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QUE ES UN PELIGRO?

Situacin, condicin, elemento o componente que tiene el potencial


de causar lesin a las personas, dao a equipos, materiales,
instalaciones o al medio ambiente.
TIPOS DE PELIGROS
Peligros para la integridad fsica: Protecciones de
mquinas defectuosas, muros inestables, equipos y maquinarias en malas
condiciones, desorden en reas de trabajo, etc.
Peligros para la salud: Ruido, iluminacin, radiaciones
ionizantes, polvos , humos, gases, vapores, solventes, estrs
psicolgico, etc.
Peligros para el Medio Ambiente: Plsticos y sustancias no
reciclables, productos qumicos, aceites, grasas, etc...

QU ES EL RIESGO?
Es la probabilidad de que un determinado peligro pueda
generar un incidente (lesin, dao, falla operacional y/o
cuasi-prdida) de cierta magnitud.
Riesgos Especulativos: son los que pueden derivar en prdidas o en
ganancias.
Estos riesgos propios de cualquier negocio, son normalmente abordados
en forma sistemtica por las empresas. Ejemplo:
1. Cuando se emprende una campaa publicitaria
2. Cuando se contrata a un alto ejecutivo
3. Cuando se adopta una nueva tecnologa
4. Cuando se decide lanzar un nuevo producto al mercado.
Riesgos Puros: Son aquellos que slo ofrecen las alternativas de prdidas
o no prdidas, pero en ningn caso ganancias.

QUE RIESGO NOS INTERESA?


Los Riesgos Puros: son los que caen dentro del mbito de la Seguridad y
son los que, si no se administran adecuadamente, pueden generar
enfermedades profesionales o incidentes de diferentes tipos.
Estos riesgos a su vez se pueden clasificar en inherentes y agregados.
Riesgos inherentes: propios del trabajo o proceso, no pueden ser
eliminados del sistema
Riesgos Agregados: este es generado por desviarse de la forma correcta
de hacer la tarea incorporando un riesgo innecesario al riesgo inherente

Radomiro Tomic |

EVALUACIN DE RIESGOS

Qu es la Evaluacin de Riesgos y por qu hacerlo ?


PASOS BASICOS
La evaluacin de riesgos implica una sucesin de actividades
necesarias para dejar claramente establecido la MANERA
CORRECTA de realizar una evaluacin.

PASOS BSICOS EN LA EVALUACIN DE RIESGOS

Construccin del Mapa del Proceso


Dividir los Procesos en Operaciones Unitarias o Tareas (Rutinarias
y No Rutinarias)
Identificacin de Peligros que afecten a las personas (Seguridad
y Salud Ocupacional), los Procesos y Activos
Evaluacin de los Riesgos

Calificacin de los Riesgos

Plan de Control de Riesgos

Actualizacin

Construccin del Mapa del Proceso

Es una aproximacin que define la organizacin como un


sistema de procesos interrelacionados.
El mapa de procesos impulsa a la organizacin a poseer
una visin ms all de sus lmites geogrficos y funcionales,
mostrando cmo sus actividades estn relacionadas con los
clientes externos, proveedores y grupos de inters.
Tales "mapas" dan la oportunidad de mejorar la
coordinacin entre los elementos clave de la organizacin.
Asimismo dan la oportunidad de distinguir entre procesos
clave, estratgicos y de soporte, constituyendo el primer
paso para seleccionar los procesos sobre los que actuar

Dividir los Procesos en Operaciones Unitarias o Tareas (Rutinarias


y No Rutinarias)

Una vez generado el Mapa de Proceso, ste debe subdividirse de manera


tal que permita identificar una Tarea Independiente u Operacin Unitaria,
tanto Rutinaria como No Rutinaria, cuyo personal asume el trabajo de
identificacin de los peligros, evaluacin y el control de los riesgos que
afecten a las personas (Seguridad y Salud Ocupacional).
Esta tarea se realiza con el equipo natural de trabajo y el apoyo de los
Expertos en Prevencin de Riesgos.
En el caso de existir reas o actividades que no quedan definidas dentro
de una dependencia organizacional especfica o estn en el lmite entre
dos de stas, se debe definir la asignacin de la responsabilidad

Identificacin de Peligros que afecten a las personas (Seguridad


y Salud Ocupacional), los Procesos y Activos

Se deben identificar TODOS LOS PELIGROS asociados a cada una de las Operaciones
Unitarias establecidos en el punto anterior.

