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FICHE SIGNALETIQUE

Nom du projet : Cyber Satellite Type : Etablissement Zone dimplantation : B sur le pav Cible : Les jeunes du quartier et surtout les lves et tudiants des tablissements environnants. Objet du projet : Cration dun cyber caf

Dure minimale du projet : 10 ans

Cot global du projet : 5 996 960 Apport promoteur : 5 996 960 Nombre demploys : 3 Promoteurs : AHOLOU Ange TETEGAN Kokou KINVI Ekou


. ..

III. L chancier des flux financiers

IV. Le plan de financement

VI. Le tes t de sensibilit

TROISI EME PARTIE : ANALYSE FI NANCI ERE

Somm aire

V- Org anis ation et gestion

IV-Calendrier

Fiche signaltique

CONCLUSI ON

ANNEXES

VI- Moy ens humains, financiers, et matriels

III-Descrip tion

II- Obj ectif et stratg ie

I- Justification

DEUXIEME PARTI E : LE PROJET

PREMIERE PARTI E : CONTEXTE LOCAL DES CYBERS

I NTRODUCTI ON

II. Le compte d exp loitation

V. La rentabilit du proj et

I. Le budg et d inves tiss ement

Contex te local des cy bers

. . 01

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. .. 10

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02

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05

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. . 27 04 18 08 19

Introduction
Linternet ordinateurs du es t un rseau entier informatique eux et qui qui relie des

monde

entre

leur

p ermet

d chang er des informations transmises p ar l intermdiaire d e lig nes tlp honiques, de cbles ou de satellites. Il app ara t

auj ourdhui comme le moy en de co mmunication et de recherch e privilgi auss i bien pour les j eunes que p our les plus g s. Il offre des avantag es non seulement sur le plan financier m ais auss i concernant le nombre d informations q uil fournit. En l abs ence de bibliothques scolaires, et au reg ard des limites de la bibliothque universitaire, dune p art et d autre p art le manque de cy ber Haut Dbit dans la zone, il ap p arat opportun doffrir aux jeunes quartiers environnant la p os sibilit de faire p lus facilement des recherches et de communiquer avec le monde entier. Le p roj et ainsi envis ag est labor dans le p rsent docum ent suivant trois ax es princip aux sav oir : 1- Le contexte local des cy bers ; 2- Le p roj et ; 3- Et enfin lanaly se financire du proj et.

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE LOCAL DES CYBERS

CONTEXTE LOCAL DES CYBERCAFES


Lom quartiers. dbit co mpte plus ieurs cy b ers rpartis dans plusieurs

Depuis le branchement du Tog o la fibre op tique l e permettre plus d applications et donc plus

devrait

d affluence si les cy bers taient p lus p erform ants. Cep endant certains quartiers ne disp os ent p as de cy bers suffisamment

attractifs. C es t le cas de B qui n a aucun cy ber haut dbit dan s toute sa zone. Le tronon de B est une zone d ambiance p our les Hibos, les j eunes et p as loin d tablis sem ents scolaires d effectif s imp ortants (ORA&LABORA). En effet, les pop ulations s colaires et es tudiantines co nstituent les princip aux clients des cy b ers de l a capitale caus e de l abs ence de b ib liothques pouvant leur permettre de sinformer et de se documenter. Ds lo rs l interne t devient pour eux le s eul moy en de recherche g rce aux sites qui leur p ermettent d accder tous les domaines tels que Goog le, Yahoo, ou des domaines sp cifiques tel que p hilo cours. Mais plus encore Internet p eut devenir plus ludique s il o ffrait plus que la s imp le poss ibilit de faire des recherches. Si les Internautes pouvaient avoir accs aux autres nombreux services et app lications dinternet. Mais ce besoin es t trs p eu combl. Nous avons constat qui l ex is te de cy ber dans la zone m ais p as de haut dbit et multiservices

dans la zone de B et de ses environs. Les entretiens mens aup rs de la p opulation et de ceux qui frquentent la zone nous ont montr que ceux -ci ne sont p as contre l ouverture dune structure sus ceptible de leur fournir un accs haut dbit illimit la toil e d araigne mondiale . Bien au contraire car p our s atis faire leurs bes oins, ces derniers sont oblig s de dp ens er u ne somme allant d e 200fcfa 700fcfa en dp lacem ent pour leur p ermettre de se rendr e dans un cy ber haut dbit. Ce qui aug mente cons idrablement leurs dp enses effectues p our se connecter internet. Ains i, le tronon ap p arait comme une zone attractive caus e, non seulement, de s on statut de p oint d accs p rivilgi au g ran d boulevard d une p art, mais aussi cause de l abs ence de cy ber multiservices d autre p art.

