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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES

Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 698 666


1111001101 Hôtel du Président 83 099
Dépenses de personnel 4 099
61 Dépenses de personnel 4 099
61 1 Traitements et salaires 3 283
2 110 11 11001 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 3 283
61 3 Indemnités et primes 274
2 110 11 11001 101 61 3 19 Autres indemnités 274
61 4 Cotisations sociales 542
2 110 11 11001 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 542
Dépenses de fonctionnement 79 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 9 000
3 110 11 11001 101 24 1 21 Mobilier de bureau 9 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 1 Fournitures 12 000
3 110 11 11001 101 62 1 5 Habillement 2 000
3 110 11 11001 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 110 11 11001 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 110 11 11001 101 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 53 000
3 110 11 11001 101 62 9 6 Frais de réception 50 000
3 110 11 11001 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1112001101 Cabinet 273 546


Dépenses de personnel 77 034
61 Dépenses de personnel 77 034
61 1 Traitements et salaires 43 179
2 110 11 12001 101 61 1 11 Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale 24 000
2 110 11 12001 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 191
2 110 11 12001 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 428
2 110 11 12001 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 560
61 3 Indemnités et primes 30 322
2 110 11 12001 101 61 3 111 Indemnités de logement 3 600
2 110 11 12001 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 520
2 110 11 12001 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 110 11 12001 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 110 11 12001 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 510
2 110 11 12001 101 61 3 21 Primes de risque 240
2 110 11 12001 101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 21 600
61 4 Cotisations sociales 3 185
2 110 11 12001 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 032
2 110 11 12001 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 153
61 6 Prestations familiales 348
2 110 11 12001 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 110 11 12001 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 196 512
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 20 651
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 11 000
3 110 11 12001 101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 110 11 12001 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 500
3 110 11 12001 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 110 11 12001 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 7 651
3 110 11 12001 101 24 4 19 Autres matériels techniques 6 500

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 698 666


1112001101 Cabinet 273 546
Dépenses de fonctionnement 196 512
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 20 651
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 7 651
3 110 11 12001 101 24 4 2 Outillages techniques 1 151
62 Achats de biens et services 175 861
62 1 Fournitures 31 000
3 110 11 12001 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 110 11 12001 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 110 11 12001 101 62 1 29 Autres fournitures techniques 2 500
3 110 11 12001 101 62 1 31 Impression 1 000
3 110 11 12001 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 110 11 12001 101 62 1 4 Abonnement 500
3 110 11 12001 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 18 000
3 110 11 12001 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 26 000
3 110 11 12001 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 110 11 12001 101 62 2 3 Entretien des bureaux 6 000
3 110 11 12001 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 4 000
3 110 11 12001 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 110 11 12001 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 110 11 12001 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
62 3 Prestations de services 500
3 110 11 12001 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 25 461
3 110 11 12001 101 62 5 1 Electricité 24 612
3 110 11 12001 101 62 5 2 Eau 349
3 110 11 12001 101 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 4 400
3 110 11 12001 101 62 6 1 Frais postaux 400
3 110 11 12001 101 62 6 21 Téléphone 2 000
3 110 11 12001 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 110 11 12001 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 88 500
3 110 11 12001 101 62 9 31 Fonds spéciaux 60 000
3 110 11 12001 101 62 9 9 Dépenses diverses 28 500

311200190049025 Renforcement des Commissions permanentes de l'Assemblée Nationale 70 000


Dépenses de transfert 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
4 110 31 12001 900 49025 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

921200190047055 Contributions aux organismes parlementaires 86 415


Dépenses de transfert 86 415
62 Achats de biens et services 86 415
62 9 Autres achats de biens et services 86 415
4 110 92 12001 900 47055 62 9 9 Dépenses diverses 86 415

1123004101 Parlement 2 070 606


Dépenses de personnel 840 116
61 Dépenses de personnel 840 116
61 1 Traitements et salaires 782 954
2 110 11 23004 101 61 1 11 Rémunération des membres de l'Assemblée Nationale 693 600
2 110 11 23004 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 65 262
2 110 11 23004 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 15 005

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 698 666


1123004101 Parlement 2 070 606
Dépenses de personnel 840 116
61 Dépenses de personnel 840 116
61 1 Traitements et salaires 782 954
2 110 11 23004 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 9 087
61 3 Indemnités et primes 37 909
2 110 11 23004 101 61 3 111 Indemnités de logement 2 400
2 110 11 23004 101 61 3 114 Indemnités de déplacement 20 640
2 110 11 23004 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 540
2 110 11 23004 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 368
2 110 11 23004 101 61 3 124 Indemnités de logement 2 208
2 110 11 23004 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 7 753
61 4 Cotisations sociales 14 921
2 110 11 23004 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 877
2 110 11 23004 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 044
61 6 Prestations familiales 4 332
2 110 11 23004 101 61 6 1 Allocations familiales 4 296
2 110 11 23004 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 1 230 490
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 58 106
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 25 920
3 110 11 23004 101 24 1 21 Mobilier de bureau 8 400
3 110 11 23004 101 24 1 22 Matériel de bureau 17 520
24 2 Matériel informatique de bureau 20 500
3 110 11 23004 101 24 2 1 Matériel micro informatique 15 000
3 110 11 23004 101 24 2 2 logiciel informatique 5 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 11 686
3 110 11 23004 101 24 4 12 Matériel et équipement de radio et de communication 1 486
3 110 11 23004 101 24 4 13 Matériel et équipement de télévision 200
3 110 11 23004 101 24 4 2 Outillages techniques 10 000
62 Achats de biens et services 1 172 384
62 1 Fournitures 238 829
3 110 11 23004 101 62 1 11 Fournitures de bureau 11 000
3 110 11 23004 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 500
3 110 11 23004 101 62 1 31 Impression 7 500
3 110 11 23004 101 62 1 32 Documentation 1 500
3 110 11 23004 101 62 1 4 Abonnement 3 500
3 110 11 23004 101 62 1 5 Habillement 1 000
3 110 11 23004 101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 110 11 23004 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 56 056
3 110 11 23004 101 62 1 89 Autres carburant et lubrifiants 148 773
3 110 11 23004 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 72 190
3 110 11 23004 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 22 853
3 110 11 23004 101 62 2 3 Entretien des bureaux 9 037
3 110 11 23004 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 10 000
3 110 11 23004 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 800
3 110 11 23004 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 21 500
3 110 11 23004 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
62 3 Prestations de services 10 500
3 110 11 23004 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 3 000
3 110 11 23004 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 2 500
3 110 11 23004 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 4 000
3 110 11 23004 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 4 Assurances 56 793
3 110 11 23004 101 62 4 2 Frais d'assurance au profit des autorités politiques et administratives 56 793

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 110 Assemblée Nationale 2 698 666


1123004101 Parlement 2 070 606
Dépenses de fonctionnement 1 230 490
62 Achats de biens et services 1 172 384
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 63 772
3 110 11 23004 101 62 5 1 Electricité 63 772
62 6 Dépenses de communication 29 300
3 110 11 23004 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 110 11 23004 101 62 6 21 Téléphone 25 000
3 110 11 23004 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 110 11 23004 101 62 6 23 Internet 3 000
62 8 Frais de transport et de mission 450 000
3 110 11 23004 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 240 000
3 110 11 23004 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 150 000
3 110 11 23004 101 62 8 23 Frais de représentation 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 251 000
3 110 11 23004 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 23 000
3 110 11 23004 101 62 9 6 Frais de réception 228 000

116707410811011 Acquisition de matériels roulants pour l'Assemblée Nationale (PAP) 115 000
Investissements exécutés par l'Etat 115 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 115 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 115 000
5 110 11 67074 108 11011 24 3 2 Voitures 115 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


1211002101 Hôtel du Président 1 587 179
Dépenses de fonctionnement 1 587 179
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 120 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 120 000
3 120 12 11002 101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 120 000
62 Achats de biens et services 1 467 179
62 1 Fournitures 400 000
3 120 12 11002 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 400 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 440
3 120 12 11002 101 62 2 72 Entretien du matériel et équipement de radio et de communication 9 440
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 614 739
3 120 12 11002 101 62 5 1 Electricité 500 739
3 120 12 11002 101 62 5 2 Eau 112 000
3 120 12 11002 101 62 5 3 Gaz 2 000
62 6 Dépenses de communication 93 000
3 120 12 11002 101 62 6 1 Frais postaux 6 000
3 120 12 11002 101 62 6 21 Téléphone 77 000
3 120 12 11002 101 62 6 22 Télex, télécopie 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
3 120 12 11002 101 62 9 6 Frais de réception 350 000

1211003101 Hôtel du Secrétaire Général de la Présidence 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 12 11003 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 12 11003 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211037101 Hôtel du Directeur de Cabinet 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 12 11037 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 12 11037 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211038101 Hôtel du Ministre d'Etat à la Présidence de la République 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 120 12 11038 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 120 12 11038 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211039101 Hôtel des Conseillers du Président 30 000


Dépenses de fonctionnement 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
3 120 12 11039 101 62 9 6 Frais de réception 30 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


1212002101 Cabinet 6 300 869
Dépenses de personnel 360 044
61 Dépenses de personnel 360 044
61 1 Traitements et salaires 314 294
2 120 12 12002 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 96 000
2 120 12 12002 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 111 019
2 120 12 12002 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 107 275
61 3 Indemnités et primes 8 412
2 120 12 12002 101 61 3 111 Indemnités de logement 3 360
2 120 12 12002 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 720
2 120 12 12002 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 332
61 4 Cotisations sociales 36 203
2 120 12 12002 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 18 503
2 120 12 12002 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 17 700
61 6 Prestations familiales 1 135
2 120 12 12002 101 61 6 1 Allocations familiales 1 032
2 120 12 12002 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 103
Dépenses de fonctionnement 5 940 825
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 426 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 310 500
3 120 12 12002 101 24 1 21 Mobilier de bureau 156 000
3 120 12 12002 101 24 1 22 Matériel de bureau 154 500
24 2 Matériel informatique de bureau 106 000
3 120 12 12002 101 24 2 1 Matériel micro informatique 100 000
3 120 12 12002 101 24 2 2 logiciel informatique 6 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 10 000
3 120 12 12002 101 24 4 2 Outillages techniques 10 000
25 Cession d'équipements militaires 30 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 30 000
3 120 12 12002 101 25 3 21 Armements et munitions 30 000
62 Achats de biens et services 5 484 325
62 1 Fournitures 367 575
3 120 12 12002 101 62 1 11 Fournitures de bureau 55 000
3 120 12 12002 101 62 1 12 Fournitures informatiques 55 000
3 120 12 12002 101 62 1 31 Impression 40 000
3 120 12 12002 101 62 1 32 Documentation 25 000
3 120 12 12002 101 62 1 4 Abonnement 5 500
3 120 12 12002 101 62 1 5 Habillement 25 000
3 120 12 12002 101 62 1 6 Pharmacie 12 075
3 120 12 12002 101 62 1 72 Hébergement 100 000
3 120 12 12002 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 50 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 226 500
3 120 12 12002 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 57 500
3 120 12 12002 101 62 2 3 Entretien des bureaux 23 000
3 120 12 12002 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 6 000
3 120 12 12002 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 5 000
3 120 12 12002 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 10 000
3 120 12 12002 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 60 000
3 120 12 12002 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 65 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 297 000
3 120 12 12002 101 62 5 1 Electricité 265 000
3 120 12 12002 101 62 5 2 Eau 32 000
62 6 Dépenses de communication 132 000
3 120 12 12002 101 62 6 1 Frais postaux 2 000
3 120 12 12002 101 62 6 21 Téléphone 70 000
3 120 12 12002 101 62 6 23 Internet 60 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


1212002101 Cabinet 6 300 869
Dépenses de fonctionnement 5 940 825
62 Achats de biens et services 5 484 325
62 8 Frais de transport et de mission 1 781 250
3 120 12 12002 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 343 750
3 120 12 12002 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 437 500
3 120 12 12002 101 62 8 23 Frais de représentation 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 680 000
3 120 12 12002 101 62 9 31 Fonds spéciaux 500 000
3 120 12 12002 101 62 9 32 Fonds Politiques 1 100 000
3 120 12 12002 101 62 9 92 Dépenses de Sécurité 1 000 000
3 120 12 12002 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 80 000

291200210141433 Commission Nationale de Lutte contre la Prolifération et la Circulation des Armes Legères 50 000
Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 120 29 12002 101 41433 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

311200210149001 Commission Nationale de Lutte contre la Corruption et le Sabotage Economique 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 120 31 12002 101 49001 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

1212003101 Secrétariat Général de la Présidence 101 401


Dépenses de personnel 36 901
61 Dépenses de personnel 36 901
61 1 Traitements et salaires 31 902
2 120 12 12003 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 120 12 12003 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 19 902
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 120 12 12003 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 120 12 12003 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 3 317
2 120 12 12003 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 317
61 6 Prestations familiales 302
2 120 12 12003 101 61 6 1 Allocations familiales 288
2 120 12 12003 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 64 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 120 12 12003 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 120 12 12003 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 120 12 12003 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 120 12 12003 101 24 2 2 logiciel informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 120 12 12003 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 46 000
62 1 Fournitures 23 000
3 120 12 12003 101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 120 12 12003 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 120 12 12003 101 62 1 31 Impression 3 000
3 120 12 12003 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 120 12 12003 101 62 1 4 Abonnement 2 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


1212003101 Secrétariat Général de la Présidence 101 401
Dépenses de fonctionnement 64 500
62 Achats de biens et services 46 000
62 1 Fournitures 23 000
3 120 12 12003 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 000
3 120 12 12003 101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 120 12 12003 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 120 12 12003 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 120 12 12003 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 120 12 12003 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
62 6 Dépenses de communication 5 000
3 120 12 12003 101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 120 12 12003 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 5 000

1212037101 Cabinet du Ministre d'Etat à la Présidence de la République 35 000


Dépenses de personnel 15 000
61 Dépenses de personnel 15 000
61 1 Traitements et salaires 15 000
2 120 12 12037 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 1 Fournitures 4 000
3 120 12 12037 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 120 12 12037 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 120 12 12037 101 62 8 23 Frais de représentation 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 8 000
3 120 12 12037 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 8 000

1523006101 Grande Chancellerie de l' Ordre National 43 780


Dépenses de personnel 17 530
61 Dépenses de personnel 17 530
61 1 Traitements et salaires 16 118
2 120 15 23006 101 61 1 14 Rémunération des membres de la Grande Chancellerie de l'Ordre du Mono 8 400
2 120 15 23006 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 856
2 120 15 23006 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 862
61 4 Cotisations sociales 1 280
2 120 15 23006 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 643
2 120 15 23006 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 637
61 6 Prestations familiales 132
2 120 15 23006 101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 120 15 23006 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 26 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 8 000
3 120 15 23006 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 120 15 23006 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 120 15 23006 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 120 15 23006 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 12 550
62 1 Fournitures 8 200
3 120 15 23006 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


1523006101 Grande Chancellerie de l' Ordre National 43 780
Dépenses de fonctionnement 26 250
62 Achats de biens et services 12 550
62 1 Fournitures 8 200
3 120 15 23006 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 120 15 23006 101 62 1 31 Impression 2 500
3 120 15 23006 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 120 15 23006 101 62 1 4 Abonnement 200
3 120 15 23006 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 150
3 120 15 23006 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 120 15 23006 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 120 15 23006 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 150
62 6 Dépenses de communication 200
3 120 15 23006 101 62 6 1 Frais postaux 200
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 120 15 23006 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000

3223010101 Inspection Générale d'Etat 149 687


Dépenses de personnel 53 435
61 Dépenses de personnel 53 435
61 1 Traitements et salaires 36 494
2 120 32 23010 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 32 830
2 120 32 23010 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 664
61 3 Indemnités et primes 10 072
2 120 32 23010 101 61 3 111 Indemnités de logement 768
2 120 32 23010 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 752
2 120 32 23010 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 120 32 23010 101 61 3 22 Primes de rendement 7 300
61 4 Cotisations sociales 6 077
2 120 32 23010 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 472
2 120 32 23010 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 605
61 6 Prestations familiales 792
2 120 32 23010 101 61 6 1 Allocations familiales 792
Dépenses de fonctionnement 96 252
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 120 32 23010 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 120 32 23010 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 120 32 23010 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
62 Achats de biens et services 86 252
62 1 Fournitures 8 000
3 120 32 23010 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 120 32 23010 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 120 32 23010 101 62 1 31 Impression 500
3 120 32 23010 101 62 1 32 Documentation 300
3 120 32 23010 101 62 1 4 Abonnement 200
3 120 32 23010 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 000
3 120 32 23010 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 120 32 23010 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 120 32 23010 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 120 32 23010 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 120 32 23010 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 120 32 23010 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 120 Présidence de la République 8 550 956


3223010101 Inspection Générale d'Etat 149 687
Dépenses de fonctionnement 96 252
62 Achats de biens et services 86 252
62 3 Prestations de services 3 500
3 120 32 23010 101 62 3 6 Frais de gardiennage 3 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 763
3 120 32 23010 101 62 5 1 Electricité 3 167
3 120 32 23010 101 62 5 2 Eau 596
62 6 Dépenses de communication 5 139
3 120 32 23010 101 62 6 1 Frais postaux 139
3 120 32 23010 101 62 6 21 Téléphone 3 000
3 120 32 23010 101 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 51 850
3 120 32 23010 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 8 000
3 120 32 23010 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 23 850
3 120 32 23010 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

1249014108 Haut Commissariat aux Réfugiés et à l'Action Humanitaire ( HCRAH ) 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 120 12 49014 108 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

1249015108 Accueil des Réfugiés et des Déplacés Internes 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 120 12 49015 108 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

156230660011011 Réfection du bâtiment de la Grande Chancellerie 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
23 Cession des immeubles 10 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 10 000
5 120 15 62306 600 11011 23 3 00 Batiments administratifs à usage technique 10 000

126711760011011 Aménagement et équipement de la Présidence: acquisition de matériels roulants 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 100 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 100 000
5 120 12 67117 600 11011 24 3 2 Voitures 100 000

9393005101 Appui à l'Etat Major Particulier de la Présidence de la République 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 120 93 93005 101 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 083 102


1211004101 Hôtel du Premier Ministre 91 845
Dépenses de personnel 5 040
61 Dépenses de personnel 5 040
61 1 Traitements et salaires 5 040
2 130 12 11004 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 5 040
Dépenses de fonctionnement 86 805
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 130 12 11004 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 130 12 11004 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 130 12 11004 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 81 305
62 1 Fournitures 21 630
3 130 12 11004 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 130 12 11004 101 62 1 31 Impression 2 000
3 130 12 11004 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 130 12 11004 101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 130 12 11004 101 62 1 5 Habillement 2 000
3 130 12 11004 101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 130 12 11004 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 630
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 20 600
3 130 12 11004 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 500
3 130 12 11004 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 130 12 11004 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 130 12 11004 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 130 12 11004 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 130 12 11004 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 075
3 130 12 11004 101 62 5 1 Electricité 5 075
62 6 Dépenses de communication 9 000
3 130 12 11004 101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 130 12 11004 101 62 6 21 Téléphone 4 000
3 130 12 11004 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 130 12 11004 101 62 6 23 Internet 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 130 12 11004 101 62 9 6 Frais de réception 25 000

1211005101 Hôtel du Secretaire Général du Gouvernement 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 130 12 11005 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 130 12 11005 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1211009101 Hôtel du Directeur de Cabinet 7 680


Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 130 12 11009 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 083 102


1211009101 Hôtel du Directeur de Cabinet 7 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 130 12 11009 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212004101 Cabinet 819 910


Dépenses de personnel 86 254
61 Dépenses de personnel 86 254
61 1 Traitements et salaires 76 728
2 130 12 12004 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 36 000
2 130 12 12004 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 28 975
2 130 12 12004 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 11 753
61 3 Indemnités et primes 2 256
2 130 12 12004 101 61 3 111 Indemnités de logement 864
2 130 12 12004 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140
2 130 12 12004 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 6 768
2 130 12 12004 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 829
2 130 12 12004 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 939
61 6 Prestations familiales 502
2 130 12 12004 101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 130 12 12004 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 46
Dépenses de fonctionnement 733 656
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 16 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 130 12 12004 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 130 12 12004 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 130 12 12004 101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 717 656
62 1 Fournitures 121 000
3 130 12 12004 101 62 1 11 Fournitures de bureau 11 000
3 130 12 12004 101 62 1 12 Fournitures informatiques 8 000
3 130 12 12004 101 62 1 31 Impression 4 000
3 130 12 12004 101 62 1 32 Documentation 3 000
3 130 12 12004 101 62 1 4 Abonnement 3 000
3 130 12 12004 101 62 1 5 Habillement 10 000
3 130 12 12004 101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 130 12 12004 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 55 000
3 130 12 12004 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 25 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 34 528
3 130 12 12004 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 528
3 130 12 12004 101 62 2 3 Entretien des bureaux 9 000
3 130 12 12004 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 130 12 12004 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 130 12 12004 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 130 12 12004 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 9 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 083
3 130 12 12004 101 62 5 1 Electricité 10 000
3 130 12 12004 101 62 5 2 Eau 3 083
62 6 Dépenses de communication 36 545
3 130 12 12004 101 62 6 1 Frais postaux 700
3 130 12 12004 101 62 6 21 Téléphone 24 845
3 130 12 12004 101 62 6 22 Télex, télécopie 6 000
3 130 12 12004 101 62 6 23 Internet 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 083 102


1212004101 Cabinet 819 910
Dépenses de fonctionnement 733 656
62 Achats de biens et services 717 656
62 8 Frais de transport et de mission 280 000
3 130 12 12004 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 100 000
3 130 12 12004 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 10 000
3 130 12 12004 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 100 000
3 130 12 12004 101 62 8 23 Frais de représentation 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 232 500
3 130 12 12004 101 62 9 31 Fonds spéciaux 40 000
3 130 12 12004 101 62 9 32 Fonds Politiques 160 000
3 130 12 12004 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 32 500

1212005101 Secretariat Général du Gouvernement 95 987


Dépenses de personnel 28 474
61 Dépenses de personnel 28 474
61 1 Traitements et salaires 24 931
2 130 12 12005 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 130 12 12005 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 037
2 130 12 12005 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 894
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 130 12 12005 101 61 3 111 Indemnités de logement 192
2 130 12 12005 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 130 12 12005 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 2 151
2 130 12 12005 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 673
2 130 12 12005 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 478
61 6 Prestations familiales 216
2 130 12 12005 101 61 6 1 Allocations familiales 216
Dépenses de fonctionnement 67 513
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 9 500
3 130 12 12005 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 130 12 12005 101 24 1 22 Matériel de bureau 7 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 600
3 130 12 12005 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 100
3 130 12 12005 101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
62 Achats de biens et services 53 413
62 1 Fournitures 19 656
3 130 12 12005 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 130 12 12005 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 500
3 130 12 12005 101 62 1 31 Impression 2 000
3 130 12 12005 101 62 1 32 Documentation 1 500
3 130 12 12005 101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 130 12 12005 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 156
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 486
3 130 12 12005 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 130 12 12005 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 130 12 12005 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 130 12 12005 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 130 12 12005 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 130 12 12005 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 486
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 521
3 130 12 12005 101 62 5 1 Electricité 5 800
3 130 12 12005 101 62 5 2 Eau 721
62 6 Dépenses de communication 11 750

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 130 Premier Ministère 1 083 102


1212005101 Secretariat Général du Gouvernement 95 987
Dépenses de fonctionnement 67 513
62 Achats de biens et services 53 413
62 6 Dépenses de communication 11 750
3 130 12 12005 101 62 6 21 Téléphone 6 750
3 130 12 12005 101 62 6 23 Internet 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 130 12 12005 101 62 9 6 Frais de réception 1 000

126712160011011 Aménagement et équipement de la Primature: acquisition de matériels roulants 60 000


Investissements exécutés par l'Etat 60 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 60 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 60 000
5 130 12 67121 600 11011 24 3 2 Voitures 60 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 131 Délégué Dévéloppement à la Base 1 992 161


8111006101 Hôtel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 131 81 11006 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 131 81 11006 101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

8112006101 Cabinet 86 295


Dépenses de personnel 34 395
61 Dépenses de personnel 34 395
61 1 Traitements et salaires 28 987
2 131 81 12006 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 131 81 12006 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 14 911
2 131 81 12006 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 076
61 3 Indemnités et primes 2 268
2 131 81 12006 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 131 81 12006 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 131 81 12006 101 61 3 124 Indemnités de logement 864
61 4 Cotisations sociales 2 828
2 131 81 12006 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 486
2 131 81 12006 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 342
61 6 Prestations familiales 312
2 131 81 12006 101 61 6 1 Allocations familiales 312
Dépenses de fonctionnement 51 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 131 81 12006 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 131 81 12006 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 131 81 12006 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 131 81 12006 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 46 200
62 1 Fournitures 8 500
3 131 81 12006 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 131 81 12006 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 131 81 12006 101 62 1 31 Impression 500
3 131 81 12006 101 62 1 32 Documentation 500
3 131 81 12006 101 62 1 4 Abonnement 500
3 131 81 12006 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 131 81 12006 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 131 81 12006 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 131 81 12006 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 131 81 12006 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 131 81 12006 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 131 81 12006 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 000
3 131 81 12006 101 62 5 1 Electricité 5 000
3 131 81 12006 101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 6 200
3 131 81 12006 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 131 81 12006 101 62 6 21 Téléphone 4 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 131 Délégué Dévéloppement à la Base 1 992 161


8112006101 Cabinet 86 295
Dépenses de fonctionnement 51 900
62 Achats de biens et services 46 200
62 6 Dépenses de communication 6 200
3 131 81 12006 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 131 81 12006 101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 131 81 12006 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 131 81 12006 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 131 81 12006 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

6122072101 Direction du Développement Communautaire 17 186


Dépenses de personnel 9 483
61 Dépenses de personnel 9 483
61 1 Traitements et salaires 8 184
2 131 61 22072 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 315
2 131 61 22072 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 869
61 4 Cotisations sociales 1 117
2 131 61 22072 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 974
2 131 61 22072 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 143
61 6 Prestations familiales 182
2 131 61 22072 101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 131 61 22072 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 7 703
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 360
24 2 Matériel informatique de bureau 360
3 131 61 22072 101 24 2 2 logiciel informatique 360
62 Achats de biens et services 7 343
62 1 Fournitures 2 600
3 131 61 22072 101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 131 61 22072 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 131 61 22072 101 62 1 31 Impression 100
3 131 61 22072 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 688
3 131 61 22072 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 188
3 131 61 22072 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 131 61 22072 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 605
3 131 61 22072 101 62 5 1 Electricité 534
3 131 61 22072 101 62 5 2 Eau 71
62 6 Dépenses de communication 1 450
3 131 61 22072 101 62 6 21 Téléphone 450
3 131 61 22072 101 62 6 23 Internet 1 000

7123233900 Appui aux activités de développement à la base 1 000 000


Dépenses de transfert 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
4 131 71 23233 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

716102990011022 Initiative conjointe pour la promotion des communes et la réduction de la pauvreté 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 131 71 61029 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 131 Délégué Dévéloppement à la Base 1 992 161


796103090034212 Initiative conjointe pour la promotion des communes et la réduction de la pauvreté 830 000
Investissements exécutés par l'Etat 830 000
62 Achats de biens et services 830 000
62 9 Autres achats de biens et services 830 000
5 131 79 61030 900 34212 62 9 9 Dépenses diverses 830 000

716222890011011 Réhabilitation des infrastructures communautaires à l'intérieur du pays 26 000


Investissements exécutés par l'Etat 26 000
23 Cession des immeubles 26 000
23 5 Infrastructures de base 26 000
5 131 71 62228 900 11011 23 5 1 Insfrastrucures communautaires 26 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 132 Sécr. d'Etat Jeunesse et Emploi des Jeunes 1 184 457
1211046101 Hotel du Ministre 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 132 12 11046 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 132 12 11046 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212044101 Cabinet 84 503


Dépenses de personnel 39 483
61 Dépenses de personnel 39 483
61 1 Traitements et salaires 32 658
2 132 12 12044 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 9 600
2 132 12 12044 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 264
2 132 12 12044 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 794
61 3 Indemnités et primes 1 248
2 132 12 12044 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 248
61 4 Cotisations sociales 5 433
2 132 12 12044 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 477
2 132 12 12044 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 956
61 6 Prestations familiales 144
2 132 12 12044 101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 45 020
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 132 12 12044 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 200
3 132 12 12044 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
3 132 12 12044 101 24 3 2 Voitures 6 500
62 Achats de biens et services 36 320
62 1 Fournitures 7 420
3 132 12 12044 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 132 12 12044 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 132 12 12044 101 62 1 31 Impression 300
3 132 12 12044 101 62 1 32 Documentation 200
3 132 12 12044 101 62 1 4 Abonnement 420
3 132 12 12044 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 200
3 132 12 12044 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 132 12 12044 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 132 12 12044 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 132 12 12044 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 132 12 12044 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 132 12 12044 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 132 12 12044 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 132 12 12044 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 21 500
3 132 12 12044 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 9 000
3 132 12 12044 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 12 500

811204410149024 Fonds National pour la Promotion des activités Economiques des jeunes 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 132 Sécr. d'Etat Jeunesse et Emploi des Jeunes 1 184 457
811204410149024 Fonds National pour la Promotion des activités Economiques des jeunes 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 132 81 12044 101 49024 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

5523096101 Direction Nationale de la Jeunesse 181 560


Dépenses de personnel 155 875
61 Dépenses de personnel 155 875
61 1 Traitements et salaires 130 771
2 132 55 23096 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 88 817
2 132 55 23096 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 41 954
61 3 Indemnités et primes 1 584
2 132 55 23096 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 132 55 23096 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
2 132 55 23096 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 20 401
2 132 55 23096 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 806
2 132 55 23096 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 595
61 6 Prestations familiales 3 119
2 132 55 23096 101 61 6 1 Allocations familiales 2 664
2 132 55 23096 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 455
Dépenses de fonctionnement 25 685
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 132 55 23096 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 132 55 23096 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 500
3 132 55 23096 101 24 3 2 Voitures 6 500
62 Achats de biens et services 15 185
62 1 Fournitures 5 680
3 132 55 23096 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 132 55 23096 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 132 55 23096 101 62 1 31 Impression 500
3 132 55 23096 101 62 1 4 Abonnement 180
3 132 55 23096 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 132 55 23096 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 132 55 23096 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 132 55 23096 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 500
3 132 55 23096 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 625
3 132 55 23096 101 62 5 1 Electricité 1 625
62 6 Dépenses de communication 1 370
3 132 55 23096 101 62 6 1 Frais postaux 250
3 132 55 23096 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 132 55 23096 101 62 6 22 Télex, télécopie 120
62 9 Autres achats de biens et services 1 510
3 132 55 23096 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 510

516221390011011 Finition du bâtiment Sécrétariat d'Etat et équipement des directions 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 132 51 62213 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 132 Sécr. d'Etat Jeunesse et Emploi des Jeunes 1 184 457
516222210111011 Construction clôture DNJ et CIP Agoè-Nyivé 5 000
Investissements exécutés par l'Etat 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
5 132 51 62222 101 11011 62 9 10 Dépenses diverses 5 000

516318511011 Equipement des quatre Centres Ruraux d'Activités Socio-Educatives 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 132 51 63185 110 11 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

516318710111011 Installation d'autocom, internet et matériel informatique (cabinet) 5 000


Investissements exécutés par l'Etat 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
5 132 51 63187 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

516504611011 Education à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non violence 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 132 51 65046 110 11 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

516800790011011 Programme pour l'emploi des jeunes 761 050


Investissements exécutés par l'Etat 761 050
62 Achats de biens et services 761 050
62 9 Autres achats de biens et services 761 050
5 132 51 68007 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 761 050

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 140 Cour Constitutionnelle 276 896


1311043101 Hôtel du Président 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 140 13 11043 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 140 13 11043 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1312007101 Cabinet 239 552


Dépenses de personnel 157 019
61 Dépenses de personnel 157 019
61 1 Traitements et salaires 37 658
2 140 13 12007 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 356
2 140 13 12007 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 798
2 140 13 12007 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 8 064
2 140 13 12007 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 440
61 3 Indemnités et primes 113 460
2 140 13 12007 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 113 280
2 140 13 12007 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 4 917
2 140 13 12007 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 392
2 140 13 12007 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 525
61 6 Prestations familiales 984
2 140 13 12007 101 61 6 1 Allocations familiales 984
Dépenses de fonctionnement 82 533
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 140 13 12007 101 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 140 13 12007 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 500
3 140 13 12007 101 24 2 2 logiciel informatique 500
62 Achats de biens et services 80 783
62 1 Fournitures 10 600
3 140 13 12007 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 140 13 12007 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 600
3 140 13 12007 101 62 1 31 Impression 250
3 140 13 12007 101 62 1 32 Documentation 250
3 140 13 12007 101 62 1 4 Abonnement 500
3 140 13 12007 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 925
3 140 13 12007 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 140 13 12007 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 140 13 12007 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 425
3 140 13 12007 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 140 13 12007 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 608
3 140 13 12007 101 62 5 1 Electricité 10 704
3 140 13 12007 101 62 5 2 Eau 2 904
62 6 Dépenses de communication 5 050
3 140 13 12007 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 140 13 12007 101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 7 Loyers et charges locatives 15 600
3 140 13 12007 101 62 7 2 Loyer des bureaux 15 600
62 8 Frais de transport et de mission 30 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 140 Cour Constitutionnelle 276 896


1312007101 Cabinet 239 552
Dépenses de fonctionnement 82 533
62 Achats de biens et services 80 783
62 8 Frais de transport et de mission 30 000
3 140 13 12007 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 140 13 12007 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
3 140 13 12007 101 62 8 23 Frais de représentation 10 000

136505410811011 Formation du personnel de la Cour 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 3 Prestations de services 10 000
5 140 13 65054 108 11011 62 3 21 Honoraires 10 000

136708110811011 Equipement en matériel informatiques, climatiseurs mobiliers de bureau et postes téléviseurs 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 20 000
24 2 Matériel informatique de bureau 20 000
5 140 13 67081 108 11011 24 2 1 Matériel micro informatique 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 150 Cour Suprême 224 198


1311008101 Hôtel du Président 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 150 13 11008 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 150 13 11008 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1312008101 Cabinet 216 854


Dépenses de personnel 106 241
61 Dépenses de personnel 106 241
61 1 Traitements et salaires 72 463
2 150 13 12008 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 72 463
61 3 Indemnités et primes 20 380
2 150 13 12008 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 320
2 150 13 12008 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 080
2 150 13 12008 101 61 3 124 Indemnités de logement 5 860
2 150 13 12008 101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 3 120
61 4 Cotisations sociales 12 529
2 150 13 12008 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 077
2 150 13 12008 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 452
61 6 Prestations familiales 869
2 150 13 12008 101 61 6 1 Allocations familiales 840
2 150 13 12008 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 110 613
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 150 13 12008 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 108 613
62 1 Fournitures 6 921
3 150 13 12008 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 421
3 150 13 12008 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 150 13 12008 101 62 1 31 Impression 250
3 150 13 12008 101 62 1 32 Documentation 250
3 150 13 12008 101 62 1 4 Abonnement 200
3 150 13 12008 101 62 1 5 Habillement 2 000
3 150 13 12008 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 770
3 150 13 12008 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 070
3 150 13 12008 101 62 2 3 Entretien des bureaux 900
3 150 13 12008 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 150 13 12008 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 150 13 12008 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 350
3 150 13 12008 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 350
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 179
3 150 13 12008 101 62 5 1 Electricité 5 764
3 150 13 12008 101 62 5 2 Eau 5 415
62 6 Dépenses de communication 1 550
3 150 13 12008 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 150 13 12008 101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 25 000
3 150 13 12008 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 150 13 12008 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 150 Cour Suprême 224 198


1312008101 Cabinet 216 854
Dépenses de fonctionnement 110 613
62 Achats de biens et services 108 613
62 8 Frais de transport et de mission 25 000
3 150 13 12008 101 62 8 23 Frais de représentation 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 59 843
3 150 13 12008 101 62 9 9 Dépenses diverses 59 843
Section 160 Médiature 36 508
1411040101 Hôtel du Président 1 608
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 160 14 11040 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 600
62 Achats de biens et services 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 160 14 11040 101 62 9 6 Frais de réception 600

1412038101 Cabinet 34 900


Dépenses de personnel 24 900
61 Dépenses de personnel 24 900
61 3 Indemnités et primes 24 900
2 160 14 12038 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 400
2 160 14 12038 101 61 3 19 Autres indemnités 16 500
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 160 14 12038 101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 170 Cour des Comptes 450 000


1311038600 Hôtel du Président de la Cour des Comptes 6 720
Dépenses de personnel 720
61 Dépenses de personnel 720
61 1 Traitements et salaires 720
2 170 13 11038 600 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 720
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 170 13 11038 600 62 9 6 Frais de réception 6 000

1312009101 Juridiction 443 280


Dépenses de personnel 256 587
61 Dépenses de personnel 256 587
61 3 Indemnités et primes 256 587
2 170 13 12009 101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 256 587
Dépenses de fonctionnement 186 693
62 Achats de biens et services 186 693
62 1 Fournitures 34 200
3 170 13 12009 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 200
3 170 13 12009 101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 170 13 12009 101 62 1 31 Impression 1 000
3 170 13 12009 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 170 13 12009 101 62 1 4 Abonnement 5 000
3 170 13 12009 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 15 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 29 000
3 170 13 12009 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 170 13 12009 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 170 13 12009 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 5 000
3 170 13 12009 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 6 000
3 170 13 12009 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 10 000
62 3 Prestations de services 7 000
3 170 13 12009 101 62 3 21 Honoraires 5 000
3 170 13 12009 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 000
3 170 13 12009 101 62 5 1 Electricité 10 000
3 170 13 12009 101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 32 000
3 170 13 12009 101 62 6 1 Frais postaux 10 000
3 170 13 12009 101 62 6 21 Téléphone 15 000
3 170 13 12009 101 62 6 22 Télex, télécopie 5 000
3 170 13 12009 101 62 6 23 Internet 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 65 000
3 170 13 12009 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 35 000
3 170 13 12009 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 493
3 170 13 12009 101 62 9 9 Dépenses diverses 7 493

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 180 Conseil Economique et Social 42 508


1411010101 Hôtel du Président 1 608
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 180 14 11010 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 600
62 Achats de biens et services 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 180 14 11010 101 62 9 6 Frais de réception 600

1412010101 Cabinet 40 900


Dépenses de personnel 24 900
61 Dépenses de personnel 24 900
61 3 Indemnités et primes 24 900
2 180 14 12010 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 400
2 180 14 12010 101 61 3 19 Autres indemnités 16 500
Dépenses de fonctionnement 16 000
62 Achats de biens et services 16 000
62 9 Autres achats de biens et services 16 000
3 180 14 12010 101 62 9 9 Dépenses diverses 16 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication 204 426


1911045101 Hôtel du Président 7 008
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 190 19 11045 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 190 19 11045 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1912042101 Cabinet 167 418


Dépenses de personnel 80 304
61 Dépenses de personnel 80 304
61 1 Traitements et salaires 9 593
2 190 19 12042 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 444
2 190 19 12042 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 149
61 3 Indemnités et primes 69 096
2 190 19 12042 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 190 19 12042 101 61 3 19 Autres indemnités 69 000
61 4 Cotisations sociales 1 591
2 190 19 12042 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 908
2 190 19 12042 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 683
61 6 Prestations familiales 24
2 190 19 12042 101 61 6 1 Allocations familiales 24
Dépenses de fonctionnement 87 114
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 190 19 12042 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 190 19 12042 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 190 19 12042 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 80 114
62 1 Fournitures 12 000
3 190 19 12042 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 190 19 12042 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 190 19 12042 101 62 1 31 Impression 500
3 190 19 12042 101 62 1 32 Documentation 500
3 190 19 12042 101 62 1 4 Abonnement 800
3 190 19 12042 101 62 1 5 Habillement 1 200
3 190 19 12042 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
3 190 19 12042 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 257
3 190 19 12042 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 190 19 12042 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 647
3 190 19 12042 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 000
3 190 19 12042 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 190 19 12042 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 190 19 12042 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 1 110
62 3 Prestations de services 4 500
3 190 19 12042 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 4 000
3 190 19 12042 101 62 3 22 Commissions 500
62 4 Assurances 3 000
3 190 19 12042 101 62 4 41 Assurance des véhicules 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 257
3 190 19 12042 101 62 5 1 Electricité 4 763
3 190 19 12042 101 62 5 2 Eau 494

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 190 Haute Autorité de l'Audiovisuel & de la Communication 204 426


1912042101 Cabinet 167 418
Dépenses de fonctionnement 87 114
62 Achats de biens et services 80 114
62 6 Dépenses de communication 5 100
3 190 19 12042 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 190 19 12042 101 62 6 21 Téléphone 3 500
3 190 19 12042 101 62 6 23 Internet 1 500
62 7 Loyers et charges locatives 9 000
3 190 19 12042 101 62 7 2 Loyer des bureaux 9 000
62 8 Frais de transport et de mission 27 500
3 190 19 12042 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 9 000
3 190 19 12042 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 500
3 190 19 12042 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
3 190 19 12042 101 62 8 23 Frais de représentation 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 500
3 190 19 12042 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 5 000
3 190 19 12042 101 62 9 6 Frais de réception 1 500
3 190 19 12042 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

146708610811011 Aménagement et équipement des locaux de la HAAC (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 30 000
5 190 14 67086 108 11011 23 3 0 Batiments administratifs à usage technique 30 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3111013101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 210 31 11013 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 210 31 11013 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3111040101 Hotel du Sécretaire Permanent 7 344


Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 210 31 11040 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 210 31 11040 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112013101 Cabinet 636 069


Dépenses de personnel 92 569
61 Dépenses de personnel 92 569
61 1 Traitements et salaires 73 948
2 210 31 12013 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 210 31 12013 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 52 165
2 210 31 12013 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 783
61 3 Indemnités et primes 7 274
2 210 31 12013 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 210 31 12013 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 210 31 12013 101 61 3 124 Indemnités de logement 960
2 210 31 12013 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 5 162
61 4 Cotisations sociales 10 308
2 210 31 12013 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 694
2 210 31 12013 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 614
61 6 Prestations familiales 1 039
2 210 31 12013 101 61 6 1 Allocations familiales 1 032
2 210 31 12013 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 543 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 900
24 2 Matériel informatique de bureau 7 900
3 210 31 12013 101 24 2 1 Matériel micro informatique 7 900
62 Achats de biens et services 535 600
62 1 Fournitures 26 200
3 210 31 12013 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 500
3 210 31 12013 101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 800
3 210 31 12013 101 62 1 31 Impression 3 000
3 210 31 12013 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 210 31 12013 101 62 1 5 Habillement 900
3 210 31 12013 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 800
3 210 31 12013 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 500
3 210 31 12013 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 210 31 12013 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 31 12013 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 900
3 210 31 12013 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3112013101 Cabinet 636 069
Dépenses de fonctionnement 543 500
62 Achats de biens et services 535 600
62 6 Dépenses de communication 164 500
3 210 31 12013 101 62 6 1 Frais postaux 2 000
3 210 31 12013 101 62 6 21 Téléphone 150 000
3 210 31 12013 101 62 6 22 Télex, télécopie 10 000
3 210 31 12013 101 62 6 23 Internet 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 325 000
3 210 31 12013 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 125 000
3 210 31 12013 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 100
3 210 31 12013 101 62 9 9 Dépenses diverses 9 100

311201310149003 Unité de Coordination Document des Stratégies de Réduction de la Pauvreté (DSRP) 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 210 31 12013 101 49003 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

311201310149026 Comité National de la Dette Publique 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 210 31 12013 101 49026 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

321201310149006 Comité National de Politique Economique (CNPE) 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 210 32 12013 101 49006 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

321201310149007 Comité de suivi-évaluation des Programmes Economiques et Financiers 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 210 32 12013 101 49007 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

321201310149008 Comité de Pilotage du Plan de Trésorerie 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 210 32 12013 101 49008 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

321201390043001 Participation au capital de la Banque Sahélo-saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC) 2 600 000
Dépenses de transfert 2 600 000
62 Achats de biens et services 2 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 600 000
4 210 32 12013 900 43001 62 9 9 Dépenses diverses 2 600 000

321201390043002 Augmentation du capital de la Banque Islamique de Développement (BID) 300 000


Dépenses de transfert 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
4 210 32 12013 900 43002 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


321201390049002 Cellule d'appui et de suivi des Institutions Mutualistes 60 000
Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 210 32 12013 900 49002 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

661201310141431 Caisse de Retraites du Togo (CRT) 8 000 000


Dépenses de transfert 8 000 000
62 Achats de biens et services 8 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 8 000 000
4 210 66 12013 101 41431 62 9 9 Dépenses diverses 8 000 000

711201310149009 Office du Patrimoine Immobiler du Togo à l'Etranger (0PITE) 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 210 71 12013 101 49009 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

3112041101 Cabinet du Sécretaire Permanent 81 569


Dépenses de personnel 40 839
61 Dépenses de personnel 40 839
61 1 Traitements et salaires 33 656
2 210 31 12041 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 9 600
2 210 31 12041 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 22 964
2 210 31 12041 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 092
61 3 Indemnités et primes 2 677
2 210 31 12041 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
2 210 31 12041 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 005
61 4 Cotisations sociales 4 007
2 210 31 12041 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 827
2 210 31 12041 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 180
61 6 Prestations familiales 499
2 210 31 12041 101 61 6 1 Allocations familiales 480
2 210 31 12041 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 40 730
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 210 31 12041 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 210 31 12041 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 210 31 12041 101 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
62 Achats de biens et services 30 730
62 1 Fournitures 17 130
3 210 31 12041 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 500
3 210 31 12041 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 210 31 12041 101 62 1 31 Impression 2 000
3 210 31 12041 101 62 1 32 Documentation 500
3 210 31 12041 101 62 1 4 Abonnement 130
3 210 31 12041 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 210 31 12041 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 210 31 12041 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 31 12041 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 210 31 12041 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 31 12041 101 62 6 1 Frais postaux 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3112041101 Cabinet du Sécretaire Permanent 81 569
Dépenses de fonctionnement 40 730
62 Achats de biens et services 30 730
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 210 31 12041 101 62 9 9 Dépenses diverses 4 500

3113009101 Secrétariat Général 32 696


Dépenses de personnel 22 696
61 Dépenses de personnel 22 696
61 1 Traitements et salaires 16 852
2 210 31 13009 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 444
2 210 31 13009 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 408
61 3 Indemnités et primes 2 892
2 210 31 13009 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 210 31 13009 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 210 31 13009 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 404
61 4 Cotisations sociales 2 808
2 210 31 13009 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 741
2 210 31 13009 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 67
61 6 Prestations familiales 144
2 210 31 13009 101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 1 Fournitures 6 060
3 210 31 13009 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 210 31 13009 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 210 31 13009 101 62 1 31 Impression 300
3 210 31 13009 101 62 1 4 Abonnement 60
3 210 31 13009 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 210 31 13009 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 210 31 13009 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 210 31 13009 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 1 640
3 210 31 13009 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 640

3221001101 Direction Générale des Douanes 1 279 997


Dépenses de personnel 1 121 997
61 Dépenses de personnel 1 121 997
61 1 Traitements et salaires 851 189
2 210 32 21001 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 645 916
2 210 32 21001 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 205 273
61 3 Indemnités et primes 104 576
2 210 32 21001 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 260
2 210 32 21001 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 8 856
2 210 32 21001 101 61 3 124 Indemnités de logement 960
2 210 32 21001 101 61 3 22 Primes de rendement 78 500
61 4 Cotisations sociales 141 522
2 210 32 21001 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 107 653
2 210 32 21001 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 33 869
61 6 Prestations familiales 24 710
2 210 32 21001 101 61 6 1 Allocations familiales 24 024
2 210 32 21001 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 686
Dépenses de fonctionnement 158 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 9 450

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3221001101 Direction Générale des Douanes 1 279 997
Dépenses de fonctionnement 158 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 9 450
3 210 32 21001 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 200
3 210 32 21001 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 250
62 Achats de biens et services 148 550
62 1 Fournitures 98 525
3 210 32 21001 101 62 1 11 Fournitures de bureau 15 750
3 210 32 21001 101 62 1 12 Fournitures informatiques 9 450
3 210 32 21001 101 62 1 31 Impression 25 200
3 210 32 21001 101 62 1 32 Documentation 1 050
3 210 32 21001 101 62 1 4 Abonnement 10 500
3 210 32 21001 101 62 1 5 Habillement 1 575
3 210 32 21001 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 35 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 34 800
3 210 32 21001 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 450
3 210 32 21001 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 200
3 210 32 21001 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 100
3 210 32 21001 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 200
3 210 32 21001 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 6 825
3 210 32 21001 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 8 025
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 925
3 210 32 21001 101 62 5 2 Eau 8 925
62 9 Autres achats de biens et services 6 300
3 210 32 21001 101 62 9 9 Dépenses diverses 6 300

3221002101 Direction Générale des Impôts 1 082 988


Dépenses de personnel 893 668
61 Dépenses de personnel 893 668
61 1 Traitements et salaires 600 504
2 210 32 21002 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 547 837
2 210 32 21002 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 52 667
61 3 Indemnités et primes 172 696
2 210 32 21002 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 27 980
2 210 32 21002 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 18 108
2 210 32 21002 101 61 3 124 Indemnités de logement 4 608
2 210 32 21002 101 61 3 22 Primes de rendement 122 000
61 4 Cotisations sociales 99 996
2 210 32 21002 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 91 306
2 210 32 21002 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 8 690
61 6 Prestations familiales 20 472
2 210 32 21002 101 61 6 1 Allocations familiales 20 472
Dépenses de fonctionnement 189 320
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 14 000
3 210 32 21002 101 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
3 210 32 21002 101 24 1 22 Matériel de bureau 8 000
62 Achats de biens et services 175 320
62 1 Fournitures 71 000
3 210 32 21002 101 62 1 11 Fournitures de bureau 13 000
3 210 32 21002 101 62 1 12 Fournitures informatiques 13 000
3 210 32 21002 101 62 1 31 Impression 15 000
3 210 32 21002 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 210 32 21002 101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 210 32 21002 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 27 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3221002101 Direction Générale des Impôts 1 082 988
Dépenses de fonctionnement 189 320
62 Achats de biens et services 175 320
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 22 200
3 210 32 21002 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 200
3 210 32 21002 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 210 32 21002 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 32 21002 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 210 32 21002 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 210 32 21002 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 7 000
62 3 Prestations de services 10 000
3 210 32 21002 101 62 3 21 Honoraires 10 000
62 4 Assurances 2 000
3 210 32 21002 101 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 52 820
3 210 32 21002 101 62 5 1 Electricité 52 820
62 6 Dépenses de communication 500
3 210 32 21002 101 62 6 1 Frais postaux 500
62 9 Autres achats de biens et services 16 800
3 210 32 21002 101 62 9 9 Dépenses diverses 16 800

3221003101 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 687 649


Dépenses de personnel 588 399
61 Dépenses de personnel 588 399
61 1 Traitements et salaires 442 645
2 210 32 21003 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 425 986
2 210 32 21003 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 16 659
61 3 Indemnités et primes 63 115
2 210 32 21003 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 17 508
2 210 32 21003 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 6 789
2 210 32 21003 101 61 3 124 Indemnités de logement 13 212
2 210 32 21003 101 61 3 15 Indemnités diverses 23 364
2 210 32 21003 101 61 3 19 Autres indemnités 1 104
2 210 32 21003 101 61 3 29 Autres primes 1 138
61 4 Cotisations sociales 73 747
2 210 32 21003 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 70 998
2 210 32 21003 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 749
61 6 Prestations familiales 8 892
2 210 32 21003 101 61 6 1 Allocations familiales 7 926
2 210 32 21003 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 966
Dépenses de fonctionnement 99 250
62 Achats de biens et services 99 250
62 1 Fournitures 50 350
3 210 32 21003 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 32 21003 101 62 1 12 Fournitures informatiques 12 600
3 210 32 21003 101 62 1 31 Impression 4 600
3 210 32 21003 101 62 1 32 Documentation 3 600
3 210 32 21003 101 62 1 4 Abonnement 2 350
3 210 32 21003 101 62 1 5 Habillement 1 700
3 210 32 21003 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 21 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 38 100
3 210 32 21003 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 7 500
3 210 32 21003 101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 600
3 210 32 21003 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 500
3 210 32 21003 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 500
3 210 32 21003 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 9 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3221003101 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 687 649
Dépenses de fonctionnement 99 250
62 Achats de biens et services 99 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 38 100
3 210 32 21003 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 9 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 750
3 210 32 21003 101 62 5 2 Eau 750
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 210 32 21003 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 050
3 210 32 21003 101 62 9 9 Dépenses diverses 9 050

3222006101 Direction des Affaires Communes 69 565


Dépenses de personnel 40 165
61 Dépenses de personnel 40 165
61 1 Traitements et salaires 30 471
2 210 32 22006 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 413
2 210 32 22006 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 10 058
61 3 Indemnités et primes 4 015
2 210 32 22006 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 210 32 22006 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 210 32 22006 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 210 32 22006 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 539
61 4 Cotisations sociales 5 062
2 210 32 22006 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 402
2 210 32 22006 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 660
61 6 Prestations familiales 617
2 210 32 22006 101 61 6 1 Allocations familiales 576
2 210 32 22006 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 41
Dépenses de fonctionnement 29 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 210 32 22006 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 27 600
62 1 Fournitures 16 700
3 210 32 22006 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 32 22006 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 210 32 22006 101 62 1 21 Fournitures pour la santé 5 000
3 210 32 22006 101 62 1 32 Documentation 2 500
3 210 32 22006 101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 32 22006 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 210 32 22006 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 32 22006 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 210 32 22006 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 32 22006 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 32 22006 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 5 400
3 210 32 22006 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 400

3222015101 Direction Naionale des Assurances 49 496


Dépenses de personnel 34 166
61 Dépenses de personnel 34 166
61 1 Traitements et salaires 28 638
2 210 32 22015 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 27 388
2 210 32 22015 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 250

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3222015101 Direction Naionale des Assurances 49 496
Dépenses de personnel 34 166
61 Dépenses de personnel 34 166
61 3 Indemnités et primes 504
2 210 32 22015 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 210 32 22015 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 770
2 210 32 22015 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 564
2 210 32 22015 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 206
61 6 Prestations familiales 254
2 210 32 22015 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 210 32 22015 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 15 330
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 300
3 210 32 22015 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 210 32 22015 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 210 32 22015 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 10 530
62 1 Fournitures 5 320
3 210 32 22015 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 210 32 22015 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 210 32 22015 101 62 1 31 Impression 600
3 210 32 22015 101 62 1 32 Documentation 200
3 210 32 22015 101 62 1 4 Abonnement 20
3 210 32 22015 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 210 32 22015 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 210 32 22015 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 32 22015 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 210 32 22015 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 610
3 210 32 22015 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 610

3222016101 Direction de la Dette Publique 77 044 050


Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures 77 024 000
17 Autres emprunts 63 907 000
17 1 Autres emprunts - dette multilatérale 21 067 000
1 210 32 22016 101 17 1 1 Amortissement autres emprunts dette multilatérale 21 067 000
17 6 Autres emprunts intérieurs 42 840 000
1 210 32 22016 101 17 6 1 Autres emprunts intérieurs auprès des institutions financières et du système bancaire 42 840 000
65 Intérêts et frais financiers 13 117 000
65 1 Intérêts et frais financiers- Dette multilatérale 6 232 000
1 210 32 22016 101 65 1 1 Intérêts et frais financiers Dette multilatérale 6 232 000
65 7 Intérêts et frais financiers-dette intérieure 6 885 000
1 210 32 22016 101 65 7 1 Intérêts et frais financiers-entreprises publiques intérieures 6 885 000
Dépenses de fonctionnement 20 050
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 210 32 22016 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 210 32 22016 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 32 22016 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 14 550
62 1 Fournitures 7 750
3 210 32 22016 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3222016101 Direction de la Dette Publique 77 044 050
Dépenses de fonctionnement 20 050
62 Achats de biens et services 14 550
62 1 Fournitures 7 750
3 210 32 22016 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 210 32 22016 101 62 1 31 Impression 500
3 210 32 22016 101 62 1 32 Documentation 500
3 210 32 22016 101 62 1 4 Abonnement 300
3 210 32 22016 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 210 32 22016 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 210 32 22016 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 210 32 22016 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 210 32 22016 101 62 6 1 Frais postaux 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 210 32 22016 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

3423027101 Direction de l'Economie 131 452


Dépenses de personnel 94 452
61 Dépenses de personnel 94 452
61 1 Traitements et salaires 70 944
2 210 34 23027 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 64 902
2 210 34 23027 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 042
61 3 Indemnités et primes 10 582
2 210 34 23027 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 800
2 210 34 23027 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 332
2 210 34 23027 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 536
2 210 34 23027 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 5 914
61 4 Cotisations sociales 11 817
2 210 34 23027 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 820
2 210 34 23027 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 997
61 6 Prestations familiales 1 109
2 210 34 23027 101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 210 34 23027 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 101
Dépenses de fonctionnement 37 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 970
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 970
3 210 34 23027 101 24 1 21 Mobilier de bureau 970
3 210 34 23027 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 34 23027 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 30 030
62 1 Fournitures 10 570
3 210 34 23027 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 34 23027 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 600
3 210 34 23027 101 62 1 31 Impression 300
3 210 34 23027 101 62 1 32 Documentation 300
3 210 34 23027 101 62 1 4 Abonnement 370
3 210 34 23027 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 650
3 210 34 23027 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 210 34 23027 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 350
3 210 34 23027 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 34 23027 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 50
3 210 34 23027 101 62 6 Frais postaux 50
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3423027101 Direction de l'Economie 131 452
Dépenses de fonctionnement 37 000
62 Achats de biens et services 30 030
62 6 Dépenses de communication 50
1
62 9 Autres achats de biens et services 14 760
3 210 34 23027 101 62 9 9 Dépenses diverses 14 760

