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PROCÉDURE

RECEPTION ET MAGASINAGE DES MATIERES PR 406-01-04


PREMIERES, COMPOSANTS ET PIECES SOUS-TRAITEES

REDACTEUR

Nom : D. AKHDIM MODIFICATIONS


Fonction : Responsable SMQ
Indice
Visa : Date Désignation
Adoption et Modification de la Procédure Magasinage, Réception des
01 11/11/2013 REVUEde Veron.
fourniture

Nom Supression du synoptique : Réception Exceptionnelle ; & l’assurance de la


: A. SEKKOURI
02 10/03/2014
Conformité
Fonction : Responsable des MP
Sc & Achat retours fabrication
Visa : MAJ du logo GMD Metal Tanger+ MAJ de la codification suivant la nouvelle
03 20/07/2016
cartographie Pole
APPROBATION
04 10/05/2017 Mise à Jour du paragraphe 5 (Synoptique de la Procédure) .
Nom : A. MOUKIL
Fonction : Responsable Qualité Site
Visa :

Responsable de la mise en application et du suivi est


Le service Logistique et Qualité

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PROCÉDURE
RECEPTION ET MAGASINAGE DES MATIERES PR 406-01-04
PREMIERES, COMPOSANTS ET PIECES SOUS-TRAITEES

SOMMAIRE

1. OBJET DE LA PROCÉDURE
2. DOMAINE D'APPLICATION
3. RESPONSABILITE
4. ZONES ET MAGASINS
4.1 Zone de réception
4.2 Zones de Consommation
4.3 Zones de stockage
5. SYNOPTIQUES DE LA PROCEDURE
5.1 La réception des matières premières, composants & pièces sous-traitées.
5.2 Gestion des retours fabrication (reintégration)

DOCUMENTS RATTACHES

 DP 406-02 Fiche Alimentation


 DP 406-04 Gestion Reception & Magasinage
 DP 406-03 Fiche Transfert
 DP 405-19 Enregistrement des contrôles réception
 DP 405-10 Rapport de Non-Conformité Fournisseur
 DP 406-18 Contrôle Quantitatif Cataphorèse
 DP 406-19 Contrôle Quantitatif Pesage Bobines
 IN 406-02 Gestion des Retours Fabrication
 SP 405-01 Gamme de Contrôle Réception

LISTE DES ABREVIATIONS

AQF Assurance Qualité Fournisseur


BL Bon de Livraison
CCPU Certificat de Contrôle du Produit en Usine
FIFO First In First Out
GMD Groupe Mécanique Découpage
MP Matière Première
NC Non-Conformité
C Conforme
PS Piéces Sous-traitées
OF Ordre de Fabrication
EM Entrée Marchandise
SAP Systems, Applications and Products for data processing

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PREMIERES, COMPOSANTS ET PIECES SOUS-TRAITEES

1- OBJET DE LA PROCEDURE

L’objet de cette procédure est de spécifier les méthodes et les responsabilités pour la
réception et le magasinage des Matières Premières, Composants, et pièces Sous-traitées
au site GMD Métal de Tanger.

2- DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les produits de type MP, Composants, Pièces sous-
traitées du site GMD Métal de Tanger.

3- RESPONSABILITES

Cette procédure doit étre mis à jour en cas de changement ,respecter et appliquer par le
Service Logistique et/ou Service Qualité (chaqu’un dans son domaine).

4- ZONES ET MAGASINS

4 .1 Zone de Réception


La Zone de Réception est unique. Aucune réception n'est autorisé en dehors de cette
zone.Elle est réparti en sous zones :
Sous-Zone de Réception et Contrôle Qualité , Sous-Zone des Retours Fabrication /
Préparation et Sous-Zone de transit et Zone prison

4.2 Zones de Consommation


Les zones de consommation, se situent aux ateliers de fabrication. Elles servent à
l’alimentation des postes par la MP,Composants…tout en respectant le FIFO.

4.3 Zones de Stockage


Les produits de type MP, Composants, Pièces sous-traitées disponibles sont entreposés
dans différentes zones de stockage avant d’être consommés aux ateliers.
Le stockage des bobines s’effectue selon la disponibilité des emplacements. Le stockage
des composants s’effectue par référence, chaque référence occupe un emplacement stable
tout en respectant le FIFO.

