228 du 010117 au 311217 15 506,00 15 506,00
44111229 SANILUX
010117 1000 1 RAN 3 294,00 -3 294,00
310117 5141 CHQ 178322 SANILUX 3 294,00
300417 5143 CHQ 984940 SANILUX 15 280,00 15 280,00
300417 6000 F/SANILUX FA4087 15 280,00
Total compte 44111229 du 010117 au 311217 18 574,00 18 574,00
44111244 SECTION 1
010117 1000 1 RAN 19 200,00 -19 200,00
310117 5141 CHQ 1780321 SECTION 10 800,00 -8 400,00
1
310117 6000 F/SECTION 1 88/17 10 800,00 -19 200,00
280217 6000 F/SECTION 1 134/17 10 800,00 -30 000,00
310317 6000 F/SECTION 1 254/17 10 800,00 -40 800,00
300417 5141 CHQ 1780328 SECTION 10 800,00 -30 000,00
1 01/2017
300417 5141 CHQ 1780332 SECTION 10 800,00 -19 200,00
1 02/2017
300417 6000 F/SCTIION 1 345/17 14 400,00 -33 600,00
310517 5141 CHQ 1780337SECTION 1 10 800,00 -22 800,00
310517 6000 /F/SECTION I 465/17 14 400,00 -37 200,00
300617 5141 CHQ 1780345 SACTION 14 400,00 -22 800,00
1
300617 5141 CHQ 1780356 SECTION 14 400,00 -8 400,00
1 05/17
300617 6000 F/SCTION 1 589/17 14 400,00 -22 800,00
300617 6000 F/SCTION 1 589B/17 3 000,00 -25 800,00
310717 6000 F/SECTION 1 699/17 14 400,00 -40 200,00
310717 6000 F/SECTION 1 699B/17 14 400,00 -54 600,00
310817 5141 CHQ 8501342 SECTION 3 000,00 -51 600,00
1 06/2017
310817 5141 CHQ 8501343 SECTION 14 400,00 -37 200,00
1 06/2017
310817 5141 CHQ 8501343 SECTION 14 400,00 -22 800,00
1 07/2017
310817 6000 F/SECTION 1 809/17 14 400,00 -37 200,00
310817 6000 F/SECTION 1 841/17 14 400,00 -51 600,00
300917 5141 CHQ8501345 SECTION 1 14 400,00 -37 200,00
07/2017

A reporter 68 814 271,47 49 871 345,89 18 942 925,58


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 35

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111244 SECTION 1 Report 68 814 271,47 49 871 345,89 18 942 925,58

300917 5141 CHQ 8501355 SECTION 14 400,00 -22 800,00


1 08/17
300917 5141 CHQ 8501356 SECTION 14 400,00 -8 400,00
1 08/17
300917 6000 F/SECTION 1 872/17 14 400,00 -22 800,00
311017 6000 TVA F/SECTION 1 977/17 14 400,00 -37 200,00
301117 5141 CHQ 8501364 SCTION 1 14 400,00 -22 800,00
09/2017
301117 6000 F/SECTION 1 1135/17 14 400,00 -37 200,00
311217 5141 CHQ 8501372 SECTION 14 400,00 -22 800,00
1
311217 6000 F/SECTION 1 1196 14 400,00 -37 200,00
Total compte 44111244 du 010117 au 311217 175 800,00 213 000,00 -37 200,00
44111245 STATAT STE PEINTURE ANDALUS
310517 6000 F/PEINTURE ANDALUS 3 500,00 -3 500,00
53
310517 6000 F/PEINTURE ANDALUS 5 000,00 -8 500,00
436
310717 5143 CHQ 9841957 STATAT 3 500,00 -5 000,00
310717 5141 CHQ 6161639 STATAT 5 000,00
PENTURE ANDALUS
310717 6000 F/PEINTURE NDALUS 73 4 000,00 -4 000,00
310817 5143 CHQ 9841956 STATAT 4 000,00
MED
Total compte 44111245 du 010117 au 311217 12 500,00 12 500,00
44111250 SMAC
310717 5141 CHQ 6161638 SMAC 22 200,00 22 200,00
310717 6000 F/SMACT 1707001 22 200,00
Total compte 44111250 du 010117 au 311217 22 200,00 22 200,00
44111259 TECHNORIUM
310717 6000 F/TECHNURIUM 8 988,00 -8 988,00
201700496
310817 5141 CHQ 8501333 8 988,00
TECHNORIUM
Total compte 44111259 du 010117 au 311217 8 988,00 8 988,00
44111260 TRINT TRANSIT
010117 1000 1 RAN 18 752,87 -18 752,87
200817 5161 1090 AVCE S/F/TRINT 5 300,00 -13 452,87
310817 6000 F/TRINT I452/17T 9 063,69 -22 516,56
Total compte 44111260 du 010117 au 311217 5 300,00 27 816,56 -22 516,56
44111265 TORNISONI
010117 1000 1 RAN 13 800,02 -13 800,02
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA004 2 966,40 -16 766,42
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA005 7 335,22 -24 101,64
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA006 4 563,79 -28 665,43
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA007 11 409,48 -40 074,91
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA008 2 281,90 -42 356,81
300417 5141 CHQ 1780340 15 709,58 -26 647,23
TOURNISONI SARL
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA009 1 597,32 -28 244,55
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA010 4 731,02 -32 975,57
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA011 16 201,45 -49 177,02
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA012 9 812,15 -58 989,17
300417 9000 VIRT P/SOLDE 34211265 58 989,18 0,01

A reporter 68 995 558,23 50 075 149,20 18 920 409,03


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 36

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111265 TORNISONI Report 68 995 558,23 50 075 149,20 18 920 409,03

310517 6000 F/TORNISONI 3 570,00 -3 569,99


17F/FA/013
300617 5141 CHQ 6161619 9 238,91 5 668,92
TOURNISONI
300617 5141 CHQ 1780352 3 570,00 9 238,92
TOURNISONI
300617 6000 TVA F/TORNISONI 9 238,91 0,01
17FA/014
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/015 9 238,91 -9 238,90
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/016 4 158,00 -13 396,90
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/017 18 000,00 -31 396,90
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/018 3 959,68 -35 356,58
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/019 5 100,00 -40 456,58
310717 6000 F/TORNISONI 17 FA/020 3 570,00 -44 026,58
310817 5141 CHQ 8501352 20 000,00 -24 026,58
TORNISONI
Total compte 44111265 du 010117 au 311217 107 507,67 131 534,25 -24 026,58
44111267 TETOUAN AUTOMOBILE
311217 5141 CHQ 8501380 TETOUAN 6 600,00 6 600,00
AUTO
311217 6000 F/TETOUAN AUTO 6 600,00
FVVN 001496
Total compte 44111267 du 010117 au 311217 6 600,00 6 600,00
44111283 VIDAL ASSURANCES
300417 6000 F/ASSUR VIDAL 25255 10 676,86 -10 676,86
INCENDIE
310517 5141 CHQ 1780336 VIDAL 10 676,86
ASSURANCES
300617 6000 F/ASSUR VIDAL 28191 10 549,30 -10 549,30
QP 2018
310717 5141 CHQ 46161637 VIDAL 10 549,30
ASSURANCES
310817 5141 CHQ 8501337 VIDAL 7 419,23 7 419,23
ASSUR
310817 6000 F/VIDAL ASSUR 28586 7 439,23 -20,00
310817 6000 F/VIDAL ASS 28656 QP 185 541,61 -185 561,61
2018
010917 5143 CHQ 7888041 VIDAL 4 847,40 -180 714,21
ASS JETTA
140917 5161 1245 P.REIQ VIDAL ASS 489,90 -180 224,31
JETTA
300917 5141 CHQ 8501357 VIDAL 185 541,61 5 317,30
ASSURANCES
300917 6000 F/VIDAL ASSUR 28735 5 336,54 -19,24
311217 6000 F/VIDAL ASSURANCES 5 177,63 -5 196,87
29233
Total compte 44111283 du 010117 au 311217 219 524,30 224 721,17 -5 196,87
44111291 WAFA SALAF
310117 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
310117 9000 WAFA SALAF 01/2017 7 253,98
280217 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
280217 9000 WAFA SALAF 02/2017 7 253,98
310317 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
310317 9000 WAFASALAF 03/2017 7 253,98
300417 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
300417 9000 WAFASALAF 04/2017 7 253,98

A reporter 69 283 507,36 50 392 321,79 18 891 185,57


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 37

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44111291 WAFA SALAF Report 69 283 507,36 50 392 321,79 18 891 185,57

310517 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98


310517 9000 WAFASALAF 05/2017 7 253,98
300617 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
300617 9000 WAFA SALAF 06/2017 7 253,98
310717 5141 PRELEV WAFA SALAF 7 253,98 7 253,98
310717 9000 WAFASALAF 07/2017 7 253,98
310817 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
310817 9000 WAFASALAF 08/2017 7 253,98
300917 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
300917 9000 WAFASALAF 09/2017 7 253,98
311017 5141 PRELEV WAFA SALAF 7 253,98 7 253,98
311017 9000 WAFASALAF 10/2017 7 253,98
301117 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
301117 9000 WAFASALAF 11/2017 7 253,98
311217 5141 PRELEV WAFASALAF 7 253,98 7 253,98
311217 9000 WAFASALAF 12/2017 7 253,98
Total compte 44111291 du 010117 au 311217 87 047,76 87 047,76
44111292 MATALU INDUSTRIE INTERNATIONAL
300417 5151 18 VIRT MATALU 123 942,87 123 942,87
INDUSTRIE
INTERNATONAL
300617 6000 F/METALU 1705 25-1 419 660,08 -295 717,21
310717 5151 33 VIRT METALU IND 295 717,21
Total compte 44111292 du 010117 au 311217 419 660,08 419 660,08
44112002 STE PIERRES MEDITTERRANEE
010117 1000 1 RAN 155 180,00 -155 180,00
310717 5141 CHQ6161632 STE 27 000,00 -128 180,00
PIERRES MED AVCE
310817 5141 CHQ 8501346 PIERRE 27 000,00 -101 180,00
MEDITTERRANEE
Total compte 44112002 du 010117 au 311217 54 000,00 155 180,00 -101 180,00
44112003 SUPER COMPTOIR
010117 1000 1 RAN 43 393,00 -43 393,00
310117 5143 CHQ 9841919 SUPER 4 123,00 -39 270,00
COMPTOIR
310117 5143 CHQ 9841925 SUPER 5 510,00 -33 760,00
COMPTOIR
310117 5143 CHQ 9841926 SUPER 5 890,00 -27 870,00
COMPTOIR
310117 5143 CHQ 98419230 SUPER 12 390,00 -15 480,00
COMPTOIR
310117 6000 TVA F/SUPER 1 832,00 -17 312,00
COMPTOIR 43/2017
310117 6000 F/SUPER COMPTOIR 1 287,50 -18 599,50
44/2017
310117 6000 F/SUPER COMPTOIR 29 675,00 -48 274,50
42/2017
280217 6000 F/SUPER COMPTOIR 11 157,00 -59 431,50
93/2017
310317 5143 CHQ 9841929 SUPER 15 480,00 -43 951,50
COMPTOIR
310317 5143 CHQ 9841935 SUPER 1 287,50 -42 664,00
COMPTOIR
310317 5143 CHQ 9841935 SUPER 1 832,00 -40 832,00
COMPTOIR

A reporter 69 861 711,78 51 112 538,21 18 749 173,57


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 38

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44112003 SUPER COMPTOIR Report 69 861 711,78 51 112 538,21 18 749 173,57

310317 6000 F/SUPER COMPTOIR 7 500,00 -48 332,00


180/2017
300417 5143 CHQ 9841937 SUPER 29 675,00 -18 657,00
COMPTOIR
300417 5143 CHQ 9841938 SUPER 11 157,00 -7 500,00
COMPTOIR
300417 6000 F/SUPER COMPTOIR 5 100,00 -12 600,00
233/2017
300417 6000 F/SUPER COMPTOIR 11 100,00 -23 700,00
234/2017
310517 6000 F/SUPER COMPTOIR 20 774,00 -44 474,00
308/2017
310517 6000 F/SUPER COMPTOIR 37 715,00 -82 189,00
308/2017
300617 5143 CHQ 9841942 STE 7 500,00 -74 689,00
SUPER COMPTOIR
300617 5143 CHQ 9841943 STE 11 100,00 -63 589,00
SUPER COMPTOIR
300617 5143 CHQ 9841944 STE 5 100,00 -58 489,00
SUPER COMPTOIR
300617 6000 F/SUPER COMPTOIR 8 920,00 -67 409,00
386/2017
Total compte 44112003 du 010117 au 311217 111 044,50 178 453,50 -67 409,00
44112004 STE MEGA MDIQ TRAVAUX
310517 5141 CHQ 1780351 STE 50 000,00 50 000,00
MEGA MDIQ TRAV
310517 5141 CHQ 1780353 STE 30 000,00 80 000,00
MEGA MDIQ TRAV
310517 6000 F/MEGA TRAV 4 800,00 75 200,00
310517 6000 F/MEGA TRAV 6 000,00 69 200,00
010617 5161 453 P/F/STE MEGA MDIQ 4 800,00 74 000,00
TRAV
050617 5161 454 P/F/STE MEGA MDIQ 6 000,00 80 000,00
TRAV
150617 5161 495 P.F/STE MEGA MDIQ 4 000,00 84 000,00
TRAV
210617 5161 518 P/F/MEGA MDIQ TRAV 5 000,00 89 000,00
AVCE
230617 5161 525 AVCE S/F/MEGA MDIQ 5 000,00 94 000,00
TRAV
300617 5141 CHQ1780355 STE MEGA 40 000,00 134 000,00
TRAV MDIQ
300617 5141 CHQ 6161618 STE 20 000,00 154 000,00
MEGA MDIQ
300617 5141 CHQ 6161625 STE 50 000,00 204 000,00
MEGA MDIQ
300617 6000 F/MEGA MDIQ TRAV 4 000,00 200 000,00
13/06/2017
300617 6000 F/STE MEGA TRAV 20 000,00 180 000,00
310717 5141 CHQ 6161654 STE 40 000,00 220 000,00
MEGA MDIQ TRAV
310717 6000 F/MEGA MDIQ TRAV 420 019,20 -200 019,20
08/2017
310817 5141 CHQ 8501354 MEGA 100 000,00 -100 019,20
MDIQ TRAV
310817 5151 44 CHQ 8012409 STE 100 000,00 -19,20
MEGA MDIQ TRAV
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44112004 19,20
Total compte 44112004 du 010117 au 311217 454 819,20 454 819,20

A reporter 70 381 062,98 51 658 466,41 18 722 596,57


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 39

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 70 381 062,98 51 658 466,41 18 722 596,57

44112005 BETON TAMUDA


310717 6000 F/BETON TAMUDA 4397 38 520,31 -38 520,31
Total compte 44112005 du 010117 au 311217 38 520,31 -38 520,31
44112007 ZOUAKI PLAST
010117 1000 1 RAN 27 131,00 -27 131,00
280217 5143 CHQ9841923STE 10 202,00 -16 929,00
ZAWAKI PLAST
280217 5143 CHQ 9841924 STE 16 929,00
ZOUAKI PLAST
Total compte 44112007 du 010117 au 311217 27 131,00 27 131,00
44112009 GEOBAT
010117 1000 1 RAN 71 600,00 -71 600,00
310317 5141 CHQ 1780333 STE 10 000,00 -61 600,00
GEOBAT
Total compte 44112009 du 010117 au 311217 10 000,00 71 600,00 -61 600,00
44112012 ART MANIA
010117 1000 1 RAN 20 000,00 -20 000,00
Total compte 44112012 du 010117 au 311217 20 000,00 -20 000,00
44112013 B.M. FRERES
010117 1000 1 RAN 9 096,00 -9 096,00
310717 5141 CHQ 0645880 STE BM 9 096,00
FRERES
310717 6000 F/BM FRERES 48/17 7 248,00 -7 248,00
Total compte 44112013 du 010117 au 311217 9 096,00 16 344,00 -7 248,00
Total compte 441 du 010117 au 311217 7 744 301,62 14 723 165,70 -6 978 864,08

44320000 RÉMUNÉRATIONS DUES AU PERSONNEL


310117 6171 NET A PAYER 01/2017 114 328,41 -114 328,41
310117 5161 47 PAIE ADM 01/2017 22 456,00 -91 872,41
310117 5161 48 PAIE PORT 01/2017 61 293,00 -30 579,41
310117 5161 49 PAIE CHANTIER 01/2017 14 865,00 -15 714,41

280217 6171 NET A PAYER 02/2017 108 988,20 -124 702,61


280217 5161 109 PAIE ADM 02/2017 22 458,00 -102 244,61
280217 5161 110 PAIE PORT 02/2017 60 988,00 -41 256,61
280217 5161 111 PAIE SCE TECHNIQUE 13 991,00 -27 265,61
02/2017
010317 5161 119 PAIE CHANTIER 01/2017 15 712,00 -11 553,61
150317 5161 161 PAIE CHANTIER 02/2017 11 555,00 1,39
310317 6171 NET A PAYER 03/2017 115 133,91 -115 132,52
310317 5161 187 PAIE ADM 03/2017 22 457,00 -92 675,52
310317 5161 188 PAIE PORT 03/2017 60 989,00 -31 686,52
310317 5161 189 PAIE SCES TECH 14 875,00 -16 811,52
03/2017
010417 5161 229 PAIE CHANTIER 03/2017 16 811,00 -0,52
300417 6171 NET A PAYER 04/2017 134 768,46 -134 768,98
300417 5161 236 PAIE ADM 04/2017 22 740,00 -112 028,98
300417 5161 237 PAIE PORT 04/2017 60 986,00 -51 042,98
300417 5161 238 PAIE SCE TECH 04/2017 14 702,00 -36 340,98
010517 6171 NET A PAYER 05/2017 156 553,39 -192 894,37
010517 5161 261 PAIE CHANTIER 04/2017 36 338,00 -156 556,37
310517 5161 334 PAIE ADMI 05/17 22 739,00 -133 817,37
310517 5161 335 PAIE PORT 05/17 60 989,00 -72 828,37

A reporter 70 984 233,98 52 461 834,09 18 522 399,89


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 40

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44320000 RÉMUNÉRATIONS DUES AU PERSONN Report 70 984 233,98 52 461 834,09 18 522 399,89

310517 5161 336 PAIE SCE TECH 05/17 15 082,00 -57 746,37
010617 5161 447 PAIE CHANTER 05/2017 57 734,00 -12,37
300617 9000 NET A PAYER 06/2017 199 797,35 -199 809,72
300617 5161 557 PAIE ADMINI 06/2017 23 079,00 -176 730,72
300617 5161 558 PAIE PORT 06/2017 73 344,00 -103 386,72
300617 5161 559 PAIE SCE TECH 06/2017 14 633,00 -88 753,72
010717 5161 772 PAIE CHANTIER 06/2017 88 732,00 -21,72
310717 6171 NET A PAYER 07/2017 207 437,53 -207 459,25
310717 5161 899 PAIE ADMI 07/2017 31 151,00 -176 308,25
310717 5161 900 PAIE PORT 07/2017 92 275,00 -84 033,25
310717 5161 901 PAIE S/TECH 07/2017 14 737,00 -69 296,25
010817 6171 NET A PAYER 08/2017 187 336,97 -256 633,22
010817 5161 1033 PAIE CHANTIER 07/2017 69 276,00 -187 357,22
300817 5161 1119 PAIE ADMINIST 08/2017 31 151,00 -156 206,22
310817 5161 1120 PAIE PORT 08/2017 92 483,00 -63 723,22
310817 5161 1121 PAIE SCE TECHNIQU 14 807,00 -48 916,22
08/2017
310817 5161 1122 PAIE CHANTIER 48 900,00 -16,22
08/2017
300917 6171 NET A PAYER 09/2017 152 681,57 -152 697,79
300917 5161 1288 PAIE ADMI 09/2017 23 077,00 -129 620,79
300917 5161 1289 PAIE PORT I 09/2017 87 156,00 -42 464,79
300917 5161 1290 PAIE SCE TECH I 14 633,00 -27 831,79
09/2017
300917 5161 1291 PAIE CHANTIER I 27 813,00 -18,79
09/2017
311017 6171 NET A PAYER 10/2017 112 258,88 -112 277,67
311017 5161 1380 PAIE ADM 10/2017 15 060,00 -97 217,67
311017 5161 1381 PAIE PORT 10/2017 64 690,00 -32 527,67
311017 5161 1382 PAIE CHANTIER 10/2017 17 705,00 -14 822,67

311017 5161 1383 PAIE SCE TECH 14 806,00 -16,67


10/2017
301117 6171 NET A PAYER 11/2017 110 794,59 -110 811,26
301117 5161 1442 PAIE ADMI 11/2017 15 061,00 -95 750,26
301117 5161 1443 PAIE PORT 11/2017 65 467,00 -30 283,26
301117 5161 1444 PAIE SCE TECH 14 822,00 -15 461,26
11/2017
301117 5161 1445 PAIE SCE CHANTIER 15 444,00 -17,26
11/2017
311217 6171 NET A PAYER 12/2017 121 601,51 -121 618,77
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44320000 18,77 -121 600,00
311217 5161 1496 PAIE ADMI 12/2017 15 061,00 -106 539,00
311217 5161 1497 PAIE PORT 12/2017 65 264,00 -41 275,00
311217 5161 1498 PAIE CHANTIER 26 272,00 -15 003,00
12/2017
311217 5161 1499 PAIE S./TCH 12/2017 15 003,00
Total compte 44320000 du 010117 au 311217 1 721 680,77 1 721 680,77
Total compte 443 du 010117 au 311217 1 721 680,77 1 721 680,77

44410000 CAISSE NATIONALE S?CURIT? SOCIA


010117 1000 1 A.N. au 010117 300 190,47 -300 190,47
310117 6171 CNSS P/O 01/2017 5 105,27 -305 295,74

A reporter 72 148 970,75 53 859 038,23 18 289 932,52


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:50 Page : 41

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44410000 CAISSE NATIONALE S?CURIT? SOCIA Report 72 148 970,75 53 859 038,23 18 289 932,52

310117 6171 CNSS P/P 01/2017 20 221,09 -325 516,83


280217 6171 CNSS P/O 02/2017 4 845,66 -330 362,49
280217 6171 CNSS P/P 02/2017 19 237,19 -349 599,68
310317 5141 VIRT CNSS 12/2016 32 261,35 -317 338,33
310317 6171 CNSS P/O 03/2017 5 143,48 -322 481,81
310317 6171 CNSS P/P 03/2017 20 365,93 -342 847,74
300417 5141 VIRT CNSS 01/2017 25 326,33 -317 521,41
300417 6171 CNSS P/O 04/2017 6 072,34 -323 593,75
300417 6171 CNSS P/P 04/2017 23 916,99 -347 510,74
010517 6171 CNSS P/O 05/2017 7 121,07 -354 631,81
010517 6171 CNSS P/P 05/2017 27 891,81 -382 523,62
300617 5141 VIRT CNSS 02/2017 24 082,83 -358 440,79
300617 5141 VIRT CNSS 03/2017 25 509,38 -332 931,41
300617 5141 VRT CNSS 04/2017 29 989,32 -302 942,09
300617 9000 CNSS P/P 06/2017 35 769,45 -338 711,54
300617 9000 CNSS P/O 06/2017 9 199,54 -347 911,08
310717 5141 VIRT CNSS 05/17 35 012,84 -312 898,24
310717 5141 VIRT CNSS 06/2017 44 968,93 -267 929,31
310717 6171 CNSS P/O 07/2017 9 175,69 -277 105,00
310717 6171 CNSS P/P 07/2017 36 423,89 -313 528,89
010817 6171 CNSS P/O 08/2017 8 210,57 -321 739,46
010817 6171 CNSS P/P 08/2017 32 766,07 -354 505,53
310817 5141 VIRT CNSS 7/2017 45 599,46 -308 906,07
300917 5141 VIRT CNSS 08/2017 40 976,57 -267 929,50
300917 6171 CNSS P/O 09/2017 6 932,86 -274 862,36
300917 6171 CNSS P/P 09/2017 27 178,64 -302 041,00
311017 5141 VIRT CNSS 09/2017 34 111,52 -267 929,48
311017 6171 CNSS P/O 10/2017 5 108,09 -273 037,57
311017 6171 CNSS P/P 10/2017 19 997,29 -293 034,86
301117 6171 CNSS P/O 11/2017 5 037,78 -298 072,64
301117 6171 CNSS P/P 11/2017 19 730,93 -317 803,57
311217 5141 VIRT CNSS 10/2017 25 105,36 -292 698,21
311217 6171 CNSS P/O 12/2017 5 557,65 -298 255,86
311217 6171 CNSS P/P 12/2017 21 701,37 -319 957,23
Total compte 44410000 du 010117 au 311217 362 943,89 682 901,12 -319 957,23
44450000 MUTUELLES AMO
010117 1000 1 A.N. au 010117 53 152,92 -53 152,92
310117 6171 AMO P/O 01/2017 2 821,56 -55 974,48
310117 6171 AMO P/P 01/2017 5 131,24 -61 105,72
280217 6171 AMO P/O 02/2017 2 690,60 -63 796,32
280217 6171 AMO P/P 02/2017 4 893,09 -68 689,41
310317 5141 VIRT AMO 12/2016 10 011,33 -58 678,08
310317 6171 AMO P/O 03/2017 2 840,84 -61 518,92
310317 6171 AMO P/P 03/2017 5 166,30 -66 685,22
300417 5141 VIRT AMO 01/2017 7 952,80 -58 732,42
300417 6171 AMO P/O 04/2017 3 318,03 -62 050,45
300417 6171 AMO P/P 04/2017 6 034,12 -68 084,57
010517 6171 AMO P/O 05/2017 3 847,07 -71 931,64
010517 6171 AMO P/P 05/2017 6 996,22 -78 927,86
300617 5141 VIRT AMO 02/2017 7 583,70 -71 344,16

A reporter 72 537 462,47 54 333 535,60 18 203 926,87


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44450000 MUTUELLES AMO Report 72 537 462,47 54 333 535,60 18 203 926,87

300617 5141 VIRT AMO 03/2017 8 007,13 -63 337,03


300617 5141 VRT AMO 04/2017 9 352,15 -53 984,88
300617 9000 AMO P/O 06/2017 4 895,56 -58 880,44
300617 9000 AMO P/P 06/2017 8 902,99 -67 783,43
310717 5141 VIRT AMO 05/17 10 843,29 -56 940,14
310717 5141 VIRT AMO 06/2017 13 798,56 -43 141,58
310717 6171 AMO P/O 07/2017 5 093,97 -48 235,55
310717 6171 AMO P/P 07/2017 9 263,82 -57 499,37
010817 6171 AMO P/O 08/2017 4 607,13 -62 106,50
010817 6171 AMO P/P 08/2017 8 378,45 -70 484,95
310817 5141 VIRT AMO 7/2017 14 357,80 -56 127,15
300917 5141 VIRT AMO 08/2017 12 985,57 -43 141,58
300917 6171 AMO P/O 09/2017 3 752,15 -46 893,73
300917 6171 AMO P/P 09/2017 6 823,60 -53 717,33
311017 5141 VIRT AMO 09/2017 10 575,74 -43 141,59
311017 6171 AMO P/O 10/2017 2 756,73 -45 898,32
311017 6171 AMO P/P 10/2017 5 013,31 -50 911,63
301117 6171 AMO P/O 11/2017 2 721,28 -53 632,91
301117 6171 AMO P/P 11/2017 4 991,88 -58 624,79
311217 5141 VIRT AMO 10/2017 7 770,09 -50 854,70
311217 6171 AMO P/O 12/2017 2 983,54 -53 838,24
311217 6171 AMO P/P 12/2017 5 425,82 -59 264,06
Total compte 44450000 du 010117 au 311217 113 238,16 172 502,22 -59 264,06
Total compte 444 du 010117 au 311217 476 182,05 855 403,34 -379 221,29

44521000 ETAT TAXE URBAINE ET TAXE D'ÉDI


310517 5141 CHQ 1780344 TAXE HSC 12 530,10 12 530,10
2017
310517 9000 TAXE HABITATION 2017 12 530,10
Total compte 44521000 du 010117 au 311217 12 530,10 12 530,10
44522000 ETAT PATENTE
300617 5141 CHQ6161620 TAXE 228 800,00 228 800,00
PROFESSIONELLE 2017

300617 9000 TAXE PROF 2017 228 800,00


Total compte 44522000 du 010117 au 311217 228 800,00 228 800,00
44525000 ETAT IGR
010117 1000 1 A.N. au 010117 11 619,17 -11 619,17
310117 5143 PRELEV IGR 12/2016 2 883,00 -8 736,17
310117 6171 IGR 01/2017 2 892,51 -11 628,68
280217 6171 IGR 02/2017 2 828,79 -14 457,47
310317 5143 PRELEV IGR 01/2017 2 893,00 -11 564,47
310317 6171 IGR 03/2017 2 882,51 -14 446,98
300417 5143 PRELEV IGR 02/2017 2 829,00 -11 617,98
300417 6171 IGR 04/2017 2 956,62 -14 574,60
010517 6171 IGR 05/2017 3 002,71 -17 577,31
310517 5143 PRELEV IGR 03/17 2 883,00 -14 694,31
300617 5143 PRELEV IGR ERREUR 6 073,00 -8 621,31
300617 5143 PRELEV IGR 04/2017 2 957,00 -5 664,31
300617 9000 IGR 06/2017 3 025,45 -8 689,76
310717 5143 PRELEV IMP IGR 05/17 3 003,00 -5 686,76

A reporter 72 890 003,90 54 679 683,69 18 210 320,21


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44525000 ETAT IGR Report 72 890 003,90 54 679 683,69 18 210 320,21

310717 6171 IGR 07/2017 3 989,91 -9 676,67


010817 6171 IGR 08/2017 4 000,50 -13 677,17
310817 5143 PRELEV IGR 06/2017 3 026,00 -10 651,17
010917 5143 PRELEV IGR 07/2017 3 990,00 -6 661,17
300917 6171 IGR 09/2017 2 957,64 -9 618,81
311017 5143 PRELEV IGR 08/2017 4 001,00 -5 617,81
311017 6171 IGR 10/2017 2 155,66 -7 773,47
301117 5143 PRELEV IGR 09/2017 2 958,00 -4 815,47
301117 6171 IGR 11/2017 2 157,07 -6 972,54
311217 5143 PRELEV IGR 10/2017 2 156,00 -4 816,54
311217 6171 IGR 12/2017 2 172,46 -6 989,00
Total compte 44525000 du 010117 au 311217 39 652,00 46 641,00 -6 989,00
44525002 IR FAROUKI MOHAMED
310117 5143 PRELEV IR FARPOKI 6 195,00 6 195,00
12/2016
310117 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00
01/2017
280217 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 195,00
02/2017
310317 5143 PRELEV IR FAROUKI 6 197,00 2,00
01/2017
310317 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 193,00
03/2017
300417 5143 PRELEV IGR 02/2017 6 196,00 3,00
FAROUKI MED
300417 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 192,00
04/2017
310517 5143 PRELEV IGR FAROUKI 6 196,00 4,00
MED
310517 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 191,00
05/2017
300617 5143 PRELEV IGR 03/2017 6 196,00 5,00
FROUKI
300617 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 190,00
06/2017
310717 5143 PRELEV IMP IGR 05/17 6 196,00 6,00
FAROUKI
310717 9000 IR ELFAROUKI MED 6 195,00 -6 189,00
07/2017
310817 5143 PRELEV IGR 06/2017 6 196,00 7,00
FAROUKI
310817 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 188,00
08/2017
010917 5143 PRELEV IGR 07/2017 6 196,00 8,00
300917 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 187,00
09/2017
311017 5143 PRELEV IR 08/2017 6 196,00 9,00
FAROUKI
311017 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 186,00
10/2017
301117 5143 PRELEV IGR 09/2017 6 196,00 10,00
301117 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 185,00
11/2017
311217 5143 PRELEV IGR 10/2017 6 196,00 11,00
FAROUKI
311217 9000 IR EL FAROUKI MED 6 195,00 -6 184,00
12/2017
Total compte 44525002 du 010117 au 311217 68 156,00 74 340,00 -6 184,00

A reporter 72 974 290,90 54 771 456,93 18 202 833,97


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:51 Page : 44

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 72 974 290,90 54 771 456,93 18 202 833,97

44530000 ETAT IMP?TS SUR LES R?SULTAT


010117 9000 VIRT P/SOLDE 44530000 57 682,00 57 682,00
010117 1000 1 A.N. au 010117 57 682,00
311217 9000 IS 2017 72 838,00 -72 838,00
Total compte 44530000 du 010117 au 311217 57 682,00 130 520,00 -72 838,00
44550000 ETAT TVA FACTUREE
010117 1000 1 A.N. au 010117 46 723,80 -46 723,80
310117 7000 TVA ENCT S/F/TRAV 29 522,11 -76 245,91
01/2017
310117 7000 TVA S/ENC S/LOC ANN 13 910,27 -90 156,18
01/2017
310117 9000 TVA FACTUREE 01/2017 43 436,00 -46 720,18
280217 7000 TVA S/ENCT S/F/TRAV 1 318,56 -48 038,74
02/2017
280217 7000 TVA ENC S/F/LOC ANN 28 913,85 -76 952,59
02/2017
280217 9000 TVA FACTUREE 02/2017 30 234,00 -46 718,59
310317 7000 TVA ENCT S/F/TRAV 10 947,04 -57 665,63
03/2017
310317 7000 TVA ENCT S/F/LOC ANN 24 287,24 -81 952,87
03/2017
310317 9000 TVA FACTUREE 03/2017 35 236,00 -46 716,87
300417 7000 TVA F/170000085 2 227,17 -48 944,04
TORNISONI
300417 7000 TVA F/170000086 918,98 -49 863,02
TORNISONI
300417 7000 TVA F/170000087 2 278,33 -52 141,35
TORNISONI
300417 7000 TVA F/170000088 2 323,83 -54 465,18
TORNISONI
300417 7000 TVA F/170000089 2 083,21 -56 548,39
TORNISONI
300417 9000 TVA FACTUREE 04/2017 51 534,00 -5 014,39
300417 7000 TVA S/LOC ANN 04/2017 51 533,44 -56 547,83
310517 7000 TVA S/ENC F/F/LOC ANN 54 920,23 -111 468,06
05/2017
310517 7000 TVA S/ENC S/F/TRAV 7 666,67 -119 134,73
05/2017
310517 9000 TVA FACTUREE 05/2017 62 590,00 -56 544,73
300617 7000 TVA S/ENCT S/LOC ANN 236 670,23 -293 214,96
06/2017
300617 7000 TVA S/ENCT S/F/TRAV 7 590,79 -300 805,75
06/2017
300617 7000 TVA ENCT S/VTE 11 193,57 -311 999,32
CARBUR 06/2017
300617 9000 TVA FACTUREE 06/2017 255 458,00 -56 541,32
310717 7000 TVA ENCT S/LOC ANN 338 169,60 -394 710,92
07/2017
310717 7000 TVA S/ENCT S/VTE 121 382,73 -516 093,65
CARBURANT
310717 9000 TVA FACTUREE 07/2017 459 553,00 -56 540,65
310817 7000 TVA ENC S/LOC ANN 163 910,98 -220 451,63
08/2017
310817 7000 TVA ENC S/F/TRAV 4 551,00 -225 002,63
08/2017
310817 9000 TVA FACTUREE 08/2017 307 092,00 82 089,37
310817 7000 TVA ENCT VTE CARBUR 138 627,58 -56 538,21
08/2017

A reporter 74 277 105,90 56 203 648,14 18 073 457,76


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:51 Page : 45

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44550000 ETAT TVA FACTUREE Report 74 277 105,90 56 203 648,14 18 073 457,76

300917 7000 TVA S/LOC ANN 09/2017 68 120,68 -124 658,89


300917 7000 TVA S/ENC S/VTE 25 458,09 -150 116,98
CARBUR
300917 9000 TVA FACTUREE 09/2017 93 581,00 -56 535,98
311017 7000 TVA S/ENC S/LOC ANN 38 214,38 -94 750,36
10/2017
311017 7000 TVA S/ENC S/VTE 2 626,06 -97 376,42
CARBUR 10/2017
311017 9000 TVA FACTUREE 10/2017 40 843,00 -56 533,42
301117 9000 TVA FACTUREE 11/2017 17 579,00 -38 954,42
301117 7000 TVA ENCT S/LOC ANN 16 684,60 -55 639,02
11/2017
301117 7000 TVA ENCT VTE CARBUR 892,60 -56 531,62
11/2017
311217 7000 TVA S/ENCT S/LOC ANN 24 420,03 -80 951,65
12/2017
311217 7000 TVA S/ENCT S/TRAV 8 333,33 -89 284,98
CONST 12/2017
311217 9000 TVA FACTUREE 12/2017 32 756,00 -56 528,98
Total compte 44550000 du 010117 au 311217 1 429 892,00 1 486 420,98 -56 528,98
44570000 ETAT IMPÔT ET TAXE À PAYER
310717 6000 D.DOUANE 84 889,00 -84 889,00
310717 5151 39 CHQ 260158 DOUANE 84 889,00
MATALU IND
Total compte 44570000 du 010117 au 311217 84 889,00 84 889,00
44580000 ETAT AUTRES COMPTES CRÉDITEURS
301117 6000 TAXE SPECIALE 496 600,00 -496 600,00
S/SABLE
301117 6000 TAXE MUNICIPALE 119 184,00 -615 784,00
S/SABLE
301117 9000 P.TAXE MUNICIPALE 119 184,00 -496 600,00
S/SABLE
301117 5151 53 CHQ 0260157 IMPOT 496 600,00
EQUIP SABLE DRAG
Total compte 44580000 du 010117 au 311217 615 784,00 615 784,00
Total compte 445 du 010117 au 311217 2 537 385,10 2 679 925,08 -142 539,98