DEUXIEME PARTIE : LE PROJET

I-

JUSTIFICATION DU PROJET
Les tablissements scolaires et universitaires de Lom souffrent d e

l abs ence de bibliothques po uv ant p ermettre aux lves et tudiants d e sinformer sur de nombreux thmes de recherches. Internet app orte p lus que la simple inform ation, car il p ermet auj ourdhui g rce ses nombreux services de s e former et de communiquer autrement et moins cher. Un cy ber caf dans la zone serait pour les j eunes des tabliss ements environnants une o ppo rtunit de sinformer et d chang er avec le monde, d effectuer des tirag es de certains cours, etc. Ce p roj et p ermettra g alement au reste de la pop ulation situe dans cette zo ne de s atisfaire ses diffrents bes oins lis la communication et aux div ertissements en g nral (tlcharg ement, tlphone, fax, e-mail, etc.). Ds lors, l ouverture d un cy ber dans cette zone app arait comme une ncessit au vu des efforts que fournis sent ces p opulations p ou r accder internet et ses diffrents avantag es ; ce qui justifie ce p roj et.

II-

OBJECTIFS ET STRATGIE 1- Objectifs


Ce proj et a pour obj ectif de fournir aux lves et aux

tudiants entourant cette zone l accs linternet pour avoir des informations co ncernant leurs recherches et d chang er av ec

d autres p ersonnes du monde entier en leur p rop osant les service s suivants : - L accs aux multiples s ervices dinternet haut dbit; - Montag e d imag es numriques (photog rap hies et vidos ) su r des supports ; - Tlphone ; Fax ; - Photocopie ; - Traitement de textes ; - Des formations des jeunes ; - Et la vente d ordinateur et accessoires (cl USB, CD,

Il vis e ainsi p articip er la diminution de la fracture numrique tout en p ermettant aux diffrents apprenants de

communiquer s ans aller trop loin et moindre cot.

2- Stratgie
Dans notre stratgie dimplantation, nous avons, p ou r

commencer, effectu une tude p ortant sur un chantillon de la population de B. Le ques tionnaire tabli avait p our cible les j eunes qui frquenten t la zone. Au vu des rsultats, nous avons dcids que les p rix ap pliquer seront les mmes que ceux de la maj orit des cy bers hau t dbit de la cap itale (300) francs CF A. Cep endant, des rductions seront offertes p artir d un certain nombre dheures achetes et

cartouche d encre

).

des heures g ratuites (bonus d heures) s eront offertes aux client s journaliers consommes. La premire app roche se fera p ar la distribution de partir aussi dun certain nombre dheures

prosp ectus contenant des informations sur les s ervices offert pa r notre cy ber, suivi d un entretien bref p our stimuler le p rosp ect s e rendre chez no us. Cela dans le s tabliss ements scolaires

secondaires et sup rieurs environnants . La deux im e ap proche cons istera emmener le public vers le cy ber caf en p laant une enseig ne lumineuse accrocheus e audes sus du cy ber. Comme trois ime app roche, nous offrirons deux jours de promotion pour p ermettre aux j eunes de rp andre la nouvell e aup rs de leurs confrres, la bouche oreille tant trs efficace pour diffuser les info rmations aup rs des j eunes. Ces j ournes de p rom otion ne concerneront que la connex ion internet. Elles consisteront offrir g ratuitement la mo iti du temp s achet. C est--dire que p our 1heure de connexion achete, le client pourra s e connecter p endant 1h30min. Enfin, la quatrime app roche sera daller p rop os er aux

directeurs des tablissem ents scolaires environnant de pouvoi r envoy er les meilleurs de ses lves en vu de les former, ce qui ex citera le got d aller au cy ber ces jeunes et amies.