Remarque :
Le FIFO est géré suivant l’instruction IN 406-03 Gestion FIFO MP.Composant.SF.PF

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5 - SYNOPTIQUES DE LA PROCEDURE

5.1 La réception des matiéres premiéres, composants et piéces sous-


traitées
Documents /
Fonctions Déroulement
Enregistrements

Arrivée des Composants, Pièces Bons de livraisons


Arrivée de la MP
sous traitées

Caristes Réception Contrôle visuel du lot


Non transporté
Bons de livraisons

Oui
Responsable Appro La prise en contact avec le
fournisseur

Responsable AQF
Traiter la non-conformité
avec le fournisseur

*Responsable Réception Refus/Acceptation du lot


*Contrôleur Qualité
Refus
Réception

*Responsable AQF Retour Marchandise / Prise de


Acceptation PS
*Responsable Appro Acceptation MP Contact avec le fournisseur

Acceptation composants

DP 406-18 Contrôle
Quantitatif Cataphorèse
-Contrôle Quantitatif: Pesée de tous - Contrôle Quantitatif: Pesée de -Contrôle Quantitatif: comptage de &
Caristes réception les bacs. toutes les bobines à 100% nombre de boites chaque réception DP 406-19 Contrôle
Quantitatif Pesage
Bobines

Ecart de quantité ≥
Non Oui
1.5%?

Responsable Appro
Réclamation Fournisseur

*Responsable Réception
*Cariste Etiquetage SAP

Contrôleur Qualité Contrôle Qualité de la MP, Composants et


Réception MP Composants, PS
PS
*DP 405 -19
Enregistrement des
Contrôleur Qualité Contrôle Qualitatif par Contrôles Réception
Contrôle Qualitatif à 100% selon
Réception échantillonnage selon la gamme de
la gamme de contrôle
contrôle
*SP 405-01Gamme de
Contrôle Réception

Contrôleur Qualité Validation de la Conformité


Réception N.C DP 405-10 Rapport de
C
Non-Conformité
Fournisseur
Contrôleur Qualité Etiquetage SAP tomponné en Rouge
Réception indiquant la NC de la marchandise
Etiquetage SAP tamponné en Vert
indiquant la C de la marchandise
* Contrôleur Qualité
Réception Identification, isolement du lot dans la
*Responsable AQF zone Prison et traitement de la NC

Intégration au stock disponible sur


Responsable Réception SAP

Responsable AQF Blocage du lot incriminé sur SAP

N.B 
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** La MP n’ est pas accompagnée d’un CCPU sauf en cas de demande.


** En cas de Non-Conformité :
 Le Responsable approvisionnement assure la prise en contact avec le fournisseur .
 Le Responsable AQF traite la Non-conformité selon la procédure PR 405-02
Traitement des Non-Conformités.
** Après le contrôle par échantillonage, Le contrôle des pièces sous-traitées s’effectue aux
mûr qualité suite à une demande clients, fournisseur ou interne.
Grille d’échantillanage : 10 pièce / lot / palette

5.2 Gestion des retours fabrication (réintégration)

Fonctions Déroulement Documents /


Enregistrements

Fin OF ou Changement de la Référence en


cours de Fabrication

Retours Fabrication: quantités restantes des


Bobines

Opérateurs/ Régleurs Cerclage du reste bobine

Identification du reste bobine en renseignant


sur l’étiquette « Bobine Retour Conforme » :
Opérateurs/ Régleurs
La Réf. Bobine, Date EM, N° de lot de la
bobine

Caristes
Retour des Bobines à la Sous Zone Réception
des retours fabrication / Préparation

*Responsable Réception Pesée du retour bobine


*Cariste réception

*Responsable Réception Renseignement du nouveau poids sur DP 406-03 Fiche transfert


*Cariste réception l’étiquette « Bobine Retour Conforme »

*Responsable Réception
DP 406-04 Gestion Réception &
*Cariste réception Déclaration du nouveau poids sur informatique Magasinage
Système SAP

*Responsable Réception Stockage / Transfert des bobines DP 406-03 Fiche transfert


*Cariste réception

NOTA :

 Le synoptique Gestion des retours bobines est bien détaillé sur l’instruction IN 406-02 Gestion
des retours bobines.

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PREMIERES, COMPOSANTS ET PIECES SOUS-TRAITEES

 Quand il s’agit d’une réception hors plage horaire c’est le controleur qualité atelier qui prend en
charge les controles à la réception comme défini dans les gammes de contrôle.

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