Vous êtes sur la page 1sur 30

UCHWAA Nr XXXII/2/2009 RADY MIASTA SKARYSKO-KAMIENNA z dnia 30 stycznia 2009r.

w sprawie uchwalenia budetu Miasta Skarysko-Kamienna na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) w zwizku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Miasta uchwala co nastpuje: 1. Dochody budetu gminy w wysokoci 120.953.126 z, z tego: a) dochody biece 91.645.419 z. b) dochody majtkowe 29.307.707 z. zgodnie z zacznikiem nr 1. 2.1. Wydatki budetu gminy w wysokoci 149.266.201 z, z tego: a) wydatki biece 99.668.423 z w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze 36.548.422 z - dotacje 12.675.833 z - wydatki na obsug dugu 650.000 z - wydatki przypadajce do spaty w danym roku budetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytuu porcze i gwarancji 2.577.000 z b) wydatki majtkowe 49.597.778 z zgodnie z zacznikiem nr 2. 2. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z zacznikiem nr 3 (i 3a - wydatki inwestycyjne jednoroczne). 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz innych rde zagranicznych, niepodlegajcych zwrotowi w wysokoci 16.557.437 z, a) wydatki biece - z b) wydatki majtkowe 16.557.437 z zgodnie z zacznikiem nr 4 i 4b. 3.1. Deficyt budetu gminy w wysokoci 28.313.075. z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: - zacignitych kredytw w kwocie - 28.313.075 z, 2. Przychody budetu w wysokoci 31.507.575 z, rozchody w wysokoci 3.194.500 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 4. W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci - 750.000 z, 2) celow w wysokoci - 999.825 z, z przeznaczeniem na a) zarzdzanie kryzysowe - 309.500 z, b) wydatki w dziale 750 Administracja publiczna - 160.000 z, c) wydatki w dziale 801 Owiata i wychowanie - 503.015 z, d) wydatki w dziale 854 Edukacyjna opieka wychow. - 27.310 z, 5.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami, zgodnie z zacznikiem nr 6. 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej, zgodnie z zacznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada realizowanych wsplnie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 8. 4. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada przejtych przez Gmin do realizacji w drodze umowy lub porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 8. 5. Dochody i wydatki zwizane z pomoc rzeczow lub finansow realizowan na podstawie porozumie midzy jednostkami samorzdu terytorialnego, zgodnie z zacznikiem nr 8. 6. Ustala si dochody w kwocie 600.000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 600.000 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziaania narkomanii. 7.1. Plan przychodw i wydatkw w cznej kwocie (zbiorczo), dla: 1) zakadw budetowych: przychody - 9.571.028 z, wydatki - 9.522.528 z, zgodnie z zacznikiem nr 9, 2) gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych: przychody - 716.513 z, wydatki - 696.513 z, zgodnie z zacznikiem nr 10. 2. Plan dochodw i wydatkw w cznej kwocie dla rachunkw dochodw wasnych jednostek budetowych: dochody - 1.176.030 z; wydatki - 1.153.800 z, zgodnie z zacznikiem nr 11. 8.1. Dotacje przedmiotowe dla zakadw budetowych - Przedszkola i zakadu budetowego Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 1) z tytuu dopaty do uzupenienia biecej dziaalnoci - Przedszkola - 5.495.294 z; 2) z tytuu dopaty do uzupenienia biecej dziaalnoci - Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji 1.265.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 12. 2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych instytucji kultury na czn kwot - 3.572.275 z, 2) dziaajcych na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowowychowawczych w wysokoci - 919.000 z, 3) innych podmiotw w wysokoci - Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej - 250.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 13. 3. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nienalece do sektora finansw publicznych na czn kwot - 1.549.000 z, zgodnie zacznikiem nr 14. 9.1. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody - 230.000 z, 2) wydatki - 500.000 z, zgodnie z zacznikiem nr 15. 10. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: 1.) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w kwocie 28.313.075 z; w tym kredyty, poyczki i papiery wartociowe zacigane /emitowane/ w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spjnoci Unii Europejskiej - w kwocie 17.457.707 z 2.) spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz zacignitych poyczek i kredytw - w kwocie 3.194.500 z; 11. Okrela si kwot porcze udzielanych w 2009 roku do wysokoci 2.577.000 z. 12. Upowania si Prezydenta do:

1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci - z, w tym do zacigania kredytw, poyczek i emitowania papierw wartociowych w zwizku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponujcym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spjnoci Unii Europejskiej do wysokoci - z 2) zacigania zobowiza: a) na finansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodkw zagranicznych oraz na zadania wynikajce z kontraktw wojewdzkich do wysokoci okrelonej w zaczniku nr 3 i nr 4, b) z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania Gminy i termin zapaty upywa w 2010 roku 3) dokonywania zmian w planie wydatkw w ramach dziaw klasyfikacji budetowej z wyczeniem zwikszania planowanych wydatkw na uposaenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych, 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu, 5) przekazania kierownikom jednostek budetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budetowych, zakadw budetowych uprawnie do zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2010) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania jednostki i termin zapaty upywa w roku nastpnym (2010) 6) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy. 14. Wykonanie Uchway powierza si Prezydentowi Miasta Skarysko-Kamienna. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa witokrzyskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Miasta. Wiceprzewodniczcy Rady Miasta: W. Mazur

Zaczniki do uchway Nr XXXII/2/2009 Rady Miasta Skarysko-Kamienna z dnia 30 stycznia 2009r.

Zacznik Nr 1

Zacznik Nr 2

Zacznik Nr 3

Zacznik Nr 3a

Zacznik Nr 4

Zacznik Nr 4b

Zacznik Nr 5

Zacznik Nr 6

Zacznik Nr 7

Zacznik Nr 8

Zacznik Nr 9

Zacznik Nr 10

Zacznik Nr 11

Zacznik Nr 12

Zacznik Nr 13

Zacznik Nr 14

Zacznik Nr 15

Vous aimerez peut-être aussi