3223028101 Direction du Budget 133 103


Dépenses de personnel 72 788
61 Dépenses de personnel 72 788
61 1 Traitements et salaires 55 127
2 210 32 23028 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 51 086
2 210 32 23028 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 041
61 3 Indemnités et primes 7 654
2 210 32 23028 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 812
2 210 32 23028 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 210 32 23028 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
2 210 32 23028 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 594
61 4 Cotisations sociales 9 181
2 210 32 23028 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 514
2 210 32 23028 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 667
61 6 Prestations familiales 826
2 210 32 23028 101 61 6 1 Allocations familiales 816
2 210 32 23028 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 60 315
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 210 32 23028 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 210 32 23028 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 210 32 23028 101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 210 32 23028 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
62 Achats de biens et services 45 815
62 1 Fournitures 17 715
3 210 32 23028 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 32 23028 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 210 32 23028 101 62 1 31 Impression 900
3 210 32 23028 101 62 1 32 Documentation 1 940
3 210 32 23028 101 62 1 4 Abonnement 300
3 210 32 23028 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 575
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 000
3 210 32 23028 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 210 32 23028 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 5 000
3 210 32 23028 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 210 32 23028 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
3 210 32 23028 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 4 Assurances 1 500
3 210 32 23028 101 62 4 41 Assurance des véhicules 1 500
62 6 Dépenses de communication 3 600
3 210 32 23028 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 210 32 23028 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 210 32 23028 101 62 6 23 Internet 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 000
3 210 32 23028 101 62 9 9 Dépenses diverses 9 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3123029101 Direction du Matériel et du Transit 99 124
Dépenses de personnel 63 844
61 Dépenses de personnel 63 844
61 1 Traitements et salaires 48 424
2 210 31 23029 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 26 366
2 210 31 23029 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 22 058
61 3 Indemnités et primes 6 399
2 210 31 23029 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 836
2 210 31 23029 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 210 31 23029 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 210 31 23029 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 035
61 4 Cotisations sociales 8 035
2 210 31 23029 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 395
2 210 31 23029 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 640
61 6 Prestations familiales 986
2 210 31 23029 101 61 6 1 Allocations familiales 912
2 210 31 23029 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 74
Dépenses de fonctionnement 35 280
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 210 31 23029 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 31 280
62 1 Fournitures 9 975
3 210 31 23029 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 210 31 23029 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 210 31 23029 101 62 1 31 Impression 500
3 210 31 23029 101 62 1 4 Abonnement 275
3 210 31 23029 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 18 800
3 210 31 23029 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 15 000
3 210 31 23029 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 31 23029 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 210 31 23029 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 210 31 23029 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 210 31 23029 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 430
3 210 31 23029 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 210 31 23029 101 62 6 21 Téléphone 400
62 9 Autres achats de biens et services 2 075
3 210 31 23029 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 075

3123030101 Direction du Garage Central Administratif 412 490


Dépenses de personnel 361 666
61 Dépenses de personnel 361 666
61 1 Traitements et salaires 285 720
2 210 31 23030 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 35 874
2 210 31 23030 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 249 846
61 3 Indemnités et primes 27 378
2 210 31 23030 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 976
2 210 31 23030 101 61 3 124 Indemnités de logement 480
2 210 31 23030 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 23 922
61 4 Cotisations sociales 47 416
2 210 31 23030 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 200
2 210 31 23030 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 41 216
61 6 Prestations familiales 1 152
2 210 31 23030 101 61 6 1 Allocations familiales 1 070
2 210 31 23030 101 61 6 Allocations de salaire unique 82
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3123030101 Direction du Garage Central Administratif 412 490
Dépenses de personnel 361 666
61 Dépenses de personnel 361 666
61 6 Prestations familiales 1 152
3
Dépenses de fonctionnement 50 824
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 670
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 670
3 210 31 23030 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 170
3 210 31 23030 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 31 23030 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 43 154
62 1 Fournitures 8 100
3 210 31 23030 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 210 31 23030 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 210 31 23030 101 62 1 31 Impression 200
3 210 31 23030 101 62 1 4 Abonnement 400
3 210 31 23030 101 62 1 5 Habillement 1 500
3 210 31 23030 101 62 1 6 Pharmacie 500
3 210 31 23030 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 16 750
3 210 31 23030 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 8 000
3 210 31 23030 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 31 23030 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 210 31 23030 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 31 23030 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 210 31 23030 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 504
3 210 31 23030 101 62 5 2 Eau 6 504
62 6 Dépenses de communication 1 800
3 210 31 23030 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 210 31 23030 101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 210 31 23030 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
3 210 31 23030 101 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

3223031101 Direction des Finances 357 232


Amortissement et charge de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes des gestions antérieures 100 000
64 Autres transferts courants 100 000
64 3 Transferts courants aux ménages 100 000
1 210 32 23031 101 64 3 2 Allocations viagères 50 000
1 210 32 23031 101 64 3 3 Allocations aux anciens responsables politiques 50 000
Dépenses de personnel 155 432
61 Dépenses de personnel 155 432
61 1 Traitements et salaires 117 577
2 210 32 23031 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 108 522
2 210 32 23031 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 055
61 3 Indemnités et primes 14 706
2 210 32 23031 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 772
2 210 32 23031 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 464
2 210 32 23031 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
2 210 32 23031 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 9 798
61 4 Cotisations sociales 19 581
2 210 32 23031 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 18 087

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3223031101 Direction des Finances 357 232
Dépenses de personnel 155 432
61 Dépenses de personnel 155 432
61 4 Cotisations sociales 19 581
2 210 32 23031 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 494
61 6 Prestations familiales 3 568
2 210 32 23031 101 61 6 1 Allocations familiales 3 432
2 210 32 23031 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 136
Dépenses de fonctionnement 101 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 17 000
3 210 32 23031 101 24 1 21 Mobilier de bureau 8 000
3 210 32 23031 101 24 1 22 Matériel de bureau 9 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 210 32 23031 101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 78 800
62 1 Fournitures 55 300
3 210 32 23031 101 62 1 11 Fournitures de bureau 13 000
3 210 32 23031 101 62 1 12 Fournitures informatiques 11 300
3 210 32 23031 101 62 1 31 Impression 20 000
3 210 32 23031 101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 210 32 23031 101 62 1 5 Habillement 2 000
3 210 32 23031 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 400
3 210 32 23031 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 400
3 210 32 23031 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 32 23031 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 210 32 23031 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 500
3 210 32 23031 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 6 Dépenses de communication 100
3 210 32 23031 101 62 6 1 Frais postaux 100
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
3 210 32 23031 101 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

3223032101 Direction du Contrôle Financier 141 793


Dépenses de personnel 95 093
61 Dépenses de personnel 95 093
61 1 Traitements et salaires 72 707
2 210 32 23032 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 68 808
2 210 32 23032 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 899
61 3 Indemnités et primes 8 771
2 210 32 23032 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 500
2 210 32 23032 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 210 32 23032 101 61 3 124 Indemnités de logement 960
2 210 32 23032 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 6 059
61 4 Cotisations sociales 12 111
2 210 32 23032 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 11 468
2 210 32 23032 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 643
61 6 Prestations familiales 1 504
2 210 32 23032 101 61 6 1 Allocations familiales 1 464
2 210 32 23032 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 40
Dépenses de fonctionnement 46 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 210 32 23032 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3223032101 Direction du Contrôle Financier 141 793
Dépenses de fonctionnement 46 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 210 32 23032 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 41 700
62 1 Fournitures 22 850
3 210 32 23032 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 210 32 23032 101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 210 32 23032 101 62 1 31 Impression 1 000
3 210 32 23032 101 62 1 4 Abonnement 450
3 210 32 23032 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 11 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 500
3 210 32 23032 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 32 23032 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 32 23032 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 32 23032 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 210 32 23032 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 500
62 6 Dépenses de communication 50
3 210 32 23032 101 62 6 1 Frais postaux 50
62 9 Autres achats de biens et services 7 300
3 210 32 23032 101 62 9 9 Dépenses diverses 7 300

3223033101 Direction de l'Information, de Gestion et de l'Audit 11 441


Dépenses de personnel 5 291
61 Dépenses de personnel 5 291
61 1 Traitements et salaires 4 036
2 210 32 23033 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 418
2 210 32 23033 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 618
61 3 Indemnités et primes 432
2 210 32 23033 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 210 32 23033 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 336
61 4 Cotisations sociales 672
2 210 32 23033 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 570
2 210 32 23033 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 102
61 6 Prestations familiales 151
2 210 32 23033 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 210 32 23033 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 6 150
62 Achats de biens et services 6 150
62 1 Fournitures 2 150
3 210 32 23033 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 210 32 23033 101 62 1 12 Fournitures informatiques 450
3 210 32 23033 101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 32 23033 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 210 32 23033 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 32 23033 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 32 23033 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 200
3 210 32 23033 101 62 9 10 Dépenses diverses 2 200

3223034101 Direction du Portefeuille 21 083


Dépenses de personnel 16 083
61 Dépenses de personnel 16 083
61 1 Traitements et salaires 12 304

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3223034101 Direction du Portefeuille 21 083
Dépenses de personnel 16 083
61 Dépenses de personnel 16 083
61 1 Traitements et salaires 12 304
2 210 32 23034 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 304
61 3 Indemnités et primes 1 529
2 210 32 23034 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 210 32 23034 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 210 32 23034 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 025
61 4 Cotisations sociales 2 051
2 210 32 23034 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 051
61 6 Prestations familiales 199
2 210 32 23034 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 210 32 23034 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 210 32 23034 101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 210 32 23034 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 4 200
62 1 Fournitures 2 390
3 210 32 23034 101 62 1 11 Fournitures de bureau 450
3 210 32 23034 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 210 32 23034 101 62 1 31 Impression 150
3 210 32 23034 101 62 1 32 Documentation 140
3 210 32 23034 101 62 1 4 Abonnement 350
3 210 32 23034 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 210 32 23034 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 210 32 23034 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 150
3 210 32 23034 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 350
3 210 32 23034 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 60
3 210 32 23034 101 62 6 1 Frais postaux 60
62 9 Autres achats de biens et services 150
3 210 32 23034 101 62 9 9 Dépenses diverses 150

3223035101 Direction de la Tutelle et de l'Assistance 10 993


Dépenses de personnel 5 993
61 Dépenses de personnel 5 993
61 1 Traitements et salaires 4 693
2 210 32 23035 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 693
61 3 Indemnités et primes 391
2 210 32 23035 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 391
61 4 Cotisations sociales 782
2 210 32 23035 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 782
61 6 Prestations familiales 127
2 210 32 23035 101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 210 32 23035 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 210 32 23035 101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 200
3 210 32 23035 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 600
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3223035101 Direction de la Tutelle et de l'Assistance 10 993
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 1 600
3 210 32 23035 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 210 32 23035 101 62 1 31 Impression 300
3 210 32 23035 101 62 1 4 Abonnement 200
3 210 32 23035 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 210 32 23035 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 210 32 23035 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 210 32 23035 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 210 32 23035 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 200

3223125101 Inspection Générale des Finances 109 895


Dépenses de personnel 51 895
61 Dépenses de personnel 51 895
61 1 Traitements et salaires 30 488
2 210 32 23125 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 23 524
2 210 32 23125 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 964
61 3 Indemnités et primes 15 841
2 210 32 23125 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 210 32 23125 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 210 32 23125 101 61 3 124 Indemnités de logement 3 840
2 210 32 23125 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 641
2 210 32 23125 101 61 3 21 Primes de risque 8 700
61 4 Cotisations sociales 5 062
2 210 32 23125 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 913
2 210 32 23125 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 149
61 6 Prestations familiales 504
2 210 32 23125 101 61 6 1 Allocations familiales 504
Dépenses de fonctionnement 58 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 500
3 210 32 23125 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 210 32 23125 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 210 32 23125 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 210 32 23125 101 24 3 2 Voitures 700
62 Achats de biens et services 49 800
62 1 Fournitures 10 500
3 210 32 23125 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 210 32 23125 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 210 32 23125 101 62 1 31 Impression 500
3 210 32 23125 101 62 1 32 Documentation 500
3 210 32 23125 101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 210 32 23125 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 210 32 23125 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 210 32 23125 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 210 32 23125 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 210 32 23125 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 210 32 23125 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 32 23125 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3223125101 Inspection Générale des Finances 109 895
Dépenses de fonctionnement 58 000
62 Achats de biens et services 49 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 300
3 210 32 23125 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 210 32 23125 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 210 32 23125 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 210 32 23125 101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 210 32 23125 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 8 500
3 210 32 23125 101 62 9 9 Dépenses diverses 8 500

3223178101 Direction du Financement et du Contrôle de l'execution 67 602


Dépenses de personnel 51 802
61 Dépenses de personnel 51 802
61 1 Traitements et salaires 38 863
2 210 32 23178 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 34 782
2 210 32 23178 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 081
61 3 Indemnités et primes 5 733
2 210 32 23178 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 152
2 210 32 23178 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 210 32 23178 101 61 3 124 Indemnités de logement 768
2 210 32 23178 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 237
61 4 Cotisations sociales 6 467
2 210 32 23178 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 794
2 210 32 23178 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 673
61 6 Prestations familiales 739
2 210 32 23178 101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 210 32 23178 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 67
Dépenses de fonctionnement 15 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 210 32 23178 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 210 32 23178 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 210 32 23178 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 200
62 Achats de biens et services 11 100
62 1 Fournitures 7 100
3 210 32 23178 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 210 32 23178 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 210 32 23178 101 62 1 31 Impression 1 000
3 210 32 23178 101 62 1 4 Abonnement 100
3 210 32 23178 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 210 32 23178 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 210 32 23178 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 210 32 23178 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 210 32 23178 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000

3923208108 Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 340 173


Dépenses de personnel 157 104
61 Dépenses de personnel 157 104
61 1 Traitements et salaires 24 536
2 210 39 23208 108 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 24 536

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3923208108 Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières 340 173
Dépenses de personnel 157 104
61 Dépenses de personnel 157 104
61 3 Indemnités et primes 128 520
2 210 39 23208 108 61 3 112 Indemnités d'électricité et d'eau 7 200
2 210 39 23208 108 61 3 113 Indemnités de téléphone 7 200
2 210 39 23208 108 61 3 114 Indemnités de déplacement 7 200
2 210 39 23208 108 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 64 560
2 210 39 23208 108 61 3 21 Primes de risque 20 760
2 210 39 23208 108 61 3 24 Primes de technicité 21 600
61 4 Cotisations sociales 4 048
2 210 39 23208 108 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 048
Dépenses de fonctionnement 183 069
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 38 269
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 25 269
3 210 39 23208 108 24 1 21 Mobilier de bureau 17 817
3 210 39 23208 108 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
3 210 39 23208 108 24 1 29 Autres dépenses de mobilier et matériel de bureau 3 452
24 2 Matériel informatique de bureau 4 800
3 210 39 23208 108 24 2 1 Matériel micro informatique 4 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 210 39 23208 108 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 200
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 7 000
3 210 39 23208 108 24 4 192 Groupes électrogènes 7 000
62 Achats de biens et services 144 800
62 1 Fournitures 43 000
3 210 39 23208 108 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 210 39 23208 108 62 1 31 Impression 5 000
3 210 39 23208 108 62 1 32 Documentation 7 500
3 210 39 23208 108 62 1 4 Abonnement 2 500
3 210 39 23208 108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 000
3 210 39 23208 108 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 000
3 210 39 23208 108 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 210 39 23208 108 62 2 13 Entretien des infrastructures sanitaires 500
3 210 39 23208 108 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 210 39 23208 108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 210 39 23208 108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 210 39 23208 108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 210 39 23208 108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 210 39 23208 108 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 10 000
3 210 39 23208 108 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
62 4 Assurances 10 800
3 210 39 23208 108 62 4 1 Frais d'assurance au profit du personnel 10 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 000
3 210 39 23208 108 62 5 1 Electricité 3 000
3 210 39 23208 108 62 5 2 Eau 500
3 210 39 23208 108 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 17 000
3 210 39 23208 108 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 210 39 23208 108 62 6 21 Téléphone 10 000
3 210 39 23208 108 62 6 22 Télex, télécopie 3 000
3 210 39 23208 108 62 6 23 Internet 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 210 39 23208 108 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 30 000
3 210 39 23208 108 62 9 9 Dépenses diverses 20 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


3123215900 Direction nationale du contrôle des marchés publics 50 000
Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 210 31 23215 900 62 9 10 Dépenses diverses 50 000

342323660049029 Comité de pilotade du SIGFIP 70 000


Dépenses de transfert 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
4 210 34 23236 600 49029 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

322323790049030 Autorité de réglémentation des marchés publics 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 210 32 23237 900 49030 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

394104210241465 Participation au capital de la SNPT 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 210 39 41042 102 41465 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

394901660047005 augmenttion du capital de la CICARE 226 000


Dépenses de transfert 226 000
62 Achats de biens et services 226 000
62 9 Autres achats de biens et services 226 000
4 210 39 49016 600 47005 62 9 9 Dépenses diverses 226 000

356223060011011 Réhabilitation des ascenceurs pour le CASEF 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 210 35 62230 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

356223160011011 Réhabilitation et aménagement des bâtiments de la DMTA 11 000


Investissements exécutés par l'Etat 11 000
62 Achats de biens et services 11 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
5 210 35 62231 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

396318890011011 Equipement en véhicule de suivi d'exécution et de contrôle 328 000


Investissements exécutés par l'Etat 328 000
62 Achats de biens et services 328 000
62 9 Autres achats de biens et services 328 000
5 210 39 63188 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 328 000

396318990011011 Equipement en mobilier et matériel (DGTCP, DCF, DF, DE, et DAC) 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 210 39 63189 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

896707690034182 Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


896707690034182 Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 210 89 67076 900 34182 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

356708090011011 Suivi des réformes et Programmes par les points focaux 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 210 35 67080 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

356708190011022 Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 210 35 67081 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

356708290032052 Projet d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI,2 3 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 3 100 000
62 Achats de biens et services 3 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 100 000
5 210 35 67082 900 32052 62 9 9 Dépenses diverses 3 100 000

356708390011011 Réforme des systèmes de passation des marchés publics 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 210 35 67083 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

396710490011022 Projet d'appui au secteur financier et à la gouvernance 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 210 39 67104 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

496800990011011 Formation en planification et suivi-évaluation des projets 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 210 49 68009 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

926900490011011 Retenue de garantie 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 210 92 69004 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

3192062900 Renforcement des capacités managériales de l'Administration 400 000


Dépenses de transfert 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
4 210 31 92062 900 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

9393001900 Renforcement de l'Administration des Douanes 2 300 000


Dépenses de transfert 2 300 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 210 Economie et des Finances 111 915 484


9393001900 Renforcement de l'Administration des Douanes 2 300 000
Dépenses de transfert 2 300 000
62 Achats de biens et services 2 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 300 000
4 210 93 93001 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 300 000

9393002900 Renforcement de l'Administration des Impôts 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 210 93 93002 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9393004900 Renforcement des capacités de gestion du Budget Unique 725 000


Dépenses de transfert 725 000
62 Achats de biens et services 725 000
62 9 Autres achats de biens et services 725 000
4 210 93 93004 900 62 9 9 Dépenses diverses 725 000

9393007900 Indemnisation des expropriations 1 000 000


Dépenses de transfert 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
4 210 93 93007 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

9393010900 Prime d'encouragement aux Agents des Régies Financières 1 800 000
Dépenses de transfert 1 800 000
62 Achats de biens et services 1 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 800 000
4 210 93 93010 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 800 000

9393011900 Appui à la Promotion Economique Locale et à l'Emploi (APELE) 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 210 93 93011 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9393012900 Reformes Institutionnelles 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 210 93 93012 900 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

9393013900 Dépenses d'Urgences 3 000 000


Dépenses de transfert 3 000 000
62 Achats de biens et services 3 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000 000
4 210 93 93013 900 62 9 9 Dépenses diverses 3 000 000

9393014900 Fonds d'Intervention Economique 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 210 93 93014 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 215 Dépenses communes de personnel 1 820 000


9292001900 Traitement du personnel de l'assistance technique 90 000
Dépenses de personnel 90 000
61 Dépenses de personnel 90 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 90 000
2 215 92 92001 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 90 000

9292002900 Provision pour révision situation administrative des intégrés dans le corps des fonctionnaires 200 000
Dépenses de personnel 200 000
61 Dépenses de personnel 200 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 200 000
2 215 92 92002 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 200 000

9292003900 Provision pour recrutement de personnel dans l'Adminstration Générale 600 000
Dépenses de personnel 600 000
61 Dépenses de personnel 600 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 600 000
2 215 92 92003 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 600 000

9292004900 Indemnités de licenciement 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 92 92004 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 150 000

9292005900 Frais d'hospitalisation au Togo & hors du Togo 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 92 92005 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 150 000

9292006900 Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires 300 000
Dépenses de personnel 300 000
61 Dépenses de personnel 300 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 300 000
2 215 92 92006 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 300 000

9292007900 Provision pour réajustement indiciaire 150 000


Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 92 92007 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 150 000

9292008900 Abondement pour personnel en détachement 30 000


Dépenses de personnel 30 000
61 Dépenses de personnel 30 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 215 92 92008 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 30 000

9292009900 Provision pour création d'ambassades (Dépenses de personnel diplomatique) 150 000
Dépenses de personnel 150 000
61 Dépenses de personnel 150 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 150 000
2 215 92 92009 900 61 9 9 Autres de personnel non ventillées 150 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 216 Dépenses comunes de matériel 2 480 000


9292011900 Frais de transports à l'occas° des miss° à l'étranger, déplacements définitifs 100 000
Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 216 92 92011 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292012900 Location d'immeubles 1 000 000


Dépenses de fonctionnement 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
3 216 92 92012 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

9292013900 Frais transports étudiants boursiers et rembours. occasion voyages à l'étranger 55 000
Dépenses de fonctionnement 55 000
62 Achats de biens et services 55 000
62 9 Autres achats de biens et services 55 000
3 216 92 92013 900 62 9 9 Dépenses diverses 55 000

9292015900 Achats de véhicules administratifs 750 000


Dépenses de fonctionnement 750 000
62 Achats de biens et services 750 000
62 9 Autres achats de biens et services 750 000
3 216 92 92015 900 62 9 9 Dépenses diverses 750 000

9292016900 Carburants et lubrifiants pour véhicules administratifs 200 000


Dépenses de fonctionnement 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
3 216 92 92016 900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

9292017900 Entretien de véhicules 75 000


Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 216 92 92017 900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

9292018900 Provision pour création d'ambassades (Dépenses de matériel dans les ambassades) 300 000
Dépenses de fonctionnement 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
3 216 92 92018 900 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 19 866 000


9292020900 Réhabilitation du CASEF 100 000
Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 92 92020 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292021900 Entretien des bureaux du CASEF(contrats d'entretien) 280 000


Dépenses de fonctionnement 280 000
62 Achats de biens et services 280 000
62 9 Autres achats de biens et services 280 000
3 217 92 92021 900 62 9 9 Dépenses diverses 280 000

9292022900 Fournitures d'eau au CASEF 42 000


Dépenses de fonctionnement 42 000
62 Achats de biens et services 42 000
62 9 Autres achats de biens et services 42 000
3 217 92 92022 900 62 9 9 Dépenses diverses 42 000

9292023900 Fournitures d'électricité au CASEF 484 000


Dépenses de fonctionnement 484 000
62 Achats de biens et services 484 000
62 9 Autres achats de biens et services 484 000
3 217 92 92023 900 62 9 9 Dépenses diverses 484 000

9292024900 Fournitures Informatiques 20 000


Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 217 92 92024 900 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

9292025900 Alimentation des détenus (Alimentation) 330 000


Dépenses de fonctionnement 330 000
62 Achats de biens et services 330 000
62 9 Autres achats de biens et services 330 000
3 217 92 92025 900 62 9 9 Dépenses diverses 330 000

9292027900 Entretien du matériel informatique 20 000


Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 217 92 92027 900 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

9292028900 Remboursement TVA (Impôts et Taxes) 900 000


Dépenses de fonctionnement 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
3 217 92 92028 900 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

9292029900 Marchés Financés sur Ressources Extérieures (Dépenses fiscales) 1 000 000
Dépenses de fonctionnement 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
3 217 92 92029 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

9292030900 Réception personnalités officielles (Frais de réception) 25 000


Dépenses de fonctionnement 25 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 19 866 000


9292030900 Réception personnalités officielles (Frais de réception) 25 000
Dépenses de fonctionnement 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 217 92 92030 900 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

9292031900 Célébration de la Fête Nationale (Fêtes et Cérémonies) 800 000


Dépenses de fonctionnement 800 000
62 Achats de biens et services 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 800 000
3 217 92 92031 900 62 9 9 Dépenses diverses 800 000

9292032900 Séminaires et formation 350 000


Dépenses de fonctionnement 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
3 217 92 92032 900 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

9292033900 Organisation des conférences 100 000


Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 92 92033 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292035900 Dépenses imprévues 2 100 000


Dépenses de fonctionnement 2 100 000
62 Achats de biens et services 2 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 100 000
3 217 92 92035 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 100 000

9292036900 Provisions pour régularisation des dépenses des gestions antérieures 1 000 000
Dépenses de fonctionnement 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
3 217 92 92036 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

9292040900 Elections 5 000 000


Dépenses de fonctionnement 5 000 000
62 Achats de biens et services 5 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000 000
3 217 92 92040 900 62 9 9 Dépenses diverses 5 000 000

9292041900 Appui à la gestion budgétaire 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 92 92041 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292042900 Renforcement des médias 75 000


Dépenses de fonctionnement 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
3 217 92 92042 900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

9292044900 Pertes de Fonds & de Matériel 30 000


Dépenses de fonctionnement 30 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 19 866 000


9292044900 Pertes de Fonds & de Matériel 30 000
Dépenses de fonctionnement 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
3 217 92 92044 900 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

9292045900 Frais d'audit de la dette intérieure 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 92 92045 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292046900 Frais de représentation 3 000 000


Dépenses de fonctionnement 3 000 000
62 Achats de biens et services 3 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000 000
3 217 92 92046 900 62 9 9 Dépenses diverses 3 000 000

9292047900 Frais d'audit des organismes autonomes et liquidation des entreprises publiques 250 000
Dépenses de fonctionnement 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
3 217 92 92047 900 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

9292048900 Animation et entretien des sites officiels de la République togolaise 180 000
Dépenses de fonctionnement 180 000
62 Achats de biens et services 180 000
62 9 Autres achats de biens et services 180 000
3 217 92 92048 900 62 9 9 Dépenses diverses 180 000

9292049900 Salaire de l'équipage de l'avion présidentiel 300 000


Dépenses de fonctionnement 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
3 217 92 92049 900 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

9292050900 Entretien et exploitation des aéronefs de l'Etat 2 000 000


Dépenses de fonctionnement 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
3 217 92 92050 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

9292051900 Honoraires d'avocats & d'experts 100 000


Dépenses de fonctionnement 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
3 217 92 92051 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

9292052900 Frais de justice 250 000


Dépenses de fonctionnement 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
3 217 92 92052 900 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

9292053900 Dommages & intérêts versés aux tiers suite accidents causés par véhicules administratifs 50 000
Dépenses de fonctionnement 50 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 217 Dépenses communes diverses 19 866 000


9292053900 Dommages & intérêts versés aux tiers suite accidents causés par véhicules administratifs 50 000
Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 92 92053 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9292054900 Prime d'assurance individuelle accidents des agents de l'Etat 400 000
Dépenses de fonctionnement 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
3 217 92 92054 900 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

9292055900 Appui juridictionnel aux prévenus démunis 250 000


Dépenses de fonctionnement 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
3 217 92 92055 900 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

9292059900 Assemblées annuelles FMI, BM, BAD 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 92 92059 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9299056900 Exploitation de la solde 80 000


Dépenses de fonctionnement 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
3 217 92 99056 900 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

9299057900 Retenues de guarantie 50 000


Dépenses de fonctionnement 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 217 92 99057 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9299058900 Honoraires des commissaires aux comptes 150 000


Dépenses de fonctionnement 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
3 217 92 99058 900 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3111014101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 220 31 11014 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 220 31 11014 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112014101 Cabinet 281 476


Dépenses de personnel 86 118
61 Dépenses de personnel 86 118
61 1 Traitements et salaires 67 273
2 220 31 12014 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 220 31 12014 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 47 358
2 220 31 12014 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 915
61 3 Indemnités et primes 9 190
2 220 31 12014 101 61 3 111 Indemnités de logement 1 440
2 220 31 12014 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 496
2 220 31 12014 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 648
2 220 31 12014 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 606
61 4 Cotisations sociales 9 199
2 220 31 12014 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 893
2 220 31 12014 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 306
61 6 Prestations familiales 456
2 220 31 12014 101 61 6 1 Allocations familiales 456
Dépenses de fonctionnement 195 358
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 16 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 220 31 12014 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 220 31 12014 101 24 1 22 Matériel de bureau 6 000
24 2 Matériel informatique de bureau 6 000
3 220 31 12014 101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
62 Achats de biens et services 179 358
62 1 Fournitures 21 300
3 220 31 12014 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 220 31 12014 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 220 31 12014 101 62 1 31 Impression 2 000
3 220 31 12014 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 220 31 12014 101 62 1 4 Abonnement 1 300
3 220 31 12014 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 220 31 12014 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 220 31 12014 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 220 31 12014 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 220 31 12014 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 220 31 12014 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 808
3 220 31 12014 101 62 5 1 Electricité 9 500
3 220 31 12014 101 62 5 2 Eau 248
3 220 31 12014 101 62 5 3 Gaz 60
62 6 Dépenses de communication 20 250
3 220 31 12014 101 62 6 1 Frais postaux 1 500
3 220 31 12014 101 62 6 21 Téléphone 13 750
3 220 31 12014 101 62 6 22 Télex, télécopie 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3112014101 Cabinet 281 476
Dépenses de fonctionnement 195 358
62 Achats de biens et services 179 358
62 6 Dépenses de communication 20 250
3 220 31 12014 101 62 6 23 Internet 3 000
62 8 Frais de transport et de mission 114 000
3 220 31 12014 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 62 000
3 220 31 12014 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 52 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 31 12014 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 5 000

311201410141365 CENETI 78 189


Dépenses de personnel 29 171
61 Dépenses de personnel 29 171
61 1 Traitements et salaires 22 593
2 220 31 12014 101 41365 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 18 828
2 220 31 12014 101 41365 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 765
61 3 Indemnités et primes 2 363
2 220 31 12014 101 41365 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 220 31 12014 101 41365 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 883
61 4 Cotisations sociales 3 759
2 220 31 12014 101 41365 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 138
2 220 31 12014 101 41365 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 621
61 6 Prestations familiales 456
2 220 31 12014 101 41365 61 6 1 Allocations familiales 456
Dépenses de fonctionnement 49 018
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 800
3 220 31 12014 101 41365 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 220 31 12014 101 41365 24 1 22 Matériel de bureau 800
62 Achats de biens et services 47 218
62 1 Fournitures 9 175
3 220 31 12014 101 41365 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 220 31 12014 101 41365 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 220 31 12014 101 41365 62 1 31 Impression 250
3 220 31 12014 101 41365 62 1 32 Documentation 375
3 220 31 12014 101 41365 62 1 4 Abonnement 150
3 220 31 12014 101 41365 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 275
3 220 31 12014 101 41365 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 625
3 220 31 12014 101 41365 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 220 31 12014 101 41365 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 31 12014 101 41365 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 31 12014 101 41365 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 220 31 12014 101 41365 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 21 665
3 220 31 12014 101 41365 62 5 1 Electricité 15 950
3 220 31 12014 101 41365 62 5 2 Eau 5 715
62 6 Dépenses de communication 3 025
3 220 31 12014 101 41365 62 6 1 Frais postaux 60
3 220 31 12014 101 41365 62 6 21 Téléphone 2 965
62 9 Autres achats de biens et services 9 078
3 220 31 12014 101 41365 62 9 10 Dépenses diverses 9 078

311201410147340 Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo) 50 000


Dépenses de transfert 50 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


311201410147340 Institut Africain d'Informatique - Togo (IAI-Togo) 50 000
Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 220 31 12014 101 47340 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

3421004101 Direction Générale du Plan et du Développement 48 324


Dépenses de personnel 30 414
61 Dépenses de personnel 30 414
61 1 Traitements et salaires 22 445
2 220 34 21004 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 19 164
2 220 34 21004 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 281
61 3 Indemnités et primes 3 802
2 220 34 21004 101 61 3 111 Indemnités de logement 480
2 220 34 21004 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 984
2 220 34 21004 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 220 34 21004 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 870
61 4 Cotisations sociales 3 735
2 220 34 21004 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 194
2 220 34 21004 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 541
61 6 Prestations familiales 432
2 220 34 21004 101 61 6 1 Allocations familiales 432
Dépenses de fonctionnement 17 910
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 220 34 21004 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 220 34 21004 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 220 34 21004 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 14 910
62 1 Fournitures 9 500
3 220 34 21004 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 220 34 21004 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 220 34 21004 101 62 1 31 Impression 200
3 220 34 21004 101 62 1 32 Documentation 200
3 220 34 21004 101 62 1 4 Abonnement 250
3 220 34 21004 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 450
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 600
3 220 34 21004 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 600
3 220 34 21004 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 220 34 21004 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 220 34 21004 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 1 810
3 220 34 21004 101 62 6 21 Téléphone 1 810

3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 45 279


Dépenses de personnel 18 470
61 Dépenses de personnel 18 470
61 1 Traitements et salaires 13 418
2 220 34 21005 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 299
2 220 34 21005 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 119
61 3 Indemnités et primes 2 690
2 220 34 21005 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 572
2 220 34 21005 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 118
61 4 Cotisations sociales 2 230
2 220 34 21005 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 550

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3421005101 Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale 45 279
Dépenses de personnel 18 470
61 Dépenses de personnel 18 470
61 4 Cotisations sociales 2 230
2 220 34 21005 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 680
61 6 Prestations familiales 132
2 220 34 21005 101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 220 34 21005 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 26 809
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 600
3 220 34 21005 101 24 4 191 Climatiseurs 600
62 Achats de biens et services 26 209
62 1 Fournitures 4 145
3 220 34 21005 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 220 34 21005 101 62 1 4 Abonnement 210
3 220 34 21005 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 535
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 195
3 220 34 21005 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 445
3 220 34 21005 101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 750
62 3 Prestations de services 10 000
3 220 34 21005 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
62 6 Dépenses de communication 560
3 220 34 21005 101 62 6 1 Frais postaux 60
3 220 34 21005 101 62 6 21 Téléphone 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 309
3 220 34 21005 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 309

7121039101 Direction Générale de la Coopération Internationale 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 220 71 21039 101 62 9 10 Dépenses diverses 10 000

3422018101 Direction de la Planification du Développement 80 371


Dépenses de personnel 62 411
61 Dépenses de personnel 62 411
61 1 Traitements et salaires 46 840
2 220 34 22018 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 43 999
2 220 34 22018 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 841
61 3 Indemnités et primes 7 047
2 220 34 22018 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 112
2 220 34 22018 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 220 34 22018 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
2 220 34 22018 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 903
61 4 Cotisations sociales 7 802
2 220 34 22018 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 333
2 220 34 22018 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 469
61 6 Prestations familiales 722
2 220 34 22018 101 61 6 1 Allocations familiales 722
Dépenses de fonctionnement 17 960
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 220 34 22018 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 14 960
62 1 Fournitures 8 660
3 220 34 22018 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3422018101 Direction de la Planification du Développement 80 371
Dépenses de fonctionnement 17 960
62 Achats de biens et services 14 960
62 1 Fournitures 8 660
3 220 34 22018 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 220 34 22018 101 62 1 31 Impression 700
3 220 34 22018 101 62 1 32 Documentation 300
3 220 34 22018 101 62 1 4 Abonnement 160
3 220 34 22018 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 700
3 220 34 22018 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 220 34 22018 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 34 22018 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 34 22018 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 220 34 22018 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 700
62 6 Dépenses de communication 600
3 220 34 22018 101 62 6 21 Téléphone 600

3422020101 Direction de la Coordination du Plan 68 360


Dépenses de personnel 57 000
61 Dépenses de personnel 57 000
61 1 Traitements et salaires 43 963
2 220 34 22020 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 40 201
2 220 34 22020 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 762
61 3 Indemnités et primes 5 212
2 220 34 22020 101 61 3 111 Indemnités de logement 384
2 220 34 22020 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 912
2 220 34 22020 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 220 34 22020 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 664
61 4 Cotisations sociales 7 321
2 220 34 22020 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 700
2 220 34 22020 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 621
61 6 Prestations familiales 504
2 220 34 22020 101 61 6 1 Allocations familiales 504
Dépenses de fonctionnement 11 360
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 600
3 220 34 22020 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 100
3 220 34 22020 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 220 34 22020 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 220 34 22020 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
62 Achats de biens et services 6 760
62 1 Fournitures 4 860
3 220 34 22020 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 220 34 22020 101 62 1 12 Fournitures informatiques 660
3 220 34 22020 101 62 1 31 Impression 100
3 220 34 22020 101 62 1 32 Documentation 100
3 220 34 22020 101 62 1 4 Abonnement 200
3 220 34 22020 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 220 34 22020 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 220 34 22020 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 220 34 22020 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 220 34 22020 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3422020101 Direction de la Coordination du Plan 68 360
Dépenses de fonctionnement 11 360
62 Achats de biens et services 6 760
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 220 34 22020 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 900
62 6 Dépenses de communication 300
3 220 34 22020 101 62 6 21 Téléphone 300

3422021101 unité de gestion et de coodination des pragrammes des systemes des nations unies 11 771
Dépenses de personnel 11 771
61 Dépenses de personnel 11 771
61 1 Traitements et salaires 8 620
2 220 34 22021 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 620
61 3 Indemnités et primes 1 546
2 220 34 22021 101 61 3 111 Indemnités de logement 288
2 220 34 22021 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 34 22021 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 220 34 22021 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 718
61 4 Cotisations sociales 1 437
2 220 34 22021 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 437
61 6 Prestations familiales 168
2 220 34 22021 101 61 6 1 Allocations familiales 168

3522022101 Centre de Documentation Technique et des Archives 31 222


Dépenses de personnel 16 134
61 Dépenses de personnel 16 134
61 1 Traitements et salaires 12 191
2 220 35 22022 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 583
2 220 35 22022 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 608
61 3 Indemnités et primes 1 844
2 220 35 22022 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 220 35 22022 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 220 35 22022 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 016
61 4 Cotisations sociales 2 027
2 220 35 22022 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 597
2 220 35 22022 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 430
61 6 Prestations familiales 72
2 220 35 22022 101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 15 088
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 850
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 220 35 22022 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 220 35 22022 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 350
3 220 35 22022 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 350
62 Achats de biens et services 11 238
62 1 Fournitures 4 550
3 220 35 22022 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 050
3 220 35 22022 101 62 1 31 Impression 200
3 220 35 22022 101 62 1 32 Documentation 400
3 220 35 22022 101 62 1 4 Abonnement 150
3 220 35 22022 101 62 1 5 Habillement 150
3 220 35 22022 101 62 1 6 Pharmacie 100
3 220 35 22022 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 220 35 22022 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3522022101 Centre de Documentation Technique et des Archives 31 222
Dépenses de fonctionnement 15 088
62 Achats de biens et services 11 238
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 220 35 22022 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 220 35 22022 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 220 35 22022 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 6 Dépenses de communication 1 270
3 220 35 22022 101 62 6 1 Frais postaux 70
3 220 35 22022 101 62 6 21 Téléphone 1 200
62 9 Autres achats de biens et services 4 118
3 220 35 22022 101 62 9 9 Dépenses diverses 4 118

3422023101 Direction de la Planificati° Régionale et de l'Aménagement du Territoire 171 381


Dépenses de personnel 149 826
61 Dépenses de personnel 149 826
61 1 Traitements et salaires 114 369
2 220 34 22023 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 81 092
2 220 34 22023 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 33 277
61 3 Indemnités et primes 14 389
2 220 34 22023 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 910
2 220 34 22023 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 220 34 22023 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 732
2 220 34 22023 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 9 531
61 4 Cotisations sociales 19 006
2 220 34 22023 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 515
2 220 34 22023 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 491
61 6 Prestations familiales 2 062
2 220 34 22023 101 61 6 1 Allocations familiales 1 872
2 220 34 22023 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 190
Dépenses de fonctionnement 21 555
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 220 34 22023 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 500
3 220 34 22023 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 220 34 22023 101 24 2 2 logiciel informatique 500
62 Achats de biens et services 15 555
62 1 Fournitures 5 460
3 220 34 22023 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 220 34 22023 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 220 34 22023 101 62 1 31 Impression 200
3 220 34 22023 101 62 1 32 Documentation 450
3 220 34 22023 101 62 1 4 Abonnement 110
3 220 34 22023 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 950
3 220 34 22023 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 220 34 22023 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 220 34 22023 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 220 34 22023 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 750
3 220 34 22023 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 300
62 6 Dépenses de communication 5 000
3 220 34 22023 101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 145
3 220 34 22023 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 145

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3422024101 Direction de la Comptabilité Nationale et des Etudes Economiques 62 634
Dépenses de personnel 52 634
61 Dépenses de personnel 52 634
61 1 Traitements et salaires 36 836
2 220 34 22024 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 29 143
2 220 34 22024 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 693
61 3 Indemnités et primes 6 118
2 220 34 22024 101 61 3 111 Indemnités de logement 960
2 220 34 22024 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 872
2 220 34 22024 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 220 34 22024 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 3 070
61 4 Cotisations sociales 9 126
2 220 34 22024 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 857
2 220 34 22024 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 269
61 6 Prestations familiales 554
2 220 34 22024 101 61 6 1 Allocations familiales 504
2 220 34 22024 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 50
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 750
24 2 Matériel informatique de bureau 1 750
3 220 34 22024 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 750
62 Achats de biens et services 8 250
62 1 Fournitures 2 115
3 220 34 22024 101 62 1 11 Fournitures de bureau 210
3 220 34 22024 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 220 34 22024 101 62 1 31 Impression 600
3 220 34 22024 101 62 1 32 Documentation 300
3 220 34 22024 101 62 1 4 Abonnement 105
3 220 34 22024 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 220 34 22024 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 220 34 22024 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 220 34 22024 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 135
3 220 34 22024 101 62 6 21 Téléphone 135
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 22024 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3422025101 Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales 28 146


Dépenses de personnel 18 146
61 Dépenses de personnel 18 146
61 1 Traitements et salaires 13 681
2 220 34 22025 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 226
2 220 34 22025 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 455
61 3 Indemnités et primes 2 136
2 220 34 22025 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 612
2 220 34 22025 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 220 34 22025 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 140
61 4 Cotisations sociales 2 276
2 220 34 22025 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 871
2 220 34 22025 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 405
61 6 Prestations familiales 53
2 220 34 22025 101 61 6 1 Allocations familiales 48
2 220 34 22025 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 750

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3422025101 Direction de la Démographie et des Statistiques Sociales 28 146
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 750
24 2 Matériel informatique de bureau 1 750
3 220 34 22025 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 750
62 Achats de biens et services 8 250
62 1 Fournitures 2 025
3 220 34 22025 101 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 220 34 22025 101 62 1 12 Fournitures informatiques 250
3 220 34 22025 101 62 1 31 Impression 400
3 220 34 22025 101 62 1 32 Documentation 400
3 220 34 22025 101 62 1 4 Abonnement 35
3 220 34 22025 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 740
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 100
3 220 34 22025 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 220 34 22025 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 220 34 22025 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 125
3 220 34 22025 101 62 6 21 Téléphone 125
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 22025 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3422026101 Direction des Echanges et de la Coordination 25 139


Dépenses de personnel 15 139
61 Dépenses de personnel 15 139
61 1 Traitements et salaires 10 763
2 220 34 22026 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 144
2 220 34 22026 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 619
61 3 Indemnités et primes 2 509
2 220 34 22026 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 612
2 220 34 22026 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 616
2 220 34 22026 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 220 34 22026 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 897
61 4 Cotisations sociales 1 788
2 220 34 22026 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 191
2 220 34 22026 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 597
61 6 Prestations familiales 79
2 220 34 22026 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 220 34 22026 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 220 34 22026 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 9 000
62 1 Fournitures 3 110
3 220 34 22026 101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 220 34 22026 101 62 1 12 Fournitures informatiques 350
3 220 34 22026 101 62 1 31 Impression 1 375
3 220 34 22026 101 62 1 32 Documentation 200
3 220 34 22026 101 62 1 4 Abonnement 35
3 220 34 22026 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 850
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 765
3 220 34 22026 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 150
3 220 34 22026 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 315
3 220 34 22026 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 6 Dépenses de communication 125
3 220 34 22026 101 62 6 21 Téléphone 125
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3422026101 Direction des Echanges et de la Coordination 25 139
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 9 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 22026 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3223126101 Direction des Affaires Communes 24 210


Dépenses de personnel 12 382
61 Dépenses de personnel 12 382
61 1 Traitements et salaires 9 151
2 220 32 23126 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 350
2 220 32 23126 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 801
61 3 Indemnités et primes 1 639
2 220 32 23126 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 732
2 220 32 23126 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 220 32 23126 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 763
61 4 Cotisations sociales 1 520
2 220 32 23126 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 058
2 220 32 23126 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 462
61 6 Prestations familiales 72
2 220 32 23126 101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 11 828
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 300
3 220 32 23126 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 300
62 Achats de biens et services 10 528
62 1 Fournitures 4 801
3 220 32 23126 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 220 32 23126 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 220 32 23126 101 62 1 31 Impression 140
3 220 32 23126 101 62 1 32 Documentation 100
3 220 32 23126 101 62 1 4 Abonnement 61
3 220 32 23126 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 220 32 23126 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 220 32 23126 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 220 32 23126 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 220 32 23126 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 220 32 23126 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 600
3 220 32 23126 101 62 6 21 Téléphone 600
62 9 Autres achats de biens et services 1 827
3 220 32 23126 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 827

3423232101 Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies 10 000
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 220 34 23232 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 9 500
62 1 Fournitures 5 030
3 220 34 23232 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 220 34 23232 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 220 34 23232 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 3 030
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 220 34 23232 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 220 34 23232 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3423232101 Unité de Gestion et de Coordination des Programmes du Système des Nations Unies 10 000
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 9 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 220 34 23232 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 220 34 23232 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 220 34 23232 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 500
3 220 34 23232 101 62 6 21 Téléphone 500
62 9 Autres achats de biens et services 470
3 220 34 23232 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 470

3431007100 Direction Régionale du Plan - Région maritime 13 031


Dépenses de fonctionnement 13 031
62 Achats de biens et services 13 031
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31007 100 62 1 11 Fournitures de bureau 725
3 220 34 31007 100 62 1 12 Fournitures informatiques 625
3 220 34 31007 100 62 1 3 Impression et documentation 200
3 220 34 31007 100 62 1 4 Abonnement 45
3 220 34 31007 100 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 34 31007 100 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 220 34 31007 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 220 34 31007 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 636
3 220 34 31007 100 62 5 1 Electricité 3 636
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31007 100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431008200 Direction Régionale du Plan - Région des Plateaux 12 393


Dépenses de fonctionnement 12 393
62 Achats de biens et services 12 393
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31008 200 62 1 11 Fournitures de bureau 725
3 220 34 31008 200 62 1 12 Fournitures informatiques 625
3 220 34 31008 200 62 1 3 Impression et documentation 200
3 220 34 31008 200 62 1 4 Abonnement 45
3 220 34 31008 200 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 34 31008 200 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 220 34 31008 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 220 34 31008 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 998
3 220 34 31008 200 62 5 1 Electricité 2 998
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31008 200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale 11 950


Dépenses de fonctionnement 11 950
62 Achats de biens et services 11 950
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31009 300 62 1 11 Fournitures de bureau 725
3 220 34 31009 300 62 1 12 Fournitures informatiques 625
3 220 34 31009 300 62 1 3 Impression et documentation 200
3 220 34 31009 300 62 1 4 Abonnement 45

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3431009300 Direction Régionale du Plan - Région Centrale 11 950
Dépenses de fonctionnement 11 950
62 Achats de biens et services 11 950
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31009 300 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 34 31009 300 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 220 34 31009 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 220 34 31009 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 555
3 220 34 31009 300 62 5 1 Electricité 2 555
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31009 300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431010400 Direction Régionale du Plan - Région de la Kara 13 731


Dépenses de fonctionnement 13 731
62 Achats de biens et services 13 731
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31010 400 62 1 11 Fournitures de bureau 725
3 220 34 31010 400 62 1 12 Fournitures informatiques 625
3 220 34 31010 400 62 1 3 Impression et documentation 200
3 220 34 31010 400 62 1 4 Abonnement 45
3 220 34 31010 400 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 34 31010 400 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 220 34 31010 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 220 34 31010 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 336
3 220 34 31010 400 62 5 1 Electricité 4 336
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31010 400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431011500 Direction Régionale du Plan - Région des Savanes 15 570


Dépenses de fonctionnement 15 570
62 Achats de biens et services 15 570
62 1 Fournitures 2 595
3 220 34 31011 500 62 1 11 Fournitures de bureau 725
3 220 34 31011 500 62 1 12 Fournitures informatiques 625
3 220 34 31011 500 62 1 3 Impression et documentation 200
3 220 34 31011 500 62 1 4 Abonnement 45
3 220 34 31011 500 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 220 34 31011 500 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 220 34 31011 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 220 34 31011 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 175
3 220 34 31011 500 62 5 1 Electricité 6 175
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31011 500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431012100 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime 21 304


Dépenses de personnel 11 304
61 Dépenses de personnel 11 304
61 1 Traitements et salaires 8 542
2 220 34 31012 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 068
2 220 34 31012 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 474

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3431012100 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Maritime 21 304
Dépenses de personnel 11 304
61 Dépenses de personnel 11 304
61 3 Indemnités et primes 1 264
2 220 34 31012 100 61 3 111 Indemnités de logement 192
2 220 34 31012 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 34 31012 100 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 712
61 4 Cotisations sociales 1 419
2 220 34 31012 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 011
2 220 34 31012 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 408
61 6 Prestations familiales 79
2 220 34 31012 100 61 6 1 Allocations familiales 72
2 220 34 31012 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 220 34 31012 100 24 1 21 Mobilier de bureau 1 250
62 Achats de biens et services 8 750
62 1 Fournitures 3 081
3 220 34 31012 100 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 220 34 31012 100 62 1 12 Fournitures informatiques 1 050
3 220 34 31012 100 62 1 4 Abonnement 31
3 220 34 31012 100 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 220 34 31012 100 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 220 34 31012 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
3 220 34 31012 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 125
62 6 Dépenses de communication 219
3 220 34 31012 100 62 6 23 Internet 219
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31012 100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431013200 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux 20 343


Dépenses de personnel 10 343
61 Dépenses de personnel 10 343
61 1 Traitements et salaires 7 836
2 220 34 31013 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 500
2 220 34 31013 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 336
61 3 Indemnités et primes 1 205
2 220 34 31013 200 61 3 111 Indemnités de logement 192
2 220 34 31013 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 34 31013 200 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 653
61 4 Cotisations sociales 1 302
2 220 34 31013 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 917
2 220 34 31013 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 385
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 220 34 31013 200 24 1 21 Mobilier de bureau 1 250
62 Achats de biens et services 8 750
62 1 Fournitures 3 181
3 220 34 31013 200 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 220 34 31013 200 62 1 12 Fournitures informatiques 1 100
3 220 34 31013 200 62 1 4 Abonnement 31
3 220 34 31013 200 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 350
3 220 34 31013 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
Page 68 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3431013200 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Plateaux 20 343
Dépenses de fonctionnement 10 000
62 Achats de biens et services 8 750
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 350
3 220 34 31013 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 225
62 6 Dépenses de communication 219
3 220 34 31013 200 62 6 23 Internet 219
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31013 200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431014300 Direction Régionale de la Statist.et de la Comptabilité Nationale - Région Centrale 19 461


Dépenses de personnel 9 461
61 Dépenses de personnel 9 461
61 1 Traitements et salaires 7 123
2 220 34 31014 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 836
2 220 34 31014 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 287
61 3 Indemnités et primes 1 158
2 220 34 31014 300 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 220 34 31014 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 468
2 220 34 31014 300 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 594
61 4 Cotisations sociales 1 180
2 220 34 31014 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 473
2 220 34 31014 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 707
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 220 34 31014 300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 250
62 Achats de biens et services 8 750
62 1 Fournitures 3 081
3 220 34 31014 300 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 220 34 31014 300 62 1 12 Fournitures informatiques 1 050
3 220 34 31014 300 62 1 4 Abonnement 31
3 220 34 31014 300 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 220 34 31014 300 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 220 34 31014 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
3 220 34 31014 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 125
62 6 Dépenses de communication 219
3 220 34 31014 300 62 6 23 Internet 219
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31014 300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431015400 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara 21 319


Dépenses de personnel 11 319
61 Dépenses de personnel 11 319
61 1 Traitements et salaires 8 622
2 220 34 31015 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 834
2 220 34 31015 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 788
61 3 Indemnités et primes 1 175
2 220 34 31015 400 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 220 34 31015 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 34 31015 400 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 719
61 4 Cotisations sociales 1 522
2 220 34 31015 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 567
2 220 34 31015 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 955
Dépenses de fonctionnement 10 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


3431015400 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Kara 21 319
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 220 34 31015 400 24 1 21 Mobilier de bureau 1 250
62 Achats de biens et services 8 750
62 1 Fournitures 3 081
3 220 34 31015 400 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 220 34 31015 400 62 1 12 Fournitures informatiques 1 050
3 220 34 31015 400 62 1 4 Abonnement 31
3 220 34 31015 400 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 220 34 31015 400 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 220 34 31015 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
3 220 34 31015 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 125
62 6 Dépenses de communication 219
3 220 34 31015 400 62 6 23 Internet 219
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31015 400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3431016500 Direction Régionale de la Statist. et de la Comptabilité Nationale - Région Savanes 20 011


Dépenses de personnel 10 011
61 Dépenses de personnel 10 011
61 1 Traitements et salaires 7 586
2 220 34 31016 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 082
2 220 34 31016 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 504
61 3 Indemnités et primes 1 088
2 220 34 31016 500 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 220 34 31016 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 220 34 31016 500 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 632
61 4 Cotisations sociales 1 258
2 220 34 31016 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 680
2 220 34 31016 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 578
61 6 Prestations familiales 79
2 220 34 31016 500 61 6 1 Allocations familiales 72
2 220 34 31016 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 220 34 31016 500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 250
62 Achats de biens et services 8 750
62 1 Fournitures 3 081
3 220 34 31016 500 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 220 34 31016 500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 050
3 220 34 31016 500 62 1 4 Abonnement 31
3 220 34 31016 500 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 220 34 31016 500 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 220 34 31016 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 125
3 220 34 31016 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 125
62 6 Dépenses de communication 219
3 220 34 31016 500 62 6 23 Internet 219
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 220 34 31016 500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

346225090011011 Aménagement et équipement des 5 Directions régionnale de la stat. et de la copmtab. nationale 50 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

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346225090011011 Aménagement et équipement des 5 Directions régionnale de la stat. et de la copmtab. nationale 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 220 34 62250 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

716320090011011 Aménagement et équipement des locaux des directions (Cabinet, DGDAT, DPD, CDT, CENTI et DCP) 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 220 71 63200 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

346320390011011 Equipement en matériels de transport pour la collecte des données 48 000


Investissements exécutés par l'Etat 48 000
62 Achats de biens et services 48 000
62 9 Autres achats de biens et services 48 000
5 220 34 63203 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 48 000

346422790011011 Collectes et élaboration des statistiques(IP,IPI,SES,CNBMS,ANNUAIRE) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 220 34 64227 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

346423490011022 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 156 000


Investissements exécutés par l'Etat 156 000
62 Achats de biens et services 156 000
62 9 Autres achats de biens et services 156 000
5 220 34 64234 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 156 000

346423590034052 Projet d'appui au recensement général de la population et de l'habitat. 220 000


Investissements exécutés par l'Etat 220 000
62 Achats de biens et services 220 000
62 9 Autres achats de biens et services 220 000
5 220 34 64235 900 34052 62 9 9 Dépenses diverses 220 000

456504560011011 Programme de formation et de recyclage des agents de l'Administration (DPD) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 220 45 65045 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

456506590011011 Formations et recycleges des statisticiens 26 000


Investissements exécutés par l'Etat 26 000
62 Achats de biens et services 26 000
62 9 Autres achats de biens et services 26 000
5 220 45 65065 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 26 000

396506790033083 Appui à la société civile et à la réconciliation nationale 3 280 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 280 000
62 Achats de biens et services 3 280 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 280 000
5 220 39 65067 900 33083 62 9 9 Dépenses diverses 3 280 000

346507460034053 Programme de coopération Togo-UNFPA 300 000


Investissements exécutés par l'Etat 300 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 220 Coopération, du Dévelop. et de l'Aménagement du Territoire 6 633 295


346507460034053 Programme de coopération Togo-UNFPA 300 000
Investissements exécutés par l'Etat 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
5 220 34 65074 600 34053 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

346507560034132 Programme de coopération togo-UNICEF 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 220 34 65075 600 34132 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

346508160011022 Programme de coopération togo-UNICEF 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 220 34 65081 600 11022 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

346712460033083 Projet d'Appui institutionnel 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 220 34 67124 600 33083 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

346800890033083 Programme pluriannuel de micro finances 70 000


Investissements exécutés par l'Etat 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
5 220 34 68008 900 33083 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 221 Sécr. d'Etat Aménagement du Territoire 130 537


3111044101 Hotel du Ministre 7 344
Dépenses de personnel 1 344
61 Dépenses de personnel 1 344
61 1 Traitements et salaires 1 344
2 221 31 11044 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 344
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 221 31 11044 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3112042101 Cabinet 67 193


Dépenses de personnel 22 193
61 Dépenses de personnel 22 193
61 1 Traitements et salaires 18 794
2 221 31 12042 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 11 520
2 221 31 12042 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 558
2 221 31 12042 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 716
61 3 Indemnités et primes 2 118
2 221 31 12042 101 61 3 12 Indemnités liées aux fonctions administratives 1 152
2 221 31 12042 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 221 31 12042 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 606
61 4 Cotisations sociales 1 209
2 221 31 12042 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 926
2 221 31 12042 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 283
61 6 Prestations familiales 72
2 221 31 12042 101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 45 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 221 31 12042 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 42 000
62 1 Fournitures 10 000
3 221 31 12042 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 221 31 12042 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 221 31 12042 101 62 1 31 Impression 500
3 221 31 12042 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 221 31 12042 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 221 31 12042 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 221 31 12042 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 221 31 12042 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 221 31 12042 101 62 6 21 Téléphone 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 19 000
3 221 31 12042 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 5 000
3 221 31 12042 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 10 000
3 221 31 12042 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 221 31 12042 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 5 000

3421027101 Direction Générale de l'Amenagement du Territoire 6 000


Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 221 34 21027 101 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 221 Sécr. d'Etat Aménagement du Territoire 130 537


346225520111011 Réhabilitation des bâtiments de la dDirection régionale du D.A.T-Région des Plateaux 16 000
Investissements exécutés par l'Etat 16 000
62 Achats de biens et services 16 000
62 9 Autres achats de biens et services 16 000
5 221 34 62255 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 16 000

366422890011011 Elaboration des schémas d'aménagement du territoire 24 000


Investissements exécutés par l'Etat 24 000
62 Achats de biens et services 24 000
62 9 Autres achats de biens et services 24 000
5 221 36 64228 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 24 000

396506890011011 Sensibilisation et mise en place des organes de conception de concertation de la PO.N.A.T 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 221 39 65068 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1611015101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 230 16 11015 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 230 16 11015 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

971201390047026 Organismes des Nations Unies 900 000


Dépenses de transfert 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
4 230 97 12013 900 47026 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

971201390047301 Organismes Africains 1 260 300


Dépenses de transfert 1 260 300
62 Achats de biens et services 1 260 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 260 300
4 230 97 12013 900 47301 62 9 9 Dépenses diverses 1 260 300