44630000 COMPTES COURANTS ASSOCI?S CR?DI


010117 1000 1 A.N. au 010117 17 907 763,66 -17 907 763,66
200117 5161 28 DIV P/C SI JALIL 29 920,00 -17 877 843,66
SNOUSSI
260117 5161 42 CTE MR SNOUSSI JALIL 4 000,00 -17 873 843,66
310117 5142 CHQ 3447813 SALIL 20 000,00 -17 853 843,66
SNOUSSI
310117 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 843 843,66
01/17
090217 5161 68 VERS CTE SI AHMED 12 083,40 -17 831 760,26
PAR KARIMI
280217 5141 VIRT SI JALIL 02/2017 10 000,00 -17 821 760,26
280217 5151 3 CHQ 0493424CLINIQUE 54 373,04 -17 767 387,22
SOUISSI MR SNOU
060317 5161 123 CTE MR SNOUSSI 10 070,00 -17 757 317,22
AHMED "KARIM"
310317 5141 VIRT SI JALIL 03/2017 10 000,00 -17 747 317,22
310317 5151 5 CHQ 0493426 AUTO 1 566,72 -17 745 750,50
NEJMA
310317 5151 6 CHQ 0493427 PAYS DE 1 530,00 -17 744 220,50

A reporter 75 324 551,06 74 996 834,57 327 716,49


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44630000 COMPTES COURANTS ASSOCI?S CR?DI Report 75 324 551,06 74 996 834,57 327 716,49

COCAGNE
310317 5151 7 CHQ 0493428 KHALID 100 000,00 -17 644 220,50
SNOUSSI P/C SI A
040417 5161 202 KARIM SNOUSSI P/C 5 060,00 -17 639 160,50
AHMED SNOUSSI
100417 5161 209 KARIM SNOUSSI P/C 7 070,00 -17 632 090,50
AHMED SNOUSSI
300417 5151 10 CHQ 0493429 P/C 15 689,99 -17 616 400,51
SIJALIL TAXE HABIT
050517 5161 273 MR KARIM SNOUSSI P/C 8 070,00 -17 608 330,51
SI AHMED
100517 5161 279 AMAL LARAKI 5 060,00 -17 603 270,51
110517 5161 281 KARIM SNOUSSI P/C 4 060,00 -17 599 210,51
AHMED SNOUSSI
250517 5161 320 AMAL LARAKI 2 000,00 -17 597 210,51
310517 5141 VIRT SI JALIL SNIUSSI 10 000,00 -17 587 210,51
04/2017
310517 5141 VIRT SALIL SNOUSSI 10 000,00 -17 577 210,51
05/17
060617 5161 460 MR KARIM SNOUSSI P/C 6 070,00 -17 571 140,51
SI AHMED
120617 5161 487 KARIM SNOUSSI 6 070,00 -17 565 070,51
P/CAHMED SNOUSSI
300617 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 555 070,51
010717 5161 776 LAHCEN JOKANE P/C 4 060,00 -17 551 010,51
SIJALIL
030717 5161 780 PAIE COP 2016/17 12 478,28 -17 538 532,23
RESTE PIZZERIA
030717 5161 781 PAIE E+E PIZZERIA 3 034,00 -17 535 498,23
050717 5161 793 KARIM SNOUSSI O/C SI 7 070,00 -17 528 428,23
AHMED
080717 5161 803 DAR SHAYENNE P/C SI 17 500,00 -17 510 928,23
JALIL
100717 5161 808 AVCE LARAKI AMAL 2 000,00 -17 508 928,23
100717 5161 810 KARIM SNOUSSI P/C SI 5 060,00 -17 503 868,23
AHMED
310717 5141 P.COP REST 16/17 JS K2 17 046,69 -17 486 821,54
310717 5141 CHQ 6161636 29 163,01 -17 457 658,53
COP2016/17 SI
AHMED+E+E
310717 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 447 658,53
07/2017
310717 5151 32 CHQ 8012404 ???????? 5 000,00 -17 442 658,53
JS
310717 5151 41 CHQ 8012405 SAVA 12 174,39 -17 430 484,14
VIDAL
020817 5161 1035 KARIM SNOUSSI P/C SI 8 070,00 -17 422 414,14
AHMED
070817 5161 1056 MR KARIM SNOUSSI P/C 4 060,00 -17 418 354,14
SI AHMED
160817 5161 1077 PRELEV SI JALIL 6 500,00 -17 411 854,14
220817 5161 1096 FOUAD BOUBERRI CPLT 4 000,00 -17 407 854,14
07/17
240817 5161 1105 MR KARIM SNOUSSI P/C 5 060,00 -17 402 794,14
SI AHMED
310817 5141 C/C MR SNOUSSI 26 500,00 -17 376 294,14
AHMED P.COP2017/18
310817 5141 C/C MR SNOUSSI JALIL 12 500,00 -17 363 794,14
P.COP2017/18

A reporter 75 706 507,42 74 996 834,57 709 672,85


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44630000 COMPTES COURANTS ASSOCI?S CR?DI Report 75 706 507,42 74 996 834,57 709 672,85

310817 5141 VIRT SI JALIL 08/2017 10 000,00 -17 353 794,14


310817 5161 1131 VISIT TECH PICOP 370,00 -17 353 424,14
040917 5161 1226 KARIM SNOUSSI P/C SI 7 070,00 -17 346 354,14
AHMED
250917 5161 1266 FOUAD CPOL 09/2017 4 000,00 -17 342 354,14
250917 5161 1271 KARIM SNOUSSI P/C SI 5 060,00 -17 337 294,14
AHMED
021017 5161 1317 MR SNOUSSI KARIM P/C 7 070,00 -17 330 224,14
MR SNOUSSI AHM
241017 5161 1368 CTE MR SNOUSSI JALIL 9 000,00 -17 321 224,14
311017 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 311 224,14
09/17
311017 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 301 224,14
10/2017
311017 5142 CHQ3447826 SI JALIL 200 000,00 -17 101 224,14
AWATIF NEJJAI
081117 5161 1403 KARIM SNOUSSI P/C MR 12 083,40 -17 089 140,74
SNOUSSI AHMED
301117 5141 VIRT MR SNOUSSI JALIL 10 000,00 -17 079 140,74
11/2017
061217 5161 1455 KARIM SNOUSSI P/C SI 12 083,40 -17 067 057,34
AHMED
Total compte 44630000 du 010117 au 311217 840 706,32 17 907 763,66 -17 067 057,34
Total compte 446 du 010117 au 311217 840 706,32 17 907 763,66 -17 067 057,34

44880000 DIVERS CR?ANCIERS


010117 1000 1 A.N. au 010117 20 000,00 -20 000,00
300617 9000 VTE MASTER 60 000,00 40 000,00
260917 5161 1213 VTE FOURGONETTE 60 000,00 -20 000,00
1814 A 75
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44880000 20 000,00
FRENDY
Total compte 44880000 du 010117 au 311217 80 000,00 80 000,00
44880005 PROMARINE
010117 1000 1 A.N. au 010117 398 187,01 -398 187,01
310117 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -388 187,01
PROMARINE 01/2017
280217 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -378 187,01
PROMARINE 02/2017
310317 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -368 187,01
PROMARINE 03/2017
300417 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -358 187,01
PROMARINE 04/2017
310517 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -348 187,01
PROMARINE 05/2017
300617 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -338 187,01
PROMARINE 06/2017
310717 5141 P.F/ ERRABY SAIFEDINE 816,00 -339 003,01
PROMAR
310717 5141 P.F/ ERRABY SAIFEDINE 3 426,58 -342 429,59
PROMAR
310717 5141 P.F/ ERRABY SAIFEDINE 2 086,00 -344 515,59
PROMAR
310717 5141 P.F/PROMARINE 7 032,85 -351 548,44
BELKAHIA RABEA
310717 5141 P.F/PROMARINE 2 086,00 -353 634,44
BELKAHIA RABEA
310717 5141 P.F/PROMARINE 1 059,00 -354 693,44

A reporter 76 143 244,22 75 490 469,01 652 775,21


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880005 PROMARINE Report 76 143 244,22 75 490 469,01 652 775,21

BENAMOUR JALAL
310717 5141 P.F/PROMARINE 2 086,00 -356 779,44
BENAMOUR JALAL
310717 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -346 779,44
PROMARINE 07/2017
310817 5141 ENC F/JABROUN ADEL 141,98 -346 921,42
P/C PROMARINE
310817 5141 ENC F/ BENBRAHIM 8 282,98 -355 204,40
REDA P/C PROMARINE
310817 5141 ENC F/ BENBRAHIM 5 059,68 -360 264,08
REDA P/C PROMARINE
310817 5141 ENC F/ BENBRAHIM 2 086,00 -362 350,08
REDA P/C PROMARINE
310817 5141 P/F GUERMAI 408,00 -362 758,08
ABDEGHANI
PROMARINE
310817 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -352 758,08
PROMARINE 08/2017
300917 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -342 758,08
PROMARINE 09/2017
311017 5143 VIRT PRPMARINE 720 000,00 -1 062 758,08
311017 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -1 052 758,08
PROMARINE 10/2017
301117 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -1 042 758,08
PROMARINE 11/2017
311217 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -1 032 758,08
PROMARINE 12/2017
Total compte 44880005 du 010117 au 311217 120 000,00 1 152 758,08 -1 032 758,08
44880015 EL FAROUKI MOHAMED
310117 5143 VIRT ELFAROUKI MED 14 455,00 14 455,00
01/17
310117 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -5,00
01/2017
280217 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -14 465,00
02/2017
310317 5143 VIRT FAROUKI MED 14 455,00 -10,00
02/217
310317 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 14 445,00
03/2017
310317 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -15,00
03/2017
300417 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -14 475,00
04/2017
310517 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -28 935,00
05/2017
180617 5161 511 EL FAROUKI MED 14 455,00 -14 480,00
04/2017
300617 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 -25,00
05/2017
300617 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 14 430,00
06/2017
300617 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -30,00
06/2017
310717 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 14 425,00
07/2017
310717 9000 ELFAROUKI MED 14 460,00 -35,00
07/2017
310817 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 14 420,00
08/2017
310817 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -40,00

A reporter 76 318 884,22 76 330 812,65 -11 928,43


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:51 Page : 49

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880015 EL FAROUKI MOHAMED Report 76 318 884,22 76 330 812,65 -11 928,43

08/2017
300917 5143 VIRT FAROKI MED 09/17 14 455,00 14 415,00
300917 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -45,00
09/2017
311017 5143 VIRT FAROUKI 10/2017 14 455,00 14 410,00
311017 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -50,00
10/2017
301117 5143 VIRT EL FAROUKI MED 14 455,00 14 405,00
11/2017
301117 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -55,00
11/2017
311217 9000 EL FAROUKI MED 14 460,00 -14 515,00
12/2017
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44880015 55,00 -14 460,00
Total compte 44880015 du 010117 au 311217 159 060,00 173 520,00 -14 460,00
44880090 KABILA GESTION
010117 1000 1 A.N. au 010117 49 570,84 -49 570,84
Total compte 44880090 du 010117 au 311217 49 570,84 -49 570,84
44880098 FACTURATION TRAVAUX
310117 5143 ENC S/F/TRAV JALILA & 86 993,54 -86 993,54
LAILA GUESUS
310117 5143 ENC F/TRAV FATIMA 90 139,12 -177 132,66
NAYEM
310117 7000 ENCT S/F/TRAV 01/2017 177 132,66
280217 5143 VIRT S/F/TRAV JALIL & 7 911,36 -7 911,36
LAILA GUESSOU
280217 7000 ENCT S/F/TRAV 02/2017 7 911,36
310317 5143 ENCT S/F/TRAV FATIMA 25 682,27 -25 682,27
NAYEM
310317 7000 ENCT S/F/TRAV 03/2017 65 682,27 40 000,00
310317 5143 ENCT S/F/TRAV 40 000,00
BERRADA
ABDELWAHAB
310517 5141 ENC F/TRAV BERRADA 46 000,00 -46 000,00
ABDELWAHAB
310517 7000 ENC S/F/TRAV 05/2017 46 000,00
300617 5143 ENC F/TRAV FATIME 45 544,74 -45 544,74
NAYM
300617 7000 ENCT S/F/TRAV 06/2017 45 544,74
310817 5143 ENC F/TRAV HAKAM 27 306,00 -27 306,00
ABDELTIF
310817 7000 ENC S/F/TRAV 08/2017 27 306,00
311217 5141 P.F/TRAV JALIL 50 000,00 -50 000,00
BEBABBES
311217 7000 ENCT S/TRAV CONST 50 000,00
12/2017
Total compte 44880098 du 010117 au 311217 419 577,03 419 577,03
44880099 LOCATION DES ANNEAUX
030117 5161 1 LOC ANN CAVSO 27 975,00 -27 975,00
FERNANDEZ
040117 5161 50 LOC ANN MKHNASS 4 650,00 -32 625,00
AHMED
310117 5141 LOC ANN LAGHRARI 18 521,00 -51 146,00
MED
310117 5141 LOC ANN LAGHRARI 11 545,23 -62 691,23
MED
310117 5141 LOC ANN LAGHRARI 4 060,80 -66 752,03
MED

A reporter 76 781 881,25 76 939 012,55 -157 131,30


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:51 Page : 50

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 76 781 881,25 76 939 012,55 -157 131,30

310117 5141 LOC ANN BOUJIDA 7 291,52 -74 043,55


AMINE
310117 5141 VIRT KATTANI HASSAN 9 418,09 -83 461,64
LOC ANN
310117 7000 ENC S/LOC ANN 01/2017 83 461,64
010217 5161 51 LOC ANN AKEL MED 1 664,36 -1 664,36
150217 5161 53 LOC ANN AVCE ROSSY 5 000,00 -6 664,36
ABDENBI
240217 5161 54 LOC ANN FORKA ISMAIL 8 148,00 -14 812,36
280217 5141 LOC ANN MESBAHI MED 10 000,00 -24 812,36
280217 5141 LOC ANN ESSAKALLI 5 666,55 -30 478,91
HOUSSAINI
280217 5141 LOC ANN ESSAKALLI 1 898,00 -32 376,91
HOUSSAINI
280217 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 13 400,00 -45 776,91
MOURAD
280217 5141 LOC ANN RAIS MED 5 123,40 -50 900,31
280217 5141 LOC ANN RAIS MED 2 861,00 -53 761,31
280217 5141 LOC ANN RAIS MED 25 797,00 -79 558,31
280217 5141 LOC ANN RAIS MED 6 952,00 -86 510,31
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 1 260,00 -87 770,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 6 952,00 -94 722,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 6 952,00 -101 674,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 33 311,00 -134 985,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 3 433,00 -138 418,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 2 345,00 -140 763,31
ADIL
280217 5141 LOC ANN DARKAOUI 5 296,80 -146 060,11
ADIL
280217 5141 LOC ANN BERDAI 27 423,00 -173 483,11
HICHAM
280217 7000 ENC S/F/LOC ANN 173 483,11
02/2017
020317 5161 113 LOC ANN AJANA AZIZ 1 801,00 -1 801,00
060317 5161 114 LOC ANN CHAABANI 14 000,00 -15 801,00
HASSAN
060317 5161 115 LOC ANN NAIR JAMAL 8 148,00 -23 949,00
060317 5161 116 LOC ANN AVCE 10 000,00 -33 949,00
GOUSTAF
200317 5161 117 LOC ANN TIJANI SAFAE 888,00 -34 837,00
210317 5161 118 LOC ANN AIT ALLAL 2 550,49 -37 387,49
MED
310317 5141 LOC ANN MUFFAK MED 4 257,40 -41 644,89
AMINE
310317 5141 LOC ANN MUFFAK MED 18 521,00 -60 165,89
AMINE
310317 5141 LOC ANN BOUAYAD 18 521,00 -78 686,89
MED KAMAL
310317 5141 LOC ANN BENNOUNA 15 453,00 -94 139,89
MAZINE
310317 5141 LOC ANN BEN AMAR 4 072,60 -98 212,49
MOUSSA
310317 5141 LOC ANN BEN AMAR 18 521,00 -116 733,49
MOUSSA

A reporter 77 038 826,00 77 245 938,76 -207 112,76


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 038 826,00 77 245 938,76 -207 112,76

310317 5141 LOC ANN STE AUTO DE 3 192,96 -119 926,45


DETROIT
310317 5141 LOC ANN STE AUTO DE 25 797,00 -145 723,45
DETROIT
310317 7000 ENCT S/F/LOC ANN 145 723,45
03/2017
100417 5161 191 LOC ANN MERGHAD 705,55 -705,55
HOUSSAIN
140417 5161 192 LOC ANN ROSSY 1 026,13 -1 731,68
ABDENBI
140417 5161 193 LOC ANN ROSSY 1 599,68 -3 331,36
ABDENBI
140417 5161 194 LOC ANN ROSSY 13 521,00 -16 852,36
ABDENBI
150417 5161 195 LOC ANN BENMOUSSA 874,06 -17 726,42
MED
150417 5161 196 LOC ANN BENMOUSSA 222,00 -17 948,42
MED
170417 5161 197 LOC ANN BENMOUSSA 111,00 -18 059,42
MED
170417 5161 198 LOC ANN JARROUDI 2 895,00 -20 954,42
TARIK
180417 5161 199 LOC ANN BENMOUSSA 28,00 -20 982,42
MED
240417 5161 200 LOC ANN MOUMNI 35 595,00 -56 577,42
NABIL
300417 5143 LOC ANN NEJJAR MED 7 125,00 -63 702,42
300417 5143 LOC ANN NEJJAR MED 14 861,00 -78 563,42
300417 5143 CHQ IMP NETTAR MED 21 986,00 -56 577,42
300417 5141 LOC ANN MKINSI KARIM 918,00 -57 495,42
300417 5141 LOC ANN STE SYRYMAY 2 006,00 -59 501,42
300417 5141 LOC ANN MKINSI KARIM 5 603,68 -65 105,10
300417 5141 LOC ANN STE 6 952,00 -72 057,10
SYRYAMAY
300417 5141 LOC ANN STE 6 952,00 -79 009,10
SYRYAMAY
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 544,00 -79 553,10
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 1 088,00 -80 641,10
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 1 548,20 -82 189,30
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 18 521,00 -100 710,30
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 6 952,00 -107 662,30
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 6 952,00 -114 614,30
300417 5141 LOC ANN MY ABDELLAH 6 952,00 -121 566,30
300417 5141 LOC ANN ESSAMI ALI 6 971,00 -128 537,30
AVCE
300417 5141 LOC ANN HASSAN 2 845,00 -131 382,30
KRTTANI
300417 5141 LOC ANN HASSAN 11 893,15 -143 275,45
KRTTANI
300417 5141 LOC ANN HASSAN 13 943,00 -157 218,45
KRTTANI
300417 5141 LOC ANN MERGHAD 15 425,00 -172 643,45
HOUSSAIN
300417 5141 LOC ANN RAHALI 20 214,00 -192 857,45
SALEH
300417 5141 LOC ANN BERGACH 9 223,00 -202 080,45
ADIB
300417 5141 LOC ANN RATIBA 2 940,36 -205 020,81

A reporter 77 206 535,45 77 498 995,17 -292 459,72


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débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 206 535,45 77 498 995,17 -292 459,72

ABDELMOULA
300417 5141 LOC ANN RATIBA 5 161,64 -210 182,45
ABDELMOULA
300417 5141 LOC ANN EL MERNISSI 3 205,40 -213 387,85
ABDELMOUJIB
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 2 705,00 -216 092,85
MEHDI
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 2 705,00 -218 797,85
MEHDI
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 6 952,00 -225 749,85
MEHDI
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 6 952,00 -232 701,85
MEHDI
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 13 943,00 -246 644,85
MEHDI
300417 5141 LOC ANN BENSOUDA 3 566,60 -250 211,45
MEHDI
300417 7000 F/170000085 TORNISONI 11 135,83 -261 347,28
300417 7000 F/170000086 4 594,92 -265 942,20
TORNISONI
300417 7000 F/170000087 11 391,67 -277 333,87
TORNISONI
300417 7000 F/170000088 11 619,17 -288 953,04
TORNISONI
300417 7000 F/170000089 10 416,07 -299 369,11
TORNISONI
300417 7000 LOC ANN 04/2017 309 200,63 9 831,52
020517 5161 244 LOC ANN COPELT 3 128,40 6 703,12
020517 5161 245 LOC ANN ZEMMOURI 20 214,00 -13 510,88
REDWA
050517 5161 246 LOC ANN BENAJIBA 1 013,80 -14 524,68
IMAD
050517 5161 247 LOC ANN AVCE S/CHQ 12 000,00 -26 524,68
IMP JWAHRI
120517 5161 249 LOC ANN EL MWADEN 566,00 -27 090,68
ABDESSAMAD
120517 5161 250 LOC ANN EL MWADEN 8 182,00 -35 272,68
ABDESSAMAD
160517 5161 252 LOC ANN AKEL MED 2 045,26 -37 317,94
160517 5161 253 LOC ANN AKEL MED 19 262,00 -56 579,94
190517 5161 254 LOC ANN JATTARI 5 900,94 -62 480,88
JAMAL
200517 5161 255 LOC ANN HERDERRCH 14 501,00 -76 981,88
MATIAS
230517 5161 256 LOC ANN ELKASMI 10 214,00 -87 195,88
HAKIM
230517 5161 257 LOC ANN ELKASMI 611,00 -87 806,88
HAKIM
290517 5161 258 LOC ANN BEKKOURI 4 981,54 -92 788,42
NOURDINE
290517 5161 259 LOC ANN MAHJOUR 2 555,74 -95 344,16
HASSAN
310517 5141 LOC ANN HANAFI MED 6 039,75 -101 383,91
310517 5141 LOC ANN STE OXIGYM 5 332,80 -106 716,71
310517 5141 LOC ANN STE OXIGYM 34 643,00 -141 359,71
310517 5141 LOC ANN LOULANTI 8 112,56 -149 472,27
TAEIB
310517 5141 AVCE S/CHQ IMP 3 000,00 -152 472,27
JOUHRI MED P/LOC

A reporter 77 515 736,08 77 755 587,62 -239 851,54


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 515 736,08 77 755 587,62 -239 851,54

ANN
310517 5141 LOC ANN AKNINI ADEL 2 369,42 -154 841,69
310517 5141 LOC ANN AKNINI ADEL 20 180,00 -175 021,69
310517 5141 LOC ANN BENABOUD 2 794,84 -177 816,53
ZAYD
310517 5141 LOC ANN BENABOUD 14 501,00 -192 317,53
ZAYD
310517 5141 LOC ANN GEOFFROY 2 478,00 -194 795,53
GILLES
310517 5141 LOC ANN GEOFFROY 18 521,00 -213 316,53
GILLES
310517 5141 LOC ANN STE MASTER 1 907,04 -215 223,57
BETON
310517 5141 LOC ANN STE MASTER 19 262,00 -234 485,57
BETON
310517 5141 LOC ANN NEJJAI SAAD 25 000,00 -259 485,57
310517 5141 ABCE S/CHQ IMP 6 986,00 -266 471,57
JOUAHRI MED L.ANN
310517 5141 LOC ANN ABBAD MED 1 904,00 -268 375,57
310517 5141 LOC ANN ABBAD MED 1 196,00 -269 571,57
310517 5141 LOC ANN GEOFFROY 924,75 -270 496,32
GILLES
310517 5141 LOC ANN REMAH MED 2 876,00 -273 372,32
310517 5141 LOC ANN REMAH MED 9 640,00 -283 012,32
310517 5141 LOC ANN REMAH MED 3 961,78 -286 974,10
310517 5141 LOC ANN REMAH MED 4 629,44 -291 603,54
310517 5141 P.LOC ANN BELYAMANI 12 510,88 -304 114,42
RACHID
310517 5141 P.LOC ANN BEMOUSSA 7 052,70 -311 167,12
ABDELAZIZ
310517 5141 P.LOC ANN ZAHI MED 82,88 -311 250,00
310517 5143 LOC ANN AVCE NEJJAI 4 089,39 -315 339,39
SAAD
310517 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 7 230,00 -322 569,39
310517 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 6 952,00 -329 521,39
310517 7000 ENC F/F/LOC ANN 329 521,39
05/2017
010617 5161 337 LOC ANN BOUCHRED 8 182,00 -8 182,00
TARIK
020617 5161 338 LOC ANN DKOUAK 4 890,00 -13 072,00
MUSTAPHA
020617 5161 339 LOC ANN BNCHAROU 2 455,00 -15 527,00
MED
030617 5161 340 LOC ANN LAYACHI 10 825,18 -26 352,18
FATIMA ZOHRA
050617 5161 342 LOC ANN BENHADAD 822,00 -27 174,18
AHMED
060617 5161 343 LOC ANN CHAKOUR 4 501,00 -31 675,18
BADR
060617 5161 344 LOC ANN CHAKOUR 753,50 -32 428,68
BADR
070617 5161 346 LOC ANN 2 875,00 -35 303,68
BENABDELLAH SAAD
070617 5161 347 LOC ANN 10 686,82 -45 990,50
BENABDELLAH SAAD
120617 5161 349 LOC ANN ADNAN MED 8 182,00 -54 172,50
120617 5161 350 LOC ANN FADELKHEIR 566,00 -54 738,50
120617 5161 351 LOC ANN MOKHTARI 11 347,00 -66 085,50

A reporter 77 845 257,47 77 990 375,24 -145 117,77


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 845 257,47 77 990 375,24 -145 117,77

MUSTAPHA
130617 5161 352 LOC ANN SAHRAOUI 566,00 -66 651,50
OUSSAMA
130617 5161 353 LOC ANN SAHRAOUI 8 182,00 -74 833,50
OUSSAMA
140617 5161 354 LOC ANN BENJELLOUN 5 176,20 -80 009,70
ANAS
140617 5161 355 LOC ANN BENJELLOUN 26 829,00 -106 838,70
MED
150617 5161 356 LOC ANN IBNOU 36,68 -106 875,38
BACHIR
150617 5161 357 LOC ANN EL AJWADI 566,00 -107 441,38
AYMANE
150617 5161 358 LOC ANN EL AJWADI 8 182,00 -115 623,38
AYMANE
160617 5161 359 LOC ANN BENYAICH 566,00 -116 189,38
SOUFIANE
160617 5161 360 LOC ANN KHAYATEY 1 710,00 -117 899,38
HOUSSAIE
160617 5161 361 LOC ANN KHAYATEY 3 303,63 -121 203,01
HOUSSAIE
170617 5161 362 KHALIFA HAFIDA 2 627,26 -123 830,27
170617 5161 363 CHEFFAJ MARRAKCHI 1 209,71 -125 039,98
170617 5161 364 CHEFFAJ MARRAKCHI 27 781,00 -152 820,98
190617 5161 365 LOC ANN EL BAKKALI 566,00 -153 386,98
YOUSSEF
190617 5161 366 LOC ANN EL BAKKALI 8 182,00 -161 568,98
YOUSSEF
190617 5161 367 LOC ANN EL BAKKALI 1 109,70 -162 678,68
YOUSSEF
190617 5161 368 LOC ANN EL BAKKALI 27 781,00 -190 459,68
YOUSSEF
190617 5161 370 LOC ANN STE CLOS 2 172,62 -192 632,30
190617 5161 371 LOC ANN ADNAN MED 566,00 -193 198,30
190617 5161 372 LOC ANN BOUHARROU 7 230,00 -200 428,30
ABDERRAZAK
190617 5161 373 LOC ANN MAHJOUR 20 214,00 -220 642,30
HASSAN
200617 5161 374 LOC ANN BENTSSA 794,60 -221 436,90
KARIM
210617 5161 376 LOC ANN LAAKAL MED 27 781,00 -249 217,90
210617 5161 377 LOC ANN LAAKAL MED 6 642,90 -255 860,80
210617 5161 378 LOC ANN LAAKAL MED 26 829,00 -282 689,80
210617 5161 379 LOC ANN MKHTARI 739,80 -283 429,60
MUSTAPHA
220617 5161 380 LOC ANN ZEGHLI 19 262,00 -302 691,60
MUSTAPHA
220617 5161 381 LOC ANN DAOUD 5 330,68 -308 022,28
RACHID
220617 5161 382 LOC ANN DAOUD 26 829,00 -334 851,28
RACHID
220617 5161 383 LOC ANN EL HATTACHI 4 363,00 -339 214,28
SAMIR
220617 5161 384 LOC ANN EL HATTACHI 19 262,00 -358 476,28
SAMIR
220617 5161 385 LOC ANN EL HAMDI 5 030,80 -363 507,08
HASSAN
220617 5161 386 LOC ANN EL HAMDI 19 262,00 -382 769,08
HASSAN

A reporter 77 845 257,47 78 318 405,82 -473 148,35


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 845 257,47 78 318 405,82 -473 148,35

220617 5161 387 LOC ANN SLAOUI 10 952,52 -393 721,60


ABDELILAH
220617 5161 393 LOC ANN AJBAL MED 813,78 -394 535,38
230617 5161 394 LOC ANN VEGA 15 453,00 -409 988,38
COUDAN
230617 5161 395 LOC ANN VEGA 1 342,60 -411 330,98
COUDAN
230617 5161 396 LOC ANN BRITAL 15 453,00 -426 783,98
MOKHTAR
230617 5161 397 LOC ANN BRITAL 736,56 -427 520,54
MOKHTAR
230617 5161 398 LOC ANN BOUHAROU 566,00 -428 086,54
ABDERRAZAK
230617 5161 399 LOC ANN BOUHAROU 8 182,00 -436 268,54
CHAARI MUSTAPHA
240617 5161 402 LLOC ANN HACHIMI ALI 566,00 -436 834,54
240617 5161 403 LLOC ANN EL KHABACH 8 182,00 -445 016,54
ABDELILAH
240617 5161 404 LLOC ANN EL WAFI MED 1 828,80 -446 845,34
240617 5161 405 LLOC ANN MOBARKI 11 898,00 -458 743,34
KHADIJA
240617 5161 406 LLOC ANN ABDELAOUI 8 182,00 -466 925,34
ANWAR
240617 5161 407 LLOC ANN ADAM MED 1 132,00 -468 057,34
250617 5161 408 LLOC ANN AKEL MED 8 182,00 -476 239,34
250617 5161 409 LLOC ANN AKEL MED 566,00 -476 805,34
250617 5161 410 LLOC ANN ELHARCHI 566,00 -477 371,34
ABDELTIF
250617 5161 411 LLOC ANN AFKIR 20 214,00 -497 585,34
MOHCINE
250617 5161 412 LLOC ANN AFKIR 2 511,76 -500 097,10
MOHCINE
250617 5161 413 LLOC ANN AFKIR 3 695,82 -503 792,92
MOHCINE
250617 5161 414 LLOC ANN AFKIR MUNIR 566,00 -504 358,92
250617 5161 415 LLOC ANN AFKIR MUNIR 8 182,00 -512 540,92
270617 5161 416 LLOC ANN STE CLOS 994,62 -513 535,54
GUY
270617 5161 419 LOC ANN ZEROUALI 9 862,00 -523 397,54
ILYAS
280617 5161 422 LOC ANN VEGA 20 214,00 -543 611,54
BOULAICH HAMZA
280617 5161 423 LOC ANN VEGA SETTI 2 943,74 -546 555,28
MED
280617 5161 424 LOC ANN EZNADEN 19 262,00 -565 817,28
YOUSSEF
280617 5161 425 LOC ANN EZNADEN 3 633,08 -569 450,36
YOUSSEF
280617 5161 426 LOC ANN ELFENCHEM 972,70 -570 423,06
MED
280617 5161 427 LOC ANN MOKOU MED 4 556,00 -574 979,06
280617 5161 428 LOC ANN BENNIS OMAR 9 322,00 -584 301,06
280617 5161 429 LOC ANN BENNIS OMAR 918,00 -585 219,06
280617 5161 430 LOC ANN MIKOU MED 3 000,00 -588 219,06
280617 5161 431 LOC ANN MIKOU MED 17 461,75 -605 680,81
290617 5161 435 LOC ANN MCHAIMACH 19 262,00 -624 942,81
HAFID
290617 5161 436 LOC ANN MCHAIMACH 19 331,00 -644 273,81

A reporter 77 845 257,47 78 560 579,55 -715 322,08


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 845 257,47 78 560 579,55 -715 322,08

HAFID
290617 5161 437 LOC ANN MCHAIMACH 1 453,16 -645 726,97
HAFID
300617 5143 LOC ANN FASSI FIHRI 544,00 -646 270,97
HANIE
300617 5143 LOC ANN FASSI FIHRI 7 230,00 -653 500,97
HANIE
300617 5143 LOC ANN FASSI FIHRI 11 397,64 -664 898,61
HOUDA
300617 5143 LOC ANN BELKHAYAT 2 375,60 -667 274,21
MED
300617 5143 LOC ANN EL OUAFI 10 107,00 -677 381,21
SAAD
300617 5143 LOC ANN EL SEKKAT 22 000,00 -699 381,21
FOUAD
300617 5143 LOC ANN EL SEKKAT 29 620,52 -729 001,73
FOUAD
300617 5143 ENC CHQ IMP SEKKAT 23 434,92 -752 436,65
FOUAD
300617 5141 LOC ANN BERRADA 9 243,48 -761 680,13
FOUAD AVCE
300617 5141 LOC ANN BERRADA 3 218,60 -764 898,73
FOUAD
300617 5141 LOC ANN BERRADA 9 636,00 -774 534,73
FOUAD
300617 5141 LOC ANN SLIMANI AZIZ 10 000,00 -784 534,73
300617 5141 LOC ANN LAACHIRI 5 011,05 -789 545,78
AHMED
300617 5141 LOC ANN LAACHIRI 4 785,60 -794 331,38
AHMED
300617 5141 LOC ANN FADLI AHMED 1 260,00 -795 591,38
300617 5141 LOC ANN HACHIMI ALI 8 182,00 -803 773,38
300617 5141 LOC ANN ZAIKANE 904,20 -804 677,58
YOUNES
300617 5141 LOC ANN ZAIKANE 20 214,00 -824 891,58
YOUNES
300617 5141 LOC ANN ZAIKANE 8 182,00 -833 073,58
YOUNES
300617 5141 LOC ANN ZAIKANE 3 746,04 -836 819,62
YOUNES
300617 5141 LOC ANN FAELKHIR 27 781,00 -864 600,62
AHMED
300617 5141 LOC ANN BIOUGNACH 7 230,00 -871 830,62
ISMAIL
300617 5141 LOC ANN BIOUGNACH 3 249,00 -875 079,62
ISMAIL
300617 5141 LOC ANN BELKOURA 7 014,60 -882 094,22
LAILA
300617 5141 LOC ANN BELKOURA 44 310,00 -926 404,22
LAILA
300617 5141 LOC ANN ELFILALI 6 584,55 -932 988,77
MOURAD
300617 5141 LOC ANN BOUHLAL 15 453,00 -948 441,77
YOUSSEF
300617 5141 LOC ANN BENNIS TALEB 20 214,00 -968 655,77
KHALID
300617 5141 LOC ANN YAZIDI 7 230,00 -975 885,77
ABDELLAH
300617 5141 LOC ANN YAZIDI 7 230,00 -983 115,77
ABDELLAH

A reporter 77 845 257,47 78 918 752,51 -1 073 495,04


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 845 257,47 78 918 752,51 -1 073 495,04