Se debe incluir en el anlisis, la interaccin del proceso con las personas que laboran en
su entorno y la interaccin de stas personas con el medio ambiente G. E. M. A.
En la Identificacin de Peligros para la salud de las personas y en funcin del rea de
trabajo, se debe considerar la clasificacin de agentes:

Qumicos (explosivos, corrosivos, lquidos, inflamables compuestos oxidantes,


gases peligrosos).
Fsicos (ruido, temperatura, radiaciones, otros).
Biolgicos (plagas, virus, otros).
Ergonmicos (fisiolgicos sicolgicos).
La Identificacin de Peligros debe incorporarse en actividades de puesta en marcha,
mantenciones mayores y emergencias. Adems, deben incluirse los peligros de
actividades de interferencia con otras Empresas.

Evaluacin de los Riesgos

Una vez determinados los peligros, se deben asociar los diferentes eventos
peligrosos o no deseados asociados al peligro para determinar su Probabilidad
y Consecuencia, con el objetivo de determinar la magnitud de riesgo, en
algunos casos se deriva directamente al tipo de riesgo

Evaluacin de los Riesgos

Criterio

Descripcin

Insignificante

Seguridad: Incidente o Cuasi Prdida. Persona


aparentemente sana.

Valor

Salud Ocupacional: No esta expuesto

Baja

Seguridad: Lesin(es) leve(s) (Acc. STP), daos materiales


mnimos que no alteraran el normal funcionamiento,
prdidas de produccin mnimas (recuperables en perodos
cortos de tiempo).

Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del


agente identificado sea inferior o igual al 50% del valor
mximo permitido por la legislacin vigente

Consecuenci
a
(C)

Media

Seguridad: Lesin(es) incapacitante(s) temporal(es) (Acc.


CTP), fallas operacionales, daos materiales parciales que se
pueden reparar, prdida de produccin que requiere planes
especiales para recuperarla.

Salud Ocupacional: Cuando la concentracin medida del


agente identificado es superior al 50% e inferior o igual al
100% del valor mximo permitido por la legislacin vigente.

Alta:

Seguridad: Prdida de vida de un trabajador o incapacidad


permanente, falla operacional alta, daos materiales de alto
costo o de mucho tiempo de reparacin; alta prdida de
produccin que afecta los resultados comprometidos,
detencin de las operaciones que afectan la imagen de la
Divisin.
Salud Ocupacional: Aquellos en donde la concentracin
medida del agente identificado se encuentre por sobre el
100% del valor mximo permitido por la legislacin vigente
(D.S. N 594)

Evaluacin de los Riesgos

Criterio

Probabilidad
(P)

Descripcin

Valor

Insignificante: Altamente improbable que ocurra o nunca ha ocurrido.

Baja: Muy poco usual en el rea, pero ha ocurrido

Media: Poco usual, pero probable; ha ocurrido al menos una vez en el rea.

Alta: Ocurre regularmente; ha ocurrido dos o ms veces en el rea en un ao.

"IDENTIFICACIN DE PELIGROS"
CONDUCCION DE VEHICULOS CARRETERA
CALAMA-CHUQUICAMATA

It.

PELIGRO

EVENTO O
INCIDENTE

DAO O
CONSECUENCIA

EVALUACIN DEL
RIESGO
P

MR

Estado del pavimento en mal


estado

Volcamiento, Colisin

Lesiones muerte

32

Conducir el vehculo a exceso


de velocidad

Volcamiento, Colisin

Lesiones muerte

16

Peatones en la carretera

Atropellamiento

Lesiones muerte

32

Neblina en la carretera

Colisin

Lesiones muerte

Calificacin de los Riesgos

Calificacin de los Riesgos en Seguridad


Magnitud de Riesgo (MR) = PxC
Calificacin

Valor Criticidad

Intolerable

32 a 64

Moderado

8 a 16

Tolerable

1a4

"IDENTIFICACIN DE PELIGROS"
CONDUCCION DE VEHICULOS CARRETERA
CALAMA-CHUQUICAMATA

It.