1612015101 Cabinet 773 207


Dépenses de personnel 280 332
61 Dépenses de personnel 280 332
61 1 Traitements et salaires 227 463
2 230 16 12015 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 230 16 12015 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 195 550
2 230 16 12015 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 19 913
61 3 Indemnités et primes 14 232
2 230 16 12015 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 740
2 230 16 12015 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 844
2 230 16 12015 101 61 3 124 Indemnités de logement 3 648
61 4 Cotisations sociales 35 301
2 230 16 12015 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 592
2 230 16 12015 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 709
61 6 Prestations familiales 3 336
2 230 16 12015 101 61 6 1 Allocations familiales 3 336
Dépenses de fonctionnement 492 875
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 230 16 12015 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 230 16 12015 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 486 375
62 1 Fournitures 22 800
3 230 16 12015 101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 230 16 12015 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 230 16 12015 101 62 1 31 Impression 5 000
3 230 16 12015 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 12015 101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 230 16 12015 101 62 1 5 Habillement 300
3 230 16 12015 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 000
3 230 16 12015 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 16 12015 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1612015101 Cabinet 773 207
Dépenses de fonctionnement 492 875
62 Achats de biens et services 486 375
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 000
3 230 16 12015 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 16 12015 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 230 16 12015 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 16 12015 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 230 16 12015 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 200
3 230 16 12015 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 36 775
3 230 16 12015 101 62 5 1 Electricité 34 830
3 230 16 12015 101 62 5 2 Eau 1 845
3 230 16 12015 101 62 5 3 Gaz 100
62 6 Dépenses de communication 56 000
3 230 16 12015 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 12015 101 62 6 21 Téléphone 52 500
3 230 16 12015 101 62 6 22 Télex, télécopie 3 000
62 8 Frais de transport et de mission 320 000
3 230 16 12015 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 130 000
3 230 16 12015 101 62 8 14 Frais de transport pour marchandises 50 000
3 230 16 12015 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 140 000
62 9 Autres achats de biens et services 38 600
3 230 16 12015 101 62 9 9 Dépenses diverses 38 600

511201590049013 Commission Nationale de la Francophonie 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 230 51 12015 900 49013 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York 321 105


Dépenses de personnel 179 105
61 Dépenses de personnel 179 105
61 1 Traitements et salaires 103 165
2 230 16 23043 960 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 074
2 230 16 23043 960 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 97 091
61 3 Indemnités et primes 14 880
2 230 16 23043 960 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 16 23043 960 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 14 340
61 4 Cotisations sociales 61 012
2 230 16 23043 960 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 012
2 230 16 23043 960 61 4 4 Abondement rétroactif pour validation des services auxiliaires 60 000
61 6 Prestations familiales 48
2 230 16 23043 960 61 6 1 Allocations familiales 48
Dépenses de fonctionnement 142 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 8 500
3 230 16 23043 960 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 3 000
3 230 16 23043 960 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 230 16 23043 960 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 230 16 23043 960 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 300
3 230 16 23043 960 24 4 2 Outillages techniques 300

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623043960 Mission Permanente O.N.U.- New-York 321 105
Dépenses de fonctionnement 142 000
62 Achats de biens et services 131 700
62 1 Fournitures 14 700
3 230 16 23043 960 62 1 11 Fournitures de bureau 3 200
3 230 16 23043 960 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 230 16 23043 960 62 1 31 Impression 1 000
3 230 16 23043 960 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 23043 960 62 1 4 Abonnement 1 500
3 230 16 23043 960 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23043 960 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 16 23043 960 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 500
3 230 16 23043 960 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 230 16 23043 960 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 16 23043 960 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 230 16 23043 960 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 16 23043 960 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 3 Prestations de services 500
3 230 16 23043 960 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 4 Assurances 10 000
3 230 16 23043 960 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 5 000
3 230 16 23043 960 62 4 31 Assurance des bâtiments 3 000
3 230 16 23043 960 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 500
3 230 16 23043 960 62 5 1 Electricité 17 000
3 230 16 23043 960 62 5 2 Eau 5 000
3 230 16 23043 960 62 5 3 Gaz 1 500
62 6 Dépenses de communication 22 000
3 230 16 23043 960 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 23043 960 62 6 21 Téléphone 19 500
3 230 16 23043 960 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 7 Loyers et charges locatives 36 000
3 230 16 23043 960 62 7 1 Loyer des logements 36 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 16 23043 960 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 000
3 230 16 23043 960 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23043 960 62 9 8 Drapeaux et pavoisements 500
3 230 16 23043 960 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623044940 Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège 50 404
Dépenses de personnel 13 404
61 Dépenses de personnel 13 404
61 1 Traitements et salaires 7 600
2 230 16 23044 940 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 600
61 3 Indemnités et primes 3 860
2 230 16 23044 940 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 16 23044 940 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 230 16 23044 940 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 3 068
61 4 Cotisations sociales 1 800
2 230 16 23044 940 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 800
61 6 Prestations familiales 144
2 230 16 23044 940 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 37 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000

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Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623044940 Délégat° Permanente UNESCO & Ambassade auprès du Saint Siège 50 404
Dépenses de fonctionnement 37 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 230 16 23044 940 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 230 16 23044 940 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 36 000
62 1 Fournitures 2 100
3 230 16 23044 940 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 230 16 23044 940 62 1 31 Impression 300
3 230 16 23044 940 62 1 4 Abonnement 200
3 230 16 23044 940 62 1 5 Habillement 200
3 230 16 23044 940 62 1 6 Pharmacie 100
3 230 16 23044 940 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 230 16 23044 940 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 16 23044 940 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 16 23044 940 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 230 16 23044 940 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 230 16 23044 940 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 4 Assurances 5 000
3 230 16 23044 940 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 000
3 230 16 23044 940 62 4 31 Assurance des bâtiments 1 000
3 230 16 23044 940 62 4 9 Autres Assurances 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 000
3 230 16 23044 940 62 5 1 Electricité 5 000
3 230 16 23044 940 62 5 2 Eau 1 500
3 230 16 23044 940 62 5 3 Gaz 500
62 6 Dépenses de communication 3 700
3 230 16 23044 940 62 6 1 Frais postaux 300
3 230 16 23044 940 62 6 21 Téléphone 3 000
3 230 16 23044 940 62 6 22 Télex, télécopie 400
62 7 Loyers et charges locatives 4 700
3 230 16 23044 940 62 7 1 Loyer des logements 4 700
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23044 940 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 500
3 230 16 23044 940 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 500
3 230 16 23044 940 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 16 23044 940 62 9 6 Frais de réception 3 000
3 230 16 23044 940 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1623045941 Ambassade de Paris 431 625


Dépenses de personnel 128 625
61 Dépenses de personnel 128 625
61 1 Traitements et salaires 18 419
2 230 16 23045 941 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 934
2 230 16 23045 941 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 485
61 3 Indemnités et primes 76 358
2 230 16 23045 941 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 16 23045 941 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
2 230 16 23045 941 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 75 350
61 4 Cotisations sociales 2 348
2 230 16 23045 941 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 016
2 230 16 23045 941 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 332
61 6 Prestations familiales 1 500
2 230 16 23045 941 61 6 1 Allocations familiales 1 500
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623045941 Ambassade de Paris 431 625
Dépenses de personnel 128 625
61 Dépenses de personnel 128 625
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 230 16 23045 941 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 30 000
Dépenses de fonctionnement 303 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 230 16 23045 941 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 230 16 23045 941 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 230 16 23045 941 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 297 000
62 1 Fournitures 35 000
3 230 16 23045 941 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 230 16 23045 941 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 230 16 23045 941 62 1 31 Impression 4 000
3 230 16 23045 941 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 23045 941 62 1 4 Abonnement 1 500
3 230 16 23045 941 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23045 941 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 16 23045 941 62 1 7 Alimentation et Hébergement 2 000
3 230 16 23045 941 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 15 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 20 000
3 230 16 23045 941 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 230 16 23045 941 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 16 23045 941 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23045 941 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 16 23045 941 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 230 16 23045 941 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 8 000
62 3 Prestations de services 2 000
3 230 16 23045 941 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 2 000
62 4 Assurances 79 500
3 230 16 23045 941 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 70 000
3 230 16 23045 941 62 4 31 Assurance des bâtiments 5 000
3 230 16 23045 941 62 4 9 Autres Assurances 4 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 25 500
3 230 16 23045 941 62 5 1 Electricité 16 000
3 230 16 23045 941 62 5 2 Eau 7 500
3 230 16 23045 941 62 5 3 Gaz 2 000
62 6 Dépenses de communication 24 000
3 230 16 23045 941 62 6 1 Frais postaux 1 500
3 230 16 23045 941 62 6 21 Téléphone 22 500
62 7 Loyers et charges locatives 70 000
3 230 16 23045 941 62 7 1 Loyer des logements 70 000
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 230 16 23045 941 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 230 16 23045 941 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 21 000
3 230 16 23045 941 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 1 000
3 230 16 23045 941 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23045 941 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1623046942 Ambassade de Bruxelles 271 668


Dépenses de personnel 111 168
61 Dépenses de personnel 111 168

Page 79 de 435
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623046942 Ambassade de Bruxelles 271 668
Dépenses de personnel 111 168
61 Dépenses de personnel 111 168
61 1 Traitements et salaires 58 482
2 230 16 23046 942 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 202
2 230 16 23046 942 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 54 280
61 3 Indemnités et primes 18 715
2 230 16 23046 942 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 18 715
61 4 Cotisations sociales 7 743
2 230 16 23046 942 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 743
61 6 Prestations familiales 264
2 230 16 23046 942 61 6 1 Allocations familiales 264
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 25 964
2 230 16 23046 942 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 25 964
Dépenses de fonctionnement 160 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 200
3 230 16 23046 942 24 1 21 Mobilier de bureau 4 200
3 230 16 23046 942 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
62 Achats de biens et services 153 300
62 1 Fournitures 20 300
3 230 16 23046 942 62 1 11 Fournitures de bureau 6 500
3 230 16 23046 942 62 1 31 Impression 2 000
3 230 16 23046 942 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 23046 942 62 1 4 Abonnement 1 000
3 230 16 23046 942 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23046 942 62 1 6 Pharmacie 1 300
3 230 16 23046 942 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 500
3 230 16 23046 942 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 230 16 23046 942 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 16 23046 942 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 230 16 23046 942 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 16 23046 942 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 500
62 3 Prestations de services 2 500
3 230 16 23046 942 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 2 500
62 4 Assurances 21 000
3 230 16 23046 942 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 10 000
3 230 16 23046 942 62 4 31 Assurance des bâtiments 5 000
3 230 16 23046 942 62 4 41 Assurance des véhicules 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 26 000
3 230 16 23046 942 62 5 1 Electricité 15 000
3 230 16 23046 942 62 5 2 Eau 3 000
3 230 16 23046 942 62 5 3 Gaz 8 000
62 6 Dépenses de communication 19 500
3 230 16 23046 942 62 6 1 Frais postaux 2 500
3 230 16 23046 942 62 6 21 Téléphone 15 000
3 230 16 23046 942 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 7 Loyers et charges locatives 32 000
3 230 16 23046 942 62 7 1 Loyer des logements 32 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 500
3 230 16 23046 942 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 2 500
3 230 16 23046 942 62 9 6 Frais de réception 15 000
3 230 16 23046 942 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1623047961 Ambassade de Washington 176 772

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623047961 Ambassade de Washington 176 772
Dépenses de personnel 93 272
61 Dépenses de personnel 93 272
61 1 Traitements et salaires 39 578
2 230 16 23047 961 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 484
2 230 16 23047 961 61 1 22 Salaire des agents permanents 578
2 230 16 23047 961 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 32 516
61 3 Indemnités et primes 8 450
2 230 16 23047 961 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 16 23047 961 61 3 123 Indemnités de véhicule 240
2 230 16 23047 961 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 490
61 4 Cotisations sociales 836
2 230 16 23047 961 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 749
2 230 16 23047 961 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 87
61 6 Prestations familiales 408
2 230 16 23047 961 61 6 1 Allocations familiales 408
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 44 000
2 230 16 23047 961 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 44 000
Dépenses de fonctionnement 83 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 230 16 23047 961 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 16 23047 961 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 230 16 23047 961 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 81 500
62 1 Fournitures 8 700
3 230 16 23047 961 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 230 16 23047 961 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 230 16 23047 961 62 1 31 Impression 200
3 230 16 23047 961 62 1 4 Abonnement 500
3 230 16 23047 961 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23047 961 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 16 23047 961 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 230 16 23047 961 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 16 23047 961 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 16 23047 961 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23047 961 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 16 23047 961 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 4 Assurances 4 900
3 230 16 23047 961 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 3 400
3 230 16 23047 961 62 4 41 Assurance des véhicules 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 900
3 230 16 23047 961 62 5 1 Electricité 10 500
3 230 16 23047 961 62 5 2 Eau 2 400
3 230 16 23047 961 62 5 3 Gaz 1 000
62 6 Dépenses de communication 14 500
3 230 16 23047 961 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 23047 961 62 6 21 Téléphone 13 500
3 230 16 23047 961 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 7 Loyers et charges locatives 13 500
3 230 16 23047 961 62 7 1 Loyer des logements 13 500
62 8 Frais de transport et de mission 10 000
3 230 16 23047 961 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 5 000
3 230 16 23047 961 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 500
3 230 16 23047 961 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623047961 Ambassade de Washington 176 772
Dépenses de fonctionnement 83 500
62 Achats de biens et services 81 500
62 9 Autres achats de biens et services 10 500
3 230 16 23047 961 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23047 961 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin) 243 325


Dépenses de personnel 139 825
61 Dépenses de personnel 139 825
61 1 Traitements et salaires 66 366
2 230 16 23048 943 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 366
2 230 16 23048 943 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 60 000
61 3 Indemnités et primes 36 990
2 230 16 23048 943 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 16 23048 943 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 36 270
61 4 Cotisations sociales 1 061
2 230 16 23048 943 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 061
61 6 Prestations familiales 408
2 230 16 23048 943 61 6 1 Allocations familiales 408
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 35 000
2 230 16 23048 943 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 35 000
Dépenses de fonctionnement 103 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 230 16 23048 943 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 230 16 23048 943 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 230 16 23048 943 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 97 500
62 1 Fournitures 14 500
3 230 16 23048 943 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 16 23048 943 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 230 16 23048 943 62 1 31 Impression 2 000
3 230 16 23048 943 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 23048 943 62 1 4 Abonnement 1 000
3 230 16 23048 943 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23048 943 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 16 23048 943 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 230 16 23048 943 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 16 23048 943 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 16 23048 943 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23048 943 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 16 23048 943 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 16 23048 943 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 1 000
3 230 16 23048 943 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 4 Assurances 14 500
3 230 16 23048 943 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 4 000
3 230 16 23048 943 62 4 31 Assurance des bâtiments 1 500
3 230 16 23048 943 62 4 41 Assurance des véhicules 4 000
3 230 16 23048 943 62 4 9 Autres Assurances 5 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 14 000
3 230 16 23048 943 62 5 1 Electricité 10 000
3 230 16 23048 943 62 5 2 Eau 3 000
3 230 16 23048 943 62 5 Gaz 1 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623048943 Ambassade de Bonn (Berlin) 243 325
Dépenses de fonctionnement 103 500
62 Achats de biens et services 97 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 14 000
3
62 6 Dépenses de communication 13 400
3 230 16 23048 943 62 6 1 Frais postaux 800
3 230 16 23048 943 62 6 21 Téléphone 12 000
3 230 16 23048 943 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 600
62 7 Loyers et charges locatives 11 100
3 230 16 23048 943 62 7 1 Loyer des logements 11 100
62 8 Frais de transport et de mission 10 000
3 230 16 23048 943 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 5 000
3 230 16 23048 943 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 16 23048 943 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 2 000
3 230 16 23048 943 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23048 943 62 9 9 Dépenses diverses 4 500

1623049901 Ambassade de Lagos 139 061


Dépenses de personnel 55 061
61 Dépenses de personnel 55 061
61 1 Traitements et salaires 20 202
2 230 16 23049 901 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 985
2 230 16 23049 901 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 16 217
61 3 Indemnités et primes 12 604
2 230 16 23049 901 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 16 23049 901 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 230 16 23049 901 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 12 100
61 4 Cotisations sociales 943
2 230 16 23049 901 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 943
61 6 Prestations familiales 312
2 230 16 23049 901 61 6 1 Allocations familiales 312
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 21 000
2 230 16 23049 901 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 21 000
Dépenses de fonctionnement 84 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 230 16 23049 901 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 16 23049 901 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23049 901 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 230 16 23049 901 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 78 500
62 1 Fournitures 11 200
3 230 16 23049 901 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 16 23049 901 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 230 16 23049 901 62 1 31 Impression 1 000
3 230 16 23049 901 62 1 32 Documentation 500
3 230 16 23049 901 62 1 4 Abonnement 200
3 230 16 23049 901 62 1 5 Habillement 200
3 230 16 23049 901 62 1 6 Pharmacie 300
3 230 16 23049 901 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 000
3 230 16 23049 901 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 16 23049 901 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 230 16 23049 901 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
Page 83 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623049901 Ambassade de Lagos 139 061
Dépenses de fonctionnement 84 000
62 Achats de biens et services 78 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 000
3 230 16 23049 901 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 230 16 23049 901 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 230 16 23049 901 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 4 Assurances 6 500
3 230 16 23049 901 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 500
3 230 16 23049 901 62 4 31 Assurance des bâtiments 2 000
3 230 16 23049 901 62 4 41 Assurance des véhicules 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 700
3 230 16 23049 901 62 5 1 Electricité 7 500
3 230 16 23049 901 62 5 2 Eau 1 200
62 6 Dépenses de communication 11 500
3 230 16 23049 901 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 23049 901 62 6 21 Téléphone 9 000
3 230 16 23049 901 62 6 22 Télex, télécopie 2 000
62 7 Loyers et charges locatives 14 100
3 230 16 23049 901 62 7 1 Loyer des logements 14 100
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23049 901 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 500
3 230 16 23049 901 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 11 500
3 230 16 23049 901 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 16 23049 901 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23049 901 62 9 9 Dépenses diverses 6 000

1623050902 Ambassade d'Accra 101 874


Dépenses de personnel 30 874
61 Dépenses de personnel 30 874
61 1 Traitements et salaires 11 564
2 230 16 23050 902 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 196
2 230 16 23050 902 61 1 22 Salaire des agents permanents 920
2 230 16 23050 902 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 5 448
61 3 Indemnités et primes 7 625
2 230 16 23050 902 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 16 23050 902 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 230 16 23050 902 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 157
61 4 Cotisations sociales 1 445
2 230 16 23050 902 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 346
2 230 16 23050 902 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 99
61 6 Prestations familiales 240
2 230 16 23050 902 61 6 1 Allocations familiales 240
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 10 000
2 230 16 23050 902 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 10 000
Dépenses de fonctionnement 71 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 230 16 23050 902 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 3 000
3 230 16 23050 902 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23050 902 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
62 Achats de biens et services 64 000
62 1 Fournitures 13 400
3 230 16 23050 902 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 230 16 23050 902 62 1 31 Impression 1 500
3 230 16 23050 902 62 1 32 Documentation 400
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623050902 Ambassade d'Accra 101 874
Dépenses de fonctionnement 71 000
62 Achats de biens et services 64 000
62 1 Fournitures 13 400
3 230 16 23050 902 62 1 4 Abonnement 2 000
3 230 16 23050 902 62 1 5 Habillement 500
3 230 16 23050 902 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 16 23050 902 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 500
3 230 16 23050 902 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 230 16 23050 902 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 230 16 23050 902 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23050 902 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 230 16 23050 902 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 100
3 230 16 23050 902 62 5 1 Electricité 5 000
3 230 16 23050 902 62 5 2 Eau 2 100
62 6 Dépenses de communication 8 000
3 230 16 23050 902 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 23050 902 62 6 21 Téléphone 7 500
62 7 Loyers et charges locatives 11 000
3 230 16 23050 902 62 7 1 Loyer des logements 11 000
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23050 902 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 2 500
3 230 16 23050 902 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 230 16 23050 902 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23050 902 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623051903 Ambassade de Kinshasa 51 109


Dépenses de personnel 12 109
61 Dépenses de personnel 12 109
61 1 Traitements et salaires 5 812
2 230 16 23051 903 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 555
2 230 16 23051 903 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 257
61 3 Indemnités et primes 2 996
2 230 16 23051 903 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 230 16 23051 903 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 2 456
61 4 Cotisations sociales 669
2 230 16 23051 903 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 669
61 6 Prestations familiales 132
2 230 16 23051 903 61 6 1 Allocations familiales 120
2 230 16 23051 903 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 2 500
2 230 16 23051 903 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 2 500
Dépenses de fonctionnement 39 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 230 16 23051 903 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 500
3 230 16 23051 903 24 1 21 Mobilier de bureau 250
3 230 16 23051 903 24 1 22 Matériel de bureau 250
62 Achats de biens et services 38 000
62 1 Fournitures 5 600
3 230 16 23051 903 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 230 16 23051 903 62 1 31 Impression 700
3 230 16 23051 903 62 1 32 Documentation 300
3 230 16 23051 903 62 1 4 Abonnement 400
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623051903 Ambassade de Kinshasa 51 109
Dépenses de fonctionnement 39 000
62 Achats de biens et services 38 000
62 1 Fournitures 5 600
3 230 16 23051 903 62 1 5 Habillement 200
3 230 16 23051 903 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 230 16 23051 903 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 230 16 23051 903 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 16 23051 903 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 16 23051 903 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 4 Assurances 2 100
3 230 16 23051 903 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 100
3 230 16 23051 903 62 5 1 Electricité 4 500
3 230 16 23051 903 62 5 2 Eau 1 600
62 6 Dépenses de communication 4 900
3 230 16 23051 903 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 16 23051 903 62 6 21 Téléphone 4 500
3 230 16 23051 903 62 6 22 Télex, télécopie 200
62 7 Loyers et charges locatives 3 300
3 230 16 23051 903 62 7 1 Loyer des logements 3 300
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23051 903 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 500
3 230 16 23051 903 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
3 230 16 23051 903 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 16 23051 903 62 9 6 Frais de réception 3 500
3 230 16 23051 903 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

1623052980 Ambassade de Pékin 189 913


Dépenses de personnel 37 913
61 Dépenses de personnel 37 913
61 1 Traitements et salaires 15 254
2 230 16 23052 980 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 170
2 230 16 23052 980 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 14 084
61 3 Indemnités et primes 8 725
2 230 16 23052 980 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 16 23052 980 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 8 365
61 4 Cotisations sociales 194
2 230 16 23052 980 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 194
61 6 Prestations familiales 240
2 230 16 23052 980 61 6 1 Allocations familiales 240
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 13 500
2 230 16 23052 980 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 13 500
Dépenses de fonctionnement 152 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 230 16 23052 980 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 2 000
3 230 16 23052 980 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 230 16 23052 980 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
62 Achats de biens et services 145 000
62 1 Fournitures 11 700
3 230 16 23052 980 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 16 23052 980 62 1 31 Impression 2 000
3 230 16 23052 980 62 1 32 Documentation 1 000
3 230 16 23052 980 62 1 4 Abonnement 800
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623052980 Ambassade de Pékin 189 913
Dépenses de fonctionnement 152 000
62 Achats de biens et services 145 000
62 1 Fournitures 11 700
3 230 16 23052 980 62 1 5 Habillement 400
3 230 16 23052 980 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 230 16 23052 980 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 500
3 230 16 23052 980 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 500
3 230 16 23052 980 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 230 16 23052 980 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23052 980 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 230 16 23052 980 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 200
3 230 16 23052 980 62 5 1 Electricité 5 800
3 230 16 23052 980 62 5 2 Eau 1 500
3 230 16 23052 980 62 5 3 Gaz 900
62 6 Dépenses de communication 8 800
3 230 16 23052 980 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 230 16 23052 980 62 6 21 Téléphone 7 500
3 230 16 23052 980 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 7 Loyers et charges locatives 60 000
3 230 16 23052 980 62 7 1 Loyer des logements 60 000
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 230 16 23052 980 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 20 000
3 230 16 23052 980 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 800
3 230 16 23052 980 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 800
3 230 16 23052 980 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23052 980 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

1623053962 Ambassade d'Ottawa 164 076


Dépenses de personnel 78 076
61 Dépenses de personnel 78 076
61 1 Traitements et salaires 16 413
2 230 16 23053 962 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 138
2 230 16 23053 962 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 10 275
61 3 Indemnités et primes 30 468
2 230 16 23053 962 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 230 16 23053 962 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 230 16 23053 962 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 30 000
61 4 Cotisations sociales 1 027
2 230 16 23053 962 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 027
61 6 Prestations familiales 168
2 230 16 23053 962 61 6 1 Allocations familiales 168
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 30 000
2 230 16 23053 962 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 30 000
Dépenses de fonctionnement 86 000
62 Achats de biens et services 86 000
62 1 Fournitures 12 000
3 230 16 23053 962 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 16 23053 962 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 230 16 23053 962 62 1 31 Impression 700
3 230 16 23053 962 62 1 32 Documentation 300
3 230 16 23053 962 62 1 4 Abonnement 500
3 230 16 23053 962 62 1 5 Habillement 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623053962 Ambassade d'Ottawa 164 076
Dépenses de fonctionnement 86 000
62 Achats de biens et services 86 000
62 1 Fournitures 12 000
3 230 16 23053 962 62 1 6 Pharmacie 500
3 230 16 23053 962 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 230 16 23053 962 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 230 16 23053 962 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 16 23053 962 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 230 16 23053 962 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 16 23053 962 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 16 23053 962 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 4 Assurances 10 500
3 230 16 23053 962 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 5 000
3 230 16 23053 962 62 4 31 Assurance des bâtiments 3 000
3 230 16 23053 962 62 4 41 Assurance des véhicules 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 000
3 230 16 23053 962 62 5 1 Electricité 8 000
3 230 16 23053 962 62 5 2 Eau 1 500
3 230 16 23053 962 62 5 3 Gaz 2 500
62 6 Dépenses de communication 14 300
3 230 16 23053 962 62 6 1 Frais postaux 500
3 230 16 23053 962 62 6 21 Téléphone 13 000
3 230 16 23053 962 62 6 22 Télex, télécopie 800
62 7 Loyers et charges locatives 15 000
3 230 16 23053 962 62 7 1 Loyer des logements 15 000
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 230 16 23053 962 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 3 000
3 230 16 23053 962 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 200
3 230 16 23053 962 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 200
3 230 16 23053 962 62 9 6 Frais de réception 4 000
3 230 16 23053 962 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623054904 Ambassade de Libreville 53 207


Dépenses de personnel 11 207
61 Dépenses de personnel 11 207
61 1 Traitements et salaires 3 806
2 230 16 23054 904 61 1 22 Salaire des agents permanents 561
2 230 16 23054 904 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 3 245
61 3 Indemnités et primes 4 180
2 230 16 23054 904 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
2 230 16 23054 904 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 4 000
61 4 Cotisations sociales 77
2 230 16 23054 904 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 144
2 230 16 23054 904 61 6 1 Allocations familiales 144
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 3 000
2 230 16 23054 904 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 3 000
Dépenses de fonctionnement 42 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 400
3 230 16 23054 904 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 800
3 230 16 23054 904 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 230 16 23054 904 24 1 22 Matériel de bureau 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623054904 Ambassade de Libreville 53 207
Dépenses de fonctionnement 42 000
62 Achats de biens et services 39 600
62 1 Fournitures 6 500
3 230 16 23054 904 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 230 16 23054 904 62 1 31 Impression 700
3 230 16 23054 904 62 1 32 Documentation 300
3 230 16 23054 904 62 1 4 Abonnement 300
3 230 16 23054 904 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 16 23054 904 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 230 16 23054 904 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 230 16 23054 904 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 16 23054 904 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 16 23054 904 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 4 Assurances 2 600
3 230 16 23054 904 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 1 500
3 230 16 23054 904 62 4 9 Autres Assurances 1 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 300
3 230 16 23054 904 62 5 1 Electricité 1 300
3 230 16 23054 904 62 5 2 Eau 3 000
62 6 Dépenses de communication 4 800
3 230 16 23054 904 62 6 1 Frais postaux 300
3 230 16 23054 904 62 6 21 Téléphone 4 500
62 7 Loyers et charges locatives 6 200
3 230 16 23054 904 62 7 1 Loyer des logements 6 200
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23054 904 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 500
3 230 16 23054 904 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 200
3 230 16 23054 904 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 100
3 230 16 23054 904 62 9 6 Frais de réception 3 000
3 230 16 23054 904 62 9 9 Dépenses diverses 3 100

1623055905 Ambassade de Tripoli 129 751


Dépenses de personnel 53 751
61 Dépenses de personnel 53 751
61 1 Traitements et salaires 22 559
2 230 16 23055 905 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 719
2 230 16 23055 905 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 19 840
61 3 Indemnités et primes 8 460
2 230 16 23055 905 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 230 16 23055 905 61 3 123 Indemnités de véhicule 240
2 230 16 23055 905 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 7 500
61 4 Cotisations sociales 516
2 230 16 23055 905 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 516
61 6 Prestations familiales 216
2 230 16 23055 905 61 6 1 Allocations familiales 216
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 22 000
2 230 16 23055 905 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 22 000
Dépenses de fonctionnement 76 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 230 16 23055 905 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 1 000
3 230 16 23055 905 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 230 16 23055 905 24 1 22 Matériel de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623055905 Ambassade de Tripoli 129 751
Dépenses de fonctionnement 76 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 230 16 23055 905 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 72 000
62 1 Fournitures 8 000
3 230 16 23055 905 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 230 16 23055 905 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 230 16 23055 905 62 1 31 Impression 250
3 230 16 23055 905 62 1 32 Documentation 250
3 230 16 23055 905 62 1 4 Abonnement 400
3 230 16 23055 905 62 1 5 Habillement 300
3 230 16 23055 905 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 16 23055 905 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 900
3 230 16 23055 905 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 500
3 230 16 23055 905 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 230 16 23055 905 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 230 16 23055 905 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 230 16 23055 905 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 400
3 230 16 23055 905 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 400
62 4 Assurances 3 500
3 230 16 23055 905 62 4 41 Assurance des véhicules 3 000
3 230 16 23055 905 62 4 9 Autres Assurances 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 230 16 23055 905 62 5 1 Electricité 2 000
3 230 16 23055 905 62 5 2 Eau 800
3 230 16 23055 905 62 5 3 Gaz 200
62 6 Dépenses de communication 6 700
3 230 16 23055 905 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 16 23055 905 62 6 21 Téléphone 6 000
3 230 16 23055 905 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 7 Loyers et charges locatives 13 200
3 230 16 23055 905 62 7 1 Loyer des logements 13 200
62 8 Frais de transport et de mission 20 000
3 230 16 23055 905 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 230 16 23055 905 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 300
3 230 16 23055 905 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 300
3 230 16 23055 905 62 9 6 Frais de réception 4 000
3 230 16 23055 905 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba 107 743


Dépenses de personnel 19 743
61 Dépenses de personnel 19 743
61 1 Traitements et salaires 10 406
2 230 16 23056 906 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 258
2 230 16 23056 906 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 6 148
61 3 Indemnités et primes 8 750
2 230 16 23056 906 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 8 750
61 4 Cotisations sociales 587
2 230 16 23056 906 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 587
Dépenses de fonctionnement 88 000
62 Achats de biens et services 88 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623056906 Ambassade d'Addis-Abéba 107 743
Dépenses de fonctionnement 88 000
62 Achats de biens et services 88 000
62 1 Fournitures 8 200
3 230 16 23056 906 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 230 16 23056 906 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 230 16 23056 906 62 1 31 Impression 1 500
3 230 16 23056 906 62 1 32 Documentation 500
3 230 16 23056 906 62 1 4 Abonnement 500
3 230 16 23056 906 62 1 6 Pharmacie 200
3 230 16 23056 906 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 230 16 23056 906 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 230 16 23056 906 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 16 23056 906 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 230 16 23056 906 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 230 16 23056 906 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 400
3 230 16 23056 906 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 400
62 4 Assurances 1 000
3 230 16 23056 906 62 4 41 Assurance des véhicules 500
3 230 16 23056 906 62 4 9 Autres Assurances 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 600
3 230 16 23056 906 62 5 1 Electricité 1 600
3 230 16 23056 906 62 5 2 Eau 600
3 230 16 23056 906 62 5 3 Gaz 400
62 6 Dépenses de communication 7 400
3 230 16 23056 906 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 16 23056 906 62 6 21 Téléphone 7 000
3 230 16 23056 906 62 6 22 Télex, télécopie 200
62 7 Loyers et charges locatives 58 000
3 230 16 23056 906 62 7 1 Loyer des logements 58 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 400
3 230 16 23056 906 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 16 23056 906 62 9 6 Frais de réception 1 900
3 230 16 23056 906 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

1623127960 Assemblée Générale ONU et UA 70 000


Dépenses de fonctionnement 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 230 16 23127 960 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 230 16 23127 960 62 9 6 Frais de réception 5 000
3 230 16 23127 960 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

1623128944 Ambassade Genève 255 000


Dépenses de personnel 50 000
61 Dépenses de personnel 50 000
61 1 Traitements et salaires 20 000
2 230 16 23128 944 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 20 000
61 3 Indemnités et primes 10 000
2 230 16 23128 944 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 10 000
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 20 000
2 230 16 23128 944 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 20 000
Dépenses de fonctionnement 205 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


1623128944 Ambassade Genève 255 000
Dépenses de fonctionnement 205 000
62 Achats de biens et services 205 000
62 1 Fournitures 200 000
3 230 16 23128 944 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 200 000
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 230 16 23128 944 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 500
3 230 16 23128 944 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 2 500

1623129981 Ambassade de Djeddah 123 338


Dépenses de personnel 47 338
61 Dépenses de personnel 47 338
61 1 Traitements et salaires 27 009
2 230 16 23129 981 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 27 009
61 3 Indemnités et primes 10 329
2 230 16 23129 981 61 3 128 Indemnités de résidence(personnel diplomatique) 10 329
61 9 Dépenses de personnel non ventilées et autres dépenses de personnel 10 000
2 230 16 23129 981 61 9 2 Frais de scolarité des enfants du personnel diplomatique 10 000
Dépenses de fonctionnement 76 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 230 16 23129 981 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 2 500
62 Achats de biens et services 73 500
62 1 Fournitures 4 300
3 230 16 23129 981 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 230 16 23129 981 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 230 16 23129 981 62 1 31 Impression 300
3 230 16 23129 981 62 1 4 Abonnement 700
3 230 16 23129 981 62 1 5 Habillement 200
3 230 16 23129 981 62 1 6 Pharmacie 600
3 230 16 23129 981 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 100
3 230 16 23129 981 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 230 16 23129 981 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 600
3 230 16 23129 981 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 230 16 23129 981 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 400
62 4 Assurances 3 000
3 230 16 23129 981 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 1 000
3 230 16 23129 981 62 4 31 Assurance des bâtiments 1 000
3 230 16 23129 981 62 4 41 Assurance des véhicules 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 400
3 230 16 23129 981 62 5 1 Electricité 3 000
3 230 16 23129 981 62 5 2 Eau 1 000
3 230 16 23129 981 62 5 3 Gaz 400
62 6 Dépenses de communication 3 200
3 230 16 23129 981 62 6 1 Frais postaux 200
3 230 16 23129 981 62 6 21 Téléphone 3 000
62 7 Loyers et charges locatives 35 000
3 230 16 23129 981 62 7 1 Loyer des logements 35 000
62 8 Frais de transport et de mission 16 000
3 230 16 23129 981 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 8 000
3 230 16 23129 981 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 8 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 230 16 23129 981 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 500
3 230 16 23129 981 62 9 6 Frais de réception 2 000
3 230 16 23129 981 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 230 Affaires Etrangères et Intégration Régionale 5 926 158


164700190047360 Appui au fonctionnement du MAEP 50 000
Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 230 16 47001 900 47360 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

166231310011011 Réhabilitation et équipement d'un bâtiment au Ministère des Affaires Etrangères et de l'Intégration Régionale e 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 230 16 62313 100 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2111016101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 310 21 11016 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 310 21 11016 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2112016101 Cabinet 2 461 095


Dépenses de personnel 12 000
61 Dépenses de personnel 12 000
61 1 Traitements et salaires 12 000
2 310 21 12016 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
Dépenses de fonctionnement 2 449 095
62 Achats de biens et services 2 449 095
62 1 Fournitures 6 520
3 310 21 12016 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 095
3 310 21 12016 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 310 21 12016 101 62 1 31 Impression 300
3 310 21 12016 101 62 1 32 Documentation 200
3 310 21 12016 101 62 1 4 Abonnement 200
3 310 21 12016 101 62 1 5 Habillement 500
3 310 21 12016 101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 2 000
3 310 21 12016 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 225
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 800
3 310 21 12016 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 310 21 12016 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 310 21 12016 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 310 21 12016 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 310 21 12016 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 310 21 12016 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 2 000
62 6 Dépenses de communication 2 220
3 310 21 12016 101 62 6 1 Frais postaux 120
3 310 21 12016 101 62 6 21 Téléphone 1 600
3 310 21 12016 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 8 000
3 310 21 12016 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 3 000
3 310 21 12016 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 422 555
3 310 21 12016 101 62 9 31 Fonds spéciaux 2 422 155
3 310 21 12016 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 400

2121006101 Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises 103 000


Dépenses de fonctionnement 103 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 310 21 21006 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 310 21 21006 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 310 21 21006 101 24 2 2 logiciel informatique 2 000
62 Achats de biens et services 94 000
62 1 Fournitures 15 000
3 310 21 21006 101 62 1 11 Fournitures de bureau 10 000
3 310 21 21006 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2121006101 Etat-Major Général des Forces Armées Togolaises 103 000
Dépenses de fonctionnement 103 000
62 Achats de biens et services 94 000
62 1 Fournitures 15 000
3 310 21 21006 101 62 1 31 Impression 2 000
3 310 21 21006 101 62 1 4 Abonnement 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 71 000
3 310 21 21006 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 310 21 21006 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 310 21 21006 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 310 21 21006 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 310 21 21006 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 310 21 21006 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 50 000
3 310 21 21006 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 10 000
62 3 Prestations de services 5 000
3 310 21 21006 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000
3 310 21 21006 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 310 21 21006 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000
3 310 21 21006 101 62 9 6 Frais de réception 2 000

2222030101 Etat-Major Armée de Terre 555 000


Dépenses de fonctionnement 555 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 310 22 22030 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 310 22 22030 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
25 Cession d'équipements militaires 10 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 10 000
3 310 22 22030 101 25 3 22 Petits outillages 10 000
62 Achats de biens et services 535 000
62 1 Fournitures 12 000
3 310 22 22030 101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 310 22 22030 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 310 22 22030 101 62 1 31 Impression 1 000
3 310 22 22030 101 62 1 4 Abonnement 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 504 000
3 310 22 22030 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 15 000
3 310 22 22030 101 62 2 3 Entretien des bureaux 8 000
3 310 22 22030 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 5 000
3 310 22 22030 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 310 22 22030 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 310 22 22030 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 70 000
3 310 22 22030 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 400 000
62 3 Prestations de services 14 000
3 310 22 22030 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
3 310 22 22030 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 310 22 22030 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 3 000
3 310 22 22030 101 62 9 6 Frais de réception 2 000

2922031101 Anciens Combattants et Anciens Militaires 12 203


Dépenses de personnel 3 360
61 Dépenses de personnel 3 360
61 1 Traitements et salaires 3 360
2 310 29 22031 101 61 1 31 Solde des militaires 3 360

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2922031101 Anciens Combattants et Anciens Militaires 12 203
Dépenses de fonctionnement 8 843
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 100
3 310 29 22031 101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 100
62 Achats de biens et services 8 743
62 1 Fournitures 3 590
3 310 29 22031 101 62 1 11 Fournitures de bureau 140
3 310 29 22031 101 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 310 29 22031 101 62 1 4 Abonnement 50
3 310 29 22031 101 62 1 6 Pharmacie 3 000
3 310 29 22031 101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 300
3 310 29 22031 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 310 29 22031 101 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 167
3 310 29 22031 101 62 5 1 Electricité 87
3 310 29 22031 101 62 5 2 Eau 80
62 6 Dépenses de communication 180
3 310 29 22031 101 62 6 21 Téléphone 180
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 310 29 22031 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 506
3 310 29 22031 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 2 506

2322128101 Etat-Major de l'Armée de l'Air 1 270 900


Dépenses de fonctionnement 1 270 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 600
3 310 23 22128 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 310 23 22128 101 24 1 22 Matériel de bureau 800
25 Cession d'équipements militaires 1 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 1 000
3 310 23 22128 101 25 3 22 Petits outillages 1 000
62 Achats de biens et services 1 268 300
62 1 Fournitures 154 300
3 310 23 22128 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 310 23 22128 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 310 23 22128 101 62 1 31 Impression 1 000
3 310 23 22128 101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 150 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 110 500
3 310 23 22128 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 310 23 22128 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 310 23 22128 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 310 23 22128 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 310 23 22128 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 310 23 22128 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 310 23 22128 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 1 100 000
62 3 Prestations de services 1 000
3 310 23 22128 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 500
3 310 23 22128 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000
3 310 23 22128 101 62 9 6 Frais de réception 1 500

2422129101 Etat-Major de la Marine 116 400


Dépenses de fonctionnement 116 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2422129101 Etat-Major de la Marine 116 400
Dépenses de fonctionnement 116 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 500
3 310 24 22129 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 310 24 22129 101 24 1 22 Matériel de bureau 7 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 310 24 22129 101 24 2 2 logiciel informatique 2 500
25 Cession d'équipements militaires 2 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 2 000
3 310 24 22129 101 25 3 22 Petits outillages 2 000
62 Achats de biens et services 101 400
62 1 Fournitures 3 900
3 310 24 22129 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 310 24 22129 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 310 24 22129 101 62 1 31 Impression 400
3 310 24 22129 101 62 1 4 Abonnement 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 94 000
3 310 24 22129 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 310 24 22129 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 310 24 22129 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 310 24 22129 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 90 000
62 3 Prestations de services 500
3 310 24 22129 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 310 24 22129 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000
3 310 24 22129 101 62 9 6 Frais de réception 2 000

2922130101 Direction Centrale des Services de Santé des Armées 390 800
Dépenses de fonctionnement 390 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 310 29 22130 101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 310 29 22130 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 390 000
62 1 Fournitures 181 500
3 310 29 22130 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 310 29 22130 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 310 29 22130 101 62 1 6 Pharmacie 180 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 310 29 22130 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 310 29 22130 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 310 29 22130 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 310 29 22130 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 310 29 22130 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 2 000
62 3 Prestations de services 201 000
3 310 29 22130 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000
3 310 29 22130 101 62 3 91 Frais d'hospitalisation au Togo et hors du Togo 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 310 29 22130 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000
3 310 29 22130 101 62 9 6 Frais de réception 1 000

2922131101 Centre d'Opération Inter Armées 8 250


Dépenses de fonctionnement 8 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 450
3 310 29 22131 101 24 1 21 Mobilier de bureau 150
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2922131101 Centre d'Opération Inter Armées 8 250
Dépenses de fonctionnement 8 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 450
3 310 29 22131 101 24 1 22 Matériel de bureau 300
62 Achats de biens et services 7 800
62 1 Fournitures 2 500
3 310 29 22131 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 310 29 22131 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 310 29 22131 101 62 1 4 Abonnement 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 800
3 310 29 22131 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 310 29 22131 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 310 29 22131 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 310 29 22131 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 310 29 22131 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 400
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 310 29 22131 101 62 9 6 Frais de réception 500

2922132101 Service des Garnisons 4 650


Dépenses de fonctionnement 4 650
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 310 29 22132 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 310 29 22132 101 24 1 22 Matériel de bureau 300
62 Achats de biens et services 3 850
62 1 Fournitures 800
3 310 29 22132 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 310 29 22132 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 550
3 310 29 22132 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 310 29 22132 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 310 29 22132 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 310 29 22132 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 310 29 22132 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 310 29 22132 101 62 9 6 Frais de réception 500

2922133101 Ecole de Service de Santé de Lomé 15 500


Dépenses de fonctionnement 15 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 310 29 22133 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 310 29 22133 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
62 Achats de biens et services 14 500
62 1 Fournitures 2 500
3 310 29 22133 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 310 29 22133 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 310 29 22133 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 310 29 22133 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 310 29 22133 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 310 29 22133 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 310 29 22133 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 310 29 22133 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 5 000
3 310 29 22133 101 62 9 6 Frais de réception 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2922134205 Ecole de Formation des Sous- Officiers des FAT 6 100
Dépenses de fonctionnement 6 100
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 2 Matériel informatique de bureau 500
3 310 29 22134 205 24 2 2 logiciel informatique 500
62 Achats de biens et services 5 600
62 1 Fournitures 750
3 310 29 22134 205 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 310 29 22134 205 62 1 12 Fournitures informatiques 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 850
3 310 29 22134 205 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 310 29 22134 205 62 2 3 Entretien des bureaux 450
3 310 29 22134 205 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 310 29 22134 205 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 310 29 22134 205 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 310 29 22134 205 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 1 000
3 310 29 22134 205 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000

2922135401 Ecole de Formation des Officiers des FAT 18 700


Dépenses de fonctionnement 18 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 400
24 2 Matériel informatique de bureau 400
3 310 29 22135 401 24 2 2 logiciel informatique 400
62 Achats de biens et services 18 300
62 1 Fournitures 5 000
3 310 29 22135 401 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 310 29 22135 401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 310 29 22135 401 62 1 32 Documentation 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 300
3 310 29 22135 401 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 310 29 22135 401 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 310 29 22135 401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 310 29 22135 401 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 310 29 22135 401 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 310 29 22135 401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 310 29 22135 401 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 310 29 22135 401 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 3 000

2922136401 Collège Militaire Eyadéma 22 900


Dépenses de fonctionnement 22 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 310 29 22136 401 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 310 29 22136 401 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
25 Cession d'équipements militaires 2 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 2 000
3 310 29 22136 401 25 3 22 Petits outillages 2 000
62 Achats de biens et services 17 900
62 1 Fournitures 4 000
3 310 29 22136 401 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 310 29 22136 401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 300
3 310 29 22136 401 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 310 29 22136 401 62 2 3 Entretien des bureaux 800
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2922136401 Collège Militaire Eyadéma 22 900
Dépenses de fonctionnement 22 900
62 Achats de biens et services 17 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 300
3 310 29 22136 401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 310 29 22136 401 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 310 29 22136 401 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 310 29 22136 401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 310 29 22136 401 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 600
3 310 29 22136 401 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 500
3 310 29 22136 401 62 9 6 Frais de réception 100

2123189101 Direction des Services des FAT 16 894 258


Dépenses de personnel 10 626 367
61 Dépenses de personnel 10 626 367
61 1 Traitements et salaires 6 975 478
2 310 21 23189 101 61 1 31 Solde des militaires 6 975 478
61 3 Indemnités et primes 1 625 000
2 310 21 23189 101 61 3 13 Indemnités liées aux fonctions militaires 1 625 000
61 4 Cotisations sociales 1 175 913
2 310 21 23189 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 175 913
61 6 Prestations familiales 849 976
2 310 21 23189 101 61 6 1 Allocations familiales 849 976
Dépenses de fonctionnement 6 267 891
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 152 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 310 21 23189 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 310 21 23189 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 310 21 23189 101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 150 000
3 310 21 23189 101 24 3 2 Voitures 150 000
25 Cession d'équipements militaires 52 000
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 52 000
3 310 21 23189 101 25 3 21 Armements et munitions 50 000
3 310 21 23189 101 25 3 22 Petits outillages 2 000
62 Achats de biens et services 6 013 891
62 1 Fournitures 4 125 860
3 310 21 23189 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 310 21 23189 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 310 21 23189 101 62 1 31 Impression 2 000
3 310 21 23189 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 310 21 23189 101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 310 21 23189 101 62 1 5 Habillement 519 000
3 310 21 23189 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 2 394 860
3 310 21 23189 101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 1 200 000
3 310 21 23189 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 28 000
3 310 21 23189 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 310 21 23189 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 310 21 23189 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 310 21 23189 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 310 21 23189 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 310 21 23189 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 310 21 23189 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 15 000
3 310 21 23189 101 62 2 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2123189101 Direction des Services des FAT 16 894 258
Dépenses de fonctionnement 6 267 891
62 Achats de biens et services 6 013 891
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 28 000
9
62 3 Prestations de services 3 500
3 310 21 23189 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 2 500
3 310 21 23189 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 1 000
62 4 Assurances 220 000
3 310 21 23189 101 62 4 42 Assurance des aéronefs 220 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 815 687
3 310 21 23189 101 62 5 1 Electricité 565 687
3 310 21 23189 101 62 5 2 Eau 230 000
3 310 21 23189 101 62 5 3 Gaz 20 000
62 6 Dépenses de communication 111 500
3 310 21 23189 101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 310 21 23189 101 62 6 21 Téléphone 110 000
3 310 21 23189 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 254 000
3 310 21 23189 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 75 000
3 310 21 23189 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 45 000
3 310 21 23189 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 134 000
62 9 Autres achats de biens et services 455 344
3 310 21 23189 101 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 5 750
3 310 21 23189 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 27 000
3 310 21 23189 101 62 9 6 Frais de réception 22 594
3 310 21 23189 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 400 000
66 Charges exceptionnelles 50 000
66 2 Condamnations et transactions 50 000
3 310 21 23189 101 66 2 1 Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat 50 000

2523190101 Gendarmérie Nationale 5 960 330


Dépenses de personnel 4 229 620
61 Dépenses de personnel 4 229 620
61 1 Traitements et salaires 2 841 016
2 310 25 23190 101 61 1 32 Solde des gendarmes 2 841 016
61 3 Indemnités et primes 530 364
2 310 25 23190 101 61 3 13 Indemnités liées aux fonctions militaires 530 364
61 4 Cotisations sociales 480 169
2 310 25 23190 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 480 169
61 6 Prestations familiales 378 071
2 310 25 23190 101 61 6 1 Allocations familiales 378 071
Dépenses de fonctionnement 1 730 710
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 25 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 16 500
3 310 25 23190 101 24 1 21 Mobilier de bureau 11 000
3 310 25 23190 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 500
24 2 Matériel informatique de bureau 6 600
3 310 25 23190 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 300
3 310 25 23190 101 24 2 2 logiciel informatique 3 300
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 200
3 310 25 23190 101 24 4 2 Outillages techniques 2 200
62 Achats de biens et services 1 675 753
62 1 Fournitures 954 522
3 310 25 23190 101 62 1 11 Fournitures de bureau 62 117
3 310 25 23190 101 62 1 12 Fournitures informatiques 10 000
3 310 25 23190 101 62 1 31 Impression 10 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


2523190101 Gendarmérie Nationale 5 960 330
Dépenses de fonctionnement 1 730 710
62 Achats de biens et services 1 675 753
62 1 Fournitures 954 522
3 310 25 23190 101 62 1 32 Documentation 5 000
3 310 25 23190 101 62 1 4 Abonnement 3 000
3 310 25 23190 101 62 1 5 Habillement 40 000
3 310 25 23190 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 474 405
3 310 25 23190 101 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 350 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 50 000
3 310 25 23190 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 15 000
3 310 25 23190 101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 310 25 23190 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 310 25 23190 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 310 25 23190 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 310 25 23190 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 25 000
62 3 Prestations de services 14 000
3 310 25 23190 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 10 000
3 310 25 23190 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 3 000
3 310 25 23190 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 397 231
3 310 25 23190 101 62 5 1 Electricité 328 174
3 310 25 23190 101 62 5 2 Eau 69 057
62 6 Dépenses de communication 86 000
3 310 25 23190 101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 310 25 23190 101 62 6 21 Téléphone 80 000
3 310 25 23190 101 62 6 22 Télex, télécopie 5 000
62 8 Frais de transport et de mission 115 000
3 310 25 23190 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 30 000
3 310 25 23190 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 25 000
3 310 25 23190 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 59 000
3 310 25 23190 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 000
3 310 25 23190 101 62 9 6 Frais de réception 7 000
3 310 25 23190 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 50 000
66 Charges exceptionnelles 29 657
66 2 Condamnations et transactions 29 657
3 310 25 23190 101 66 2 1 Dommages et intérêts versés aux tiers suite aux accidents causés par les véhicules de l'Etat 29 657

216229850111011 Réfection des logements de l'Escadron de Dapaong 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
23 Cession des immeubles 20 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement(civils et militaires 20 000
5 310 21 62298 501 11011 23 2 1 Batiments administratifs à usage de logement 20 000

216230140111011 Réfection des logements et locaux de la Brigade Territoriale de Kara 16 000


Investissements exécutés par l'Etat 16 000
23 Cession des immeubles 16 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement(civils et militaires 16 000
5 310 21 62301 401 11011 23 2 1 Batiments administratifs à usage de logement 16 000

216230240211011 Réfection du logement de la Caserne de Bassar 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
23 Cession des immeubles 20 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement(civils et militaires 20 000
5 310 21 62302 402 11011 23 2 1 Batiments administratifs à usage de logement 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 310 Défense Nationale et Anciens Combattants 28 147 766


216230330111011 Réfection des locaux du Camp de Péloton et du Groupement de Sokodé 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
23 Cession des immeubles 20 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 20 000
5 310 21 62303 301 11011 23 3 00 Batiments administratifs à usage technique 20 000

216230420311011 Réfection de la Caserne de l'Escadron Alpha de Kpalimé 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
23 Cession des immeubles 15 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 15 000
5 310 21 62304 203 11011 23 3 00 Batiments administratifs à usage technique 15 000

216230510111011 Professionalisat° du personnel des F A T: Construct° de logements pour les Officiers des FAT en encadrement 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
23 Cession des immeubles 60 000
23 2 Bâtiments administratifs à usage de logement(civils et militaires 60 000
5 310 21 62305 101 11011 23 2 1 Batiments administratifs à usage de logement 60 000

216230810111011 Clôture du domaine de l'Etat Major des FAT à Agoe 140 000
Investissements exécutés par l'Etat 140 000
62 Achats de biens et services 140 000
62 9 Autres achats de biens et services 140 000
5 310 21 62308 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 140 000

216712550111011 Aménagement des bureaux de la Brigade de Recherche et du Groupement de Dapaong 9 000


Investissements exécutés par l'Etat 9 000
23 Cession des immeubles 9 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 9 000
5 310 21 67125 501 11011 23 3 00 Batiments administratifs à usage technique 9 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3611017101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 410 36 11017 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 410 36 11017 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3612017101 Cabinet 124 313


Dépenses de personnel 39 393
61 Dépenses de personnel 39 393
61 1 Traitements et salaires 33 969
2 410 36 12017 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 410 36 12017 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 139
2 410 36 12017 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 944
2 410 36 12017 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 5 886
61 3 Indemnités et primes 2 724
2 410 36 12017 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 680
2 410 36 12017 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 410 36 12017 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
61 4 Cotisations sociales 2 471
2 410 36 12017 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 315
2 410 36 12017 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 156
61 6 Prestations familiales 229
2 410 36 12017 101 61 6 1 Allocations familiales 207
2 410 36 12017 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 84 920
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 410 36 12017 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 410 36 12017 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
62 Achats de biens et services 65 920
62 1 Fournitures 8 620
3 410 36 12017 101 62 1 1 Fournitures de bureau et fournitures informatiques 1 000
3 410 36 12017 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 410 36 12017 101 62 1 31 Impression 400
3 410 36 12017 101 62 1 32 Documentation 300
3 410 36 12017 101 62 1 4 Abonnement 200
3 410 36 12017 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 220
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 410 36 12017 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 410 36 12017 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 300
3 410 36 12017 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 410 36 12017 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 410 36 12017 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 4 000
3 410 36 12017 101 62 6 21 Téléphone 2 000
3 410 36 12017 101 62 6 23 Internet 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 46 000
3 410 36 12017 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 20 000
3 410 36 12017 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
3 410 36 12017 101 62 8 23 Frais de représentation 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 410 36 12017 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3612017101 Cabinet 124 313
Dépenses de fonctionnement 84 920
66 Charges exceptionnelles 15 000
66 9 Autres charges exceptionnelles 15 000
3 410 36 12017 101 66 9 91 Protection des libertés et Assistance Civile 15 000

361201710149010 Secrétariat Administratif Permanent de la CENI 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 410 36 12017 101 49010 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

371201790044301 Union des Communes du Togo 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 410 37 12017 900 44301 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

3113033600 Secrétariat Général 16 906


Dépenses de personnel 9 396
61 Dépenses de personnel 9 396
61 1 Traitements et salaires 6 778
2 410 31 13033 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 728
2 410 31 13033 600 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 050
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 410 31 13033 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 410 31 13033 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 1 027
2 410 31 13033 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 954
2 410 31 13033 600 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 73
61 6 Prestations familiales 211
2 410 31 13033 600 61 6 1 Allocations familiales 192
2 410 31 13033 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 7 510
62 Achats de biens et services 7 510
62 1 Fournitures 3 860
3 410 31 13033 600 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 410 31 13033 600 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 410 31 13033 600 62 1 31 Impression 250
3 410 31 13033 600 62 1 32 Documentation 250
3 410 31 13033 600 62 1 4 Abonnement 110
3 410 31 13033 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 050
3 410 31 13033 600 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 31 13033 600 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 410 31 13033 600 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 410 31 13033 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 410 31 13033 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750
62 6 Dépenses de communication 600
3 410 31 13033 600 62 6 21 Téléphone 600

262121610849023 Commission vérité justice et réconciliation 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 410 26 21216 108 49023 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


262121710849024 Cadre permanent de dialogue et de concertation 50 000
Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 410 26 21217 108 49024 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

262121910844304 Appui à la décentralisation 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 410 26 21219 108 44304 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

3222036101 Direction des Affaires Communes 380 682


Dépenses de personnel 283 363
61 Dépenses de personnel 283 363
61 1 Traitements et salaires 233 880
2 410 32 22036 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 195 390
2 410 32 22036 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 19 207
2 410 32 22036 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 19 283
61 3 Indemnités et primes 4 872
2 410 32 22036 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 680
2 410 32 22036 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 35 730
2 410 32 22036 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 32 564
2 410 32 22036 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 166
61 6 Prestations familiales 8 881
2 410 32 22036 101 61 6 1 Allocations familiales 8 088
2 410 32 22036 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 793
Dépenses de fonctionnement 97 319
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 410 32 22036 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 410 32 22036 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 410 32 22036 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 82 319
62 1 Fournitures 7 800
3 410 32 22036 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 410 32 22036 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 410 32 22036 101 62 1 4 Abonnement 100
3 410 32 22036 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 410 32 22036 101 62 2 3 Entretien des bureaux 750
3 410 32 22036 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 750
3 410 32 22036 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 750
3 410 32 22036 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 58 819
3 410 32 22036 101 62 5 1 Electricité 37 960
3 410 32 22036 101 62 5 2 Eau 20 859
62 6 Dépenses de communication 12 200
3 410 32 22036 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 410 32 22036 101 62 6 21 Téléphone 12 000