300617 5141 LOC ANN YAZIDI 2 355,00 -985 470,77


ABDELLAH
300617 5141 LOC ANN YAZIDI 10 485,58 -995 956,35
ABDELLAH
300617 5141 LOC ANN YAZIDI 0,42 -995 956,77
ABDELLAH +
300617 5141 LOC ANN LYAZIDI 3 793,00 -999 749,77
ABDELLAH
300617 5141 LOC ANN LYAZIDI 2 705,00 -1 002 454,77
ABDELLAH
300617 5141 LOC ANN HAMZA 10 865,35 -1 013 320,12
HAKAM
300617 5141 LOC ANN BENYAICH 8 182,00 -1 021 502,12
SOUFIANE
300617 5141 LOC ANN CHAKOUR 10 000,00 -1 031 502,12
BADR
300617 5141 LOC ANN MHAMDI MED 566,00 -1 032 068,12
300617 5141 LOC ANN MHAMDI MED 8 182,00 -1 040 250,12
300617 5141 LOC ANN BENKIRANE 11 069,20 -1 051 319,32
NAJIB
300617 5141 LOC ANN BENKIRANE 918,00 -1 052 237,32
NAJIB
300617 5141 LOC ANN ACHOUBA 2 640,68 -1 054 878,00
HASSAN
300617 5141 LOC ANN ACHOUBA 19 262,00 -1 074 140,00
HASSAN
300617 5141 LOC ANN SLIMANI AZIZ 3 406,00 -1 077 546,00
300617 5141 LOC ANN SLIMANI AZIZ 3 521,00 -1 081 067,00
300617 5141 LOC ANN BENJELLOUN 13 569,13 -1 094 636,13
TOUIMI
300617 5141 LOC ANN 854,00 -1 095 490,13
BENABDELLAH BRAHIM
300617 5141 LOC ANN 19 262,00 -1 114 752,13
BENABDELLAH BRAHIM
300617 5141 LOC ANN SAHLI MOAD 566,00 -1 115 318,13
300617 5141 LOC ANN SAHLI MOAD 8 182,00 -1 123 500,13
300617 5141 LOC ANN NIZAR 855,00 -1 124 355,13
BENAJIBA VIRT
300617 5141 LOC ANN HAKAM 6 595,24 -1 130 950,37
ABDELTIF
300617 5141 LOC ANN AFAILAL 918,00 -1 131 868,37
MOUNIA
300617 5141 LOC ANN AFAILAL 14 861,00 -1 146 729,37
MOUNIA
300617 5141 LOC ANN IBNOU 2 531,84 -1 149 261,21
BACHIR
300617 5141 LOC ANN IBNOU 19 262,00 -1 168 523,21
BACHIR
300617 5141 LOC ANN IBNOU 1 918,16 -1 170 441,37
BACHIR
300617 5141 LOC ANN BASRI TAWFIK 1 161,00 -1 171 602,37
300617 5141 LOC ANN BASRI TAWFIK 8 800,00 -1 180 402,37
300617 5141 LOC ANN MESBAHI MED 4 861,00 -1 185 263,37
300617 5141 LOC ANN SLIMANI AZIZ 1 061,75 -1 186 325,12
300617 5141 LOC ANN BENOUHOUD 16 944,70 -1 203 269,82
ANAS
300617 5141 LOC ANN DEBBI 566,00 -1 203 835,82
HICHAM
300617 5141 LOC ANN DEBBI 7 230,00 -1 211 065,82

A reporter 77 845 257,47 79 139 472,56 -1 294 215,09


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:52 Page : 58

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 77 845 257,47 79 139 472,56 -1 294 215,09

HICHAM
300617 5141 LOC ANN BENNOUNA 822,00 -1 211 887,82
MAZINE
300617 5141 LOC ANN CHAKOUR 4 125,40 -1 216 013,22
MEHDI
300617 5141 LOC ANN CHAKOUR 19 262,00 -1 235 275,22
MEHDI
300617 5141 LOC ANN BENTALEB 4 578,00 -1 239 853,22
SOAD
300617 5141 LOC ANN BENTALEB 3 748,60 -1 243 601,82
SOAD
300617 5141 LOC ANN BENOUNA 6 786,20 -1 250 388,02
AZIZ
300617 5141 LOC ANN SEKKAT 4 172,92 -1 254 560,94
FAYSAL
300617 5141 LOC ANN SEKKAT 19 262,00 -1 273 822,94
FAYSAL
300617 5141 CHQ IMP SEKKAT 23 434,92 -1 250 388,02
FOUAD
300617 5141 LOC ANN MANDOULI 918,00 -1 251 306,02
ZAKARIA
300617 5141 LOC ANN MANDOULI 19 439,00 -1 270 745,02
ZAKARIA
300617 5141 LOC ANN EKFAKIR 2 089,96 -1 272 834,98
ABDEL
300617 5141 LOC ANN EKFAKIR 14 501,00 -1 287 335,98
ABDEL
300617 5141 LOC ANN BENJELLOUN 7 230,00 -1 294 565,98
TOUIMI
300617 5141 LOC ANN BENJELLOUN 2 889,00 -1 297 454,98
TOUIMI
300617 5141 LOC ANN BENJELLOUN 2 508,44 -1 299 963,42
TOUIMI
300617 5141 LOC ANN BENJELLOUN 19 262,00 -1 319 225,42
TOUIMI
300617 5141 LOC ANN EL HARCHI 8 182,00 -1 327 407,42
ABDELTIF
300617 7000 ENCT S/LOC ANN 1 420 021,37 92 613,95
06/2017
300617 5161 438 LOC ANN MOHAMED 15 453,00 77 160,95
HACHAM
300617 5161 440 LOC ANN MERROUN 28 219,06 48 941,89
ANAS
300617 5161 441 LOC ANN EL ARBITI 753,50 48 188,39
SAID
300617 5161 442 LOC ANN EL HARCHI 566,00 47 622,39
ABDELTIF
300617 5161 443 LOC ANN EL CHADID 27 781,00 19 841,39
KARIM
300617 5161 444 LOC ANN EL ARBITI 14 501,00 5 340,39
SAID
300617 5161 445 LOC ANN EL ARBITI 2 208,15 3 132,24
SAID
300617 5161 446 LOC ANN CHADID 3 132,24
KARIM
010717 5161 560 LOC ANN ELFERCHEM 840,00 -840,00
MED
010717 5161 561 LOC ANN BENZEHOUN 8 182,00 -9 022,00
RAFIK
010717 5161 562 LOC ANN ELMSOUDI 3 444,54 -12 466,54
ABDELKADER

A reporter 79 288 713,76 79 391 559,57 -102 845,81


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:52 Page : 59

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 79 391 559,57 -102 845,81

010717 5161 563 LOC ANN ELMSOUDI 27 747,00 -40 213,54


ABDELKADER
010717 5161 564 LOC ANN ELHOUMRI 8 182,00 -48 395,54
HICHAM
010717 5161 565 LOC ANN BJIR AFEZEZ 26 715,00 -75 110,54
010717 5161 566 LOC ANN BJIR AFEZEZ 991,60 -76 102,14
010717 5161 567 LOC ANN CHAIRI 566,00 -76 668,14
MUSTAPHA
040717 5161 572 LOC ANN AKEL MED 2 186,52 -78 854,66
040717 5161 573 LOC ANN BENBRAHIM 566,00 -79 420,66
YOUSSEF
040717 5161 574 LOC ANN BENBRAHIM 8 182,00 -87 602,66
YOUSSEF
050717 5161 580 LOC ANN MESSAOUDI 1 602,90 -89 205,56
MOURAD
050717 5161 581 LOC ANN MESSAOUDI 3 957,30 -93 162,86
MOURAD
060717 5161 583 LOC ANN DOUISSI 1 066,00 -94 228,86
OMAR
060717 5161 584 LOC ANN DOUISSI 1 835,65 -96 064,51
OMAR
060717 5161 585 LOC ANN ALLAM MED 876,80 -96 941,31
060717 5161 586 LOC ANN SEMMOURI 20 214,00 -117 155,31
REDOUAN
060717 5161 587 LOC ANN SEMMOURI 1 005,58 -118 160,89
REDOUAN
070717 5161 590 LOC ANN BOUHARAT 6 952,00 -125 112,89
MED
070717 5161 591 LOC ANN MANGAT 18 679,00 -143 791,89
ISMAIL
070717 5161 592 LOC ANN NAIR JAMAL 566,00 -144 357,89
070717 5161 593 LOC ANN MANJRA 4 136,00 -148 493,89
KAMAL
070717 5161 594 LOC ANN OUAZZANI 6 952,00 -155 445,89
ASSEQUI
070717 5161 595 LOC ANN AKDI 8 182,00 -163 627,89
ABDENACER
070717 5161 596 LOC ANN AKDI 23 033,00 -186 660,89
SOUFIANE
070717 5161 598 LOC ANN BOUZOUBAA 5 531,00 -192 191,89
MED
080717 5161 599 LOC ANN NAZIH 6 670,24 -198 862,13
CHERKAOUI
080717 5161 600 LOC ANN LAAKEL TAMI 4 493,38 -203 355,51
080717 5161 601 LOC ANN CHFFANY 2 419,42 -205 774,93
MARRAKCHI
080717 5161 602 LOC ANN ZNAGUI 952,00 -206 726,93
KARIM
080717 5161 603 LOC ANN ZNAGUI 35 595,00 -242 321,93
KARIM
090717 5161 604 LOC ANN MAIMOUNI 4 651,80 -246 973,73
ABDELHAY
090717 5161 605 LOC ANN MARNISSI 952,00 -247 925,73
ABDELALI
100717 5161 608 LOC ANN BOUHARAT 566,00 -248 491,73
MED
100717 5161 609 LOC ANN BOUHARAT 1 801,00 -250 292,73
MED
100717 5161 611 LOC ANN LOIRINI MED 7 954,00 -258 246,73

A reporter 79 288 713,76 79 637 339,76 -348 626,00


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débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 79 637 339,76 -348 626,00

100717 5161 612 LOC ANN BENKIRANE 566,00 -258 812,73


ANAS
100717 5161 613 LOC ANN BENKIRANE 8 182,00 -266 994,73
ANAS
110717 5161 614 LOC ANN ELHARCHI 566,00 -267 560,73
ABDELTIF
110717 5161 616 LOC ANN ZEROUALI 566,00 -268 126,73
ILYAS
110717 5161 617 LOC ANN BNKIRANE 566,00 -268 692,73
ANAS
110717 5161 618 LOC ANN MERNISSI 1 666,00 -270 358,73
ABDELLAH
110717 5161 619 LOC ANN ZEROUALI 8 182,00 -278 540,73
ILYASS
110717 5161 620 LOC ANN FATAH 11 872,00 -290 412,73
ABDELAZIZ
120717 5161 622 LOC ANN SETTI MED 824,74 -291 237,47
120717 5161 623 LOC ANN BENKIRAN 566,00 -291 803,47
ANAS
120717 5161 624 LOC ANN STE GLOBAL 3 808,90 -295 612,37
BAOT
120717 5161 625 LOC ANN TIJINI SAFAE 521,00 -296 133,37
120717 5161 626 LOC ANN TIJINI SAFAE 520,00 -296 653,37
120717 5161 627 LOC ANN TIJINI SAFAE 1 435,74 -298 089,11
120717 5161 628 LOC ANN ELOUAZEN 7 230,00 -305 319,11
MED
120717 5161 629 LOC ANN ELOUAZEN 2 904,00 -308 223,11
MED
120717 5161 630 LOC ANN BENNOUNA 779,53 -309 002,64
SAAD
130717 5161 634 LOC ANN ELKHAYATI 2 712,60 -311 715,24
HAMID
130717 5161 635 LOC ANN REFAU 952,00 -312 667,24
SALAHEDDINE
130717 5161 637 LOC ANN ANAS BEY 8 182,00 -320 849,24
130717 5161 638 LOC ANN IBRAHIMI 6 798,41 -327 647,65
KHALIL
130717 5161 639 LOC ANN LAHRICHI 3 923,23 -331 570,88
AHMED
130717 5161 640 LOC ANN ELJAMALI 1 202,86 -332 773,74
IMAD
130717 5161 641 LOC ANN SALHI YAHYA 4 073,32 -336 847,06
130717 5161 642 LOC ANN SATTI MED 1 499,74 -338 346,80
130717 5161 644 LOC ANN IBN ELAMINE 8 182,00 -346 528,80
ALAMI
130717 5161 645 LOC ANN IBN ELAMINE 566,00 -347 094,80
ALAMI
140717 5161 648 LOC ANN ESSOULAMI 7 944,00 -355 038,80
MED
140717 5161 649 LOC ANN AYOUCH 817,89 -355 856,69
SAMIRA
140717 5161 650 LOC ANN AYOUCH 15 453,00 -371 309,69
SAMIRA
140717 5161 651 LOC ANN GUESSOUS 1 926,07 -373 235,76
HAMZA
140717 5161 652 LOC ANN MANDOULI 2 287,22 -375 522,98
ZAKARIA
140717 5161 653 LOC ANN DRISSI 1 103,00 -376 625,98
YOUSSEF

A reporter 79 288 713,76 79 755 719,01 -467 005,25


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débit crédit progressif

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150717 5161 656 LOC ANN HRRDRICH 980,98 -377 606,96


MATIAS
150717 5161 657 LOC ANN BAEZA MED 1 761,92 -379 368,88
NAJIB
150717 5161 658 LOC ANN BAEZA MED 19 262,00 -398 630,88
NAJIB
150717 5161 659 LOC ANN BAEZA MED 843,92 -399 474,80
NAJIB
150717 5161 660 LOC ANN BAEZA MED 813,12 -400 287,92
NAJIB
150717 5161 661 LOC ANN HORMAT 4 174,70 -404 462,62
YASSINE
150717 5161 662 LOC ANN HORMAT 26 829,00 -431 291,62
YASSINE
150717 5161 663 LOC ANN MOKADEM 566,00 -431 857,62
FAWZI
150717 5161 664 LOC ANN MOKADEM 8 182,00 -440 039,62
FAWZI
150717 5161 665 LOC ANN RUAS AYOUB 566,00 -440 605,62
150717 5161 666 LOC ANN RUAS AYOUB 8 182,00 -448 787,62
150717 5161 667 LOC ANN TAZI MED 7 378,00 -456 165,62
170717 5161 671 LOC ANN SENNOUNI 516,00 -456 681,62
MUSTAPHA
170717 5161 672 LOC ANN SENNOUNI 6 952,00 -463 633,62
MUSTAPHA
170717 5161 673 LOC ANN LAAKEL TAMI 1 132,00 -464 765,62
170717 5161 674 LOC ANN KOUBAA 10 086,00 -474 851,62
TAOUFIK
170717 5161 675 LOC ANN GUESSOUS 3 332,00 -478 183,62
HAMZA
180717 5161 678 LOC ANN BOUZOUBAA 1 756,00 -479 939,62
MED
180717 5161 679 LOC ANN ZEOUALI 1 644,00 -481 583,62
ILYAS
180717 5161 680 LOC ANN IBN ELAMINE 566,00 -482 149,62
ALAMI
180717 5161 681 LOC ANN ELMANJRA 2 946,00 -485 095,62
KAMAL
180717 5161 682 LOC ANN BOUKADIDA 11 520,05 -496 615,67
MED
180717 5161 683 LOC ANN BOULAICH 890,50 -497 506,17
HAMZA
190717 5161 684 LOC ANN 566,00 -498 072,17
BOUBOUCHARED
TOUFIK
190717 5161 685 LOC ANN ELKHAYATI 10 710,00 -508 782,17
SAID
190717 5161 686 LOC ANN SEFRIOUI 952,00 -509 734,17
MOUHCINE
190717 5161 687 LOC ANN SEFRIOUI 952,00 -510 686,17
MOUHCINE
190717 5161 688 LOC ANN AZOUZI 7 706,00 -518 392,17
ZOUHAIR
200717 5161 691 LOC ANN BENBRAHIME 566,00 -518 958,17
AZZEDINE
200717 5161 692 LOC ANN MERNISSI 238,00 -519 196,17
ABDELALI
200717 5161 693 LOC ANN EL AMINE 566,00 -519 762,17
ALAMI
200717 5161 694 LOC ANN CHAABANI 909,68 -520 671,85

A reporter 79 288 713,76 79 898 855,20 -610 141,44


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débit crédit progressif

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HASSAN
210717 5161 696 LOC ANN SENHAJI 3 570,00 -524 241,85
NABIL
210717 5161 697 LOC ANN SENHAJI 566,00 -524 807,85
NABIL
210717 5161 699 LOC ANN MERROUN 8 182,00 -532 989,85
ANAS
210717 5161 700 LOC ANN MERROUN 1 779,63 -534 769,48
ANAS
210717 5161 701 LOC ANN MESSOUAK 2 470,00 -537 239,48
DRISS
210717 5161 702 LOC ANN 15 172,74 -552 412,22
BENABDELLAH MEHDI
220717 5161 705 LOC ANN BENNANI 1 150,80 -553 563,02
S.YOUSSEF
220717 5161 706 LOC ANN TAZI DRISS 2 622,38 -556 185,40
220717 5161 707 LOC ANN HASSAR 566,00 -556 751,40
ABDELILAH
220717 5161 708 LOC ANN HASSAR 566,00 -557 317,40
ABDELILAH
220717 5161 709 LOC ANN BASRI TAWFIK 3 469,20 -560 786,60
220717 5161 710 LOC ANN BAHIDA MED 1 644,00 -562 430,60
220717 5161 711 LOC ANN DAHOU 7 230,00 -569 660,60
CHAKIR
220717 5161 712 LOC ANN DAHOU 8 340,00 -578 000,60
CHAKIR
220717 5161 713 LOC ANN DAHOU 4 072,00 -582 072,60
CHAKIR
220717 5161 714 LOC ANN DAHOU 34 643,00 -616 715,60
CHAKIR
220717 5161 715 LOC ANN HADDAD 566,00 -617 281,60
HAMID
230717 5161 718 LOC ANN ADAM MED 1 132,00 -618 413,60
230717 5161 719 LOC ANN ZENNAGUI 2 924,41 -621 338,01
KARIM
230717 5161 720 LOC ANN SENNOUNI 1 485,00 -622 823,01
MUSTAPHA
230717 5161 721 LOC ANN SENNOUNI 8 182,00 -631 005,01
MUSTAPHA
240717 5161 723 LOC ANN ELOUAZEN 566,00 -631 571,01
MED
240717 5161 724 LOC ANN MERNISSI 1 002,84 -632 573,85
ABDELALI
240717 5161 725 LOC ANN LAAKEL 3 570,00 -636 143,85
TOUMI
240717 5161 726 LOC ANN MESSOUAK 566,00 -636 709,85
DRISS
240717 5161 727 LOC ANN BENNIS 8 182,00 -644 891,85
OMAR
250717 5161 728 LOC ANN BENZIAN 4 104,60 -648 996,45
LAMIA
250717 5161 729 LOC ANN BENZIAN 19 262,00 -668 258,45
LAMIA
250717 5161 730 LOC ANN ALAOUI 7 706,00 -675 964,45
OMAR
250717 5161 731 LOC ANN FILALI ADIB 3 543,68 -679 508,13
250717 5161 732 LOC ANN AKEL MED 1 485,00 -680 993,13
250717 5161 733 LOC ANN CHAHIN 476,00 -681 469,13
SULTAN

A reporter 79 288 713,76 80 060 562,16 -771 848,40


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 80 060 562,16 -771 848,40

250717 5161 734 LOC ANN LAZRAK 7 362,97 -688 832,10


MOUHCINE
250717 5161 735 LOC ANN ZAMOUR IFAR 1 994,00 -690 826,10
260717 5161 739 LOC ANN ZEMMOUR 1 132,00 -691 958,10
IFAR
260717 5161 740 LOC ANN CHAHIN 476,00 -692 434,10
SULTAN
260717 5161 741 LOC ANN AOORRAM 15 453,00 -707 887,10
ABDELKADER
260717 5161 742 LOC ANN AOORRAM 787,75 -708 674,85
ABDELKADER
260717 5161 743 LOC ANN CAVSO 1 349,45 -710 024,30
FERNANDEZ
260717 5161 744 LOC ANN MESSAOUDI 13 081,00 -723 105,30
MOURAD
270717 5161 746 LOC ANN MOUSSAOUI 772,68 -723 877,98
AHMED
270717 5161 747 LOC ANN ELHICHOU 7 706,00 -731 583,98
FATIMA
270717 5161 748 LOC ANN EZNDARE 2 904,00 -734 487,98
YOUSSEF
270717 5161 749 LOC ANN REBOUKH 1 574,00 -736 061,98
NOUREDDINE
270717 5161 750 LOC ANN ACHERRAT 1 666,00 -737 727,98
NOUREDDINE
280717 5161 753 LOC ANN BAHIDA MED 566,00 -738 293,98
280717 5161 754 LOC ANN EL ACHAARI 1 280,00 -739 573,98
MED
280717 5161 755 LOBLIDI BOUBKER 752,40 -740 326,38
AVCE
280717 5161 756 LOBLIDI BOUBKER 6 971,50 -747 297,88
280717 5161 757 LOC ANN BLIDI 7 250,00 -754 547,88
BOUBKER
280717 5161 758 LOC ANN BLIDI 6 787,00 -761 334,88
BOUBKER
280717 5161 759 LOC ANN ZAMMOUR 566,00 -761 900,88
IFAR
290717 5161 760 LOC ANN HASSOUN 7 000,00 -768 900,88
AMAL
310717 5143 LOC ANN FIT KIT 2 043,16 -770 944,04
310717 5143 LOC ANN FIT KIT 15 453,00 -786 397,04
310717 5143 LOC ANN AFASSI 8 512,00 -794 909,04
AAHMED
310717 5143 LOC ANN EL GAZOUANI 10 890,86 -805 799,90
ALI
310717 5143 LOC ANN CEDRIC 954,89 -806 754,79
BALARD
310717 5143 LOC ANN TORRES 15 377,98 -822 132,77
NADIA
310717 5143 LOC ANN SEBTI JAAFAR 9 120,91 -831 253,68
310717 5143 LOC ANN SEKKAT OMAR 996,00 -832 249,68
310717 5143 LOC ANN BAGHDADI 3 184,00 -835 433,68
OUSSAMA
310717 5143 LOC ANN OUAZANI 3 570,00 -839 003,68
ASSEQUI
310717 5143 LOC ANN AJANA AZIZ 566,00 -839 569,68
310717 5143 LOC ANN AJANA AZIZ 8 182,00 -847 751,68
310717 5143 LOC ANN SEKKAT 8 676,00 -856 427,68
YOUSSEF

A reporter 79 288 713,76 80 235 520,71 -946 806,95


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:52 Page : 64

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 80 235 520,71 -946 806,95

310717 5143 LOC ANN SEKKAT 23 282,51 -879 710,19


YOUSSEF
310717 5143 LOC ANN TAZI ASMAE 16 850,00 -896 560,19
310717 5143 LOC ANN BENJELLOUN 4 996,50 -901 556,69
JAAFAR
310717 5143 LOC ANN AMGHAOUCH 8 993,75 -910 550,44
BRAHIM
310717 5143 LOC ANN AMGHAOUCH 26 829,00 -937 379,44
BRAHIM
310717 5143 LOC ANN MOUTAWAKIL 1 297,39 -938 676,83
OUDGHIRI
310717 5143 LOC ANN ACHOUR 6 307,50 -944 984,33
ABDELRANI
310717 5143 LOC ANN DINIA 952,00 -945 936,33
YOUSSEF
310717 5143 LOC ANN B.SMIRES 5 791,40 -951 727,73
YOUSSEF
310717 5143 LOC ANN CHAOUI EL 2 395,55 -954 123,28
KAID
310717 5143 LOC ANN LAZRAK AZIZ 11 514,96 -965 638,24
310717 5143 LOC ANN LAZRAK AZIZ 2,04 -965 640,28
AVCE
310717 5143 LOC ANN ALMOURABET 3 008,00 -968 648,28
HOSSAIN
310717 5143 LOC ANN ALMOURABET 14 501,00 -983 149,28
HOSSAIN
310717 5143 LOC ANN BENJELLOUN 9 178,80 -992 328,08
LHADIJA
310717 5143 LOC ANN CHBIHI 822,00 -993 150,08
HASSAN
310717 5143 LOC ANN CHBIHI 14 501,00 -1 007 651,08
HASSAN
310717 5143 LOC ANN SRFRIOUI 220,00 -1 007 871,08
MOHCINE
310717 5143 LOC ANN HAMAMSI 6 009,23 -1 013 880,31
AMINA
310717 5143 LOC ANN ABDELJALIL 7 134,80 -1 021 015,11
MED
310717 5143 LOC ANN GUENNANI 566,00 -1 021 581,11
SAID
310717 5143 LOC ANN GUENNANI 8 182,00 -1 029 763,11
SAID
310717 5143 LOC ANN ELMERNISSI 19 473,00 -1 049 236,11
ABDELMOUJIB
310717 5143 LOC ANN HARROUCHI 8 753,15 -1 057 989,26
MED
310717 5143 LOC ANN IRAQUI MED 6 766,90 -1 064 756,16
310717 5141 LOC ANN BAHMANI 26 829,00 -1 091 585,16
RACHOD
310717 5141 LOC ANN BAHMANI 5 223,60 -1 096 808,76
RACHOD
310717 5141 LOC ANN BENNOUNA 14 130,63 -1 110 939,39
MALIK
310717 5141 LOC ANN ISMAILI WALID 2 470,00 -1 113 409,39
310717 5141 LO0C ANN FAKHAT MED 2 561,00 -1 115 970,39
NABIL
310717 5141 LO0C ANN BENOUHOUD 8 489,00 -1 124 459,39
MED
310717 5141 LO0C ANN ERRABY 10 000,00 -1 134 459,39
SAIFEDINE

A reporter 79 288 713,76 80 513 552,42 -1 224 838,66


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 80 513 552,42 -1 224 838,66

310717 5141 LO0C ANN ERRABY 26 829,00 -1 161 288,39


SAIFEDINE
310717 5141 LO0C ANN ERRABY 6 514,28 -1 167 802,67
SAIFEDINE
310717 5141 LOC ANN ISMAILI 566,00 -1 168 368,67
WAHID
310717 5141 LOC ANN BOYAD 3 999,40 -1 172 368,07
REDWA
310717 5141 LOC ANN BOYAD 19 262,00 -1 191 630,07
REDWA
310717 5141 LOC ANN BENNANI MED 37 420,74 -1 229 050,81
310717 5141 LOC ANN BENNANI 12 156,33 -1 241 207,14
ADNANE
310717 5141 LOC ANN ELKHAYATI 904,20 -1 242 111,34
ABDELHAMID
310717 5141 LOC ANN ELKHAYATI 14 501,00 -1 256 612,34
ABDELHAMID
310717 5141 LOC ANN ELKHAYATI 20 214,00 -1 276 826,34
ABDELHAMID
310717 5141 LOC ANN LAGHRARI 14 881,42 -1 291 707,76
ABDERRAHMAN
310717 5141 LOC ANN MAJDOULINE 7 474,00 -1 299 181,76
TAZI
310717 5141 LOC ANN CHRAIBI MED 422,00 -1 299 603,76
310717 5141 LOC ANN SEKKAT ALI 793,23 -1 300 396,99
310717 5141 LOC ANN SEKKAT ALI 14 695,19 -1 315 092,18
310717 5141 LOC ANN IDRISSI 14 000,00 -1 329 092,18
NOUREDINE
310717 5141 LOC ANN BENBRAHIM 8 182,00 -1 337 274,18
AHMED
310717 5141 LOC ANN BENBRAHIM 566,00 -1 337 840,18
AHMED
310717 5141 LOC ANN IRARI 566,00 -1 338 406,18
LOULANTI
310717 5141 LOC ANN IRARI 8 182,00 -1 346 588,18
LOULANTI
310717 5141 LOC ANN IRARI 8 182,00 -1 354 770,18
LOULANTI
310717 5141 LOC ANN IRARI 566,00 -1 355 336,18
LOULANTI
310717 5141 LOC ANN MDAGHRI 566,00 -1 355 902,18
ALAOUI
310717 5141 LOC ANN MDAGHRI 8 182,00 -1 364 084,18
ALAOUI
310717 5141 LOC ANN LAHRICHI 4 317,24 -1 368 401,42
HIND
310717 5141 LOC ANN LAHRICHI 918,00 -1 369 319,42
HIND
310717 5141 LOC ANN LAHRICHI 19 262,00 -1 388 581,42
HIND
310717 5141 LOC ANN BLKAHI 15 047,07 -1 403 628,49
MUSTAPHA
310717 5141 LOC ANN SORDO 3 128,84 -1 406 757,33
RACHID
310717 5141 LOC ANN SORDO 748,44 -1 407 505,77
RACHID
310717 5141 LOC ANN SORDO 19 262,00 -1 426 767,77
RACHID
310717 5141 LOC ANN LAIRINI MED 33 311,00 -1 460 078,77
310717 5141 LOC ANN LAIRINI MED 26 689,00 -1 486 767,77

A reporter 79 288 713,76 80 865 860,80 -1 577 147,04


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débit crédit progressif

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310717 5141 LOC ANN BELKAHIA 18 694,04 -1 505 461,81


RABEA
310717 5141 LOC ANN 2 948,60 -1 508 410,41
BENMANSOUR TAWFIK
310717 5141 LOC ANN 19 262,00 -1 527 672,41
BENMANSOUR TAWFIK
310717 5141 LOC ANN LAYACHI MED 7 842,13 -1 535 514,54
ALI
310717 5141 LOC ANN RATIB 942,56 -1 536 457,10
ABDELMOULA
310717 5141 LOC ANN RATIB 3 521,26 -1 539 978,36
ABDELMOULA
310717 5141 LOC ANN RATIB 18 521,00 -1 558 499,36
ABDELMOULA
310717 5141 LOC ANN RATIB 6 966,13 -1 565 465,49
ABDELMOULA AVCE
310717 5141 LOC ANN AMRANI 14 501,00 -1 579 966,49
GHARIB
310717 5141 LOC ANN AMRANI 3 640,08 -1 583 606,57
GHARIB
310717 5141 LOC ANN AMINE 28 273,07 -1 611 879,64
SOUSSANE
310717 5141 LOC ANN AMINE 19 262,00 -1 631 141,64
SOUSSANE
310717 5141 LOC ANN AMINE 3 031,52 -1 634 173,16
SOUSSANE
310717 5141 LOC ANN BENBRAHIM 8 182,00 -1 642 355,16
AZZEDINE
310717 5141 LOC ANN CEDRIC 19 482,79 -1 661 837,95
BULARD
310717 5141 LOC ANN SEKKAT 16 134,15 -1 677 972,10
MOUHCINE
310717 5141 LOC ANN BRDAI 566,00 -1 678 538,10
HICHAM
310717 5141 LOC ANN SARL PRIVALE 1 260,00 -1 679 798,10
310717 5141 LOC ANN SARL PRIVALE 21 876,90 -1 701 675,00
310717 5141 LOC ANN SEFRIOUI 3 598,76 -1 705 273,76
KAMAL
310717 5141 LOC ANN SEFRIOUI 19 262,00 -1 724 535,76
KAMAL
310717 5141 LOC ANN BENAMOUR 1 429,40 -1 725 965,16
JALAL
310717 5141 LOC ANN BENAMOUR 158,60 -1 726 123,76
JALAL
310717 5141 LOC ANN BENAMOUR 1 485,00 -1 727 608,76
JALAL
310717 5141 LOC ANN BENAMOUR 8 182,00 -1 735 790,76
JALAL
310717 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 20 214,00 -1 756 004,76
310717 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 20 214,00 -1 776 218,76
310717 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 2 646,16 -1 778 864,92
310717 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 63,02 -1 778 927,94
AVCE
310717 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 2 347,50 -1 781 275,44
310717 5141 LOC ANN JABOUR 5 694,70 -1 786 970,14
HAYAT
310717 5141 LOC ANN GROUP 2 178,00 -1 789 148,14
PALMERAIE
310717 5141 LOC ANN GROUP 3 348,16 -1 792 496,30
PALMERAIE

A reporter 79 288 713,76 81 171 589,33 -1 882 875,57


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 79 288 713,76 81 171 589,33 -1 882 875,57

310717 5141 LOC ANN GROUP 16 323,90 -1 808 820,20


PALMERAIE
310717 5141 LOC ANN GUERMAI 10 679,40 -1 819 499,60
YASMINA
310717 5141 LOC ANN RAJI KACEM 1 648,68 -1 821 148,28
310717 5141 LOC ANN RAJI KACEM 0,14 -1 821 148,42
AVCE
310717 5141 LOC ANN RAJI KACEM 9 535,18 -1 830 683,60
310717 5141 LOC ANN LAGHRARI 568,32 -1 831 251,92
MED
310717 5141 LOC ANN BENNIS 21 452,10 -1 852 704,02
AHMED
310717 5141 LOC ANN BEBKIRANE 21 454,00 -1 874 158,02
OMAR
310717 5141 LOC ANN BEBKIRANE 5 138,00 -1 879 296,02
OMAR
310717 5141 LOC ANN IDRISS 13 781,00 -1 893 077,02
NOUEDINE
310717 5141 LOC ANN IDRISS 219,00 -1 893 296,02
NOUEDINE
310717 5141 LOC ANN IDRISS 800,00 -1 894 096,02
NOUEDINE
310717 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 4 557,00 -1 898 653,02
MOURAD
310717 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 543,00 -1 899 196,02
MOURAD
310717 5141 LOC ANN YOUSFI MED 6 581,40 -1 905 777,42
310717 5141 LOC ANN BENNANI 8 250,00 -1 914 027,42
AZEDDINE
310717 5141 LOC ANN BERRADA 16 007,67 -1 930 035,09
AZIZI
310717 5141 LOC ANN CHAOUI KAID 842,55 -1 930 877,64
310717 5141 LOC ANN CHAOUI KAID 18 521,00 -1 949 398,64
310717 5141 LOC ANN RAHMOUNI 952,00 -1 950 350,64
KARIME
310717 5141 LOC ANN RAHMOUNI 952,00 -1 951 302,64
KARIME
310717 5141 LOC ANN RAHMOUNI 3 360,00 -1 954 662,64
KARIME
310717 5141 LOC ANN DAKAOUI ADIL 566,00 -1 955 228,64
310717 5141 LOC ANN DAKAOUI ADIL 8 182,00 -1 963 410,64
310717 5141 LOC ANN DAKAOUI ADIL 45 262,00 -2 008 672,64
310717 5141 LOC ANN CHRAIBI 6 417,97 -2 015 090,61
LOTFI
310717 7000 ENCT S/LOC ANN 2 029 017,63 13 927,02
07/2017
310717 5161 763 LOC ANN ESSALHI 2 798,00 11 129,02
FOUAD
310717 5161 764 LOC ANN ABOUALLAL 657,60 10 471,42
ESMAIL
310717 5161 765 LOC ANN SEKKAT LOTFI 780,90 9 690,52
310717 5161 766 LOC ANN ELMANJRA 2 142,00 7 548,52
KAMAL
310717 5161 767 LOC ANN RHMARI 566,00 6 982,52
TLEMSANI
310717 5161 768 LOC ANN MESBAHI MED 2 132,52 4 850,00
310717 5161 769 LOC ANN CHEGARI 4 850,00
MOUNIR
010817 5161 905 LOC ANN MOURABIT 2 232,00 -2 232,00

A reporter 81 317 731,39 81 408 110,66 -90 379,27


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:53 Page : 68

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 81 408 110,66 -90 379,27

MEHDI
020817 5161 906 LOC ANN ELACHOUARI 702,92 -2 934,92
MED KARIM
020817 5161 907 LOC ANN IDICHKOUR 1 756,00 -4 690,92
ZAMZA
020817 5161 908 LOC ANN ERRAFIE 2 022,00 -6 712,92
YASSINE
020817 5161 909 LOC ANN ERRAFIE 8 182,00 -14 894,92
YASSINE
030817 5161 912 LOC ANN RHAMOUNI 566,00 -15 460,92
TELMSANI
030817 5161 913 LOC ANN STE 4 374,11 -19 835,03
STARNAUTIC
030817 5161 914 LOC ANN HERT FEU EL 1 518,00 -21 353,03
BAKHTI
030817 5161 915 LOC ANN AVCE JETTARI 10 000,00 -31 353,03
JAMAL
040817 5161 918 LOC ANN GUESSOUS 1 847,07 -33 200,10
HAMZA
040817 5161 919 LOC ANN KOUBAA 919,00 -34 119,10
TAOUFIK
040817 5161 920 LOC ANN REBOUKH 566,00 -34 685,10
CHAKIB
040817 5161 921 LOC ANN MOURABIT 1 132,00 -35 817,10
MEHDI
050817 5161 924 LOC ANN AFAILAL 2 388,60 -38 205,70
DRISS
050817 5161 925 LOC ANN BROUGNACH 566,00 -38 771,70
ISMAIL
050817 5161 926 LOC ANN MIKOU MED 4 592,60 -43 364,30
050817 5161 927 LOC ANN CAVSO 2 407,45 -45 771,75
FERNANDEZ
050817 5161 928 LOC ANN IDICHKH 1 518,00 -47 289,75
ZAMZA
050817 5161 929 LOC ANN MOUMNI 4 202,56 -51 492,31
NABIL
080817 5161 934 LOC ANN HASSOUN 287,00 -51 779,31
AMAL
080817 5161 935 LOC ANN ARIFI HAMID 4 500,92 -56 280,23
080817 5161 936 LOC ANN ARIFI HAMID 19 262,00 -75 542,23
080817 5161 937 LOC ANN FLAYRETTE 2 382,13 -77 924,36
AYMEN
090817 5161 939 LOC ANN ERRAFIE 566,00 -78 490,36
YACINE
090817 5161 940 LOC ANN SALHI 2 232,00 -80 722,36
ABDELAZIZ
090817 5161 941 LOC ANN EL ATIK CHAIR 566,00 -81 288,36
TARIK
090817 5161 942 LOC ANN ZIATI 714,00 -82 002,36
REDOUAN
100817 5161 943 LOC ANN HERT FEU 714,00 -82 716,36
ELBAKHTI
100817 5161 946 LOC ANN EL KOIAA 5 564,00 -88 280,36
ILIAS
110817 5161 948 LOC ANN DKIOUAK 1 235,65 -89 516,01
MUSTAPHA
110817 5161 949 LOC ANN MAIMOUNI 494,00 -90 010,01
ABDELHALIM
130817 5161 950 LOC ANN ERRAFIE 566,00 -90 576,01
YACINE