PELIGRO

EVENTO O
INCIDENTE

DAO O
CONSECUENCI
A

EVALUACIN DEL
RIESGO
P

MR

CALIFICACION
DEL RIESGO

Estado del pavimento


en mal estado

Volcamiento,
Colisin

Lesiones
muerte

32

INTOLERABLE

Conducir el vehculo a
exceso de velocidad

Volcamiento,
Colisin

Lesiones
muerte

16

MODERADO

Peatones en la
carretera

Atropellamiento

Lesiones
muerte

32

INTOLERABLE

Neblina en la carretera

Colisin

Lesiones
muerte

TOLERABLE

Plan de Control de Riesgos

Actividades destinadas a tratar el riesgo 4 T, de manera de generar


actividades seguras y el riesgo se mantenga bajo control como por ejemplo:
La necesidad de introducir la mantencin planificada de, por ejemplo, las
salvaguardas de la maquinaria;
adoptar el equipo de proteccin del personal slo como ltimo recurso,
despus que se hayan considerado todas las dems opciones de control;
la necesidad de disposiciones de emergencia;

los indicadores de medicin pro-activa son necesarias para monitorear el


cumplimiento de los controles.

Un Plan de control simple basado en el riesgo

NIVEL DE RIESGO

ACCIN Y ESCALA DE TIEMPO

TOLERABLE

No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideracin


a una solucin ms costo-efectivo o mejoras que no impongan cargas monetarias adicionales. Es necesario monitorear para asegurarse que se mantienen los controles.

MODERADO

INTOLERABLE

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo, pero los costos


de la prevencin se deben medir y limitar cuidadosamente. Las
mediciones de la reduccin de riesgo se complementa dentro de
un perodo definido.
Cuando el riesgo moderado se asocia a consecuencias extremadamente dainas, puede ser necesario establecer ms precisamente
la probabilidad de dao como base para determinar la necesidad
de medidas de control mejoradas.
El trabajo no se debe iniciar ni continuar hasta que se haya
reducido el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con
recursos limitados, el trabajo debe estar prohibido.

NOTA :TOLERABLE AQU SIGNIFICA QUE EL RIESGO SE HA REDUCIDO AL NIVEL


MS BAJO RAZONABLEMENTE PRACTICABLE

"IDENTIFICACIN DE PELIGROS"
CONDUCCION DE VEHICULOS CARRETERA
CALAMA-CHUQUICAMATA

It.

PELIGRO

EVENTO O
INCIDENTE

CALIFICACION
DEL RIESGO

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS


Accin Correctiva

Responsable

Plazo

INTOLERABLE

Cerrar la carretera
y reparar completa
la carpeta asfltica

E. Dupont

12/12/06

Frank Bird

Inmediato

Osama B.
Ladden

24/12/06

Estado del
pavimento en mal
estado

Volcamiento,
Colisin

Conducir el vehculo
a exceso de
velocidad

Volcamiento,
Colisin

MODERADO

Curso de manejo
defensivo al
conductor del
vehculo

Peatones en la
carretera

Atropellamiento

INTOLERABLE

Prohibir el trnsito
de personas en la
carretera

Neblina en la
carretera

Colisin

TOLERABLE

Incluido en curso
de Induccin

Peligros y Riesgos

SALUD
CONSECUENCIA

IDENTIFICAR
PELIGROS

RIESGO

PROBABILIDAD

FISICOS

Radomiro Tomic |

INTOLERABLE

MODERADO

CONTROL OPERATIVO

TOLERABLE

Magnitud y Gravedad
Magnitud del Riesgo
M.R. =

Gravedad de la Consecuencia
(C) * (P)

PROBABILIDAD

Probabilidad de Ocurrencia
CONSECUENCIA

INSIGNIFICANTE

INSIGNIFICANTE

BAJA

BAJA

MEDIA

MEDIA

ALTA

ALTA

S la Multiplicacin Arroja

1 - 2 - 4 puntos

Tolerable

S la Multiplicacin Arroja

8 - 16 puntos

Moderado

S la Multiplicacin Arroja 32 - 64 puntos

Intolerable

Radomiro Tomic |

6. Acciones Correctivas y Preventivas

Jerarqua de Control del Riesgo


Controles en
Orden
Prioritario

Eliminar

La eliminacin completa del riesgo.

Sustituir

Reemplazar el material, equipos o


procesos por uno de menos riesgo.

Redisear

Redisear los equipos o procesos


de trabajo.

Separar

Aislar el riesgo con proteccin o


resguardo.

Administrativo

Suministrar controles como


entrenamiento, procedimientos, etc.

EPP
Dispositivo de
Control de
Contaminacin

Usar correctamente el apropiado


EPP y/o el equipo correspondiente
de control
de contaminacin donde otros
controles no sean factibles

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