3722127600 Direction des Cultes 14 919


Dépenses de personnel 6 719
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3722127600 Direction des Cultes 14 919
Dépenses de personnel 6 719
61 Dépenses de personnel 6 719
61 1 Traitements et salaires 4 876
2 410 37 22127 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 876
61 3 Indemnités et primes 792
2 410 37 22127 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 410 37 22127 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 813
2 410 37 22127 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 813
61 6 Prestations familiales 238
2 410 37 22127 600 61 6 1 Allocations familiales 216
2 410 37 22127 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 8 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 200
24 2 Matériel informatique de bureau 1 200
3 410 37 22127 600 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 4 580
3 410 37 22127 600 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 410 37 22127 600 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 410 37 22127 600 62 1 31 Impression 1 000
3 410 37 22127 600 62 1 32 Documentation 500
3 410 37 22127 600 62 1 4 Abonnement 220
3 410 37 22127 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 360
3 410 37 22127 600 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 410 37 22127 600 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 410 37 22127 600 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 410 37 22127 600 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 410 37 22127 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 37 22127 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 200
62 3 Prestations de services 120
3 410 37 22127 600 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 120
62 6 Dépenses de communication 900
3 410 37 22127 600 62 6 1 Frais postaux 200
3 410 37 22127 600 62 6 21 Téléphone 700

3722128600 Directions des Etablissements Hoteliers et des Bars 11 787


Dépenses de personnel 3 587
61 Dépenses de personnel 3 587
61 1 Traitements et salaires 2 552
2 410 37 22128 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 552
61 3 Indemnités et primes 504
2 410 37 22128 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 410 37 22128 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 425
2 410 37 22128 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 425
61 6 Prestations familiales 106
2 410 37 22128 600 61 6 1 Allocations familiales 96
2 410 37 22128 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 8 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 410 37 22128 600 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 6 700

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3722128600 Directions des Etablissements Hoteliers et des Bars 11 787
Dépenses de fonctionnement 8 200
62 Achats de biens et services 6 700
62 1 Fournitures 4 380
3 410 37 22128 600 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 410 37 22128 600 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 410 37 22128 600 62 1 31 Impression 500
3 410 37 22128 600 62 1 32 Documentation 500
3 410 37 22128 600 62 1 4 Abonnement 220
3 410 37 22128 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 360
3 410 37 22128 600 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 410 37 22128 600 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 410 37 22128 600 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 410 37 22128 600 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 410 37 22128 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 37 22128 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 3 Prestations de services 120
3 410 37 22128 600 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 120
62 6 Dépenses de communication 800
3 410 37 22128 600 62 6 1 Frais postaux 200
3 410 37 22128 600 62 6 21 Téléphone 600

3623058101 Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières 111 417


Dépenses de personnel 28 257
61 Dépenses de personnel 28 257
61 1 Traitements et salaires 23 804
2 410 36 23058 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 083
2 410 36 23058 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 944
2 410 36 23058 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 7 777
61 3 Indemnités et primes 1 440
2 410 36 23058 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 410 36 23058 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 410 36 23058 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 2 670
2 410 36 23058 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 514
2 410 36 23058 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 156
61 6 Prestations familiales 343
2 410 36 23058 101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 410 36 23058 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 31
Dépenses de fonctionnement 83 160
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 410 36 23058 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 410 36 23058 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 5 000
3 410 36 23058 101 24 4 9 Autres matériels et mobiliers non vezntillés 5 000
62 Achats de biens et services 74 660
62 1 Fournitures 22 160
3 410 36 23058 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 410 36 23058 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 410 36 23058 101 62 1 31 Impression 100
3 410 36 23058 101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 36 23058 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
3 410 36 23058 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 18 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3623058101 Direction de l'Administration Territoriale et des Frontières 111 417
Dépenses de fonctionnement 83 160
62 Achats de biens et services 74 660
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 410 36 23058 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 36 23058 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 36 23058 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 36 23058 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 410 36 23058 101 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

2623059101 Direction des Affaires Electorales 24 515


Dépenses de personnel 17 255
61 Dépenses de personnel 17 255
61 1 Traitements et salaires 13 324
2 410 26 23059 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 324
61 3 Indemnités et primes 1 368
2 410 26 23059 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 410 26 23059 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 2 221
2 410 26 23059 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 221
61 6 Prestations familiales 342
2 410 26 23059 101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 410 26 23059 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 30
Dépenses de fonctionnement 7 260
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 410 26 23059 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 5 260
62 1 Fournitures 2 610
3 410 26 23059 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 410 26 23059 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 410 26 23059 101 62 1 31 Impression 150
3 410 26 23059 101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 26 23059 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 410 26 23059 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 26 23059 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 26 23059 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 26 23059 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 650
3 410 26 23059 101 62 6 1 Frais postaux 150
3 410 26 23059 101 62 6 21 Téléphone 500

3623060101 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques 147 090
Dépenses de personnel 130 280
61 Dépenses de personnel 130 280
61 1 Traitements et salaires 12 871
2 410 36 23060 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 871
61 3 Indemnités et primes 115 132
2 410 36 23060 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 410 36 23060 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 410 36 23060 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 410 36 23060 101 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 114 148
61 4 Cotisations sociales 2 145
2 410 36 23060 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 145

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3623060101 Direction des Libertés Publiques et des Affaires Politiques 147 090
Dépenses de personnel 130 280
61 Dépenses de personnel 130 280
61 6 Prestations familiales 132
2 410 36 23060 101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 410 36 23060 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 16 810
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 410 36 23060 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 7 810
62 1 Fournitures 4 800
3 410 36 23060 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 410 36 23060 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 410 36 23060 101 62 1 32 Documentation 200
3 410 36 23060 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 010
3 410 36 23060 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 410 36 23060 101 62 2 3 Entretien des bureaux 460
3 410 36 23060 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 36 23060 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 550
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 410 36 23060 101 62 6 21 Téléphone 1 000

3623061101 Direction des Archives & du Dépôt Légal 12 043


Dépenses de personnel 4 147
61 Dépenses de personnel 4 147
61 1 Traitements et salaires 2 948
2 410 36 23061 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 948
61 3 Indemnités et primes 576
2 410 36 23061 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 410 36 23061 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
61 4 Cotisations sociales 491
2 410 36 23061 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 491
61 6 Prestations familiales 132
2 410 36 23061 101 61 6 1 Allocations familiales 120
2 410 36 23061 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 7 896
62 Achats de biens et services 7 896
62 1 Fournitures 4 646
3 410 36 23061 101 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 410 36 23061 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 410 36 23061 101 62 1 31 Impression 500
3 410 36 23061 101 62 1 4 Abonnement 60
3 410 36 23061 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 386
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 410 36 23061 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 410 36 23061 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 36 23061 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 410 36 23061 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 410 36 23061 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 410 36 23061 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 750
3 410 36 23061 101 62 6 21 Téléphone 750

3623062101 Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales 36 639


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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


3623062101 Direction de la Décentralisation et des Collectivités Locales 36 639
Dépenses de personnel 20 596
61 Dépenses de personnel 20 596
61 1 Traitements et salaires 16 406
2 410 36 23062 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 934
2 410 36 23062 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 472
61 3 Indemnités et primes 1 272
2 410 36 23062 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 410 36 23062 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 410 36 23062 101 61 3 124 Indemnités de logement 480
61 4 Cotisations sociales 2 733
2 410 36 23062 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 655
2 410 36 23062 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 78
61 6 Prestations familiales 185
2 410 36 23062 101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 410 36 23062 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 16 043
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 410 36 23062 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 300
3 410 36 23062 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 300
62 Achats de biens et services 11 743
62 1 Fournitures 6 338
3 410 36 23062 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 410 36 23062 101 62 1 12 Fournitures informatiques 683
3 410 36 23062 101 62 1 31 Impression 100
3 410 36 23062 101 62 1 4 Abonnement 160
3 410 36 23062 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 760
3 410 36 23062 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 835
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 410 36 23062 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 410 36 23062 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 410 36 23062 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 300
3 410 36 23062 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 345
3 410 36 23062 101 62 5 1 Electricité 1 345
62 6 Dépenses de communication 1 660
3 410 36 23062 101 62 6 1 Frais postaux 120
3 410 36 23062 101 62 6 21 Téléphone 800
3 410 36 23062 101 62 6 22 Télex, télécopie 140
3 410 36 23062 101 62 6 23 Internet 600
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 410 36 23062 101 62 9 9 Dépenses diverses 600

266223890011011 Program. de construct°& de réhab. des hangars de marchés ds les préf. ss préf. ctre ville & rural. 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
23 Cession des immeubles 60 000
23 5 Infrastructures de base 60 000
5 410 26 62238 900 11011 23 5 11 Hangars de marché 60 000

266231840511011 Travaux de réhabilitation du campement de Pagouda 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 410 26 62318 405 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 410 Adm. Territoriale, de Décentralisat° et Collectivités Locales 3 012 991


266319690011011 Equipement des bureaux des préfets et secrétaires gén. des préfectures et residces des préfets 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
5 410 26 63196 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

266708810833033 Appui au processus de la décentralisation au Togo (projet APRODECT) 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 410 26 67088 108 33033 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

266709090011011 Réhabilitation résidce du préfet de l'Est Mono et équip. du bât. annexe du secrétaire général 45 000
Investissements exécutés par l'Etat 45 000
62 Achats de biens et services 45 000
62 9 Autres achats de biens et services 45 000
5 410 26 67090 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 45 000

266709121011011 Poursuite des travaux de construction des bureaux de la préfecture de Kpélé 45 000
Investissements exécutés par l'Etat 45 000
23 Cession des immeubles 45 000
23 5 Infrastructures de base 45 000
5 410 26 67091 210 11011 23 5 1 Insfrastrucures communautaires 45 000

216711590033083 Projet d'appui au processus électoral 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 410 21 67115 900 33083 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

266713790011011 Etude pour la construction des bureaux des nouvelles préfectures 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 410 26 67137 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

9393015101 Eclairage de la ville de Lomé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 410 93 93015 101 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

9393016900 Appui aux partis politiques 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 410 93 93016 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2711018101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 420 27 11018 101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 420 27 11018 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2712018101 Cabinet 209 748


Dépenses de personnel 79 797
61 Dépenses de personnel 79 797
61 1 Traitements et salaires 63 451
2 420 27 12018 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 420 27 12018 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 47 014
2 420 27 12018 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 437
61 3 Indemnités et primes 7 019
2 420 27 12018 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 880
2 420 27 12018 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 284
2 420 27 12018 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 704
2 420 27 12018 101 61 3 19 Autres indemnités 720
2 420 27 12018 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 431
61 4 Cotisations sociales 8 583
2 420 27 12018 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 844
2 420 27 12018 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 739
61 6 Prestations familiales 744
2 420 27 12018 101 61 6 1 Allocations familiales 744
Dépenses de fonctionnement 129 951
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 500
3 420 27 12018 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 420 27 12018 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 500
24 2 Matériel informatique de bureau 4 500
3 420 27 12018 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 420 27 12018 101 24 2 2 logiciel informatique 2 000
62 Achats de biens et services 118 951
62 1 Fournitures 29 950
3 420 27 12018 101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 420 27 12018 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 250
3 420 27 12018 101 62 1 31 Impression 8 000
3 420 27 12018 101 62 1 32 Documentation 5 000
3 420 27 12018 101 62 1 4 Abonnement 700
3 420 27 12018 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 500
3 420 27 12018 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 420 27 12018 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 420 27 12018 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 27 12018 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 420 27 12018 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 420 27 12018 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 751
3 420 27 12018 101 62 5 1 Electricité 8 033
3 420 27 12018 101 62 5 2 Eau 718
62 6 Dépenses de communication 6 750
3 420 27 12018 101 62 6 1 Frais postaux 250

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2712018101 Cabinet 209 748
Dépenses de fonctionnement 129 951
62 Achats de biens et services 118 951
62 6 Dépenses de communication 6 750
3 420 27 12018 101 62 6 21 Téléphone 6 500
62 8 Frais de transport et de mission 60 000
3 420 27 12018 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 30 000
3 420 27 12018 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000

271201810149012 Commission Nationale pour l'OHADA 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 420 27 12018 101 49012 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

2713030101 Secrétariat Général 15 000


Dépenses de fonctionnement 15 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 420 27 13030 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 420 27 13030 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 420 27 13030 101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 3 000
3 420 27 13030 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 27 13030 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 27 13030 101 62 1 32 Documentation 500
3 420 27 13030 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500

2723067101 Inspection Générale des Services Judiciaires 61 887


Dépenses de personnel 18 117
61 Dépenses de personnel 18 117
61 1 Traitements et salaires 12 653
2 420 27 23067 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 850
2 420 27 23067 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 803
61 3 Indemnités et primes 3 146
2 420 27 23067 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140
2 420 27 23067 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 600
2 420 27 23067 101 61 3 124 Indemnités de logement 840
2 420 27 23067 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 86
2 420 27 23067 101 61 3 29 Autres primes 480
61 4 Cotisations sociales 2 114
2 420 27 23067 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 975
2 420 27 23067 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 139
61 6 Prestations familiales 204
2 420 27 23067 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 420 27 23067 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 43 770
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 28 470
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 600
3 420 27 23067 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 800
3 420 27 23067 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 420 27 23067 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723067101 Inspection Générale des Services Judiciaires 61 887
Dépenses de fonctionnement 43 770
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 28 470
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 23 370
3 420 27 23067 101 24 3 2 Voitures 23 370
62 Achats de biens et services 15 300
62 1 Fournitures 7 000
3 420 27 23067 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 420 27 23067 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 400
3 420 27 23067 101 62 1 31 Impression 500
3 420 27 23067 101 62 1 32 Documentation 300
3 420 27 23067 101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 27 23067 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 420 27 23067 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 27 23067 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 420 27 23067 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 420 27 23067 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 420 27 23067 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 420 27 23067 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 420 27 23067 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 420 27 23067 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

2723069101 Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice 64 588


Dépenses de personnel 21 830
61 Dépenses de personnel 21 830
61 1 Traitements et salaires 16 500
2 420 27 23069 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 500
61 3 Indemnités et primes 2 532
2 420 27 23069 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 420 27 23069 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 300
2 420 27 23069 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 152
2 420 27 23069 101 61 3 29 Autres primes 600
61 4 Cotisations sociales 2 750
2 420 27 23069 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 750
61 6 Prestations familiales 48
2 420 27 23069 101 61 6 1 Allocations familiales 48
Dépenses de fonctionnement 42 758
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 34 678
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 420 27 23069 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 420 27 23069 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23069 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 30 178
3 420 27 23069 101 24 3 2 Voitures 30 178
62 Achats de biens et services 8 080
62 1 Fournitures 4 000
3 420 27 23069 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 420 27 23069 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 27 23069 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 420 27 23069 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 27 23069 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 420 27 23069 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723069101 Unité d'Etude et de Modernisation de la Justice 64 588
Dépenses de fonctionnement 42 758
62 Achats de biens et services 8 080
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 420 27 23069 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 420 27 23069 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 420 27 23069 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 6 Dépenses de communication 1 080
3 420 27 23069 101 62 6 1 Frais postaux 80
3 420 27 23069 101 62 6 21 Téléphone 1 000

2723071101 Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion 401 465


Dépenses de personnel 140 402
61 Dépenses de personnel 140 402
61 1 Traitements et salaires 111 137
2 420 27 23071 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 57 834
2 420 27 23071 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 53 303
61 3 Indemnités et primes 9 160
2 420 27 23071 101 61 3 12 Indemnités liées aux fonctions administratives 720
2 420 27 23071 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 240
2 420 27 23071 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 416
2 420 27 23071 101 61 3 19 Autres indemnités 180
2 420 27 23071 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 6 604
61 4 Cotisations sociales 19 524
2 420 27 23071 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 639
2 420 27 23071 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 9 885
61 6 Prestations familiales 581
2 420 27 23071 101 61 6 1 Allocations familiales 576
2 420 27 23071 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 261 063
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 8 500
3 420 27 23071 101 24 1 1 Mobilier et matériel de logement 4 500
3 420 27 23071 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 420 27 23071 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23071 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 600
3 420 27 23071 101 24 3 2 Voitures 10 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 420 27 23071 101 24 4 2 Outillages techniques 2 000
62 Achats de biens et services 237 963
62 1 Fournitures 72 760
3 420 27 23071 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 420 27 23071 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 420 27 23071 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 420 27 23071 101 62 1 4 Abonnement 210
3 420 27 23071 101 62 1 6 Pharmacie 16 000
3 420 27 23071 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 43 350
3 420 27 23071 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
3 420 27 23071 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 200
3 420 27 23071 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 600
3 420 27 23071 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 420 27 23071 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 420 27 23071 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723071101 Direction de l'Administration Pénitentiaire et de la Réinsertion 401 465
Dépenses de fonctionnement 261 063
62 Achats de biens et services 237 963
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 200
3 420 27 23071 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 600
3 420 27 23071 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
62 3 Prestations de services 2 500
3 420 27 23071 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 140 003
3 420 27 23071 101 62 5 1 Electricité 22 454
3 420 27 23071 101 62 5 2 Eau 113 549
3 420 27 23071 101 62 5 3 Gaz 4 000
62 6 Dépenses de communication 6 000
3 420 27 23071 101 62 6 21 Téléphone 5 000
3 420 27 23071 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 500
3 420 27 23071 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 500

2723073101 Tribunaux de Première Instance de Première Classe 247 868


Dépenses de personnel 196 742
61 Dépenses de personnel 196 742
61 1 Traitements et salaires 135 936
2 420 27 23073 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 131 383
2 420 27 23073 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 553
61 3 Indemnités et primes 34 679
2 420 27 23073 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 120
2 420 27 23073 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 6 900
2 420 27 23073 101 61 3 124 Indemnités de logement 10 860
2 420 27 23073 101 61 3 19 Autres indemnités 6 240
2 420 27 23073 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 559
61 4 Cotisations sociales 22 750
2 420 27 23073 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 21 905
2 420 27 23073 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 845
61 6 Prestations familiales 3 377
2 420 27 23073 101 61 6 1 Allocations familiales 3 264
2 420 27 23073 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 113
Dépenses de fonctionnement 51 126
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 420 27 23073 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 420 27 23073 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23073 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 46 126
62 1 Fournitures 14 700
3 420 27 23073 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 420 27 23073 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 27 23073 101 62 1 31 Impression 2 500
3 420 27 23073 101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 27 23073 101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 27 23073 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 420 27 23073 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 420 27 23073 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 27 23073 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 420 27 23073 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723073101 Tribunaux de Première Instance de Première Classe 247 868
Dépenses de fonctionnement 51 126
62 Achats de biens et services 46 126
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 24 636
3 420 27 23073 101 62 5 1 Electricité 22 636
3 420 27 23073 101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 2 290
3 420 27 23073 101 62 6 1 Frais postaux 40
3 420 27 23073 101 62 6 21 Téléphone 2 250

2723074101 Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe 187 486


Dépenses de personnel 129 022
61 Dépenses de personnel 129 022
61 1 Traitements et salaires 91 971
2 420 27 23074 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 90 607
2 420 27 23074 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 364
61 3 Indemnités et primes 19 880
2 420 27 23074 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 780
2 420 27 23074 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 680
2 420 27 23074 101 61 3 124 Indemnités de logement 3 900
2 420 27 23074 101 61 3 19 Autres indemnités 4 338
2 420 27 23074 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 182
61 4 Cotisations sociales 15 326
2 420 27 23074 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 15 101
2 420 27 23074 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 225
61 6 Prestations familiales 1 845
2 420 27 23074 101 61 6 1 Allocations familiales 1 728
2 420 27 23074 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 117
Dépenses de fonctionnement 58 464
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 420 27 23074 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 420 27 23074 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 27 23074 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 49 464
62 1 Fournitures 17 500
3 420 27 23074 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 420 27 23074 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 420 27 23074 101 62 1 31 Impression 2 000
3 420 27 23074 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 420 27 23074 101 62 1 4 Abonnement 800
3 420 27 23074 101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 27 23074 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 420 27 23074 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 420 27 23074 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 420 27 23074 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 420 27 23074 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 21 014
3 420 27 23074 101 62 5 1 Electricité 14 711
3 420 27 23074 101 62 5 2 Eau 6 303
62 6 Dépenses de communication 3 350
3 420 27 23074 101 62 6 1 Frais postaux 350
3 420 27 23074 101 62 6 21 Téléphone 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 420 27 23074 101 62 9 Dépenses diverses 3 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723074101 Tribunaux de Première Instance de Deuxième Classe 187 486
Dépenses de fonctionnement 58 464
62 Achats de biens et services 49 464
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
9

2723075101 Tribunaux de Première Instance de Troisième Classe 190 000


Dépenses de personnel 149 665
61 Dépenses de personnel 149 665
61 1 Traitements et salaires 102 516
2 420 27 23075 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 102 516
61 3 Indemnités et primes 27 375
2 420 27 23075 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 500
2 420 27 23075 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 680
2 420 27 23075 101 61 3 124 Indemnités de logement 10 839
2 420 27 23075 101 61 3 19 Autres indemnités 4 356
61 4 Cotisations sociales 17 086
2 420 27 23075 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 17 086
61 6 Prestations familiales 2 688
2 420 27 23075 101 61 6 1 Allocations familiales 2 568
2 420 27 23075 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 120
Dépenses de fonctionnement 40 335
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 420 27 23075 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 420 27 23075 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23075 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 34 335
62 1 Fournitures 16 500
3 420 27 23075 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 420 27 23075 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 420 27 23075 101 62 1 31 Impression 2 000
3 420 27 23075 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 420 27 23075 101 62 1 4 Abonnement 500
3 420 27 23075 101 62 1 5 Habillement 5 000
3 420 27 23075 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 420 27 23075 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 420 27 23075 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 27 23075 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 420 27 23075 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 335
3 420 27 23075 101 62 5 1 Electricité 9 039
3 420 27 23075 101 62 5 2 Eau 296
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 420 27 23075 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 420 27 23075 101 62 6 21 Téléphone 3 000

3223130101 Direction des Affaires Communes 9 000


Dépenses de fonctionnement 9 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 420 32 23130 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 32 23130 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


3223130101 Direction des Affaires Communes 9 000
Dépenses de fonctionnement 9 000
62 Achats de biens et services 5 500
62 1 Fournitures 5 000
3 420 32 23130 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 420 32 23130 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 32 23130 101 62 1 31 Impression 500
3 420 32 23130 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 420 32 23130 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

2723132101 Tribunal du Travail 9 600


Dépenses de fonctionnement 9 600
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 420 27 23132 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 27 23132 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23132 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 5 600
62 1 Fournitures 4 100
3 420 27 23132 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 27 23132 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 27 23132 101 62 1 31 Impression 700
3 420 27 23132 101 62 1 32 Documentation 300
3 420 27 23132 101 62 1 4 Abonnement 100
3 420 27 23132 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 420 27 23132 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 27 23132 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000

2723133101 Tribunal pour enfant 11 100


Dépenses de fonctionnement 11 100
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 420 27 23133 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 27 23133 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23133 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 7 100
62 1 Fournitures 5 100
3 420 27 23133 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 27 23133 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 27 23133 101 62 1 31 Impression 700
3 420 27 23133 101 62 1 32 Documentation 300
3 420 27 23133 101 62 1 4 Abonnement 100
3 420 27 23133 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 420 27 23133 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 420 27 23133 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000

2723134101 Direction de la Nationalité et du Sceau 30 590


Dépenses de personnel 19 790
61 Dépenses de personnel 19 790
61 1 Traitements et salaires 15 335
2 420 27 23134 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 664

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723134101 Direction de la Nationalité et du Sceau 30 590
Dépenses de personnel 19 790
61 Dépenses de personnel 19 790
61 1 Traitements et salaires 15 335
2 420 27 23134 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 671
61 3 Indemnités et primes 1 790
2 420 27 23134 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 420 27 23134 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 420 27 23134 101 61 3 124 Indemnités de logement 648
2 420 27 23134 101 61 3 19 Autres indemnités 600
2 420 27 23134 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 38
61 4 Cotisations sociales 2 559
2 420 27 23134 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 277
2 420 27 23134 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 282
61 6 Prestations familiales 106
2 420 27 23134 101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 420 27 23134 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 10 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 800
3 420 27 23134 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 800
62 Achats de biens et services 9 000
62 1 Fournitures 5 700
3 420 27 23134 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 900
3 420 27 23134 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 420 27 23134 101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 27 23134 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 420 27 23134 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 420 27 23134 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 300
3 420 27 23134 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 420 27 23134 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 200
3 420 27 23134 101 62 6 1 Frais postaux 200

2723135101 Direction des Affaires Civiles, Sociales et Commerciales 7 000


Dépenses de fonctionnement 7 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 420 27 23135 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 27 23135 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23135 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 3 500
62 1 Fournitures 3 500
3 420 27 23135 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 27 23135 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 27 23135 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500

2723136101 Direction des Affaires Penales et des Grâces 7 000


Dépenses de fonctionnement 7 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 420 27 23136 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23136 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723136101 Direction des Affaires Penales et des Grâces 7 000
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 1 Fournitures 3 000
3 420 27 23136 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 420 27 23136 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 420 27 23136 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000

2723137101 Direction du Contentieux Administratif 6 700


Dépenses de fonctionnement 6 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23137 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 700
62 1 Fournitures 4 700
3 420 27 23137 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 27 23137 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 27 23137 101 62 1 32 Documentation 500
3 420 27 23137 101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 27 23137 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500

2723138101 Direction de l'Accès au Droit et à la Justice 46 591


Dépenses de personnel 9 421
61 Dépenses de personnel 9 421
61 1 Traitements et salaires 7 314
2 420 27 23138 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 314
61 3 Indemnités et primes 792
2 420 27 23138 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 420 27 23138 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 420 27 23138 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 1 219
2 420 27 23138 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 219
61 6 Prestations familiales 96
2 420 27 23138 101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 37 170
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 27 870
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 420 27 23138 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 420 27 23138 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23138 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 23 370
3 420 27 23138 101 24 3 2 Voitures 23 370
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 5 100
3 420 27 23138 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 420 27 23138 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 27 23138 101 62 1 31 Impression 500
3 420 27 23138 101 62 1 32 Documentation 500
3 420 27 23138 101 62 1 4 Abonnement 100
3 420 27 23138 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 200
3 420 27 23138 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 700
3 420 27 23138 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 420 27 23138 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 27 23138 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2723138101 Direction de l'Accès au Droit et à la Justice 46 591
Dépenses de fonctionnement 37 170
62 Achats de biens et services 9 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 200
3 420 27 23138 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 420 27 23138 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 420 27 23138 101 62 6 23 Internet 1 000

2723139101 Direction de la Gestion et Formation du Personnel Judiciaire 9 700


Dépenses de fonctionnement 9 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 420 27 23139 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 420 27 23139 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 5 200
3 420 27 23139 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 420 27 23139 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 420 27 23139 101 62 1 31 Impression 500
3 420 27 23139 101 62 1 4 Abonnement 200
3 420 27 23139 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 420 27 23139 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000

1423183101 Direction des Relations avec les Institutions de la Republique 50 059


Dépenses de personnel 27 264
61 Dépenses de personnel 27 264
61 1 Traitements et salaires 20 663
2 420 14 23183 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 479
2 420 14 23183 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 184
61 3 Indemnités et primes 2 725
2 420 14 23183 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 416
2 420 14 23183 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 420 14 23183 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 420 14 23183 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 781
61 4 Cotisations sociales 3 564
2 420 14 23183 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 580
2 420 14 23183 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 984
61 6 Prestations familiales 312
2 420 14 23183 101 61 6 1 Allocations familiales 312
Dépenses de fonctionnement 22 795
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 420 14 23183 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 600
3 420 14 23183 101 24 3 2 Voitures 10 600
62 Achats de biens et services 11 695
62 1 Fournitures 5 250
3 420 14 23183 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 420 14 23183 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 420 14 23183 101 62 1 4 Abonnement 250
3 420 14 23183 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 395
3 420 14 23183 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 895
3 420 14 23183 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


1423183101 Direction des Relations avec les Institutions de la Republique 50 059
Dépenses de fonctionnement 22 795
62 Achats de biens et services 11 695
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 395
3 420 14 23183 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 420 14 23183 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 420 14 23183 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 420 14 23183 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 850
3 420 14 23183 101 62 5 1 Electricité 1 500
3 420 14 23183 101 62 5 2 Eau 350
62 6 Dépenses de communication 1 200
3 420 14 23183 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 420 14 23183 101 62 6 21 Téléphone 1 000

2731188101 Cour d'appel de Lomé 193 127


Dépenses de personnel 109 722
61 Dépenses de personnel 109 722
61 1 Traitements et salaires 55 998
2 420 27 31188 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 55 998
61 3 Indemnités et primes 15 744
2 420 27 31188 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 980
2 420 27 31188 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 240
2 420 27 31188 101 61 3 124 Indemnités de logement 5 064
2 420 27 31188 101 61 3 19 Autres indemnités 2 460
61 4 Cotisations sociales 37 332
2 420 27 31188 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 37 332
61 6 Prestations familiales 648
2 420 27 31188 101 61 6 1 Allocations familiales 648
Dépenses de fonctionnement 83 405
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 420 27 31188 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 420 27 31188 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 27 31188 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 76 405
62 1 Fournitures 27 750
3 420 27 31188 101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 420 27 31188 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 420 27 31188 101 62 1 31 Impression 4 000
3 420 27 31188 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 420 27 31188 101 62 1 4 Abonnement 250
3 420 27 31188 101 62 1 5 Habillement 10 000
3 420 27 31188 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 500
3 420 27 31188 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 420 27 31188 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 420 27 31188 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 500
3 420 27 31188 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 420 27 31188 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 32 580
3 420 27 31188 101 62 5 1 Electricité 30 445
3 420 27 31188 101 62 5 2 Eau 2 135
62 6 Dépenses de communication 3 575
3 420 27 31188 101 62 6 1 Frais postaux 75
3 420 27 31188 101 62 6 Téléphone 3 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


2731188101 Cour d'appel de Lomé 193 127
Dépenses de fonctionnement 83 405
62 Achats de biens et services 76 405
62 6 Dépenses de communication 3 575
21
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 420 27 31188 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

2731189401 Cour d'appel de Kara 75 345


Dépenses de personnel 35 408
61 Dépenses de personnel 35 408
61 1 Traitements et salaires 15 283
2 420 27 31189 401 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 283
61 3 Indemnités et primes 15 744
2 420 27 31189 401 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 980
2 420 27 31189 401 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 240
2 420 27 31189 401 61 3 124 Indemnités de logement 5 064
2 420 27 31189 401 61 3 19 Autres indemnités 2 460
61 4 Cotisations sociales 3 733
2 420 27 31189 401 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 733
61 6 Prestations familiales 648
2 420 27 31189 401 61 6 1 Allocations familiales 648
Dépenses de fonctionnement 39 937
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 420 27 31189 401 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 420 27 31189 401 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 420 27 31189 401 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 30 937
62 1 Fournitures 24 250
3 420 27 31189 401 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 420 27 31189 401 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 420 27 31189 401 62 1 31 Impression 2 500
3 420 27 31189 401 62 1 32 Documentation 1 500
3 420 27 31189 401 62 1 4 Abonnement 250
3 420 27 31189 401 62 1 5 Habillement 8 000
3 420 27 31189 401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 142
3 420 27 31189 401 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 420 27 31189 401 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 642
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 545
3 420 27 31189 401 62 5 1 Electricité 745
3 420 27 31189 401 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 420 27 31189 401 62 6 1 Frais postaux 100
3 420 27 31189 401 62 6 21 Téléphone 1 900

274102610841004 Centre de formation des professions de justice 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 420 27 41026 108 41004 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

276713090023033 Programme National de Modernisation de la Justice 164 000


Investissements exécutés par l'Etat 164 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 420 Justice et Relations avec les Institutions 2 225 534


276713090023033 Programme National de Modernisation de la Justice 164 000
Investissements exécutés par l'Etat 164 000
21 Ventes ou cession des immobilisations et d'actifs incorporels 164 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 164 000
5 420 27 67130 900 23033 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 164 000

276713190011011 Programme National de Modernisation de la Justice 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
21 Ventes ou cession des immobilisations et d'actifs incorporels 200 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 200 000
5 420 27 67131 900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 200 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 421 Conseil Supérieur de la Magistrature 77 658


1211007101 Hôtel du Président 4 008
Dépenses de personnel 1 008
61 Dépenses de personnel 1 008
61 1 Traitements et salaires 1 008
2 421 12 11007 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 008
Dépenses de fonctionnement 3 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 421 12 11007 101 62 9 6 Frais de réception 3 000

1423007101 Cabinet 73 650


Dépenses de personnel 18 600
61 Dépenses de personnel 18 600
61 3 Indemnités et primes 18 600
2 421 14 23007 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 600
2 421 14 23007 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 400
2 421 14 23007 101 61 3 124 Indemnités de logement 6 000
2 421 14 23007 101 61 3 127 Indemnités de documentation 1 800
2 421 14 23007 101 61 3 19 Autres indemnités 1 800
Dépenses de fonctionnement 55 050
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 421 14 23007 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 421 14 23007 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
62 Achats de biens et services 52 050
62 1 Fournitures 8 150
3 421 14 23007 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 421 14 23007 101 62 1 31 Impression 250
3 421 14 23007 101 62 1 32 Documentation 250
3 421 14 23007 101 62 1 4 Abonnement 500
3 421 14 23007 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 650
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 770
3 421 14 23007 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 670
3 421 14 23007 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 421 14 23007 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 421 14 23007 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 3 Prestations de services 1 000
3 421 14 23007 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 600
3 421 14 23007 101 62 5 1 Electricité 5 000
3 421 14 23007 101 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 4 530
3 421 14 23007 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 421 14 23007 101 62 6 21 Téléphone 4 500
62 8 Frais de transport et de mission 28 000
3 421 14 23007 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 10 000
3 421 14 23007 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 13 000
3 421 14 23007 101 62 8 23 Frais de représentation 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 421 14 23007 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2611041101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 430 26 11041 101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 430 26 11041 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

2612039101 Cabinet 127 338


Dépenses de personnel 15 538
61 Dépenses de personnel 15 538
61 1 Traitements et salaires 13 782
2 430 26 12039 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 430 26 12039 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 782
61 3 Indemnités et primes 1 380
2 430 26 12039 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 430 26 12039 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 297
2 430 26 12039 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 297
61 6 Prestations familiales 79
2 430 26 12039 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 430 26 12039 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 111 800
62 Achats de biens et services 111 800
62 1 Fournitures 13 600
3 430 26 12039 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 430 26 12039 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 430 26 12039 101 62 1 31 Impression 800
3 430 26 12039 101 62 1 32 Documentation 200
3 430 26 12039 101 62 1 4 Abonnement 100
3 430 26 12039 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 430 26 12039 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 430 26 12039 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 430 26 12039 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 430 26 12039 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 430 26 12039 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 26 12039 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 000
3 430 26 12039 101 62 5 1 Electricité 15 000
3 430 26 12039 101 62 5 2 Eau 7 000
62 6 Dépenses de communication 9 200
3 430 26 12039 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 430 26 12039 101 62 6 21 Téléphone 9 000
62 8 Frais de transport et de mission 44 000
3 430 26 12039 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 22 000
3 430 26 12039 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 22 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
3 430 26 12039 101 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

261203910141428 Comité National Anti drogue 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


261203910141428 Comité National Anti drogue 10 000
Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 430 26 12039 101 41428 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

261203910149011 Agence Nationale de Renseignements 400 000


Dépenses de transfert 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
4 430 26 12039 101 49011 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

2621007101 Direction Générale de la Police Nationale 3 209 155


Dépenses de personnel 2 801 421
61 Dépenses de personnel 2 801 421
61 1 Traitements et salaires 2 249 886
2 430 26 21007 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 249 886
61 3 Indemnités et primes 78 192
2 430 26 21007 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 896
2 430 26 21007 101 61 3 124 Indemnités de logement 35 904
2 430 26 21007 101 61 3 21 Primes de risque 26 928
2 430 26 21007 101 61 3 29 Autres primes 13 464
61 4 Cotisations sociales 374 981
2 430 26 21007 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 374 981
61 6 Prestations familiales 98 362
2 430 26 21007 101 61 6 1 Allocations familiales 98 362
Dépenses de fonctionnement 407 734
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 21 000
3 430 26 21007 101 24 1 21 Mobilier de bureau 7 000
3 430 26 21007 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
3 430 26 21007 101 24 1 29 Autres dépenses de mobilier et matériel de bureau 10 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 430 26 21007 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 384 734
62 1 Fournitures 253 000
3 430 26 21007 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 430 26 21007 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 430 26 21007 101 62 1 31 Impression 4 500
3 430 26 21007 101 62 1 32 Documentation 500
3 430 26 21007 101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 430 26 21007 101 62 1 5 Habillement 150 000
3 430 26 21007 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 42 000
3 430 26 21007 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 45 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 18 002
3 430 26 21007 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 002
3 430 26 21007 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 430 26 21007 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 26 21007 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 430 26 21007 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 430 26 21007 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 430 26 21007 101 62 2 77 Entretien du matériel, de l'équipement et des installations militaires 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 103 732
3 430 26 21007 101 62 5 1 Electricité 85 099
3 430 26 21007 101 62 5 2 Eau 18 633
62 6 Dépenses de communication 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2621007101 Direction Générale de la Police Nationale 3 209 155
Dépenses de fonctionnement 407 734
62 Achats de biens et services 384 734
62 6 Dépenses de communication 10 000
3 430 26 21007 101 62 6 21 Téléphone 10 000

3521028101 Direction Générale de la Documentation Nationale 3 166


Dépenses de personnel 3 166
61 Dépenses de personnel 3 166
61 1 Traitements et salaires 1 704
2 430 35 21028 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 704
61 3 Indemnités et primes 1 025
2 430 35 21028 101 61 3 121 Indemnités de sujétion 341
2 430 35 21028 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 430 35 21028 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 430 35 21028 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 341
2 430 35 21028 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 341
61 6 Prestations familiales 96
2 430 35 21028 101 61 6 1 Allocations familiales 96

2622032101 Inspection Générale des Services de Sécurité 9 200


Dépenses de fonctionnement 9 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 430 26 22032 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 3 650
3 430 26 22032 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 430 26 22032 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 430 26 22032 101 62 1 31 Impression 300
3 430 26 22032 101 62 1 32 Documentation 300
3 430 26 22032 101 62 1 4 Abonnement 50
3 430 26 22032 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 430 26 22032 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 430 26 22032 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 430 26 22032 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 430 26 22032 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 430 26 22032 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 26 22032 101 62 6 1 Frais postaux 50

2622034101 Direction de la Sécurité Civile 12 450


Dépenses de fonctionnement 12 450
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 300
24 2 Matériel informatique de bureau 2 300
3 430 26 22034 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 300
62 Achats de biens et services 10 150
62 1 Fournitures 6 950
3 430 26 22034 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 430 26 22034 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 26 22034 101 62 1 31 Impression 700
3 430 26 22034 101 62 1 32 Documentation 200
3 430 26 22034 101 62 1 4 Abonnement 50
3 430 26 22034 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2622034101 Direction de la Sécurité Civile 12 450
Dépenses de fonctionnement 12 450
62 Achats de biens et services 10 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 150
3 430 26 22034 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 430 26 22034 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 430 26 22034 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 430 26 22034 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 26 22034 101 62 6 1 Frais postaux 50

2823063101 Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers 287 874
Dépenses de personnel 165 100
61 Dépenses de personnel 165 100
61 1 Traitements et salaires 132 610
2 430 28 23063 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 132 610
61 3 Indemnités et primes 1 200
2 430 28 23063 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 430 28 23063 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 22 102
2 430 28 23063 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 22 102
61 6 Prestations familiales 9 188
2 430 28 23063 101 61 6 1 Allocations familiales 8 400
2 430 28 23063 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 788
Dépenses de fonctionnement 122 774
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 523
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 430 28 23063 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 430 28 23063 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 430 28 23063 101 24 2 2 logiciel informatique 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 523
3 430 28 23063 101 24 4 2 Outillages techniques 2 523
62 Achats de biens et services 113 251
62 1 Fournitures 72 667
3 430 28 23063 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 430 28 23063 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 430 28 23063 101 62 1 31 Impression 1 000
3 430 28 23063 101 62 1 32 Documentation 500
3 430 28 23063 101 62 1 4 Abonnement 200
3 430 28 23063 101 62 1 5 Habillement 17 000
3 430 28 23063 101 62 1 6 Pharmacie 5 000
3 430 28 23063 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 9 000
3 430 28 23063 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 29 967
3 430 28 23063 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 500
3 430 28 23063 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 430 28 23063 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 430 28 23063 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 28 23063 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 9 000
62 4 Assurances 2 000
3 430 28 23063 101 62 4 11 Assurance vie professionnelle des agents de l'Etat 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 034
3 430 28 23063 101 62 5 1 Electricité 7 044
3 430 28 23063 101 62 5 2 Eau 14 990
62 6 Dépenses de communication 3 050
3 430 28 23063 101 62 6 1 Frais postaux 50
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2823063101 Direction de la Protection Civile : Corps des sapeurs pompiers 287 874
Dépenses de fonctionnement 122 774
62 Achats de biens et services 113 251
62 6 Dépenses de communication 3 050
3 430 28 23063 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 430 28 23063 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 430 28 23063 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 430 28 23063 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

2823064101 Corps des gardiens de préfecture 916 286


Dépenses de personnel 720 649
61 Dépenses de personnel 720 649
61 1 Traitements et salaires 561 592
2 430 28 23064 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 561 592
61 3 Indemnités et primes 2 443
2 430 28 23064 101 61 3 124 Indemnités de logement 2 443
61 4 Cotisations sociales 93 599
2 430 28 23064 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 93 599
61 6 Prestations familiales 63 015
2 430 28 23064 101 61 6 1 Allocations familiales 57 948
2 430 28 23064 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5 067
Dépenses de fonctionnement 195 637
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 430 28 23064 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 430 28 23064 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 430 28 23064 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 430 28 23064 101 24 4 2 Outillages techniques 1 500
62 Achats de biens et services 186 137
62 1 Fournitures 73 700
3 430 28 23064 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 430 28 23064 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 430 28 23064 101 62 1 31 Impression 1 500
3 430 28 23064 101 62 1 4 Abonnement 200
3 430 28 23064 101 62 1 5 Habillement 30 000
3 430 28 23064 101 62 1 6 Pharmacie 7 000
3 430 28 23064 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 12 000
3 430 28 23064 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 19 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 270
3 430 28 23064 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 770
3 430 28 23064 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 430 28 23064 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 28 23064 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 430 28 23064 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 500
62 3 Prestations de services 1 000
3 430 28 23064 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 90 597
3 430 28 23064 101 62 5 1 Electricité 55 750
3 430 28 23064 101 62 5 2 Eau 34 847
62 6 Dépenses de communication 7 570
3 430 28 23064 101 62 6 1 Frais postaux 70
3 430 28 23064 101 62 6 21 Téléphone 7 000
3 430 28 23064 101 62 6 22 Télex, télécopie 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2823064101 Corps des gardiens de préfecture 916 286
Dépenses de fonctionnement 195 637
62 Achats de biens et services 186 137
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 430 28 23064 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

2623065101 Laboratoire national de la police scientifique 9 470


Dépenses de fonctionnement 9 470
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 100
24 2 Matériel informatique de bureau 1 300
3 430 26 23065 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 300
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 800
3 430 26 23065 101 24 4 191 Climatiseurs 800
3 430 26 23065 101 24 4 2 Outillages techniques 4 000
62 Achats de biens et services 3 370
62 1 Fournitures 1 070
3 430 26 23065 101 62 1 12 Fournitures informatiques 100
3 430 26 23065 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 970
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 430 26 23065 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 430 26 23065 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 100
3 430 26 23065 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 900
3 430 26 23065 101 62 5 1 Electricité 580
3 430 26 23065 101 62 5 2 Eau 320
62 6 Dépenses de communication 500
3 430 26 23065 101 62 6 21 Téléphone 500

3223140101 Direction des Affaires Communes 38 978


Dépenses de personnel 30 742
61 Dépenses de personnel 30 742
61 1 Traitements et salaires 24 126
2 430 32 23140 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 24 126
61 3 Indemnités et primes 2 516
2 430 32 23140 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 672
2 430 32 23140 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 430 32 23140 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 430 32 23140 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 472
61 4 Cotisations sociales 4 021
2 430 32 23140 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 021
61 6 Prestations familiales 79
2 430 32 23140 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 430 32 23140 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 8 236
62 Achats de biens et services 8 236
62 1 Fournitures 5 300
3 430 32 23140 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 430 32 23140 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 430 32 23140 101 62 1 31 Impression 500
3 430 32 23140 101 62 1 32 Documentation 200
3 430 32 23140 101 62 1 4 Abonnement 100
3 430 32 23140 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 250
3 430 32 23140 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 430 32 23140 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 430 32 23140 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


3223140101 Direction des Affaires Communes 38 978
Dépenses de fonctionnement 8 236
62 Achats de biens et services 8 236
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 250
3 430 32 23140 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 386
3 430 32 23140 101 62 5 2 Eau 386
62 6 Dépenses de communication 300
3 430 32 23140 101 62 6 1 Frais postaux 300

3423141101 Direction des Etude et Statistiques 9 700


Dépenses de fonctionnement 9 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 430 34 23141 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 6 700
62 1 Fournitures 4 250
3 430 34 23141 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 430 34 23141 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 430 34 23141 101 62 1 31 Impression 500
3 430 34 23141 101 62 1 32 Documentation 200
3 430 34 23141 101 62 1 4 Abonnement 50
3 430 34 23141 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 400
3 430 34 23141 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 430 34 23141 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 430 34 23141 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 430 34 23141 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 430 34 23141 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 6 Dépenses de communication 50
3 430 34 23141 101 62 6 1 Frais postaux 50

2623142101 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite 52 910


Dépenses de fonctionnement 52 910
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 28 370
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 430 26 23142 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 23 370
3 430 26 23142 101 24 3 2 Voitures 23 370
62 Achats de biens et services 24 540
62 1 Fournitures 10 500
3 430 26 23142 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 430 26 23142 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 430 26 23142 101 62 1 31 Impression 500
3 430 26 23142 101 62 1 4 Abonnement 500
3 430 26 23142 101 62 1 5 Habillement 2 000
3 430 26 23142 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 200
3 430 26 23142 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 430 26 23142 101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 430 26 23142 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 430 26 23142 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 430 26 23142 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 840
3 430 26 23142 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 600
3 430 26 23142 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 240

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 430 Sécurité et de la Protection Civile 5 444 207


2623142101 Office centrale de la Repression du Trafic Illicite 52 910
Dépenses de fonctionnement 52 910
62 Achats de biens et services 24 540
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 300
3 430 26 23142 101 62 5 1 Electricité 1 800
3 430 26 23142 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 700
3 430 26 23142 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 430 26 23142 101 62 6 21 Téléphone 1 300
3 430 26 23142 101 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 430 26 23142 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

266202410011011 Construction,aménagement et équipement du camp des Gardiens de Préfecture à Agoè-Nyivé 75 000


Investissements exécutés par l'Etat 75 000
23 Cession des immeubles 75 000
23 1 Vente ou cession des immeubles 75 000
5 430 26 62024 100 11011 23 1 1 BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU 75 000

286221010811011 Construction du Bâtiment Central de l'Ecole de Police 59 000


Investissements exécutés par l'Etat 59 000
23 Cession des immeubles 59 000
23 3 Bâtiments administratifs à usage Technique 59 000
5 430 28 62210 108 11011 23 3 2 Ecoles et établissements scolaires et universitaires 59 000

266301610011011 Equipement de l'Office Central de Répression du Trafic Illicitite de la drogue (OCRTI D B) 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 20 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 20 000
5 430 26 63016 100 11011 24 4 1 Matériel technique 20 000

266301790011011 Acquisition du matériel roulant pour le corps des sapeurs pompiers de Lomé et de Kara 196 000
Investissements exécutés par l'Etat 196 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 196 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 196 000
5 430 26 63017 900 11011 24 4 1 Matériel technique 196 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4111019101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 510 41 11019 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 510 41 11019 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

4112019101 Cabinet 182 941


Dépenses de personnel 38 925
61 Dépenses de personnel 38 925
61 1 Traitements et salaires 31 516
2 510 41 12019 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 510 41 12019 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 18 655
2 510 41 12019 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 861
61 3 Indemnités et primes 3 508
2 510 41 12019 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 060
2 510 41 12019 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
2 510 41 12019 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 52
61 4 Cotisations sociales 3 251
2 510 41 12019 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 109
2 510 41 12019 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 142
61 6 Prestations familiales 650
2 510 41 12019 101 61 6 1 Allocations familiales 600
2 510 41 12019 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 50
Dépenses de fonctionnement 144 016
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 17 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 510 41 12019 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 510 41 12019 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 510 41 12019 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 510 41 12019 101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 126 516
62 1 Fournitures 22 900
3 510 41 12019 101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 510 41 12019 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 500
3 510 41 12019 101 62 1 31 Impression 2 000
3 510 41 12019 101 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 12019 101 62 1 4 Abonnement 800
3 510 41 12019 101 62 1 5 Habillement 100
3 510 41 12019 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 500
3 510 41 12019 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 500
3 510 41 12019 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 500
3 510 41 12019 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 12019 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 41 12019 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 41 12019 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 41 12019 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
3 510 41 12019 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 3 Prestations de services 500
3 510 41 12019 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4112019101 Cabinet 182 941
Dépenses de fonctionnement 144 016
62 Achats de biens et services 126 516
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 17 300
3 510 41 12019 101 62 5 1 Electricité 15 000
3 510 41 12019 101 62 5 2 Eau 2 300
62 6 Dépenses de communication 20 050
3 510 41 12019 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 41 12019 101 62 6 21 Téléphone 11 950
3 510 41 12019 101 62 6 23 Internet 8 000
62 8 Frais de transport et de mission 51 000
3 510 41 12019 101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 000
3 510 41 12019 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 20 000
3 510 41 12019 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 266
3 510 41 12019 101 62 9 14 Organisation matérielle 1 000
3 510 41 12019 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 1 000
3 510 41 12019 101 62 9 6 Frais de réception 1 000
3 510 41 12019 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 266

411201910141023 Enseignants auxiliaires 1er Degré 2 300 000


Dépenses de transfert 2 300 000
62 Achats de biens et services 2 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 300 000
4 510 41 12019 101 41023 62 9 9 Dépenses diverses 2 300 000

411201910141369 Comités de Langues Nationales 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 510 41 12019 101 41369 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

421201910141021 Enseignement Confessionnel Primaire 2 400 000


Dépenses de transfert 2 400 000
62 Achats de biens et services 2 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 400 000
4 510 42 12019 101 41021 62 9 9 Dépenses diverses 2 400 000

421201910141022 Enseignement des 2è & 3è degrés (Confessionnel) 350 000


Dépenses de transfert 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
4 510 42 12019 101 41022 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

4113014101 Secrétariat Général 77 640


Dépenses de personnel 18 190
61 Dépenses de personnel 18 190
61 1 Traitements et salaires 12 961
2 510 41 13014 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 202
2 510 41 13014 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 759
61 3 Indemnités et primes 2 720
2 510 41 13014 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 320
2 510 41 13014 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 400
61 4 Cotisations sociales 2 159
2 510 41 13014 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 034
2 510 41 13014 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 125

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4113014101 Secrétariat Général 77 640
Dépenses de personnel 18 190
61 Dépenses de personnel 18 190
61 6 Prestations familiales 350
2 510 41 13014 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 510 41 13014 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 59 450
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 510 41 13014 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 41 13014 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 510 41 13014 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 41 13014 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 41 13014 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 49 450
62 1 Fournitures 16 270
3 510 41 13014 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 41 13014 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 41 13014 101 62 1 31 Impression 4 300
3 510 41 13014 101 62 1 32 Documentation 470
3 510 41 13014 101 62 1 4 Abonnement 500
3 510 41 13014 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 500
3 510 41 13014 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 41 13014 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 13014 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 510 41 13014 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 41 13014 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 6 Dépenses de communication 3 680
3 510 41 13014 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 13014 101 62 6 21 Téléphone 3 480
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 510 41 13014 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 15 000
3 510 41 13014 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3222039101 Direction des Affaires Financières 952 914


Dépenses de personnel 54 847
61 Dépenses de personnel 54 847
61 1 Traitements et salaires 45 350
2 510 32 22039 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 44 632
2 510 32 22039 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 718
61 3 Indemnités et primes 1 284
2 510 32 22039 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 510 32 22039 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 510 32 22039 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 7 557
2 510 32 22039 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 439
2 510 32 22039 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 118
61 6 Prestations familiales 656
2 510 32 22039 101 61 6 1 Allocations familiales 624
2 510 32 22039 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 32
Dépenses de fonctionnement 898 067
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 607

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


3222039101 Direction des Affaires Financières 952 914
Dépenses de fonctionnement 898 067
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 607
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 510 32 22039 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 32 22039 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 607
3 510 32 22039 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 607
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 510 32 22039 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 886 460
62 1 Fournitures 21 500
3 510 32 22039 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 32 22039 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 32 22039 101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 32 22039 101 62 1 32 Documentation 500
3 510 32 22039 101 62 1 4 Abonnement 500
3 510 32 22039 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 000
3 510 32 22039 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 510 32 22039 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 510 32 22039 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 32 22039 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 32 22039 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 32 22039 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 40 000
3 510 32 22039 101 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 20 000
3 510 32 22039 101 62 3 6 Frais de gardiennage 20 000
62 6 Dépenses de communication 3 960
3 510 32 22039 101 62 6 21 Téléphone 3 960
62 8 Frais de transport et de mission 15 000
3 510 32 22039 101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 797 000
3 510 32 22039 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 747 000
3 510 32 22039 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 10 000
3 510 32 22039 101 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

3322040101 Direction des Ressources Humaines 1 405 048


Dépenses de personnel 1 362 448
61 Dépenses de personnel 1 362 448
61 1 Traitements et salaires 1 336 911
2 510 33 22040 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 26 251
2 510 33 22040 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 280
2 510 33 22040 101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 108 380
2 510 33 22040 101 61 1 91 Provision pour recrutement du personnel 1 200 000
61 3 Indemnités et primes 2 289
2 510 33 22040 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 510 33 22040 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 648
2 510 33 22040 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 510 33 22040 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 22 634
2 510 33 22040 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 375
2 510 33 22040 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 18 259
61 6 Prestations familiales 614
2 510 33 22040 101 61 6 1 Allocations familiales 576
2 510 33 22040 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 38

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


3322040101 Direction des Ressources Humaines 1 405 048
Dépenses de fonctionnement 42 600
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 300
3 510 33 22040 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 510 33 22040 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 510 33 22040 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 33 22040 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 33 22040 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 32 300
62 1 Fournitures 10 500
3 510 33 22040 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 33 22040 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 510 33 22040 101 62 1 31 Impression 2 500
3 510 33 22040 101 62 1 32 Documentation 500
3 510 33 22040 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 200
3 510 33 22040 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 510 33 22040 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 33 22040 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 33 22040 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 33 22040 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 510 33 22040 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 33 22040 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 510 33 22040 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 33 22040 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 4 000
3 510 33 22040 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 500
3 510 33 22040 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 6 000
3 510 33 22040 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 500

4123076101 Direction des Examens et Concours 402 909


Dépenses de personnel 42 422
61 Dépenses de personnel 42 422
61 1 Traitements et salaires 33 562
2 510 41 23076 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 28 336
2 510 41 23076 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 226
61 3 Indemnités et primes 2 089
2 510 41 23076 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 452
2 510 41 23076 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 510 41 23076 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 313
61 4 Cotisations sociales 5 585
2 510 41 23076 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 723
2 510 41 23076 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 862
61 6 Prestations familiales 1 186
2 510 41 23076 101 61 6 1 Allocations familiales 1 104
2 510 41 23076 101 61 6 2 Allocations de premier établissement 82
Dépenses de fonctionnement 360 487
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 14 000
3 510 41 23076 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 510 41 23076 101 24 1 22 Matériel de bureau 11 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4123076101 Direction des Examens et Concours 402 909
Dépenses de fonctionnement 360 487
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 600
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 41 23076 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 600
3 510 41 23076 101 24 4 191 Climatiseurs 2 600
62 Achats de biens et services 341 887
62 1 Fournitures 15 250
3 510 41 23076 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 510 41 23076 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 41 23076 101 62 1 31 Impression 4 500
3 510 41 23076 101 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 23076 101 62 1 4 Abonnement 750
3 510 41 23076 101 62 1 5 Habillement 200
3 510 41 23076 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 300
3 510 41 23076 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 700
3 510 41 23076 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 41 23076 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 23076 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 510 41 23076 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 41 23076 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 41 23076 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 250
3 510 41 23076 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 161
3 510 41 23076 101 62 5 1 Electricité 10 661
3 510 41 23076 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 2 968
3 510 41 23076 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 41 23076 101 62 6 21 Téléphone 1 800
3 510 41 23076 101 62 6 22 Télex, télécopie 300
3 510 41 23076 101 62 6 23 Internet 768
62 9 Autres achats de biens et services 305 558
3 510 41 23076 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 302 558
3 510 41 23076 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 2 000
3 510 41 23076 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4723077101 Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique 159 683


Dépenses de personnel 103 563
61 Dépenses de personnel 103 563
61 1 Traitements et salaires 85 534
2 510 47 23077 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 82 500
2 510 47 23077 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 034
61 3 Indemnités et primes 2 674
2 510 47 23077 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 004
2 510 47 23077 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 47 23077 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 47 23077 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 358
61 4 Cotisations sociales 14 251
2 510 47 23077 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 750
2 510 47 23077 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 501
61 6 Prestations familiales 1 104
2 510 47 23077 101 61 6 1 Allocations familiales 1 056
2 510 47 23077 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 48

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4723077101 Direction de la Formation Permanente,de l'Action et de la recherche Pedagogique 159 683
Dépenses de fonctionnement 56 120
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 510 47 23077 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 54 120
62 1 Fournitures 12 700
3 510 47 23077 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 47 23077 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 510 47 23077 101 62 1 31 Impression 5 000
3 510 47 23077 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 47 23077 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 510 47 23077 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 47 23077 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 47 23077 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 47 23077 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 47 23077 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 47 23077 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 500
3 510 47 23077 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 900
3 510 47 23077 101 62 5 1 Electricité 12 000
3 510 47 23077 101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 2 020
3 510 47 23077 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 47 23077 101 62 6 21 Téléphone 1 920
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
3 510 47 23077 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 10 000
3 510 47 23077 101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

4223170101 Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire 103 787


Dépenses de personnel 47 161
61 Dépenses de personnel 47 161
61 1 Traitements et salaires 37 922
2 510 42 23170 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 35 802
2 510 42 23170 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 120
61 3 Indemnités et primes 2 015
2 510 42 23170 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 539
2 510 42 23170 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 510 42 23170 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 42 23170 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 272
61 4 Cotisations sociales 6 317
2 510 42 23170 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 967
2 510 42 23170 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 350
61 6 Prestations familiales 907
2 510 42 23170 101 61 6 1 Allocations familiales 872
2 510 42 23170 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 35
Dépenses de fonctionnement 56 626
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 500
3 510 42 23170 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 750
3 510 42 23170 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 750
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 42 23170 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 42 23170 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4223170101 Direction des Enseignements Préscolaire et Primaire 103 787
Dépenses de fonctionnement 56 626
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 510 42 23170 101 24 4 191 Climatiseurs 1 500
62 Achats de biens et services 47 126
62 1 Fournitures 16 056
3 510 42 23170 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 510 42 23170 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 42 23170 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 656
3 510 42 23170 101 62 1 31 Impression 1 500
3 510 42 23170 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 42 23170 101 62 1 4 Abonnement 200
3 510 42 23170 101 62 1 6 Pharmacie 200
3 510 42 23170 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 800
3 510 42 23170 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 42 23170 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 510 42 23170 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 42 23170 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 510 42 23170 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 42 23170 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 5 350
3 510 42 23170 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 3 500
3 510 42 23170 101 62 3 6 Frais de gardiennage 1 500
3 510 42 23170 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 350
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 300
3 510 42 23170 101 62 5 1 Electricité 4 500
3 510 42 23170 101 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 2 620
3 510 42 23170 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 42 23170 101 62 6 21 Téléphone 1 520
3 510 42 23170 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
3 510 42 23170 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000