A reporter 81 317 731,39 81 498 686,67 -180 955,28


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 81 498 686,67 -180 955,28

130817 5161 951 LOC ANN MAIMOUNI 2 369,80 -92 945,81


ABDELHALIM
130817 5161 952 LOC ANN MANJRA 829,00 -93 774,81
KAMAL
130817 5161 953 LOC ANN IDEHOU 476,00 -94 250,81
HAMZA
130817 5161 954 LOC ANN ESSOULAMI 1 698,00 -95 948,81
MED
150817 5161 958 LOC ANN ABOUALLAL 657,60 -96 606,41
ISMAIL
150817 5161 959 LOC ANN KRAIMI 5 225,00 -101 831,41
ASMAE
150817 5161 960 LOC ANN EL FRECHEM 1 945,40 -103 776,81
MED
150817 5161 961 LOC ANN HERT FEU 1 756,00 -105 532,81
ELBAKHTI
160817 5161 963 LOC ANN BENJELLOUN 714,00 -106 246,81
ZAHR
160817 5161 964 LOC ANN STE LA 1 650,00 -107 896,81
DAUPHINE
160817 5161 965 LOC ANN AHRAR ALI 2 470,00 -110 366,81
160817 5161 966 LOC ANN ELMOUDEN 566,00 -110 932,81
ABDESSAMAD
170817 5161 967 LOC ANN SETTI 6 723,64 -117 656,45
MOHAMED
180817 5161 971 LOC ANN SIDALI 566,00 -118 222,45
MORAD
180817 5161 972 LOC ANN FAD EL KHEIR 2 729,04 -120 951,49
180817 5161 973 LOC ANN AJANA AZIZ 566,00 -121 517,49
180817 5161 974 LOC ANN CHRIF 1 132,00 -122 649,49
KETTANI
180817 5161 975 LOC ANN TAZI RACHID 3 094,00 -125 743,49
190817 5161 978 LOC ANN AICHOUCH 3 570,00 -129 313,49
MED
190817 5161 979 LOC ANN ZAHNI 2 374,90 -131 688,39
MOUNIA
210817 5161 982 LOV ANN RHMARI 566,00 -132 254,39
TELMSANI
210817 5161 983 LOV ANN RHMARI 930,20 -133 184,59
TELMSANI
210817 5161 984 LOV ANN AHARAR ALI 566,00 -133 750,59
210817 5161 985 LOV ANN ZIATI 1 580,30 -135 330,89
ABDERRAHIM
210817 5161 986 LOV ANN MIKOU MED 566,00 -135 896,89
210817 5161 987 LOV ANN KETTANI 1 451,00 -137 347,89
JAWAD
210817 5161 988 LOV ANN HACHIMI ALI 566,00 -137 913,89
210817 5161 989 LOV ANN FILALI ADIB 2 896,68 -140 810,57
210817 5161 990 LOV ANN ALLAM MED 876,80 -141 687,37
210817 5161 991 LOV ANN MOUMNI 2 772,28 -144 459,65
NABIL
220817 5161 993 LOC ANN SIDALI 566,00 -145 025,65
MORAD
220817 5161 994 LOC ANN ABDELJALIL 2 836,40 -147 862,05
MED
230817 5161 995 LOC ANN AMINE 1 832,00 -149 694,05
SOUSSANE
230817 5161 997 LOC ANN AIT BRAHIM 822,00 -150 516,05
MORAD

A reporter 81 317 731,39 81 558 626,71 -240 895,32


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 81 558 626,71 -240 895,32

230817 5161 998 LOC ANN AKEL MED 2 186,52 -152 702,57
240817 5161 999 LOC ANN SEKKAT 2 587,10 -155 289,67
MOUHCINE
240817 5161 1002 LOC ANN BOUDRAR 15 453,00 -170 742,67
MOUNIR
240817 5161 1003 LOC ANN BOUDRAR 756,24 -171 498,91
MOUNIR
240817 5161 1004 LOC ANN ZIATI 3 422,00 -174 920,91
REDOUANE
250817 5161 1007 LOC ANN COSTANZA 3 597,70 -178 518,61
THIREZ
250817 5161 1008 LOC ANN MED LAMAL 1 666,00 -180 184,61
250817 5161 1009 LOC ANN NAIR JAMAL 919,00 -181 103,61
250817 5161 1010 LOC ANN CHAABAOUI 1 544,68 -182 648,29
HASSAN
250817 5161 1011 LOC ANN EZNADAN 7 230,00 -189 878,29
YOUSSEF
250817 5161 1012 LOC ANN MUDIAN 19 262,00 -209 140,29
YOUNESS
250817 5161 1013 LOC ANN IBRAHIM 2 380,00 -211 520,29
KHALIL
250817 5161 1014 LOC ANN BAHIBA MED 8 182,00 -219 702,29
280817 5161 1019 LOC ANN ZAIM MED 1 020,00 -220 722,29
280817 5161 1020 LOC ANN MISS CHAFIK 250,00 -220 972,29
280817 5161 1021 LOC ANN GUESSOUS 2 427,20 -223 399,49
REDA
290817 5161 1022 LOC ANN TIJANI SAFAE 3 299,74 -226 699,23
290817 5161 1023 LOC ANN JATTARI 16 829,00 -243 528,23
JAMAL
290817 5161 1024 LOC ANN CHEGARI 3 660,00 -247 188,23
MOUNIR
290817 5161 1025 LOC ANN EL HARCHI 566,00 -247 754,23
ABDELTIF
300817 5161 1028 LOC ANN JAKHWCH 1 518,00 -249 272,23
BADR
300817 5161 1029 LOC ANN MOUTAWAKIL 1 297,39 -250 569,62
OUGGHIRI
300817 5161 1030 LOC ANN EL BAKKALI 919,00 -251 488,62
YOUSSEF
310817 5141 LOC ANN JABROUN 3 940,23 -255 428,85
ADEL
310817 5141 LOC ANN EL AMIRI 3 227,80 -258 656,65
OMAR
310817 5141 LOC ANN EL AMIRI 18 521,00 -277 177,65
OMAR
310817 5141 LOC ANN NENCIARINE 753,50 -277 931,15
310817 5141 LOC ANN EL ANNABI 18 757,90 -296 689,05
AHMED
310817 5141 LOC ANN ZAIM MED 8 733,00 -305 422,05
REDA
310817 5141 LOC ANN BENNOUNA 11 115,86 -316 537,91
KAMAL
310817 5141 LOC ANN BENMLIH 7 378,00 -323 915,91
FATH
310817 5141 LOC ANN RHAMARI 5 331,20 -329 247,11
TLEMSANI
310817 5141 LOC ANN GUERMAI 6 936,40 -336 183,51
ABDELGHANI
310817 5141 LOC ANN GUERMAI 2 005,76 -338 189,27

A reporter 81 317 731,39 81 744 294,17 -426 562,78


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 81 744 294,17 -426 562,78

ABDELGHANI
310817 5141 LOC ANN ZAGHLI 6 971,50 -345 160,77
MUSTAPHA
310817 5141 LOC ANN ZAGHLI 1 575,50 -346 736,27
MUSTAPHA
310817 5141 LOC ANN ZEGHLI 14 501,00 -361 237,27
MUSTAPHA
310817 5141 LOC ANN ZEGHLI 4 741,75 -365 979,02
MUSTAPHA
310817 5141 LOC ANN ZEGHLI 0,05 -365 979,07
MUSTAPHA
310817 5141 LOC ANN BEKOURI 7 706,00 -373 685,07
NOUREDINE
310817 5141 LOC ANN ZAHI MED 8 250,00 -381 935,07
310817 5141 LOC ANN MERBOUH 1 736,00 -383 671,07
MOUHCINE
310817 5141 LOC ANN MERBOUH 1 925,00 -385 596,07
MOUHCINE
310817 5141 LOC ANN MCHICH 8 723,00 -394 319,07
ALAMI ASSIYA
310817 5141 LOC ANN MCHICH 18 521,00 -412 840,07
ALAMI ASSIYA
310817 5141 LOC ANN BENANI S 4 204,60 -417 044,67
KACEM
310817 5141 LOC ANN BENANI S 3 360,00 -420 404,67
KACEM
310817 5141 LOC ANN BENANANI S 15 444,76 -435 849,43
KACEM
310817 5141 LOC ANN BENANANI S 2 191,00 -438 040,43
KACEM
310817 5141 LOC ANN HASSOUN 854,15 -438 894,58
AMAL
310817 5141 LOC ANN HASSOUN 9 153,20 -448 047,78
AMAL
310817 5141 LOC ANN RHMARI 2 028,40 -450 076,18
TLEMSANI
310817 5141 LOC ANN RHMARI 566,00 -450 642,18
TLEMSANI
310817 5141 LOC ANN KRAIMI ASMA 5 329,00 -455 971,18
310817 5141 LOC ANN MOUHY 5 000,00 -460 971,18
YOUSSEF
310817 5141 LOC ANN KETTANI 2 694,00 -463 665,18
JAWAD
310817 5141 LOC ANN LAZRAK 9 260,50 -472 925,68
ABDELTIF
310817 5141 LOC ANN LAZRAK 4 326,41 -477 252,09
ABDELTIF
310817 5141 LOC ANN IRAQUI MED 566,00 -477 818,09
310817 5141 LOC ANN IRAQUI MED 5 236,00 -483 054,09
310817 5141 LOC ANN IRAQUI MED 64,00 -483 118,09
310817 5141 LOC ANN CEDRIC 1 589,89 -484 707,98
BULARD
310817 5141 LOC ANN SEFRIOUI 4 400,00 -489 107,98
AMINA
310817 5141 LOC ANN BENBRAHIM 3 655,24 -492 763,22
REDA
310817 5141 LOC ANN BENBRAHIM 7 378,00 -500 141,22
REDA
310817 5141 LOC ANN BAHIA MELLAL 5 712,00 -505 853,22

A reporter 81 317 731,39 81 913 963,88 -596 232,49


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:53 Page : 72

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 81 913 963,88 -596 232,49

310817 5141 LOC ANN EL ARABI 3 005,10 -508 858,32


NOUREDDINE
310817 5141 LOC ANN MKMOTOURS 5 609,40 -514 467,72
310817 5141 LOC ANN SLAOUI 15 000,00 -529 467,72
ABDELILAH
310817 5141 LOC ANN LAHLOU 5 701,80 -535 169,52
MONCEF
310817 5141 LOC ANN RAHMOUNI 2 766,72 -537 936,24
KARIM
310817 5141 LOC ANN ISMAILI WALID 2 708,00 -540 644,24
310817 5141 LOC ANN ISMAILI WALID 92,00 -540 736,24
310817 5141 LOC ANN BENTIRES ALJ 6 091,80 -546 828,04
MED
310817 5141 LOC ANN BENTIRES ALJ 13 702,34 -560 530,38
MED
310817 5141 LOC ANN BENJELLOUN 566,00 -561 096,38
ZAHR
310817 5141 LOC ANN BAHAJI HATIM 7 448,20 -568 544,58
310817 5141 LOC ANN STE 2 360,00 -570 904,58
HALICUTIQUE
310817 5141 LOC ANN STE 4 248,00 -575 152,58
HALICUTIQUE
310817 5141 LOC ANN GUERMAI 4 014,20 -579 166,78
ABDEGHANI
310817 5141 LOC ANN SEFRIOUI 2 366,35 -581 533,13
AMINA
310817 5141 LOC ANN SEKAT OMAR 4 519,19 -586 052,32
310817 5141 LOC ANN EL AROUBI 5 385,10 -591 437,42
NOUREDDINE
310817 5141 LOC ANN RAJI KACEM 719,25 -592 156,67
310817 5141 LOC ANN RAJI KACEM 4 585,25 -596 741,92
310817 5141 LOC ANN RAJI KACEM 952,00 -597 693,92
310817 5141 LOC ANN MCHICH 2 468,30 -600 162,22
ALAMI ASSYA
310817 5141 LOC ANN NOSSIR 4 267,76 -604 429,98
ABDELALI
310817 5141 LOC ANN NOSSIR 4 822,00 -609 251,98
ABDELALI
310817 5141 LOC ANN SOMADER 822,00 -610 073,98
310817 5141 LOC ANN SOMADER 13 943,00 -624 016,98
310817 5141 LOC ANN SOMADER 14 646,60 -638 663,58
310817 5141 LOC ANN JARMOUN 11 838,22 -650 501,80
ABDELHAY
310817 5141 LOC ANN CHERIF 1 272,00 -651 773,80
KETTANI
310817 5141 LOC ANN BENYAHYA 13 977,60 -665 751,40
AHMED
310817 5141 LOC ANN FAKHAR MED 6 806,00 -672 557,40
310817 5141 LOC ANN IRAQUI MED 2 403,90 -674 961,30
310817 5141 LOC ANN ZNIBER RITA 1 712,50 -676 673,80
310817 5141 LOC ANN CHERIF 1 272,00 -677 945,80
KETTANI
310817 5143 LOC ANN BENAJIBA 13 943,00 -691 888,80
NIZAR
310817 5143 LOC ANN SBAI 7 230,00 -699 118,80
ABDELLAH
310817 5143 LOC ANN SBAI 19 262,00 -718 380,80
ABDELLAH

A reporter 81 317 731,39 82 126 491,46 -808 760,07


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:53 Page : 73

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 82 126 491,46 -808 760,07

310817 5143 LOC ANN SBAI 1 654,00 -720 034,80


ABDELLAH
310817 5143 LOC ANN SBAI 3 799,32 -723 834,12
ABDELLAH
310817 5143 LOC ANN ABDELLAOUI 5 463,14 -729 297,26
TOUFIK
310817 5143 LOC ANN ABDELLAOUI 26 829,00 -756 126,26
TOUFIK
310817 5143 LOC ANN EL WAFI SAAD 10 107,00 -766 233,26
310817 5143 LOC ANN KABBAJ 18 715,61 -784 948,87
ABDELTIF
310817 5143 LOC ANN SENTISSI EL 7 230,00 -792 178,87
IDRISSI
310817 5143 LOC ANN SENTISSI EL 1 078,19 -793 257,06
IDRISSI
310817 5143 LOC ANN SENTISSI EL 1 103,00 -794 360,06
IDRISSI
310817 5143 LOC ANN COPELIT 19 262,00 -813 622,06
310817 5143 LOC ANN SENTISSI 7 230,00 -820 852,06
ELIDRISSI
310817 5143 LOC ANN ZIALI 4 991,30 -825 843,36
ABDERRAHIM
310817 5143 LOC ANN YOUSFI MED 30 000,00 -855 843,36
310817 5143 LOC ANN CHERIF 3 591,00 -859 434,36
KETTANI HASSAN
310817 5143 LOC ANN CHERIF 952,00 -860 386,36
KETTANI HASSAN
310817 5143 LOC ANN CHERIF 7 558,00 -867 944,36
KETTANI HASSAN
310817 5143 LOC ANN BENJELLOUN 1 511,80 -869 456,16
KHADIJA
310817 5143 LOC ANN SEKKAT 566,00 -870 022,16
HASSAN
310817 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 21 315,68 -891 337,84
310817 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 7 684,32 -899 022,16
310817 5143 LOC ANN FTOUH MED 4 279,05 -903 301,21
310817 5143 LOC ANN FTOUH MED 19 262,00 -922 563,21
310817 5143 LOC ANN HAROUCHI 2 803,15 -925 366,36
MED
310817 5143 LOC ANN BENJELLOUN 566,00 -925 932,36
TOUIMI
310817 5143 LOC ANN 2 605,30 -928 537,66
BENABDELLAH MEHDI
310817 5143 LOC ANN BENJELLOUN 4 954,16 -933 491,82
TOUIMI
310817 5143 LOC ANN SEBTI JAAFAR 1 237,91 -934 729,73
310817 5143 LOC ANN OUAZZANI 6 188,00 -940 917,73
ASSQUINI
310817 5143 LOC ANN OUAZZANI 168,00 -941 085,73
ASSQUINI
310817 5143 LOC ANN OUAZZANI 919,00 -942 004,73
ASSQUINI
310817 5143 LOC ANN ABBAD MED 708,00 -942 712,73
310817 5143 LOC ANN ABBAD MED 1 723,00 -944 435,73
310817 5143 LOC ANN ABBAD MED 2 884,16 -947 319,89
310817 5143 LOC ANN SEKKAT ALI 2 239,23 -949 559,12
310817 5143 LOC ANN SEKKAT ALI 3 914,71 -953 473,83
310817 5143 LOC ANN AJANA AZIZ 566,00 -954 039,83

A reporter 81 317 731,39 82 362 150,49 -1 044 419,10


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débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 81 317 731,39 82 362 150,49 -1 044 419,10

310817 5143 LOC ANN AJANA AZIZ 1 130,00 -955 169,83


310817 5143 LOC ANN BENNANI 2 052,20 -957 222,03
SMIRES YOUSSEF
310817 5143 CHQ IMP FTOUH MED 23 541,05 -933 680,98
310817 5143 LOC ANN CHRAIBI MED 968,00 -934 648,98
310817 5143 LOC ANN CHRAIBI MED 16 086,00 -950 734,98
310817 5143 LOC ANN TAZI NAELA 4 365,60 -955 100,58
310817 5143 LOC ANN TAZI NAELA 10 358,92 -965 459,50
310817 5143 LOC ANN HAKAM 16 521,39 -981 980,89
NAWAL
310817 7000 ENC S/LOC ANN 08/2017 983 465,89 1 485,00
310817 5161 1134 LOC ANN TAYER OMAR 1 485,00
010917 5143 LOC ANN YOUSFI MED 18 297,00 -18 297,00
010917 5143 LOC ANN BENNANI MED 3 506,00 -21 803,00
010917 5143 LOC ANN BENNANI MED 7 230,00 -29 033,00
010917 5143 LOC ANN BARGACH 15 876,00 -44 909,00
ADIB
040917 5161 1137 LOC ANN SETTI MED 824,74 -45 733,74
040917 5161 1138 LOC ANN IBRAHIM 5 529,41 -51 263,15
KHALIL
040917 5161 1139 LOC ANN EL KOUAA 1 773,00 -53 036,15
ILIAS
040917 5161 1140 LOC ANN BENNOUNA 1 731,53 -54 767,68
SAAD
040917 5161 1141 LOC ANN JAKHCHOUKH 566,00 -55 333,68
BADR
040917 5161 1142 LOC ANN ELAZOUZI 4 374,00 -59 707,68
ZOUHAIR
040917 5161 1143 LOC ANN BENBRAHIM 566,00 -60 273,68
AZEDDINE
040917 5161 1144 LOC ANN EL HAMRI 566,00 -60 839,68
HICHAM
040917 5161 1145 LOC ANN EL HAMRI 566,00 -61 405,68
HICHAM
060917 5161 1148 LOC ANN EL FERCHAM 972,70 -62 378,38
MED
060917 5161 1149 LOC ANN SOUSSAN 1 440,00 -63 818,38
AMINE
060917 5161 1150 LOC ANN HAKAM 532,00 -64 350,38
HAMZA
070917 5161 1153 LOC ANN MANSOURI 1 266,68 -65 617,06
AHMED
070917 5161 1154 LOC ANN KRAIMI 5 737,23 -71 354,29
ASMAE
090917 5161 1158 LOC ANN MOKHTARI 1 233,80 -72 588,09
MUSTAPHA
090917 5161 1159 LOC ANN BOKADIDA 3 349,05 -75 937,14
MED
110917 5161 1162 LOC ANN MENGAT 5 968,50 -81 905,64
ISMAIL
110917 5161 1163 LOC ANN BOUZARHOUN 1 456,00 -83 361,64
RAFIK
120917 5161 1166 LOC ANN DAIBIUNI 5 833,30 -89 194,94
ABDELHAK
120917 5161 1167 LOC ANN DAIBIUNI 19 262,00 -108 456,94
ABDELHAK
130917 5161 1168 LOC ANN AFIF YACINE 1 289,05 -109 745,99
140917 5161 1170 LOC ANN CLIENT 23 590,48 -133 336,47

A reporter 82 324 738,33 82 524 863,59 -200 125,26


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débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 82 324 738,33 82 524 863,59 -200 125,26

PASSZANT
140917 5161 1171 LOC ANN CLIENT 1 485,00 -134 821,47
PASSZANT
140917 5161 1172 LOC ANN CLIENT 1 485,00 -136 306,47
PASSANT
140917 5161 1173 LOC ANN CLIENT 1 485,00 -137 791,47
PASSANT
140917 5161 1174 LOC ANN CLIENT 2 022,00 -139 813,47
PASSANT
140917 5161 1175 LOC ANN CLIENT 8 182,00 -147 995,47
PASSANT
140917 5161 1176 LOC ANN CLIENT 8 182,00 -156 177,47
PASSANT
140917 5161 1177 LOC ANN CLIENT 537,00 -156 714,47
PASSANT
140917 5161 1178 LOC ANN CLIENT 537,00 -157 251,47
PASSANT
150917 5161 1181 LOC ANN AFFIF YACINE 637,05 -157 888,52
150917 5161 1182 LOC ANN AFFIF MOUNIR 566,00 -158 454,52
150917 5161 1183 LOC ANN AICHOUCH 4 471,92 -162 926,44
MED
160917 5161 1184 LOC ANN DEBBI 566,00 -163 492,44
HICHAM
160917 5161 1185 LOC ANN AFFIF YACINE 637,05 -164 129,49
160917 5161 1186 LOC ANN ADAM MED 566,00 -164 695,49
180917 5161 1189 LOC ANN IBN ELAMINE 566,00 -165 261,49
ALAMI
180917 5161 1190 LOC ANN IBN BRAHIM 566,00 -165 827,49
YOUSSEF
180917 5161 1191 LOC ANN MEJJATI 4 130,80 -169 958,29
ALAMI
180917 5161 1192 LOC ANN SYMOENS 1 083,00 -171 041,29
FRANCIS
190917 5161 1193 LOC ANN BENAOUNI 3 176,88 -174 218,17
LALAL
190917 5161 1194 LOC ANN SALHI 919,00 -175 137,17
ABDELAZIZ
190917 5161 1195 LOC ANN SALHI 7 230,00 -182 367,17
ABDELAZIZ
200917 5161 1196 LOC ANN STE 1 168,61 -183 535,78
AUTODETROIT
200917 5161 1197 LOC ANN 919,00 -184 454,78
ELKHOUBACH
210917 5161 1199 LOC ANN CHAIRI 919,00 -185 373,78
MUSTAPHA
210917 5161 1200 LOC ANN AKEL 919,00 -186 292,78
ABDESLAM
210917 5161 1201 LOC ANN ROUAS 919,00 -187 211,78
AYOUB
210917 5161 1202 LOC ANN ELHICHOU 3 898,00 -191 109,78
FATIMA
210917 5161 1203 LOC ANN HASSOUN 9 075,00 -200 184,78
AMAL
230917 5161 1204 LOC ANN KHAKIR 5 205,86 -205 390,64
MULTIWARKS
250917 5161 1207 LOC ANN TAYAR OMAR 537,00 -205 927,64
250917 5161 1208 LOC ANN TAYAR OMAR 919,00 -206 846,64
250917 5161 1209 LOC ANN BENNOUNA 4 443,45 -211 290,09
MALIK
260917 5161 1210 LOC ANN BENYAICH 566,00 -211 856,09

A reporter 82 324 738,33 82 626 407,69 -301 669,36


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débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 82 324 738,33 82 626 407,69 -301 669,36

SOUFIANE
260917 5161 1211 LOC ANN ANAS BAY 919,00 -212 775,09
260917 5161 1212 LOC ANN MOKADEM 919,00 -213 694,09
FOUZI
270917 5161 1216 LOC ANN ZEROUALI 4 804,00 -218 498,09
ILYASS
270917 5161 1217 LOC ANN TAZI DRISS 10 062,38 -228 560,47
270917 5161 1218 LOC ANN BOUHOU 566,00 -229 126,47
ABDERRAZEK
270917 5161 1219 LOC ANN BENOUHOUD 6 233,36 -235 359,83
ANAS
300917 5141 LOC ANN SEKKAT LOTFI 1 676,90 -237 036,73
300917 5141 LOC ANN GUENNANI 919,00 -237 955,73
SAID
300917 5141 LOC ANN STE CLOS 2 581,62 -240 537,35
GUY
300917 5141 LOC ANN STE CLOS 19 262,00 -259 799,35
GUY
300917 5141 LOC ANN DRISSI 8 182,00 -267 981,35
YOUSSEF
300917 5141 LOC ANN DRISSI 1 456,00 -269 437,35
YOUSSEF
300917 5141 LOC ANN BAGHDADI 8 854,00 -278 291,35
OUSSAMA
300917 5141 LOC ANN MOUHYI 1 666,00 -279 957,35
YOUSSEF
300917 5141 LOC ANN MOUHYI 566,00 -280 523,35
YOUSSEF
300917 5141 LOC ANN HAKAM AFFAF 952,00 -281 475,35
300917 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 1 043,28 -282 518,63
MORAD
300917 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 945,00 -283 463,63
MORAD
300917 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 822,00 -284 285,63
MORAD
300917 5141 LOC ANN AIT BRAHIM 16,72 -284 302,35
MORAD
300917 5141 LOC ANN BENNANI 2 989,96 -287 292,31
AZEDINE
300917 5141 LOC ANN IRIKI AIR 2 052,11 -289 344,42
300917 5141 LOC ANN IRIKI AIR 3 528,00 -292 872,42
300917 5141 LOC ANN BENKIRANE 1 758,00 -294 630,42
AMINA
300917 5141 LOC ANN BENKIRANE 2 636,59 -297 267,01
AMINA
300917 5141 LOC ANN HMAMSI 2 102,23 -299 369,24
AMINA
300917 5141 LOC ANN BENKIRANE 1 469,00 -300 838,24
AMINE
300917 5141 LOC ANN BENKIRANE 3 368,00 -304 206,24
AMINE
300917 5141 LOC ANN BENKIRANE 13 317,00 -317 523,24
AMINE
300917 5141 LOC ANN MK MOTORS 3 150,40 -320 673,64
300917 5141 LOC LAZRAK ABDELTIF 4 870,80 -325 544,44
300917 5141 LOC KETTANI HASSAN 3 340,60 -328 885,04
300917 5141 LOC ANN ZAHNIA 3 204,95 -332 089,99
MOUNIA
300917 5141 LOC ANN NENCIARINE 2 908,50 -334 998,49

A reporter 82 324 738,33 82 747 207,59 -422 469,26


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 82 324 738,33 82 747 207,59 -422 469,26

LISETTE
300917 5141 LOC ANN ELAMIRI 2 515,40 -337 513,89
OMAR
300917 5141 LOC ANN HAMZA 7 897,00 -345 410,89
HAMZA
300917 5141 LOC ANN ISMAILI WALID 3 537,00 -348 947,89
300917 5141 VERSTLOC ANN 3 528,13 -352 476,02
FALGAYRETTE
300917 5141 LOC ANN IRARI 569,00 -353 045,02
300917 5141 LOC ANN MDAGHRI 919,00 -353 964,02
300917 5141 LOC ANN IRARI 919,00 -354 883,02
300917 5141 LOC ANN REMAH 566,00 -355 449,02
AHMED
300917 5141 LOC ANN REMAH 1 694,00 -357 143,02
AHMED
300917 5141 LOC ANN REMAH 9 772,00 -366 915,02
AHMED
300917 5141 LOC ANN REMAH 2 268,00 -369 183,02
AHMED
300917 5141 END CHQ IMP FTOUH 23 541,05 -392 724,07
LED LOC ANN
300917 5141 LOC ANN SLAOUI 16 000,00 -408 724,07
ABDELILAH
300917 7000 LOC ANN 09/2017 408 724,07
011017 5142 LOC ANN BARGACH 40 323,50 -40 323,50
ADIB
031017 5161 1294 LOC ANN CHAKKOUR 1 705,50 -42 029,00
BADR
041017 5161 1295 LOC ANN CHAKKOUR 300,00 -42 329,00
BADRREINHOLD KRLFU

061017 5161 1296 LOC ANN BOULAICH 888,00 -43 217,00


HAMZA
061017 5161 1297 LOC ANN BOULAICH 890,50 -44 107,50
HAMZA
061017 5161 1298 LOC ANN SENHAJI 2 156,00 -46 263,50
NABIL
091017 5161 1301 LOC ANN BENKIRAN 566,00 -46 829,50
ANAS
121017 5161 1303 LOC ANN NEJJAI 1 736,00 -48 565,50
AWATIF
121017 5161 1304 LOC ANN FASSI FIHRI 888,00 -49 453,50
HIND
131017 5161 1306 LOC ANN EL KOUAA 1 176,00 -50 629,50
ILIAS
231017 5161 1309 LOC ANN ELOUAFI MED 2 110,51 -52 740,01
241017 5161 1310 LOC ANN BENBRAHIM 919,00 -53 659,01
AHMED
251017 5161 1311 LOC ANN DOUISSI 8 254,11 -61 913,12
OMAR
271017 5161 1312 LOC ANN AKURDAD 6 057,45 -67 970,57
ABDELKRIM
271017 5161 1313 LOC ANN AKURDAD 1 261,20 -69 231,77
ABDELKRIM
281017 5161 1314 LOC ANN BENKIRANE 5 544,24 -74 776,01
OMAR
311017 5143 LOC ANN IRIKI AIR 3 250,11 -78 026,12
311017 5141 LOC ANN AJANA AZIZ 566,00 -78 592,12
311017 5141 LOC ANN 3 054,38 -81 646,50

A reporter 82 733 462,40 82 902 433,79 -168 971,39


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:53 Page : 78

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 82 733 462,40 82 902 433,79 -168 971,39

ELGHAZOUANI AZIZ
311017 5141 LOC ANN STE NADEC 5 934,96 -87 581,46
311017 5141 LOC ANN STE NADEC 7 244,65 -94 826,11
311017 5141 LOC ANN LAARAJ AISSA 3 332,38 -98 158,49
311017 5141 LOC ANN GHARBAOUI 44 310,00 -142 468,49
TWIL
311017 5141 LOC ANN MOUDNI 952,00 -143 420,49
TARIK
311017 5141 LOC ANN ELKHAYATI 3 347,60 -146 768,09
HAMID
311017 5141 LOC ANN MED AMINE 7 530,00 -154 298,09
BOUJIDA
311017 5141 LOC ANN FASSI FIHRI 5 066,80 -159 364,89
HOUDA
311017 5141 LOC ANN FASSI FIHRI 4 102,00 -163 466,89
HOUDA
311017 5141 LOC ANN HORMAT 4 623,51 -168 090,40
YACINE
311017 5141 LOC ANN OLIVIER 21 605,00 -189 695,40
CAPTAUX
311017 5141 LOC ANN BEDAI 3 115,59 -192 810,99
ROCHDI
311017 5141 LOC ANN BEDAI 952,00 -193 762,99
ROCHDI
311017 5141 LOC ANN BEDAI 1 435,00 -195 197,99
ROCHDI
311017 5141 LOC ANN BEDAI 3 934,77 -199 132,76
ROCHDI
311017 5141 LOC ANN TAJMOUTI 11 207,18 -210 339,94
OMAR
311017 5141 LOC ANN AVCE SLIMANI 10 000,00 -220 339,94
AZIZ
311017 5141 LOC ANN IDKHISSI 2 226,61 -222 566,55
LAHCEN
311017 7000 ENC S/LOC ANN 10/2017 229 286,30 6 719,75
311017 5161 1315 LOC ANN NASSIR 6 719,75
ABDELALI
011117 5161 1384 LOC ANN DEBBI RACHID 30 564,97 -30 564,97

131117 5161 1386 LOC ANN AGURRAM 787,75 -31 352,72


ABDELKADR
221117 5161 1387 LOC ANN REMACH MED 359,10 -31 711,82
301117 5141 LOC ANN REMACH MED 2 114,70 -33 826,52
301117 5141 LOC ANN REMACH MED 14 501,00 -48 327,52
301117 5141 LOC ANN REMACH MED 3 579,80 -51 907,32
301117 5141 LOC ANN BOUJIDA 7 530,00 -59 437,32
AMINE
301117 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 4 711,39 -64 148,71
301117 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 4 213,68 -68 362,39
301117 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 1 779,63 -70 142,02
301117 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 4 096,30 -74 238,32
301117 5143 LOC ANN NEJJAI SAAD 11 032,00 -85 270,32
301117 5143 LOC ANN SEKKAT OMAR 7 230,00 -92 500,32
301117 5143 LOC ANN SEKKAT OMAR 2 084,00 -94 584,32
301117 5143 LOC ANN SEKKAT OMAR 2 582,99 -97 167,31
301117 5143 LOC ANN OLIVIER 1 417,50 -98 584,81
CAPIAUX

A reporter 82 962 748,70 83 151 712,78 -188 964,08


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880099 LOCATION DES ANNEAUX Report 82 962 748,70 83 151 712,78 -188 964,08

301117 7000 ENCT S/LOC ANN 100 107,59 1 522,78


11/2017
301117 5161 1388 LOC ANN BRTAL 1 522,78
GUEDDA
311217 5143 LOC ANN SEKKAT OMAR 2 626,98 -2 626,98
311217 5141 LOC ANN AMINE 7 528,90 -10 155,88
BOUJIDA
311217 5141 LOC ANN HASSAN 17 419,92 -27 575,80
BENSALAH
311217 5141 LOC ANN HASSAN 7 230,00 -34 805,80
BENSALAH
311217 5141 LOC ANN HASSAN 5 591,00 -40 396,80
BENSALAH
311217 5141 LOC ANN AKNIN ABDEL 19 262,00 -59 658,80
311217 5141 LOC ANN STE GLOBAL 2 212,00 -61 870,80
BOAT
311217 5141 LOC ANN STE MAROC 3 855,76 -65 726,56
YAKHT
311217 5141 LOC ANN STE MAROC 54 126,00 -119 852,56
YAKHT
311217 5141 LOC ANN BENNOUNA 4 217,40 -124 069,96
AZIZ
311217 5141 LOC ANN HASSOUN 2 236,20 -126 306,16
AMAL
311217 5141 LOC ANN HASSOUN 20 214,00 -146 520,16
AMAL
311217 7000 ENCT S/LOC ANN 146 520,16
12/2017
Total compte 44880099 du 010117 au 311217 6 427 495,20 6 427 495,20
44880103 RECUPERATION CARBURANT
010117 1000 1 A.N. au 010117 82 840,00 -82 840,00
240617 5161 400 VTE CARBURAN 6 603,48 -89 443,48
240617 5161 401 VTE CARBURAN 7 132,86 -96 576,34
270617 5161 417 VTE CARBUR 18 493,28 -115 069,62
270617 5161 418 VTE CARBUR 9 453,56 -124 523,18
280617 5161 420 VTE CARBUR 20 863,58 -145 386,76
280617 5161 421 VTE CARBUR 2 882,40 -148 269,16
290617 5161 433 VTE CARBUR 3 447,60 -151 716,76
290617 5161 434 VTE CARBUR 13 455,54 -165 172,30
300617 5141 VTE CARBUR 6 000,00 -171 172,30
300617 5141 VTE CARBUR 15 550,00 -186 722,30
300617 7000 ENCT S/VTE CARBUR 123 129,30 -63 593,00
06/2017
300617 5161 439 VTE CARBUR 19 247,00 -82 840,00
020717 5161 568 VTE CARBUR 31 232,06 -114 072,06
020717 5161 569 VTE CARBUR 8 798,50 -122 870,56
030717 5161 570 VTE CARBUR 14 408,02 -137 278,58
030717 5161 571 VTE CARBUR 4 094,64 -141 373,22
050717 5161 575 VTE CARBUR 6 979,36 -148 352,58
050717 5161 576 VTE CARBUR 14 799,07 -163 151,65
060717 5161 582 VTE CARBUR 38,90 -163 190,55
070717 5161 588 VTE CARBUR 4 762,12 -167 952,67
070717 5161 589 VTE CARBUR 3 542,60 -171 495,27
070717 5161 597 VTE CARBUR 17 246,28 -188 741,55
100717 5161 606 VTE CARBUER 36 028,38 -224 769,93