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III- DESCRIPTION DU PROJET


Le cy bercaf Cy ber Satellite fournira les services s uivants : a- LInternet La navig ation internet sera l activit p rincip ale et

permettra de satisfaire les besoins des populations de B et de s es environs.

b- Le traitement de tex te Ce service p ermettra ceux qui dsirent faire sais ir leur s

de le faire plus facilement dans notre cyber. c- Limp ression et la photocopie

Ce s erv ice accomp agnera directement celui de la saisie. Les documents s aisis p ourront tre tirs s ur p lace ains i que tous les autres typ es de tirag es qui p ourront tre demands p ar les clients. Des photocopies pourront auss i tre effectues. d- L app el tlphonique internet et le fax Les p assants et les internautes p euvent p ass er des ap pels tlphoniques dans nos cabines internet et auront

g alement la pos sibilit de fax er leurs documents. e- Le traitement d imag es numriques

documents (mmo ire, faire-p art, carte de visite, ex pos

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Un autre service du cy ber es t le traitement d imag e s numriques (photos et vido), leur montag e et leur mis e su r supp ort adquat. f- La formation en informatique. Pour faire naitre en eux le go t de l informatique et linternet p rincip alement, on org anis era des form ations en informatique dot des attestations. g- La vente daccessoires informatiques Le cy ber p rop osera g alement aux clients des ordinateurs neufs et acces soires informatiques tels que des cls USB,

Pour p ouvo ir rendre les services envis ag s op ratio nnels, le p roj et nces sitera : Un s ite de localisation ; Un local amnag ; Des quip ements ;

3. 1- Lo calisatio n du cy ber caf B es t un quartier situ centre-ville de Lom. Le tronon d e pav est le p assag e p rivilg i des habitants des quartiers

environnants tels que : Adakp am, Akodessewa, Kpota, Attieg ou pour se rendre au centre-ville. B comp te prs un g rand nombre de monde. Avec g alement un e multitude de sup erettes, deux stations-services (Total et Tex aco),

des CD de toutes sortes, de disques durs et autres

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une ag ence de banque (UTB), des snack s bar, des crmeries, dbi t de boisson trs frquents, et quelques tablissem ents s colaires. Parmi les tab lissements, on comp te une cole secondaire trs rp ute (ORA&LABORA), et collg es savoir : Le Ly ce Technique Bruce est situ moins d un kilomtre;

3. 2- Am nag ement du cadre de service : L amnag ement du local consis tera rep eindre les murs dun e part, adapter la faade notre g ot pour l exposition et d autre part quip er la salle de meubles s avoir : Le p remier comp artiment pour l ex p osition des ventes, l e cy ber. I l sera dot d un comp toir po ur le g rant-caissier qui se trouvera dans un co in du cy ber caf pour que ce dernier puiss e avoir une vue d ensemble sur tout ce qui se p as s e dans le cy ber ; La construction de trois g randes tables qui long eront les murs du local afin de laisser un esp ac e au milieu de la sall e qui p ermettra aux clients de circuler s ans g ner ceux qui sont assis. Ces tables quip es de s p arateur cran serviron t de sup ports pour les crans des ordinateurs, afin que leurs vois ins ne puiss ent p as reg arder ce qu ils font ; Enfin, la mis e en place d un climatiseur qui sera s itu au fond de la s alle.
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Le deux ime comp artiment servira du bureau pour les associs, o ils recevront les clients de g ros ses commandes pour les dis cussions.

Le trois ime comp artiment servira de mag asin pour les commandes et le centre de maintenanc e.

IV- Calendrier
Le calendrier ci-ap rs nous montre les prio des durant lesquelles les trav aux d ex cution des tches p our la ralis ation du p roj et seront tablis pour le compte de l anne 2011.

Anne 2011 Juillet : Recherche de Local Aot-Septembre : Amnagement du local Octobre : Dmarrage effectif

V-

Organisation et gestion

Le cy ber caf Cyber Satellite sera dirig p ar les p romoteurs. Les tches effectuer seront ex cutes p ar une quipe de

co llaborateurs comp tents comp renant : Un g rant ; Un respons able comp table et financier ; Un respons able commercial et mark eting ; Un m aintenancier en informatique.

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Le

g r ant

sera

le

p ersonnel

eng ag

et

qui

veille

au

bon

fonctionnement du cyber. I l ass ure le travail j ournalier et s ert les internautes. Le Respo nsable co mptable et financier aura p our miss ion de faire les comp tes journaliers et autoris e les dcaiss ements. Le resp onsable commercial et mark eting, met en p lace les techniques de mark eting et ass ure la p romotion des p roduits et la vis ibilit du cy ber. Enfin, le Maintenancier en informatique (p ersonnel ex terne) sera charg e d as surer la m aintenance du matriel inform atique en assurant leur entretien leur nettoy ag e et p rvenant les ventuelles pannes. Les Heur es d activ its de travail seront tablies afin de p ermettre aux

heures

populations de pouvoir jouir au maximum de nos s ervices. Ainsi, l es heures douvertures et de fermetures seront fix es comme suit : De lundi samedi : le cy ber sera ouvert de 7h30 22h00 Le dimanche et les jours fris : le cyber sera ouvert de 14h 22h

VI- MOYENS METTRE EN

UVRE

Il s ag it ici des lments matriels, financiers, et humains dont on aura besoin pour la ralis ation du p roj et.