4323171101 Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation 91 360


Dépenses de personnel 36 883
61 Dépenses de personnel 36 883
61 1 Traitements et salaires 29 688
2 510 43 23171 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 27 334
2 510 43 23171 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 354
61 3 Indemnités et primes 1 250
2 510 43 23171 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 864
2 510 43 23171 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 43 23171 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 290
61 4 Cotisations sociales 4 944
2 510 43 23171 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 556
2 510 43 23171 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 388
61 6 Prestations familiales 1 001
2 510 43 23171 101 61 6 1 Allocations familiales 936
2 510 43 23171 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 65
Dépenses de fonctionnement 54 477
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 510 43 23171 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4323171101 Direction de l'Enseignement Secondaire et de l'Orientation 91 360
Dépenses de fonctionnement 54 477
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 510 43 23171 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 43 23171 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000
3 510 43 23171 101 24 4 191 Climatiseurs 3 000
3 510 43 23171 101 24 4 192 Groupes électrogènes 1 000
62 Achats de biens et services 46 477
62 1 Fournitures 14 400
3 510 43 23171 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 510 43 23171 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 43 23171 101 62 1 31 Impression 2 500
3 510 43 23171 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 43 23171 101 62 1 4 Abonnement 400
3 510 43 23171 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
3 510 43 23171 101 62 1 89 Autres carburant et lubrifiants 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 000
3 510 43 23171 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 510 43 23171 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 43 23171 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 510 43 23171 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 43 23171 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 510 43 23171 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 43 23171 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
3 510 43 23171 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 3 Prestations de services 900
3 510 43 23171 101 62 3 6 Frais de gardiennage 400
3 510 43 23171 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 100
3 510 43 23171 101 62 5 1 Electricité 5 200
3 510 43 23171 101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 2 020
3 510 43 23171 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 43 23171 101 62 6 21 Téléphone 1 920
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 510 43 23171 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 057
3 510 43 23171 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000
3 510 43 23171 101 62 9 6 Frais de réception 500
3 510 43 23171 101 62 9 9 Dépenses diverses 557

3423172101 Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation 144 073


Dépenses de personnel 80 105
61 Dépenses de personnel 80 105
61 1 Traitements et salaires 64 406
2 510 34 23172 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 63 472
2 510 34 23172 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 934
61 3 Indemnités et primes 2 745
2 510 34 23172 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 980
2 510 34 23172 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 510 34 23172 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 34 23172 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 10 733
2 510 34 23172 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 579
Page 144 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


3423172101 Direction Prospective de la Planification, de l'Education et de l'Evaluation 144 073
Dépenses de personnel 80 105
61 Dépenses de personnel 80 105
61 4 Cotisations sociales 10 733
2 510 34 23172 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 154
61 6 Prestations familiales 2 221
2 510 34 23172 101 61 6 1 Allocations familiales 2 112
2 510 34 23172 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 109
Dépenses de fonctionnement 63 968
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 510 34 23172 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 34 23172 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 34 23172 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 900
3 510 34 23172 101 24 4 191 Climatiseurs 1 900
62 Achats de biens et services 58 068
62 1 Fournitures 19 000
3 510 34 23172 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 510 34 23172 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 34 23172 101 62 1 31 Impression 9 000
3 510 34 23172 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 34 23172 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
3 510 34 23172 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 200
3 510 34 23172 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 700
3 510 34 23172 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 510 34 23172 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 34 23172 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 510 34 23172 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 34 23172 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
3 510 34 23172 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 3 Prestations de services 150
3 510 34 23172 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 17 818
3 510 34 23172 101 62 5 1 Electricité 16 918
3 510 34 23172 101 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 5 900
3 510 34 23172 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 34 23172 101 62 6 21 Téléphone 5 700
62 8 Frais de transport et de mission 3 000
3 510 34 23172 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 510 34 23172 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4223173101 Conseil National des Enseignements Préscolaires 52 735


Dépenses de personnel 21 115
61 Dépenses de personnel 21 115
61 1 Traitements et salaires 17 607
2 510 42 23173 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 892
2 510 42 23173 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 715
61 3 Indemnités et primes 282
2 510 42 23173 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 189
2 510 42 23173 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 2 933
2 510 42 23173 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 815
Page 145 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4223173101 Conseil National des Enseignements Préscolaires 52 735
Dépenses de personnel 21 115
61 Dépenses de personnel 21 115
61 4 Cotisations sociales 2 933
2 510 42 23173 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 118
61 6 Prestations familiales 293
2 510 42 23173 101 61 6 1 Allocations familiales 288
2 510 42 23173 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 31 620
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 510 42 23173 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 42 23173 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 42 23173 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 23173 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 42 23173 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 21 920
62 1 Fournitures 8 250
3 510 42 23173 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 510 42 23173 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 42 23173 101 62 1 31 Impression 1 000
3 510 42 23173 101 62 1 32 Documentation 500
3 510 42 23173 101 62 1 4 Abonnement 250
3 510 42 23173 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 100
3 510 42 23173 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 42 23173 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 42 23173 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 42 23173 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 510 42 23173 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 23173 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 150
3 510 42 23173 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 000
3 510 42 23173 101 62 5 1 Electricité 4 400
3 510 42 23173 101 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 1 420
3 510 42 23173 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 42 23173 101 62 6 21 Téléphone 1 320
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 510 42 23173 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

3423174101 Inspection Générale de l'Education 63 006


Dépenses de personnel 21 630
61 Dépenses de personnel 21 630
61 1 Traitements et salaires 17 011
2 510 34 23174 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 011
61 3 Indemnités et primes 1 332
2 510 34 23174 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 510 34 23174 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 2 835
2 510 34 23174 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 835
61 6 Prestations familiales 452
2 510 34 23174 101 61 6 1 Allocations familiales 432
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


3423174101 Inspection Générale de l'Education 63 006
Dépenses de personnel 21 630
61 Dépenses de personnel 21 630
61 6 Prestations familiales 452
2 510 34 23174 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 20
Dépenses de fonctionnement 41 376
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 510 34 23174 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 34 23174 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 510 34 23174 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 34 23174 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 510 34 23174 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 31 176
62 1 Fournitures 11 740
3 510 34 23174 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 510 34 23174 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 800
3 510 34 23174 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 000
3 510 34 23174 101 62 1 31 Impression 1 000
3 510 34 23174 101 62 1 32 Documentation 800
3 510 34 23174 101 62 1 4 Abonnement 240
3 510 34 23174 101 62 1 6 Pharmacie 100
3 510 34 23174 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 336
3 510 34 23174 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 34 23174 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 636
3 510 34 23174 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 200
3 510 34 23174 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 34 23174 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 3 Prestations de services 730
3 510 34 23174 101 62 3 6 Frais de gardiennage 480
3 510 34 23174 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 250
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 050
3 510 34 23174 101 62 5 1 Electricité 2 000
3 510 34 23174 101 62 5 2 Eau 50
62 6 Dépenses de communication 2 820
3 510 34 23174 101 62 6 21 Téléphone 1 820
3 510 34 23174 101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 3 000
3 510 34 23174 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 510 34 23174 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 3 000
3 510 34 23174 101 62 9 6 Frais de réception 500
3 510 34 23174 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4123177101 Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation 63 647


Dépenses de personnel 51 211
61 Dépenses de personnel 51 211
61 1 Traitements et salaires 41 618
2 510 41 23177 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 41 618
61 3 Indemnités et primes 1 944
2 510 41 23177 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 510 41 23177 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 684

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4123177101 Dir. de l'Education et de l'Alphabétisation 63 647
Dépenses de personnel 51 211
61 Dépenses de personnel 51 211
61 4 Cotisations sociales 6 936
2 510 41 23177 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 936
61 6 Prestations familiales 713
2 510 41 23177 101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 510 41 23177 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 41
Dépenses de fonctionnement 12 436
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 417
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 667
3 510 41 23177 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 667
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 510 41 23177 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
3 510 41 23177 101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 750
3 510 41 23177 101 24 4 191 Climatiseurs 750
62 Achats de biens et services 8 019
62 1 Fournitures 3 120
3 510 41 23177 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 510 41 23177 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 510 41 23177 101 62 1 4 Abonnement 120
3 510 41 23177 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 200
3 510 41 23177 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 510 41 23177 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 510 41 23177 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 41 23177 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 510 41 23177 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 649
3 510 41 23177 101 62 5 1 Electricité 1 593
3 510 41 23177 101 62 5 2 Eau 1 056
62 6 Dépenses de communication 1 250
3 510 41 23177 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 510 41 23177 101 62 6 21 Téléphone 1 200

4131022108 Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune 224 129


Dépenses de personnel 43 265
61 Dépenses de personnel 43 265
61 1 Traitements et salaires 35 348
2 510 41 31022 108 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 34 303
2 510 41 31022 108 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 045
61 3 Indemnités et primes 1 130
2 510 41 31022 108 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 780
2 510 41 31022 108 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 510 41 31022 108 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 41 31022 108 61 3 25 Primes d'ancienneté 146
61 4 Cotisations sociales 5 889
2 510 41 31022 108 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 717
2 510 41 31022 108 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 172
61 6 Prestations familiales 898
2 510 41 31022 108 61 6 1 Allocations familiales 840
2 510 41 31022 108 61 6 3 Allocations de salaire unique 58
Dépenses de fonctionnement 180 864
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131022108 Direction Régionale de l'Education Golfe - Lomé Commune 224 129
Dépenses de fonctionnement 180 864
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 510 41 31022 108 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 510 41 31022 108 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 510 41 31022 108 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 41 31022 108 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500
3 510 41 31022 108 24 4 191 Climatiseurs 1 000
3 510 41 31022 108 24 4 192 Groupes électrogènes 1 500
62 Achats de biens et services 174 664
62 1 Fournitures 16 500
3 510 41 31022 108 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 510 41 31022 108 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 510 41 31022 108 62 1 31 Impression 2 000
3 510 41 31022 108 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 41 31022 108 62 1 4 Abonnement 1 000
3 510 41 31022 108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 000
3 510 41 31022 108 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 41 31022 108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 510 41 31022 108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 510 41 31022 108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 41 31022 108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 510 41 31022 108 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
3 510 41 31022 108 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
62 3 Prestations de services 1 400
3 510 41 31022 108 62 3 51 Frais de branchement d'eau et de diverses réparations 1 000
3 510 41 31022 108 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 111 640
3 510 41 31022 108 62 5 1 Electricité 85 372
3 510 41 31022 108 62 5 2 Eau 26 268
62 6 Dépenses de communication 9 624
3 510 41 31022 108 62 6 1 Frais postaux 100
3 510 41 31022 108 62 6 21 Téléphone 8 724
3 510 41 31022 108 62 6 23 Internet 800
62 9 Autres achats de biens et services 24 500
3 510 41 31022 108 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 4 000
3 510 41 31022 108 62 9 6 Frais de réception 500
3 510 41 31022 108 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime 105 011


Dépenses de personnel 33 255
61 Dépenses de personnel 33 255
61 1 Traitements et salaires 26 933
2 510 41 31023 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 26 933
61 3 Indemnités et primes 1 020
2 510 41 31023 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
61 4 Cotisations sociales 4 489
2 510 41 31023 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 489
61 6 Prestations familiales 813
2 510 41 31023 100 61 6 1 Allocations familiales 768
2 510 41 31023 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 45

Page 149 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131023100 Direction Régionale de l'Education - Région Maritime 105 011
Dépenses de fonctionnement 71 756
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 500
3 510 41 31023 100 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 510 41 31023 100 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 510 41 31023 100 24 4 192 Groupes électrogènes 500
62 Achats de biens et services 63 756
62 1 Fournitures 12 500
3 510 41 31023 100 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 41 31023 100 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 41 31023 100 62 1 31 Impression 1 000
3 510 41 31023 100 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 31023 100 62 1 4 Abonnement 500
3 510 41 31023 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 510 41 31023 100 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 510 41 31023 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 31023 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 41 31023 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 41 31023 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 41 31023 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 1 200
3 510 41 31023 100 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 41 31023 100 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 31 416
3 510 41 31023 100 62 5 1 Electricité 25 416
3 510 41 31023 100 62 5 2 Eau 6 000
62 6 Dépenses de communication 5 840
3 510 41 31023 100 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 31023 100 62 6 21 Téléphone 5 640
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 510 41 31023 100 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 4 000
3 510 41 31023 100 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 500
3 510 41 31023 100 62 9 6 Frais de réception 500
3 510 41 31023 100 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4131024200 Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux 204 253


Dépenses de personnel 42 660
61 Dépenses de personnel 42 660
61 1 Traitements et salaires 33 410
2 510 41 31024 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 31 696
2 510 41 31024 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 714
61 3 Indemnités et primes 2 368
2 510 41 31024 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 064
2 510 41 31024 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 41 31024 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 88
61 4 Cotisations sociales 5 566
2 510 41 31024 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 283
2 510 41 31024 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 283
61 6 Prestations familiales 1 316
2 510 41 31024 200 61 6 1 Allocations familiales 1 248
2 510 41 31024 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 68
Dépenses de fonctionnement 161 593
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 500

Page 150 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131024200 Direction Régionale de l'Education -Région des Plateaux 204 253
Dépenses de fonctionnement 161 593
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 510 41 31024 200 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 510 41 31024 200 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 510 41 31024 200 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 41 31024 200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 3 000
3 510 41 31024 200 24 4 191 Climatiseurs 1 500
3 510 41 31024 200 24 4 192 Groupes électrogènes 1 500
62 Achats de biens et services 143 093
62 1 Fournitures 20 000
3 510 41 31024 200 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 510 41 31024 200 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 41 31024 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 510 41 31024 200 62 1 31 Impression 500
3 510 41 31024 200 62 1 32 Documentation 1 000
3 510 41 31024 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 550
3 510 41 31024 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 510 41 31024 200 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 41 31024 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 31024 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 510 41 31024 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 510 41 31024 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 41 31024 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 750
62 3 Prestations de services 5 500
3 510 41 31024 200 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 5 000
3 510 41 31024 200 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 53 855
3 510 41 31024 200 62 5 1 Electricité 37 716
3 510 41 31024 200 62 5 2 Eau 16 139
62 6 Dépenses de communication 8 488
3 510 41 31024 200 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 31024 200 62 6 21 Téléphone 7 988
3 510 41 31024 200 62 6 23 Internet 300
62 7 Loyers et charges locatives 5 000
3 510 41 31024 200 62 7 2 Loyer des bureaux 5 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 510 41 31024 200 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 39 700
3 510 41 31024 200 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 5 000
3 510 41 31024 200 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000
3 510 41 31024 200 62 9 6 Frais de réception 700
3 510 41 31024 200 62 9 9 Dépenses diverses 33 000

4131025300 Direction Régionale de l'Education- Région Centrale 109 620


Dépenses de personnel 44 083
61 Dépenses de personnel 44 083
61 1 Traitements et salaires 35 004
2 510 41 31025 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 32 728
2 510 41 31025 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 276
61 3 Indemnités et primes 1 943
2 510 41 31025 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131025300 Direction Régionale de l'Education- Région Centrale 109 620
Dépenses de personnel 44 083
61 Dépenses de personnel 44 083
61 3 Indemnités et primes 1 943
2 510 41 31025 300 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 510 41 31025 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 455
61 4 Cotisations sociales 5 831
2 510 41 31025 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 455
2 510 41 31025 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 376
61 6 Prestations familiales 1 305
2 510 41 31025 300 61 6 1 Allocations familiales 1 200
2 510 41 31025 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 105
Dépenses de fonctionnement 65 537
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 510 41 31025 300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 510 41 31025 300 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 510 41 31025 300 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 700
3 510 41 31025 300 24 4 191 Climatiseurs 1 500
3 510 41 31025 300 24 4 192 Groupes électrogènes 200
62 Achats de biens et services 58 337
62 1 Fournitures 12 900
3 510 41 31025 300 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 41 31025 300 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 41 31025 300 62 1 31 Impression 1 000
3 510 41 31025 300 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 31025 300 62 1 4 Abonnement 400
3 510 41 31025 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 510 41 31025 300 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 510 41 31025 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 31025 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 41 31025 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 41 31025 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 41 31025 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 1 300
3 510 41 31025 300 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 41 31025 300 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 18 047
3 510 41 31025 300 62 5 1 Electricité 15 185
3 510 41 31025 300 62 5 2 Eau 2 862
62 6 Dépenses de communication 5 240
3 510 41 31025 300 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 31025 300 62 6 21 Téléphone 5 040
62 9 Autres achats de biens et services 14 850
3 510 41 31025 300 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 3 500
3 510 41 31025 300 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 350
3 510 41 31025 300 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

4131026400 Direction Régionale de l'Education - Région Kara 102 129


Dépenses de personnel 23 871
61 Dépenses de personnel 23 871
61 1 Traitements et salaires 18 895
2 510 41 31026 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 804
2 510 41 31026 400 61 1 Salaire des agents permanents 1 091
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131026400 Direction Régionale de l'Education - Région Kara 102 129
Dépenses de personnel 23 871
61 Dépenses de personnel 23 871
61 1 Traitements et salaires 18 895
22
61 3 Indemnités et primes 1 135
2 510 41 31026 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
2 510 41 31026 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 175
61 4 Cotisations sociales 3 147
2 510 41 31026 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 967
2 510 41 31026 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 180
61 6 Prestations familiales 694
2 510 41 31026 400 61 6 1 Allocations familiales 648
2 510 41 31026 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 46
Dépenses de fonctionnement 78 258
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 510 41 31026 400 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 510 41 31026 400 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 41 31026 400 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 200
3 510 41 31026 400 24 4 191 Climatiseurs 700
3 510 41 31026 400 24 4 192 Groupes électrogènes 500
62 Achats de biens et services 72 558
62 1 Fournitures 14 800
3 510 41 31026 400 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 510 41 31026 400 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 510 41 31026 400 62 1 31 Impression 500
3 510 41 31026 400 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 31026 400 62 1 4 Abonnement 300
3 510 41 31026 400 62 1 5 Habillement 300
3 510 41 31026 400 62 1 6 Pharmacie 200
3 510 41 31026 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 800
3 510 41 31026 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 510 41 31026 400 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 510 41 31026 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 510 41 31026 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 510 41 31026 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 41 31026 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 41 31026 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 1 800
3 510 41 31026 400 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 500
3 510 41 31026 400 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 34 986
3 510 41 31026 400 62 5 1 Electricité 23 386
3 510 41 31026 400 62 5 2 Eau 11 600
62 6 Dépenses de communication 8 672
3 510 41 31026 400 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 31026 400 62 6 21 Téléphone 8 172
3 510 41 31026 400 62 6 23 Internet 300
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 510 41 31026 400 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 4 000
3 510 41 31026 400 62 9 9 Dépenses diverses 500

4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes 87 158


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes 87 158
Dépenses de personnel 26 094
61 Dépenses de personnel 26 094
61 1 Traitements et salaires 20 359
2 510 41 31027 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 19 800
2 510 41 31027 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 559
61 3 Indemnités et primes 1 093
2 510 41 31027 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 969
2 510 41 31027 500 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 41 31027 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 28
61 4 Cotisations sociales 3 392
2 510 41 31027 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 300
2 510 41 31027 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 92
61 6 Prestations familiales 1 250
2 510 41 31027 500 61 6 1 Allocations familiales 1 224
2 510 41 31027 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 26
Dépenses de fonctionnement 61 064
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 510 41 31027 500 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 510 41 31027 500 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 41 31027 500 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 510 41 31027 500 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 3 000
3 510 41 31027 500 24 4 191 Climatiseurs 2 500
3 510 41 31027 500 24 4 192 Groupes électrogènes 500
62 Achats de biens et services 49 564
62 1 Fournitures 16 350
3 510 41 31027 500 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 510 41 31027 500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 41 31027 500 62 1 31 Impression 1 000
3 510 41 31027 500 62 1 32 Documentation 500
3 510 41 31027 500 62 1 4 Abonnement 250
3 510 41 31027 500 62 1 6 Pharmacie 100
3 510 41 31027 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 500
3 510 41 31027 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 510 41 31027 500 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 510 41 31027 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 510 41 31027 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 510 41 31027 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 41 31027 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 41 31027 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
3 510 41 31027 500 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 3 Prestations de services 1 300
3 510 41 31027 500 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 510 41 31027 500 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 16 584
3 510 41 31027 500 62 5 1 Electricité 8 084
3 510 41 31027 500 62 5 2 Eau 8 500
62 6 Dépenses de communication 3 980
3 510 41 31027 500 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 41 31027 500 62 6 21 Téléphone 3 480
3 510 41 31027 500 62 6 23 Internet 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4131027500 Direction Régionale de l'Education - Région des Savanes 87 158
Dépenses de fonctionnement 61 064
62 Achats de biens et services 49 564
62 9 Autres achats de biens et services 3 850
3 510 41 31027 500 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 3 000
3 510 41 31027 500 62 9 6 Frais de réception 350
3 510 41 31027 500 62 9 9 Dépenses diverses 500

4231120203 ENIJE - Kpalimé 38 890


Dépenses de personnel 21 120
61 Dépenses de personnel 21 120
61 1 Traitements et salaires 16 614
2 510 42 31120 203 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 614
61 3 Indemnités et primes 1 257
2 510 42 31120 203 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 257
61 4 Cotisations sociales 2 769
2 510 42 31120 203 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 769
61 6 Prestations familiales 480
2 510 42 31120 203 61 6 1 Allocations familiales 456
2 510 42 31120 203 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 17 770
62 Achats de biens et services 17 770
62 1 Fournitures 8 450
3 510 42 31120 203 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 510 42 31120 203 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 42 31120 203 62 1 31 Impression 500
3 510 42 31120 203 62 1 32 Documentation 500
3 510 42 31120 203 62 1 4 Abonnement 200
3 510 42 31120 203 62 1 6 Pharmacie 350
3 510 42 31120 203 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 510 42 31120 203 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 1 000
3 510 42 31120 203 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 510 42 31120 203 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 510 42 31120 203 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31120 203 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 500
3 510 42 31120 203 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 300
3 510 42 31120 203 62 5 1 Electricité 2 400
3 510 42 31120 203 62 5 2 Eau 900
62 6 Dépenses de communication 1 520
3 510 42 31120 203 62 6 1 Frais postaux 200
3 510 42 31120 203 62 6 21 Téléphone 1 320

4231122202 ENI - Notsé 90 673


Dépenses de personnel 26 969
61 Dépenses de personnel 26 969
61 1 Traitements et salaires 22 002
2 510 42 31122 202 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 21 377
2 510 42 31122 202 61 1 22 Salaire des agents permanents 625
61 3 Indemnités et primes 485
2 510 42 31122 202 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 510 42 31122 202 61 3 25 Primes d'ancienneté 125
61 4 Cotisations sociales 3 666
2 510 42 31122 202 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 563

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231122202 ENI - Notsé 90 673
Dépenses de personnel 26 969
61 Dépenses de personnel 26 969
61 4 Cotisations sociales 3 666
2 510 42 31122 202 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 103
61 6 Prestations familiales 816
2 510 42 31122 202 61 6 1 Allocations familiales 816
Dépenses de fonctionnement 63 704
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 510 42 31122 202 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 42 31122 202 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 61 204
62 1 Fournitures 27 800
3 510 42 31122 202 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 42 31122 202 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 510 42 31122 202 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 000
3 510 42 31122 202 62 1 31 Impression 2 000
3 510 42 31122 202 62 1 32 Documentation 500
3 510 42 31122 202 62 1 4 Abonnement 400
3 510 42 31122 202 62 1 5 Habillement 400
3 510 42 31122 202 62 1 6 Pharmacie 1 500
3 510 42 31122 202 62 1 7 Alimentation et Hébergement 13 000
3 510 42 31122 202 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 650
3 510 42 31122 202 62 2 3 Entretien des bureaux 2 500
3 510 42 31122 202 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 510 42 31122 202 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 750
3 510 42 31122 202 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 510 42 31122 202 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31122 202 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 800
3 510 42 31122 202 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 484
3 510 42 31122 202 62 5 1 Electricité 7 984
3 510 42 31122 202 62 5 2 Eau 2 500
62 6 Dépenses de communication 1 670
3 510 42 31122 202 62 6 1 Frais postaux 150
3 510 42 31122 202 62 6 21 Téléphone 1 520
62 8 Frais de transport et de mission 1 300
3 510 42 31122 202 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 300
62 9 Autres achats de biens et services 12 500
3 510 42 31122 202 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 12 000
3 510 42 31122 202 62 9 9 Dépenses diverses 500

4231223101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord 634 399


Dépenses de personnel 624 899
61 Dépenses de personnel 624 899
61 1 Traitements et salaires 490 638
2 510 42 31223 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 490 171
2 510 42 31223 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 19 695
2 510 42 31223 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 19 602
2 510 42 31223 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 81 772
2 510 42 31223 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 81 695
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231223101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Nord 634 399
Dépenses de personnel 624 899
61 Dépenses de personnel 624 899
61 4 Cotisations sociales 81 772
2 510 42 31223 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 32 794
2 510 42 31223 101 61 6 1 Allocations familiales 30 096
2 510 42 31223 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 698
Dépenses de fonctionnement 9 500
62 Achats de biens et services 9 500
62 1 Fournitures 7 500
3 510 42 31223 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31223 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 510 42 31223 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31223 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31223 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31223 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31223 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31223 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231224101 (I.E.P.P) - Maritime Zio - Sud 582 093


Dépenses de personnel 572 693
61 Dépenses de personnel 572 693
61 1 Traitements et salaires 461 237
2 510 42 31224 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 460 829
2 510 42 31224 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 408
61 3 Indemnités et primes 11 955
2 510 42 31224 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 11 874
2 510 42 31224 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 81
61 4 Cotisations sociales 76 387
2 510 42 31224 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 76 320
2 510 42 31224 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 67
61 6 Prestations familiales 23 114
2 510 42 31224 101 61 6 1 Allocations familiales 21 672
2 510 42 31224 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 442
Dépenses de fonctionnement 9 400
62 Achats de biens et services 9 400
62 1 Fournitures 7 400
3 510 42 31224 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31224 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31224 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 42 31224 101 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31224 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31224 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31224 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31224 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31224 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31224 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231225101 (I.E.P.P) - Maritime Yoto 556 681


Dépenses de personnel 545 081
61 Dépenses de personnel 545 081
61 1 Traitements et salaires 426 580
2 510 42 31225 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 426 329

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231225101 (I.E.P.P) - Maritime Yoto 556 681
Dépenses de personnel 545 081
61 Dépenses de personnel 545 081
61 1 Traitements et salaires 426 580
2 510 42 31225 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 251
61 3 Indemnités et primes 19 678
2 510 42 31225 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 19 638
2 510 42 31225 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 40
61 4 Cotisations sociales 71 096
2 510 42 31225 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 71 055
2 510 42 31225 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 41
61 6 Prestations familiales 27 727
2 510 42 31225 101 61 6 1 Allocations familiales 25 680
2 510 42 31225 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 047
Dépenses de fonctionnement 11 600
62 Achats de biens et services 11 600
62 1 Fournitures 9 600
3 510 42 31225 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31225 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31225 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 42 31225 101 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31225 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31225 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31225 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31225 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31225 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31225 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231226101 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord 276 713


Dépenses de personnel 268 413
61 Dépenses de personnel 268 413
61 1 Traitements et salaires 206 908
2 510 42 31226 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 206 048
2 510 42 31226 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 860
61 3 Indemnités et primes 12 812
2 510 42 31226 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 640
2 510 42 31226 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 172
61 4 Cotisations sociales 34 483
2 510 42 31226 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 34 341
2 510 42 31226 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 142
61 6 Prestations familiales 14 210
2 510 42 31226 101 61 6 1 Allocations familiales 13 008
2 510 42 31226 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 202
Dépenses de fonctionnement 8 300
62 Achats de biens et services 8 300
62 1 Fournitures 6 800
3 510 42 31226 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31226 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31226 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 500
3 510 42 31226 101 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31226 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31226 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31226 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31226 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231226101 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Nord 276 713
Dépenses de fonctionnement 8 300
62 Achats de biens et services 8 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31226 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 42 31226 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231227100 (I.E.P.P) - Maritime Vo-Sud 422 372


Dépenses de personnel 412 972
61 Dépenses de personnel 412 972
61 1 Traitements et salaires 318 643
2 510 42 31227 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 318 643
61 3 Indemnités et primes 13 040
2 510 42 31227 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 932
2 510 42 31227 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 53 107
2 510 42 31227 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 53 107
61 6 Prestations familiales 28 182
2 510 42 31227 100 61 6 1 Allocations familiales 26 424
2 510 42 31227 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 758
Dépenses de fonctionnement 9 400
62 Achats de biens et services 9 400
62 1 Fournitures 7 800
3 510 42 31227 100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31227 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31227 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 42 31227 100 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31227 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31227 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31227 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31227 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31227 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31227 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231228100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est 271 270


Dépenses de personnel 264 370
61 Dépenses de personnel 264 370
61 1 Traitements et salaires 209 051
2 510 42 31228 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 208 426
2 510 42 31228 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 625
61 3 Indemnités et primes 7 629
2 510 42 31228 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 504
2 510 42 31228 100 61 3 25 Primes d'ancienneté 125
61 4 Cotisations sociales 34 841
2 510 42 31228 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 34 738
2 510 42 31228 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 103
61 6 Prestations familiales 12 849
2 510 42 31228 100 61 6 1 Allocations familiales 11 856
2 510 42 31228 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 993
Dépenses de fonctionnement 6 900
62 Achats de biens et services 6 900
62 1 Fournitures 5 300
3 510 42 31228 100 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31228 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31228 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231228100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs -Est 271 270
Dépenses de fonctionnement 6 900
62 Achats de biens et services 6 900
62 1 Fournitures 5 300
3 510 42 31228 100 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31228 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31228 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31228 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31228 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31228 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31228 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231229100 (I.E.P.P) - Maritime Lacs - Ouest 336 248


Dépenses de personnel 327 998
61 Dépenses de personnel 327 998
61 1 Traitements et salaires 262 862
2 510 42 31229 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 262 862
61 3 Indemnités et primes 8 450
2 510 42 31229 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 450
61 4 Cotisations sociales 43 810
2 510 42 31229 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 43 810
61 6 Prestations familiales 12 876
2 510 42 31229 100 61 6 1 Allocations familiales 11 736
2 510 42 31229 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 140
Dépenses de fonctionnement 8 250
62 Achats de biens et services 8 250
62 1 Fournitures 6 650
3 510 42 31229 100 62 1 12 Fournitures informatiques 750
3 510 42 31229 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 42 31229 100 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31229 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31229 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31229 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31229 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31229 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31229 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231230100 (I.E.P.P) - Maritime Afagnan 297 284


Dépenses de personnel 289 384
61 Dépenses de personnel 289 384
61 1 Traitements et salaires 223 944
2 510 42 31230 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 223 944
61 3 Indemnités et primes 9 962
2 510 42 31230 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 962
61 4 Cotisations sociales 37 324
2 510 42 31230 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 37 324
61 6 Prestations familiales 18 154
2 510 42 31230 100 61 6 1 Allocations familiales 16 848
2 510 42 31230 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 306
Dépenses de fonctionnement 7 900
62 Achats de biens et services 7 900
62 1 Fournitures 6 400
3 510 42 31230 100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 42 31230 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231230100 (I.E.P.P) - Maritime Afagnan 297 284
Dépenses de fonctionnement 7 900
62 Achats de biens et services 7 900
62 1 Fournitures 6 400
3 510 42 31230 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 600
3 510 42 31230 100 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31230 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31230 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31230 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31230 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31230 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 42 31230 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231231100 (I.E.P.P) - Maritime Avé 439 912


Dépenses de personnel 431 712
61 Dépenses de personnel 431 712
61 1 Traitements et salaires 297 744
2 510 42 31231 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 297 744
61 3 Indemnités et primes 12 394
2 510 42 31231 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 394
61 4 Cotisations sociales 99 248
2 510 42 31231 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 99 248
61 6 Prestations familiales 22 326
2 510 42 31231 100 61 6 1 Allocations familiales 22 326
Dépenses de fonctionnement 8 200
62 Achats de biens et services 8 200
62 1 Fournitures 6 200
3 510 42 31231 100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31231 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31231 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 000
3 510 42 31231 100 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31231 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31231 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31231 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31231 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31231 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31231 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231232100 (I.J.E.) Maritime 85 001


Dépenses de personnel 80 201
61 Dépenses de personnel 80 201
61 1 Traitements et salaires 43 591
2 510 42 31232 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 43 591
61 3 Indemnités et primes 1 656
2 510 42 31232 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 656
61 4 Cotisations sociales 34 738
2 510 42 31232 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 34 738
61 6 Prestations familiales 216
2 510 42 31232 100 61 6 1 Allocations familiales 216
Dépenses de fonctionnement 4 800
62 Achats de biens et services 4 800
62 1 Fournitures 3 300
3 510 42 31232 100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 42 31232 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231232100 (I.J.E.) Maritime 85 001
Dépenses de fonctionnement 4 800
62 Achats de biens et services 4 800
62 1 Fournitures 3 300
3 510 42 31232 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 200
3 510 42 31232 100 62 1 31 Impression 200
3 510 42 31232 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31232 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31232 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31232 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31232 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 42 31232 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331233100 (I..E.S. - PC) Maritime - Tsévié 1 088 194


Dépenses de personnel 1 062 544
61 Dépenses de personnel 1 062 544
61 1 Traitements et salaires 861 448
2 510 43 31233 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 781 326
2 510 43 31233 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 618
2 510 43 31233 100 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 2 416
2 510 43 31233 100 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 75 088
61 3 Indemnités et primes 33 236
2 510 43 31233 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 986
2 510 43 31233 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 43 31233 100 61 3 124 Indemnités de logement 15 648
2 510 43 31233 100 61 3 25 Primes d'ancienneté 386
61 4 Cotisations sociales 143 441
2 510 43 31233 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 130 221
2 510 43 31233 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 13 220
61 6 Prestations familiales 24 419
2 510 43 31233 100 61 6 1 Allocations familiales 22 872
2 510 43 31233 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 547
Dépenses de fonctionnement 25 650
62 Achats de biens et services 25 650
62 1 Fournitures 23 150
3 510 43 31233 100 62 1 11 Fournitures de bureau 3 150
3 510 43 31233 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 16 000
3 510 43 31233 100 62 1 31 Impression 500
3 510 43 31233 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 43 31233 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31233 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31233 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31233 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 43 31233 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331234100 (I.E.S. - PC) Maritime - Aného 710 102


Dépenses de personnel 685 902
12 Dons projets et legs 477 402
12 5 Fonds de concours 477 402
2 510 43 31234 100 12 5 1 Fonds de concours extérieurs 477 402
61 Dépenses de personnel 208 500
61 1 Traitements et salaires 73 806
2 510 43 31234 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 861
2 510 43 31234 100 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 72 945

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331234100 (I.E.S. - PC) Maritime - Aného 710 102
Dépenses de personnel 685 902
61 Dépenses de personnel 208 500
61 3 Indemnités et primes 22 462
2 510 43 31234 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 140
2 510 43 31234 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 864
2 510 43 31234 100 61 3 124 Indemnités de logement 8 286
2 510 43 31234 100 61 3 25 Primes d'ancienneté 172
61 4 Cotisations sociales 91 745
2 510 43 31234 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 79 567
2 510 43 31234 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 12 178
61 6 Prestations familiales 20 487
2 510 43 31234 100 61 6 1 Allocations familiales 19 032
2 510 43 31234 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 455
Dépenses de fonctionnement 24 200
62 Achats de biens et services 24 200
62 1 Fournitures 21 600
3 510 43 31234 100 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 510 43 31234 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31234 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 000
3 510 43 31234 100 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31234 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 510 43 31234 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31234 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31234 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31234 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
3 510 43 31234 100 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331235100 (I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié 717 417


Dépenses de personnel 693 017
61 Dépenses de personnel 693 017
61 1 Traitements et salaires 569 986
2 510 43 31235 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 459 954
2 510 43 31235 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 130
2 510 43 31235 100 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 107 902
61 3 Indemnités et primes 18 936
2 510 43 31235 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 286
2 510 43 31235 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 720
2 510 43 31235 100 61 3 124 Indemnités de logement 9 504
2 510 43 31235 100 61 3 25 Primes d'ancienneté 426
61 4 Cotisations sociales 94 814
2 510 43 31235 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 76 659
2 510 43 31235 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 18 155
61 6 Prestations familiales 9 281
2 510 43 31235 100 61 6 1 Allocations familiales 8 808
2 510 43 31235 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 473
Dépenses de fonctionnement 24 400
62 Achats de biens et services 24 400
62 1 Fournitures 21 000
3 510 43 31235 100 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 43 31235 100 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31235 100 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 500
3 510 43 31235 100 62 1 31 Impression 500
3 510 43 31235 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400

Page 163 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331235100 (I.R.E.S. - DC) Maritime - Tsévié 717 417
Dépenses de fonctionnement 24 400
62 Achats de biens et services 24 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400
3 510 43 31235 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31235 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31235 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31235 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500

4231236200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Nord 519 875


Dépenses de personnel 508 675
61 Dépenses de personnel 508 675
61 1 Traitements et salaires 396 899
2 510 42 31236 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 395 312
2 510 42 31236 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 587
61 3 Indemnités et primes 19 726
2 510 42 31236 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 19 575
2 510 42 31236 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 151
61 4 Cotisations sociales 66 147
2 510 42 31236 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 65 885
2 510 42 31236 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 262
61 6 Prestations familiales 25 903
2 510 42 31236 200 61 6 1 Allocations familiales 23 592
2 510 42 31236 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 311
Dépenses de fonctionnement 11 200
62 Achats de biens et services 11 200
62 1 Fournitures 9 200
3 510 42 31236 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 42 31236 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31236 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 400
3 510 42 31236 200 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31236 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31236 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31236 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31236 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31236 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31236 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231237200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Sud 504 710


Dépenses de personnel 494 410
61 Dépenses de personnel 494 410
61 1 Traitements et salaires 391 869
2 510 42 31237 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 391 402
2 510 42 31237 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 16 402
2 510 42 31237 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 309
2 510 42 31237 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 65 311
2 510 42 31237 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 65 234
2 510 42 31237 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 20 828
2 510 42 31237 200 61 6 1 Allocations familiales 19 200
2 510 42 31237 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 628
Dépenses de fonctionnement 10 300
62 Achats de biens et services 10 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231237200 (I.E.P.P.) Plateaux Ogou-Sud 504 710
Dépenses de fonctionnement 10 300
62 Achats de biens et services 10 300
62 1 Fournitures 8 300
3 510 42 31237 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 42 31237 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 510 42 31237 200 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31237 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31237 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31237 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31237 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31237 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31237 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231238200 (I.E.P.P.) Plateaux - Wawa 524 224


Dépenses de personnel 515 374
61 Dépenses de personnel 515 374
61 1 Traitements et salaires 396 517
2 510 42 31238 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 396 517
61 3 Indemnités et primes 20 639
2 510 42 31238 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 20 639
61 4 Cotisations sociales 66 086
2 510 42 31238 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 086
61 6 Prestations familiales 32 132
2 510 42 31238 200 61 6 1 Allocations familiales 29 304
2 510 42 31238 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 828
Dépenses de fonctionnement 8 850
62 Achats de biens et services 8 850
62 1 Fournitures 6 850
3 510 42 31238 200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31238 200 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 510 42 31238 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 42 31238 200 62 1 31 Impression 450
3 510 42 31238 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31238 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31238 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31238 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31238 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31238 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231239200 (I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono 317 385


Dépenses de personnel 307 735
61 Dépenses de personnel 307 735
61 1 Traitements et salaires 236 963
2 510 42 31239 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 236 963
61 3 Indemnités et primes 15 134
2 510 42 31239 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 15 134
61 4 Cotisations sociales 39 494
2 510 42 31239 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 39 494
61 6 Prestations familiales 16 144
2 510 42 31239 200 61 6 1 Allocations familiales 14 808
2 510 42 31239 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 336
Dépenses de fonctionnement 9 650
62 Achats de biens et services 9 650

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231239200 (I.E.P.P.) Plateaux - Est-Mono 317 385
Dépenses de fonctionnement 9 650
62 Achats de biens et services 9 650
62 1 Fournitures 7 650
3 510 42 31239 200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 42 31239 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31239 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 42 31239 200 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31239 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31239 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31239 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31239 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31239 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31239 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231240200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akébou 227 856


Dépenses de personnel 221 006
61 Dépenses de personnel 221 006
61 1 Traitements et salaires 168 544
2 510 42 31240 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 168 252
2 510 42 31240 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 292
61 3 Indemnités et primes 11 033
2 510 42 31240 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 998
2 510 42 31240 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 35
61 4 Cotisations sociales 28 090
2 510 42 31240 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 28 042
2 510 42 31240 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 48
61 6 Prestations familiales 13 339
2 510 42 31240 200 61 6 1 Allocations familiales 12 384
2 510 42 31240 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 955
Dépenses de fonctionnement 6 850
62 Achats de biens et services 6 850
62 1 Fournitures 5 250
3 510 42 31240 200 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 510 42 31240 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31240 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 42 31240 200 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31240 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31240 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31240 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31240 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31240 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31240 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231241200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord 389 623


Dépenses de personnel 383 573
61 Dépenses de personnel 383 573
61 1 Traitements et salaires 304 869
2 510 42 31241 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 303 902
2 510 42 31241 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 967
61 3 Indemnités et primes 10 652
2 510 42 31241 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 585
2 510 42 31241 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 67
61 4 Cotisations sociales 50 810

Page 166 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231241200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Nord 389 623
Dépenses de personnel 383 573
61 Dépenses de personnel 383 573
61 4 Cotisations sociales 50 810
2 510 42 31241 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 50 650
2 510 42 31241 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 160
61 6 Prestations familiales 17 242
2 510 42 31241 200 61 6 1 Allocations familiales 15 960
2 510 42 31241 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 282
Dépenses de fonctionnement 6 050
62 Achats de biens et services 6 050
62 1 Fournitures 5 050
3 510 42 31241 200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 42 31241 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 700
3 510 42 31241 200 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31241 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 510 42 31241 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31241 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

4231242200 (I.E.P.P.) Plateaux - Amou-Sud 367 104


Dépenses de personnel 358 154
61 Dépenses de personnel 358 154
61 1 Traitements et salaires 280 006
2 510 42 31242 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 279 757
2 510 42 31242 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 249
61 3 Indemnités et primes 10 957
2 510 42 31242 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 929
2 510 42 31242 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 28
61 4 Cotisations sociales 46 667
2 510 42 31242 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 46 626
2 510 42 31242 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 41
61 6 Prestations familiales 20 524
2 510 42 31242 200 61 6 1 Allocations familiales 18 720
2 510 42 31242 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 804
Dépenses de fonctionnement 8 950
62 Achats de biens et services 8 950
62 1 Fournitures 6 950
3 510 42 31242 200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31242 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31242 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 42 31242 200 62 1 31 Impression 450
3 510 42 31242 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31242 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31242 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31242 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31242 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31242 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231243200 (I.E.P.P.) Plateaux - Danyi 158 182


Dépenses de personnel 151 382
61 Dépenses de personnel 151 382
61 1 Traitements et salaires 117 717
2 510 42 31243 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 116 956
2 510 42 31243 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 761

Page 167 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231243200 (I.E.P.P.) Plateaux - Danyi 158 182
Dépenses de personnel 151 382
61 Dépenses de personnel 151 382
61 3 Indemnités et primes 6 058
2 510 42 31243 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 967
2 510 42 31243 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 91
61 4 Cotisations sociales 20 269
2 510 42 31243 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 20 143
2 510 42 31243 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 126
61 6 Prestations familiales 7 338
2 510 42 31243 200 61 6 1 Allocations familiales 6 816
2 510 42 31243 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 522
Dépenses de fonctionnement 6 800
62 Achats de biens et services 6 800
62 1 Fournitures 5 200
3 510 42 31243 200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31243 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31243 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 600
3 510 42 31243 200 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31243 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31243 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31243 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31243 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31243 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31243 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231244200 (I.E.P.P.) Plateaux - Akata 481 263


Dépenses de personnel 472 163
61 Dépenses de personnel 472 163
61 1 Traitements et salaires 370 763
2 510 42 31244 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 370 763
61 3 Indemnités et primes 14 455
2 510 42 31244 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 14 455
61 4 Cotisations sociales 61 794
2 510 42 31244 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 61 794
61 6 Prestations familiales 25 151
2 510 42 31244 200 61 6 1 Allocations familiales 23 400
2 510 42 31244 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 751
Dépenses de fonctionnement 9 100
62 Achats de biens et services 9 100
62 1 Fournitures 7 300
3 510 42 31244 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 510 42 31244 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31244 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 800
3 510 42 31244 200 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31244 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 510 42 31244 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31244 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31244 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 510 42 31244 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31244 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231245200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est 422 956


Dépenses de personnel 413 656
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231245200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Est 422 956
Dépenses de personnel 413 656
61 Dépenses de personnel 413 656
61 1 Traitements et salaires 334 834
2 510 42 31245 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 334 834
61 3 Indemnités et primes 8 365
2 510 42 31245 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 365
61 4 Cotisations sociales 54 759
2 510 42 31245 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 54 759
61 6 Prestations familiales 15 698
2 510 42 31245 200 61 6 1 Allocations familiales 14 784
2 510 42 31245 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 914
Dépenses de fonctionnement 9 300
62 Achats de biens et services 9 300
62 1 Fournitures 7 300
3 510 42 31245 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31245 200 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 510 42 31245 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 000
3 510 42 31245 200 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31245 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31245 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31245 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31245 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31245 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31245 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231246200 (I.E.P.P.) Plateaux - Kloto-Ouest 369 788


Dépenses de personnel 362 238
61 Dépenses de personnel 362 238
61 1 Traitements et salaires 254 908
2 510 42 31246 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 254 908
61 3 Indemnités et primes 7 974
2 510 42 31246 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 974
61 4 Cotisations sociales 85 272
2 510 42 31246 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 42 636
2 510 42 31246 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 42 636
61 6 Prestations familiales 14 084
2 510 42 31246 200 61 6 1 Allocations familiales 13 174
2 510 42 31246 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 910
Dépenses de fonctionnement 7 550
62 Achats de biens et services 7 550
62 1 Fournitures 5 550
3 510 42 31246 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31246 200 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 510 42 31246 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 800
3 510 42 31246 200 62 1 31 Impression 450
3 510 42 31246 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31246 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31246 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31246 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31246 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31246 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231247200 (I.E.P.P.) Plateaux - Agou 437 648


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231247200 (I.E.P.P.) Plateaux - Agou 437 648
Dépenses de personnel 428 548
61 Dépenses de personnel 428 548
61 1 Traitements et salaires 337 489
2 510 42 31247 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 337 489
61 3 Indemnités et primes 10 714
2 510 42 31247 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 714
61 4 Cotisations sociales 56 248
2 510 42 31247 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 56 248
61 6 Prestations familiales 24 097
2 510 42 31247 200 61 6 1 Allocations familiales 22 368
2 510 42 31247 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 729
Dépenses de fonctionnement 9 100
62 Achats de biens et services 9 100
62 1 Fournitures 7 600
3 510 42 31247 200 62 1 11 Fournitures de bureau 850
3 510 42 31247 200 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 510 42 31247 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 800
3 510 42 31247 200 62 1 31 Impression 450
3 510 42 31247 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31247 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31247 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31247 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31247 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 42 31247 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231248200 (I.E.P.P.) Plateaux - Haho 635 484


Dépenses de personnel 622 184
61 Dépenses de personnel 622 184
61 1 Traitements et salaires 486 297
2 510 42 31248 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 485 112
2 510 42 31248 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 185
61 3 Indemnités et primes 24 534
2 510 42 31248 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 24 414
2 510 42 31248 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 120
61 4 Cotisations sociales 81 048
2 510 42 31248 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 80 852
2 510 42 31248 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 196
61 6 Prestations familiales 30 305
2 510 42 31248 200 61 6 1 Allocations familiales 27 744
2 510 42 31248 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 561
Dépenses de fonctionnement 13 300
62 Achats de biens et services 13 300
62 1 Fournitures 11 300
3 510 42 31248 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 42 31248 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31248 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 500
3 510 42 31248 200 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31248 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31248 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31248 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31248 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31248 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31248 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231249200 (I.E.P.P.) Plateaux - Moyen-Mono 120 229
Dépenses de personnel 113 779
61 Dépenses de personnel 113 779
61 1 Traitements et salaires 85 505
2 510 42 31249 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 85 505
61 3 Indemnités et primes 5 661
2 510 42 31249 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 661
61 4 Cotisations sociales 14 251
2 510 42 31249 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 251
61 6 Prestations familiales 8 362
2 510 42 31249 200 61 6 1 Allocations familiales 7 752
2 510 42 31249 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 610
Dépenses de fonctionnement 6 450
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 150
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 150
3 510 42 31249 200 24 1 22 Matériel de bureau 150
62 Achats de biens et services 6 300
62 1 Fournitures 4 300
3 510 42 31249 200 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31249 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31249 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 400
3 510 42 31249 200 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31249 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31249 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31249 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31249 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31249 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31249 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231250200 (I.J.E.) Plateaux 152 873


Dépenses de personnel 147 473
61 Dépenses de personnel 147 473
61 1 Traitements et salaires 122 438
2 510 42 31250 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 122 438
61 3 Indemnités et primes 3 148
2 510 42 31250 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 148
61 4 Cotisations sociales 20 406
2 510 42 31250 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 20 406
61 6 Prestations familiales 1 481
2 510 42 31250 200 61 6 1 Allocations familiales 1 464
2 510 42 31250 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 5 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 42 31250 200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 3 900
62 1 Fournitures 2 300
3 510 42 31250 200 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31250 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31250 200 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31250 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31250 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31250 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31250 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31250 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231250200 (I.J.E.) Plateaux 152 873
Dépenses de fonctionnement 5 400
62 Achats de biens et services 3 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31250 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331251200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Atakpamé 808 567


Dépenses de personnel 787 867
61 Dépenses de personnel 787 867
61 1 Traitements et salaires 640 130
2 510 43 31251 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 589 114
2 510 43 31251 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 992
2 510 43 31251 200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 50 024
61 3 Indemnités et primes 18 304
2 510 43 31251 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 386
2 510 43 31251 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 510 43 31251 200 61 3 124 Indemnités de logement 4 608
2 510 43 31251 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 94
61 4 Cotisations sociales 106 604
2 510 43 31251 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 98 186
2 510 43 31251 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 8 418
61 6 Prestations familiales 22 829
2 510 43 31251 200 61 6 1 Allocations familiales 21 120
2 510 43 31251 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 709
Dépenses de fonctionnement 20 700
62 Achats de biens et services 20 700
62 1 Fournitures 17 700
3 510 43 31251 200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 100
3 510 43 31251 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31251 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 10 500
3 510 43 31251 200 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31251 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 43 31251 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31251 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31251 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31251 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 43 31251 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331252200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé 838 236


Dépenses de personnel 817 936
61 Dépenses de personnel 817 936
61 1 Traitements et salaires 661 777
2 510 43 31252 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 576 602
2 510 43 31252 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 986
2 510 43 31252 200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 82 189
61 3 Indemnités et primes 30 510
2 510 43 31252 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 17 058
2 510 43 31252 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
2 510 43 31252 200 61 3 124 Indemnités de logement 12 528
2 510 43 31252 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 492
61 4 Cotisations sociales 107 055
2 510 43 31252 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 93 001
2 510 43 31252 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 14 054
61 6 Prestations familiales 18 594
2 510 43 31252 200 61 6 1 Allocations familiales 17 232

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331252200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Kpalimé 838 236
Dépenses de personnel 817 936
61 Dépenses de personnel 817 936
61 6 Prestations familiales 18 594
2 510 43 31252 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 362
Dépenses de fonctionnement 20 300
62 Achats de biens et services 20 300
62 1 Fournitures 17 300
3 510 43 31252 200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 100
3 510 43 31252 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 11 000
3 510 43 31252 200 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31252 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 43 31252 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31252 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31252 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31252 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 43 31252 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331253200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Notsé 309 122


Dépenses de personnel 295 622
61 Dépenses de personnel 295 622
61 1 Traitements et salaires 239 272
2 510 43 31253 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 185 207
2 510 43 31253 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 314
2 510 43 31253 200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 53 751
61 3 Indemnités et primes 10 638
2 510 43 31253 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 916
2 510 43 31253 200 61 3 124 Indemnités de logement 4 704
2 510 43 31253 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 18
61 4 Cotisations sociales 39 789
2 510 43 31253 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 30 868
2 510 43 31253 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 8 921
61 6 Prestations familiales 5 923
2 510 43 31253 200 61 6 1 Allocations familiales 5 400
2 510 43 31253 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 523
Dépenses de fonctionnement 13 500
62 Achats de biens et services 13 500
62 1 Fournitures 11 000
3 510 43 31253 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 43 31253 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 800
3 510 43 31253 200 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31253 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 43 31253 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31253 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31253 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31253 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 43 31253 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331254200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou 236 147


Dépenses de personnel 222 647
61 Dépenses de personnel 222 647
61 1 Traitements et salaires 180 364
2 510 43 31254 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 140 266
2 510 43 31254 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 712

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331254200 (I.E.S.-P.C.) Plateaux - Badou 236 147
Dépenses de personnel 222 647
61 Dépenses de personnel 222 647
61 1 Traitements et salaires 180 364
2 510 43 31254 200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 38 386
61 3 Indemnités et primes 6 137
2 510 43 31254 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 020
2 510 43 31254 200 61 3 124 Indemnités de logement 1 824
2 510 43 31254 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 293
61 4 Cotisations sociales 29 994
2 510 43 31254 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 23 378
2 510 43 31254 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 6 616
61 6 Prestations familiales 6 152
2 510 43 31254 200 61 6 1 Allocations familiales 5 952
2 510 43 31254 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 200
Dépenses de fonctionnement 13 500
62 Achats de biens et services 13 500
62 1 Fournitures 11 300
3 510 43 31254 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 43 31254 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 500
3 510 43 31254 200 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31254 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 43 31254 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31254 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31254 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31254 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 43 31254 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331255200 (I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé 1 148 820


Dépenses de personnel 1 112 220
61 Dépenses de personnel 1 112 220
61 1 Traitements et salaires 875 417
2 510 43 31255 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 646 084
2 510 43 31255 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 099
2 510 43 31255 200 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 227 234
61 3 Indemnités et primes 36 266
2 510 43 31255 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 18 515
2 510 43 31255 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
2 510 43 31255 200 61 3 124 Indemnités de logement 16 898
2 510 43 31255 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 421
61 4 Cotisations sociales 185 253
2 510 43 31255 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 103 456
2 510 43 31255 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 81 797
61 6 Prestations familiales 15 284
2 510 43 31255 200 61 6 1 Allocations familiales 14 088
2 510 43 31255 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 196
Dépenses de fonctionnement 36 600
62 Achats de biens et services 36 600
62 1 Fournitures 32 600
3 510 43 31255 200 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 43 31255 200 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31255 200 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 24 000
3 510 43 31255 200 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31255 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331255200 (I.R.E.S.-D.C.) Plateaux-Atakpamé 1 148 820
Dépenses de fonctionnement 36 600
62 Achats de biens et services 36 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 510 43 31255 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31255 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31255 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31255 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 510 43 31255 200 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231256300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Nord 642 983


Dépenses de personnel 634 283
61 Dépenses de personnel 634 283
61 1 Traitements et salaires 510 757
2 510 42 31256 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 507 488
2 510 42 31256 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 269
61 3 Indemnités et primes 13 828
2 510 42 31256 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 177
2 510 42 31256 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 651
61 4 Cotisations sociales 85 120
2 510 42 31256 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 84 581
2 510 42 31256 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 539
61 6 Prestations familiales 24 578
2 510 42 31256 300 61 6 1 Allocations familiales 22 728
2 510 42 31256 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 850
Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 8 700
62 1 Fournitures 7 100
3 510 42 31256 300 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 510 42 31256 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31256 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 42 31256 300 62 1 31 Impression 400
3 510 42 31256 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31256 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31256 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31256 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31256 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31256 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231257300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud 702 757


Dépenses de personnel 692 597
61 Dépenses de personnel 692 597
61 1 Traitements et salaires 560 843
2 510 42 31257 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 559 279
2 510 42 31257 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 564
61 3 Indemnités et primes 16 718
2 510 42 31257 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 249
2 510 42 31257 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 469
61 4 Cotisations sociales 93 471
2 510 42 31257 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 93 213
2 510 42 31257 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 258
61 6 Prestations familiales 21 565
2 510 42 31257 300 61 6 1 Allocations familiales 19 944
2 510 42 31257 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 621
Dépenses de fonctionnement 10 160
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231257300 (I.E.P.P.) Centrale Tchaoudjo-Sud 702 757
Dépenses de fonctionnement 10 160
62 Achats de biens et services 10 160
62 1 Fournitures 8 460
3 510 42 31257 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 510 42 31257 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 500
3 510 42 31257 300 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31257 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 31257 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31257 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31257 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31257 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 31257 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231258300 (I.E.P.P.) Centrale Tchamba 466 758


Dépenses de personnel 456 898
61 Dépenses de personnel 456 898
61 1 Traitements et salaires 354 730
2 510 42 31258 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 354 263
2 510 42 31258 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 14 054
2 510 42 31258 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 929
2 510 42 31258 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 125
61 4 Cotisations sociales 59 121
2 510 42 31258 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 59 044
2 510 42 31258 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 28 993
2 510 42 31258 300 61 6 1 Allocations familiales 27 024
2 510 42 31258 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 969
Dépenses de fonctionnement 9 860
62 Achats de biens et services 9 860
62 1 Fournitures 7 860
3 510 42 31258 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31258 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31258 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 42 31258 300 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31258 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 31258 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31258 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31258 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31258 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 31258 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231259300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord 550 479


Dépenses de personnel 541 419
61 Dépenses de personnel 541 419
61 1 Traitements et salaires 426 430
2 510 42 31259 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 426 430
61 3 Indemnités et primes 16 509
2 510 42 31259 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 509
61 4 Cotisations sociales 71 072
2 510 42 31259 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 71 072
61 6 Prestations familiales 27 408
2 510 42 31259 300 61 6 1 Allocations familiales 24 936

