Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Planowane wydatki / w z /
w tym:
2010 r.
Lp.
Projekt
Wydatki majtkowe
1 razem:
Wydatki
w okresie
Kategoria
Klasyfikacja realizacji
interwencji
(dzia,
Projektu
funduszy
rozdzia,
(cakowita
strukturalnych paragraf)
warto
Projektu)
(6+7)
z tego:
rodki z budetu krajowego**
rodki
z budetu
krajowego
39,508,176
rodki
z budetu
UE
rodki z budetu UE
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki
razem
(10+11+1
2)
10
poyczki na
Wydatki razem prefinanso
poyczki
poyczki
obligacje pozostae** (14+15+16+17)
wanie z
obligacje
i kredyty
i kredyty
budetu
pastwa
11
12
13
3,696,206
14
18,211,835
15
16
pozostae
17
18,211,835
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet III -Regionanlny system transportowy Dziaanie 3.1 Infrastruktura
drogowa tytu: "Sie komunikacyjna w "starej" czci miasta Biaobrzegi, gm. Biaobrzegi"
Nazwa projektu:
1.1 Razem wydatki:
9,063,627
1,359,544
7,704,083
2010 r.
9,063,627
1,359,544
7,704,083
2011r.
2012r.
z tego: 2009r.
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Nazwa projektu:
17,908,685
3,169,045 14,739,640
137,077
137,077
2010 r.
1,336,662
1,336,662
2011 r.
16,434,946
0
z tego: 2009 r.
2012 r.
1,359,544
7,704,083
1,359,544
7704083
7,704,083
9,063,627 1,359,544
7,704,083
1,695,306 14,739,640
0
0
1,336,662 1,336,662
1,336,662
1,336,662 1,336,662
1,336,662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV - rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Dziaanie 4.1 Gospodarka wodno-ciekowa tytu: "Gospodarka wodno-ciekowa w miecie Biaobrzegi gm. Biaobrzegi"
12,535,864
Razem wydatki:
1.3
Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV - rodowisko, zapobieganie zagroeniom i energetyka
Dziaanie 4.1 Gospodarka wodno-ciekowa tytu: "Uregulowanie gospodarki wodno-ciekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gm. Biaobrzegi"
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
9,063,627 1,359,544
1,028,112
z tego: 2009 r.
1,000,000
10,507,752
1,028,112
1,000,000
10507752
10,507,752
0
10,507,752
2010 r.
11,507,752
2011 r.
2012 r.
566,830
85,025
481,805
261,950
39,292
39,292
222,658
222,658
Planowane wydatki / w z /
w tym:
2010 r.
Lp.
Projekt
Wydatki
w okresie
Kategoria
Klasyfikacja realizacji
interwencji
(dzia,
Projektu
funduszy
rozdzia,
(cakowita
strukturalnych paragraf)
warto
Projektu)
(6+7)
z tego:
rodki z budetu krajowego**
rodki
z budetu
krajowego
rodki
z budetu
UE
rodki z budetu UE
Wydatki
razem
(9+13)
Wydatki
razem
(10+11+1
2)
poyczki na
Wydatki razem prefinanso
poyczki
poyczki
obligacje pozostae** (14+15+16+17)
wanie z
obligacje
i kredyty
i kredyty
budetu
pastwa
pozostae
Program:
Priorytet:
Dziaanie:
Program Operacyjny Kapita Ludzki VII. Promocja Integracji Spoecznej 7.2.1 Atywizacja zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem
spoecznym FURTKA
Nazwa projektu:
2.1 Razem wydatki:
71
566,830
85,025
481,805
261,950
39,292
39,292
222,658
z tego: 2009 r.
71
304,880
45,733
259,147
222,658
0
2010 r.
71
261,950
39,292
222,658
261,950
39,292
39,292
222658
222,658
40,075,006
3,735,498
18,434,493
18,434,493
2011 r.
2012 r.
2.2 ...............
Ogem (1+2)
* wydatki obejmuj wydatki biece i majtkowe (dotyczce inwestycji rocznych i ujtych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** rodki wasne jst, wspfinansowanie z budetu pastwa oraz inne
Dzia
Rozdz.
Plan na 31.12.2010r
Dynamika 6/5
Uwagi
600
60011
6050
600
60016
6057
6059
2,694,825.40
99.17%
479,515.00
475,557.43
99.17%
65,000.00
64,904.00
99.85%
65,000.00
63,810.39
98.17%
3,331,769.00
35,000.00
3,299,097.22
31,114.00
99.02%
35,000.00
53,500.00
31,114.00
53,314.00
88.90%
5,000.00
3,719.00
74.38%
58,500.00
57,033.00
97.49%
28,718.00
28,717.60
100.00%
97,356.00
97,356.00
100.00%
20,000.00
13,999.00
70.00%
146,074.00
140,072.60
95.89%
40,000.00
40,000.00
100.00%
40,000.00
7,143,965.00
1,612,709.00
40,000.00
6,945,535.54
1,612,645.41
100.00%
110,000.00
109,528.60
99.57%
53,550.00
38,070.00
71.09%
40,000.00
33,998.96
85.00%
600
60016
6050
600
60016
6050
700
70005
6060
75023
6060
750
75023
6060
801
80101
6050
801
80101
6050
801
80101
6060
851
85154
900
90001
900
90015
6050
6057
6059
6050
900
90015
6050
900
90095
6050
900
90095
6050
921
92109
921
92195
6050
6057
6059
0.00%
2,717,254.00
750
5,000.00
Renaturalizacja starorzeczy
Pierzchnianki
Razem dzia 900
Termomodernizacja budynku
Miejsko-Gminnego Orodka
Kultury w Biaobrzegach
Rewitalizacja starej czci miasta
Biaobrzegi
Razem dzia 921
12,200.00
88.90%
99.65%
97.22%
100.00%
0.00%
8,972,424.00
8,739,778.51
97.41%
420,000.00
418,839.13
99.72%
92,016.00
48,467.00
89,619.46
47,204.15
97.40%
560,483.00
555,662.74
99.14%
97.39%
926
92601
6050
50,000.00
49,936.61
99.87%
926
92601
6060
15,500.00
15,500.00
100.00%
Strona 68
Dzia
Rozdz.
Plan na 31.12.2010r
Dynamika 6/5
Uwagi
926
92695
6050
Termomodernizacja budynku
uytecznoci publicznej-budynek
na Stadionie Miejskim im.Z.
Siedleckiego w Biaobrzegach
Razem dzia 926
OGEM
12,000.00
0.00
0.00%
77,500.00
65,436.61
84.43%
13,221,750.00
12,928,194.68
97.78%
Strona 69