A reporter 83 332 505,75 83 647 654,95 -315 149,20


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:53 Page : 80

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880103 RECUPERATION CARBURANT Report 83 332 505,75 83 647 654,95 -315 149,20

100717 5161 607 VTE CARBUER 17 015,02 -241 784,95


110717 5161 615 VTE CARBURANT 15 745,64 -257 530,59
110717 5161 621 VTE CARBUR 18 803,86 -276 334,45
110717 5161 643 VTE CARBUR 18 970,27 -295 304,72
130717 5161 632 VTE CARBUR 15 958,20 -311 262,92
130717 5161 633 VTE CARBUR 5 101,03 -316 363,95
140717 5161 646 VTE CARBUR 8 690,00 -325 053,95
140717 5161 647 VTE CARBUR 35 454,22 -360 508,17
150717 5161 654 VTE CARBUR 38 999,30 -399 507,47
150717 5161 655 VTE CARBUR 16 917,00 -416 424,47
150717 5161 668 VTE CARBUR 17 588,56 -434 013,03
150717 5161 669 VTE CARBUR 41 774,18 -475 787,21
150717 5161 670 VTE CARBUR 59 852,00 -535 639,21
180717 5161 676 VTE CARBUR 524,20 -536 163,41
180717 5161 677 VTE CARBUR 6 566,70 -542 730,11
200717 5161 689 VTR CARBUR 5 031,25 -547 761,36
200717 5161 690 VTR CARBUR 26 123,20 -573 884,56
210717 5161 695 VTE CARBUR 36 985,40 -610 869,96
220717 5161 704 VTE CARBUR 27 037,80 -637 907,76
230717 5161 716 VTE CARBUR 21 939,65 -659 847,41
230717 5161 717 VTE CARBUR 56 159,40 -716 006,81
240717 5161 722 VTE CARBUR 62 452,40 -778 459,21
260717 5161 737 VTE CARBUR 22 063,05 -800 522,26
260717 5161 738 VTE CARBUR 96 462,80 -896 985,06
270717 5161 745 VTE CARBUR 55 119,76 -952 104,82
280717 5161 751 VTE CARBUR 24 819,32 -976 924,14
280717 5161 752 VTE CARBUR 29 219,38 -1 006 143,52
290717 5161 762 VTE CARBUR 20 110,36 -1 026 253,88
290717 5161 902 VTE CARBUR 59 035,20 -1 085 289,08
310717 5141 VTE CARBUR 4 720,00 -1 090 009,08
310717 5141 VTE CARBUR 4 460,00 -1 094 469,08
310717 5141 VTE CARBUR 7 000,00 -1 101 469,08
310717 5141 VTE CARBUR 41 770,00 -1 143 239,08
310717 5141 VTE CARBUR 13 220,00 -1 156 459,08
310717 5141 VTE CARBUR 6 562,00 -1 163 021,08
310717 5141 VTE CARBUR 8 650,00 -1 171 671,08
310717 5141 VTE CARBUR 1 712,00 -1 173 383,08
310717 5141 VTE CARBUR 16 400,00 -1 189 783,08
310717 5141 VTE CARBUR 500,00 -1 190 283,08
310717 5141 VTE CARBUR 22 200,00 -1 212 483,08
310717 5141 VTE CARBUR 18 400,00 -1 230 883,08
310717 5141 VTE CARBUR 1 570,00 -1 232 453,08
310717 5141 VTE CARBUR 10 700,00 -1 243 153,08
310717 5141 VTE CARBUR 4 608,00 -1 247 761,08
310717 5141 VTE CARBUR 500,00 -1 248 261,08
310717 7000 ENCT S/VTE 1 335 210,06 86 948,98
CARBURANT
310717 5161 770 VTE CARBUR 40 631,50 46 317,48
310717 5161 771 VTE CARBUR 129 257,48 -82 940,00
010817 5161 903 VTE CARBUR 37 407,77 -120 347,77
010817 5161 904 VTE CARBUR 34 646,76 -154 994,53

A reporter 84 667 715,81 84 913 089,61 -245 373,80


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:54 Page : 81

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880103 RECUPERATION CARBURANT Report 84 667 715,81 84 913 089,61 -245 373,80

030817 5161 910 VTE CARBURANT 20 726,53 -175 721,06


030817 5161 911 VTE CARBURANT 73 258,04 -248 979,10
040817 5161 916 VTE CATBURANT 59 338,16 -308 317,26
040817 5161 917 VTE CATBURANT 14 439,81 -322 757,07
050817 5161 922 VTE CARBURANT 71 592,03 -394 349,10
070817 5161 930 VTE CARBURANT 60 227,00 -454 576,10
070817 5161 931 VTE CARBURANT 69 480,00 -524 056,10
080817 5161 932 VTE CARBURANT 31 043,56 -555 099,66
080817 5161 933 VTE CARBURANT 13 410,00 -568 509,66
090817 5161 938 VTE CARBUR 59 528,08 -628 037,74
100817 5161 944 VTE CARBURANT 14 904,00 -642 941,74
100817 5161 945 VTE CARBURANT 34 872,30 -677 814,04
110817 5161 947 VTE CARBURANT 51 718,02 -729 532,06
140817 5161 955 VTE CARBURANT 8 782,84 -738 314,90
140817 5161 956 VTE CARBURANT 1 450,63 -739 765,53
160817 5161 962 VTE CARBURANT 8 715,78 -748 481,31
170817 5161 968 VTE CARBURANT 5 694,22 -754 175,53
170817 5161 969 VTE CARBURANT 45 970,98 -800 146,51
180817 5161 970 VTE CARBURANT 81 256,12 -881 402,63
190817 5161 976 VTE CARBURANT 9 476,49 -890 879,12
190817 5161 977 VTE CARBURANT 44 018,10 -934 897,22
210817 5161 980 VTE CARBURANT 17 366,86 -952 264,08
210817 5161 981 VTE CARBURANT 80 071,09 -1 032 335,17
220817 5161 992 VTE CARBURANT 16 879,51 -1 049 214,68
230817 5161 996 VTE CARBURANT 13 035,47 -1 062 250,15
240817 5161 1000 VTE CARBURANT 30 968,91 -1 093 219,06
240817 5161 1001 VTE CARBURANT 16 000,74 -1 109 219,80
250817 5161 1005 VTE CARBURANT 17 042,40 -1 126 262,20
250817 5161 1006 VTE CARBURANT 36 394,61 -1 162 656,81
260817 5161 1015 VTE CARBURANT 5 117,83 -1 167 774,64
260817 5161 1016 VTE CARBURANT 41 140,76 -1 208 915,40
280817 5161 1017 VTE CARBURANT 7 552,19 -1 216 467,59
280817 5161 1018 VTE CARBURANT 45 479,81 -1 261 947,40
300817 5161 1026 VTE CARBURANT 8 005,92 -1 269 953,32
300817 5161 1027 VTE CARBURANT 5 228,24 -1 275 181,56
310817 5141 VTE CARBURANT 18 250,00 -1 293 431,56
310817 5141 VTE CARBURANT 24 086,00 -1 317 517,56
310817 5141 VTE CARBURANT 9 663,00 -1 327 180,56
310817 5141 VTE CARBUR 10 705,00 -1 337 885,56
310817 5141 VTE CARBUR 5 200,00 -1 343 085,56
310817 5141 VTE CARBUR 21 500,00 -1 364 585,56
310817 5141 VTE CARBUR 21 500,00 -1 386 085,56
310817 5141 VTE CARBUR 32 776,00 -1 418 861,56
310817 5141 VTE CARBUR 34 207,00 -1 453 068,56
310817 5141 VTE CARBURANT 1 210,00 -1 454 278,56
310817 5141 VTE CARBURANT 22 991,00 -1 477 269,56
310817 5141 VTE CARBURANT 2 000,00 -1 479 269,56
310817 5141 VTE CARBURANT 7 600,00 -1 486 869,56
310817 5141 VTE CARBURANT 7 000,00 -1 493 869,56
310817 5141 VTE CARBUR 4 204,00 -1 498 073,56

A reporter 84 667 715,81 86 256 168,64 -1 588 452,83


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:54 Page : 82

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880103 RECUPERATION CARBURANT Report 84 667 715,81 86 256 168,64 -1 588 452,83

310817 5141 VTE CARBUR 33 081,00 -1 531 154,56


310817 5141 VTE CARBURANT 12 120,00 -1 543 274,56
310817 5141 VTE CARBURANT 52 714,00 -1 595 988,56
310817 7000 ENCT VTE CARBUR 1 524 903,40 -71 085,16
08/2017
310817 5161 1031 VTE CARBUR 731,24 -71 816,40
310817 5161 1032 VTE CARBUR 11 123,60 -82 940,00
040917 5161 1135 VTE CARBUR 10 498,53 -93 438,53
040917 5161 1136 VTE CARBUR 11 088,71 -104 527,24
050917 5161 1146 VTE CARBURR 15 243,22 -119 770,46
060917 5161 1147 VTE CARBURR 10 915,40 -130 685,86
070917 5161 1151 VTE CARBUR 5 010,50 -135 696,36
070917 5161 1152 VTE CARBUR 13 497,55 -149 193,91
080917 5161 1155 VTE CARBUR 2 218,40 -151 412,31
080917 5161 1156 VTE CARBUR 14 820,63 -166 232,94
090917 5161 1157 VTE CARBUR 15 327,58 -181 560,52
110917 5161 1160 VTE CARBUR 8 442,50 -190 003,02
110917 5161 1161 VTE CARBUR 15 405,01 -205 408,03
120917 5161 1164 VTE CARBUR 4 008,40 -209 416,43
120917 5161 1165 VTE CARBUR 5 150,39 -214 566,82
140917 5161 1169 VTE CARBUR 5 516,39 -220 083,21
150917 5161 1179 VTE CARBUR 11 132,42 -231 215,63
150917 5161 1180 VTE CARBUR 10 637,99 -241 853,62
180917 5161 1187 VTE CARBUR 2 022,90 -243 876,52
180917 5161 1188 VTE CARBUR 10 649,16 -254 525,68
210917 5161 1198 VTE CARBUR 4 022,30 -258 547,98
250917 5161 1205 VTE CARBUR 72,30 -258 620,28
250917 5161 1206 VTE CARBUR 7 383,40 -266 003,68
270917 5161 1214 VTE CARBUR 5 025,30 -271 028,98
270917 5161 1215 VTE CARBUR 9 929,02 -280 958,00
300917 5141 VTE CARBUR 11 000,00 -291 958,00
300917 5141 VTE CARBUR 17 913,00 -309 871,00
300917 5141 VTE CARBUR 3 000,00 -312 871,00
300917 5141 VTE CARBUR 14 928,00 -327 799,00
300917 5141 VTE CARBUR 3 600,00 -331 399,00
300917 5141 VTE CARBUR 7 730,00 -339 129,00
300917 5141 VTE CARBUR 2 500,00 -341 629,00
300917 5141 VTE CARBUR 21 350,00 -362 979,00
300917 7000 ENC S/VTE CARBUR 280 039,00 -82 940,00
021017 5161 1292 VTE CARBUR 1 019,90 -83 959,90
021017 5161 1293 VTE CARBUR 5 106,65 -89 066,55
091017 5161 1299 VTE CARBUR 5 746,34 -94 812,89
091017 5161 1300 VTE CARBUR 2 540,35 -97 353,24
111017 5161 1302 VTE CARBUR 54,48 -97 407,72
131017 5161 1305 VTE CARBUR 3 985,20 -101 392,92
161017 5161 1307 VTE CARBUR 2 608,20 -104 001,12
231017 5161 1308 VTE CARBUR 2 825,55 -106 826,67
311017 5143 VTE CARBUR 5 000,00 -111 826,67
311017 7000 ENC S/VTE CARBUR 28 886,67 -82 940,00
10/2017
081117 5161 1385 VTE CARBUR 9 818,55 -92 758,55

A reporter 86 501 544,88 86 684 682,70 -183 137,82


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44880103 RECUPERATION CARBURANT Report 86 501 544,88 86 684 682,70 -183 137,82

301117 7000 ENCT VTE CARBUR 9 818,55 -82 940,00


11/2017
Total compte 44880103 du 010117 au 311217 3 301 986,98 3 384 926,98 -82 940,00
44882014 CHARGES COMMUNE 2013/14
220617 5161 388 P.CHARGE 2013/14 3 300,00 -3 300,00
SLAOUI ABDELILAH
050717 5161 577 P.CHARGE 2013/14 3 300,00 -6 600,00
MESSOUDI MOURAD
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882014 6 600,00
Total compte 44882014 du 010117 au 311217 6 600,00 6 600,00
44882015 CHARGES 2014/15
310317 5141 P.CHARGEQ 2014/15 EL 11 000,00 -11 000,00
FAIQ MED
220617 5161 389 P.CHARGE 2014/15 3 432,00 -14 432,00
SLAOUI ABDELILAH
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882015 14 432,00
Total compte 44882015 du 010117 au 311217 14 432,00 14 432,00
44882016 CHARGES COP 201/16
280217 5141 PAIE CHARGES 2015/16 3 574,00 -3 574,00
KADIRI FADILA
280217 5141 PAIE CHARGES 2015/16 16 089,00 -19 663,00
BESDAI HICHAM
310317 5141 P.CHARGEQ 2015/16 EL 11 440,00 -31 103,00
FAIQ MED
300417 5143 P/CHARGES 2015/16 11 440,00 -42 543,00
MKINSI KARIM
310517 5143 PAIE CHARGES 215/16 6 728,61 -49 271,61
NEJJAI SAAD AV
220617 5161 390 P.CHARGE 2015/16 3 574,00 -52 845,61
SLAOUI ABDELILAH
050717 5161 578 P.CHARGE 2015/16 3 574,00 -56 419,61
MESSOUDI MOURAD
311017 5141 P.CHARGE 2015/16 5 721,00 -62 140,61
BEDAI ROCHDI
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882016 62 140,61
Total compte 44882016 du 010117 au 311217 62 140,61 62 140,61
44882017 RECUPERATION S/CHARGE COP 2016/17
010117 1000 1 A.N. au 010117 126 429,00 -126 429,00
300417 5143 P/CHARGES 2016/17 11 898,00 -138 327,00
MKINSI KARIM
300417 5141 P.CHARHE 2016/17 3 717,00 -142 044,00
BENHADDAD AHMED
300417 5141 P.CHARGES 2016/17 11 898,00 -153 942,00
NEJJAI AWATIF
300417 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -165 840,00
RATIBA ABDELMOULA
300417 5141 P.CHARGES 2016/17 5 950,00 -171 790,00
HASSAN KETTANI
310517 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -177 740,00
HANAFI MED
310517 5141 PAIE CHARGES 2016/17 3 717,00 -181 457,00
SEKKAT OMAR
310517 5141 P.CHARGES 2016/17 11 898,00 -193 355,00
LOULANTI TAEIB
310517 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -199 305,00
REMAH MED
310517 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -211 203,00
REMAH MED

A reporter 86 594 536,04 86 979 058,31 -384 522,27


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44882017 RECUPERATION S/CHARGE COP 2016/ Report 86 594 536,04 86 979 058,31 -384 522,27

310517 5141 P. CHARGES 2016/17 3 717,00 -214 920,00


BELYAMANI RACHID
310517 5141 P.CHARGE 2016/17ZAHI 5 950,00 -220 870,00
MED
030617 5161 341 P.CHARGE 16/1 LAYACHI 5 950,00 -226 820,00
FATIMA ZOHRA
070617 5161 345 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -230 537,00
BENABDELLAH SAAD
220617 5161 391 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -234 254,00
SLAOUI ABDELILAH
280617 5161 432 P.CHARGE 16/17 MIKOU 5 950,00 -240 204,00
MED
300617 5143 P.CHATGE 2016/17 3 717,00 -243 921,00
FASSI FIHRI HANAE
300617 5143 P.CHATGE 16/17 8 676,00 -252 597,00
BELKHAYAT MED
300617 5141 P.CHARGE LAACHIRI 5 950,00 -258 547,00
AHMED
300617 5141 P.CHARGE FADLI 11 898,00 -270 445,00
AHMED
300617 5141 P.CHARGE YAZIDI 3 717,00 -274 162,00
ABDELLAH
300617 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -286 060,00
HAMZA HAKAM
300617 5141 P.CHARGE BENKIRANE 3 717,00 -289 777,00
NAJIB
300617 5141 P.CHARGE16/17 5 950,00 -295 727,00
BENJELLOUN TOUIMI
300617 5141 P.CHARGE HAKAM 16 733,00 -312 460,00
ABDELTIF
300617 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -316 177,00
LAARAJ AISSA
300617 5141 P.CHARGE 16/17 3 717,00 -319 894,00
BENOUHOUD ANAS
300617 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -323 611,00
BENOUNA AZIZ
300617 5141 P.CHARGE 2016/17 16 733,00 -340 344,00
SEKKAT FOUAD
050717 5161 579 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -344 061,00
MESSOUDI MOURAD
120717 5161 631 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -347 778,00
BENNOUNA SAAD
130717 5161 636 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -353 728,00
REFAU SALAHEDDINE
210717 5161 703 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -357 445,00
BENABDELLAH MEHDI
250717 5161 736 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -363 395,00
LAZRAK MOUCINE
310717 5143 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -367 112,00
ELGAZOUANI ALI
310717 5143 P.CHARGE 2016/17 TAZI 5 950,00 -373 062,00
ASMAE
310717 5143 P.CHARGE 2017/17 5 950,00 -379 012,00
DINIA YOUSSEF
310717 5143 P.CHARHE 11 898,00 -390 910,00
2016/17AZRAK AZIZ
310717 5143 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -402 808,00
SRFRIOUI MOHCINE
310717 5141 P.CHARGE2016/17 3 717,00 -406 525,00
BENNOUNA MALIK
310717 5141 P/CHARGE 2016/17 16 733,00 -423 258,00

A reporter 86 594 536,04 87 174 380,31 -579 844,27


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44882017 RECUPERATION S/CHARGE COP 2016/ Report 86 594 536,04 87 174 380,31 -579 844,27

CHRAIBI LOTFI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -429 208,00
BENNANI ADNANE
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -441 106,00
BENNANI MED
310717 5141 P.CHARGE 16/17 5 950,00 -447 056,00
LAGHRARI
ABDERAHMEN
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -453 006,00
SEKKAT ALI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -464 904,00
SEKKAT ALI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -470 854,00
BENJELLOUN HIND
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -474 571,00
BLKAHI MUSTAPHA
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -478 288,00
BELKAHIA RABEA
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -490 186,00
LAYACHI MED ALI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -496 136,00
AMINE SOUSSANE
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 IRIKI 5 950,00 -502 086,00
AIR
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 IRIKI 5 950,00 -508 036,00
AIR
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -513 986,00
SEKKAT MOUHCINE
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -517 703,00
KADIRI FADILA
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 16 733,00 -534 436,00
BRDAI HICHAM
310717 5141 P.CHARGE2016/17 3 717,00 -538 153,00
AMOUR HASSAN
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -550 051,00
JABOUR HAYAT
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 RAJI 11 898,00 -561 949,00
KACEM
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -567 899,00
LAYACHI MED ALI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -573 849,00
BENNIS AHMED
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -579 799,00
BEBKIRANE OMAR
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -585 749,00
BERRADA AZIZI
310717 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -589 466,00
RAHMOUNI KARIME
310817 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -593 183,00
NENCIARINE
310817 5141 P.CHARGE2016/17 5 950,00 -599 133,00
BENNOUNA KAMAL
310817 5141 P.CHARGE 2016/17 16 733,00 -615 866,00
GUERMAI ABDELGHANI
310817 5141 P.CHARGE 5 950,00 -621 816,00
16/17MERBOUH
MOUHCINE
310817 5141 P.CHARGE BENANANI S 5 950,00 -627 766,00
KACEM
310817 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -633 716,00
LAHLOU MONCEF

A reporter 86 594 536,04 87 401 571,31 -807 035,27


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

44882017 RECUPERATION S/CHARGE COP 2016/ Report 86 594 536,04 87 401 571,31 -807 035,27

310817 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -639 666,00


BENTIRES ALJ MED
310817 5141 P.CHARGE 2013/17 5 950,00 -645 616,00
JARMOUNE
310817 5143 P.CHARGE 16/17 3 717,00 -649 333,00
CHERIF KETANI
HASSAN
310817 5143 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -655 283,00
HAROUCHI MED
310817 5143 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -661 233,00
HAKAM NAWAL
300917 5141 P.CHARGE 2016/17 5 950,00 -667 183,00
HAKAM AFAF
300917 5141 P.CHRGE 2016/17 5 950,00 -673 133,00
BENKIRANE AMINE
311017 5141 P.CHARGE 5 950,00 -679 083,00
2016/17BEDAI ROCHDI
311017 5141 P.CHARGE 2016/17 3 717,00 -682 800,00
TAJMOUTI OMAR
311217 5141 P.CHARGE 2016/17 11 898,00 -694 698,00
GLOBAL BOAT
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882017 694 698,00
Total compte 44882017 du 010117 au 311217 694 698,00 694 698,00
44882018 CHARGES COMMUNE 2017/18
220617 5161 392 P.CHARGE 2017/18 3 866,00 -3 866,00
SLAOUI ABDELILAH
100717 5161 610 P.CHARGE 2017/18 12 374,00 -16 240,00
FADLI AHMED
Total compte 44882018 du 010117 au 311217 16 240,00 -16 240,00
Total compte 448 du 010117 au 311217 11 285 989,82 12 481 958,74 -1 195 968,92

44930000 INT?R?TS COURUS ET NON ?CHUS ? P


010117 1000 1 A.N. au 010117 330,32 -330,32
310117 5143 AGIOS 4° TTE 2016 82,50 -247,82
310117 5141 AGIOS 4° TTE 2016 82,50 -165,32
310117 5142 AGIOS 4° TTE 2016 82,50 -82,82
310117 5143 INT DEBITS 2016 SG 0,32 -82,50
TET
310117 5151 1 AGIOS 4° TTE 2016 82,50
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 82,50 -82,50
BMCE
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 SG 82,50 -165,00
TET
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 SG 82,50 -247,50
CASA
311217 9000 AGIOS 4° TTA 2017 BP 82,50 -330,00
Total compte 44930000 du 010117 au 311217 330,32 660,32 -330,00
Total compte 449 du 010117 au 311217 330,32 660,32 -330,00

51150000 VIREMENTS DE FONDS


060117 5161 3 MAD CAISSE BMCE 100 000,00 -100 000,00
240117 5161 4 MAD CAISSE SG TET 45 000,00 -145 000,00
310117 5143 MAD CAISSE 45 000,00 -100 000,00
310117 5141 MAD CAISSE 100 000,00
100217 5161 52 MAD BMCE 100 000,00 -100 000,00
280217 5141 MAD CAISSE 100 000,00

A reporter 87 534 564,36 87 724 453,63 -189 889,27


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51150000 VIREMENTS DE FONDS Report 87 534 564,36 87 724 453,63 -189 889,27

010317 5161 112 MAD CAISSE BMCE 100 000,00 -100 000,00
310317 5141 MAD CASSE 100 000,00
100417 5161 190 MAD BMCE A CAISSE 100 000,00 -100 000,00
300417 5143 ALIM CTE KABILA 50 000,00 -150 000,00
MARINA SG/CASA
300417 5141 MAD CAISSE 100 000,00 -50 000,00
300417 5151 12 CHQ 0493431 SG TET 50 000,00
K.M.
100517 5161 248 MAD BMCE 100 000,00 -100 000,00
150517 5161 251 MAD BMCE 45 000,00 -145 000,00
310517 5141 MAD CAISSE 100 000,00 -45 000,00
310517 5141 MAD CAISSE 45 000,00
070617 5161 348 MAD BMCE 100 000,00 -100 000,00
150617 5161 497 VERS BMCE 20 000,00 -80 000,00
190617 5161 369 MAD SG TETOUAN 58 000,00 -138 000,00
220617 5161 520 VERST BMCE 100 000,00 -38 000,00
230617 5161 523 VERST VMCE 70 000,00 32 000,00
280617 5161 534 VERST BMCE 40 000,00 72 000,00
290617 5161 540 VREST BMCE 45 000,00 117 000,00
300617 5143 MAD CAISSE 58 000,00 175 000,00
300617 5141 MAD CAISSE 100 000,00 275 000,00
300617 5141 VERST 20 000,00 255 000,00
300617 5141 VIRT SG CASA 175 000,00 430 000,00
300617 5141 VERST 100 000,00 330 000,00
300617 5141 VERST 70 000,00 260 000,00
300617 5141 VERST 40 000,00 220 000,00
300617 5141 VERST 45 000,00 175 000,00
300617 5141 VERST 180 000,00 -5 000,00
300617 5151 22 VIRT KM BMCE MDIQ 175 000,00 -180 000,00
300617 5161 549 VERST BMCE 180 000,00
030717 5161 778 VERST SG CASA 100 000,00 100 000,00
030717 5161 779 VERST BMCE 60 000,00 160 000,00
070717 5161 798 VERST BMCE 20 000,00 180 000,00
100717 5161 807 VERST BMCE 70 000,00 250 000,00
130717 5161 817 VERST BMCE 70 000,00 320 000,00
170717 5161 830 VERST BMCE 215 000,00 535 000,00
170717 5161 831 VERST SG TET 200 000,00 735 000,00
210717 5161 843 VERST BMCE 65 000,00 800 000,00
240717 5161 855 VERST BMCE 160 000,00 960 000,00
240717 5161 856 VERST SG TET 70 000,00 1 030 000,00
260717 5161 858 VERST BMCE 120 000,00 1 150 000,00
270717 5161 865 VERST BMCE 60 000,00 1 210 000,00
280717 5161 872 VERST BMCE 135 000,00 1 345 000,00
310717 5143 VERST ESPECES 200 000,00 1 145 000,00
310717 5143 VIRT SG CASA KM 500 000,00 1 645 000,00
310717 5143 VERST ESPECES 70 000,00 1 575 000,00
310717 5143 VERST ESPECES 40 000,00 1 535 000,00
310717 5142 VIRT TECU BMCE MDIQ 250 000,00 1 285 000,00
KM
310717 5141 VERST ESPECES 60 000,00 1 225 000,00
310717 5141 VERS ESPECES 20 000,00 1 205 000,00

A reporter 90 562 564,36 89 547 453,63 1 015 110,73


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51150000 VIREMENTS DE FONDS Report 90 562 564,36 89 547 453,63 1 015 110,73

310717 5141 VIRT SG CASA 600 000,00 1 805 000,00


310717 5141 VERS ESPECES 70 000,00 1 735 000,00
310717 5141 VERSR ESPECES 70 000,00 1 665 000,00
310717 5141 VTE CARBUR 215 000,00 1 450 000,00
310717 5141 VERST ESPECES 65 000,00 1 385 000,00
310717 5141 VERST ESPECES 160 000,00 1 225 000,00
310717 5141 VERST ESPECES 120 000,00 1 105 000,00
310717 5141 VERST ESPECES 60 000,00 1 045 000,00
310717 5141 VERST ESPECES 135 000,00 910 000,00
310717 5141 VERS ESPECES 250 000,00 660 000,00
310717 5141 VIRT BP CASA 250 000,00 910 000,00
310717 5151 28 VERST ESPECES 100 000,00 810 000,00
310717 5151 29 VIRT BMCE MDIQ KM 600 000,00 210 000,00
310717 5151 30 VIRT SG TET KM 500 000,00 -290 000,00
310717 5161 889 VERST BMCE 250 000,00 -40 000,00
310717 5161 890 VERST SG TET 40 000,00
030817 5161 1036 VERST BMCE 72 000,00 72 000,00
040817 5161 1043 VERS BMCE 159 000,00 231 000,00
070817 5161 1049 VERST BMCE 200 000,00 431 000,00
090817 5161 1060 VERST BMCE 100 000,00 531 000,00
110817 5161 1070 VERST BMCE 100 000,00 631 000,00
150817 5161 957 MAD BMCE 70 000,00 561 000,00
160817 5161 1076 VERS BMCE 10 000,00 571 000,00
180817 5161 1084 VERST BMCE MDIQ 130 000,00 701 000,00
220817 5161 1094 VERST BMCE MDIQ 165 000,00 866 000,00
280817 5161 1113 VERST BMCE 150 000,00 1 016 000,00
310817 5141 VERST 72 000,00 944 000,00
310817 5141 VERST 159 000,00 785 000,00
310817 5141 VERST 200 000,00 585 000,00
310817 5141 VERST 100 000,00 485 000,00
310817 5141 VERST 100 000,00 385 000,00
310817 5141 VERST 10 000,00 375 000,00
310817 5141 MAD CAISSE 70 000,00 445 000,00
310817 5141 VERST 130 000,00 315 000,00
310817 5141 VERST 165 000,00 150 000,00
310817 5141 VERST 150 000,00
310817 5143 VIRT KM SG/CASA 250 000,00 -250 000,00
310817 5151 45 VIRT KM SG TETOUAN 250 000,00
010917 5143 VERST 60 000,00 -60 000,00
110917 5161 1234 VERST BMCE 95 000,00 35 000,00
150917 5161 1249 VERS BMCE MDIQ 20 000,00 55 000,00
180917 5161 1259 VERST BMCE 30 000,00 85 000,00
190917 5161 1260 VERST BMCE 20 000,00 105 000,00
260917 5161 1274 VERS SG /TET 60 000,00 165 000,00
300917 5141 VERST 95 000,00 70 000,00
300917 5141 VERST 20 000,00 50 000,00
300917 5141 VERST 30 000,00 20 000,00
300917 5141 VERST 20 000,00
111217 5161 1447 MAD CAISSE 100 000,00 -100 000,00
311217 5141 MAD CAISSE 100 000,00

A reporter 93 433 564,36 93 623 453,63 -189 889,27


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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:54 Page : 89

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51150000 VIREMENTS DE FONDS Report 93 433 564,36 93 623 453,63 -189 889,27

Total compte 51150000 du 010117 au 311217 6 144 000,00 6 144 000,00


Total compte 511 du 010117 au 311217 6 144 000,00 6 144 000,00

51410004 S.G.M.B. CASABLANCA


010117 1000 1 A.N. au 010117 634 166,34 634 166,34
310117 5151 Centralisation mois de 82,50 634 083,84
janv.17
280217 5151 Centralisation mois de 62 748,84 571 335,00
févr.17
310317 5151 Centralisation mois de 112 901,72 458 433,28
mars17
300417 5151 Centralisation mois de 453 220,10 5 213,18
avr.17
300417 5151 Centralisation mois de 123 028,23 128 241,41
avr.17
300617 5151 Centralisation mois de 175 000,00 303 241,41
juin17
300617 5151 Centralisation mois de 295 136,39 8 105,02
juin17
310717 5151 Centralisation mois de 405 082,39 -396 977,37
juil.17
310717 5151 Centralisation mois de 1 492 673,37 1 095 696,00
juil.17
310817 5151 Centralisation mois de 468 419,00 627 277,00
août17
311017 5151 Centralisation mois de 82,50 627 194,50
oct.17
301117 5151 Centralisation mois de 536 455,23 90 739,27
nov.17
301117 5151 Centralisation mois de 12 037,79 102 777,06
nov.17
Total compte 51410004 du 010117 au 311217 2 436 905,73 2 334 128,67 102 777,06
51410005 S.G.M.B. TETOUAN
010117 1000 1 A.N. au 010117 1 322,88 1 322,88
310117 5143 MVT RECETTES 01/2017 177 132,66 178 455,54
310117 5143 MVT DEPENSES 01/2017 149 590,48 28 865,06
280217 5143 MVT RECETTES 02/2017 7 911,36 36 776,42
280217 5143 MVT DEPENSES 02/2017 32 367,34 4 409,08
310317 5143 MVT RECTTES 03/2017 65 682,27 70 091,35
310317 5143 MVT DEPENSES 03/2017 65 700,53 4 390,82
300417 5143 MVT RECETTES 04/2017 95 324,00 99 714,82
300417 5143 MVT DEPENSES 101 544,84 -1 830,02
04/2017
310517 5143 MVT RECETTES 05/2017 25 000,00 23 169,98
310517 5143 MVT DEPENSES 05/2017 14 441,84 8 728,14
300617 5143 MVT RECETTES 06/2017 164 647,42 173 375,56
300617 5143 MVT DEPENSES 06/2017 141 108,84 32 266,72
310717 5143 MVT RECETTES 07/2017 645 268,28 677 535,00
310717 5143 MVT DEPENSES /2017 615 177,61 62 357,39
310817 5143 MVT RECETTE 08/2017 620 499,14 682 856,53
310817 5143 MVT DEPENSES 08/2017 120 079,89 562 776,64
300917 5143 MVT RECETTES 09/2017 104 909,00 667 685,64
300917 5143 MVT DEPENSES 09/2017 530 900,61 136 785,03
311017 5143 MVT RECETTES 10/2017 728 250,11 865 035,14
311017 5143 MVT DEPENSES 10/2017 853 693,70 11 341,44

A reporter 98 506 417,21 98 582 187,98 -75 770,77


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:54 Page : 90

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51410005 S.G.M.B. TETOUAN Report 98 506 417,21 98 582 187,98 -75 770,77

301117 5143 MVT RECTTES 11/2017 39 147,49 50 488,93


301117 5143 MVT DEPENSES 11/2017 28 878,34 21 610,59
311217 5143 MVT RECETTES 12/2017 2 626,98 24 237,57
311217 5143 MVT DEPENSES 12/2017 28 052,34 -3 814,77
311217 9000 VIRT P/SOLDE 5141005 3 814,77
Total compte 51410005 du 010117 au 311217 2 681 536,36 2 681 536,36
51410012 B.M.C.E. MDIQ
010117 1000 1 A.N. au 010117 113 554,47 113 554,47
310117 5141 MVT RECETTES 01/2017 56 748,69 170 303,16
310117 5141 MVT DEPENSES 140 804,25 29 498,91
01/2017
280217 5141 MVT RECETTES 02/2017 181 333,75 210 832,66
280217 5141 MVT DEPENSES 02/2017 121 696,05 89 136,61
310317 5141 MVT RECEETES 03/2017 133 775,96 222 912,57
310317 5141 MVT DEPENSES 03/2017 176 929,35 45 983,22
300417 5141 MVT RECETTES 04/2017 230 097,03 276 080,25
300417 5141 MVT DEPENSES 232 682,98 43 397,27
04/2017
310517 5141 MVT RECETTES 05/2017 313 985,84 357 383,11
310517 5141 MVT DEPESES 05/2017 306 218,69 51 164,42
300617 5141 MVT RECETTES 06/2017 1 165 702,69 1 216 867,11
300617 5141 MVT DEPENSES 965 501,39 251 365,72
06/2017
310717 5141 MVT RECETTES 07/2017 2 546 556,88 2 797 922,60
310717 5141 MVT DEPENSES 07/2017 2 266 819,38 531 103,22
310817 5141 MVT RECETTES 08/2017 1 908 392,82 2 439 496,04
310817 5141 MVT DEPENSES 08/2017 1 861 985,43 577 510,61
300917 5141 MVT RECETTES 09/2017 435 285,24 1 012 795,85
300917 5141 MVT DEPENSES 09/2017 966 874,33 45 921,52
311017 5141 MVT RECETTES 10/2017 162 928,43 208 849,95
311017 5141 MVTDEPENSES 10/2017 166 144,33 42 705,62
301117 5141 MVT RECETTES 11/2017 30 725,50 73 431,12
301117 5141 MVT DEPENSES 50 104,10 23 327,02
11/2017
311217 5141 MVT RECETTES 12/2017 208 791,18 232 118,20
311217 5141 MVT DEPENSES 193 482,90 38 635,30
12/2017
Total compte 51410012 du 010117 au 311217 7 487 878,48 7 449 243,18 38 635,30
51410013 B.P. CASA
010117 1000 1 A.N. au 010117 227 800,85 227 800,85
310117 5142 MVT DEPENSES 01/2017 51 990,50 175 810,35
300417 5142 MVT DEPENSES 04/2017 82,50 175 727,85
310517 5142 MVT DEPENSES 05/2017 100 141,00 75 586,85
300617 5142 MVT DEPENSES 06/2017 14 357,90 61 228,95
310717 5142 MVT RECETTES 07/2017 250 000,00 311 228,95
310717 5142 MVT DEPENSES 07/2017 6 102,50 305 126,45
011017 5142 MVT RECETTES 10/2017 40 323,50 345 449,95
311017 5142 MVT DEPENSES 10/2017 200 088,00 145 361,95
Total compte 51410013 du 010117 au 311217 518 124,35 372 762,40 145 361,95
Total compte 514 du 010117 au 311217 13 124 444,92 12 837 670,61 286 774,31

51611000 CAISSE CENTRALE

A reporter 106 558 009,28 106 461 124,24 96 885,04


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51611000 CAISSE CENTRALE Report 106 558 009,28 106 461 124,24 96 885,04