Page 176 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231259300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Nord 550 479
Dépenses de personnel 541 419
61 Dépenses de personnel 541 419
61 6 Prestations familiales 27 408
2 510 42 31259 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 472
Dépenses de fonctionnement 9 060
62 Achats de biens et services 9 060
62 1 Fournitures 7 460
3 510 42 31259 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31259 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31259 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 200
3 510 42 31259 300 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31259 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31259 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31259 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31259 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31259 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31259 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231260300 (I.E.P.P.) Centrale Sotouboua-Sud 409 405


Dépenses de personnel 400 845
61 Dépenses de personnel 400 845
61 1 Traitements et salaires 320 391
2 510 42 31260 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 318 655
2 510 42 31260 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 736
61 3 Indemnités et primes 10 618
2 510 42 31260 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 271
2 510 42 31260 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 347
61 4 Cotisations sociales 53 395
2 510 42 31260 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 53 109
2 510 42 31260 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 286
61 6 Prestations familiales 16 441
2 510 42 31260 300 61 6 1 Allocations familiales 15 168
2 510 42 31260 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 273
Dépenses de fonctionnement 8 560
62 Achats de biens et services 8 560
62 1 Fournitures 6 960
3 510 42 31260 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31260 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31260 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 600
3 510 42 31260 300 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31260 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31260 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31260 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31260 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31260 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31260 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta 602 033


Dépenses de personnel 590 883
61 Dépenses de personnel 590 883
61 1 Traitements et salaires 468 735
2 510 42 31261 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 468 486
2 510 42 31261 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 249

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231261300 (I.E.P.P.) Centrale Blitta 602 033
Dépenses de personnel 590 883
61 Dépenses de personnel 590 883
61 3 Indemnités et primes 13 838
2 510 42 31261 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 790
2 510 42 31261 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 48
61 4 Cotisations sociales 78 122
2 510 42 31261 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 78 081
2 510 42 31261 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 41
61 6 Prestations familiales 30 188
2 510 42 31261 300 61 6 1 Allocations familiales 28 728
2 510 42 31261 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 460
Dépenses de fonctionnement 11 150
62 Achats de biens et services 11 150
62 1 Fournitures 9 450
3 510 42 31261 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 42 31261 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31261 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 850
3 510 42 31261 300 62 1 31 Impression 500
3 510 42 31261 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 31261 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31261 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31261 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31261 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 31261 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231262300 (I.J.E.) Centrale 58 921


Dépenses de personnel 53 971
61 Dépenses de personnel 53 971
61 1 Traitements et salaires 38 455
2 510 42 31262 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 38 455
61 3 Indemnités et primes 1 967
2 510 42 31262 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 967
61 4 Cotisations sociales 12 818
2 510 42 31262 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 818
61 6 Prestations familiales 731
2 510 42 31262 300 61 6 1 Allocations familiales 696
2 510 42 31262 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 35
Dépenses de fonctionnement 4 950
62 Achats de biens et services 4 950
62 1 Fournitures 3 350
3 510 42 31262 300 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31262 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31262 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 510 42 31262 300 62 1 31 Impression 250
3 510 42 31262 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31262 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31262 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31262 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31262 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31262 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331263300 (I..E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé 646 160


Dépenses de personnel 631 360
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331263300 (I..E.S.-P.C.) Centrale - Sokodé 646 160
Dépenses de personnel 631 360
61 Dépenses de personnel 631 360
61 1 Traitements et salaires 510 656
2 510 43 31263 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 442 586
2 510 43 31263 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 936
2 510 43 31263 300 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 65 134
61 3 Indemnités et primes 19 090
2 510 43 31263 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 868
2 510 43 31263 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
2 510 43 31263 300 61 3 124 Indemnités de logement 12 384
2 510 43 31263 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 442
61 4 Cotisations sociales 84 996
2 510 43 31263 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 73 764
2 510 43 31263 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 11 232
61 6 Prestations familiales 16 618
2 510 43 31263 300 61 6 1 Allocations familiales 15 264
2 510 43 31263 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 354
Dépenses de fonctionnement 14 800
62 Achats de biens et services 14 800
62 1 Fournitures 12 600
3 510 43 31263 300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 300
3 510 43 31263 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 200
3 510 43 31263 300 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31263 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 43 31263 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31263 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31263 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31263 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 43 31263 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331264300 (I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua 536 969


Dépenses de personnel 522 769
61 Dépenses de personnel 522 769
61 1 Traitements et salaires 425 735
2 510 43 31264 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 358 912
2 510 43 31264 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 281
2 510 43 31264 300 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 65 542
61 3 Indemnités et primes 14 416
2 510 43 31264 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 209
2 510 43 31264 300 61 3 124 Indemnités de logement 7 104
2 510 43 31264 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 103
61 4 Cotisations sociales 70 845
2 510 43 31264 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 59 819
2 510 43 31264 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 11 026
61 6 Prestations familiales 11 773
2 510 43 31264 300 61 6 1 Allocations familiales 10 944
2 510 43 31264 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 829
Dépenses de fonctionnement 14 200
62 Achats de biens et services 14 200
62 1 Fournitures 12 500
3 510 43 31264 300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 43 31264 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31264 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 800
3 510 43 31264 300 62 1 31 Impression 600

Page 179 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331264300 (I.E.S. - PC) Centrale - Sotouboua 536 969
Dépenses de fonctionnement 14 200
62 Achats de biens et services 14 200
62 1 Fournitures 12 500
3 510 43 31264 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 43 31264 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31264 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31264 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31264 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 43 31264 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331265300 (I.R.E.S.-D.C.) Centrale - Sokodé 584 948


Dépenses de personnel 546 548
61 Dépenses de personnel 546 548
61 1 Traitements et salaires 449 774
2 510 43 31265 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 389 224
2 510 43 31265 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 835
2 510 43 31265 300 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 59 715
61 3 Indemnités et primes 14 608
2 510 43 31265 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 460
2 510 43 31265 300 61 3 124 Indemnités de logement 9 024
2 510 43 31265 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 124
61 4 Cotisations sociales 73 531
2 510 43 31265 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 63 540
2 510 43 31265 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 9 991
61 6 Prestations familiales 8 635
2 510 43 31265 300 61 6 1 Allocations familiales 8 016
2 510 43 31265 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 619
Dépenses de fonctionnement 38 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 43 31265 300 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 18 000
3 510 43 31265 300 24 3 2 Voitures 18 000
62 Achats de biens et services 18 900
62 1 Fournitures 16 100
3 510 43 31265 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 510 43 31265 300 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31265 300 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 9 600
3 510 43 31265 300 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31265 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 43 31265 300 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31265 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31265 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31265 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 43 31265 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331266400 (I.E.P.P.) Kara - Nord 320 006


Dépenses de personnel 313 096
61 Dépenses de personnel 313 096
61 1 Traitements et salaires 244 261
2 510 43 31266 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 243 776
2 510 43 31266 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 485
61 3 Indemnités et primes 8 677

Page 180 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331266400 (I.E.P.P.) Kara - Nord 320 006
Dépenses de personnel 313 096
61 Dépenses de personnel 313 096
61 3 Indemnités et primes 8 677
2 510 43 31266 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 580
2 510 43 31266 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 97
61 4 Cotisations sociales 40 709
2 510 43 31266 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 40 629
2 510 43 31266 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 80
61 6 Prestations familiales 19 449
2 510 43 31266 400 61 6 1 Allocations familiales 17 832
2 510 43 31266 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 617
Dépenses de fonctionnement 6 910
62 Achats de biens et services 6 910
62 1 Fournitures 5 210
3 510 43 31266 400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 43 31266 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31266 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 43 31266 400 62 1 31 Impression 360
3 510 43 31266 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 150
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 43 31266 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31266 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31266 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31266 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 43 31266 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331267400 (I.E.P.P.) Kara - Sud 721 860


Dépenses de personnel 711 260
61 Dépenses de personnel 711 260
61 1 Traitements et salaires 568 439
2 510 43 31267 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 567 505
2 510 43 31267 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 934
61 3 Indemnités et primes 16 308
2 510 43 31267 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 16 058
2 510 43 31267 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 250
61 4 Cotisations sociales 94 764
2 510 43 31267 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 94 610
2 510 43 31267 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 154
61 6 Prestations familiales 31 749
2 510 43 31267 400 61 6 1 Allocations familiales 29 400
2 510 43 31267 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 349
Dépenses de fonctionnement 10 600
62 Achats de biens et services 10 600
62 1 Fournitures 8 600
3 510 43 31267 400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 43 31267 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31267 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 100
3 510 43 31267 400 62 1 31 Impression 500
3 510 43 31267 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 43 31267 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31267 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31267 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31267 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 43 31267 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231268400 (I.E.P.P.) Kéran 30 281
Dépenses de personnel 23 871
61 Dépenses de personnel 23 871
61 1 Traitements et salaires 14 530
2 510 42 31268 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 097
2 510 42 31268 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 433
61 3 Indemnités et primes 1 624
2 510 42 31268 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 531
2 510 42 31268 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 4 732
2 510 42 31268 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 446
2 510 42 31268 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 286
61 6 Prestations familiales 2 985
2 510 42 31268 400 61 6 1 Allocations familiales 1 880
2 510 42 31268 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 105
Dépenses de fonctionnement 6 410
62 Achats de biens et services 6 410
62 1 Fournitures 5 210
3 510 42 31268 400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31268 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31268 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 700
3 510 42 31268 400 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31268 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 510 42 31268 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31268 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31268 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31268 400 62 2 78 Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités 200
3 510 42 31268 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231269400 (I.E.P.P.) Kara - Doufelgou 428 346


Dépenses de personnel 420 896
61 Dépenses de personnel 420 896
61 1 Traitements et salaires 327 513
2 510 42 31269 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 327 160
2 510 42 31269 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 353
61 3 Indemnités et primes 13 666
2 510 42 31269 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 619
2 510 42 31269 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 47
61 4 Cotisations sociales 54 585
2 510 42 31269 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 54 527
2 510 42 31269 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 58
61 6 Prestations familiales 25 132
2 510 42 31269 400 61 6 1 Allocations familiales 24 356
2 510 42 31269 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 776
Dépenses de fonctionnement 7 450
62 Achats de biens et services 7 450
62 1 Fournitures 5 750
3 510 42 31269 400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31269 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31269 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 300
3 510 42 31269 400 62 1 31 Impression 250
3 510 42 31269 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 31269 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31269 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231269400 (I.E.P.P.) Kara - Doufelgou 428 346
Dépenses de fonctionnement 7 450
62 Achats de biens et services 7 450
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 31269 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31269 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 31269 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231270400 (I.E.P.P.) Kara - Binah 342 842


Dépenses de personnel 335 582
61 Dépenses de personnel 335 582
61 1 Traitements et salaires 266 315
2 510 42 31270 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 265 470
2 510 42 31270 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 845
61 3 Indemnités et primes 10 794
2 510 42 31270 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 644
2 510 42 31270 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 150
61 4 Cotisations sociales 44 384
2 510 42 31270 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 44 245
2 510 42 31270 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 139
61 6 Prestations familiales 14 089
2 510 42 31270 400 61 6 1 Allocations familiales 13 056
2 510 42 31270 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 033
Dépenses de fonctionnement 7 260
62 Achats de biens et services 7 260
62 1 Fournitures 5 560
3 510 42 31270 400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 42 31270 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31270 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 800
3 510 42 31270 400 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31270 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 31270 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31270 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31270 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31270 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 31270 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231271400 (I.E.P.P.) Kara - Assoli 292 440


Dépenses de personnel 285 840
61 Dépenses de personnel 285 840
61 1 Traitements et salaires 226 376
2 510 42 31271 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 225 372
2 510 42 31271 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 004
61 3 Indemnités et primes 7 870
2 510 42 31271 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 670
2 510 42 31271 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 200
61 4 Cotisations sociales 37 728
2 510 42 31271 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 37 562
2 510 42 31271 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 166
61 6 Prestations familiales 13 866
2 510 42 31271 400 61 6 1 Allocations familiales 12 600
2 510 42 31271 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 266
Dépenses de fonctionnement 6 600
62 Achats de biens et services 6 600
62 1 Fournitures 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231271400 (I.E.P.P.) Kara - Assoli 292 440
Dépenses de fonctionnement 6 600
62 Achats de biens et services 6 600
62 1 Fournitures 5 000
3 510 42 31271 400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 510 42 31271 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31271 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 3 000
3 510 42 31271 400 62 1 31 Impression 200
3 510 42 31271 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31271 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31271 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31271 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31271 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31271 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231272400 (I.E.P.P.) Kara - Bassar 619 034


Dépenses de personnel 610 334
61 Dépenses de personnel 610 334
61 1 Traitements et salaires 488 500
2 510 42 31272 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 488 033
2 510 42 31272 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 14 189
2 510 42 31272 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 14 096
2 510 42 31272 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 81 416
2 510 42 31272 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 81 339
2 510 42 31272 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 26 229
2 510 42 31272 400 61 6 1 Allocations familiales 23 976
2 510 42 31272 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 253
Dépenses de fonctionnement 8 700
62 Achats de biens et services 8 700
62 1 Fournitures 6 900
3 510 42 31272 400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31272 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31272 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 42 31272 400 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31272 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 800
3 510 42 31272 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31272 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31272 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31272 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31272 400 62 2 78 Entretien du matériel et équipement de laboratoires des écoles et universités 200
3 510 42 31272 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231273400 (I.E.P.P.) Kara - Dankpen 424 881


Dépenses de personnel 418 271
61 Dépenses de personnel 418 271
61 1 Traitements et salaires 273 159
2 510 42 31273 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 272 615
2 510 42 31273 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 544
61 3 Indemnités et primes 77 360
2 510 42 31273 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 77 220
2 510 42 31273 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 140

Page 184 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231273400 (I.E.P.P.) Kara - Dankpen 424 881
Dépenses de personnel 418 271
61 Dépenses de personnel 418 271
61 4 Cotisations sociales 45 526
2 510 42 31273 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 45 436
2 510 42 31273 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 90
61 6 Prestations familiales 22 226
2 510 42 31273 400 61 6 1 Allocations familiales 20 328
2 510 42 31273 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 898
Dépenses de fonctionnement 6 610
62 Achats de biens et services 6 610
62 1 Fournitures 5 010
3 510 42 31273 400 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31273 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31273 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 42 31273 400 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31273 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31273 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31273 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31273 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31273 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31273 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231274400 (I.J.E.) Kara 84 117


Dépenses de personnel 79 597
61 Dépenses de personnel 79 597
61 1 Traitements et salaires 62 234
2 510 42 31274 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 62 234
61 3 Indemnités et primes 5 163
2 510 42 31274 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 163
61 4 Cotisations sociales 10 372
2 510 42 31274 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 372
61 6 Prestations familiales 1 828
2 510 42 31274 400 61 6 1 Allocations familiales 1 828
Dépenses de fonctionnement 4 520
62 Achats de biens et services 4 520
62 1 Fournitures 3 170
3 510 42 31274 400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 510 42 31274 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31274 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 020
3 510 42 31274 400 62 1 31 Impression 250
3 510 42 31274 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 350
3 510 42 31274 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31274 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31274 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31274 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 350
3 510 42 31274 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331275400 (I.E.S.-P.C.) Kara 991 838


Dépenses de personnel 969 738
61 Dépenses de personnel 969 738
61 1 Traitements et salaires 777 544
2 510 43 31275 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 717 992
2 510 43 31275 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 227

Page 185 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331275400 (I.E.S.-P.C.) Kara 991 838
Dépenses de personnel 969 738
61 Dépenses de personnel 969 738
61 1 Traitements et salaires 777 544
2 510 43 31275 400 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 57 325
61 3 Indemnités et primes 26 091
2 510 43 31275 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 984
2 510 43 31275 400 61 3 124 Indemnités de logement 12 864
2 510 43 31275 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 243
61 4 Cotisations sociales 129 491
2 510 43 31275 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 119 665
2 510 43 31275 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 9 826
61 6 Prestations familiales 36 612
2 510 43 31275 400 61 6 1 Allocations familiales 34 416
2 510 43 31275 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 196
Dépenses de fonctionnement 22 100
62 Achats de biens et services 22 100
62 1 Fournitures 19 600
3 510 43 31275 400 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 43 31275 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31275 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 13 000
3 510 43 31275 400 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31275 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 510 43 31275 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31275 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31275 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31275 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 510 43 31275 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331276400 (I.E.S. - PC) Kara - Bassar 208 735


Dépenses de personnel 195 335
61 Dépenses de personnel 195 335
61 1 Traitements et salaires 156 243
2 510 43 31276 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 128 006
2 510 43 31276 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
2 510 43 31276 400 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 27 770
61 3 Indemnités et primes 7 255
2 510 43 31276 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 898
2 510 43 31276 400 61 3 124 Indemnités de logement 3 264
2 510 43 31276 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 25 993
2 510 43 31276 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 21 334
2 510 43 31276 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 659
61 6 Prestations familiales 5 844
2 510 43 31276 400 61 6 1 Allocations familiales 5 376
2 510 43 31276 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 468
Dépenses de fonctionnement 13 400
62 Achats de biens et services 13 400
62 1 Fournitures 11 200
3 510 43 31276 400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 510 43 31276 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31276 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 700
3 510 43 31276 400 62 1 31 Impression 500
3 510 43 31276 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331276400 (I.E.S. - PC) Kara - Bassar 208 735
Dépenses de fonctionnement 13 400
62 Achats de biens et services 13 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 200
3 510 43 31276 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31276 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31276 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31276 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 510 43 31276 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331277400 (I.R.E.S.-D.C.) Kara 898 615


Dépenses de personnel 875 415
61 Dépenses de personnel 875 415
61 1 Traitements et salaires 713 662
2 510 43 31277 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 600 414
2 510 43 31277 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 567
2 510 43 31277 400 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 111 681
61 3 Indemnités et primes 24 121
2 510 43 31277 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 132
2 510 43 31277 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 720
2 510 43 31277 400 61 3 124 Indemnités de logement 11 040
2 510 43 31277 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 229
61 4 Cotisations sociales 118 755
2 510 43 31277 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 100 069
2 510 43 31277 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 18 686
61 6 Prestations familiales 18 877
2 510 43 31277 400 61 6 1 Allocations familiales 17 640
2 510 43 31277 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 237
Dépenses de fonctionnement 23 200
62 Achats de biens et services 23 200
62 1 Fournitures 20 200
3 510 43 31277 400 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 43 31277 400 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31277 400 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 13 500
3 510 43 31277 400 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31277 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 510 43 31277 400 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31277 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31277 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31277 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 510 43 31277 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231278500 (I.E.P.P.) Savanes - Tone 540 566


Dépenses de personnel 526 466
61 Dépenses de personnel 526 466
61 1 Traitements et salaires 397 931
2 510 42 31278 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 396 809
2 510 42 31278 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 122
61 3 Indemnités et primes 29 723
2 510 42 31278 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 29 501
2 510 42 31278 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 222
61 4 Cotisations sociales 66 320
2 510 42 31278 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 135
2 510 42 31278 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 185
61 6 Prestations familiales 32 492

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231278500 (I.E.P.P.) Savanes - Tone 540 566
Dépenses de personnel 526 466
61 Dépenses de personnel 526 466
61 6 Prestations familiales 32 492
2 510 42 31278 500 61 6 1 Allocations familiales 29 760
2 510 42 31278 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 732
Dépenses de fonctionnement 14 100
62 Achats de biens et services 14 100
62 1 Fournitures 12 000
3 510 42 31278 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 200
3 510 42 31278 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31278 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 000
3 510 42 31278 500 62 1 31 Impression 600
3 510 42 31278 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 510 42 31278 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31278 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 510 42 31278 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31278 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

4231279500 (I.E.P.P.) Savanes - Cinkassé 122 381


Dépenses de personnel 116 431
61 Dépenses de personnel 116 431
61 1 Traitements et salaires 82 958
2 510 42 31279 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 82 958
61 3 Indemnités et primes 12 930
2 510 42 31279 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 12 930
61 4 Cotisations sociales 13 826
2 510 42 31279 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 826
61 6 Prestations familiales 6 717
2 510 42 31279 500 61 6 1 Allocations familiales 6 120
2 510 42 31279 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 597
Dépenses de fonctionnement 5 950
62 Achats de biens et services 5 950
62 1 Fournitures 4 350
3 510 42 31279 500 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 31279 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31279 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 000
3 510 42 31279 500 62 1 31 Impression 250
3 510 42 31279 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31279 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31279 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31279 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31279 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 31279 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231280500 (I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal 202 516


Dépenses de personnel 195 116
61 Dépenses de personnel 195 116
61 1 Traitements et salaires 152 671
2 510 42 31280 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 152 671
61 3 Indemnités et primes 9 187
2 510 42 31280 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 187
61 4 Cotisations sociales 25 445
2 510 42 31280 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 25 445

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231280500 (I.E.P.P.) Savanes - Kpendjal 202 516
Dépenses de personnel 195 116
61 Dépenses de personnel 195 116
61 6 Prestations familiales 7 813
2 510 42 31280 500 61 6 1 Allocations familiales 7 320
2 510 42 31280 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 493
Dépenses de fonctionnement 7 400
62 Achats de biens et services 7 400
62 1 Fournitures 5 900
3 510 42 31280 500 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 510 42 31280 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31280 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 400
3 510 42 31280 500 62 1 31 Impression 300
3 510 42 31280 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31280 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31280 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31280 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31280 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 510 42 31280 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4231281500 (I.E.P.P.) Savanes -Tandjoaré 325 003


Dépenses de personnel 315 843
61 Dépenses de personnel 315 843
61 1 Traitements et salaires 246 461
2 510 42 31281 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 246 169
2 510 42 31281 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 292
61 3 Indemnités et primes 13 119
2 510 42 31281 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 13 105
2 510 42 31281 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 14
61 4 Cotisations sociales 41 076
2 510 42 31281 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 41 028
2 510 42 31281 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 48
61 6 Prestations familiales 15 187
2 510 42 31281 500 61 6 1 Allocations familiales 13 824
2 510 42 31281 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 363
Dépenses de fonctionnement 9 160
62 Achats de biens et services 9 160
62 1 Fournitures 7 660
3 510 42 31281 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 31281 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31281 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 500
3 510 42 31281 500 62 1 31 Impression 360
3 510 42 31281 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 510 42 31281 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31281 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31281 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31281 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600

4231282500 (I.E.P.P.) Savanes - Oti 439 136


Dépenses de personnel 428 786
61 Dépenses de personnel 428 786
61 1 Traitements et salaires 336 425
2 510 42 31282 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 336 425
61 3 Indemnités et primes 19 077

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4231282500 (I.E.P.P.) Savanes - Oti 439 136
Dépenses de personnel 428 786
61 Dépenses de personnel 428 786
61 3 Indemnités et primes 19 077
2 510 42 31282 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 19 077
61 4 Cotisations sociales 56 071
2 510 42 31282 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 56 071
61 6 Prestations familiales 17 213
2 510 42 31282 500 61 6 1 Allocations familiales 15 816
2 510 42 31282 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 397
Dépenses de fonctionnement 10 350
62 Achats de biens et services 10 350
62 1 Fournitures 8 750
3 510 42 31282 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 510 42 31282 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 400
3 510 42 31282 500 62 1 31 Impression 450
3 510 42 31282 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 31282 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31282 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31282 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31282 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700

4231283500 (I.J.E.) Savanes 68 700


Dépenses de personnel 63 550
61 Dépenses de personnel 63 550
61 1 Traitements et salaires 49 865
2 510 42 31283 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 49 398
2 510 42 31283 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 2 927
2 510 42 31283 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 905
2 510 42 31283 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 22
61 4 Cotisations sociales 8 310
2 510 42 31283 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 233
2 510 42 31283 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 2 448
2 510 42 31283 500 61 6 1 Allocations familiales 2 448
Dépenses de fonctionnement 5 150
62 Achats de biens et services 5 150
62 1 Fournitures 3 750
3 510 42 31283 500 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 510 42 31283 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 31283 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 200
3 510 42 31283 500 62 1 31 Impression 250
3 510 42 31283 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 510 42 31283 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 31283 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 31283 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 31283 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
3 510 42 31283 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4331285500 (I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong 776 061


Dépenses de personnel 756 161
61 Dépenses de personnel 756 161
61 1 Traitements et salaires 623 003

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331285500 (I.E.S.-P.C.) Savanes - Dapaong 776 061
Dépenses de personnel 756 161
61 Dépenses de personnel 756 161
61 1 Traitements et salaires 623 003
2 510 43 31285 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 482 632
2 510 43 31285 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 242
2 510 43 31285 500 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 138 129
61 3 Indemnités et primes 18 338
2 510 43 31285 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 880
2 510 43 31285 500 61 3 124 Indemnités de logement 9 216
2 510 43 31285 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 242
61 4 Cotisations sociales 103 600
2 510 43 31285 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 80 439
2 510 43 31285 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 23 161
61 6 Prestations familiales 11 220
2 510 43 31285 500 61 6 1 Allocations familiales 10 536
2 510 43 31285 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 684
Dépenses de fonctionnement 19 900
62 Achats de biens et services 19 900
62 1 Fournitures 16 600
3 510 43 31285 500 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 510 43 31285 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31285 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 000
3 510 43 31285 500 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31285 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 510 43 31285 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31285 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31285 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31285 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 400

4331286500 (I.R.E.S. - DC) SAVANES 433 315


Dépenses de personnel 416 415
61 Dépenses de personnel 416 415
61 1 Traitements et salaires 340 229
2 510 43 31286 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 241 939
2 510 43 31286 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 412
2 510 43 31286 500 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 96 878
61 3 Indemnités et primes 10 856
2 510 43 31286 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 232
2 510 43 31286 500 61 3 124 Indemnités de logement 5 472
2 510 43 31286 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 152
61 4 Cotisations sociales 56 541
2 510 43 31286 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 40 323
2 510 43 31286 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 16 218
61 6 Prestations familiales 8 789
2 510 43 31286 500 61 6 1 Allocations familiales 8 316
2 510 43 31286 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 473
Dépenses de fonctionnement 16 900
62 Achats de biens et services 16 900
62 1 Fournitures 14 100
3 510 43 31286 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 510 43 31286 500 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 43 31286 500 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 8 500
3 510 43 31286 500 62 1 31 Impression 600
3 510 43 31286 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4331286500 (I.R.E.S. - DC) SAVANES 433 315
Dépenses de fonctionnement 16 900
62 Achats de biens et services 16 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 43 31286 500 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 31286 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 31286 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 31286 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 43 31286 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234035101 (I.E.P.P) GOLFE- Lomé - Université 339 457


Dépenses de personnel 328 757
61 Dépenses de personnel 328 757
61 1 Traitements et salaires 267 354
2 510 42 34035 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 267 354
61 3 Indemnités et primes 7 131
2 510 42 34035 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 035
2 510 42 34035 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 44 559
2 510 42 34035 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 44 559
61 6 Prestations familiales 9 713
2 510 42 34035 101 61 6 1 Allocations familiales 9 048
2 510 42 34035 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 665
Dépenses de fonctionnement 10 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 510 42 34035 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 10 200
62 1 Fournitures 9 100
3 510 42 34035 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 34035 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 510 42 34035 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 42 34035 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 100
3 510 42 34035 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34035 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 510 42 34035 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 34035 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234036101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port 303 888


Dépenses de personnel 293 488
61 Dépenses de personnel 293 488
61 1 Traitements et salaires 238 686
2 510 42 34036 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 238 686
61 3 Indemnités et primes 5 385
2 510 42 34036 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 385
61 4 Cotisations sociales 39 781
2 510 42 34036 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 39 781
61 6 Prestations familiales 9 636
2 510 42 34036 101 61 6 1 Allocations familiales 9 096
2 510 42 34036 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 540
Dépenses de fonctionnement 10 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 510 42 34036 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 9 900

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4234036101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Port 303 888
Dépenses de fonctionnement 10 400
62 Achats de biens et services 9 900
62 1 Fournitures 8 200
3 510 42 34036 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 34036 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 510 42 34036 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 4 800
3 510 42 34036 101 62 1 31 Impression 500
3 510 42 34036 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 510 42 34036 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34036 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 510 42 34036 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 510 42 34036 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 510 42 34036 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234037101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Ouest 519 048


Dépenses de personnel 506 798
61 Dépenses de personnel 506 798
61 1 Traitements et salaires 415 499
2 510 42 34037 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 415 499
61 3 Indemnités et primes 9 220
2 510 42 34037 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 112
2 510 42 34037 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 69 250
2 510 42 34037 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 69 250
61 6 Prestations familiales 12 829
2 510 42 34037 101 61 6 1 Allocations familiales 12 192
2 510 42 34037 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 637
Dépenses de fonctionnement 12 250
62 Achats de biens et services 12 250
62 1 Fournitures 10 250
3 510 42 34037 101 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 510 42 34037 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 7 500
3 510 42 34037 101 62 1 31 Impression 500
3 510 42 34037 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 510 42 34037 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34037 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 34037 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 34037 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 34037 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234038101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport 334 057


Dépenses de personnel 323 807
61 Dépenses de personnel 323 807
61 1 Traitements et salaires 265 118
2 510 42 34038 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 264 018
2 510 42 34038 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 100
61 3 Indemnités et primes 6 601
2 510 42 34038 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 475
2 510 42 34038 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 126
61 4 Cotisations sociales 44 185
2 510 42 34038 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 44 003
2 510 42 34038 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 182
61 6 Prestations familiales 7 903

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4234038101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Aéroport 334 057
Dépenses de personnel 323 807
61 Dépenses de personnel 323 807
61 6 Prestations familiales 7 903
2 510 42 34038 101 61 6 1 Allocations familiales 7 344
2 510 42 34038 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 559
Dépenses de fonctionnement 10 250
62 Achats de biens et services 10 250
62 1 Fournitures 8 650
3 510 42 34038 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 34038 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 34038 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 700
3 510 42 34038 101 62 1 31 Impression 250
3 510 42 34038 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 510 42 34038 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34038 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 34038 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 34038 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
3 510 42 34038 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

4234039101 (I.E.P.P) GOLFE Lomé - Agoé 502 657


Dépenses de personnel 491 007
61 Dépenses de personnel 491 007
61 1 Traitements et salaires 399 758
2 510 42 34039 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 399 758
61 3 Indemnités et primes 10 557
2 510 42 34039 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 10 557
61 4 Cotisations sociales 66 626
2 510 42 34039 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 66 626
61 6 Prestations familiales 14 066
2 510 42 34039 101 61 6 1 Allocations familiales 13 056
2 510 42 34039 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 010
Dépenses de fonctionnement 11 650
62 Achats de biens et services 11 650
62 1 Fournitures 9 600
3 510 42 34039 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 510 42 34039 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 34039 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 6 000
3 510 42 34039 101 62 1 31 Impression 600
3 510 42 34039 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 050
3 510 42 34039 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34039 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 42 34039 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 42 34039 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 34039 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 150

4234040101 (I.J.E.) Golfe 232 464


Dépenses de personnel 224 414
61 Dépenses de personnel 224 414
61 1 Traitements et salaires 186 498
2 510 42 34040 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 185 682
2 510 42 34040 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 816
61 3 Indemnités et primes 5 298
2 510 42 34040 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 038

Page 194 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4234040101 (I.J.E.) Golfe 232 464
Dépenses de personnel 224 414
61 Dépenses de personnel 224 414
61 3 Indemnités et primes 5 298
2 510 42 34040 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 510 42 34040 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 164
61 4 Cotisations sociales 31 082
2 510 42 34040 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 30 947
2 510 42 34040 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 135
61 6 Prestations familiales 1 536
2 510 42 34040 101 61 6 1 Allocations familiales 1 536
Dépenses de fonctionnement 8 050
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 42 34040 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 6 550
62 1 Fournitures 4 900
3 510 42 34040 101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 510 42 34040 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 510 42 34040 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 2 500
3 510 42 34040 101 62 1 31 Impression 300
3 510 42 34040 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 650
3 510 42 34040 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 42 34040 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 510 42 34040 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 150

4334041101 (I.E.S. - PC) GOLFE 1 662 064


Dépenses de personnel 1 625 564
61 Dépenses de personnel 1 625 564
61 1 Traitements et salaires 1 343 937
2 510 43 34041 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 310 962
2 510 43 34041 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 32 975
61 3 Indemnités et primes 26 352
2 510 43 34041 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 660
2 510 43 34041 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 620
2 510 43 34041 101 61 3 124 Indemnités de logement 15 072
61 4 Cotisations sociales 223 935
2 510 43 34041 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 218 494
2 510 43 34041 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 441
61 6 Prestations familiales 31 340
2 510 43 34041 101 61 6 1 Allocations familiales 29 510
2 510 43 34041 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 830
Dépenses de fonctionnement 36 500
62 Achats de biens et services 36 500
62 1 Fournitures 33 000
3 510 43 34041 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 43 34041 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 26 000
3 510 43 34041 101 62 1 31 Impression 500
3 510 43 34041 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 510 43 34041 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 34041 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 34041 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 34041 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 510 43 34041 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4334042101 (I.E.S. - DC) GOLFE 1 279 702
Dépenses de personnel 1 255 402
61 Dépenses de personnel 1 255 402
61 1 Traitements et salaires 1 031 284
2 510 43 34042 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 971 214
2 510 43 34042 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 965
2 510 43 34042 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 59 105
61 3 Indemnités et primes 26 315
2 510 43 34042 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 956
2 510 43 34042 101 61 3 124 Indemnités de logement 18 240
2 510 43 34042 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 119
61 4 Cotisations sociales 171 781
2 510 43 34042 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 161 869
2 510 43 34042 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 9 912
61 6 Prestations familiales 26 022
2 510 43 34042 101 61 6 1 Allocations familiales 24 072
2 510 43 34042 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 950
Dépenses de fonctionnement 24 300
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 510 43 34042 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 22 800
62 1 Fournitures 20 000
3 510 43 34042 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 510 43 34042 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 14 500
3 510 43 34042 101 62 1 31 Impression 500
3 510 43 34042 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 510 43 34042 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 510 43 34042 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 510 43 34042 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 510 43 34042 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
3 510 43 34042 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 100

424901390041027 Appui aux Ecoles Spécialisées 11 000


Dépenses de transfert 11 000
62 Achats de biens et services 11 000
62 9 Autres achats de biens et services 11 000
4 510 42 49013 900 41027 62 9 9 Dépenses diverses 11 000

426209590011011 Construction des EPP 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 510 42 62095 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

426221890011011 Réhabilitation des Ecoles Primaires Publiques 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 510 42 62218 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

426221990011011 Construction des Colléges d'Enseignement Générale et suivi des travaux 160 000
Investissements exécutés par l'Etat 160 000
62 Achats de biens et services 160 000
62 9 Autres achats de biens et services 160 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


426221990011011 Construction des Colléges d'Enseignement Générale et suivi des travaux 160 000
Investissements exécutés par l'Etat 160 000
62 Achats de biens et services 160 000
62 9 Autres achats de biens et services 160 000
5 510 42 62219 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 160 000

436222090011011 Réhabilitation des Collèges d'Enseignement Général 110 000


Investissements exécutés par l'Etat 110 000
62 Achats de biens et services 110 000
62 9 Autres achats de biens et services 110 000
5 510 43 62220 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 110 000

436222390011011 Construction des lycées 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 510 43 62223 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

426222490011011 Réhabilitation des lycées 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 510 42 62224 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

426222590011011 Construction des jardins d'enfants 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 510 42 62225 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

426222690011011 Réhabilitation des jardins d'enfants 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 510 42 62226 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

426222790011011 Réhabilitation de l'ENI de Notsé 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 510 42 62227 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

426227390011011 Réhabilitation des bâtiments adminiistratifs du MEPSA 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 510 42 62273 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

416231990034133 Education de Base et égalité de genre 716 833


Investissements exécutés par l'Etat 716 833
62 Achats de biens et services 716 833
62 9 Autres achats de biens et services 716 833
5 510 41 62319 900 34133 62 9 9 Dépenses diverses 716 833

426232090026012 Projet BID-Education 2 479 093


Investissements exécutés par l'Etat 2 479 093
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


426232090026012 Projet BID-Education 2 479 093
Investissements exécutés par l'Etat 2 479 093
62 Achats de biens et services 2 479 093
62 9 Autres achats de biens et services 2 479 093
5 510 42 62320 900 26012 62 9 9 Dépenses diverses 2 479 093

426232190011022 Projet BID-Education 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 510 42 62321 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

436319290011011 Equipement des Laboratoires des Etablissements Secondaires 60 000


Investissements exécutés par l'Etat 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
5 510 43 63192 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

426325490011011 Fabrication des tables bancs 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 510 42 63254 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

426423220111011 Construction et équipement de la DRE Plâteaux et Maritime 60 000


Investissements exécutés par l'Etat 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
5 510 42 64232 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

426505690011011 Formation continue des Enseignants du Pré-scolaire et du Primaire 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 510 42 65056 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

436505790011011 Formation continue des Professeurs du 2e Cycle du Secondaire 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 510 43 65057 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

426506090011011 Formation des Comités de Gestion des Ressources Scolaires 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 510 42 65060 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

426507790033032 Education pour tous au Togo (EPT) 3 756 010


Investissements exécutés par l'Etat 3 756 010
62 Achats de biens et services 3 756 010
62 9 Autres achats de biens et services 3 756 010
5 510 42 65077 900 33032 62 9 9 Dépenses diverses 3 756 010

4293017900 Appui à la gratuité de l'école 2 000 000


Dépenses de transfert 2 000 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 510 Enseignement Primaire, Secondaire et de l'Alphabétisation 54 095 423


4293017900 Appui à la gratuité de l'école 2 000 000
Dépenses de transfert 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
4 510 42 93017 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4411020101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 520 44 11020 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 520 44 11020 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 6 000

4412020101 Cabinet 174 197


Dépenses de personnel 86 612
61 Dépenses de personnel 86 612
61 1 Traitements et salaires 68 180
2 520 44 12020 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 520 44 12020 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 44 911
2 520 44 12020 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 8 241
2 520 44 12020 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 3 028
61 3 Indemnités et primes 7 966
2 520 44 12020 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 060
2 520 44 12020 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 552
2 520 44 12020 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
2 520 44 12020 101 61 3 19 Autres indemnités 3 682
2 520 44 12020 101 61 3 29 Autres primes 96
61 4 Cotisations sociales 9 427
2 520 44 12020 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 485
2 520 44 12020 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 942
61 6 Prestations familiales 1 039
2 520 44 12020 101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 520 44 12020 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 31
Dépenses de fonctionnement 87 585
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 520 44 12020 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 520 44 12020 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 520 44 12020 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 600
3 520 44 12020 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
3 520 44 12020 101 24 3 2 Voitures 8 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 520 44 12020 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 74 485
62 1 Fournitures 11 300
3 520 44 12020 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 520 44 12020 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 520 44 12020 101 62 1 31 Impression 800
3 520 44 12020 101 62 1 32 Documentation 500
3 520 44 12020 101 62 1 4 Abonnement 500
3 520 44 12020 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 600
3 520 44 12020 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 520 44 12020 101 62 2 12 Entretien des établissements scolaires 1 500
3 520 44 12020 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 520 44 12020 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 520 44 12020 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4412020101 Cabinet 174 197
Dépenses de fonctionnement 87 585
62 Achats de biens et services 74 485
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 600
3 520 44 12020 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 520 44 12020 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 520 44 12020 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 300
3 520 44 12020 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 585
3 520 44 12020 101 62 5 1 Electricité 5 085
3 520 44 12020 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 4 100
3 520 44 12020 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 520 44 12020 101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 45 000
3 520 44 12020 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 25 000
3 520 44 12020 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 600
3 520 44 12020 101 62 9 9 Dépenses diverses 600

441202010141018 Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 20 000
Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 520 44 12020 101 41018 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

441202010141019 Centre National de Perfectionnement Professionnelle 350 000


Dépenses de transfert 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
4 520 44 12020 101 41019 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

441202010141465 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 31 626


Dépenses de personnel 19 444
61 Dépenses de personnel 19 444
61 1 Traitements et salaires 14 547
2 520 44 12020 101 41465 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 557
2 520 44 12020 101 41465 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 054
2 520 44 12020 101 41465 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 936
61 3 Indemnités et primes 1 276
2 520 44 12020 101 41465 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 520 44 12020 101 41465 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 520 44 12020 101 41465 61 3 124 Indemnités de logement 268
2 520 44 12020 101 41465 61 3 29 Autres primes 96
61 4 Cotisations sociales 2 861
2 520 44 12020 101 41465 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 511
2 520 44 12020 101 41465 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 350
61 6 Prestations familiales 760
2 520 44 12020 101 41465 61 6 1 Allocations familiales 744
2 520 44 12020 101 41465 61 6 3 Allocations de salaire unique 16
Dépenses de fonctionnement 12 182
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 800
3 520 44 12020 101 41465 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 520 44 12020 101 41465 24 1 22 Matériel de bureau 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


441202010141465 Conseil Supérieur de l'Enseignement Technique, et Format. Professionnelle 31 626
Dépenses de fonctionnement 12 182
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 520 44 12020 101 41465 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 520 44 12020 101 41465 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 8 682
62 1 Fournitures 3 782
3 520 44 12020 101 41465 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 520 44 12020 101 41465 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 520 44 12020 101 41465 62 1 31 Impression 200
3 520 44 12020 101 41465 62 1 32 Documentation 100
3 520 44 12020 101 41465 62 1 4 Abonnement 182
3 520 44 12020 101 41465 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 520 44 12020 101 41465 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 520 44 12020 101 41465 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 520 44 12020 101 41465 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 520 44 12020 101 41465 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 520 44 12020 101 41465 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 520 44 12020 101 41465 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 520 44 12020 101 41465 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 520 44 12020 101 41465 62 6 1 Frais postaux 100
3 520 44 12020 101 41465 62 6 21 Téléphone 1 000

4413015101 Secrétariat Général 33 554


Dépenses de personnel 12 764
61 Dépenses de personnel 12 764
61 1 Traitements et salaires 9 583
2 520 44 13015 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 583
61 3 Indemnités et primes 1 344
2 520 44 13015 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 520 44 13015 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 837
2 520 44 13015 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 192
2 520 44 13015 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 645
Dépenses de fonctionnement 20 790
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 300
3 520 44 13015 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 300
3 520 44 13015 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 520 44 13015 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 000
3 520 44 13015 101 24 3 2 Voitures 8 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 520 44 13015 101 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 7 990
62 1 Fournitures 5 050
3 520 44 13015 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 520 44 13015 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 520 44 13015 101 62 1 31 Impression 400
3 520 44 13015 101 62 1 32 Documentation 200
3 520 44 13015 101 62 1 4 Abonnement 150
3 520 44 13015 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4413015101 Secrétariat Général 33 554
Dépenses de fonctionnement 20 790
62 Achats de biens et services 7 990
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 860
3 520 44 13015 101 62 2 3 Entretien des bureaux 250
3 520 44 13015 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 520 44 13015 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 520 44 13015 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 350
3 520 44 13015 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 960
3 520 44 13015 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300
62 6 Dépenses de communication 80
3 520 44 13015 101 62 6 1 Frais postaux 80

3123079101 Direction des Affaires Communes 393 025


Dépenses de personnel 352 885
61 Dépenses de personnel 352 885
61 1 Traitements et salaires 302 708
2 520 31 23079 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 152 558
2 520 31 23079 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 49 214
2 520 31 23079 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 936
2 520 31 23079 101 61 1 91 Provision pour recrutement du personnel 100 000
61 3 Indemnités et primes 2 280
2 520 31 23079 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 176
2 520 31 23079 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 720
2 520 31 23079 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 47 422
2 520 31 23079 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 38 166
2 520 31 23079 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 9 256
61 6 Prestations familiales 475
2 520 31 23079 101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 520 31 23079 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 40 140
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 520 31 23079 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 520 31 23079 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 4 500
3 520 31 23079 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
3 520 31 23079 101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 520 31 23079 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 31 140
62 1 Fournitures 8 300
3 520 31 23079 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 520 31 23079 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 520 31 23079 101 62 1 31 Impression 500
3 520 31 23079 101 62 1 32 Documentation 500
3 520 31 23079 101 62 1 4 Abonnement 300
3 520 31 23079 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 410
3 520 31 23079 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 500
3 520 31 23079 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 520 31 23079 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 750
3 520 31 23079 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 750
3 520 31 23079 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 100
3 520 31 23079 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000

Page 203 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


3123079101 Direction des Affaires Communes 393 025
Dépenses de fonctionnement 40 140
62 Achats de biens et services 31 140
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 410
3 520 31 23079 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 810
62 3 Prestations de services 2 000
3 520 31 23079 101 62 3 6 Frais de gardiennage 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 440
3 520 31 23079 101 62 5 1 Electricité 5 640
3 520 31 23079 101 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 1 990
3 520 31 23079 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 520 31 23079 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 520 31 23079 101 62 6 23 Internet 440
62 8 Frais de transport et de mission 1 500
3 520 31 23079 101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 000
3 520 31 23079 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 520 31 23079 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4423081101 Direction des Examens, Concours et Certification 594 183


Dépenses de personnel 68 983
61 Dépenses de personnel 68 983
61 1 Traitements et salaires 56 621
2 520 44 23081 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 48 998
2 520 44 23081 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 687
2 520 44 23081 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 936
61 3 Indemnités et primes 2 160
2 520 44 23081 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 056
2 520 44 23081 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 520 44 23081 101 61 3 124 Indemnités de logement 744
61 4 Cotisations sociales 9 367
2 520 44 23081 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 167
2 520 44 23081 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 200
61 6 Prestations familiales 835
2 520 44 23081 101 61 6 1 Allocations familiales 792
2 520 44 23081 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 525 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 520 44 23081 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 520 44 23081 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 250
3 520 44 23081 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 250
62 Achats de biens et services 521 950
62 1 Fournitures 13 050
3 520 44 23081 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 750
3 520 44 23081 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 520 44 23081 101 62 1 31 Impression 1 000
3 520 44 23081 101 62 1 4 Abonnement 300
3 520 44 23081 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 520 44 23081 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 520 44 23081 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 520 44 23081 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 520 44 23081 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 100
3 520 44 23081 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
Page 204 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4423081101 Direction des Examens, Concours et Certification 594 183
Dépenses de fonctionnement 525 200
62 Achats de biens et services 521 950
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 520 44 23081 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 300
3 520 44 23081 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 3 300
3 520 44 23081 101 62 6 1 Frais postaux 600
3 520 44 23081 101 62 6 21 Téléphone 2 700
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
3 520 44 23081 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 500 000

4423082101 Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification 88 650


Dépenses de personnel 48 766
61 Dépenses de personnel 48 766
61 1 Traitements et salaires 39 375
2 520 44 23082 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 33 522
2 520 44 23082 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 917
2 520 44 23082 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 936
61 3 Indemnités et primes 2 352
2 520 44 23082 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 520 44 23082 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
2 520 44 23082 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
61 4 Cotisations sociales 6 473
2 520 44 23082 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 587
2 520 44 23082 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 886
61 6 Prestations familiales 566
2 520 44 23082 101 61 6 1 Allocations familiales 552
2 520 44 23082 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 39 884
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 500
3 520 44 23082 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 520 44 23082 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 520 44 23082 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
3 520 44 23082 101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
62 Achats de biens et services 30 384
62 1 Fournitures 8 200
3 520 44 23082 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 520 44 23082 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 520 44 23082 101 62 1 31 Impression 800
3 520 44 23082 101 62 1 4 Abonnement 500
3 520 44 23082 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 200
3 520 44 23082 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 520 44 23082 101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 520 44 23082 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 520 44 23082 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 520 44 23082 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 520 44 23082 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 520 44 23082 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
3 520 44 23082 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
62 3 Prestations de services 6 000
3 520 44 23082 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 6 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4423082101 Direction des Statistiques, de la Recherche et de la Planification 88 650
Dépenses de fonctionnement 39 884
62 Achats de biens et services 30 384
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 434
3 520 44 23082 101 62 5 1 Electricité 6 434
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 520 44 23082 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 520 44 23082 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 520 44 23082 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4423083101 Office du BTS 35 065


Dépenses de personnel 25 065
61 Dépenses de personnel 25 065
61 1 Traitements et salaires 19 562
2 520 44 23083 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 18 495
2 520 44 23083 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 067
61 3 Indemnités et primes 1 776
2 520 44 23083 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 520 44 23083 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
61 4 Cotisations sociales 3 348
2 520 44 23083 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 183
2 520 44 23083 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 165
61 6 Prestations familiales 379
2 520 44 23083 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 520 44 23083 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 520 44 23083 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 520 44 23083 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 520 44 23083 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 520 44 23083 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 520 44 23083 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 6 000

4423201101 Direction de la Pédagogie et des Programmes 56 119


Dépenses de personnel 8 119
61 Dépenses de personnel 8 119
61 1 Traitements et salaires 6 374
2 520 44 23201 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 644
2 520 44 23201 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 730
61 3 Indemnités et primes 660
2 520 44 23201 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 420
2 520 44 23201 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 520 44 23201 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 085
2 520 44 23201 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 973
2 520 44 23201 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 112
Dépenses de fonctionnement 48 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 520 44 23201 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4423201101 Direction de la Pédagogie et des Programmes 56 119
Dépenses de fonctionnement 48 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 520 44 23201 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 520 44 23201 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 520 44 23201 101 24 3 2 Voitures 6 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 520 44 23201 101 24 4 191 Climatiseurs 1 500
62 Achats de biens et services 29 000
62 1 Fournitures 8 600
3 520 44 23201 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 520 44 23201 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 520 44 23201 101 62 1 31 Impression 400
3 520 44 23201 101 62 1 32 Documentation 400
3 520 44 23201 101 62 1 4 Abonnement 300
3 520 44 23201 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 400
3 520 44 23201 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 520 44 23201 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 200
3 520 44 23201 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 520 44 23201 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 400
62 3 Prestations de services 15 000
3 520 44 23201 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 15 000

4523202101 Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 219 147


Dépenses de personnel 12 347
61 Dépenses de personnel 12 347
61 1 Traitements et salaires 9 722
2 520 45 23202 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 526
2 520 45 23202 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 196
61 3 Indemnités et primes 792
2 520 45 23202 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 520 45 23202 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 520 45 23202 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 1 658
2 520 45 23202 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 304
2 520 45 23202 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 354
61 6 Prestations familiales 175
2 520 45 23202 101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 520 45 23202 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 206 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 600
3 520 45 23202 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 520 45 23202 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 600
24 2 Matériel informatique de bureau 3 400
3 520 45 23202 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 520 45 23202 101 24 2 2 logiciel informatique 900
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500
3 520 45 23202 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 6 400
3 520 45 23202 101 24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers 5 000
3 520 45 23202 101 24 4 191 Climatiseurs 1 400
62 Achats de biens et services 190 900
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4523202101 Direction de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage 219 147
Dépenses de fonctionnement 206 800
62 Achats de biens et services 190 900
62 1 Fournitures 117 300
3 520 45 23202 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 520 45 23202 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 520 45 23202 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 83 000
3 520 45 23202 101 62 1 31 Impression 2 000
3 520 45 23202 101 62 1 32 Documentation 2 800
3 520 45 23202 101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 520 45 23202 101 62 1 6 Pharmacie 2 500
3 520 45 23202 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 23 800
3 520 45 23202 101 62 2 12 Entretien des établissements scolaires 5 000
3 520 45 23202 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 800
3 520 45 23202 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 200
3 520 45 23202 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 400
3 520 45 23202 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 400
3 520 45 23202 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 520 45 23202 101 62 2 71 Entretien du matériel et équipement médicaux et hospitaliers 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 49 800
3 520 45 23202 101 62 5 1 Electricité 40 400
3 520 45 23202 101 62 5 2 Eau 9 400

4423203101 Direction de L'Enseignement Technique Supérieur 39 382


Dépenses de personnel 9 382
61 Dépenses de personnel 9 382
61 1 Traitements et salaires 7 258
2 520 44 23203 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 258
61 3 Indemnités et primes 686
2 520 44 23203 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 520 44 23203 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 520 44 23203 101 61 3 124 Indemnités de logement 182
61 4 Cotisations sociales 1 246
2 520 44 23203 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 246
61 6 Prestations familiales 192
2 520 44 23203 101 61 6 1 Allocations familiales 192
Dépenses de fonctionnement 30 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 16 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 520 44 23203 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 520 44 23203 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 520 44 23203 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
3 520 44 23203 101 24 2 2 logiciel informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 750
3 520 44 23203 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 750
3 520 44 23203 101 24 3 2 Voitures 6 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 520 44 23203 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 13 250
62 1 Fournitures 9 100
3 520 44 23203 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 520 44 23203 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 520 44 23203 101 62 1 31 Impression 500
3 520 44 23203 101 62 1 32 Documentation 1 500

Page 208 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4423203101 Direction de L'Enseignement Technique Supérieur 39 382
Dépenses de fonctionnement 30 000
62 Achats de biens et services 13 250
62 1 Fournitures 9 100
3 520 44 23203 101 62 1 4 Abonnement 600
3 520 44 23203 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 520 44 23203 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 520 44 23203 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 520 44 23203 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 520 44 23203 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 650
3 520 44 23203 101 62 6 21 Téléphone 1 650

4423204101 Direction de l'Enseignement Secondaire Technique 2 279 778


Dépenses de personnel 2 017 022
61 Dépenses de personnel 2 017 022
61 1 Traitements et salaires 1 682 449
2 520 44 23204 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 270 870
2 520 44 23204 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 63 248
2 520 44 23204 101 61 1 28 Salaire des Enseignants Auxiliaires du Secondaire (1er et 2è cycles) 348 331
61 3 Indemnités et primes 41 206
2 520 44 23204 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 604
2 520 44 23204 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 584
2 520 44 23204 101 61 3 124 Indemnités de logement 30 432
2 520 44 23204 101 61 3 19 Autres indemnités 3 586
61 4 Cotisations sociales 264 610
2 520 44 23204 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 254 174
2 520 44 23204 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 10 436
61 6 Prestations familiales 28 757
2 520 44 23204 101 61 6 1 Allocations familiales 28 200
2 520 44 23204 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 557
Dépenses de fonctionnement 262 756
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 31 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 520 44 23204 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 520 44 23204 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 520 44 23204 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 12 700
3 520 44 23204 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
3 520 44 23204 101 24 3 2 Voitures 12 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 13 000
3 520 44 23204 101 24 4 11 Matériel et équipement médicaux et hospitaliers 10 000
3 520 44 23204 101 24 4 191 Climatiseurs 3 000
62 Achats de biens et services 231 056
62 1 Fournitures 102 800
3 520 44 23204 101 62 1 11 Fournitures de bureau 9 000
3 520 44 23204 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 800
3 520 44 23204 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 75 000
3 520 44 23204 101 62 1 31 Impression 1 000
3 520 44 23204 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 520 44 23204 101 62 1 4 Abonnement 1 500
3 520 44 23204 101 62 1 6 Pharmacie 1 500
3 520 44 23204 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 44 500
3 520 44 23204 101 62 2 Entretien des bâtiments administratifs 10 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


4423204101 Direction de l'Enseignement Secondaire Technique 2 279 778
Dépenses de fonctionnement 262 756
62 Achats de biens et services 231 056
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 44 500
11
3 520 44 23204 101 62 2 12 Entretien des établissements scolaires 12 000
3 520 44 23204 101 62 2 3 Entretien des bureaux 7 000
3 520 44 23204 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 500
3 520 44 23204 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 5 000
3 520 44 23204 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 520 44 23204 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 520 44 23204 101 62 2 71 Entretien du matériel et équipement médicaux et hospitaliers 1 000
62 3 Prestations de services 2 500
3 520 44 23204 101 62 3 6 Frais de gardiennage 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 55 256
3 520 44 23204 101 62 5 1 Electricité 45 868
3 520 44 23204 101 62 5 2 Eau 9 388
62 6 Dépenses de communication 26 000
3 520 44 23204 101 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 520 44 23204 101 62 6 21 Téléphone 25 000

446222910111011 Réhabilitation du bâtiment du Cabinet du METFP 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 520 44 62229 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

446231490032012 Restruction des CET de Kpalimé et de Dapaong en CRETFP et maintenance des infrastructures et des équipem 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 520 44 62314 900 32012 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

446231630111011 Achèvement de la construction et équipement d'un bloc pédagogique de 12 salles de classe au LETP de Sokodé 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
5 520 44 62316 301 11011 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

446505010111011 Equipement des infrastructures scolaires LET Attiégou (constuction) 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 520 44 65050 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

446505110111011 Equipement des infrastructures scolaires LET Attiégou (tables-bancs) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 520 44 65051 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

446505240711011 Equipement des infrastructures scolaires LET Kanté (tables-bancs) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 520 44 65052 407 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 520 Enseignement Technique et Formation Professionnelle 5 742 406


446505390011022 Restruration des CET de Kpalimé et de Dapaong en CRETFP et maintenance des infrastructures et des équipem 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 520 44 65053 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4611021101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 530 46 11021 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 530 46 11021 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

411202110141024 Commission Nationale des Bourses 2 000


Dépenses de transfert 2 000
62 Achats de biens et services 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
4 530 41 12021 101 41024 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

4612021101 Cabinet 161 871


Dépenses de personnel 44 358
61 Dépenses de personnel 44 358
61 1 Traitements et salaires 35 875
2 530 46 12021 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 530 46 12021 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 21 902
2 530 46 12021 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 973
61 3 Indemnités et primes 3 809
2 530 46 12021 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 120
2 530 46 12021 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 530 46 12021 101 61 3 19 Autres indemnités 100
2 530 46 12021 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 121
61 4 Cotisations sociales 3 996
2 530 46 12021 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 650
2 530 46 12021 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 346
61 6 Prestations familiales 678
2 530 46 12021 101 61 6 1 Allocations familiales 624
2 530 46 12021 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 54
Dépenses de fonctionnement 117 513
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 530 46 12021 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 530 46 12021 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 530 46 12021 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 46 12021 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 109 513
62 1 Fournitures 11 600
3 530 46 12021 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 530 46 12021 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 530 46 12021 101 62 1 31 Impression 800
3 530 46 12021 101 62 1 32 Documentation 800
3 530 46 12021 101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 530 46 12021 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 15 000
3 530 46 12021 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 530 46 12021 101 62 2 3 Entretien des bureaux 6 000
3 530 46 12021 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 530 46 12021 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4612021101 Cabinet 161 871
Dépenses de fonctionnement 117 513
62 Achats de biens et services 109 513
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 15 000
3 530 46 12021 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 530 46 12021 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 530 46 12021 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 3 Prestations de services 300
3 530 46 12021 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 19 713
3 530 46 12021 101 62 5 1 Electricité 18 213
3 530 46 12021 101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 8 800
3 530 46 12021 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 530 46 12021 101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 530 46 12021 101 62 6 22 Télex, télécopie 600
3 530 46 12021 101 62 6 23 Internet 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 51 000
3 530 46 12021 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 30 000
3 530 46 12021 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
3 530 46 12021 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 100
3 530 46 12021 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 600
3 530 46 12021 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 500

461202110141005 Université de Lomé (UL) 5 170 000


Dépenses de transfert 5 170 000
62 Achats de biens et services 5 170 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 170 000
4 530 46 12021 101 41005 62 9 9 Dépenses diverses 5 170 000

