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I.E.S.T.P.

JUAN JOS FARFN CSPEDES


SULLANA

PROYECTO PRODUCTIVO

INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN
CENTRO DE CABINAS DE INTERNET EN
EL AA.HH. VILLA LA PAZ
DE LA PROVINCIA DE SULLANA,
DENOMINADO
INTERNET FUGYD

Responsables :

Ulises Duberlin Huamn Lup


Gavi Karina Atocha Lejabo
Yomira Francisca Navarro Campoverde
Diana Carolina Ordinola Alburqueque
Ftima del Socorro Flores Castillo

ANTECEDENTES:

Para la realizacin de nuestro Proyecto, hemos tenido que entrevistar


a 60 familias, a fin de determinar los siguientes criterios:
1. Cul es el nmero de integrantes por familia?
2. Cul es su edad?
3. Con qu frecuencia acude Ud. A una Cabina de Internet?
4. Cunto paga por hora en una Cabina de Internet?
5. Cunto gasta diariamente al acudir a una Cabina de Internet?

Nmero de Integrantes por Familia


N de Integrantes por

Edad del Entrevistado

Valor Absoluto

3
4

9
11

15.00
18.33

16

6
7
8
Total

Familia

Edad de los

Valor Absoluto

11 15
16 20

12
11

20.00
18.33

26.67

21 25

13.33

13

21.67

26 30

13

21.67

4
7

6.67
11.66

31 - 35
36 a +

9
7

15.00
11.67

60

100.00

Total

60

100.00

Entrevistados

Frecuencia para acudir a una Cabina de Internet


Frecuencia
Maana
Mediodia

Valor Absoluto
12

Pago por Hora al acudir a una Cabina de Internet


%
20.00

Frecuencia (S/.)

Valor Absoluto

12

20.00

1.00 / Hora

51

85.00

1.50 / Hora

05

8.33

2.00 / Hora

04

6.67

Total

60

100.00

Tarde

11

18.33

Noche

25

41.67

Total

60

100.00

Gasto diario para acudir a una Cabina de Internet


Gasto (S/.)
10

Valor Absoluto
14

%
23.33

21

35.00

22

36.67

15

3.33

13

1.67

Total

60

100.00

ANLISIS FODA:

Fortalezas

Debilidades

Servicio de fcil prestacin.

Producto no perecedero.

de los equipos.

Dominio de la actividad por parte de los integrantes

Local utilizado tambin como casa-habitacin.

del Proyecto

Pequea red de distribucin del servicio de Internet.

Buena

integracin

del

Equipo

de

Trabajo

(Responsables).

Ubicacin

estratgica

del

inmueble

sede

del

No contar con un ambiente apropiado para la ubicacin

Limitaciones financieras para ampliar el negocio.


Escaso conocimiento en la organizacin y formalizacin
de negocios.

Proyecto.

Equipos de intermedia generacin tecnolgica.

Apoyo Familiar

Oportunidades

Amenazas

Gran cantidad de clientes potenciales.

Servicio accesible a cualquier mercado geogrfico.

influencia del

Ausencia

Zona sin resguardo policial ni vigilancia privada. Lo que

de

competencia

en

un

radio

de

Proyecto.

importante.

incrementa la inseguridad ciudadana.

Probabilidad de ampliar el nmero de usuarios en

Posibilidad de usuarios piratas que se cuelguen de

el corto y mediano plazo.

nuestra red.

Entorno favorable para el desarrollo de la micro y


pequea empresa.