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1- Les moyens humains


Le p roj et ncessitera un effectif de quatre (4) emp loy s pou r pourvoir financier, les p ostes de g rant, respons able et comptable et et

resp ons able

commercial

mark eting,

maintenancier.
Emp loy s Gran t Ni v eau rec ommand Bac G2 ou + Exp ri ence profes si onnel l e Au moi ns 1a n Apti tud e Pouv oi r grer un ta bl i ssement M ai n te nan ci er Forma ti on spci al i s e C omp ta bl e fi nanci er C ommer ci a l ma rk eti ng Forma ti on spci al i s e Forma ti on spci al i s e Au moi ns 1a n Au moi ns 1a n Au moi ns 1a n M ai tri se prati que de l a ma i ntena nce i nfor mati que Te ni r comptab i l it et a ssurer l a g esti on fi nanci re N goci ati on des vente s e t va lori se r l es produi ts

2- Les moyens matriels


Sur le plan matriel on na besoin dun local denviron cinquante mtres (50) carrs afin de permettre dinstaller : Deux (02) bureaux pour le financier et le commercial ; Un (01) comptoir bureau pour le grant ; Trois (03) grandes tables servant de support pour les ordinateurs ; Vingt (15) chaises ; Une (01) armoire vitre pour exposer les accessoires informatiques en vente ; Un (01) climatiseur split de 1,5CV ;

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Une (01) imprimante-photocopieur-scanner-fax ; Deux (02) combins tlphoniques (un fixe et un GSM) ; Douze (12) ordinateurs pentium 4 ; Un pack de mise en rseau (modem, cbles rseaux et cbles lectriques, routeur wifi ) ;

Deux (2) onduleurs.

3- Les moyens financiers


La ralisation du projet douverture du cyber caf ncessitera un montant de Cinq millions neuf cent quatre-vingt-seize mille neuf cent soixante francs CFA (5 996 960 f CFA). Cet investissement sera entirement financ par les promoteurs qui nauront donc pas recours aux emprunts.

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TROISIEME PARTIE : ANALYSE FINANCIERE

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I-

Le budget dinvestissement

Ce budget est constitu des investissements corporels et du fonds de roulement. a)- Les investissements corporels Il sagit ici de dterminer tous les investissements en matire de mobiliers et autres matriels ncessaires pour le dmarrage du cyber caf.

MATERIEL ET MOBILIER Ordinateurs P IV P IV Serveur Tables pour les ordinateurs Chaises Climatiseur Bureau Comptoir Armoire vitre Modem Cbles rseau Cbles lectriques et Rallonges Antenne Wifi Onduleur Installation du rseau 256ko Imprimante-Laser Photocopieur Scanner Appareil plasficateur Tlphone Illico Machine pour reliure Fournitures de bureau TOTAL

Qt 10 2 3 15 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

PU 100 000 420 000 30 000 10 000 380 000 75 000 40 000 50 000 70 000 30000 30000 275 000 50 000 23600 150 000 700 000 20 000 50 000 85 000 35000 75000

Montant 1 000 000 840 000 90 000 150 000 380 000 75 000 40 000 50 000 70 000 30 000 30 000 275 000 100 000 23 600 150 000 700 000 20 000 50 000 85 000 35 000 75 000 4 268 600

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b)- le fond de roulement Le fond de roulement est lensemble des dpenses ncessaire pour le fonctionnement de la structure. La dure retenue est de trois mois car nous avons considr ce dlai suffisant pour nous faire connaitre auprs des jeunes qui frquentent la zone dimplantation du projet.
lments Frais de personnel Loyer Frais d'lectricit Frais d'eau Frais de tlphone Frais de connexion internet Entretien, maintenance, amnagement Consommables informatiques TOTAL Cots mensuels Cots Trimestriel 40 000 120 000 80 000 240 000 60 000 180 000 2 000 6 000 5 000 15 000 99 120 297 360 20 000 60 000 20 000 60 000 326 120 978 360

BUDGET DINVESTISSEMENT

Ce tableau rcapitule toutes les charges ncessaires la mise en place et au dmarrage des activits du cyber caf.