461202110141007 Village du Bénin 75 613


Dépenses de personnel 47 399
61 Dépenses de personnel 47 399
61 1 Traitements et salaires 38 774
2 530 46 12021 101 41007 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 38 307
2 530 46 12021 101 41007 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 1 593
2 530 46 12021 101 41007 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 380
2 530 46 12021 101 41007 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 530 46 12021 101 41007 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 530 46 12021 101 41007 61 3 25 Primes d'ancienneté 9
61 4 Cotisations sociales 6 488
2 530 46 12021 101 41007 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 409
2 530 46 12021 101 41007 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 79
61 6 Prestations familiales 544
2 530 46 12021 101 41007 61 6 1 Allocations familiales 504
2 530 46 12021 101 41007 61 6 3 Allocations de salaire unique 40
Dépenses de fonctionnement 28 214
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 46 12021 101 41007 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 27 214
62 1 Fournitures 5 850
3 530 46 12021 101 41007 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 530 46 12021 101 41007 62 1 12 Fournitures informatiques 950

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


461202110141007 Village du Bénin 75 613
Dépenses de fonctionnement 28 214
62 Achats de biens et services 27 214
62 1 Fournitures 5 850
3 530 46 12021 101 41007 62 1 31 Impression 500
3 530 46 12021 101 41007 62 1 32 Documentation 700
3 530 46 12021 101 41007 62 1 4 Abonnement 700
3 530 46 12021 101 41007 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 530 46 12021 101 41007 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 200
3 530 46 12021 101 41007 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 564
3 530 46 12021 101 41007 62 5 1 Electricité 9 026
3 530 46 12021 101 41007 62 5 2 Eau 2 538
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 530 46 12021 101 41007 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 46 12021 101 41007 62 6 21 Téléphone 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 46 12021 101 41007 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé 92 597


Dépenses de personnel 41 030
61 Dépenses de personnel 41 030
61 1 Traitements et salaires 32 305
2 530 46 12021 101 41014 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 094
2 530 46 12021 101 41014 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 605
2 530 46 12021 101 41014 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 11 606
61 3 Indemnités et primes 3 087
2 530 46 12021 101 41014 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 112
2 530 46 12021 101 41014 61 3 124 Indemnités de logement 288
2 530 46 12021 101 41014 61 3 25 Primes d'ancienneté 687
61 4 Cotisations sociales 5 468
2 530 46 12021 101 41014 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 515
2 530 46 12021 101 41014 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 953
61 6 Prestations familiales 170
2 530 46 12021 101 41014 61 6 1 Allocations familiales 168
2 530 46 12021 101 41014 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 51 567
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 530 46 12021 101 41014 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 48 567
62 1 Fournitures 11 000
3 530 46 12021 101 41014 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 530 46 12021 101 41014 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 530 46 12021 101 41014 62 1 31 Impression 200
3 530 46 12021 101 41014 62 1 32 Documentation 800
3 530 46 12021 101 41014 62 1 4 Abonnement 500
3 530 46 12021 101 41014 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 530 46 12021 101 41014 62 2 Entretien des bureaux 2 000
Page 214 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


461202110141014 Ecole Normale Supérieure d'Atakpamé 92 597
Dépenses de fonctionnement 51 567
62 Achats de biens et services 48 567
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3
3 530 46 12021 101 41014 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 530 46 12021 101 41014 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 46 12021 101 41014 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 530 46 12021 101 41014 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 530 46 12021 101 41014 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 500
3 530 46 12021 101 41014 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 267
3 530 46 12021 101 41014 62 5 1 Electricité 12 987
3 530 46 12021 101 41014 62 5 2 Eau 9 280
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 530 46 12021 101 41014 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 46 12021 101 41014 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 1 500
3 530 46 12021 101 41014 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 200
3 530 46 12021 101 41014 62 9 6 Frais de réception 700
3 530 46 12021 101 41014 62 9 9 Dépenses diverses 2 500

461202110141017 Chancellerie des universités du Togo 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 530 46 12021 101 41017 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

461202140141006 Université de Kara (UK) 1 570 000


Dépenses de transfert 1 570 000
62 Achats de biens et services 1 570 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 570 000
4 530 46 12021 401 41006 62 9 9 Dépenses diverses 1 570 000

471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique 67 927


Dépenses de personnel 27 467
61 Dépenses de personnel 27 467
61 1 Traitements et salaires 22 388
2 530 47 12021 101 41012 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 240
2 530 47 12021 101 41012 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 148
61 3 Indemnités et primes 743
2 530 47 12021 101 41012 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 530 47 12021 101 41012 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 530 47 12021 101 41012 61 3 25 Primes d'ancienneté 83
61 4 Cotisations sociales 3 744
2 530 47 12021 101 41012 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 375
2 530 47 12021 101 41012 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 369
61 6 Prestations familiales 592
2 530 47 12021 101 41012 61 6 1 Allocations familiales 552
2 530 47 12021 101 41012 61 6 3 Allocations de salaire unique 40
Dépenses de fonctionnement 40 460
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 530 47 12021 101 41012 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


471202110141012 Institut National de la Recherche Scientifique 67 927
Dépenses de fonctionnement 40 460
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 530 47 12021 101 41012 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 38 460
62 1 Fournitures 12 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 530 47 12021 101 41012 62 1 31 Impression 3 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 32 Documentation 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 4 Abonnement 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 794
3 530 47 12021 101 41012 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 594
3 530 47 12021 101 41012 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 47 12021 101 41012 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 700
62 3 Prestations de services 11 000
3 530 47 12021 101 41012 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 11 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 666
3 530 47 12021 101 41012 62 5 1 Electricité 3 016
3 530 47 12021 101 41012 62 5 2 Eau 650
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 6 21 Téléphone 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 47 12021 101 41012 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4613016101 Secrétariat Général 24 825


Dépenses de personnel 5 875
61 Dépenses de personnel 5 875
61 1 Traitements et salaires 3 821
2 530 46 13016 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 099
2 530 46 13016 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 722
61 3 Indemnités et primes 1 414
2 530 46 13016 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 530 46 13016 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 530 46 13016 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 34
61 4 Cotisations sociales 640
2 530 46 13016 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 350
2 530 46 13016 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 290
Dépenses de fonctionnement 18 950
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 200
3 530 46 13016 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 200
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 530 46 13016 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 000
3 530 46 13016 101 24 3 2 Voitures 8 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 800
3 530 46 13016 101 24 4 191 Climatiseurs 800
62 Achats de biens et services 7 950
62 1 Fournitures 3 450
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4613016101 Secrétariat Général 24 825
Dépenses de fonctionnement 18 950
62 Achats de biens et services 7 950
62 1 Fournitures 3 450
3 530 46 13016 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 530 46 13016 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 530 46 13016 101 62 1 31 Impression 300
3 530 46 13016 101 62 1 32 Documentation 200
3 530 46 13016 101 62 1 4 Abonnement 350
3 530 46 13016 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 530 46 13016 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 530 46 13016 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 46 13016 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 530 46 13016 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 530 46 13016 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300
62 6 Dépenses de communication 1 400
3 530 46 13016 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 46 13016 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 530 46 13016 101 62 6 22 Télex, télécopie 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 46 13016 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4621010101 Direction Générale de l'Enseignement Supérieur 33 200


Dépenses de fonctionnement 33 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 530 46 21010 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 530 46 21010 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 530 46 21010 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 000
3 530 46 21010 101 24 3 2 Voitures 8 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 46 21010 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 15 200
62 1 Fournitures 5 600
3 530 46 21010 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 46 21010 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 46 21010 101 62 1 31 Impression 500
3 530 46 21010 101 62 1 32 Documentation 300
3 530 46 21010 101 62 1 4 Abonnement 500
3 530 46 21010 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 300
3 530 46 21010 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 530 46 21010 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 530 46 21010 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 530 46 21010 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 530 46 21010 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 46 21010 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 530 46 21010 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 530 46 21010 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 300
3 530 46 21010 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 300

4723085101 Direction de la Recherche Scientifique 29 718


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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4723085101 Direction de la Recherche Scientifique 29 718
Dépenses de personnel 13 505
61 Dépenses de personnel 13 505
61 1 Traitements et salaires 11 070
2 530 47 23085 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 209
2 530 47 23085 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 861
61 3 Indemnités et primes 377
2 530 47 23085 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 530 47 23085 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 17
61 4 Cotisations sociales 1 847
2 530 47 23085 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 702
2 530 47 23085 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 145
61 6 Prestations familiales 211
2 530 47 23085 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 530 47 23085 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 16 213
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 530 47 23085 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 530 47 23085 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 530 47 23085 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 530 47 23085 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 530 47 23085 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 10 513
62 1 Fournitures 3 600
3 530 47 23085 101 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 530 47 23085 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 47 23085 101 62 1 32 Documentation 500
3 530 47 23085 101 62 1 4 Abonnement 200
3 530 47 23085 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 050
3 530 47 23085 101 62 2 3 Entretien des bureaux 450
3 530 47 23085 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 530 47 23085 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 530 47 23085 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 530 47 23085 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 1 000
3 530 47 23085 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 158
3 530 47 23085 101 62 5 1 Electricité 1 300
3 530 47 23085 101 62 5 2 Eau 858
62 6 Dépenses de communication 705
3 530 47 23085 101 62 6 21 Téléphone 705
62 8 Frais de transport et de mission 500
3 530 47 23085 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 530 47 23085 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4623086101 Direction des Bourses et Stages 49 781


Dépenses de personnel 26 601
61 Dépenses de personnel 26 601
61 1 Traitements et salaires 21 321
2 530 46 23086 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 216
2 530 46 23086 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 105
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4623086101 Direction des Bourses et Stages 49 781
Dépenses de personnel 26 601
61 Dépenses de personnel 26 601
61 3 Indemnités et primes 1 374
2 530 46 23086 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 530 46 23086 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 474
61 4 Cotisations sociales 3 625
2 530 46 23086 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 703
2 530 46 23086 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 922
61 6 Prestations familiales 281
2 530 46 23086 101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 530 46 23086 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 23 180
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 700
3 530 46 23086 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 530 46 23086 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 19 480
62 1 Fournitures 7 530
3 530 46 23086 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 46 23086 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 530 46 23086 101 62 1 3 Impression et documentation 130
3 530 46 23086 101 62 1 4 Abonnement 400
3 530 46 23086 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 530 46 23086 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 530 46 23086 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 530 46 23086 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 530 46 23086 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 46 23086 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 530 46 23086 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 450
3 530 46 23086 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 46 23086 101 62 6 21 Téléphone 1 250
3 530 46 23086 101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 8 Frais de transport et de mission 1 500
3 530 46 23086 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 530 46 23086 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

3123143101 Direction des Affaires Communes 22 440


Dépenses de personnel 7 490
61 Dépenses de personnel 7 490
61 1 Traitements et salaires 6 033
2 530 31 23143 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 033
61 3 Indemnités et primes 360
2 530 31 23143 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 882
2 530 31 23143 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 882
61 6 Prestations familiales 215
2 530 31 23143 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 530 31 23143 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 20
2 530 31 23143 101 61 6 4 Allocations de 1er et 2ème âge 3
Dépenses de fonctionnement 14 950
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 450

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


3123143101 Direction des Affaires Communes 22 440
Dépenses de fonctionnement 14 950
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 450
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 530 31 23143 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 530 31 23143 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 530 31 23143 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 450
3 530 31 23143 101 24 4 191 Climatiseurs 450
62 Achats de biens et services 10 500
62 1 Fournitures 4 150
3 530 31 23143 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 31 23143 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 31 23143 101 62 1 31 Impression 100
3 530 31 23143 101 62 1 32 Documentation 400
3 530 31 23143 101 62 1 4 Abonnement 650
3 530 31 23143 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 530 31 23143 101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 530 31 23143 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 530 31 23143 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 530 31 23143 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 6 Dépenses de communication 950
3 530 31 23143 101 62 6 21 Téléphone 950
62 8 Frais de transport et de mission 500
3 530 31 23143 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 530 31 23143 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

4123144101 Direction de la Bibliotheque Nationale 56 833


Dépenses de personnel 29 737
61 Dépenses de personnel 29 737
61 1 Traitements et salaires 24 597
2 530 41 23144 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 18 260
2 530 41 23144 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 337
61 3 Indemnités et primes 692
2 530 41 23144 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 530 41 23144 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 332
61 4 Cotisations sociales 4 141
2 530 41 23144 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 043
2 530 41 23144 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 098
61 6 Prestations familiales 307
2 530 41 23144 101 61 6 1 Allocations familiales 288
2 530 41 23144 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 27 096
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 530 41 23144 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 530 41 23144 101 24 4 191 Climatiseurs 500
62 Achats de biens et services 25 096
62 1 Fournitures 11 137
3 530 41 23144 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 530 41 23144 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 41 23144 101 62 1 31 Impression 500
3 530 41 23144 101 62 1 32 Documentation 4 137
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4123144101 Direction de la Bibliotheque Nationale 56 833
Dépenses de fonctionnement 27 096
62 Achats de biens et services 25 096
62 1 Fournitures 11 137
3 530 41 23144 101 62 1 4 Abonnement 2 000
3 530 41 23144 101 62 1 6 Pharmacie 500
3 530 41 23144 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 250
3 530 41 23144 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 000
3 530 41 23144 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 530 41 23144 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 530 41 23144 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 750
3 530 41 23144 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 759
3 530 41 23144 101 62 5 1 Electricité 4 000
3 530 41 23144 101 62 5 2 Eau 1 759
62 6 Dépenses de communication 950
3 530 41 23144 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 41 23144 101 62 6 21 Téléphone 750
3 530 41 23144 101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 41 23144 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

4623145101 Office du Baccalauréat 127 714


Dépenses de personnel 2 714
61 Dépenses de personnel 2 714
61 1 Traitements et salaires 2 326
2 530 46 23145 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 326
61 4 Cotisations sociales 388
2 530 46 23145 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 388
Dépenses de fonctionnement 125 000
62 Achats de biens et services 125 000
62 9 Autres achats de biens et services 125 000
3 530 46 23145 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 125 000

4123146101 Commission Nationale de Reconnaissance et d'Homologation 6 100


Dépenses de fonctionnement 6 100
62 Achats de biens et services 6 100
62 1 Fournitures 2 400
3 530 41 23146 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 530 41 23146 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 530 41 23146 101 62 1 31 Impression 300
3 530 41 23146 101 62 1 32 Documentation 500
3 530 41 23146 101 62 1 4 Abonnement 100
3 530 41 23146 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 500
3 530 41 23146 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
62 3 Prestations de services 1 500
3 530 41 23146 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 100
3 530 41 23146 101 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 600
3 530 41 23146 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 530 41 23146 101 62 6 21 Téléphone 500
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 41 23146 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


4623147101 Commission Nationale pour L'UNESCO 43 327
Dépenses de personnel 24 713
61 Dépenses de personnel 24 713
61 1 Traitements et salaires 19 318
2 530 46 23147 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 917
2 530 46 23147 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 401
61 3 Indemnités et primes 1 805
2 530 46 23147 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 530 46 23147 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 530 46 23147 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 137
61 4 Cotisations sociales 3 240
2 530 46 23147 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 985
2 530 46 23147 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 255
61 6 Prestations familiales 350
2 530 46 23147 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 530 46 23147 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 18 614
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 530 46 23147 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 18 114
62 1 Fournitures 4 900
3 530 46 23147 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 530 46 23147 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 530 46 23147 101 62 1 31 Impression 300
3 530 46 23147 101 62 1 32 Documentation 300
3 530 46 23147 101 62 1 4 Abonnement 300
3 530 46 23147 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 500
3 530 46 23147 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 000
3 530 46 23147 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 530 46 23147 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 530 46 23147 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 530 46 23147 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 714
3 530 46 23147 101 62 5 1 Electricité 2 714
62 6 Dépenses de communication 2 600
3 530 46 23147 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 530 46 23147 101 62 6 21 Téléphone 1 200
3 530 46 23147 101 62 6 22 Télex, télécopie 300
3 530 46 23147 101 62 6 23 Internet 800
62 8 Frais de transport et de mission 400
3 530 46 23147 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 400
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 530 46 23147 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

464502120141014 Réouverture de l'ENS d'Atakpamé 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 530 46 45021 201 41014 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

466219340011011 Construction et extention des infrastructures d'accueil des étudiants à l'Université de Kara (UK). 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 530 Enseignement Supérieur et de la Recherche 11 767 126


466219340011011 Construction et extention des infrastructures d'accueil des étudiants à l'Université de Kara (UK). 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 530 46 62193 400 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

466229860011011 Rehabilitation de la Direction de la Bibliothèque et des Archives Nationales 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 530 46 62298 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

466229920111011 Rehabilitation des infrstructures de l'Ecole Normale Supérieue d'Atakpamé (ENS) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 530 46 62299 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

466324860011011 Equipement de blocs pédagogiques de l'Université de Lomé (UL) 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 530 46 63248 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

4693018900 Bourses: Aides - Universités du Togo (UL - UK) 2 883 500


Dépenses de transfert 2 883 500
62 Achats de biens et services 2 883 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 883 500
4 530 46 93018 900 62 9 9 Dépenses diverses 2 883 500

4693019901 Bourses: Aides - Afrique 175 000


Dépenses de transfert 175 000
62 Achats de biens et services 175 000
62 9 Autres achats de biens et services 175 000
4 530 46 93019 901 62 9 9 Dépenses diverses 175 000

4693020940 Bourses: Aides - Etranger 350 000


Dépenses de transfert 350 000
62 Achats de biens et services 350 000
62 9 Autres achats de biens et services 350 000
4 530 46 93020 940 62 9 9 Dépenses diverses 350 000

4693021900 Complément de bourses 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 530 46 93021 900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

4693022900 Bourses: Allocation pour rédaction de mémoires et thèses 7 000


Dépenses de transfert 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
4 530 46 93022 900 62 9 9 Dépenses diverses 7 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6111022101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 610 61 11022 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 610 61 11022 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

6112022101 Cabinet 221 994


Dépenses de personnel 45 494
61 Dépenses de personnel 45 494
61 1 Traitements et salaires 36 743
2 610 61 12022 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
2 610 61 12022 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 19 331
2 610 61 12022 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 412
61 3 Indemnités et primes 4 646
2 610 61 12022 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 232
2 610 61 12022 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 610 61 12022 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 610 61 12022 101 61 3 21 Primes de risque 432
2 610 61 12022 101 61 3 24 Primes de technicité 1 418
61 4 Cotisations sociales 3 620
2 610 61 12022 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 222
2 610 61 12022 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 398
61 6 Prestations familiales 485
2 610 61 12022 101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 610 61 12022 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 176 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 610 61 12022 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 610 61 12022 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 61 12022 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 168 000
62 1 Fournitures 16 000
3 610 61 12022 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 500
3 610 61 12022 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 800
3 610 61 12022 101 62 1 31 Impression 300
3 610 61 12022 101 62 1 32 Documentation 500
3 610 61 12022 101 62 1 4 Abonnement 600
3 610 61 12022 101 62 1 5 Habillement 300
3 610 61 12022 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 100
3 610 61 12022 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 610 61 12022 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 610 61 12022 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 610 61 12022 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 610 61 12022 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 610 61 12022 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 1 000
3 610 61 12022 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 41 100
3 610 61 12022 101 62 5 1 Electricité 35 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6112022101 Cabinet 221 994
Dépenses de fonctionnement 176 500
62 Achats de biens et services 168 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 41 100
3 610 61 12022 101 62 5 2 Eau 6 100
62 6 Dépenses de communication 10 800
3 610 61 12022 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 610 61 12022 101 62 6 21 Téléphone 10 000
3 610 61 12022 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 8 Frais de transport et de mission 91 000
3 610 61 12022 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 25 000
3 610 61 12022 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 60 000
3 610 61 12022 101 62 8 23 Frais de représentation 6 000

611202210141025 Centre de Formation en Santé Publique de l'OMS 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 61 12022 101 41025 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

611202210141118 Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 610 61 12022 101 41118 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

611202210141119 Institut National d'Hygiène (INH) 84 000


Dépenses de transfert 84 000
62 Achats de biens et services 84 000
62 9 Autres achats de biens et services 84 000
4 610 61 12022 101 41119 62 9 9 Dépenses diverses 84 000

611202210141430 Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 61 12022 101 41430 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

611202210141434 Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 61 12022 101 41434 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

611202210145001 Croix Rouge Togolaise 80 000


Dépenses de transfert 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
4 610 61 12022 101 45001 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

631202210141101 CHU-Tokoin : Subvention d'exploitation 900 000


Dépenses de transfert 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
4 610 63 12022 101 41101 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


631202210141102 CHU-Campus : Subvention d'exploitation 420 000
Dépenses de transfert 420 000
62 Achats de biens et services 420 000
62 9 Autres achats de biens et services 420 000
4 610 63 12022 101 41102 62 9 9 Dépenses diverses 420 000

631202210141103 Centre d'hémodialyse (CHU-Tokoin) 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 610 63 12022 101 41103 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

631202210141115 CHR Lomé-Commune 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 101 41115 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210241105 CHR Tsévié 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 102 41105 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210241116 Hôpital Psychiatrique d'Aného 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 102 41116 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202210341110 CHP Anèho / Zébévi 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 103 41110 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220141106 CHR Atakpamé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 201 41106 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220241109 CHP Kpalimé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 202 41109 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202220941117 Hôpital Polyvalent d'Elavagnon 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 63 12022 209 41117 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

631202230141107 CHR Sokodé 150 000


Dépenses de transfert 150 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


631202230141107 CHR Sokodé 150 000
Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 301 41107 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202230141114 CHR- Sokodé : Centre d'hémodialyse 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 610 63 12022 301 41114 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

631202240141104 CHU Kara 300 000


Dépenses de transfert 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
4 610 63 12022 401 41104 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

631202240141111 CHP Tomdè Kara 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 401 41111 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202250141108 CHR Dapaong 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 610 63 12022 501 41108 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

631202290041120 CHP dotés de blocs opératoires 220 000


Dépenses de transfert 220 000
62 Achats de biens et services 220 000
62 9 Autres achats de biens et services 220 000
4 610 63 12022 900 41120 62 9 9 Dépenses diverses 220 000

6113017101 Direction Générale de la Santé 32 136


Dépenses de personnel 32 136
61 Dépenses de personnel 32 136
61 1 Traitements et salaires 24 611
2 610 61 13017 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 22 251
2 610 61 13017 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 360
61 3 Indemnités et primes 2 889
2 610 61 13017 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 912
2 610 61 13017 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 610 61 13017 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 610 61 13017 101 61 3 21 Primes de risque 612
2 610 61 13017 101 61 3 24 Primes de technicité 945
61 4 Cotisations sociales 4 098
2 610 61 13017 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 709
2 610 61 13017 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 389
61 6 Prestations familiales 538
2 610 61 13017 101 61 6 1 Allocations familiales 504
2 610 61 13017 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 34

6121011101 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 387 500


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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6121011101 DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 387 500
Dépenses de fonctionnement 387 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 610 61 21011 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 600
3 610 61 21011 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 610 61 21011 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 380 900
62 1 Fournitures 334 485
3 610 61 21011 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 610 61 21011 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 610 61 21011 101 62 1 27 Fournitures de vaccins et consommables 266 285
3 610 61 21011 101 62 1 28 Surveillance épidémiologique 60 000
3 610 61 21011 101 62 1 31 Impression 500
3 610 61 21011 101 62 1 4 Abonnement 500
3 610 61 21011 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 500
3 610 61 21011 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 610 61 21011 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 610 61 21011 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 750
3 610 61 21011 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 250
3 610 61 21011 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 610 61 21011 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 33 715
3 610 61 21011 101 62 5 1 Electricité 32 730
3 610 61 21011 101 62 5 2 Eau 985
62 6 Dépenses de communication 3 700
3 610 61 21011 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 61 21011 101 62 6 21 Téléphone 3 000
3 610 61 21011 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 610 61 21011 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

6522054101 Direction des Soins de Santé Primaires 483 633


Dépenses de personnel 340 133
61 Dépenses de personnel 340 133
61 1 Traitements et salaires 267 280
2 610 65 22054 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 251 581
2 610 65 22054 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 15 699
61 3 Indemnités et primes 20 871
2 610 65 22054 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 860
2 610 65 22054 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 332
2 610 65 22054 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 632
2 610 65 22054 101 61 3 21 Primes de risque 5 652
2 610 65 22054 101 61 3 24 Primes de technicité 10 395
61 4 Cotisations sociales 44 520
2 610 65 22054 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 41 930
2 610 65 22054 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 590
61 6 Prestations familiales 7 462
2 610 65 22054 101 61 6 1 Allocations familiales 6 816
2 610 65 22054 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 646
Dépenses de fonctionnement 143 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 11 000
3 610 65 22054 101 24 1 Mobilier de bureau 5 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6522054101 Direction des Soins de Santé Primaires 483 633
Dépenses de fonctionnement 143 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 11 000
21
3 610 65 22054 101 24 1 22 Matériel de bureau 6 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 400
3 610 65 22054 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
3 610 65 22054 101 24 2 2 logiciel informatique 400
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 610 65 22054 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
62 Achats de biens et services 125 100
62 1 Fournitures 49 800
3 610 65 22054 101 62 1 11 Fournitures de bureau 19 000
3 610 65 22054 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 65 22054 101 62 1 31 Impression 1 500
3 610 65 22054 101 62 1 4 Abonnement 1 800
3 610 65 22054 101 62 1 5 Habillement 1 500
3 610 65 22054 101 62 1 6 Pharmacie 2 000
3 610 65 22054 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 26 500
3 610 65 22054 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 000
3 610 65 22054 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 500
3 610 65 22054 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 65 22054 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 610 65 22054 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 7 500
62 3 Prestations de services 500
3 610 65 22054 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 37 800
3 610 65 22054 101 62 5 1 Electricité 35 976
3 610 65 22054 101 62 5 2 Eau 1 824
62 6 Dépenses de communication 7 800
3 610 65 22054 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 610 65 22054 101 62 6 21 Téléphone 7 000
3 610 65 22054 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 700
3 610 65 22054 101 62 9 6 Frais de réception 2 700

6422055101 Direction des Etablissements de Soins 858 578


Dépenses de personnel 782 078
61 Dépenses de personnel 782 078
61 1 Traitements et salaires 615 883
2 610 64 22055 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 589 626
2 610 64 22055 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 26 257
61 3 Indemnités et primes 48 393
2 610 64 22055 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 036
2 610 64 22055 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 052
2 610 64 22055 101 61 3 124 Indemnités de logement 8 256
2 610 64 22055 101 61 3 21 Primes de risque 15 156
2 610 64 22055 101 61 3 24 Primes de technicité 19 893
61 4 Cotisations sociales 102 603
2 610 64 22055 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 98 271
2 610 64 22055 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 332
61 6 Prestations familiales 15 199
2 610 64 22055 101 61 6 1 Allocations familiales 13 848
2 610 64 22055 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 351

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6422055101 Direction des Etablissements de Soins 858 578
Dépenses de fonctionnement 76 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 610 64 22055 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 610 64 22055 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 64 22055 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 69 500
62 1 Fournitures 29 800
3 610 64 22055 101 62 1 11 Fournitures de bureau 6 000
3 610 64 22055 101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
3 610 64 22055 101 62 1 31 Impression 2 000
3 610 64 22055 101 62 1 32 Documentation 3 000
3 610 64 22055 101 62 1 4 Abonnement 300
3 610 64 22055 101 62 1 5 Habillement 500
3 610 64 22055 101 62 1 6 Pharmacie 1 000
3 610 64 22055 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 12 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 18 500
3 610 64 22055 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 5 000
3 610 64 22055 101 62 2 3 Entretien des bureaux 5 000
3 610 64 22055 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 610 64 22055 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 610 64 22055 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 610 64 22055 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
62 3 Prestations de services 400
3 610 64 22055 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 400
62 6 Dépenses de communication 13 800
3 610 64 22055 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 610 64 22055 101 62 6 21 Téléphone 12 700
3 610 64 22055 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
3 610 64 22055 101 62 9 9 Dépenses diverses 7 000

6222056101 Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques 987 723


Dépenses de personnel 149 123
61 Dépenses de personnel 149 123
61 1 Traitements et salaires 115 429
2 610 62 22056 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 111 370
2 610 62 22056 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 059
61 3 Indemnités et primes 10 984
2 610 62 22056 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 752
2 610 62 22056 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 720
2 610 62 22056 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 632
2 610 62 22056 101 61 3 21 Primes de risque 2 628
2 610 62 22056 101 61 3 24 Primes de technicité 4 252
61 4 Cotisations sociales 20 332
2 610 62 22056 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 19 662
2 610 62 22056 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 670
61 6 Prestations familiales 2 378
2 610 62 22056 101 61 6 1 Allocations familiales 2 184
2 610 62 22056 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 194
Dépenses de fonctionnement 838 600
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 17 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 610 62 22056 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6222056101 Direction de la Pharmacie, des Laboratoires et Equipements Techniques 987 723
Dépenses de fonctionnement 838 600
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 17 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 610 62 22056 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 500
3 610 62 22056 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 610 62 22056 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 000
62 Achats de biens et services 821 100
62 1 Fournitures 751 500
3 610 62 22056 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 610 62 22056 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 610 62 22056 101 62 1 21 Fournitures pour la santé 230 000
3 610 62 22056 101 62 1 31 Impression 1 000
3 610 62 22056 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 610 62 22056 101 62 1 4 Abonnement 1 000
3 610 62 22056 101 62 1 6 Pharmacie 500 000
3 610 62 22056 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 19 800
3 610 62 22056 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 500
3 610 62 22056 101 62 2 3 Entretien des bureaux 4 500
3 610 62 22056 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 62 22056 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 800
3 610 62 22056 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 610 62 22056 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 41 800
3 610 62 22056 101 62 5 1 Electricité 35 560
3 610 62 22056 101 62 5 2 Eau 6 240
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 610 62 22056 101 62 6 21 Téléphone 3 000
3 610 62 22056 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 4 500
3 610 62 22056 101 62 9 6 Frais de réception 1 500
3 610 62 22056 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

6222057101 Direction de la Planification et de la Formation 230 733


Dépenses de personnel 157 733
61 Dépenses de personnel 157 733
61 1 Traitements et salaires 124 386
2 610 62 22057 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 121 765
2 610 62 22057 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 621
61 3 Indemnités et primes 9 918
2 610 62 22057 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 088
2 610 62 22057 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 152
2 610 62 22057 101 61 3 124 Indemnités de logement 2 016
2 610 62 22057 101 61 3 21 Primes de risque 2 772
2 610 62 22057 101 61 3 24 Primes de technicité 1 890
61 4 Cotisations sociales 20 727
2 610 62 22057 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 20 294
2 610 62 22057 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 433
61 6 Prestations familiales 2 702
2 610 62 22057 101 61 6 1 Allocations familiales 2 520
2 610 62 22057 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 182
Dépenses de fonctionnement 73 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 000

Page 231 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6222057101 Direction de la Planification et de la Formation 230 733
Dépenses de fonctionnement 73 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 8 000
3 610 62 22057 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 610 62 22057 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 62 22057 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 610 62 22057 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 61 000
62 1 Fournitures 20 300
3 610 62 22057 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 610 62 22057 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 610 62 22057 101 62 1 31 Impression 3 000
3 610 62 22057 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 62 22057 101 62 1 4 Abonnement 800
3 610 62 22057 101 62 1 5 Habillement 500
3 610 62 22057 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 610 62 22057 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 610 62 22057 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 62 22057 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 62 22057 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 610 62 22057 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 610 62 22057 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 33 900
3 610 62 22057 101 62 5 1 Electricité 32 675
3 610 62 22057 101 62 5 2 Eau 1 225
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 610 62 22057 101 62 6 21 Téléphone 2 500

3223148101 Direction des Affaires Communes 179 314


Dépenses de personnel 87 814
61 Dépenses de personnel 87 814
61 1 Traitements et salaires 68 953
2 610 32 23148 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 60 037
2 610 32 23148 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 8 916
61 3 Indemnités et primes 6 021
2 610 32 23148 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 392
2 610 32 23148 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 900
2 610 32 23148 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 056
2 610 32 23148 101 61 3 21 Primes de risque 1 728
2 610 32 23148 101 61 3 24 Primes de technicité 945
61 4 Cotisations sociales 11 477
2 610 32 23148 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 006
2 610 32 23148 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 471
61 6 Prestations familiales 1 363
2 610 32 23148 101 61 6 1 Allocations familiales 1 248
2 610 32 23148 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 115
Dépenses de fonctionnement 91 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 610 32 23148 101 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 7 000
3 610 32 23148 101 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
3 610 32 23148 101 24 2 logiciel informatique 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


3223148101 Direction des Affaires Communes 179 314
Dépenses de fonctionnement 91 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 000
24 2 Matériel informatique de bureau 7 000
2
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 610 32 23148 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 3 000
62 Achats de biens et services 76 500
62 1 Fournitures 38 100
3 610 32 23148 101 62 1 11 Fournitures de bureau 14 000
3 610 32 23148 101 62 1 12 Fournitures informatiques 7 000
3 610 32 23148 101 62 1 31 Impression 600
3 610 32 23148 101 62 1 4 Abonnement 500
3 610 32 23148 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 16 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 26 900
3 610 32 23148 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 7 000
3 610 32 23148 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 500
3 610 32 23148 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 610 32 23148 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 610 32 23148 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 800
3 610 32 23148 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 12 500
62 3 Prestations de services 1 000
3 610 32 23148 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 6 Dépenses de communication 5 500
3 610 32 23148 101 62 6 21 Téléphone 5 000
3 610 32 23148 101 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 610 32 23148 101 62 9 4 Impôts et taxes payés par l'Etat 5 000

6123210108 ENAM Lomé 38 234


Dépenses de fonctionnement 38 234
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 610 61 23210 108 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 610 61 23210 108 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 610 61 23210 108 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 34 234
62 1 Fournitures 7 934
3 610 61 23210 108 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 610 61 23210 108 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 610 61 23210 108 62 1 31 Impression 500
3 610 61 23210 108 62 1 32 Documentation 200
3 610 61 23210 108 62 1 4 Abonnement 234
3 610 61 23210 108 62 1 5 Habillement 500
3 610 61 23210 108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 300
3 610 61 23210 108 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 600
3 610 61 23210 108 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 61 23210 108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 61 23210 108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 610 61 23210 108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 610 61 23210 108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 18 000
3 610 61 23210 108 62 5 1 Electricité 17 000
3 610 61 23210 108 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6123210108 ENAM Lomé 38 234
Dépenses de fonctionnement 38 234
62 Achats de biens et services 34 234
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 610 61 23210 108 62 6 21 Téléphone 2 000

6123211101 ENSF Lomé 36 900


Dépenses de fonctionnement 36 900
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 610 61 23211 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 610 61 23211 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 610 61 23211 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 610 61 23211 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 200
62 Achats de biens et services 32 200
62 1 Fournitures 6 900
3 610 61 23211 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 610 61 23211 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 610 61 23211 101 62 1 31 Impression 500
3 610 61 23211 101 62 1 32 Documentation 200
3 610 61 23211 101 62 1 4 Abonnement 200
3 610 61 23211 101 62 1 5 Habillement 500
3 610 61 23211 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 610 61 23211 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 610 61 23211 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 61 23211 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 610 61 23211 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 610 61 23211 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 610 61 23211 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 18 000
3 610 61 23211 101 62 5 1 Electricité 17 000
3 610 61 23211 101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 610 61 23211 101 62 6 21 Téléphone 2 000

6123212401 ENAM Kara 48 520


Dépenses de fonctionnement 48 520
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 610 61 23212 401 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 610 61 23212 401 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 61 23212 401 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 610 61 23212 401 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 34 020
62 1 Fournitures 6 100
3 610 61 23212 401 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 610 61 23212 401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 610 61 23212 401 62 1 31 Impression 500
3 610 61 23212 401 62 1 32 Documentation 400
3 610 61 23212 401 62 1 4 Abonnement 200
3 610 61 23212 401 62 1 5 Habillement 500
3 610 61 23212 401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6123212401 ENAM Kara 48 520
Dépenses de fonctionnement 48 520
62 Achats de biens et services 34 020
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 900
3 610 61 23212 401 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 610 61 23212 401 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 61 23212 401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 610 61 23212 401 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 610 61 23212 401 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 610 61 23212 401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 020
3 610 61 23212 401 62 5 1 Electricité 21 020
3 610 61 23212 401 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 610 61 23212 401 62 6 21 Téléphone 2 000

6123213401 ENSF Kara 26 500


Dépenses de fonctionnement 26 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 610 61 23213 401 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 610 61 23213 401 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 61 23213 401 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 610 61 23213 401 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 12 000
62 1 Fournitures 6 100
3 610 61 23213 401 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 610 61 23213 401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 610 61 23213 401 62 1 31 Impression 500
3 610 61 23213 401 62 1 32 Documentation 400
3 610 61 23213 401 62 1 4 Abonnement 200
3 610 61 23213 401 62 1 5 Habillement 500
3 610 61 23213 401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 610 61 23213 401 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 610 61 23213 401 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 61 23213 401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 610 61 23213 401 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 610 61 23213 401 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 610 61 23213 401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 000
3 610 61 23213 401 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 610 61 23213 401 62 6 21 Téléphone 2 000

6123214301 ENAS Sokodé 39 300


Dépenses de fonctionnement 39 300
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 610 61 23214 301 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 610 61 23214 301 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 610 61 23214 301 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 610 61 23214 301 24 3 2 Voitures 6 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6123214301 ENAS Sokodé 39 300
Dépenses de fonctionnement 39 300
62 Achats de biens et services 24 800
62 1 Fournitures 5 900
3 610 61 23214 301 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 610 61 23214 301 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 610 61 23214 301 62 1 31 Impression 500
3 610 61 23214 301 62 1 32 Documentation 200
3 610 61 23214 301 62 1 4 Abonnement 200
3 610 61 23214 301 62 1 5 Habillement 500
3 610 61 23214 301 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 610 61 23214 301 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 610 61 23214 301 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 610 61 23214 301 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 610 61 23214 301 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 610 61 23214 301 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 610 61 23214 301 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 14 000
3 610 61 23214 301 62 5 1 Electricité 13 000
3 610 61 23214 301 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 610 61 23214 301 62 6 21 Téléphone 2 000

6131028100 Direction Régionale de la Santé - Région Maritime 1 149 614


Dépenses de personnel 844 614
61 Dépenses de personnel 844 614
61 1 Traitements et salaires 660 693
2 610 61 31028 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 642 510
2 610 61 31028 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 18 183
61 3 Indemnités et primes 50 092
2 610 61 31028 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 8 220
2 610 61 31028 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 4 348
2 610 61 31028 100 61 3 124 Indemnités de logement 6 432
2 610 61 31028 100 61 3 19 Autres indemnités 120
2 610 61 31028 100 61 3 21 Primes de risque 16 638
2 610 61 31028 100 61 3 22 Primes de rendement 1 104
2 610 61 31028 100 61 3 24 Primes de technicité 13 230
61 4 Cotisations sociales 110 085
2 610 61 31028 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 107 085
2 610 61 31028 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 000
61 6 Prestations familiales 23 744
2 610 61 31028 100 61 6 1 Allocations familiales 21 552
2 610 61 31028 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 192
Dépenses de fonctionnement 305 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 30 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 13 000
3 610 61 31028 100 24 1 21 Mobilier de bureau 8 000
3 610 61 31028 100 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 610 61 31028 100 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 610 61 31028 100 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 275 000
62 1 Fournitures 61 100
3 610 61 31028 100 62 1 11 Fournitures de bureau 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131028100 Direction Régionale de la Santé - Région Maritime 1 149 614
Dépenses de fonctionnement 305 000
62 Achats de biens et services 275 000
62 1 Fournitures 61 100
3 610 61 31028 100 62 1 12 Fournitures informatiques 8 500
3 610 61 31028 100 62 1 31 Impression 3 000
3 610 61 31028 100 62 1 4 Abonnement 600
3 610 61 31028 100 62 1 5 Habillement 9 000
3 610 61 31028 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 20 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 59 800
3 610 61 31028 100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 300
3 610 61 31028 100 62 2 3 Entretien des bureaux 17 000
3 610 61 31028 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 5 000
3 610 61 31028 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 6 500
3 610 61 31028 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 8 000
3 610 61 31028 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 14 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 137 400
3 610 61 31028 100 62 5 1 Electricité 105 000
3 610 61 31028 100 62 5 2 Eau 32 400
62 6 Dépenses de communication 16 700
3 610 61 31028 100 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 61 31028 100 62 6 21 Téléphone 16 000
3 610 61 31028 100 62 6 22 Télex, télécopie 500

6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune 1 098 158


Dépenses de personnel 808 712
61 Dépenses de personnel 808 712
61 1 Traitements et salaires 644 230
2 610 61 31029 108 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 634 947
2 610 61 31029 108 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 283
61 3 Indemnités et primes 39 841
2 610 61 31029 108 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 856
2 610 61 31029 108 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 412
2 610 61 31029 108 61 3 124 Indemnités de logement 4 512
2 610 61 31029 108 61 3 21 Primes de risque 15 120
2 610 61 31029 108 61 3 24 Primes de technicité 11 941
61 4 Cotisations sociales 107 357
2 610 61 31029 108 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 105 825
2 610 61 31029 108 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 532
61 6 Prestations familiales 17 284
2 610 61 31029 108 61 6 1 Allocations familiales 16 392
2 610 61 31029 108 61 6 3 Allocations de salaire unique 892
Dépenses de fonctionnement 289 446
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 41 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 14 000
3 610 61 31029 108 24 1 21 Mobilier de bureau 7 000
3 610 61 31029 108 24 1 22 Matériel de bureau 7 000
24 2 Matériel informatique de bureau 9 000
3 610 61 31029 108 24 2 1 Matériel micro informatique 9 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 16 000
3 610 61 31029 108 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 3 000
3 610 61 31029 108 24 3 2 Voitures 13 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500
3 610 61 31029 108 24 4 2 Outillages techniques 2 500
62 Achats de biens et services 247 946
62 1 Fournitures 75 300
3 610 61 31029 108 62 1 Fournitures de bureau 21 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131029108 Direction Régionale de la Santé - Lomé commune 1 098 158
Dépenses de fonctionnement 289 446
62 Achats de biens et services 247 946
62 1 Fournitures 75 300
11
3 610 61 31029 108 62 1 12 Fournitures informatiques 6 000
3 610 61 31029 108 62 1 31 Impression 2 000
3 610 61 31029 108 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 61 31029 108 62 1 4 Abonnement 1 800
3 610 61 31029 108 62 1 5 Habillement 10 000
3 610 61 31029 108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 32 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 44 500
3 610 61 31029 108 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 11 900
3 610 61 31029 108 62 2 3 Entretien des bureaux 14 600
3 610 61 31029 108 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 610 61 31029 108 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 610 61 31029 108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 500
3 610 61 31029 108 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 9 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 114 946
3 610 61 31029 108 62 5 1 Electricité 94 946
3 610 61 31029 108 62 5 2 Eau 20 000
62 6 Dépenses de communication 11 200
3 610 61 31029 108 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 61 31029 108 62 6 21 Téléphone 11 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 610 61 31029 108 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

6131030200 Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux 1 400 313


Dépenses de personnel 1 056 313
61 Dépenses de personnel 1 056 313
61 1 Traitements et salaires 823 438
2 610 61 31030 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 802 417
2 610 61 31030 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 21 021
61 3 Indemnités et primes 69 901
2 610 61 31030 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 9 820
2 610 61 31030 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 852
2 610 61 31030 200 61 3 124 Indemnités de logement 12 364
2 610 61 31030 200 61 3 19 Autres indemnités 300
2 610 61 31030 200 61 3 21 Primes de risque 23 184
2 610 61 31030 200 61 3 22 Primes de rendement 1 008
2 610 61 31030 200 61 3 24 Primes de technicité 19 373
61 4 Cotisations sociales 137 205
2 610 61 31030 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 133 736
2 610 61 31030 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 469
61 6 Prestations familiales 25 769
2 610 61 31030 200 61 6 1 Allocations familiales 23 786
2 610 61 31030 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 983
Dépenses de fonctionnement 344 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 42 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 12 000
3 610 61 31030 200 24 1 21 Mobilier de bureau 7 000
3 610 61 31030 200 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 610 61 31030 200 24 2 1 Matériel micro informatique 6 000
3 610 61 31030 200 24 2 2 logiciel informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131030200 Direction Régionale de la Santé - Région des Plateaux 1 400 313
Dépenses de fonctionnement 344 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 42 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 20 000
3 610 61 31030 200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 5 000
3 610 61 31030 200 24 3 2 Voitures 15 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 610 61 31030 200 24 4 2 Outillages techniques 2 000
62 Achats de biens et services 302 000
62 1 Fournitures 75 800
3 610 61 31030 200 62 1 11 Fournitures de bureau 30 000
3 610 61 31030 200 62 1 12 Fournitures informatiques 6 800
3 610 61 31030 200 62 1 31 Impression 500
3 610 61 31030 200 62 1 32 Documentation 500
3 610 61 31030 200 62 1 4 Abonnement 500
3 610 61 31030 200 62 1 5 Habillement 12 500
3 610 61 31030 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 25 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 63 000
3 610 61 31030 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 18 000
3 610 61 31030 200 62 2 3 Entretien des bureaux 16 000
3 610 61 31030 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 4 000
3 610 61 31030 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 610 61 31030 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 7 000
3 610 61 31030 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 15 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 61 31030 200 62 3 4 Frais de développement des programmes informatiques 1 000
3 610 61 31030 200 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 61 31030 200 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 137 200
3 610 61 31030 200 62 5 1 Electricité 107 000
3 610 61 31030 200 62 5 2 Eau 30 200
62 6 Dépenses de communication 23 000
3 610 61 31030 200 62 6 1 Frais postaux 1 000
3 610 61 31030 200 62 6 21 Téléphone 22 000

6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale 981 346


Dépenses de personnel 684 846
61 Dépenses de personnel 684 846
61 1 Traitements et salaires 538 240
2 610 61 31031 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 512 094
2 610 61 31031 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 26 146
61 3 Indemnités et primes 39 495
2 610 61 31031 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 156
2 610 61 31031 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 728
2 610 61 31031 300 61 3 124 Indemnités de logement 7 200
2 610 61 31031 300 61 3 19 Autres indemnités 300
2 610 61 31031 300 61 3 21 Primes de risque 15 804
2 610 61 31031 300 61 3 22 Primes de rendement 912
2 610 61 31031 300 61 3 24 Primes de technicité 10 395
61 4 Cotisations sociales 89 663
2 610 61 31031 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 85 349
2 610 61 31031 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 314
61 6 Prestations familiales 17 448
2 610 61 31031 300 61 6 1 Allocations familiales 16 104
2 610 61 31031 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 344
Dépenses de fonctionnement 296 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131031300 Direction Régionale de la Santé - Région Centrale 981 346
Dépenses de fonctionnement 296 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 34 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 10 000
3 610 61 31031 300 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 61 31031 300 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 500
3 610 61 31031 300 24 2 1 Matériel micro informatique 8 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
3 610 61 31031 300 24 3 2 Voitures 15 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 500
3 610 61 31031 300 24 4 2 Outillages techniques 500
62 Achats de biens et services 262 500
62 1 Fournitures 52 800
3 610 61 31031 300 62 1 11 Fournitures de bureau 15 000
3 610 61 31031 300 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 61 31031 300 62 1 31 Impression 3 000
3 610 61 31031 300 62 1 32 Documentation 2 000
3 610 61 31031 300 62 1 4 Abonnement 800
3 610 61 31031 300 62 1 5 Habillement 6 000
3 610 61 31031 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 22 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 50 000
3 610 61 31031 300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 12 000
3 610 61 31031 300 62 2 3 Entretien des bureaux 15 000
3 610 61 31031 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 4 000
3 610 61 31031 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 4 000
3 610 61 31031 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 4 000
3 610 61 31031 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 11 000
62 3 Prestations de services 2 600
3 610 61 31031 300 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 600
3 610 61 31031 300 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 138 400
3 610 61 31031 300 62 5 1 Electricité 105 000
3 610 61 31031 300 62 5 2 Eau 30 500
3 610 61 31031 300 62 5 3 Gaz 2 900
62 6 Dépenses de communication 15 700
3 610 61 31031 300 62 6 1 Frais postaux 200
3 610 61 31031 300 62 6 21 Téléphone 15 000
3 610 61 31031 300 62 6 22 Télex, télécopie 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 610 61 31031 300 62 9 6 Frais de réception 3 000

6131032400 Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara 1 471 953


Dépenses de personnel 1 109 953
61 Dépenses de personnel 1 109 953
61 1 Traitements et salaires 867 202
2 610 61 31032 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 844 185
2 610 61 31032 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 23 017
61 3 Indemnités et primes 67 860
2 610 61 31032 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 7 992
2 610 61 31032 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 3 024
2 610 61 31032 400 61 3 124 Indemnités de logement 12 864
2 610 61 31032 400 61 3 19 Autres indemnités 420
2 610 61 31032 400 61 3 21 Primes de risque 24 171
2 610 61 31032 400 61 3 22 Primes de rendement 1 434
2 610 61 31032 400 61 3 24 Primes de technicité 17 955

Page 240 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131032400 Direction Régionale de la Santé - Région de la Kara 1 471 953
Dépenses de personnel 1 109 953
61 Dépenses de personnel 1 109 953
61 4 Cotisations sociales 144 496
2 610 61 31032 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 140 698
2 610 61 31032 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 798
61 6 Prestations familiales 30 395
2 610 61 31032 400 61 6 1 Allocations familiales 27 888
2 610 61 31032 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 2 507
Dépenses de fonctionnement 362 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 35 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 11 000
3 610 61 31032 400 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
3 610 61 31032 400 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 600
3 610 61 31032 400 24 2 1 Matériel micro informatique 8 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
3 610 61 31032 400 24 3 2 Voitures 15 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 610 61 31032 400 24 4 2 Outillages techniques 1 000
62 Achats de biens et services 326 400
62 1 Fournitures 93 700
3 610 61 31032 400 62 1 11 Fournitures de bureau 30 000
3 610 61 31032 400 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 61 31032 400 62 1 31 Impression 5 000
3 610 61 31032 400 62 1 32 Documentation 4 200
3 610 61 31032 400 62 1 4 Abonnement 1 500
3 610 61 31032 400 62 1 5 Habillement 20 000
3 610 61 31032 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 29 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 67 500
3 610 61 31032 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 20 000
3 610 61 31032 400 62 2 3 Entretien des bureaux 16 000
3 610 61 31032 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 8 000
3 610 61 31032 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 7 500
3 610 61 31032 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 5 000
3 610 61 31032 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 11 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 61 31032 400 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 61 31032 400 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 144 000
3 610 61 31032 400 62 5 1 Electricité 107 000
3 610 61 31032 400 62 5 2 Eau 37 000
62 6 Dépenses de communication 18 200
3 610 61 31032 400 62 6 1 Frais postaux 500
3 610 61 31032 400 62 6 21 Téléphone 15 000
3 610 61 31032 400 62 6 22 Télex, télécopie 2 700

6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes 788 116


Dépenses de personnel 491 116
61 Dépenses de personnel 491 116
61 1 Traitements et salaires 367 987
2 610 61 31033 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 351 225
2 610 61 31033 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 16 762
61 3 Indemnités et primes 35 466
2 610 61 31033 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 536
2 610 61 31033 500 61 3 123 Indemnités de véhicule 2 800
2 610 61 31033 500 61 3 Indemnités de logement 5 760
Page 241 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


6131033500 Direction Régionale de la Santé - Région des Savanes 788 116
Dépenses de personnel 491 116
61 Dépenses de personnel 491 116
61 3 Indemnités et primes 35 466
124
2 610 61 31033 500 61 3 19 Autres indemnités 120
2 610 61 31033 500 61 3 21 Primes de risque 12 816
2 610 61 31033 500 61 3 22 Primes de rendement 456
2 610 61 31033 500 61 3 24 Primes de technicité 8 978
61 4 Cotisations sociales 72 762
2 610 61 31033 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 69 996
2 610 61 31033 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 766
61 6 Prestations familiales 14 901
2 610 61 31033 500 61 6 1 Allocations familiales 13 578
2 610 61 31033 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 323
Dépenses de fonctionnement 297 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 37 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 20 000
3 610 61 31033 500 24 1 21 Mobilier de bureau 5 000
3 610 61 31033 500 24 1 22 Matériel de bureau 15 000
24 2 Matériel informatique de bureau 10 500
3 610 61 31033 500 24 2 1 Matériel micro informatique 10 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 610 61 31033 500 24 3 2 Voitures 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 610 61 31033 500 24 4 2 Outillages techniques 2 000
62 Achats de biens et services 259 500
62 1 Fournitures 88 000
3 610 61 31033 500 62 1 11 Fournitures de bureau 24 000
3 610 61 31033 500 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 610 61 31033 500 62 1 31 Impression 4 000
3 610 61 31033 500 62 1 32 Documentation 4 000
3 610 61 31033 500 62 1 4 Abonnement 1 000
3 610 61 31033 500 62 1 5 Habillement 10 000
3 610 61 31033 500 62 1 6 Pharmacie 19 000
3 610 61 31033 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 22 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 57 000
3 610 61 31033 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 20 000
3 610 61 31033 500 62 2 3 Entretien des bureaux 15 000
3 610 61 31033 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 3 000
3 610 61 31033 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 3 000
3 610 61 31033 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 3 000
3 610 61 31033 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 13 000
62 3 Prestations de services 3 000
3 610 61 31033 500 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
3 610 61 31033 500 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 95 000
3 610 61 31033 500 62 5 1 Electricité 65 000
3 610 61 31033 500 62 5 2 Eau 30 000
62 6 Dépenses de communication 16 500
3 610 61 31033 500 62 6 1 Frais postaux 500
3 610 61 31033 500 62 6 21 Téléphone 15 000
3 610 61 31033 500 62 6 22 Télex, télécopie 1 000

634501750141121 Hôpital pour l'enfance de Dapaong 20 000


Dépenses de transfert 20 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


634501750141121 Hôpital pour l'enfance de Dapaong 20 000
Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 610 63 45017 501 41121 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

614600190041122 Subvention à la césarienne 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 610 61 46001 900 41122 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

694600290041123 Agents de santé communautaire 76 000


Dépenses de transfert 76 000
62 Achats de biens et services 76 000
62 9 Autres achats de biens et services 76 000
4 610 69 46002 900 41123 62 9 9 Dépenses diverses 76 000

636223520311011 Extension de l'hôpital de Kpalimé (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 63 62235 203 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

616224010111011 Réhabilitation des locaux de la DES (PAP) 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 610 61 62240 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

646224440711011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Kanté (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62244 407 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646224530411011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Blitta (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62245 304 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646224610311011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Vogan (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62246 103 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646224710311011 Construction et équipement d'un bloc de radiologie à l'hôpital de Vogan (PAP) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62247 103 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

656224840411011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Guerin Kouka (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


656224840411011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Guerin Kouka (PAP) 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 65 62248 404 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

656224940011011 Construction et réhabilitation des USP dans la région Kara (Kouméa, Kabou Sara, Kétao, Défalé, Banghai)(PA 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 65 62249 400 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646225050011011 Construction et réhabilitation des USP dans la région Savane (Mogou, Kalangachi, Tchingou, Naki est ...)(PAP) 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62250 500 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646225140111011 Réhabilitation du CHR Tomdè (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62251 401 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646225210211011 Réhabilitation et équipement de l'hôpital d'Aného (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62252 102 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646225321011011 Construction du dispensaire de Bodjé (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62253 210 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646225420011011 Construction et réhabilitation des USP dans la région des Plateaux (Koutoukpa,Amou Oblo, Kougnowhou...)(PA 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62254 200 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646225510011011 Construction et réhabilitation des USP dans la région Maritime (PAP) 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62255 100 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646225610111011 Construction d'un centre de prise en charge de la drépanocytose au CHU Campus (PAP) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 64 62256 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646225950011011 Construction et réhabilitation des services de la DRS Savanes et de ses districts (PAP) 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


646225950011011 Construction et réhabilitation des services de la DRS Savanes et de ses districts (PAP) 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 64 62259 500 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

646226020511011 Construction et réhabilitation de l'hôpital d'Amlamé (PAP) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 64 62260 205 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

646227110211011 Construction de salles d'hospitalisation et bloc administratif à l'hôpital psychiatrique de Zébé (PAP) 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62271 102 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646229490036013 Projet Santé BID II ( Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zonez rurales au Tog 2 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 000 000
62 Achats de biens et services 2 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000 000
5 610 64 62294 900 36013 62 9 9 Dépenses diverses 2 000 000

646229520611011 Réhabilitation de l'hôpital de Danyi (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 64 62295 206 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

646232240711011 Réhabilitation et clôture du centre médico-social de Défalé 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 64 62322 407 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

616319590011011 Acquisition de matériel roulant pour les DPS (PAP) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 610 61 63195 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

646323690011011 Equipement des hôpitaux de préfectures et districts en groupes (PAP) 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 610 64 63236 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

616324790011011 Acquisition des ambulances équipées pour les hôpitaux de préfectures (PAP) 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 61 63247 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

616421590011011 Appui à la revue annuelle de santé (PAP) 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


616421590011011 Appui à la revue annuelle de santé (PAP) 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 610 61 64215 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

616423890011011 Etude de contrôle et suivi des travaux de génie civil 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 61 64238 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

666507190011022 Promotion du droit à la réadaptation pour les personnes handicapées du Togo (PAP) 15 000
Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 610 66 65071 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

616507990011011 Formation des cadres intermédiaires de développement en santé publique 69 000


Investissements exécutés par l'Etat 69 000
62 Achats de biens et services 69 000
62 9 Autres achats de biens et services 69 000
5 610 61 65079 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 69 000

616508040111011 Equipement des Ecoles de formation (ENAM et ENSF) de Kara en matériel logistique 51 000
Investissements exécutés par l'Etat 51 000
62 Achats de biens et services 51 000
62 9 Autres achats de biens et services 51 000
5 610 61 65080 401 11011 62 9 9 Dépenses diverses 51 000

616711790034073 Coopération OMS/TOGO (2009-2010) (PAP) 700 000


Investissements exécutés par l'Etat 700 000
62 Achats de biens et services 700 000
62 9 Autres achats de biens et services 700 000
5 610 61 67117 900 34073 62 9 9 Dépenses diverses 700 000

656900590011011 Lutte contre les maladies diarrhétiques (PAP) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 65 69005 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

656900690011011 Lutte contre l'onchocercose (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69006 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

656900790011011 Lutte contre la draconculose (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69007 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

656900890011011 Programme national de lutte contre l'ulcère de buruli (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


656900890011011 Programme national de lutte contre l'ulcère de buruli (PAP) 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69008 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

656900990011011 Programme national de lutte contre le tabagisme (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69009 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

656901090011011 Programme intégration des maladies tropicales négligées (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69010 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

656901190011011 Réhabilitation et extension de l'hôpital de Tabligbo (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 65 69011 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

626901290011011 Appui à la sécurité transfusionnelle (CNTS et CRTS)(PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 62 69012 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

656901390011011 Appui au PEV (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 65 69013 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

656901490011011 Programme national de lutte contre la filariose lymphatique (PAP) 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 610 65 69014 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

686901590011011 Programme de gestion des urgences (PAP) 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 68 69015 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