Posibilidad de aparicin de competidores en la zona de

Posibilidad

de

ampliar

nuestros

acuerdo a las exigencias del mercado

servicios

de

DESCRIPCIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO


Servicio de Cabinas Internet.- Nuestro proyecto se ha propuesto atender a un cierto
nmero de usuarios que hacen uso de esta herramienta para obtener informacin va
electrnica. Es as que para ello, cuenta con cuatro (04) cabinas debidamente
equipadas para los usuarios que acudan a nuestro establecimiento con sus
respectivos filtros considerando que nuestros usuarios en su mayora son nios.
Diseo Grfico.- Servicio especializado solicitado por algunos usuarios en el cual
desean graficar digitalmente imgenes para luego ser impresas en papel u otro
medio; como pueden ser gigantografas, vinilo, etc. Este trabajo lo realizamos
teniendo en cuenta nuestra formacin en el tema lograda en nuestra Carrera de
Computacin e Informtica y bajo la nueva currcula del Sistema Modular.
Juegos en red.- Servicio de gran demanda. Generalmente este servicio est
orientado a nios y adolescentes que gustan de los juegos virtuales, los mismos que
pueden ser compartidos con otros usuarios en lnea.

Tipeo y Digitacin de Documentos.- El Proyecto est en condiciones de atender


las solicitudes de aquellos usuarios que demandan el servicio de tipeo y
digitacin de documentos, como son : trabajos de investigacin, monografas,
documentos administrativos y judiciales, etc. que generalmente son de
urgencia en la formacin acadmica o profesional de nuestros usuarios.
Escaneos.- Este servicio, es muy lucrativo y se refiere al proceso de transferencia de
datos e imgenes al computador mediante el Escner que es un dispositivo
electrnico de digitalizacin.
Impresiones.- Este campo, an no es muy explotado en nuestra localidad. Est
orientado a la prestacin del servicio de slo impresin de algunos archivos
elaborados por el mismo usuario que a veces no cuenta con una impresora. En este
caso el cliente nos trae el archivo de texto, imagen, etc. y nosotros lo imprimimos en
blanco y negro o a color, cobrando un costo diferenciado por el servicio.

UBICACIN DEL PROYECTO PRODUCTIVO


Macro localizacin: Nuestro Proyecto, se encuentra ubicado en la Urbanizacin
Pilar Nores del Asentamiento Humano Villa La Paz de la Provincia de Sullana,
Regin Piura..

Micro localizacin: Nuestro Proyecto, est ubicado en la Calle Los Laureles


Manzana E Lote 28 - Urb. Pilar Nores A.H. Villa La Paz de la Provincia de
Sullana. Este local, es de uso familiar y es utilizado como casa habitacin;
corresponde a uno de los integrantes del Proyecto, el Sr. Ulises Duberlin Huamn
Lup..

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PROYECCIN DE INGRESOS
(En Nuevos Soles)

1er. Ao

2do. Ao

Servicio / Periodo
Da

Mes

Ao

Da

Mes

Ao

Cabinas

40

1200

14400

48

1440

17280

Fotocopias y Escaneos

240

2880

9.60

288

3456

Diseo
Grfico

10

300

3600

12.00

360

4320

10

300

3600

12.00

360

4320

68

2040

24480

81.60

2448

29376

Impresiones

TOTAL

PROYECCIN DE EGRESOS
(En Nuevos Soles)
1er. Ao

2do. Ao

Concepto/Periodo

Da

Mes

Ao

Da

Mes

Ao

150

1800

6.00

180

2160

Agua

0.70

21.00

252.00

8.40

100.80

1209.60

Energa Elctrica

2.67

80.00

960.00

3.20

96

1152

Alquiler Local

2.00

60

720

2.40

72

864

Personal (1)

15.00

450

5400

18

540

6480

Otros Productos

2.00

60

720

2.40

72

864

27.37

821.00

9852.00

4040.00

1060.80

12729.60

Insumos (Papel, Tinta)

TOTAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS


(En Nuevos Soles)
1er. Ao

2do. Ao

Concepto/Periodo
Mes

Ao

Mes

Ao

1200

1400

1440

17280

240

2880

288

300

3600

360

4320

300

3600

360

4320

2040

24480

2448

29376

Costos de Ventas

821.00

9852.00

1060.80

12729.60

Utilidad Bruta

1219.00

14628.00

1387.20

16646.40

121.90

1462.80

138.72

1664.64

1097.10

13165.2

1248.48

14981.76

1097.10

13165.2

1248.48

14981.76

Ingresos
Cabinas

Ingresos por Fotocopiado y Escaneos

Diseo Grfico
Impresiones
Total Ingresos

3456

Egresos

(-) Gastos Administrativos


Utilidad Operativa
(-) Impuestos

TOTAL

RESUMEN DE INVERSIN FIJA TANGIBLE

TOTAL INVERSIN FIJA

Equipos

4346.00

Mobiliario

342.00

Materiales y Otros

225.30

TOTAL

4913.30

INVERSIN FIJA INTANGIBLE


DESCRIPCIN

P.Total

Constitucin de la Empresa

0.00

Licencia de Funcionamiento

0.00

TOTAL

0.00

CAPITAL DE TRABAJO

Descripcin

P.Total

Papel y Otros

150.00

Gigantografia

30.00

Agua

0.70

Energa Elctrica

2.67

Alquiler

2.00

Personal (1)

15.00
TOTAL

200.37

RESUMEN DE INVERSIN DEL PROYECTO

TOTAL INVERSIN

INVERSIN FIJA TANGIBLE


INVERSIN FIJA INTANGIBLE
CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

4913.30
0.00
200.37

5113.67

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INTEGRANTES DEL PROYECTO

MONTO
(S/.)

Ulises Duberlin Huamn Lup

1022.734

Gavi Karina Atocha Lejabo

1022.734

Yomira Francisca Navarro Campoverde

1022.734

Diana Carolina Ordinola Alburqueque

1022.734

Ftima del Socorro Flores Castillo

1022.734

TOTAL FINANCIAMIENTO

5113.67

FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL


AO 1
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO
MES
INGRESOS

EGRESOS

SALDO

SALDO ACUMULADO

2040

821.00

1219.00

1219.00

2040

821.00

1219.00

2438.00

2040

821.00

1219.00

3657.00

2040

821.00

1219.00

4876.00

2040

821.00

1219.00

6095.00

2040

821.00

1219.00

7314.00

2040

821.00

1219.00

8533.00

2040

821.00

1219.00

9752.00

2040

821.00

1219.00

10971.00

10

2040

821.00

1219.00

12190.00

11

2040

821.00

1219.00

13409.00

12

2040

821.00

1219.00

14628.00

9852.00

14628.00

14628.00

TOTAL

24480

RESULTADOS ECONMICOS
DEL PROYECTO
Ao 1

INGRESOS RECAUDADOS
(En Nuevos Soles)
1er. Ao

Servicio / Periodo

Cabinas
Fotocopias y
Escaneos
Diseo
Grfico
Impresiones
TOTAL/MES

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

TOTAL
ACUMULADO

840

856

865

762

863

4186

120

85

131

185

143

664

250

225

231

199

169

1074

150

120

92

77

64

503

1360

1286

1319

1223

1239

6427

EGRESOS REALIZADOS
(En Nuevos Soles)
1er. Ao
Concepto/Periodo

TOTAL ACUMULADO
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Agua

110
21

110
21

110
21

110
21

110
21

550
105

Energa Elctrica

65

65

65

65

65

325

Alquiler Local

60

60

60

60

60

300

Personal (1)

450

450

450

450

450

2250

Otros Productos

30

30

30

30

30

150

736

736

736

736

736

3680

Insumos (Papel, Tinta)

TOTAL/MES

INGRESOS /EGRESOS
(En Nuevos Soles)

CONCEPTO

MES
INGRESOS

1
2
3
4
5

1360
1286
1319
1223
1239

EGRESOS

SALDO

SALDO
ACUMULADO

736

624.00

624.00

736
736
736
736

550.00
583.00
487.00
503.00

1174.00
1757.00
2244.00
2747.00

MUCHAS GRACIAS

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