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Anne 0 Investissements corporels Immobilisations Avance sur loyer 6 mois 80000 Total (1) Investissements incorporels Frais de cration de socit Frais de publicit Total (2) Fonds de roulement (3 mois) Frais du personnel Frais d'lectricit Consommables informatiques Loyer Frais de tlphone Frais de connexion Entretien, maintenance, amnagement Frais d'eau Total (3) Total (1+2+3) 4 268 600 480 000 4 748 600 200 000 70 000 270 000 120 180 60 240 15 297 60 6 978 5 996 000 000 000 000 000 360 000 000 360 960 4 268 600 480 000 4 748 600 200 000 70 000 270 000 120 180 60 240 15 297 60 6 978 5 996 000 000 000 000 000 360 000 000 360 960

An 1

An 2 An 3

II-

LE COMPTE DEXPLOITATION

Le compte dexploitation prsent ci-dessous reprsente lensemble des produits et charges prvisionnels pour trois annes dexercice pour le projet. Ces estimations ont t retenues partir des donnes recueillies sur le terrain. Au niveau des recettes, nous prvoyons une augmentation des recettes lies la prestation du service internet, une diminution progressive des recettes du tlphone et du faxe cause de la concurrence rude dans ce domaine (vendeurs ambulants de plus en plus nombreux et lusage plus frquent des e-mails pour le

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transfert dinformations), et une augmentation progressive des recettes lies limpression et aux autres recettes (ventes des CD, de cl USB, etc.).

Annes Anne 1 Anne 2 Anne 3 Produits Recettes Internet 9 390 000 10 329 000 11 361 900 Recettes Photocopies 313 000 344 300 378 730 Recettes impressions 62600 68 860 75 746 Autres recettes 0 0 Total Produits 9 765 600 10 742 160 11 816 376 Charges Frais de personnel 480 000 480 000 480 000 Loyer 960 000 960 000 960 000 Frais d'lectricit 720 000 780 000 840 000 Frais d'eau 24 000 30 000 30 000 Frais de tlphone 60 000 60 000 60 000 Frais de connexion internet 1 189 440 1 189 440 1 189 440 Entretien, maintenance, amnagement 240 000 240 000 240 000 Consommables informatiques 240 000 300 000 360 000 Total Charges 3 913 440 4 039 440 4 159 440 Rsultats d'exploitation 5 852 160 6 702 720 7 656 936 Impts 2 165 299 1 678 846 Rsultat net 5 852 160 4 537 421 5 978 090

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III-

ECHEANCIER DES FLUX FINANCIERS

Lchancier de flux financiers permet de faire ressortir ltat de la trsorerie aprs le financement de lactivit. Les cash-flows ngatifs constituent des besoins en financement du projet.
Annes 1-Entres * Recettes * Valeur rsiduelle Total (1) 2- Sorties * Dpenses d'invest. * Dpenses d'exploit. Total (2) Solde (1) - (2) Cash Flow Anne 0 Anne 1 9 765 600 9 765 600 5 996 960 5 996 960 -5 996 960 3 913 440 3 913 440 5 852 160 4 039 440 4 039 440 6 702 720 4 159 440 4 159 440 7 656 936 Anne 2 10 742 160 10 742 160 Anne 3 11 816 376 11 816 376

Dans notre cas, la situation nette de trsorerie est excdentaire car notre projet gnre des cash-flows positifs ds la premire anne dexploitation.

IV-

LE PLAN DE FINANCEMENT

Le financement de ce projet est entirement ralis par les promoteurs.

Composition de financement Apport des promoteurs Financement rechercher Total financer

Montant

Pourcentage 100% 0% 100%

5 996 960
0

5 996 960

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V-

LA RENTABILITE DU PROJET

La valeur actuelle nette traduit lenrichissement net de lentreprise grce un investissement. Elle sobtient par la diffrence entre les flux montaires actualiss sur la dure de vie du projet et le montant du capital investi. Pour tre considr comme rentable, un investissement doit avoir une valeur nette actuelle positive. NB : Nous avons estim la rentabilit du projet sur trois (3) annes dexercice.

VAN = - Investissement + Somme des cash-flows actualiss 14% AN: VAN= -5 996 960 + 5 852 160 (1,14)-1 + 6 702 720 (1,14)-2 + 7 656 936 (1,14)-3 VAN= 9 462 253 FCFA La Valeur Actualise Nette est positive et montre que le projet est rentable.