010117 1000 1 A.N. au 010117 225 754,41 225 754,41


310117 5161 Centralisation mois de 177 625,00 403 379,41
janv.17
310117 5161 Centralisation mois de 156 780,75 246 598,66
janv.17
280217 5161 Centralisation mois de 114 812,36 361 411,02
févr.17
280217 5161 Centralisation mois de 126 058,92 235 352,10
févr.17
310317 5161 Centralisation mois de 137 387,49 372 739,59
mars17
310317 5161 Centralisation mois de 176 948,39 195 791,20
mars17
300417 5161 Centralisation mois de 156 577,42 352 368,62
avr.17
300417 5161 Centralisation mois de 181 333,50 171 035,12
avr.17
310517 5161 Centralisation mois de 250 175,68 421 210,80
mai17
310517 5161 Centralisation mois de 192 617,77 228 593,03
mai17
300617 5161 Centralisation mois de 1 031 426,22 1 260 019,25
juin17
300617 5161 Centralisation mois de 769 247,74 490 771,51
juin17
310717 5161 Centralisation mois de 1 997 464,96 2 488 236,47
juil.17
310717 5161 Centralisation mois de 2 013 906,22 474 330,25
juil.17
310817 5161 Centralisation mois de 1 527 070,02 2 001 400,27
août17
310817 5161 Centralisation mois de 1 499 756,56 501 643,71
août17
300917 5161 Centralisation mois de 448 468,83 950 112,54
sept.17
300917 5161 Centralisation mois de 483 007,44 467 105,10
sept.17
311017 5161 Centralisation mois de 65 058,93 532 164,03
oct.17
311017 5161 Centralisation mois de 182 713,80 349 450,23
oct.17
301117 5161 Centralisation mois de 43 053,15 392 503,38
nov.17
301117 5161 Centralisation mois de 153 694,88 238 808,50
nov.17
311217 5161 Centralisation mois de 100 000,00 338 808,50
déc.17
311217 5161 Centralisation mois de 174 533,24 164 275,26
déc.17
Total compte 51611000 du 010117 au 311217 6 274 874,47 6 110 599,21 164 275,26
51611002 CAISSE PORT
010117 1000 1 A.N. au 010117 2 500,00 2 500,00
Total compte 51611002 du 010117 au 311217 2 500,00 2 500,00
51650000 RÉGIES D'AVANCES ET ACCRÉDITIFS
300417 5151 16 PROV VIRT METALU IND 123 028,23 123 028,23
300417 5151 17 EXT PROV VIRT METALU 123 028,23
IND
300617 5151 23 PROV VIR METALU IND 292 673,37 292 673,37
310717 5151 36 EXT PROV MATALU IND 292 673,37

A reporter 113 251 085,35 112 987 425,05 263 660,30


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

51650000 RÉGIES D'AVANCES ET ACCRÉDITIFS Report 113 251 085,35 112 987 425,05 263 660,30

301117 5151 54 PROV 100% 12 037,79 12 037,79


DV100693693
301117 5151 55 EXT PROV 100% 12 037,79
DV100693693
Total compte 51650000 du 010117 au 311217 427 739,39 427 739,39
Total compte 516 du 010117 au 311217 6 705 113,86 6 538 338,60 166 775,26

55410001 BMCE TETOUAN


010117 1000 1 A.N. au 010117 688,35 -688,35
Total compte 55410001 du 010117 au 311217 688,35 -688,35
55410005 S.G.TETOUAN
311217 9000 VIRT P/SOLDE 5141005 3 814,77 -3 814,77
Total compte 55410005 du 010117 au 311217 3 814,77 -3 814,77
Total compte 55 du 010117 au 311217 4 503,12 -4 503,12

61200010 DROIT DE DOUANE /ACHATS IMPORT


310717 6000 D.DOUANE 150,00 150,00
Total compte 61200010 du 010117 au 311217 150,00 150,00
61211001 ACHAT CIMENT
120117 5161 14 ACHAT CIMENT 458,34 458,34
310117 6000 F/SUPER COMPTOIR 24 729,17 25 187,51
42/2017
310117 6000 F/SUPER COMPTOIR 1 526,67 26 714,18
43/2017
310117 6000 F/SUPER COMPTOIR 1 072,92 27 787,10
44/2017
310117 9000 F/PLASTIMA 1610124/00 2 912,05 24 875,05
280217 6000 f/ste conihad 1573 2 658,33 27 533,38
280217 6000 F/SUPER COMPTOIR 9 297,50 36 830,88
93/2017
310317 6000 F/SUPER COMPTOIR 6 250,00 43 080,88
180/2017
100417 5161 210 70,50 43 151,38
250417 5161 227 ACHAT CIMENT COLLE 875,00 44 026,38
SANILUX
300417 6000 F/SUPER COMPTOIR 4 250,00 48 276,38
233/2017
080517 5161 276 ACHAT CIMENT COLLE 875,00 49 151,38
310517 6000 F/SUPER COMPTOIR 17 311,67 66 463,05
308/2017
310517 6000 F/SUPER COMPTOIR 31 429,17 97 892,22
308/2017
220717 5161 852 ACHAT CIMENT 292,00 98 184,22
310717 6000 F/BETON TAMUDA 4397 32 100,26 130 284,48
310717 6000 F/CONIHAD 1557 33 433,33 163 717,81
310817 5161 1127 ACHAT CIMENT 740,00 164 457,81
120917 5161 1240 ACHAT CIMENT 665,00 165 122,81
311217 6000 F/CONIHAD 01856 11 333,33 176 456,14
Total compte 61211001 du 010117 au 311217 179 368,19 2 912,05 176 456,14
61211003 ACHAT BRIQUES
300417 6000 F/SUPER COMPTOIR 9 250,00 9 250,00
234/2017
310517 6000 F/DETROIT PLANCHER 2 940,30 12 190,30
201705090
300617 6000 F/SAFAMAR 61/2017 12 922,00 25 112,30

A reporter 113 467 753,63 113 006 878,01 460 875,62


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61211003 ACHAT BRIQUES Report 113 467 753,63 113 006 878,01 460 875,62

300617 6000 F/SUPER COMPTOIR 7 433,33 32 545,63


386/2017
Total compte 61211003 du 010117 au 311217 32 545,63 32 545,63
61211004 ACHAT MAT MENUISERIE
200417 5161 221 ACHAT MAT 135,00 135,00
MENUISERIE
280717 5161 873 ACHAT MAT 800,00 935,00
MENUISERIE PORT
280717 5161 874 ACHAT MAT 3 063,34 3 998,34
MENUISERIE PORT
310717 6000 F/ATLAS WOOD 42/2017 21 130,00 25 128,34
030817 5161 1039 ACHAT BOIS MET BOIS 2 445,71 27 574,05
250817 5161 1112 ACHAT MAT 230,00 27 804,05
MENUISERIE
260917 5161 1277 ACHAT MAT MENUIS. 460,00 28 264,05
PORT
311017 6000 F/BORJBOIS 4152/2017 7 509,00 35 773,05
301117 6000 F/BORJBOIS 4228/2017 6 166,67 41 939,72
301117 6000 F/CONFORT BOIS 01414 5 883,33 47 823,05
301117 6000 F/CONFORT BOIS 01470 6 833,33 54 656,38
311217 6000 F/CONFOR BOIS 01568 5 583,33 60 239,71
311217 9000 PROVISION FACTURE 50 000,00 110 239,71
ACHAT BOIS
Total compte 61211004 du 010117 au 311217 110 239,71 110 239,71
61211005 ACHAT DIVERS
120117 5161 17 ACHAT CORDE PORT 700,00 700,00
230117 5161 31 ACHAT CHAUX 300,00 1 000,00
140217 5161 73 FACHAT MAT PORT 200,00 1 200,00
100317 5161 132 FRAIS DEP KHOLTY A 300,00 1 500,00
RABAT
100317 5161 133 ACHAT RESINE PORT 1 233,33 2 733,33
160317 5161 166 ACHAT CONSOMMABLE 707,50 3 440,83
CAFE
260517 5161 323 ACHAT CONSOMMABLE 680,00 4 120,83
170617 5161 505 ACHAT CHAUX 200,00 4 320,83
210617 5161 514 ACHAT MAT PORT 250,00 4 570,83
240617 5161 531 ACHAT MAT CHANTIER 220,00 4 790,83
270617 5161 533 ACHAT MAT PORT 200,00 4 990,83
280617 5161 537 ACHAT MAT PORT 6 975,00 11 965,83
290617 5161 538 ACHAT MAT PORT 105,00 12 070,83
130717 5161 818 ACHAT PEINTURE 1 000,00 13 070,83
CHIRINGUITO
130717 5161 821 CPLT AMRAOUI+HLYIDI 3 000,00 16 070,83
06/2017
260717 5161 857 ACHAT MAT PORT 220,00 16 290,83
270717 5161 868 ACHAT MAT PORT 7 500,00 23 790,83
PONTON N
280717 5161 882 ACHAT MAT PORT 420,00 24 210,83
280717 5161 887 ACHAT MAT PORT 230,00 24 440,83
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2548 4 482,00 28 922,83
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2550 3 865,50 32 788,33
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2544 2 265,00 35 053,33
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2543 3 220,00 38 273,33
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2545 1 820,00 40 093,33
310717 6000 F/OULAD MOUSSA 2546 3 617,00 43 710,33

A reporter 113 629 137,00 113 006 878,01 622 258,99


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 94

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61211005 ACHAT DIVERS Report 113 629 137,00 113 006 878,01 622 258,99

310717 6000 F/KHB 28 12 500,00 56 210,33


310717 6000 F/BM FRERES 48/17 6 040,00 62 250,33
050817 5161 1048 ACHAT MAT ELECT 1 932,00 64 182,33
PORT
070817 5161 1057 ACHAT MAT ELECT 195,00 64 377,33
PORT
090817 5161 1064 ACHAT MAT PORT 4 866,67 69 244,00
PONTON
100817 5161 1066 ACHAT MAT ELECT 840,00 70 084,00
PORT
160817 5161 1081 ACHAT TV LED PORT 7 240,58 77 324,58
180817 5161 1085 ACHAT ROSEAUX 7 435,00 84 759,58
230817 5161 1099 ACHAT MAT GRUE 366,67 85 126,25
230817 5161 1101 TVA ACHAT MAT PORT 1 410,00 86 536,25
230817 5161 1104 ACHAT MAT ELECT 300,00 86 836,25
PORT
150917 5161 1254 ACHAT MAT ELECT 1 210,00 88 046,25
PORT
300917 6000 F/COVERAL 166/17 7 500,00 95 546,25
071017 5161 1338 ACHAT MAT ELECT 1 196,00 96 742,25
PORT
131017 5161 1351 ACHAT MAT ELECT 344,50 97 086,75
PORT
161017 5161 1353 TARIK GUEROUANI 1 500,00 98 586,75
PORT
011117 5161 1393 ACHAT MAT ELECT 1 620,00 100 206,75
PORT
081117 5161 1401 ACHAT CORDE PORT 350,00 100 556,75
091117 5161 1404 ACHAT POTEAUX PORT 670,00 101 226,75
101117 5161 1409 ACHAT MAT ELECT 200,00 101 426,75
PORT
171117 5161 1421 ACHAT MAT ELECT 586,00 102 012,75
PORT
211117 5161 1423 ACHAT MAT ELECT 300,00 102 312,75
PORT
061217 5161 1451 ACHAT MAT ELECT 391,00 102 703,75
PORT
061217 5161 1452 ACHAT CONSOMMABLE 460,00 103 163,75
201217 5161 1475 ACHAT MAT PORT 80,63 103 244,38
301217 5161 1489 ACHAT MAT ELECT 3 500,00 106 744,38
PORT
301217 5161 1490 ACHAT MAT PLOMB 4 200,00 110 944,38
PORT
311217 6000 F/F/DIMANORD 3747 2 684,17 113 628,55
PORT
311217 6000 F/DIMANORD 38500 541,67 114 170,22
Total compte 61211005 du 010117 au 311217 114 170,22 114 170,22
61211007 ACHAT MATERIEL ELECTRICITE
310117 6000 F/STE S4Z 12145/17 2 833,34 2 833,34
310117 6000 F/STE S4Z 12145/17 3 833,33 6 666,67
280217 5161 108 ACHAT MAT ELECT 40,00 6 706,67
090617 5161 474 ACHAT MAT ELECT 630,00 7 336,67
160617 5161 501 ACHAT MAT ELECT 905,00 8 241,67
PORT
300617 5161 548 ACHAT MAT ELECT 1 006,50 9 248,17
PORT
080717 5161 802 ACHAT MAT ELECT 2 537,00 11 785,17

A reporter 113 711 382,06 113 006 878,01 704 504,05


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61211007 ACHAT MATERIEL ELECTRICITE Report 113 711 382,06 113 006 878,01 704 504,05

130717 5161 819 ACHAT MAT ELECT 826,67 12 611,84


CHIRINGUITO
150717 5161 824 ACHAT MAT ELECT 1 500,00 14 111,84
PIZZERIA
170717 5161 832 ACHAT MAT ELECT 1 300,00 15 411,84
CHIRING
180717 5161 835 ACHAT MAT ELECT 155,00 15 566,84
PORT
310717 6000 F/DIMANORD 2172/17 7 155,00 22 721,84
310717 6000 F/S47 16 448,33 39 170,17
150817 5161 1074 ACHAT MAT ELECT 370,83 39 541,00
MOUHAJIR
160817 5161 1079 ACHAT MAT ELECT 7 304,00 46 845,00
VILLA
200817 5161 1087 ACHAT MAT 1 380,00 48 225,00
ELECTRICITE
150917 5161 1251 ACHAT MAT ELECT 18,00 48 243,00
051017 5161 1334 ACHAT MAT ELECT 416,67 48 659,67
MOHAJIR
Total compte 61211007 du 010117 au 311217 48 659,67 48 659,67
61211008 ACHAT CARREAUX ET MARBRE
310117 6000 F/STE BENKHARCHA 6 979,84 6 979,84
178/2017
Total compte 61211008 du 010117 au 311217 6 979,84 6 979,84
61211009 MAT SANITAIRE
150617 5161 491 ACHAT MAT SANITAIRE 1 916,66 1 916,66
SERAMEX
150617 5161 493 ACHAT MAT SANITAIRE 141,67 2 058,33
SERAMEX
150717 5161 828 ACHAT MAT SANITAIRE 225,00 2 283,33
Total compte 61211009 du 010117 au 311217 2 283,33 2 283,33
61211010 ACHAT MAT PLOMBERIE
280217 6000 F/CASA THERME 4 166,67 4 166,67
FA170450
180317 5161 169 ACHAT MAT PLOMBERIE 521,00 4 687,67
300317 5161 182 ACHAT MAT PLOMBERIE 1 300,00 5 987,67
300417 6000 F/SANILUX FA4087 12 733,34 18 721,01
070617 5161 462 ACHAT MAT PLOM PORT 8 166,66 26 887,67
070617 5161 464 ACHAT MAT PLOM 4 333,33 31 221,00
PORT
040717 5161 787 ACHAT MAT PLOMBERIE 257,00 31 478,00
150717 5161 825 ACHAT MAT 656,00 32 134,00
PLOMBERIE PORT
310717 6000 F/GROSANI 1046 16 666,66 48 800,66
310717 5161 894 ACHAT MAT PLOMBERIE 130,00 48 930,66
MEGA MDIQ
310817 6000 F/BICUSA 170531 16 666,67 65 597,33
021017 5161 1318 ACHAT MAT PLOMBERIE 1 108,33 66 705,66
SERAMEX
101217 5161 1463 ACHAT MAT PLOMBERIE 165,00 66 870,66
PORT
Total compte 61211010 du 010117 au 311217 66 870,66 66 870,66
61211012 ACHAT PEINTURE
130317 5161 138 ACHAT MAT PEINTURE 505,00 505,00
PORT
310517 6000 F/ELBRILLO 2017 0 209 15 305,00 15 810,00
200617 5161 512 ACHAT MAT PEINTURE 2 126,00 17 936,00

A reporter 113 842 326,39 113 006 878,01 835 448,38


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 96

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61211012 ACHAT PEINTURE Report 113 842 326,39 113 006 878,01 835 448,38

030717 5161 786 ACHAT MAT PEINTURE 2 574,00 20 510,00


310817 5161 1128 ACHAT PEINTURE 1 176,00 21 686,00
Total compte 61211012 du 010117 au 311217 21 686,00 21 686,00
61211019 ETANCHIETE
310517 6000 F/HAI CONSYTUC 12 500,00 12 500,00
01/2017
270717 5161 866 ACHAT BETUME 5 015,83 17 515,83
Total compte 61211019 du 010117 au 311217 17 515,83 17 515,83
61211035 ACHAT CARBURANT
300617 6000 F/AFRIQUIA 85101488 86 361,06 86 361,06
300617 6000 F/AFRIQUIA 84110274 86 361,06 172 722,12
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101612 156 517,10 329 239,22
310717 6000 F/AFRIQUIA 84110717 108 575,03 437 814,25
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101768 121 894,99 559 709,24
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101839 155 081,89 714 791,13
310717 6000 F/AFRIQUIA 84111296 159 180,24 873 971,37
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101937 108 810,72 982 782,09
310717 6000 F/AFRIQUIA 85101964 90 675,60 1 073 457,69
310717 6000 F/AFRIQUIA 84111583 137 009,28 1 210 466,97
310717 6000 F/AFRIQUIA 85103231 156 449,82 1 366 916,79
310717 6000 F/AFRIQUIA 84129357 118 821,04 1 485 737,83
310717 6000 F/AFRIQUIA 85102091 82 260,72 1 567 998,55
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 980,00 1 567 018,55
10276583
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 10 273,00 1 556 745,55
10276583
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 38 591,00 1 518 154,55
102766674
310717 6000 AVOIR AFRIQUIA 28 975,00 1 489 179,55
10276721
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102119 156 449,82 1 645 629,37
310817 6000 F/AFRIQUIA 85103403 87 364,99 1 732 994,36
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112115 159 796,78 1 892 791,14
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102199 64 181,53 1 956 972,67
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112232 155 865,70 2 112 838,37
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102261 106 203,48 2 219 041,85
310817 6000 F/AFRIQUIA 84112538 129 346,14 2 348 387,99
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102431 160 060,68 2 508 448,67
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102450 124 055,35 2 632 504,02
310817 6000 F/AFRIQUIA 851039038 93 285,50 2 725 789,52
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102357 107 696,34 2 833 485,86
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102570 158 158,06 2 991 643,92
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 70 959,00 2 920 684,92
10276743
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 67 833,00 2 852 851,92
10276821
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 23 876,00 2 828 975,92
10276881
310817 6000 AVOIR AFRIQUIA 57 463,00 2 771 512,92
10276916
310817 6000 F/AFRIQUIA 85102656 47 638,50 2 819 151,42
310817 6000 F/AVOIR AFRIQUIA 46 249,00 2 772 902,42
10276965
300917 6000 F/AFRIQUIA 85102731 55 931,04 2 828 833,46

A reporter 117 037 624,68 113 352 077,01 3 685 547,67


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 97

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61211035 ACHAT CARBURANT Report 117 037 624,68 113 352 077,01 3 685 547,67

300917 6000 F/AFRIQUIA 85102731 43 593,03 2 872 426,49


300917 6000 AVOIR /AFRIQUIA 471,00 2 871 955,49
10277003
300917 6000 AVOIR AFRIQUIA 2 500,00 2 869 455,49
10277053
311017 6000 F/K.PORT ESSENCE 1 260,00 2 868 195,49
1662
301117 6000 AVOIR AFRIQUIA 250,00 2 867 945,49
10277378
311217 6000 AVOIR AFROQUIA 250,00 2 867 695,49
10277563
Total compte 61211035 du 010117 au 311217 3 217 625,49 349 930,00 2 867 695,49
61223000 ACHATS DE COMBUSTIBLES
050117 5161 2 GASOIL FOURGONETTE 1 000,00 1 000,00
060117 5161 10 ACHAT GAZ PROPANE 320,00 1 320,00
PORT
090117 5161 11 GASOIL FOURGPNETTE 200,00 1 520,00
120117 5161 13 GASOIL FOURGONETTE 600,00 2 120,00
120117 5161 16 GASOIL FOURGONETTE 200,00 2 320,00
150117 5161 25 GASOL FOURGONETTE 200,00 2 520,00
230117 5161 30 GASOIL FOURGONETTE 800,00 3 320,00
260117 5161 43 GASOIL FOURGONETTE 100,00 3 420,00
060217 5161 64 GASOIL FOURGONETTE 600,00 4 020,00
160217 5161 77 GASOIL FOURGONETTE 600,00 4 620,00
200217 5161 92 GASOIL FOURGONETTE 200,00 4 820,00
230217 5161 98 GASOIL FOURGONETTE 200,00 5 020,00

230217 5161 99 GASOIL GRUE 200,00 5 220,00


240217 5161 101 GASOIL FOURGONETTE 200,00 5 420,00

280217 5161 107 GASOIL FOURGONETTE 800,00 6 220,00

040317 5161 121 GASOIL FOURGONETTE 470,00 6 690,00


070317 5161 128 GASOIL FOURGONETTE 200,00 6 890,00
090317 5161 130 GASOIL FOURGONETTE 200,00 7 090,00
110317 5161 137 GASOIL FOURGONETTE 200,00 7 290,00
150317 5161 152 GASOIL FOURGONETTE 200,00 7 490,00
160317 5161 163 GASOIL FOURGONETTE 600,00 8 090,00

180317 5161 168 GASOIL FOURGONETTE 425,00 8 515,00


210317 5161 171 GASOIL FOURGONETTE 800,00 9 315,00
230317 5161 176 GASOIL FOURGONETTE 200,00 9 515,00
300317 5161 178 GASOIL FOURGONETTE 600,00 10 115,00

080417 5161 207 GASOIL GRUE PORT 200,00 10 315,00


080417 5161 208 GASOIL FOURGONETTE 200,00 10 515,00
030517 5161 264 GASOIL GRUE PORT 400,00 10 915,00
050517 5161 267 GASOIL FOURGONETTE 200,00 11 115,00
050517 5161 268 GASOIL GRUE 200,00 11 315,00
230517 5161 298 GASOIL GRURE PORT 200,00 11 515,00
070617 5161 461 GASOIL GRUE PORT 200,00 11 715,00
100617 5161 484 GASOIL GRUE PORT 300,00 12 015,00
150617 5161 499 ACHAT GAZ PROPANE 1 309,09 13 324,09
240617 5161 532 GASOIL GRUE 300,00 13 624,09

A reporter 117 094 841,80 113 356 808,01 3 738 033,79


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 98

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61223000 ACHATS DE COMBUSTIBLES Report 117 094 841,80 113 356 808,01 3 738 033,79

280617 5161 536 GASOIL GRUE 100,00 13 724,09


300617 6000 F/NAPHTA CHEMIE 1 523,60 15 247,69
F/170557
290917 5161 1281 ACHAT GAZ PROPANE 345,46 15 593,15
PORT
151117 5161 1413 GASOIL GRUE PORT 200,00 15 793,15
081217 5161 1460 ACHAT GAZ PROPANE 363,64 16 156,79
PORT
181217 5161 1472 GAZOIL GRUE PORT 400,00 16 556,79
Total compte 61223000 du 010117 au 311217 16 556,79 16 556,79
61224000 ACHATS DE PRODUITS D'ENTRETIEN
050117 5161 7 ACHAT MAT 80,91 80,91
NETTOYAGE
020217 5161 58 ACHAT PROD ENTRT 116,50 197,41
MARJANE
030217 5161 61 ACHAT PROD ENTRT 70,67 268,08
ACIMA
070217 5161 65 ACHAT PROD 22,46 290,54
NETTOYAGE MARJANE
200217 5161 85 ACHAT MAT 63,95 354,49
NETTOYAGE PORT
200217 5161 88 ACHAT MAT 222,49 576,98
NETTOYAGE MARJANE
030517 5161 265 ACHAT MAT 132,00 708,98
NETTOYAGE
250517 5161 313 ACHAT PROD ENTRET 137,15 846,13
050617 5161 459 ACHAT ACID 780,00 1 626,13
100617 5161 477 ACHAT ACIDE 470,00 2 096,13
100617 5161 479 ACHAT ACIDE COELMA 658,00 2 754,13
240617 5161 527 ACHAT MAT 252,03 3 006,16
NETTOYAGE MARJANE
080717 5161 799 ACHAT PROD ENTRET 55,46 3 061,62
MARJANE
280717 5161 877 ACHAT PROD 166,28 3 227,90
ENTRETIEN MARJANE
070817 5161 1051 ACHAT ACIDE PORT 564,00 3 791,90
250817 5161 1109 ACHAT 220,96 4 012,86
PRO.ENTRET.MARJANE
310817 5161 1132 ACHAT ACIDE 423,00 4 435,86
150917 5161 1246 ACHAT MAT 206,35 4 642,21
NETTOYAGE
150917 5161 1250 ACHAT PROD 40,00 4 682,21
NETTOYAGE
021017 5161 1322 ACHAT ACIDE PORT 705,00 5 387,21
COELMA
101017 5161 1340 ACHAT PROD 212,73 5 599,94
NETTOYAGE MARJANE
121017 5161 1346 ACHAT PROD ENTRET 293,49 5 893,43
MARJANE
081117 5161 1398 ACHAT MAT.NETOYAGE 140,69 6 034,12
MARJANE
201217 5161 1478 ACHAT PROD 184,41 6 218,53
NETOYAGE MARJANE
Total compte 61224000 du 010117 au 311217 6 218,53 6 218,53
61251000 EAU & ELECTRICITE
310117 6000 F/AMENDIS 1055410361 3 682,08 3 682,08
310117 6000 F/AMENDIS 1055410461 114,87 3 796,95
310117 6000 F/AMENDIS 01/2017 157,29 3 954,24

A reporter 117 107 947,27 113 356 808,01 3 751 139,26


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61251000 EAU & ELECTRICITE Report 117 107 947,27 113 356 808,01 3 751 139,26

310117 6000 F/AMENDIS 01/2017 77,50 4 031,74


ADM
280217 6000 F/AMENDIS 1055884889 4 698,17 8 729,91
280217 6000 F/AMENDIS ELEC 168,46 8 898,37
02/2017 SEQ
280217 6000 F/AMENDIS ELEC 87,03 8 985,40
02/2017 ADM
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 77,50 9 062,90
03/2017
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 158,89 9 221,79
03/2017
310317 6000 F/AMENDIS ELECT 4 621,52 13 843,31
03/2017
310317 6000 F/AMENDIS 03/2017 801,61 14 644,92
300417 6000 F/AMENDIS 1059604959 77,50 14 722,42
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105965089 149,31 14 871,73
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105964808 1 112,01 15 983,74
ELECT 04/17
300417 6000 F/AMENDIS 105956480 4 472,52 20 456,26
ELECT 04/17
250517 5161 317 FRAIS AMENDIS VILL 2 000,00 22 456,26
KM NOUV.COMPTEUR
310517 6000 F/AMENDIS 1060893007 1 655,19 24 111,45
EAU 05/17
310517 6000 F/AMENDIS 1061449910 2 500,00 26 611,45
EAU 05/17
310517 6000 F/AMENDIS 1061102257 158,89 26 770,34
ELECT SEQ
310517 6000 F/AMENDIS 4 546,73 31 317,07
10610896870 ELECT
SEQ
300617 9000 ANNUL F/AMENDIS 77 310,65 -45 993,58
08/2016
300617 9000 ANNUL F/AMENDIS EAU 84 514,49 -130 508,07
09/2017
300617 9000 F/ALENDIS EAU 08/2016 48 418,43 -82 089,64
300617 9000 F/ALENDIS EAU 09/2016 44 291,71 -37 797,93
300617 9000 F/ALENDIS EAU 06/2017 2 726,09 -35 071,84
300617 6000 F/AMENDIS ELECT 4 178,19 -30 893,65
06/2017
300617 6000 F/AMENDIS 06/2017 159,28 -30 734,37
ELECT
310717 6000 F/AMENDIS ELEC 165,27 -30 569,10
07/2017
310717 6000 F/AMENDIS 1063668079 13 791,83 -16 777,27
310717 6000 F/AMENDIS 1063678826 7 542,81 -9 234,46
310817 6000 F/AMENDIS ELC 187,05 -9 047,41
73730381
310817 6000 F/AMENDIS ELC 15 350,69 6 303,28
1064918559
310817 6000 F/AMENDIS ELC 24 159,19 30 462,47
1064899729
300917 6000 F/AMENDIS ELEC SEQ 166,86 30 629,33
09/2017
300917 6000 F/AMENDIS ELEC 15 120,75 45 750,08
1066546722 09/17
300917 6000 F/AMENDIS EAU 17 283,85 63 033,93

A reporter 117 311 568,25 113 518 633,15 3 792 935,10


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61251000 EAU & ELECTRICITE Report 117 311 568,25 113 518 633,15 3 792 935,10

1066546722 09/17
311017 6000 F/AMENDIS ELECT 157,29 63 191,22
10/2017
311017 6000 F/AMENDIS ELECT 6 615,65 69 806,87
10/2017
311017 6000 F/AMENDIS EAU 2 400,15 72 207,02
10/2017
301117 6000 F/AMENDIS ELECT 154,09 72 361,11
11/2017
301117 6000 F/AMENDIS ELECT 6 601,56 78 962,67
11/2017
301117 6000 F/AMENDIS EAU 4 883,35 83 846,02
11/2017
311217 6000 F/AMENDIS ELECT 155,69 84 001,71
1070790975
311217 6000 F/AMENDIS EAU 1 965,59 85 967,30
12/2017
311217 6000 F/AMENDIS ELECT 5 984,67 91 951,97
12/2017
Total compte 61251000 du 010117 au 311217 253 777,11 161 825,14 91 951,97
61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU
140117 5161 23 ACHAT FOURN. BUR 629,58 629,58
AZGUET
100217 5161 70 ACHAT FOURN BUR 1 258,33 1 887,91
HARD NORD
160217 5161 78 FRAIS PHOTOCOPIES 60,00 1 947,91
160217 5161 83 ACHAT MAT 750,00 2 697,91
INFORM.HARD NORD
060317 5161 122 FRAIS PLANS PISCINE 7 000,00 9 697,91
VILLA KM
060317 5161 126 F/SCES 316,67 10 014,58
INFORMATIQUES
100317 5161 131 FRAIS TIRAGE DE 40,00 10 054,58
PLANS
150317 5161 153 FRAIS TIRAGE DE 20,00 10 074,58
PLANS
150317 5161 158 ACHA FOURN BUR 816,67 10 891,25
HARD NORD
210317 5161 172 ACHAT FOURN BUR 300,00 11 191,25
HARD NORD
210317 5161 174 ACHAT FOURN BUR 30,00 11 221,25
HARD NORD
100417 5161 211 FRAIS TIRAGE PLANS 60,00 11 281,25
180417 5161 219 ACHAT FOURN BUR 850,00 12 131,25
HARD NORD
260417 5161 230 F/SCE INFORMATIQUE 208,33 12 339,58
260417 5161 232 ACHAT FOURN BUR 1 008,33 13 347,91
HARD NORD
300417 5161 240 ACHAT FOURN BUR 73,33 13 421,24
AZGUET
020517 5161 262 ACHAT MATERIEL BUR 2 520,00 15 941,24
IMPRIMENTE
120517 5161 284 ACHAT F.BUR HARD 1 535,82 17 477,06
NORD
180517 5161 302 ACHAT F.BUR AZGUET 102,80 17 579,86
300517 5161 326 ACHAT F.BUR AZGUET 558,56 18 138,42
310517 5161 319 ACHAT F. BUR SOTIFEB 212,50 18 350,92
050617 5161 457 ACHAT F/BUR HARD 641,67 18 992,59
NORD

A reporter 117 376 762,73 113 518 633,15 3 858 129,58


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU Report 117 376 762,73 113 518 633,15 3 858 129,58

070617 5161 468 ACHAT F.BUR 48,00 19 040,59


070617 5161 471 FRAIS PHOTOS BATEAU 200,00 19 240,59
PORT
120617 5161 485 FRAIS TIRAGE PLANS 75,00 19 315,59
120617 5161 486 ACHAT FOURN BUR 10,00 19 325,59
170617 5161 506 ACHAT FOUR BUR IMP 100,00 19 425,59
ADO MAROC
170617 5161 508 ACHAT FOUR BUR IMP 456,25 19 881,84
ADO MAROC
300617 5161 545 ACHAT MAT NET 127,32 20 009,16
MARJANE
030717 5161 782 ACHAT F BUR AZGUET 170,63 20 179,79
050717 5161 791 ACHAT F.BUR HARD 2 291,68 22 471,47
NORD
150717 5161 826 ACHAT FOURN BUR 645,83 23 117,30
AZGUET
200717 5161 840 ACHAT F.BUR HARD 883,33 24 000,63
NORD
270717 5161 870 ACHAT F.BUR IMP 200,00 24 200,63
KHALIJ ARABI
280717 5161 885 ACHAT F.BUR AZGUET 75,00 24 275,63
310717 6000 F/TECNORIUM 7 490,00 31 765,63
201700496
310717 6000 F/PEXEL PRO17018 1 250,00 33 015,63
310717 5161 892 ACHAT FOURN BUR IMP 760,00 33 775,63
KHALIJ
030817 5161 1037 ACHAT F.BUR AZGUET 108,25 33 883,88
070817 5161 1053 ACHAT FOURN BUREAU 1 083,33 34 967,21
AZGUET
110817 5161 1071 ACHAT F.BUR HARD 875,00 35 842,21
NORD
200817 5161 1091 F/IMPRESSION 728,00 36 570,21
BANDROLES
040917 5161 1229 ACHAT F.BUR IMP 300,00 36 870,21
HIDAYA
070917 5161 1231 ACHAT F.BUR 44,00 36 914,21
120917 5161 1241 ACHAT F.BUR AZGUET 125,00 37 039,21
150917 5161 1252 ACHAT FOURN BUR 80,00 37 119,21
200917 5161 1263 ACHAT F.BUR HAD 1 050,13 38 169,34
NORD
250917 5161 1269 ACHAT F.BUR HARD 708,33 38 877,67
NORD
280917 5161 1279 FRAIS TIRAGE PLANS 51,00 38 928,67
300917 6000 F/BRICOL.COM 4 900,00 43 828,67
F33BCS2017
121017 5161 1344 FRAIS TIRAGE PLANS 165,00 43 993,67
131017 5161 1349 ACHAT FOURN BUR 358,33 44 352,00
HARD NORD
271017 5161 1372 FRAIS TIRAGE PLANS 40,00 44 392,00
081117 5161 1395 FRAIS TIRAGE PLANS 20,00 44 412,00
091117 5161 1405 ACHAT F.BUR HARD 1 071,67 45 483,67
NORD
151117 5161 1414 ACHAT F.BUR 37,50 45 521,17
AMZAOURI
151117 5161 1417 ACHAT F.BUR IMP.ADO 400,00 45 921,17
MAROC
281117 5161 1433 ACHAT F BUR HARD 350,00 46 271,17
NORD

A reporter 117 404 041,31 113 518 633,15 3 885 408,16


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 102

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREAU Report 117 404 041,31 113 518 633,15 3 885 408,16

301117 6000 F/ALIZEESOFT 20160018 12 107,02 58 378,19


071217 5161 1456 ACHAT F.BUR 35,00 58 413,19
121217 5161 1465 FRAIS TIRAGE PLANS 180,00 58 593,19
301217 5161 1492 ACHAT F.BUR 28,00 58 621,19
Total compte 61254000 du 010117 au 311217 58 621,19 58 621,19
Total compte 612 du 010117 au 311217 4 153 268,19 514 667,19 3 638 601,00

61313000 LOCATION DE MATÉRIEL ET OUTILLA


300617 6000 F/COSTE FC170081 2 240,00 2 240,00
300617 6000 F/STE MEGA TRAV 16 666,67 18 906,67
220717 5161 854 F/LOC TRAX PORT 2 000,00 20 906,67
310717 6000 F/CHAIMAE ERRBAHI 5 200,00 26 106,67
116/17
Total compte 61313000 du 010117 au 311217 26 106,67 26 106,67
61321001 REDEVANCE CREDIT BAIL JETTA
310117 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 4 359,03
20200005836
280217 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 8 718,06
310317 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 13 077,09
20200021385
300417 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 17 436,12
20200030064
310517 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 21 795,15
20200038301
300617 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 26 154,18
200046648
310717 6000 F/SOGELEAISE 4 359,03 30 513,21
200054799
310817 6000 F/SOGELEAISE 4 359,03 34 872,24
300917 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 39 231,27
20200072343
311017 6000 F/SOGELESA 200080730 4 359,03 43 590,30
301117 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 47 949,33
200088914
311217 6000 F/SOGELEASE 4 359,03 52 308,36
200097464
Total compte 61321001 du 010117 au 311217 52 308,36 52 308,36
61321002 WAFA SALAF VOLSWAGEN TOUAREG
310117 9000 WAFA SALAF 01/2017 5 930,19 5 930,19
280217 9000 WAFA SALAF 02/2017 5 930,19 11 860,38
310317 9000 WAFASALAF 03/2017 5 930,19 17 790,57
300417 9000 WAFASALAF 04/2017 5 930,19 23 720,76
310517 9000 WAFASALAF 05/2017 5 930,19 29 650,95
300617 9000 WAFA SALAF 06/2017 5 930,19 35 581,14
310717 9000 WAFASALAF 07/2017 5 930,19 41 511,33
310817 9000 WAFASALAF 08/2017 5 930,19 47 441,52
300917 9000 WAFASALAF 09/2017 5 930,19 53 371,71
311017 9000 WAFASALAF 10/2017 5 930,19 59 301,90
301117 9000 WAFASALAF 11/2017 5 930,19 65 232,09
311217 9000 WAFASALAF 12/2017 5 930,19 71 162,28
Total compte 61321002 du 010117 au 311217 71 162,28 71 162,28
61331000 ENTRETIEN RÉPARATIONS BIENS IMM
310317 6000 F/FIABILITE TOURGE 14 400,00 14 400,00
FRAISAGE 028/17