VI-

LE TEST DE SENSIBILIT

Pour le test de la sensibilit financire du projet face aux difficults qui peuvent survenir, nous formulons deux (02) hypothses savoir : Baisse ou chute des recettes de 10% ; Hausse des dpenses dexploitation de 10%.

a) Hypothse 1 : Baisse des recettes de 10% Pour cette hypothse, on a le tableau des flux financiers suivant :

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lments Anne 0 Anne 1 Anne 2 Anne 3 1-Entres 8 789 040 7 910 136 7 119 122 2-Sorties 5 996 960 3 913 440 4 039 440 4 159 440 3-Soldes (Entres - Sorties) Cash-flows -5 996 960 4 875 600 3 870 696 2 959 682

Calcul de la VAN 14% VAN = -5 996 960 + 4 875 600 (1,14)-1 + 3 870 696 (1,14)-2 + 2 959 682 (1,14)-3 VAN(Hypothse1) = 3 255 958 FCFA

b) Hypothse 3: Hausse des dpenses dexploitation de 10% Pour ce cas nous avons le tableau des flux suivant :
lments Anne 0 Anne 1 Anne 2 Anne 3 1-Entres 9 765 600 10 742 160 11 816 376 2-Sorties 5 996 960 4 304 784 4 735 262 5 208 789 3-Soldes (Entres - Sorties) Cash Flows -5 996 960 5 460 816 6 006 898 6 607 587

Calcul de la VAN 14% VAN = -5 996 960 + 5 460 816 (1,14)-1 + 6 006 898 (1,14)-2 + 6 607 587 (1,14)-3 VAN(Hypothse1) = 7 875 275 FCFA

Conclusion des hypothses Les VAN obtenues pour toutes les hypothses sont positives. Cette analyse de la sensibilit montre que notre projet continuera tre rentable malgr une baisse des recettes de 10%, et une hausse des dpenses dexploitations de 10%.

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AUTRES RECETTES
AUTRES RECETTES Vente des ordinateurs portables neuf Vente des ordinateurs de bureau neuf Vente des toners et cartouches dencre Vente des imprimantes Ventes des cls USB et carte mmoire Vente des CD et accessoires Location des appareils vido projecteurs Vente des ordinateurs de bureau venus Infographisme Recettes de formation Projet de foire commerciale TOTAL DES RECETTES Marge Unitaire Nbre Estim 60000 4 100000 5 40000 2000 3000 8000 10 20 20 50

240000 500000 100000 400000 40000 60000 400000 100000 100000 50000 300000 2290000

COMMENTAIRES Pour la rubrique autre recettes nous nous sommes bas sur nos expriences passes. Prenant la vente des ordinateurs de bureau neufs par exemple : lorsque nous recevons une commande, nous commandons Duba, aprs livraison ici on ralise au moins 1oo.ooo F de bnfice par machine. Donc si on estime quon vend au cours de lanne 5 machines, alors a nous fait une marge totale de 1oo.ooo F x 5 = 5oo.ooo F. Pour la foire il y en a maintenant deux chaque anne. Celle de TOGO 2ooo de novembre et celle de la place ex goyi score de dcembre. Les deux cumules de 2o1o nous a donn un bnfice de plus de 3oo.ooo F. Malheureusement, comme je vous lavais dit, on a fait tout ce travail pour quelquun qui ne sait pas entreprendre. Maintenant nous sommes vous. Nous-mmes, on peut financer jusqu 1.5oo.ooo F mais pas automatiquement ni totalement en numraire. On doit aussi dcider vite pour le local sinon quelquun dautre pourra le prendre.

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Conclusion
Lide de crer un cyber B dcoule dune observation de ce quartier et de ses alentours. Nous avons constat que les populations manquent dun lieu suffisamment proche deux pour accder Internet. Ce cyber sera donc le bienvenu dans la zone dautant plus quil viendra satisfaire le besoin principal li internet et aussi ceux lis la communication en gnral. Ce projet, dans sa conception, vise fournir Internet surtout aux lves et tudiants de la zone et offrir des services accessoires avec pour objectif de les rapprocher des Nouvelles Technologies de lInformation et de la communication (NTIC). Il ncessite des ressources matrielles et financires pour lesquelles nous avons opts compte tenu du contexte conomique et gographique. Ils constitueront les moyens mettre en uvre pour la ralisation de nos objectifs.

Enfin ce cyber essayera de venir simposer dans un secteur dactivit des NTIC en plein essor en apportant le plus dinnovations possible et pourra, au-del de ses objectifs de rentabilit, contribuer son niveau, on lespre, rduire la fracture numrique.

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