A reporter 117 580 368,64 113 518 633,15 4 061 735,49


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61331000 ENTRETIEN RÉPARATIONS BIENS IMM Report 117 580 368,64 113 518 633,15 4 061 735,49

310317 6000 F/TORNISONI 17/FA004 2 472,00 16 872,00


310317 6000 F/TORNISONI 17/FA005 6 112,68 22 984,68
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA006 3 803,16 26 787,84
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA007 9 507,90 36 295,74
310317 6000 F/TORNISONI 17/FA008 1 901,58 38 197,32
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA009 1 331,10 39 528,42
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA010 3 942,52 43 470,94
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA011 13 501,21 56 972,15
300417 6000 F/TORNISONI 17/FA012 8 176,79 65 148,94
310517 6000 F/TORNISONI 2 975,00 68 123,94
17F/FA/013
310517 6000 F/PEINTURE ANDALUS 3 500,00 71 623,94
53
310517 6000 F/PEINTURE ANDALUS 5 000,00 76 623,94
436
310517 5161 330 F/REPAR 1 250,00 77 873,94
PHOTOCOPIEUR
170617 5161 504 F/REPAR TABLE 800,00 78 673,94
280617 5161 535 ACHAT MAT JARDIN 590,00 79 263,94
300617 6000 F/SOREYYES FA 4764/17 5 016,67 84 280,61
300617 6000 F/TORNISONI 17FA/014 7 699,09 91 979,70
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/015 7 699,09 99 678,79
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/016 3 465,00 103 143,79
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/017 15 000,00 118 143,79
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/018 3 299,73 121 443,52
300617 6000 F/TORNISONI 17/FA/019 4 250,00 125 693,52
300617 6000 F/METALU 1705 25-1 419 660,08 545 353,60
300617 6000 F/MEDIAS 1701061 8 063,25 553 416,85
300617 6000 F/CONQUETE 171080 3 901,67 557 318,52
300617 5161 552 ACHAT VITRE 380,00 557 698,52
050717 5161 789 ACHAT ZELLIJ DE FES 1 000,00 558 698,52
PORT SOJAS
280717 5161 883 F/REPAR GRUE PORT 804,17 559 502,69
310717 6000 F/MATAFI CHAMAL 11 640,00 571 142,69
91/2017
310717 6000 F/TORNISONI 17 FA/020 2 975,00 574 117,69
310717 6000 F/CHELLAL MED TRAV 30 000,00 604 117,69
ROSEAUX CHIRG
310717 6000 F/SMAC 1707001 18 500,00 622 617,69
081117 5161 1402 F/DEPANAGE BATEAU 600,00 623 217,69
PORT
281117 5161 1435 F/REPAR KARCHER 408,34 623 626,03
SEFRENO
Total compte 61331000 du 010117 au 311217 623 626,03 623 626,03
61332000 ENTRETIEN RÉPARATIONS BIENS MOB
100117 5161 12 F/REPAR 295,00 295,00
FOURGONETTE
130117 5161 19 ACHAT HUILE MOTEUR 284,17 579,17
FOURGONETTE
150317 5161 154 FRAIS PLAQUES 150,00 729,17
VOITURE 4176 A 44
040417 5161 203 PAIE F/PIECES AUTO 644,00 1 373,17
HICHAM
140517 5161 290 F/REPAR 6 310,00 7 683,17
FOURGONETTE

A reporter 118 197 277,84 113 518 633,15 4 678 644,69


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61332000 ENTRETIEN RÉPARATIONS BIENS MOB Report 118 197 277,84 113 518 633,15 4 678 644,69

160517 5161 292 F/REPAR GRUE 166,00 7 849,17


160517 5161 293 F/REPAR GRUE 287,50 8 136,67
310517 6000 F/RABAT PNEUMATIC 8 166,67 16 303,34
72271
060717 5161 794 P.F/PIECES AUTO 6 245,00 22 548,34
HICHAM
060717 5161 795 P.F/REPAR 542,50 23 090,84
FOURGONETTE
100717 5161 809 FRAIS DEPANAGE 600,00 23 690,84
FOURGONETTE
180717 5161 836 ACHAT PNEUS 4 650,00 28 340,84
FOURGONETTE
N.TETUAN
310717 6000 F/AUTO NEJMA 623928 2 439,47 30 780,31
310717 6000 F/SUPER AUTO 3 281,67 34 061,98
FS17-070909
310817 5161 1129 ACHAT PNEU JETTA 5 641,66 39 703,64
040917 5161 1227 F/REPAR FOURON 6 397,00 46 100,64
GARAGE MESSAOUD
200917 5161 1262 REPAR FOURGONETTE 300,00 46 400,64
260917 5161 1275 F/TEPAR FOURGO 5 350,00 51 750,64
GARAGE MESSAOUD
300917 5161 1286 F/REPAR JETTA 11 950,00 63 700,64
051017 5161 1332 F/REPAR 358,34 64 058,98
FOURGONETTE CEDRE
BLEU
311217 6000 F/TETOUAN AUTO 6 600,00 70 658,98
FVVN 001496
Total compte 61332000 du 010117 au 311217 70 658,98 70 658,98
61341000 ASSURANCES MULTIRISQUES
010117 9000 F/ASSUR VIDAL 23091 4 174,19 4 174,19
QP2017
010117 9000 F/ASSUR VIDAL23162 83 490,89 87 665,08
QP2017
010117 9000 F/ASSUR VIDAL23773 4 571,13 92 236,21
QP2017
300417 6000 F/ASSUR VIDAL 25255 7 254,41 99 490,62
INCENDIE QP17
300617 6000 F/ASSUR VIDAL 28191 5 028,98 104 519,60
310817 6000 F/VIDAL ASSUR 28586 6 483,88 111 003,48
310817 6000 F/VIDAL ASS 28656 QP 72 238,18 183 241,66
2017
311217 6000 F/VIDAL ASSURANCES 4 502,86 187 744,52
29233
Total compte 61341000 du 010117 au 311217 187 744,52 187 744,52
61345000 ASSURANCES MATÉRIEL DE TRANSPOR
010117 9000 F/ASSUR VIDAL 3 308,08 3 308,08
201500034 QP2017
310117 9000 ASSUR WAFA SALAF 137,75 3 445,83
01/2017
280217 9000 ASSUR WAFA SALAF 137,75 3 583,58
02/2017
310317 9000 ASSUR S/WAFASALAF 137,75 3 721,33
03/2017
300417 9000 ASSUR S/WAFASALAF 137,75 3 859,08
04/2017
310517 9000 ASSUR S/WAFASALAF 137,75 3 996,83
05/2017

A reporter 118 451 995,00 113 518 633,15 4 933 361,85


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:55 Page : 105

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61345000 ASSURANCES MATÉRIEL DE TRANSP Report 118 451 995,00 113 518 633,15 4 933 361,85

300617 9000 ASSUR /WAFA SALAF 137,75 4 134,58


06/2017
310717 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 4 272,33
07/2017
310817 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 4 410,08
08/2017
300917 6000 F/VIDAL ASSUR 28735 5 336,54 9 746,62
300917 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 9 884,37
09/2017
311017 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 10 022,12
10/2017
301117 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 10 159,87
11/2017
311217 9000 ASSUR WAFASALAF 137,75 10 297,62
12/2017
Total compte 61345000 du 010117 au 311217 10 297,62 10 297,62
61350000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL EXTÉR
310117 6000 F/SECTION 1 88/17 9 000,00 9 000,00
310117 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 29 655,00
01/2017
310117 5161 46 CHELHAB FATIMA 2 750,00 32 405,00
01/2017
280217 6000 F/SECTION 1 134/17 9 000,00 41 405,00
280217 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 62 060,00
02/2017
280217 5161 105 PAIE CHELHAB FATIMA 2 750,00 64 810,00
02/2017
310317 6000 F/SECTION 1 254/17 9 000,00 73 810,00
310317 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 94 465,00
03/2017
310317 5161 186 CHALHAB FATIMA 2 750,00 97 215,00
03/2017
300417 6000 F/SCTIION 1 345/17 12 000,00 109 215,00
300417 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 129 870,00
04/2017
300417 5161 235 CHELHAB FATIMA 04/17 2 750,00 132 620,00
310517 6000 F/SECTION I 465/17 12 000,00 144 620,00
310517 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 165 275,00
05/2017
310517 5161 333 CHELHAB FATIMA 05/17 2 750,00 168 025,00
230617 5161 526 F/TRAV TRAX CHANTIER 6 650,00 174 675,00
300617 6000 F/SCTION 1 589/17 12 000,00 186 675,00
300617 6000 F/SCTION 1 589B/17 2 500,00 189 175,00
300617 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 209 830,00
06/2017
300617 5161 555 FATIMA CHELHAB 06/17 2 750,00 212 580,00
310717 6000 F/PEINTURE NDALUS 73 4 000,00 216 580,00
310717 6000 F/SECTION 1 699/17 12 000,00 228 580,00
310717 6000 F/SECTION 1 699B/17 12 000,00 240 580,00
310717 9000 ELFAROUKI MED 20 655,00 261 235,00
07/2017
310717 5161 898 CHELHAB FATIMA 07/17 2 750,00 263 985,00
280817 5161 1116 F/TRAV TUILES 800,00 264 785,00
300817 5161 1117 TARIK EL GUEROUANI 15 000,00 279 785,00
PORT
300817 5161 1118 FATIMA CHERHAB 2 750,00 282 535,00
08/2017

A reporter 118 740 830,79 113 518 633,15 5 222 197,64


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:56 Page : 106

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61350000 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL EXT Report 118 740 830,79 113 518 633,15 5 222 197,64

310817 6000 F/SECTION 1 809/17 12 000,00 294 535,00


310817 6000 F/SECTION 1 841/17 12 000,00 306 535,00
310817 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 327 190,00
08/2017
130917 5161 1243 CPLT TARIL 5 000,00 332 190,00
GUENNOUNI
300917 6000 F/SECTION 1 872/17 12 000,00 344 190,00
300917 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 364 845,00
09/2017
300917 5161 1285 CHELHAB FATIMA 2 750,00 367 595,00
09/2017
311017 6000 F/SECTION 1 977/17 12 000,00 379 595,00
311017 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 400 250,00
10/2017
311017 5161 1376 CHELHAB FATIMA 2 750,00 403 000,00
10/2017
311017 5161 1379 ABUZ ABDELKHALEK 8 000,00 411 000,00
10/2017
211117 5161 1424 P.SOLDE TARIK 3 500,00 414 500,00
GUEROUANI
301117 6000 F/SECTION 1 1135/17 12 000,00 426 500,00
301117 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 447 155,00
11/2017
301117 5161 1440 CHELHAB FATIMA 2 750,00 449 905,00
11/2017
301117 5161 1441 ABUZ ABDELKHALEK 8 000,00 457 905,00
11/2017
311217 6000 F/SECTION 1 1196 12 000,00 469 905,00
311217 9000 EL FAROUKI MED 20 655,00 490 560,00
12/2017
311217 5161 1494 CHELHAB FATIMA 2 750,00 493 310,00
12/2017
311217 5161 1495 ABOUZ ABDEPKHALEK 8 000,00 501 310,00
12/2017
Total compte 61350000 du 010117 au 311217 501 310,00 501 310,00
61365000 HONORAIRES
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 1 500,00 1 500,00
02/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 800,00 2 300,00
03/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 000,00 6 300,00
04/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 000,00 10 300,00
05/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 5 000,00 15 300,00
06/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 1 000,00 16 300,00
07/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 4 000,00 20 300,00
09/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 5 000,00 25 300,00
11/17
310117 6000 F/MAFTOUHI TOPO 3 000,00 28 300,00
12/17
300417 6000 F/42/17 ELMAFTOUHI 5 000,00 33 300,00
TOPO
300417 6000 F/43/17 ELMAFTOUHI 2 500,00 35 800,00
TOPO
310517 6000 F/ELMAFTOUHI TOP 2 000,00 37 800,00

A reporter 118 995 405,79 113 518 633,15 5 476 772,64


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61365000 HONORAIRES Report 118 995 405,79 113 518 633,15 5 476 772,64

46/17
Total compte 61365000 du 010117 au 311217 37 800,00 37 800,00
61370000 REDEVANCES PORT
310117 6000 F/ANP 166 1 612 800,00 1 612 800,00
Total compte 61370000 du 010117 au 311217 1 612 800,00 1 612 800,00
Total compte 613 du 010117 au 311217 3 193 814,46 3 193 814,46

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL


020117 5161 5 FRAIS DEPL AZIZ A 500,00 500,00
RABAT
050117 5161 6 FRAIS DEPL PERS 240,00 740,00
130117 5161 21 FRAIS DEPL FATIMA 600,00 1 340,00
ZOHRA
140117 5161 22 FRAIS DEPL PERS 240,00 1 580,00
150117 5161 26 FRAIS DEPL PERS 520,00 2 100,00
PORT
180117 5161 27 FRAIS DEPL WADIA 2 500,00 4 600,00
200117 5161 29 FRAIS DEPL PERS 240,00 4 840,00
230117 5161 32 FRAIS DEPL ANDALUSSI 215,00 5 055,00
250117 5161 36 FRAIS DEPL PERS 200,00 5 255,00
260117 5161 41 FRAIS DEPL PERS 240,00 5 495,00
310117 6171 IND DEPLT 01/2017 300,00 5 795,00
310117 5161 45 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 7 295,00
MED 01/2017
010217 5161 55 FRAIS DEPL ELKHADIR 300,00 7 595,00
A RABAT
020217 5161 57 FRAIS DEPL PERS 240,00 7 835,00
100217 5161 69 FRAIS DEPL PERS 240,00 8 075,00
130217 5161 72 FRAIS DEPL HOUSSAIN 300,00 8 375,00
A RABAT
160217 5161 76 FRAIS DEPL PERS 240,00 8 615,00
240217 5161 91 FRAIS DEPL FATIMA 1 000,00 9 615,00
ZOHRA
280217 6171 IND DEPLT 02/2017 300,00 9 915,00
280217 5161 106 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 11 415,00
MED 02/2017
020317 5161 120 FRAIS DEPL PERS 400,00 11 815,00
080317 5161 129 FRAIS DEP A RABAT 200,00 12 015,00
ABDELTIF
150317 5161 151 FRAIS DEPL KARIMI A 1 000,00 13 015,00
CASA
150317 5161 160 FRAIS DEPL PERS 350,00 13 365,00
160317 5161 164 FRAIS DEPL PERS 100,00 13 465,00
220317 5161 175 FRAIS DEPL BOUGHABA 1 000,00 14 465,00
A MARAKECH
310317 6171 IND DEPLT 03/2017 300,00 14 765,00
310317 5161 185 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 16 265,00
MED 03/2017
040417 5161 201 GASOIL FOURGONETTE 400,00 16 665,00
060417 5161 204 FRAIS DEPL 300,00 16 965,00
PERSONNEL
060417 5161 205 GASOIL FOURGONETTE 200,00 17 165,00
060417 5161 206 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 18 665,00
100417 5161 212 FRAIS DEPL PERS A 300,00 18 965,00
RABAT

A reporter 120 629 170,79 113 518 633,15 7 110 537,64


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 120 629 170,79 113 518 633,15 7 110 537,64

100417 5161 213 GASOIL FOURGONETTE 900,00 19 865,00


140417 5161 214 FRAIS DEPL FATIMA 1 600,00 21 465,00
ZOHRA
140417 5161 215 GASOIL FOURGONETTE 400,00 21 865,00
170417 5161 218 GASOILFOURGONETTE 225,00 22 090,00
210417 5161 222 GASOIL FOURGONETTE 800,00 22 890,00
210417 5161 223 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 24 390,00
240417 5161 224 GASOIL FOURGONETTE 200,00 24 590,00
300417 6171 IND DEPL 04/2017 300,00 24 890,00
300417 5161 234 FRAIS DEPL ELFAROUKI 1 500,00 26 390,00
MED 04/17
300417 5161 239 GASOIL FOURGONETTE 600,00 26 990,00
010517 6171 IND DEPL 05/2017 300,00 27 290,00
020517 5161 260 GASOIL FOURGONETTE 200,00 27 490,00
040517 5161 266 FRAIS DEP CASA 1 500,00 28 990,00
WADIA
050517 5161 274 FRAIS DEPLL A TANGER 200,00 29 190,00
ANDALUSSI
080517 5161 275 GASOIL FOURGONETTE 300,00 29 490,00

100517 5161 278 FRAIS DEPL PERS 600,00 30 090,00


110517 5161 280 GSOIL FOURGONETTE 200,00 30 290,00
120517 5161 282 GASOIL FOURGONETTE 200,00 30 490,00

120517 5161 286 FRAIS DEPL LARAKI 1 000,00 31 490,00


AMAL
130517 5161 288 FRAIS DEPL A RABAT 600,00 32 090,00
KHADIR
160517 5161 291 GASOIL 200,00 32 290,00
FOURGONETTE
170517 5161 296 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 33 790,00
180517 5161 299 FRAIS DEPL FATIMA 1 000,00 34 790,00
ZAHRA
180517 5161 300 GASOIL FOURGONETTE 400,00 35 190,00

230517 5161 307 GASOIL FOURGONETTE 200,00 35 390,00


250517 5161 312 GASOIL FOURGONETTE 200,00 35 590,00
250517 5161 318 GASOIL FOURGONETTE 800,00 36 390,00

290517 5161 287 FRAIS DEPL AZIZ A 300,00 36 690,00


RABAT
290517 5161 289 GASOIL FOURGONETTE 600,00 37 290,00
290517 5161 301 FRAIS DEPL A RABAT 300,00 37 590,00
AZUAY
290517 5161 324 GASOIL 200,00 37 790,00
FOURGONETTE
300517 5161 325 FRAIS DEPL KHDIR A 400,00 38 190,00
RABAT
310517 5161 328 GASOIL FOURGONETTE 200,00 38 390,00
310517 5161 332 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 39 890,00
05/17
010617 5161 448 FRAIS DEP A RABAT 300,00 40 190,00
BILAL
010617 5161 450 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 41 690,00
010617 5161 451 GASOIL FOURGONETTE 211,00 41 901,00
010617 5161 452 FRAIS DEPL 200,00 42 101,00
PERSONNEL

A reporter 120 652 306,79 113 518 633,15 7 133 673,64


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:56 Page : 109

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 120 652 306,79 113 518 633,15 7 133 673,64

070617 5161 466 GASOIL FOURGONETTE 600,00 42 701,00


070617 5161 470 GASOIL FOURGONETTE 200,00 42 901,00
090617 5161 473 GASOIL FOURGONETTE 200,00 43 101,00
100617 5161 481 FRAIS DEPL LARAKI 1 000,00 44 101,00
AMAL
100617 5161 483 GASOIL FOURGONETTE 200,00 44 301,00
150617 5161 490 GASOIL FOURGONETTE 600,00 44 901,00
150617 5161 496 GASOIL FOURGONETTE 200,00 45 101,00
150617 5161 498 FRAIS DEPM KHADIR A 400,00 45 501,00
RABAT
170617 5161 502 FRAIS DEPL FATIMA 600,00 46 101,00
ZOHRA
170617 5161 503 GASOIL FOURGONETTE 200,00 46 301,00
180617 5161 510 GASOIL FOURGONETTE 800,00 47 101,00
220617 5161 521 DEPL AMAL LARAKI 1 000,00 48 101,00
220617 5161 522 DEPL WADIA 1 500,00 49 601,00
230617 5161 524 VERST FRAIS DEPL 240,00 49 841,00
PERS
240617 5161 530 GASOIL FOURGONETTE 1 090,00 50 931,00
290617 5161 539 GASOIL FOURGONETTE 200,00 51 131,00
300617 9000 IND DEPLT 06/2017 300,00 51 431,00
300617 5161 544 GASOIL FOURGONETTE 200,00 51 631,00
300617 5161 556 FAROUKI MED DEPL 1 500,00 53 131,00
06/17
010717 5161 773 FRAIS DEPL FATIMA 600,00 53 731,00
ZOHRA
010717 5161 774 GASOIL FOURGONETTE 200,00 53 931,00
030717 5161 777 FRAIS DEPL PERS 240,00 54 171,00
030717 5161 784 GZSOIL FOURGONETTE 200,00 54 371,00
050717 5161 788 GASOIL FOURGONETTE 1 000,00 55 371,00
070717 5161 761 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 56 871,00
070717 5161 797 GASOIL FOURGONETTE 200,00 57 071,00
080717 5161 806 GASOIL FOURGONETTE 200,00 57 271,00
120717 5161 813 GASOILFOURGONETTE 190,00 57 461,00
120717 5161 814 FRAIS DEPL 240,00 57 701,00
PERSONNEL
140717 5161 822 ACHAT MAT PORT 1 915,00 59 616,00
PONTON A
150717 5161 823 GASOIL FOURGONETTE 200,00 59 816,00
180717 5161 834 GASOIL FOURGONETTE 280,00 60 096,00
180717 5161 839 FRAIS DEPL PERS 240,00 60 336,00
210717 5161 842 FRAIS DEPL PERS 400,00 60 736,00
210717 5161 844 FRAIS DEPL ABDELTIF 300,00 61 036,00
210717 5161 845 FRAIS DEPL PERS 260,00 61 296,00
220717 5161 853 FRAIS DEPL PERS 400,00 61 696,00
260717 5161 859 FRAIS DEPL PERS 240,00 61 936,00
260717 5161 864 GASOIL FOURGONETTE 600,00 62 536,00
280717 5161 876 GASOIL FOURGONETTE 300,00 62 836,00
280717 5161 888 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 64 336,00
310717 6171 IND DEPL 07/2017 300,00 64 636,00
310717 5161 891 GASOIL FOURGONETTE 200,00 64 836,00
310717 5161 897 FRAIS DEP FAROUKI 1 500,00 66 336,00
010817 6171 IND DEPLT 08/2017 300,00 66 636,00

A reporter 120 676 841,79 113 518 633,15 7 158 208,64


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:56 Page : 110

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 120 676 841,79 113 518 633,15 7 158 208,64

010817 5161 923 FRAIS DEPL PERS 240,00 66 876,00


010817 5161 1034 GASOIL FOURGONETTE 200,00 67 076,00
040817 5161 1042 GASOIL FOURGONETTE 300,00 67 376,00
050817 5161 1044 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 68 876,00
050817 5161 1047 GASOIL FOURGONETTE 225,00 69 101,00
070817 5161 1055 GAZOIL FOURGONETTE 200,00 69 301,00
080817 5161 1058 FRAIS DEPL PERS 240,00 69 541,00
090817 5161 1059 GASOIL FOURGONETTE 200,00 69 741,00
090817 5161 1063 GASOIL FOURGONETTE 300,00 70 041,00
150817 5161 1073 GASOIL FOURGONETTE 770,00 70 811,00
160817 5161 1078 FRAIS DEPL FATIMA 1 200,00 72 011,00
ZOHRA
190817 5161 1086 GASOIL FOURGONETTE 300,00 72 311,00
200817 5161 1088 FRAIS DEPL LARAKI 1 000,00 73 311,00
AMAL
200817 5161 1089 FRAIS DEPL 240,00 73 551,00
PERSONNEL
210817 5161 1093 GASOIL FOURGONETTE 400,00 73 951,00
230817 5161 1097 GASOIL FOURGONETTE 269,00 74 220,00
230817 5161 1098 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 75 720,00
250817 5161 1106 FRAIS DEPL 600,00 76 320,00
PERSONNEL
250817 5161 1107 GASOIL FOURGONETTE 300,00 76 620,00
310817 5161 1123 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 78 120,00
MED 08/2017
310817 5161 1124 FRAIS DEPL PERS 500,00 78 620,00
310817 5161 1126 FRAIS DEPLT WADIA 1 500,00 80 120,00
040917 5161 1220 GASOIL FOURGONETTE 1 215,00 81 335,00
040917 5161 1221 FRAIS DEPL PERS 400,00 81 735,00
040917 5161 1223 FRAIS DEPL PERS 95,00 81 830,00
070917 5161 1232 FRAIS DEPL PERS 250,00 82 080,00
110917 5161 1237 FRAIS DEPL WADIA 1 000,00 83 080,00
120917 5161 1238 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 84 580,00
120917 5161 1239 FRAIS DEPL PERS 400,00 84 980,00
130917 5161 1244 FAIS DEPL PERS A 300,00 85 280,00
RABAT
150917 5161 1253 FRAIS DEPL FATIMA 900,00 86 180,00
ZOHRA
150917 5161 1255 FRAIS DEPL PERS 240,00 86 420,00
150917 5161 1256 GASOIL FORGONETTE 300,00 86 720,00
200917 5161 1261 GASOIL FOURGONETTE 300,00 87 020,00
210917 5161 1265 FRAIS DEPL KHADIR A 400,00 87 420,00
RABAT
250917 5161 1268 FRAIS DEPL PERS 240,00 87 660,00
250917 5161 1273 GASOIL FOURGONETTE 300,00 87 960,00
280917 5161 1278 FRAIS DEPL PERS 200,00 88 160,00
280917 5161 1280 FRAIS DEPL PERS A 300,00 88 460,00
RABAT
300917 6171 IND DEPLT 09/2017 300,00 88 760,00
300917 5161 1287 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 90 260,00
09/2017
021017 5161 1316 GASOIL FOURGONETTE 200,00 90 460,00
031017 5161 1324 GASOIL FOURGONETTE 300,00 90 760,00
031017 5161 1327 FRAIS DEPL 240,00 91 000,00

A reporter 120 700 965,79 113 518 633,15 7 182 332,64


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 120 700 965,79 113 518 633,15 7 182 332,64

PERSONNEL
031017 5161 1328 FRAIS DEPL 400,00 91 400,00
PERSONNEL A RABAT
051017 5161 1331 GASOIL FOURGONETTE 365,00 91 765,00
071017 5161 1337 GASOIL FOURGONETTE 300,00 92 065,00
101017 5161 1339 FRAIS DEPL 240,00 92 305,00
PERSONNEL
121017 5161 1343 FRAIS DEPL 200,00 92 505,00
PERSONNEL TANGER
121017 5161 1345 FRAIS DEPL FATIMA 800,00 93 305,00
ZOHRA
181017 5161 1354 FRAIS DEPL PERS 200,00 93 505,00
TANGER
201017 5161 1357 FRAIS DEPL PERS 480,00 93 985,00
201017 5161 1358 FRAIS DEPL PERS 300,00 94 285,00
201017 5161 1359 FRAIS DEPL PERS 200,00 94 485,00
TANGER
201017 5161 1360 FRAIS DEPL PERS 753,00 95 238,00
RABAT
241017 5161 1364 FRAIS DEPL 200,00 95 438,00
PERSONNEL
241017 5161 1365 FRAIS DEPL FATIMA 400,00 95 838,00
ZOHRA
241017 5161 1366 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 97 338,00
241017 5161 1367 GASOIL FOURGONETTE 500,00 97 838,00
271017 5161 1371 GASOIL FOURGONETTE 300,00 98 138,00
271017 5161 1373 FRAIS DEPL ABDESLAM 500,00 98 638,00
RABAT
301017 5161 1374 FRAIS DEPL KHADIR 400,00 99 038,00
RABAT
311017 6171 IND DEPLT 10/2017 300,00 99 338,00
311017 5161 1377 FRAIS DEPL PERS 240,00 99 578,00
311017 5161 1378 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 101 078,00
011117 5161 1389 GASOIL GOURGONETTE 200,00 101 278,00
011117 5161 1391 FRAIS DEPL REDA A 400,00 101 678,00
CASA
011117 5161 1392 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 103 178,00
081117 5161 1394 GASOIL FOURGONETTE 700,00 103 878,00
081117 5161 1396 FRAIS DEPL 240,00 104 118,00
PERSONNEL
101117 5161 1407 FRAIS DEPL FATIMA 600,00 104 718,00
ZOHRA
101117 5161 1408 GASOIL FOURGONETTE 300,00 105 018,00

141117 5161 1446 FRAIS DEPL 240,00 105 258,00


PERSOLLEL
171117 5161 1420 FRAIS DEPL PERS 80,00 105 338,00
181117 5161 1422 GASOIL FOURGONETTE 300,00 105 638,00
211117 5161 1425 FRAIS DEPL PERS A 200,00 105 838,00
CASA
211117 5161 1426 FRAIS DEPL PERS A DIV 240,00 106 078,00

261117 5161 1431 GASOIL FOURGONETTE 600,00 106 678,00


281117 5161 1432 FRAIS DEPL PERS 240,00 106 918,00
301117 6171 IND DEPL 11/2017 300,00 107 218,00
301117 5161 1438 GASOIL FOUGONETTE 200,00 107 418,00
301117 5161 1439 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 108 918,00

A reporter 120 717 623,79 113 518 633,15 7 198 990,64


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL Report 120 717 623,79 113 518 633,15 7 198 990,64

11/2017
031217 5161 1448 GASOIL FOURGONETTE 300,00 109 218,00
061217 5161 1450 FRAIS DEPL PERS 240,00 109 458,00
061217 5161 1454 FRAIS DEPL ELKHADIR 400,00 109 858,00
RABAT
071217 5161 1457 FRAIS DEPL PERS 115,00 109 973,00
101217 5161 1462 GASOIL FOURGONETTE 700,00 110 673,00
121217 5161 1464 FRAIS DEPL PERS 240,00 110 913,00
141217 5161 1468 P/F/IDEPL WADIA 1 500,00 112 413,00
151217 5161 1470 GAZOUI 800,00 113 213,00
GOURGONETTE
181217 5161 1473 GAZOIL FOURGONETTE 1 100,00 114 313,00
201217 5161 1474 FRAIS DEPL PERS 240,00 114 553,00
251217 5161 1481 FRAIS DEPL ELKHADIR 400,00 114 953,00
A RABAT
271217 5161 1482 FRAIS DEPL PERS 240,00 115 193,00
271217 5161 1483 GASOIL FOURGONETTE 600,00 115 793,00

291217 5161 1488 FRAIS DEPL WADIA 1 500,00 117 293,00


CASA
301217 5161 1491 FRAIS DEPL FATIMA 1 200,00 118 493,00
ZOHRA
301217 5161 1493 FRAIS DEPL FAROUKI 1 500,00 119 993,00
12/2017
311217 6171 IND DEPL 12/2017 300,00 120 293,00
Total compte 61421000 du 010117 au 311217 120 293,00 120 293,00
61425000 TRANSPORT SUR ACHAT
310117 6000 F/AANDALUSSI MED 6 400,00 6 400,00
310117 6000 F/AANDALUSSI MED 800,00 7 200,00
240217 5161 100 F/TRANSP ZELLIJ DE 1 100,00 8 300,00
FES
310317 5161 183 TRANSP MAT 600,00 8 900,00
ECHAFAUDAGE
310317 5161 184 TRANSP MAT CHANTIER 1 200,00 10 100,00
BETONIERE
300417 5161 242 F/TRANSP MAT 1 600,00 11 700,00
260517 5161 321 FRAIS ENVOIE P/CTM 110,74 11 810,74
310517 6000 F/ANDALUSSI 8 400,00 20 210,74
MOHAMED 23
100617 5161 482 FRAIS TRANSP MAT 150,00 20 360,74
CHANTIER
150617 5161 489 FRAIS TRANSP MAT 1 600,00 21 960,74
CHANTIER
100717 5161 811 F/TRASP MAT 1 400,00 23 360,74
CHANTIER
310717 5161 895 F/TRANSP BETONNIERE 800,00 24 160,74
021017 5161 1320 F/TRANSP MAT SDTM 949,62 25 110,36
031017 5161 1325 TRANSP DECOMBRES 5 700,00 30 810,36
031017 5161 1326 TRANSP DECOMBRES 4 500,00 35 310,36
Total compte 61425000 du 010117 au 311217 35 310,36 35 310,36
61428000 AUTRES TRANSPORTS
310517 6000 F/MEGA TRAV 4 000,00 4 000,00
310517 6000 F/MEGA TRAV 5 000,00 9 000,00
300617 6000 F/MEGA MDIQ TRAV 3 333,33 12 333,33
13/06/2017
Total compte 61428000 du 010117 au 311217 12 333,33 12 333,33

A reporter 120 778 142,48 113 518 633,15 7 259 509,33


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 120 778 142,48 113 518 633,15 7 259 509,33

61429000 FRAIS DE TRANSIT


310717 6000 F/GEFCO 170402003549 3 170,00 3 170,00
310817 6000 T/TRINT I452/17T 8 501,85 11 671,85
Total compte 61429000 du 010117 au 311217 11 671,85 11 671,85
61431000 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS
310317 5151 4 CHQ 0493425 9 805,00 9 805,00
TERRATOURS
310817 5151 46 CHQ 8012410 8 408,00 18 213,00
TERRATOURS
231017 5161 1361 FRAIS DEPL MR SOUSSI 3 138,00 21 351,00
JALIL
261017 5161 1370 FRAIS DEPL SI JALIL 3 560,00 24 911,00
ESPAGNE
Total compte 61431000 du 010117 au 311217 24 911,00 24 911,00
61435000 MISSIONS
301117 5151 52 CHQ 8012413 HOTEL 3 634,20 3 634,20
FARAH
311217 6000 F/PALMERAI PALACE 4 094,40 7 728,60
196534
Total compte 61435000 du 010117 au 311217 7 728,60 7 728,60
61448000 AUTRES CHARGES DE PUBLICITÉ REL
160317 5161 165 FRAIS TABLEAU 250,00 250,00
PUBLICITE
Total compte 61448000 du 010117 au 311217 250,00 250,00
61451000 FRAIS POSTAUX
230117 5161 34 FRAIS D'ENVOIE 75,00 75,00
P/WAFACASH
150217 5161 74 FRAIS ENVOIE P/CTM 47,26 122,26
160217 5161 79 FRAIS ENVOIE P/CTM 46,90 169,16
160217 5161 81 FRAIS ENVOIE P/CTM 47,26 216,42
200217 5161 93 FRAIS ENVOIE P/AMANA 38,33 254,75
280217 6000 F/AMENDIS 310,60 565,35
10556791974
060317 5161 124 FRAIS ENVOIE P/CTM 47,26 612,61
100317 5161 135 TFRAIS ENVOIE P/CTM 47,26 659,87
150317 5161 156 FRAIS ENVOIE P/CTM 47,26 707,13
170517 5161 297 FRAIS ENVOIE DOC 38,33 745,46
P/AMANA
190517 5161 304 FRAIS ENVOIE DOC 38,33 783,79
P/AMANA
050617 5161 455 FRAIS ENVOI P/AMANA 38,33 822,12
210617 5161 515 FRAIS ENVOIE P/AMANA 38,33 860,45
300617 5161 553 FRAIS ENVOIE P/AMANA 38,33 898,78
080717 5161 805 FRAIS ENVOIE 107,00 1 005,78
P/WAFASALAF
120717 5161 815 FRAIS ENVOIE P/AMANA 38,33 1 044,11
210717 5161 846 FRAIS D ENVOIE P/CTM 47,26 1 091,37
210717 5161 848 FRAIS D ENVOIE P/CTM 47,26 1 138,63
210717 5161 850 FRAIS D ENVOIE 47,26 1 185,89
P/CTM
100817 5161 1068 FRAIS ENVOIE P/CTM 46,90 1 232,79
040917 5161 1224 FRAIS ENVOIE P/AMANA 38,33 1 271,12
110917 5161 1235 FRAIS ENVOI P/AMANA 38,33 1 309,45
150917 5161 1257 FRAIS ENVOIE P/CTM 46,90 1 356,35
181017 5161 1355 FRAIS ENVOIE DOC 47,26 1 403,61

A reporter 120 824 060,28 113 518 633,15 7 305 427,13


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61451000 FRAIS POSTAUX Report 120 824 060,28 113 518 633,15 7 305 427,13

P/CTM
141117 5161 1411 FRAIS ENVOIE DOC 47,26 1 450,87
P/CTM
171117 5161 1410 FRAIS ENVOIE DOC 47,26 1 498,13
P/CTM
211117 5161 1427 FRAIS ENVOIE DOC 47,26 1 545,39
P/CTM
241117 5161 1429 FRAIS ENVOIE DOC 47,26 1 592,65
P/CTM
281217 5161 1484 FRAIS ENVOIE DOC 38,33 1 630,98
B.ALMAGHRIB
Total compte 61451000 du 010117 au 311217 1 630,98 1 630,98
61455000 FRAIS DE TÉLÉPHONE
120117 5161 18 PAIE F/IAM WADIA 864,96 864,96
250117 5161 39 P.F/IAM SI AHMED 120,30 985,26
250117 5161 40 P.F/IAM SI JALIL 385,96 1 371,22
310117 6000 F/IAM 1967116 01/2017 188,08 1 559,30
310117 6000 F/IAM 1850435 01/2017 264,12 1 823,42
310117 6000 F/IAM 1967117 01/2017 124,94 1 948,36
310117 6000 F/IAM 1248308 01/2017 550,12 2 498,48
310117 6000 F/IAM 1248323 01/2017 106,27 2 604,75
310117 6000 F/IAM 1967131 01/2017 165,83 2 770,58
INT
310117 6000 F/IAM 1248322 01/2017 124,17 2 894,75
INT
010217 5161 56 P/F.IAM WADIA 915,08 3 809,83
240217 5161 102 PAIE F/IAM WADIA 864,96 4 674,79
270217 5161 103 PAIE F/IAM SI AHMED 120,30 4 795,09
270217 5161 104 PAIE F/IAM SI JALIL 385,96 5 181,05
280217 6000 F/IAM 1975457 173,03 5 354,08
280217 6000 F/IAM 1859595 251,86 5 605,94
280217 6000 F/IAM 1975458 161,02 5 766,96
280217 6000 F/IAM 1581880 568,60 6 335,56
280217 6000 F/IAM 1581895 118,41 6 453,97
280217 6000 F/IAM 1975460 INT 165,83 6 619,80
280217 6000 F/IAM 1581894 INT 124,17 6 743,97
180317 5161 170 PAIE F/IAM KHALID 436,89 7 180,86
SNOUSSI
230317 5161 177 P.F/IAM WADIA 864,96 8 045,82
300317 5161 180 P.F/IAM SI AHMED 120,30 8 166,12
SNOUSSI
300317 5161 181 P.F/IAM SI JALIL 385,96 8 552,08
SNOUSSI
310317 6000 F/IAM 2000834 04/2017 214,67 8 766,75
310317 6000 F/IAM 1884388 04/2017 305,21 9 071,96
310317 6000 F/IAM 2000835 04/2017 129,12 9 201,08
310317 6000 F/IAM 1606756 04/2017 621,85 9 822,93
310317 6000 F/IAM 1606767 04/2017 140,71 9 963,64
310317 6000 F/IAM 200837 04/2017 165,83 10 129,47
310317 6000 F/IAM 1606765 04/2017 124,17 10 253,64
INT
300417 6000 F/IAM 1806059 199,01 10 452,65
300417 6000 F/IAM 1877872 04/2017 320,58 10 773,23
300417 6000 F/IAM 1806060 04/2017 123,46 10 896,69

A reporter 120 835 231,60 113 518 633,15 7 316 598,45


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61455000 FRAIS DE TÉLÉPHONE Report 120 835 231,60 113 518 633,15 7 316 598,45

300417 6000 F/IAM 1603329 04/2017 667,66 11 564,35


300417 6000 F/IAM 16033504 04/2017 148,01 11 712,36
300417 6000 F/IAM 1860707 04/2017 165,83 11 878,19
INT
300417 6000 F/IAM 1603343 04/2017 124,17 12 002,36
INT
050517 5161 271 PAIE F/IAM JS 120,30 12 122,66
050517 5161 272 PAIE F/IAM AS 385,96 12 508,62
120517 5161 283 P/F/IAM WADIA 1 729,91 14 238,53
240517 5161 308 P/F/IAM SI AHMED 120,30 14 358,83
240517 5161 309 P/F/IAM SI JALIL 386,92 14 745,75
310517 6000 F/IAM 2001635 05/2017 241,11 14 986,86
310517 6000 F/IAM 1887026 05/2017 538,89 15 525,75
310517 6000 F/IAM 2001636 05/2017 128,72 15 654,47
310517 6000 F/IAM 1614679 05/2017 735,40 16 389,87
310517 6000 F/IAM 16146792 165,90 16 555,77
05/2017
310517 6000 F/IAM 2001638 INT 165,83 16 721,60
310517 6000 F/IAM 1611490 INT 124,17 16 845,77
210617 5161 519 P/F/IAM WADIA 890,02 17 735,79
300617 6000 F/IAM 1887367 06/2017 1 582,19 19 317,98
300617 6000 F/IAM 1816693 06/2017 241,87 19 559,85
300617 6000 F/IAM 1816694 06/2017 121,52 19 681,37
300617 6000 F/IAM 18166713 06/2017 165,83 19 847,20
300617 6000 F/IAM 1615676 06/2017 965,34 20 812,54
300617 6000 F/IAM 1615691 06/2017 191,62 21 004,16
300617 6000 F/IAM 1615690 06/2017 124,17 21 128,33
300617 5161 550 P.F/IAM SI AHMED 120,30 21 248,63
300617 5161 551 P.F/IAM SI JALIL 385,96 21 634,59
260717 5161 862 P.F/IAM MR SNOUSSI 120,30 21 754,89
AHMED
260717 5161 863 P.F/IAM MR SNOUSSI 391,48 22 146,37
JALIL
310717 6000 F/IAM 2008045 07/2017 295,35 22 441,72
310717 6000 F/IAM 1892888 07/2017 2 046,16 24 487,88
310717 6000 F/IAM 2008046 07/2017 148,94 24 636,82
310717 6000 F/IAM 1622292 07/2017 1 150,82 25 787,64
310717 6000 F/IAM 1622304 07/2017 171,38 25 959,02
310717 6000 F/IAM 2008060 07/2017 165,83 26 124,85
INT
310717 6000 F/IAM 1622302 07/2017 124,17 26 249,02
INT
160817 5161 1080 P.F/IAM WADIA 1 729,91 27 978,93
230817 5161 1102 P.PHONE MR SNOUSSI 121,26 28 100,19
AHMED
230817 5161 1103 P.PHONE MR SNOUSSI 394,49 28 494,68
JELIL
310817 6000 F/IAM 2003730 08/2017 332,14 28 826,82
310817 6000 F/IAM 1888958 08/2017 1 793,48 30 620,30
310817 6000 F/IAM 2003731 08/2017 127,52 30 747,82
310817 6000 F/IAM 1620996 08/2017 1 072,09 31 819,91
310817 6000 F/IAM 1621006 08/2017 195,85 32 015,76
310817 6000 F/IAM 1621004 08/2017 124,17 32 139,93
INT

A reporter 120 856 474,84 113 518 633,15 7 337 841,69


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61455000 FRAIS DE TÉLÉPHONE Report 120 856 474,84 113 518 633,15 7 337 841,69

310817 6000 F/IAM 2003747 08/2017 165,83 32 305,76


INT
290917 5161 1283 P/F/IAM MR SNOUSSI 141,83 32 447,59
AHMED
290917 5161 1284 P/F/IAM MR SNOUSSI 388,47 32 836,06
JALIL
300917 6000 F/IAM 21185361 09/2017 221,23 33 057,29
300917 6000 F/IAM 20051541 09/2017 461,07 33 518,36
300917 6000 F/IAM 2118537 09/2017 133,68 33 652,04
300917 6000 F/IAM 1739429 09/2017 687,16 34 339,20
300917 6000 F/IAM 1739440 09/2017 111,74 34 450,94
300917 6000 F/IAM 211854 INT 165,83 34 616,77
09/2017
300917 6000 F/IAM 1739438 INT 124,17 34 740,94
09/2017
161017 5161 1352 P.F/IAM WADIA 1 780,04 36 520,98
231017 5161 1362 P.F/IAM MR SNOUSSI 120,30 36 641,28
AHMED
231017 5161 1363 P.F/IAM MR SNOUSSI 385,96 37 027,24
JALIL
311017 6000 F/IAM 2028379 PHONE 237,22 37 264,46
10/2017
311017 6000 F/IAM 2028380 PHONE 120,76 37 385,22
10/2017
311017 6000 F/IAM 1914766 PHONE 255,34 37 640,56
10/2017
311017 6000 F/IAM 1649732 PHONE 538,24 38 178,80
10/2017
311017 6000 F/IAM 1649741 PHONE 109,24 38 288,04
10/2017
311017 6000 F/IAM 20283831 INT 165,83 38 453,87
10/2017
311017 6000 F/IAM 1659742 INT 124,17 38 578,04
10/2017
301117 6000 F/IAM 2023751 11/2017 174,56 38 752,60
301117 6000 F/IAM 2023752 11/2017 124,42 38 877,02
301117 6000 F/IAM 2023768 11/2017 165,83 39 042,85
301117 6000 F/IAM 190989711/2017 291,74 39 334,59
301117 6000 F/IAM 1647903 11/2017 621,33 39 955,92
301117 6000 F/IAM 1647914 11/2017 113,41 40 069,33
301117 6000 F/IAM 1647912 11/2017 124,17 40 193,50
301117 5161 1437 AFFRANCHISSEMENT 21,40 40 214,90
071217 5161 1458 P/F/IAM MR SNOUSSI 120,30 40 335,20
AHMED
071217 5161 1459 P/F/IAM MR SNOUSSI 385,96 40 721,16
JALIL
141217 5161 1467 P/F/IAM WADIA 1 980,56 42 701,72
281217 5161 1486 P.F/IAM MR SNOUSSI 120,30 42 822,02
AHMED
281217 5161 1487 P.F/IAM MR SNOUSSI 385,96 43 207,98
JALIL
311217 6000 F/IAM 20320550 12/2017 241,88 43 449,86
311217 6000 F/IAM 21442140 12/2017 180,94 43 630,80
311217 6000 F/IAM 21442150 123,36 43 754,16
12/2017
311217 6000 F/IAM 17721410 467,33 44 221,49
12/2017

A reporter 120 868 556,40 113 518 633,15 7 349 923,25


KABILA MARINA Période du 01/01/17
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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61455000 FRAIS DE TÉLÉPHONE Report 120 868 556,40 113 518 633,15 7 349 923,25

311217 6000 F/IAM 17721530 12/2017 100,00 44 321,49


311217 6000 F/IAM 2144216 12/2017 165,83 44 487,32
INT
311217 6000 F/IAM1772215 12/2017 124,17 44 611,49
INT
Total compte 61455000 du 010117 au 311217 44 611,49 44 611,49
61462000 DONS
300317 5161 179 DONS 4 000,00 4 000,00
010717 5161 775 DONS 5 000,00 9 000,00
100817 5161 1067 DONS 2 800,00 11 800,00
280817 5161 1114 DONS AID ADHA 11 000,00 22 800,00
100917 5161 1233 DONS AID ADHA 4 500,00 27 300,00
Total compte 61462000 du 010117 au 311217 27 300,00 27 300,00
61473000 FRAIS COMMISSIONS SERVICES BANC
310117 5143 FRAIS 5,29 5,29
310117 5143 FRAIS 20,00 25,29
310117 5143 FRAIS 15,00 40,29
310117 5143 FRAIS 5,00 45,29
310117 5143 FRAIS 10,00 55,29
310117 5143 FRAIS 10,00 65,29
310117 5141 FRAIS 20,00 85,29
310117 5141 FRAIS 122,50 207,79
280217 5143 FRAIS 5,00 212,79
280217 5141 FRAIS 137,50 350,29
310317 5143 FRAIS 50,00 400,29
310317 5143 FRAIS 10,00 410,29
310317 5143 FRAIS 10,00 420,29
310317 5143 FRAIS 15,00 435,29
310317 5143 FRAIS 50,00 485,29
310317 5143 FRAIS 15,00 500,29
310317 5143 /FRAIS 5,00 505,29
310317 5141 FRAIS 110,91 616,20
300417 5143 frais 50,00 666,20
300417 5143 FRAIS 50,00 716,20
300417 5143 FRAIS 30,00 746,20
300417 5143 FRAIS 50,00 796,20
300417 5143 FRAIS 30,00 826,20
300417 5143 FRAIS 20,00 846,20
300417 5141 FRAIS 212,50 1 058,70
300417 5151 8 FRAIS 110,00 1 168,70
300417 5151 15 FRAIS 50,00 1 218,70
300417 5151 19 FRAIS 345,92 1 564,62
310517 5141 FRAIS 562,50 2 127,12
310517 5143 FRAIS 50,00 2 177,12
310517 5143 FRAIS 50,00 2 227,12
310517 5143 FRAIS 10,00 2 237,12
310517 5143 FRAIS 10,00 2 247,12
300617 5143 FRAIS 10,00 2 257,12
300617 5143 FRAIS 15,00 2 272,12
300617 5143 FRAIS 50,00 2 322,12
300617 5143 FRAIS 30,00 2 352,12

A reporter 120 898 598,52 113 518 633,15 7 379 965,37


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:56 Page : 118

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61473000 FRAIS COMMISSIONS SERVICES BANC Report 120 898 598,52 113 518 633,15 7 379 965,37

300617 5143 FRAIS 20,00 2 372,12


300617 5143 FRAIS 15,00 2 387,12
300617 5141 FRAIS 583,41 2 970,53
300617 5151 24 FRAIS 2 239,20 5 209,73
310717 5143 FRAIS 211,92 5 421,65
310717 5143 FRAIS 30,00 5 451,65
310717 5143 FRAIS 50,00 5 501,65
310717 5143 FRAIS 1,00 5 502,65
310717 5143 FRAIS 1,00 5 503,65
310717 5143 FRAIS 1,00 5 504,65
310717 5143 FRAIS 15,00 5 519,65
310717 5143 FRAIS 10,00 5 529,65
310717 5141 FRAIS 799,99 6 329,64
310717 5151 31 FRAIS 1,00 6 330,64
310717 5151 34 FRAIS 739,38 7 070,02
310717 5151 37 FRAIS 25,00 7 095,02
310817 5141 FRAIS 656,14 7 751,16
310817 5143 FRAIS 145,00 7 896,16
310817 5143 FRAIS 20,00 7 916,16
310817 5143 FRAIS 30,00 7 946,16
310817 5143 FRAIS 15,00 7 961,16
310817 5151 47 FRAIS 10,00 7 971,16
010917 5143 FRAIS 30,00 8 001,16
300917 5141 FRAIS 345,69 8 346,85
300917 5143 FRAIS 135,00 8 481,85
300917 5143 FRAIS TIMBRE 1,00 8 482,85
300917 5143 FRAIS 15,00 8 497,85
300917 5143 FRAIS 25,00 8 522,85
311017 5143 FRAIS 10,00 8 532,85
311017 5143 FRAIS 20,00 8 552,85
311017 5143 FRAIS 10,00 8 562,85
311017 5143 FRAIS 15,00 8 577,85
311017 5143 FRAIS 10,00 8 587,85
311017 5143 FRAIS 50,00 8 637,85
311017 5141 FRAIS 241,55 8 879,40
311017 5142 FRAIS 5,00 8 884,40
301117 5141 FRAIS 67,50 8 951,90
301117 5143 FRAIS 20,00 8 971,90
301117 5143 FRAIS 15,00 8 986,90
301117 5151 56 FRAIS 210,00 9 196,90
301117 5151 58 FRAIS TRANSF 1 222,93 10 419,83
311217 5143 FRAIS 25,00 10 444,83
311217 5143 FRAIS 20,00 10 464,83
311217 5141 FRAIS 155,00 10 619,83
Total compte 61473000 du 010117 au 311217 10 619,83 10 619,83
Total compte 614 du 010117 au 311217 296 660,44 296 660,44

61611000 TAXE URBAINE ET TAXE D'ÉDILITÉ


310517 9000 TAXE HABITATION 2017 12 530,10 12 530,10
Total compte 61611000 du 010117 au 311217 12 530,10 12 530,10

A reporter 120 919 396,33 113 518 633,15 7 400 763,18


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

Report 120 919 396,33 113 518 633,15 7 400 763,18

61612000 PATENTE
300617 9000 TXE PROF 2017 228 800,00 228 800,00
Total compte 61612000 du 010117 au 311217 228 800,00 228 800,00
61671000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
050117 5161 9 TIMBR S/ACHAT MAT 0,24 0,24
NETTOYAGE MARJANE
020217 5161 60 TIMBRE S/ACHAT PROD 0,35 0,59
ENTRT MARJANE
030217 5161 63 TIMBRE S/ACHAT PROD 0,21 0,80
ENTRT ACIMA
070217 5161 67 TIMB S/ACHAT PROD 0,07 0,87
NETTOYAGE MARJANE
200217 5161 87 TIMBRE S/ACHAT MAT 0,19 1,06
NETTOYAGE PORT
200217 5161 90 TIMBRE ACHAT MAT 0,67 1,73
NETTOYAGE MARJANE
140317 5161 144 TIMBRE S/FRAIS DE 0,06 1,79
GESTION
210317 5161 150 TMBR F.G. VIGNETTE 0,06 1,85
2017 VOLSWAGEN
160517 5161 295 TMBR/ F/REPAR GRUE 0,86 2,71
DIMANORD
250517 5161 315 TIMBRE S/ACHAT PROD 0,41 3,12
ENTRET
090617 5161 476 TIMBR/ACHAT MAT 1,89 5,01
ELECT DIMANORD
240617 5161 529 TIMBR/ ACHAT MAT 0,76 5,77
NETTOYAGE MARJANE
300617 5161 547 TIMBR ACHAT MAT NET 0,38 6,15
MARJANE
080717 5161 801 TMBRE /ACHAT PROD 0,17 6,32
ENTRET MARJANE
180717 5161 838 TBRACHAT PNEUS 13,95 20,27
FOURGONETTE
N.TETUAN
280717 5161 879 TIMBR/ ACHAT PROD 0,50 20,77
ENTRETIEN MARJANE
280717 5161 881 FRAIS LEGALISATION 200,00 220,77
CONTRAT
030817 5161 1041 TIMBR/ ACHAT BOIS 7,34 228,11
MET BOIS
160817 5161 1083 TIM ACHAT TV LED 21,72 249,83
PORT ELECTROPLANET

220817 5161 1095 FRAIS DOSSIER 50,00 299,83


TRIBUNAL
250817 5161 1111 TIMBR/ ACHAT 0,66 300,49
PRO.ENTRET.MARJANE
280817 5161 1115 FRAIS LEGALISATION 100,00 400,49
CONTRAT
150917 5161 1248 TIMBR/ ACHAT MAT 0,61 401,10
NETTOYAGE MARJANE
101017 5161 1342 TIBR/ACHAT PROD 0,64 401,74
NETTOYAGE MARJANE
121017 5161 1348 TMBR ACHAT PROD 0,88 402,62
ENTRET MARJANE
311017 6000 TIMBRS S/F/BORJBOIS 22,53 425,15
4152/2017
081117 5161 1400 TIMBR/ACHAT 0,42 425,57
MAT.NETOYAGE

A reporter 121 148 621,48 113 518 633,15 7 629 988,33


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61671000 DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIM Report 121 148 621,48 113 518 633,15 7 629 988,33

MARJANE
301117 6000 TIMBRE S/F/BORJBOIS 18,50 444,07
4228/2017
201217 5161 1480 TIMBRS/ ACHAT PROD 0,55 444,62
NETOYAGE MARJANE
Total compte 61671000 du 010117 au 311217 444,62 444,62
61672000 CONSERVATION FONCIERE
200517 5161 306 FRAIS CF 200,00 200,00
010617 5161 449 FRAIS CF 1 200,00 1 400,00
080717 5161 804 FRAIS CF TF 51065/01 10 893,00 12 293,00
310817 5161 1125 FRAIS 600,00 12 893,00
CONSERV.FONCIERE
250917 5161 1267 FRAIS CF 300,00 13 193,00
Total compte 61672000 du 010117 au 311217 13 193,00 13 193,00
61673000 TAXE SUR LES VÉHICULES
230117 5161 33 VIGNETTE JETTA 1 500,00 1 500,00
260117 5161 44 VIGNETTE 800,00 2 300,00
FOURGONETTE
140317 5161 139 VIGNETTE 2016 1 000,00 3 300,00
VOLSWAGUEN KHALID
140317 5161 145 VIGNETTE 2017 6 000,00 9 300,00
VOLSWAGEN KHALID
Total compte 61673000 du 010117 au 311217 9 300,00 9 300,00
Total compte 616 du 010117 au 311217 264 267,72 264 267,72

61711000 APPOINTEMENTS ET SALAIRES


310117 6171 SALAIRE 01/2017 124 847,75 124 847,75
280217 6171 SALAIRE 02/2017 119 053,25 243 901,00
310317 6171 SALAIRE 03/2017 125 700,74 369 601,74
300417 6171 SALAIRE 04/2017 146 815,45 516 417,19
010517 6171 SALAIRE 05/2017 170 224,24 686 641,43
300617 9000 salaire 06/2017 216 617,90 903 259,33
310717 6171 SALAIRE 07/2017 225 397,10 1 128 656,43
010817 6171 SALAIRE 08/2017 203 855,17 1 332 511,60
300917 6171 SALAIRE 09/2017 166 024,22 1 498 535,82
311017 6171 SALAIRE 10/2017 121 979,36 1 620 515,18
301117 6171 SALAIRE 11/2017 120 410,72 1 740 925,90
311217 6171 SALAIRE 12/2017 132 015,16 1 872 941,06
Total compte 61711000 du 010117 au 311217 1 872 941,06 1 872 941,06
61712000 PRIMES ET GRATIFICATIONS
240417 5161 225 EL FAROUKI MED 2015 14 455,00 14 455,00
300417 5161 243 EL FAROUKI MED 2016 14 455,00 28 910,00
070817 5161 1050 GRATIF PERS PORT 16 000,00 44 910,00
ETE 2017
Total compte 61712000 du 010117 au 311217 44 910,00 44 910,00
61741000 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE
310117 6171 CNSS P/P 01/2017 20 221,09 20 221,09
280217 6171 CNSS P/P 02/2017 19 237,19 39 458,28
310317 6171 CNSS P/P 03/2017 20 365,93 59 824,21
300417 6171 CNSS P/P 04/2017 23 916,99 83 741,20
010517 6171 CNSS P/P 05/2017 27 891,81 111 633,01
300617 9000 CNSS P/P 06/2017 35 769,45 147 402,46
310717 6171 CNSS P/P 07/2017 36 423,89 183 826,35

A reporter 123 272 811,36 113 518 633,15 9 754 178,21


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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61741000 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE Report 123 272 811,36 113 518 633,15 9 754 178,21

010817 6171 CNSS P/P 08/2017 32 766,07 216 592,42


300917 6171 CNSS P/P 09/2017 27 178,64 243 771,06
311017 6171 CNSS P/P 10/2017 19 997,29 263 768,35
301117 6171 CNSS P/P 11/2017 19 730,93 283 499,28
311217 6171 CNSS P/P 12/2017 21 701,37 305 200,65
Total compte 61741000 du 010117 au 311217 305 200,65 305 200,65
61743000 COTISATIONS AUX MUTUELLES
310117 6171 AMO P/P 01/2017 5 131,24 5 131,24
280217 6171 AMO P/P 02/2017 4 893,09 10 024,33
310317 6171 AMO P/P 03/2017 5 166,30 15 190,63
300417 6171 AMO P/P 04/2017 6 034,12 21 224,75
010517 6171 AMO P/P 05/2017 6 996,22 28 220,97
300617 9000 AMO P/P 06/2017 8 902,99 37 123,96
310717 6171 AMO P/P 07/2017 9 263,82 46 387,78
010817 6171 AMO P/P 08/2017 8 378,45 54 766,23
300917 6171 AMO P/P 09/2017 6 823,60 61 589,83
311017 6171 AMO P/P 10/2017 5 013,31 66 603,14
301117 6171 AMO P/P 11/2017 4 991,88 71 595,02
311217 6171 AMO P/P 12/2017 5 425,82 77 020,84
Total compte 61743000 du 010117 au 311217 77 020,84 77 020,84
61745000 ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL
010117 9000 ASSUR AT 80656 33 394,34 33 394,34
300617 6000 ASSUR AT 1° TTE 2017 33 394,34 66 788,68
Total compte 61745000 du 010117 au 311217 66 788,68 66 788,68
61764000 HABILLEMENT VÊTEMENT DE TRAVAIL
290617 5161 542 ACHAT UNIFORME 6 500,00 6 500,00
PERS PORT
050817 5161 1045 ACHAT UNIFORMES 2 490,00 8 990,00
P.PORT
Total compte 61764000 du 010117 au 311217 8 990,00 8 990,00
61766000 MÉDECINE DE TRAVAIL PHARMACIE
030717 5161 785 ACHAT MEDICAMMENT 447,20 447,20
301017 5161 1375 ACHAT MEDICAMENTS 1 770,00 2 217,20
Total compte 61766000 du 010117 au 311217 2 217,20 2 217,20
Total compte 617 du 010117 au 311217 2 378 068,43 2 378 068,43

61912100 DEA DRAGAGE ET TAXES PORT


311217 9000 DEA DRAGAGE ET 237 375,07 237 375,07
TAXES PORT
Total compte 61912100 du 010117 au 311217 237 375,07 237 375,07
61920000 DEA DES IMMOBILISATIONS INCORPO
311217 9000 DEA CHARGES A 31 118,51 31 118,51
REPARTIR
Total compte 61920000 du 010117 au 311217 31 118,51 31 118,51
61933000 D.E.A INST. TECH. MAT ET OUTILLAGE
311217 9000 DEA MAT ET OUTILLAGE 22 581,84 22 581,84
Total compte 61933000 du 010117 au 311217 22 581,84 22 581,84
61933001 DEA MAT INFORMATIQUE
311217 9000 DEA MAT ET OUTILLAGE 15 429,18 15 429,18
Total compte 61933001 du 010117 au 311217 15 429,18 15 429,18
61933002 DEA INSTAL TECH
311217 9000 DEA INSTAL.TECH 8 103,67 8 103,67

A reporter 123 863 810,65 113 518 633,15 10 345 177,50


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

61933002 DEA INSTAL TECH Report 123 863 810,65 113 518 633,15 10 345 177,50

Total compte 61933002 du 010117 au 311217 8 103,67 8 103,67


Total compte 619 du 010117 au 311217 314 608,27 314 608,27

63115000 INTÉRETS BANCAIRES OPÉRAT° FINA


310317 5143 AGIOS 1° TTE 2017 75,00 75,00
310317 5143 INT DEBITEUR 1° TTE 15,63 90,63
2017
300417 5141 AGIOS 1° TTE 2017 75,00 165,63
300417 5142 AGIOS 1° TTE 2017 75,00 240,63
310717 5143 AGIOS 2°TTE 2017 75,00 315,63
310717 5142 AGIOS 2° TTE 2017 75,00 390,63
310717 5141 AGIOS 75,00 465,63
310717 5151 26 AGIOS 75,00 540,63
300917 5143 INT DEBIT 150,79 691,42
300917 5143 AGIOS 3° TTE 2017 75,00 766,42
311017 5141 AGIOS 3° TTE 2017 75,00 841,42
311017 5142 AGIOS 3° TTE 2017 75,00 916,42
311017 5151 49 AGIOS 3° TTE 2017 75,00 991,42
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 75,00 1 066,42
BMCE
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 SG 75,00 1 141,42
TET
311217 9000 AGIOS 4° TTE 2017 SG 75,00 1 216,42
CASA
311217 9000 AGIOS 4° TTA 2017 BP 75,00 1 291,42
Total compte 63115000 du 010117 au 311217 1 291,42 1 291,42
Total compte 63 du 010117 au 311217 1 291,42 1 291,42

65830000 PÉNALITÉ AMENDE FISCALE OU PÉNA


210617 5161 513 FRAIS HUISSIER 400,00 400,00
JUSTICE
100717 5161 812 FRAIS HUISSIER 650,00 1 050,00
JUSTCE
071017 5161 1336 FRAIS HUISSIER 300,00 1 350,00
JUSTICE PORT
011117 5161 1390 FRAIS HUISSIER 1 175,00 2 525,00
JUSTICE
061217 5161 1449 FRAIS HUISSIER 1 040,00 3 565,00
JUSTICE
Total compte 65830000 du 010117 au 311217 3 565,00 3 565,00
65832000 PENALITE ET MAJ
140317 5161 140 PEN.VIGNETTE 2016 100,00 100,00
VOLSWAGUEN KHALID
140317 5161 142 FRAIS DE GESTION 19,12 119,12
140317 5161 146 MAJ VIGNETTE 2017 600,00 719,12
VOLSWAGEN KHALID
140317 5161 147 MAJ VIGNETTE 2017 330,00 1 049,12
VOLSWAGEN KHALID
210317 5161 141 MAJ.VIGNETTE 2016 55,00 1 104,12
VOLSWAGUEN KHALID
210317 5161 148 F.G. VIGNETTE 2017 19,12 1 123,24
VOLSWAGEN KHALID
Total compte 65832000 du 010117 au 311217 1 123,24 1 123,24
65833000 PÉNALITÉS ET AMENDES PÉNALES
090817 5161 1061 AMENDE VOITURE 200,00 200,00
54176 A 44

A reporter 123 869 990,31 113 518 633,15 10 351 357,16


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Complet Tenue de compte : DHS

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Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

65833000 PÉNALITÉS ET AMENDES PÉNALES Report 123 869 990,31 113 518 633,15 10 351 357,16

Total compte 65833000 du 010117 au 311217 200,00 200,00


Total compte 658 du 010117 au 311217 4 888,24 4 888,24

67010000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES


311217 9000 IS 2017 72 838,00 72 838,00
Total compte 67010000 du 010117 au 311217 72 838,00 72 838,00
Total compte 67 du 010117 au 311217 72 838,00 72 838,00

Total compte 6 du 010117 au 311217 10 679 705,17 514 667,19 10 165 037,98

71211012 ENCT S/VTE CARBURANT


300617 7000 ENCT S/VTE CARBUR 111 935,73 -111 935,73
06/2017
310717 7000 ENCT S/VTE 1 213 827,33 -1 325 763,06
CARBURANT
310817 7000 ENCT VTE CARBUR 1 386 275,82 -2 712 038,88
08/2017
300917 7000 ENC S/VTE CARBUR 254 580,91 -2 966 619,79
311017 7000 ENC S/VTE CARBUR 26 260,61 -2 992 880,40
10/2017
301117 7000 ENCT VTE CARBUR 8 925,95 -3 001 806,35
11/2017
Total compte 71211012 du 010117 au 311217 3 001 806,35 -3 001 806,35
71241000 TRAVAUX
310117 7000 ENCT S/F/TRAV 01/2017 147 610,55 -147 610,55
280217 7000 ENCT S/F/TRAV 02/2017 6 592,80 -154 203,35
310317 7000 ENCT S/F/TRAV 03/2017 54 735,23 -208 938,58
310517 7000 ENC S/F/TRAV 05/2017 38 333,33 -247 271,91
300617 7000 ENCT S/F/TRAV 06/2017 37 953,95 -285 225,86
310817 7000 ENC S/F/TRAV 08/2017 22 755,00 -307 980,86
311217 7000 ENCT S/TRAV CONST 41 666,67 -349 647,53
12/2017
311217 9000 F/A ETABLIR TRAV VIIA 750 000,00 -1 099 647,53
Total compte 71241000 du 010117 au 311217 1 099 647,53 -1 099 647,53
71243000 PRESTATIONS PORT
310117 7000 ENC S/LOC ANN 01/2017 69 551,37 -69 551,37
280217 7000 ENC S/F/LOC ANN 144 569,26 -214 120,63
02/2017
310317 7000 ENCT S/F/LOC ANN 121 436,21 -335 556,84
03/2017
300417 7000 LOC ANN 04/2017 257 667,19 -593 224,03
310517 7000 ENC F/F/LOC ANN 274 601,16 -867 825,19
05/2017
300617 7000 ENCT S/LOC ANN 1 183 351,14 -2 051 176,33
06/2017
310717 7000 ENCT S/LOC ANN 1 690 848,03 -3 742 024,36
07/2017
310817 7000 ENC S/LOC ANN 08/2017 819 554,91 -4 561 579,27
300917 7000 LOC ANN 09/2017 340 603,39 -4 902 182,66
311017 7000 ENC S/LOC ANN 10/2017 191 071,92 -5 093 254,58
301117 7000 ENCT S/LOC ANN 83 422,99 -5 176 677,57
11/2017
311217 7000 ENCT S/LOC ANN 122 100,13 -5 298 777,70
12/2017

A reporter 123 942 828,31 122 918 864,73 1 023 963,58


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:57 Page : 124

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

71243000 PRESTATIONS PORT Report 123 942 828,31 122 918 864,73 1 023 963,58

Total compte 71243000 du 010117 au 311217 5 298 777,70 -5 298 777,70


71271000 LOCATIONS DEIBERSES REçIES
310117 5141 VIRT IAM 3 000,00 -3 000,00
310117 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -13 000,00
PROMARINE 01/2017
280217 5141 VIRT IAM 3 000,00 -16 000,00
280217 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -26 000,00
PROMARINE 02/2017
310317 5141 VIRT REçUE IAM 3 000,00 -29 000,00
310317 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -39 000,00
PROMARINE 03/2017
300417 5141 VIRT IAM 3 000,00 -42 000,00
300417 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -52 000,00
PROMARINE 04/2017
310517 5141 VIRT IAM 3 000,00 -55 000,00
310517 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -65 000,00
PROMARINE 05/2017
300617 5141 VIRT IAM 3 000,00 -68 000,00
300617 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -78 000,00
PROMARINE 06/2017
310717 5141 VIRT IAM 3 000,00 -81 000,00
310717 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -91 000,00
PROMARINE 07/2017
310817 5141 VRT IAM 3 000,00 -94 000,00
310817 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -104 000,00
PROMARINE 08/2017
300917 5141 VIRT IAM 3 000,00 -107 000,00
300917 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -117 000,00
PROMARINE 09/2017
311017 5141 VIRT IAM 3 000,00 -120 000,00
311017 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -130 000,00
PROMARINE 10/2017
301117 5141 VIRT RECU IAM 3 000,00 -133 000,00
301117 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -143 000,00
PROMARINE 11/2017
311217 5141 VIRT IAM 3 000,00 -146 000,00
311217 9000 LOCATION BUR 10 000,00 -156 000,00
PROMARINE 12/2017
Total compte 71271000 du 010117 au 311217 156 000,00 -156 000,00
Total compte 712 du 010117 au 311217 9 556 231,58 -9 556 231,58

71321000 VAR STOCK PRODUITS FINIS


010117 9000 STOCK INITAL 23 475 720,30 23 475 720,30
311217 9000 STOCK FINAL 2017 23 475 720,30
Total compte 71321000 du 010117 au 311217 23 475 720,30 23 475 720,30
Total compte 713 du 010117 au 311217 23 475 720,30 23 475 720,30

75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE


300617 9000 CESSION MASTER 60 000,00 -60 000,00
Total compte 75130000 du 010117 au 311217 60 000,00 -60 000,00
75880000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS DE
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882017 694 698,00 -694 698,00
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44880015 55,00 -694 753,00
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44112004 19,20 -694 772,20
311217 9000 VIRT P/SOLDE 14870000 10 000,00 -704 772,20

A reporter 147 418 548,61 147 315 357,23 103 191,38


KABILA MARINA Période du 01/01/17
Grand-livre des comptes au 31/12/17
Complet Tenue de compte : DHS

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.10 Date de tirage 17/03/18 à 16:35:57 Page : 125

Date C.j N° pièce Libellé écriture Let Mouvement Mouvement Solde


débit crédit progressif

75880000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS DE Report 147 418 548,61 147 315 357,23 103 191,38

Total compte 75880000 du 010117 au 311217 704 772,20 -704 772,20


75880001 AUTRES PRODUITS NON COURANTS
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44320000 18,77 -18,77
Total compte 75880001 du 010117 au 311217 18,77 -18,77
75881000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS DES EX
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882014 6 600,00 -6 600,00
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882015 14 432,00 -21 032,00
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44882016 62 140,61 -83 172,61
311217 9000 VIRT P/SOLDE 44880000 20 000,00 -103 172,61
FRENDY
Total compte 75881000 du 010117 au 311217 103 172,61 -103 172,61
Total compte 758 du 010117 au 311217 807 963,58 -807 963,58

Total compte 7 du 010117 au 311217 23 475 720,30 33 899 915,46 -10 424 195,16

88000000 RESULTAT APRES IMPOTS


010117 9000 REPORT A NOUVEAU 42 551,59 42 551,59
010117 1000 1 A.N. au 010117 42 551,59
Total compte 88000000 du 010117 au 311217 42 551,59 42 551,59
Total compte 88 du 010117 au 311217 42 551,59 42 551,59

Totaux 147 461 100,20 147 461 100,20

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