656901790034133 Programme suivi et développement de l'enfant (Région Savanes, Kara et Maritime)(PAP) 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 610 65 69017 900 34133 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

656901890034133 Amélioration de la disponibilité de la qualité des services de SR (PAP) 130 000


Investissements exécutés par l'Etat 130 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


656901890034133 Amélioration de la disponibilité de la qualité des services de SR (PAP) 130 000
Investissements exécutés par l'Etat 130 000
62 Achats de biens et services 130 000
62 9 Autres achats de biens et services 130 000
5 610 65 69018 900 34133 62 9 9 Dépenses diverses 130 000

656901990011011 Appui au PNLS-IST/ achat des ARV et consommables (PAP) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 65 69019 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

656902090034163 Lutte contre la Tuberculose/Lèpre (PAP) 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 610 65 69020 900 34163 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

616902190034133 Programme Santé/Nutrition (PAP) 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 610 61 69021 900 34133 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

616902290033032 Projet sécurité transfusionnaire au Togo ( CNTS) (PAP) 788 000


Investissements exécutés par l'Etat 788 000
62 Achats de biens et services 788 000
62 9 Autres achats de biens et services 788 000
5 610 61 69022 900 33032 62 9 9 Dépenses diverses 788 000

616902390011022 Renforcement de la lutte contre le paludisme/ Pogramme "Faire reculer le Paludisme" (PAP) 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 610 61 69023 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

616902490034162 Renforcement de la lutte contre le paludisme/Programme "Faire reculer le paludisme"(PAP) 2 230 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 230 000
62 Achats de biens et services 2 230 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 230 000
5 610 61 69024 900 34162 62 9 9 Dépenses diverses 2 230 000

616902590022043 Projet d'Equipement des structures sanitaires du Togo (PAP) 7 438 000
Investissements exécutés par l'Etat 7 438 000
62 Achats de biens et services 7 438 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 438 000
5 610 61 69025 900 22043 62 9 9 Dépenses diverses 7 438 000

616902690011011 Renouvellement des équipements de laboratoire de l'Institut National d'Hygiène (PAP) 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 610 61 69026 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

616902790011022 Projet Santé BID II ( Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zones rurales au Tog 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 610 Santé 41 367 245


616902790011022 Projet Santé BID II ( Construction et équipement des polycliniques et modules de CMS en zones rurales au Tog 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
5 610 61 69027 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

616902890034163 Intensification de la lutte contre le VIH/SIDA (PAP) 9 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 9 000 000
62 Achats de biens et services 9 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 000 000
5 610 61 69028 900 34163 62 9 9 Dépenses diverses 9 000 000

656902990033113 Lutte contre la tuberculose/lèpre (PAP) 58 000


Investissements exécutés par l'Etat 58 000
62 Achats de biens et services 58 000
62 9 Autres achats de biens et services 58 000
5 610 65 69029 900 33113 62 9 9 Dépenses diverses 58 000

656903090011011 Lutte contre la schistosomiase et trypanomiase (PAP) 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 610 65 69030 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

6393023900 Prise en charge des urgences hospitalières (hôpitaux et dispensaires) 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 610 63 93023 900 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

6393024900 Hospitalisation des indigents dans les centres de soins publics 825 000
Dépenses de transfert 825 000
62 Achats de biens et services 825 000
62 9 Autres achats de biens et services 825 000
4 610 63 93024 900 62 9 9 Dépenses diverses 825 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


3311023101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 710 33 11023 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 710 33 11023 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3312023101 Cabinet 178 764


Dépenses de personnel 71 778
61 Dépenses de personnel 71 778
61 1 Traitements et salaires 58 422
2 710 33 12023 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 710 33 12023 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 33 170
2 710 33 12023 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 13 252
61 3 Indemnités et primes 5 276
2 710 33 12023 101 61 3 111 Indemnités de logement 576
2 710 33 12023 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 396
2 710 33 12023 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 710 33 12023 101 61 3 19 Autres indemnités 1 124
61 4 Cotisations sociales 7 310
2 710 33 12023 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 528
2 710 33 12023 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 782
61 6 Prestations familiales 770
2 710 33 12023 101 61 6 1 Allocations familiales 720
2 710 33 12023 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 50
Dépenses de fonctionnement 106 986
62 Achats de biens et services 106 986
62 1 Fournitures 13 100
3 710 33 12023 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 710 33 12023 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 710 33 12023 101 62 1 3 Impression et documentation 900
3 710 33 12023 101 62 1 32 Documentation 300
3 710 33 12023 101 62 1 4 Abonnement 400
3 710 33 12023 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 500
3 710 33 12023 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 710 33 12023 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 710 33 12023 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 710 33 12023 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 710 33 12023 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 710 33 12023 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 13 566
3 710 33 12023 101 62 5 1 Electricité 12 472
3 710 33 12023 101 62 5 2 Eau 1 094
62 6 Dépenses de communication 4 820
3 710 33 12023 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 710 33 12023 101 62 6 21 Téléphone 4 620
3 710 33 12023 101 62 6 22 Télex, télécopie 100
62 8 Frais de transport et de mission 40 000
3 710 33 12023 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 20 000
3 710 33 12023 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 710 33 12023 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 15 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


3312023101 Cabinet 178 764
Dépenses de fonctionnement 106 986
62 Achats de biens et services 106 986
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
3 710 33 12023 101 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

331202310141009 Ecole Nationale d'Administration 90 000


Dépenses de transfert 90 000
62 Achats de biens et services 90 000
62 9 Autres achats de biens et services 90 000
4 710 33 12023 101 41009 62 9 9 Dépenses diverses 90 000

331202310149028 Comité National de Coordination de la réforme de l'Administration Publique et CTRAP 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 710 33 12023 101 49028 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

3313018101 Secrétariat Général 29 181


Dépenses de personnel 20 681
61 Dépenses de personnel 20 681
61 1 Traitements et salaires 18 002
2 710 33 13018 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 710 33 13018 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 330
2 710 33 13018 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 672
61 3 Indemnités et primes 1 680
2 710 33 13018 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 296
2 710 33 13018 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 999
2 710 33 13018 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 888
2 710 33 13018 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 111
Dépenses de fonctionnement 8 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 900
3 710 33 13018 101 24 1 21 Mobilier de bureau 900
3 710 33 13018 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 710 33 13018 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 5 600
62 1 Fournitures 3 500
3 710 33 13018 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 710 33 13018 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 100
3 710 33 13018 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 100

3321012101 Direction Générale de la Fonction Publique 215 162


Dépenses de personnel 126 312
61 Dépenses de personnel 126 312
61 1 Traitements et salaires 102 913
2 710 33 21012 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 69 401
2 710 33 21012 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 33 512
61 3 Indemnités et primes 4 774
2 710 33 21012 101 61 3 111 Indemnités de logement 1 152
2 710 33 21012 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 872
2 710 33 21012 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 710 33 21012 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 570

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


3321012101 Direction Générale de la Fonction Publique 215 162
Dépenses de personnel 126 312
61 Dépenses de personnel 126 312
61 4 Cotisations sociales 17 243
2 710 33 21012 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 11 567
2 710 33 21012 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 676
61 6 Prestations familiales 1 382
2 710 33 21012 101 61 6 1 Allocations familiales 1 272
2 710 33 21012 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 110
Dépenses de fonctionnement 88 850
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 36 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 18 000
3 710 33 21012 101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 8 000
3 710 33 21012 101 24 1 21 Mobilier de bureau 8 000
3 710 33 21012 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 710 33 21012 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 12 000
3 710 33 21012 101 24 3 2 Voitures 12 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000
3 710 33 21012 101 24 4 191 Climatiseurs 4 000
62 Achats de biens et services 52 850
62 1 Fournitures 21 581
3 710 33 21012 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 710 33 21012 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 581
3 710 33 21012 101 62 1 31 Impression 1 000
3 710 33 21012 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 710 33 21012 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
3 710 33 21012 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 300
3 710 33 21012 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 710 33 21012 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 710 33 21012 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 710 33 21012 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 710 33 21012 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 710 33 21012 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 710 33 21012 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 7 000
3 710 33 21012 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 7 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 869
3 710 33 21012 101 62 5 1 Electricité 9 946
3 710 33 21012 101 62 5 2 Eau 923
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 710 33 21012 101 62 6 21 Téléphone 1 100
3 710 33 21012 101 62 6 23 Internet 1 000

3323089101 Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi 204 200


Dépenses de personnel 105 086
61 Dépenses de personnel 105 086
61 1 Traitements et salaires 85 469
2 710 33 23089 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 71 896
2 710 33 23089 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 13 573
61 3 Indemnités et primes 3 493
2 710 33 23089 101 61 3 111 Indemnités de logement 672
2 710 33 23089 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
2 710 33 23089 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 710 33 23089 101 61 3 Autres indemnités 1 152
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


3323089101 Direction de la Gestion Informatique du Personnel et de l'Emploi 204 200
Dépenses de personnel 105 086
61 Dépenses de personnel 105 086
61 3 Indemnités et primes 3 493
19
2 710 33 23089 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 349
61 4 Cotisations sociales 14 223
2 710 33 23089 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 11 983
2 710 33 23089 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 240
61 6 Prestations familiales 1 901
2 710 33 23089 101 61 6 1 Allocations familiales 1 728
2 710 33 23089 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 173
Dépenses de fonctionnement 99 114
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 39 386
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 710 33 23089 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 710 33 23089 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 17 286
3 710 33 23089 101 24 2 1 Matériel micro informatique 13 500
3 710 33 23089 101 24 2 2 logiciel informatique 3 786
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 600
3 710 33 23089 101 24 3 2 Voitures 10 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 500
3 710 33 23089 101 24 4 191 Climatiseurs 4 500
62 Achats de biens et services 59 728
62 1 Fournitures 22 138
3 710 33 23089 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 710 33 23089 101 62 1 12 Fournitures informatiques 8 000
3 710 33 23089 101 62 1 31 Impression 1 000
3 710 33 23089 101 62 1 32 Documentation 500
3 710 33 23089 101 62 1 4 Abonnement 138
3 710 33 23089 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
3 710 33 23089 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 21 100
3 710 33 23089 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 710 33 23089 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 710 33 23089 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 710 33 23089 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 710 33 23089 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 15 000
3 710 33 23089 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 710 33 23089 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 490
3 710 33 23089 101 62 5 1 Electricité 7 738
3 710 33 23089 101 62 5 2 Eau 4 752
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 710 33 23089 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 710 33 23089 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 710 33 23089 101 62 9 10 Dépenses diverses 2 000

3323149101 Conseil Supérieur de la Fonction Publique 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 710 33 23149 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


3331035100 Direction Régionale de la Fonction Publique Région Maritime 3 000
Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 33 31035 100 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 33 31035 100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 33 31035 100 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331036200 Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Plateaux 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 33 31036 200 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 33 31036 200 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 33 31036 200 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331037300 Direction Régionale de la Fonction Publique Région Centrale 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 33 31037 300 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 33 31037 300 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 33 31037 300 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331038400 Direction Régionale de la Fonction Publique Région de la Kara 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 33 31038 400 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 33 31038 400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 33 31038 400 62 1 12 Fournitures informatiques 600

3331039500 Direction Régionale de la Fonction Publique Région des Savanes 3 000


Dépenses de fonctionnement 3 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 800
3 710 33 31039 500 24 2 1 Matériel micro informatique 1 800
62 Achats de biens et services 1 200
62 1 Fournitures 1 200
3 710 33 31039 500 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 710 33 31039 500 62 1 12 Fournitures informatiques 600

356221110811011 Travaux de Réhabilitation de la Direction Générale de la Fonction Publique (DGFP) 35 000


Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 710 35 62211 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

336221210811011 Travaux d'Aménagement du Bâtiment (DGIPE) 15 000


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 710 Fonction Publique et de la Reforme Administrative 1 031 987


336221210811011 Travaux d'Aménagement du Bâtiment (DGIPE) 15 000
Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 710 33 62212 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

356800660034113 Appui à la Réforme et la Modernisation de l' Administration Publique 167 000


Investissements exécutés par l'Etat 167 000
21 Ventes ou cession des immobilisations et d'actifs incorporels 167 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 167 000
5 710 35 68006 600 34113 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 167 000

4193025900 Bourses et Stages 60 000


Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 710 41 93025 900 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5111024101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 720 51 11024 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 720 51 11024 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

5112024101 Cabinet 325 075


Dépenses de personnel 164 621
61 Dépenses de personnel 164 621
61 1 Traitements et salaires 130 439
2 720 51 12024 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 720 51 12024 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 81 309
2 720 51 12024 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 37 130
61 3 Indemnités et primes 12 915
2 720 51 12024 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 340
2 720 51 12024 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 720 51 12024 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 5 476
2 720 51 12024 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 307
61 4 Cotisations sociales 19 894
2 720 51 12024 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 552
2 720 51 12024 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 6 342
61 6 Prestations familiales 1 373
2 720 51 12024 101 61 6 1 Allocations familiales 1 344
2 720 51 12024 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 160 454
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 22 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 300
3 720 51 12024 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 720 51 12024 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 300
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 720 51 12024 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 720 51 12024 101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
3 720 51 12024 101 24 3 2 Voitures 15 000
62 Achats de biens et services 138 154
62 1 Fournitures 16 000
3 720 51 12024 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 500
3 720 51 12024 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 720 51 12024 101 62 1 31 Impression 600
3 720 51 12024 101 62 1 32 Documentation 400
3 720 51 12024 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 10 750
3 720 51 12024 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 350
3 720 51 12024 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 720 51 12024 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 720 51 12024 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 400
3 720 51 12024 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 720 51 12024 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 3 Prestations de services 500
3 720 51 12024 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 584
3 720 51 12024 101 62 5 1 Electricité 18 954

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5112024101 Cabinet 325 075
Dépenses de fonctionnement 160 454
62 Achats de biens et services 138 154
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 23 584
3 720 51 12024 101 62 5 2 Eau 4 630
62 6 Dépenses de communication 8 320
3 720 51 12024 101 62 6 1 Frais postaux 320
3 720 51 12024 101 62 6 21 Téléphone 8 000
62 8 Frais de transport et de mission 76 000
3 720 51 12024 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 36 000
3 720 51 12024 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 720 51 12024 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 000
3 720 51 12024 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000

511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle 35 983


Dépenses de personnel 11 493
61 Dépenses de personnel 11 493
61 1 Traitements et salaires 8 643
2 720 51 12024 101 41362 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 063
2 720 51 12024 101 41362 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 580
61 3 Indemnités et primes 1 170
2 720 51 12024 101 41362 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 420
2 720 51 12024 101 41362 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 51 12024 101 41362 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 246
2 720 51 12024 101 41362 61 3 25 Primes d'ancienneté 360
61 4 Cotisations sociales 1 495
2 720 51 12024 101 41362 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 012
2 720 51 12024 101 41362 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 483
61 6 Prestations familiales 185
2 720 51 12024 101 41362 61 6 1 Allocations familiales 168
2 720 51 12024 101 41362 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 24 490
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 400
3 720 51 12024 101 41362 24 1 21 Mobilier de bureau 1 200
3 720 51 12024 101 41362 24 1 22 Matériel de bureau 1 200
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 720 51 12024 101 41362 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
3 720 51 12024 101 41362 24 2 2 logiciel informatique 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 4 200
3 720 51 12024 101 41362 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 4 200
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 900
3 720 51 12024 101 41362 24 4 191 Climatiseurs 900
62 Achats de biens et services 15 490
62 1 Fournitures 8 450
3 720 51 12024 101 41362 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 720 51 12024 101 41362 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 720 51 12024 101 41362 62 1 31 Impression 450
3 720 51 12024 101 41362 62 1 32 Documentation 300
3 720 51 12024 101 41362 62 1 4 Abonnement 500
3 720 51 12024 101 41362 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 720 51 12024 101 41362 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 720 51 12024 101 41362 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 720 51 12024 101 41362 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 720 51 12024 101 41362 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


511202410141362 Centre de Lecture et d'Animation Culturelle 35 983
Dépenses de fonctionnement 24 490
62 Achats de biens et services 15 490
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 300
3 720 51 12024 101 41362 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 900
3 720 51 12024 101 41362 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 700
3 720 51 12024 101 41362 62 5 1 Electricité 700
62 6 Dépenses de communication 2 040
3 720 51 12024 101 41362 62 6 1 Frais postaux 140
3 720 51 12024 101 41362 62 6 21 Téléphone 1 600
3 720 51 12024 101 41362 62 6 22 Télex, télécopie 150
3 720 51 12024 101 41362 62 6 23 Internet 150

511202410141363 Bureau Togolais des Droits d'Auteurs 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 720 51 12024 101 41363 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

511202410141364 Centre Régional d'Action Culturelle (CRAC) 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 720 51 12024 101 41364 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

511202410141459 EDITOGO 600 000


Dépenses de transfert 600 000
62 Achats de biens et services 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 600 000
4 720 51 12024 101 41459 62 9 9 Dépenses diverses 600 000

5321014101 Direction Générale de la Communication 36 500


Dépenses de personnel 14 406
61 Dépenses de personnel 14 406
61 1 Traitements et salaires 10 315
2 720 53 21014 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 933
2 720 53 21014 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 382
61 3 Indemnités et primes 2 149
2 720 53 21014 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
2 720 53 21014 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 720 53 21014 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 865
2 720 53 21014 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 144
61 4 Cotisations sociales 1 736
2 720 53 21014 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 320
2 720 53 21014 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 416
61 6 Prestations familiales 206
2 720 53 21014 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 720 53 21014 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 22 094
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 720 53 21014 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 720 53 21014 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 720 53 21014 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5321014101 Direction Générale de la Communication 36 500
Dépenses de fonctionnement 22 094
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 720 53 21014 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 17 494
62 1 Fournitures 6 615
3 720 53 21014 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 53 21014 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 720 53 21014 101 62 1 31 Impression 200
3 720 53 21014 101 62 1 32 Documentation 200
3 720 53 21014 101 62 1 4 Abonnement 215
3 720 53 21014 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 720 53 21014 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 53 21014 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 720 53 21014 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 53 21014 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 53 21014 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 720 53 21014 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 703
3 720 53 21014 101 62 5 1 Electricité 2 617
3 720 53 21014 101 62 5 2 Eau 86
62 6 Dépenses de communication 2 176
3 720 53 21014 101 62 6 1 Frais postaux 24
3 720 53 21014 101 62 6 21 Téléphone 2 152

5322065101 Direction de la Télévision 542 822


Dépenses de personnel 314 098
61 Dépenses de personnel 314 098
61 1 Traitements et salaires 245 287
2 720 53 22065 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 182 517
2 720 53 22065 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 62 770
61 3 Indemnités et primes 23 860
2 720 53 22065 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 752
2 720 53 22065 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 224
2 720 53 22065 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 20 884
61 4 Cotisations sociales 40 777
2 720 53 22065 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 30 420
2 720 53 22065 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 10 357
61 6 Prestations familiales 4 174
2 720 53 22065 101 61 6 1 Allocations familiales 4 152
2 720 53 22065 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 228 724
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 8 000
3 720 53 22065 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 720 53 22065 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 720 53 22065 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 8 000
3 720 53 22065 101 24 4 191 Climatiseurs 3 000
3 720 53 22065 101 24 4 2 Outillages techniques 5 000
62 Achats de biens et services 209 724
62 1 Fournitures 44 800
3 720 53 22065 101 62 1 11 Fournitures de bureau 8 000
3 720 53 22065 101 62 1 12 Fournitures informatiques 5 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5322065101 Direction de la Télévision 542 822
Dépenses de fonctionnement 228 724
62 Achats de biens et services 209 724
62 1 Fournitures 44 800
3 720 53 22065 101 62 1 31 Impression 2 900
3 720 53 22065 101 62 1 4 Abonnement 900
3 720 53 22065 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 26 000
3 720 53 22065 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 16 695
3 720 53 22065 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 200
3 720 53 22065 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 720 53 22065 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 750
3 720 53 22065 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 2 000
3 720 53 22065 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 720 53 22065 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 720 53 22065 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 2 745
62 3 Prestations de services 26 440
3 720 53 22065 101 62 3 21 Honoraires 16 440
3 720 53 22065 101 62 3 94 Redevances pour les droits d'auteur 10 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 111 789
3 720 53 22065 101 62 5 1 Electricité 106 789
3 720 53 22065 101 62 5 2 Eau 5 000
62 6 Dépenses de communication 10 000
3 720 53 22065 101 62 6 21 Téléphone 10 000

5322066101 Direction de Radio Lomé 319 305


Dépenses de personnel 189 205
61 Dépenses de personnel 189 205
61 1 Traitements et salaires 150 295
2 720 53 22066 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 99 055
2 720 53 22066 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 51 240
61 3 Indemnités et primes 20 951
2 720 53 22066 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 520
2 720 53 22066 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 720 53 22066 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 440
2 720 53 22066 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 13 069
2 720 53 22066 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 562
61 4 Cotisations sociales 17 071
2 720 53 22066 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 509
2 720 53 22066 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 562
61 6 Prestations familiales 888
2 720 53 22066 101 61 6 1 Allocations familiales 888
Dépenses de fonctionnement 130 100
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 720 53 22066 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 720 53 22066 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 720 53 22066 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 122 100
62 1 Fournitures 24 030
3 720 53 22066 101 62 1 11 Fournitures de bureau 7 000
3 720 53 22066 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 000
3 720 53 22066 101 62 1 31 Impression 230
3 720 53 22066 101 62 1 32 Documentation 300
3 720 53 22066 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 9 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5322066101 Direction de Radio Lomé 319 305
Dépenses de fonctionnement 130 100
62 Achats de biens et services 122 100
62 1 Fournitures 24 030
3 720 53 22066 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 720 53 22066 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 720 53 22066 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 53 22066 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 720 53 22066 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 3 Prestations de services 35 000
3 720 53 22066 101 62 3 21 Honoraires 29 000
3 720 53 22066 101 62 3 94 Redevances pour les droits d'auteur 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 48 020
3 720 53 22066 101 62 5 1 Electricité 43 700
3 720 53 22066 101 62 5 2 Eau 4 320
62 6 Dépenses de communication 9 050
3 720 53 22066 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 720 53 22066 101 62 6 21 Téléphone 9 000

5322067401 Direction de Radio Kara 236 079


Dépenses de personnel 137 914
61 Dépenses de personnel 137 914
61 1 Traitements et salaires 101 956
2 720 53 22067 401 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 63 448
2 720 53 22067 401 61 1 22 Salaire des agents permanents 38 508
61 3 Indemnités et primes 17 610
2 720 53 22067 401 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 100
2 720 53 22067 401 61 3 123 Indemnités de véhicule 684
2 720 53 22067 401 61 3 124 Indemnités de logement 1 056
2 720 53 22067 401 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 8 902
2 720 53 22067 401 61 3 25 Primes d'ancienneté 4 868
61 4 Cotisations sociales 16 929
2 720 53 22067 401 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 575
2 720 53 22067 401 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 6 354
61 6 Prestations familiales 1 419
2 720 53 22067 401 61 6 1 Allocations familiales 1 128
2 720 53 22067 401 61 6 3 Allocations de salaire unique 142
2 720 53 22067 401 61 6 4 Allocations de 1er et 2ème âge 149
Dépenses de fonctionnement 98 165
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 841
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 742
3 720 53 22067 401 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 720 53 22067 401 24 1 22 Matériel de bureau 2 742
24 2 Matériel informatique de bureau 3 099
3 720 53 22067 401 24 2 1 Matériel micro informatique 3 099
62 Achats de biens et services 90 324
62 1 Fournitures 13 200
3 720 53 22067 401 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 720 53 22067 401 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 720 53 22067 401 62 1 31 Impression 300
3 720 53 22067 401 62 1 32 Documentation 700
3 720 53 22067 401 62 1 4 Abonnement 500
3 720 53 22067 401 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 800
3 720 53 22067 401 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 720 53 22067 401 62 2 Entretien des bureaux 800
Page 261 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5322067401 Direction de Radio Kara 236 079
Dépenses de fonctionnement 98 165
62 Achats de biens et services 90 324
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 800
3
3 720 53 22067 401 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 53 22067 401 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 720 53 22067 401 62 2 72 Entretien du matériel et équipement de radio et de communication 1 500
3 720 53 22067 401 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
62 3 Prestations de services 30 000
3 720 53 22067 401 62 3 21 Honoraires 24 000
3 720 53 22067 401 62 3 94 Redevances pour les droits d'auteur 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 25 324
3 720 53 22067 401 62 5 1 Electricité 22 132
3 720 53 22067 401 62 5 2 Eau 3 192
62 6 Dépenses de communication 9 000
3 720 53 22067 401 62 6 21 Téléphone 9 000

5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse 204 078


Dépenses de personnel 134 878
61 Dépenses de personnel 134 878
61 1 Traitements et salaires 96 147
2 720 53 22069 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 59 251
2 720 53 22069 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 36 896
61 3 Indemnités et primes 21 493
2 720 53 22069 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 992
2 720 53 22069 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 720 53 22069 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 10 040
2 720 53 22069 101 61 3 21 Primes de risque 8 106
2 720 53 22069 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 103
61 4 Cotisations sociales 15 800
2 720 53 22069 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 583
2 720 53 22069 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 6 217
61 6 Prestations familiales 1 438
2 720 53 22069 101 61 6 1 Allocations familiales 1 392
2 720 53 22069 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 46
Dépenses de fonctionnement 69 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 500
3 720 53 22069 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 720 53 22069 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 720 53 22069 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 720 53 22069 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 60 700
62 1 Fournitures 20 300
3 720 53 22069 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 720 53 22069 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 000
3 720 53 22069 101 62 1 31 Impression 1 000
3 720 53 22069 101 62 1 32 Documentation 2 000
3 720 53 22069 101 62 1 4 Abonnement 800
3 720 53 22069 101 62 1 5 Habillement 500
3 720 53 22069 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 200
3 720 53 22069 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 720 53 22069 101 62 2 Entretien des bureaux 1 200
Page 262 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5322069101 Direction de l'Agence Togolaise de Presse 204 078
Dépenses de fonctionnement 69 200
62 Achats de biens et services 60 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 200
3
3 720 53 22069 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 720 53 22069 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 720 53 22069 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 4 300
3 720 53 22069 101 62 3 21 Honoraires 4 000
3 720 53 22069 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 16 870
3 720 53 22069 101 62 5 1 Electricité 14 870
3 720 53 22069 101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 10 030
3 720 53 22069 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 720 53 22069 101 62 6 21 Téléphone 8 000
3 720 53 22069 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 720 53 22069 101 62 6 23 Internet 1 000

5322070101 Centre de Formation et de Récyclage en Communication 37 791


Dépenses de personnel 14 940
61 Dépenses de personnel 14 940
61 1 Traitements et salaires 10 597
2 720 53 22070 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 335
2 720 53 22070 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 262
61 3 Indemnités et primes 2 315
2 720 53 22070 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 720 53 22070 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 897
2 720 53 22070 101 61 3 127 Indemnités de documentation 600
2 720 53 22070 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 158
61 4 Cotisations sociales 1 788
2 720 53 22070 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 389
2 720 53 22070 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 399
61 6 Prestations familiales 240
2 720 53 22070 101 61 6 1 Allocations familiales 240
Dépenses de fonctionnement 22 851
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 300
3 720 53 22070 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 300
3 720 53 22070 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 720 53 22070 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
62 Achats de biens et services 17 051
62 1 Fournitures 9 551
3 720 53 22070 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 720 53 22070 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 720 53 22070 101 62 1 31 Impression 500
3 720 53 22070 101 62 1 4 Abonnement 106
3 720 53 22070 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 445
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 720 53 22070 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 720 53 22070 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 720 53 22070 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 53 22070 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 720 53 22070 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5322070101 Centre de Formation et de Récyclage en Communication 37 791
Dépenses de fonctionnement 22 851
62 Achats de biens et services 17 051
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 720 53 22070 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 720 53 22070 101 62 6 23 Internet 500

5222071101 Centre National de Production Audiovisuelle 53 595


Dépenses de personnel 24 092
61 Dépenses de personnel 24 092
61 1 Traitements et salaires 17 780
2 720 52 22071 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 405
2 720 52 22071 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 375
61 3 Indemnités et primes 2 912
2 720 52 22071 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 720 52 22071 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 547
2 720 52 22071 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 765
61 4 Cotisations sociales 3 083
2 720 52 22071 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 070
2 720 52 22071 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 013
61 6 Prestations familiales 317
2 720 52 22071 101 61 6 1 Allocations familiales 312
2 720 52 22071 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 29 503
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 403
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 720 52 22071 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 720 52 22071 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 720 52 22071 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 000
3 720 52 22071 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 720 52 22071 101 24 3 2 Voitures 7 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 403
3 720 52 22071 101 24 4 191 Climatiseurs 1 403
3 720 52 22071 101 24 4 2 Outillages techniques 1 000
62 Achats de biens et services 16 100
62 1 Fournitures 9 550
3 720 52 22071 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 720 52 22071 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 400
3 720 52 22071 101 62 1 31 Impression 300
3 720 52 22071 101 62 1 32 Documentation 400
3 720 52 22071 101 62 1 4 Abonnement 450
3 720 52 22071 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 400
3 720 52 22071 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 52 22071 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 720 52 22071 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 720 52 22071 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 720 52 22071 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 720 52 22071 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 800
3 720 52 22071 101 62 5 1 Electricité 500
3 720 52 22071 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 1 350
3 720 52 22071 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 720 52 22071 101 62 6 Téléphone 1 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5222071101 Centre National de Production Audiovisuelle 53 595
Dépenses de fonctionnement 29 503
62 Achats de biens et services 16 100
62 6 Dépenses de communication 1 350
21

5222084101 Direction du Livre 107 346


Dépenses de personnel 77 416
61 Dépenses de personnel 77 416
61 1 Traitements et salaires 60 340
2 720 52 22084 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 41 718
2 720 52 22084 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 18 622
61 3 Indemnités et primes 5 440
2 720 52 22084 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 840
2 720 52 22084 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 52 22084 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 4 456
61 4 Cotisations sociales 10 023
2 720 52 22084 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 952
2 720 52 22084 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 071
61 6 Prestations familiales 1 613
2 720 52 22084 101 61 6 1 Allocations familiales 1 488
2 720 52 22084 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 125
Dépenses de fonctionnement 29 930
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 822
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 700
3 720 52 22084 101 24 1 21 Mobilier de bureau 700
3 720 52 22084 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 422
3 720 52 22084 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
3 720 52 22084 101 24 2 2 logiciel informatique 422
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 700
3 720 52 22084 101 24 4 191 Climatiseurs 700
62 Achats de biens et services 24 108
62 1 Fournitures 16 878
3 720 52 22084 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 52 22084 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 720 52 22084 101 62 1 31 Impression 300
3 720 52 22084 101 62 1 32 Documentation 8 000
3 720 52 22084 101 62 1 4 Abonnement 778
3 720 52 22084 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 300
3 720 52 22084 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 52 22084 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 720 52 22084 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 720 52 22084 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 720 52 22084 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 720 52 22084 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300
62 3 Prestations de services 200
3 720 52 22084 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 200
62 6 Dépenses de communication 2 330
3 720 52 22084 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 720 52 22084 101 62 6 21 Téléphone 1 600
3 720 52 22084 101 62 6 23 Internet 700
62 9 Autres achats de biens et services 1 400
3 720 52 22084 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 600
3 720 52 22084 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5222085101 Direction de la Cinématographie 61 539
Dépenses de personnel 21 482
61 Dépenses de personnel 21 482
61 1 Traitements et salaires 16 611
2 720 52 22085 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 650
2 720 52 22085 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 961
61 3 Indemnités et primes 1 296
2 720 52 22085 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 720 52 22085 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 52 22085 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 236
2 720 52 22085 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 16
61 4 Cotisations sociales 3 088
2 720 52 22085 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 608
2 720 52 22085 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 480
61 6 Prestations familiales 487
2 720 52 22085 101 61 6 1 Allocations familiales 480
2 720 52 22085 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 40 057
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 891
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 600
3 720 52 22085 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 720 52 22085 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 100
24 2 Matériel informatique de bureau 3 691
3 720 52 22085 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 691
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 720 52 22085 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 12 000
3 720 52 22085 101 24 4 13 Matériel et équipement de télévision 12 000
62 Achats de biens et services 21 166
62 1 Fournitures 9 766
3 720 52 22085 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 720 52 22085 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 720 52 22085 101 62 1 31 Impression 800
3 720 52 22085 101 62 1 32 Documentation 700
3 720 52 22085 101 62 1 4 Abonnement 366
3 720 52 22085 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 900
3 720 52 22085 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 720 52 22085 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 720 52 22085 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 52 22085 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 52 22085 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 720 52 22085 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 720 52 22085 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 700
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 720 52 22085 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 720 52 22085 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 720 52 22085 101 62 6 23 Internet 900
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 720 52 22085 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 000

5222108101 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle 55 670


Dépenses de personnel 30 129
61 Dépenses de personnel 30 129
61 1 Traitements et salaires 22 348
2 720 52 22108 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 407
2 720 52 22108 101 61 1 Salaire des agents permanents 4 941
Page 266 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5222108101 Direction de la Promotion Artistique et Culturelle 55 670
Dépenses de personnel 30 129
61 Dépenses de personnel 30 129
61 1 Traitements et salaires 22 348
22
61 3 Indemnités et primes 3 300
2 720 52 22108 101 61 3 111 Indemnités de logement 384
2 720 52 22108 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 720 52 22108 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 589
2 720 52 22108 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 607
61 4 Cotisations sociales 3 816
2 720 52 22108 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 901
2 720 52 22108 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 915
61 6 Prestations familiales 665
2 720 52 22108 101 61 6 1 Allocations familiales 648
2 720 52 22108 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 25 541
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 720 52 22108 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 720 52 22108 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 8 500
3 720 52 22108 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 720 52 22108 101 24 3 2 Voitures 7 500
62 Achats de biens et services 16 041
62 1 Fournitures 5 060
3 720 52 22108 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 720 52 22108 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 720 52 22108 101 62 1 31 Impression 200
3 720 52 22108 101 62 1 32 Documentation 200
3 720 52 22108 101 62 1 4 Abonnement 160
3 720 52 22108 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 720 52 22108 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 720 52 22108 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 720 52 22108 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 52 22108 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 720 52 22108 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 701
3 720 52 22108 101 62 5 1 Electricité 5 701
62 6 Dépenses de communication 800
3 720 52 22108 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 720 52 22108 101 62 6 21 Téléphone 700
62 9 Autres achats de biens et services 2 380
3 720 52 22108 101 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 2 380

5323068101 Direction Nationale des Radios Rurales 69 286


Dépenses de personnel 33 739
61 Dépenses de personnel 33 739
61 1 Traitements et salaires 25 628
2 720 53 23068 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 464
2 720 53 23068 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 8 164
61 3 Indemnités et primes 3 307
2 720 53 23068 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140
2 720 53 23068 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 2 167
61 4 Cotisations sociales 4 420
2 720 53 23068 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 911
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5323068101 Direction Nationale des Radios Rurales 69 286
Dépenses de personnel 33 739
61 Dépenses de personnel 33 739
61 4 Cotisations sociales 4 420
2 720 53 23068 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 509
61 6 Prestations familiales 384
2 720 53 23068 101 61 6 1 Allocations familiales 384
Dépenses de fonctionnement 35 547
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 17 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 720 53 23068 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 720 53 23068 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 720 53 23068 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 720 53 23068 101 24 3 2 Voitures 9 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 500
3 720 53 23068 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
3 720 53 23068 101 24 4 2 Outillages techniques 500
62 Achats de biens et services 18 547
62 1 Fournitures 7 900
3 720 53 23068 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 720 53 23068 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 720 53 23068 101 62 1 29 Autres fournitures techniques 400
3 720 53 23068 101 62 1 31 Impression 500
3 720 53 23068 101 62 1 32 Documentation 250
3 720 53 23068 101 62 1 4 Abonnement 250
3 720 53 23068 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 800
3 720 53 23068 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 720 53 23068 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 720 53 23068 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 720 53 23068 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 720 53 23068 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 300
3 720 53 23068 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 720 53 23068 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 522
3 720 53 23068 101 62 5 1 Electricité 1 362
3 720 53 23068 101 62 5 2 Eau 160
62 6 Dépenses de communication 2 325
3 720 53 23068 101 62 6 1 Frais postaux 25
3 720 53 23068 101 62 6 21 Téléphone 1 300
3 720 53 23068 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000

5223123101 Direction du Patrimoine Culturel 56 793


Dépenses de personnel 47 849
61 Dépenses de personnel 47 849
61 1 Traitements et salaires 36 522
2 720 52 23123 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 32 208
2 720 52 23123 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 314
61 3 Indemnités et primes 3 682
2 720 52 23123 101 61 3 111 Indemnités de logement 288
2 720 52 23123 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 972
2 720 52 23123 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 720 52 23123 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 299
2 720 52 23123 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 979

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5223123101 Direction du Patrimoine Culturel 56 793
Dépenses de personnel 47 849
61 Dépenses de personnel 47 849
61 4 Cotisations sociales 6 192
2 720 52 23123 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 368
2 720 52 23123 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 824
61 6 Prestations familiales 1 453
2 720 52 23123 101 61 6 1 Allocations familiales 1 320
2 720 52 23123 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 133
Dépenses de fonctionnement 8 944
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 600
3 720 52 23123 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 720 52 23123 101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 720 52 23123 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 6 744
62 1 Fournitures 2 730
3 720 52 23123 101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 720 52 23123 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 720 52 23123 101 62 1 31 Impression 300
3 720 52 23123 101 62 1 4 Abonnement 130
3 720 52 23123 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 1 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 720 52 23123 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 720 52 23123 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 720 52 23123 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 52 23123 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 720 52 23123 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 720 52 23123 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 444
3 720 52 23123 101 62 5 1 Electricité 300
3 720 52 23123 101 62 5 2 Eau 144
62 6 Dépenses de communication 670
3 720 52 23123 101 62 6 1 Frais postaux 70
3 720 52 23123 101 62 6 21 Téléphone 600
62 9 Autres achats de biens et services 1 200
3 720 52 23123 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 200

3223151101 Direction des Affaires communes 57 723


Dépenses de personnel 27 349
61 Dépenses de personnel 27 349
61 1 Traitements et salaires 20 607
2 720 32 23151 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 159
2 720 32 23151 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 448
61 3 Indemnités et primes 3 315
2 720 32 23151 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 020
2 720 32 23151 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 720 32 23151 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 720 32 23151 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 730
2 720 32 23151 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 157
61 4 Cotisations sociales 3 427
2 720 32 23151 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 693
2 720 32 23151 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 734
Dépenses de fonctionnement 30 374
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 050

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


3223151101 Direction des Affaires communes 57 723
Dépenses de fonctionnement 30 374
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 050
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 800
3 720 32 23151 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 800
3 720 32 23151 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 720 32 23151 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
3 720 32 23151 101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 750
3 720 32 23151 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 750
62 Achats de biens et services 21 324
62 1 Fournitures 11 644
3 720 32 23151 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 720 32 23151 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 720 32 23151 101 62 1 31 Impression 340
3 720 32 23151 101 62 1 4 Abonnement 304
3 720 32 23151 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 100
3 720 32 23151 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 720 32 23151 101 62 2 3 Entretien des bureaux 900
3 720 32 23151 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 720 32 23151 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 720 32 23151 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 100
3 720 32 23151 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 720 32 23151 101 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 030
3 720 32 23151 101 62 5 1 Electricité 2 030
62 6 Dépenses de communication 1 550
3 720 32 23151 101 62 6 21 Téléphone 1 550

5231101101 Direction Regionale de la Culture - Lomé commune 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31101 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231102100 Direction Regionale de la Culture - Maritime 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31102 100 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231103200 Direction Regionale de la Culture - Plateaux 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31103 200 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231104300 Direction Regionale de la Culture - Centrale 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31104 300 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231105400 Direction Regionale de la Culture - Kara 5 000


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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 720 Communication et de la Culture 5 894 265


5231105400 Direction Regionale de la Culture - Kara 5 000
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31105 400 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

5231106500 Direction Regionale de la Culture - Savanes 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 720 52 31106 500 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

516226690011011 Construction de hangar et aménagement de parking pour le Cabinet du Ministère de la Communication et de la 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 720 51 62266 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

526311960011011 Renforcement des capacités du Centre de Formation et de Recyclage en Communication (CFRC) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 720 52 63119 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

536322760011011 Numérisation de la TVT 2 655 000


Investissements exécutés par l'Etat 2 655 000
62 Achats de biens et services 2 655 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 655 000
5 720 53 63227 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 2 655 000

526700890011022 Programme d'appui à la production des feuilletons et des films au Togo (Orage Familiale 1ère saison) -Dir Ciné 60 000
Investissements exécutés par l'Etat 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
5 720 52 67008 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

526700890033012 Programme d'appui à la production des feuilletons et des films au Togo (Orage Familiale 1ère saison) Dir Ciném 197 000
Investissements exécutés par l'Etat 197 000
62 Achats de biens et services 197 000
62 9 Autres achats de biens et services 197 000
5 720 52 67008 900 33012 62 9 9 Dépenses diverses 197 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5111025101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 730 51 11025 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 730 51 11025 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

5112025101 Cabinet 196 270


Dépenses de personnel 60 968
61 Dépenses de personnel 60 968
61 1 Traitements et salaires 51 371
2 730 51 12025 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 730 51 12025 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 28 751
2 730 51 12025 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 10 620
61 3 Indemnités et primes 2 532
2 730 51 12025 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 040
2 730 51 12025 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 730 51 12025 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 6 542
2 730 51 12025 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 790
2 730 51 12025 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 752
61 6 Prestations familiales 523
2 730 51 12025 101 61 6 1 Allocations familiales 504
2 730 51 12025 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 135 302
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 730 51 12025 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 000
3 730 51 12025 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 500
3 730 51 12025 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 700
3 730 51 12025 101 24 3 2 Voitures 6 700
62 Achats de biens et services 117 102
62 1 Fournitures 9 000
3 730 51 12025 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 730 51 12025 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 730 51 12025 101 62 1 31 Impression 300
3 730 51 12025 101 62 1 4 Abonnement 600
3 730 51 12025 101 62 1 6 Pharmacie 100
3 730 51 12025 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 730 51 12025 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 730 51 12025 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 730 51 12025 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 730 51 12025 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 730 51 12025 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 51 12025 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 15 302
3 730 51 12025 101 62 5 1 Electricité 13 201
3 730 51 12025 101 62 5 2 Eau 2 101
62 6 Dépenses de communication 7 500
3 730 51 12025 101 62 6 1 Frais postaux 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5112025101 Cabinet 196 270
Dépenses de fonctionnement 135 302
62 Achats de biens et services 117 102
62 6 Dépenses de communication 7 500
3 730 51 12025 101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 730 51 12025 101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 80 000
3 730 51 12025 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 30 000
3 730 51 12025 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 50 000

511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports 160 595


Dépenses de personnel 77 155
61 Dépenses de personnel 77 155
61 1 Traitements et salaires 64 201
2 730 51 12025 101 41361 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 59 397
2 730 51 12025 101 41361 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 804
61 3 Indemnités et primes 1 440
2 730 51 12025 101 41361 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 730 51 12025 101 41361 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 730 51 12025 101 41361 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 10 691
2 730 51 12025 101 41361 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 898
2 730 51 12025 101 41361 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 793
61 6 Prestations familiales 823
2 730 51 12025 101 41361 61 6 1 Allocations familiales 792
2 730 51 12025 101 41361 61 6 3 Allocations de salaire unique 31
Dépenses de fonctionnement 53 440
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 600
3 730 51 12025 101 41361 24 1 21 Mobilier de bureau 1 600
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 730 51 12025 101 41361 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 100
3 730 51 12025 101 41361 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 100
62 Achats de biens et services 50 240
62 1 Fournitures 9 685
3 730 51 12025 101 41361 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 51 12025 101 41361 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 5 000
3 730 51 12025 101 41361 62 1 31 Impression 500
3 730 51 12025 101 41361 62 1 4 Abonnement 185
3 730 51 12025 101 41361 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 730 51 12025 101 41361 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 730 51 12025 101 41361 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 51 12025 101 41361 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 51 12025 101 41361 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 51 12025 101 41361 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 3 Prestations de services 100
3 730 51 12025 101 41361 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 060
3 730 51 12025 101 41361 62 5 1 Electricité 1 060
62 6 Dépenses de communication 1 995
3 730 51 12025 101 41361 62 6 1 Frais postaux 195
3 730 51 12025 101 41361 62 6 21 Téléphone 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 33 900
3 730 51 12025 101 41361 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000
3 730 51 12025 101 41361 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 22 900
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


511202510141361 Institut National de la Jeunesse et des Sports 160 595
Dépenses de fonctionnement 53 440
62 Achats de biens et services 50 240
62 9 Autres achats de biens et services 33 900
3 730 51 12025 101 41361 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 730 51 12025 101 41361 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

511202510145603 Comité National Olympique Togolais 15 000


Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 730 51 12025 101 45603 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

511202590045601 Fédérartions sportives engagées dans les compétitions internationales 1 300 000
Dépenses de transfert 1 300 000
62 Achats de biens et services 1 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 300 000
4 730 51 12025 900 45601 62 9 9 Dépenses diverses 1 300 000

5113020101 Secrétariat Général 23 869


Dépenses de personnel 10 169
61 Dépenses de personnel 10 169
61 1 Traitements et salaires 7 766
2 730 51 13020 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 016
2 730 51 13020 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 750
61 3 Indemnités et primes 1 476
2 730 51 13020 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 296
2 730 51 13020 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 799
2 730 51 13020 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 545
2 730 51 13020 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 254
61 6 Prestations familiales 128
2 730 51 13020 101 61 6 1 Allocations familiales 114
2 730 51 13020 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 13 700
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 730 51 13020 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 730 51 13020 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 730 51 13020 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 730 51 13020 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
62 Achats de biens et services 5 200
62 1 Fournitures 3 500
3 730 51 13020 101 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 730 51 13020 101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 730 51 13020 101 62 1 31 Impression 300
3 730 51 13020 101 62 1 4 Abonnement 250
3 730 51 13020 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 730 51 13020 101 62 2 3 Entretien des bureaux 450
3 730 51 13020 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5113020101 Secrétariat Général 23 869
Dépenses de fonctionnement 13 700
62 Achats de biens et services 5 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 730 51 13020 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750

5423094101 Direction de l'Education Physique 419 378


Dépenses de personnel 343 360
61 Dépenses de personnel 343 360
61 1 Traitements et salaires 282 168
2 730 54 23094 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 275 102
2 730 54 23094 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 066
61 3 Indemnités et primes 5 616
2 730 54 23094 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 260
2 730 54 23094 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 684
2 730 54 23094 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
61 4 Cotisations sociales 47 014
2 730 54 23094 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 45 848
2 730 54 23094 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 166
61 6 Prestations familiales 8 562
2 730 54 23094 101 61 6 1 Allocations familiales 7 992
2 730 54 23094 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 570
Dépenses de fonctionnement 76 018
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 730 54 23094 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 730 54 23094 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 11 500
3 730 54 23094 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 5 500
3 730 54 23094 101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 62 018
62 1 Fournitures 5 218
3 730 54 23094 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 900
3 730 54 23094 101 62 1 12 Fournitures informatiques 330
3 730 54 23094 101 62 1 3 Impression et documentation 700
3 730 54 23094 101 62 1 4 Abonnement 188
3 730 54 23094 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 730 54 23094 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 730 54 23094 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 54 23094 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 54 23094 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 730 54 23094 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 500
3 730 54 23094 101 62 5 1 Electricité 2 500
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 730 54 23094 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 730 54 23094 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
3 730 54 23094 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 50 000

5423095101 Directions des Sports Scolaires et Universitaires 41 098


Dépenses de personnel 18 380
61 Dépenses de personnel 18 380
61 1 Traitements et salaires 14 908
2 730 54 23095 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 747
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5423095101 Directions des Sports Scolaires et Universitaires 41 098
Dépenses de personnel 18 380
61 Dépenses de personnel 18 380
61 1 Traitements et salaires 14 908
2 730 54 23095 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 161
61 3 Indemnités et primes 624
2 730 54 23095 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 730 54 23095 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 2 478
2 730 54 23095 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 791
2 730 54 23095 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 687
61 6 Prestations familiales 370
2 730 54 23095 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 730 54 23095 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 22 718
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 849
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 730 54 23095 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 730 54 23095 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 730 54 23095 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 500
3 730 54 23095 101 24 3 2 Voitures 5 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 849
3 730 54 23095 101 24 4 191 Climatiseurs 849
62 Achats de biens et services 12 869
62 1 Fournitures 5 322
3 730 54 23095 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 730 54 23095 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 730 54 23095 101 62 1 31 Impression 700
3 730 54 23095 101 62 1 4 Abonnement 122
3 730 54 23095 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 730 54 23095 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 730 54 23095 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 54 23095 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 730 54 23095 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 4 Assurances 2 500
3 730 54 23095 101 62 4 9 Autres Assurances 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 997
3 730 54 23095 101 62 5 1 Electricité 895
3 730 54 23095 101 62 5 2 Eau 102
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 730 54 23095 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 730 54 23095 101 62 6 21 Téléphone 1 000

5523120101 Direction Nationale des Loisirs 30 838


Dépenses de personnel 14 428
61 Dépenses de personnel 14 428
61 1 Traitements et salaires 11 609
2 730 55 23120 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 113
2 730 55 23120 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 496
61 3 Indemnités et primes 792
2 730 55 23120 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 730 55 23120 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 730 55 23120 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 1 931
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5523120101 Direction Nationale des Loisirs 30 838
Dépenses de personnel 14 428
61 Dépenses de personnel 14 428
61 4 Cotisations sociales 1 931
2 730 55 23120 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 519
2 730 55 23120 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 412
61 6 Prestations familiales 96
2 730 55 23120 101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 16 410
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 730 55 23120 101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 730 55 23120 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 730 55 23120 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
3 730 55 23120 101 24 3 2 Voitures 5 500
62 Achats de biens et services 6 910
62 1 Fournitures 3 570
3 730 55 23120 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 730 55 23120 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 730 55 23120 101 62 1 31 Impression 150
3 730 55 23120 101 62 1 4 Abonnement 120
3 730 55 23120 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 730 55 23120 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 730 55 23120 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 400
3 730 55 23120 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 730 55 23120 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
3 730 55 23120 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 200
62 6 Dépenses de communication 1 640
3 730 55 23120 101 62 6 21 Téléphone 1 640

3323153101 Direction des Ressources Humaines 149 185


Dépenses de personnel 129 520
61 Dépenses de personnel 129 520
61 1 Traitements et salaires 109 659
2 730 33 23153 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 44 862
2 730 33 23153 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 64 797
61 3 Indemnités et primes 1 236
2 730 33 23153 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 730 33 23153 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
61 4 Cotisations sociales 18 167
2 730 33 23153 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 475
2 730 33 23153 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 10 692
61 6 Prestations familiales 458
2 730 33 23153 101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 730 33 23153 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 19 665
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 200
3 730 33 23153 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 730 33 23153 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 200
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 730 33 23153 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 400
3 730 33 23153 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 400
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


3323153101 Direction des Ressources Humaines 149 185
Dépenses de fonctionnement 19 665
62 Achats de biens et services 12 065
62 1 Fournitures 4 320
3 730 33 23153 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 33 23153 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 730 33 23153 101 62 1 3 Impression et documentation 200
3 730 33 23153 101 62 1 4 Abonnement 120
3 730 33 23153 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400
3 730 33 23153 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 730 33 23153 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 730 33 23153 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 730 33 23153 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 730 33 23153 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 730 33 23153 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 745
3 730 33 23153 101 62 5 1 Electricité 2 185
3 730 33 23153 101 62 5 2 Eau 560
62 6 Dépenses de communication 1 600
3 730 33 23153 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 730 33 23153 101 62 6 21 Téléphone 1 500

5523154101 Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs 55 686


Dépenses de personnel 33 686
61 Dépenses de personnel 33 686
61 1 Traitements et salaires 28 127
2 730 55 23154 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 625
2 730 55 23154 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 16 502
61 3 Indemnités et primes 780
2 730 55 23154 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 730 55 23154 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 730 55 23154 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 4 659
2 730 55 23154 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 937
2 730 55 23154 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 722
61 6 Prestations familiales 120
2 730 55 23154 101 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 22 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 730 55 23154 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 500
3 730 55 23154 101 24 3 2 Voitures 5 500
62 Achats de biens et services 15 500
62 1 Fournitures 7 340
3 730 55 23154 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 730 55 23154 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 730 55 23154 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 000
3 730 55 23154 101 62 1 31 Impression 400
3 730 55 23154 101 62 1 32 Documentation 200
3 730 55 23154 101 62 1 4 Abonnement 240
3 730 55 23154 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 730 55 23154 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 730 55 23154 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5523154101 Direction des Infrast. et Equip. Sportifs Soci-Educatifs et Loisirs 55 686
Dépenses de fonctionnement 22 000
62 Achats de biens et services 15 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 000
3 730 55 23154 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 500
3 730 55 23154 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 55 23154 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 590
3 730 55 23154 101 62 5 1 Electricité 2 740
3 730 55 23154 101 62 5 2 Eau 850
62 6 Dépenses de communication 1 570
3 730 55 23154 101 62 6 1 Frais postaux 70
3 730 55 23154 101 62 6 21 Téléphone 1 500

5423206101 Direction Nationale des Sports 43 591


Dépenses de personnel 15 791
61 Dépenses de personnel 15 791
61 1 Traitements et salaires 12 919
2 730 54 23206 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 098
2 730 54 23206 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 821
61 3 Indemnités et primes 504
2 730 54 23206 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 730 54 23206 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 2 150
2 730 54 23206 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 850
2 730 54 23206 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 300
61 6 Prestations familiales 218
2 730 54 23206 101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 730 54 23206 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 27 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 730 54 23206 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 730 54 23206 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 730 54 23206 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 730 54 23206 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 730 54 23206 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 20 600
62 1 Fournitures 10 500
3 730 54 23206 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 730 54 23206 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 730 54 23206 101 62 1 29 Autres fournitures techniques 5 930
3 730 54 23206 101 62 1 31 Impression 500
3 730 54 23206 101 62 1 32 Documentation 400
3 730 54 23206 101 62 1 4 Abonnement 170
3 730 54 23206 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 730 54 23206 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 730 54 23206 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 730 54 23206 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 730 54 23206 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 730 54 23206 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 500
3 730 54 23206 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5423206101 Direction Nationale des Sports 43 591
Dépenses de fonctionnement 27 800
62 Achats de biens et services 20 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 500
3 730 54 23206 101 62 5 1 Electricité 3 000
3 730 54 23206 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 3 600
3 730 54 23206 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 730 54 23206 101 62 6 21 Téléphone 2 500
3 730 54 23206 101 62 6 23 Internet 1 000

5423207101 Direction des Etudes, de la Recherche et de la Planification 36 765


Dépenses de personnel 13 565
61 Dépenses de personnel 13 565
61 1 Traitements et salaires 10 873
2 730 54 23207 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 887
2 730 54 23207 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 986
61 3 Indemnités et primes 744
2 730 54 23207 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 730 54 23207 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 1 792
2 730 54 23207 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 314
2 730 54 23207 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 478
61 6 Prestations familiales 156
2 730 54 23207 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 730 54 23207 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 23 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 7 000
3 730 54 23207 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 730 54 23207 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 730 54 23207 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 5 500
3 730 54 23207 101 24 3 2 Voitures 5 500
62 Achats de biens et services 7 700
62 1 Fournitures 2 480
3 730 54 23207 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 730 54 23207 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 730 54 23207 101 62 1 31 Impression 300
3 730 54 23207 101 62 1 32 Documentation 200
3 730 54 23207 101 62 1 4 Abonnement 180
3 730 54 23207 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 650
3 730 54 23207 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 150
3 730 54 23207 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 730 54 23207 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 730 54 23207 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 730 54 23207 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 730 54 23207 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 400
3 730 54 23207 101 62 5 1 Electricité 2 000
3 730 54 23207 101 62 5 2 Eau 400
62 6 Dépenses de communication 1 170
3 730 54 23207 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 730 54 23207 101 62 6 21 Téléphone 1 070

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 730 Sports et Loisirs 2 590 603


5531107101 Directions Régionales des Sports et des Loisirs 20 000
Dépenses de fonctionnement 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 1 Fournitures 6 500
3 730 55 31107 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 730 55 31107 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 100
3 730 55 31107 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 730 55 31107 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 730 55 31107 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 730 55 31107 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 200
3 730 55 31107 101 62 5 1 Electricité 5 700
3 730 55 31107 101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 730 55 31107 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 730 55 31107 101 62 6 21 Téléphone 2 000

5131119101 Inspections Préfectorales des Sports et des Loisirs 28 648


Dépenses de fonctionnement 28 648
62 Achats de biens et services 28 648
62 1 Fournitures 8 000
3 730 51 31119 101 62 1 11 Fournitures de bureau 5 000
3 730 51 31119 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 300
3 730 51 31119 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 730 51 31119 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 800
3 730 51 31119 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 730 51 31119 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 500
3 730 51 31119 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 730 51 31119 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 848
3 730 51 31119 101 62 5 1 Electricité 6 248
3 730 51 31119 101 62 5 2 Eau 2 600
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 730 51 31119 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 730 51 31119 101 62 6 21 Téléphone 2 000

546223210111011 Réhabilitation des locaux du MSL (Cabinet et directions) 32 000


Investissements exécutés par l'Etat 32 000
62 Achats de biens et services 32 000
62 9 Autres achats de biens et services 32 000
5 730 54 62232 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 32 000

546319310111011 Acquisition de standard téléphonique et achat d'un commutateur de balance 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 730 54 63193 101 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

5193026900 Organisation des championnats scolaires et universitaires 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 730 51 93026 900 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6111026101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 740 61 11026 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 740 61 11026 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

6112026101 Cabinet 148 835


Dépenses de personnel 49 381
61 Dépenses de personnel 49 381
61 1 Traitements et salaires 39 993
2 740 61 12026 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 740 61 12026 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 25 969
2 740 61 12026 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 024
61 3 Indemnités et primes 3 233
2 740 61 12026 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 712
2 740 61 12026 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 740 61 12026 101 61 3 24 Primes de technicité 53
61 4 Cotisations sociales 5 440
2 740 61 12026 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 328
2 740 61 12026 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 112
61 6 Prestations familiales 715
2 740 61 12026 101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 740 61 12026 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 99 454
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 740 61 12026 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 740 61 12026 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 61 12026 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 61 12026 101 24 3 2 Voitures 9 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 100
3 740 61 12026 101 24 4 191 Climatiseurs 1 100
62 Achats de biens et services 84 354
62 1 Fournitures 12 700
3 740 61 12026 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 740 61 12026 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 740 61 12026 101 62 1 31 Impression 500
3 740 61 12026 101 62 1 32 Documentation 400
3 740 61 12026 101 62 1 4 Abonnement 300
3 740 61 12026 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 450
3 740 61 12026 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 250
3 740 61 12026 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 300
3 740 61 12026 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 500
3 740 61 12026 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 740 61 12026 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
3 740 61 12026 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 14 504
3 740 61 12026 101 62 5 1 Electricité 14 056
3 740 61 12026 101 62 5 2 Eau 448

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6112026101 Cabinet 148 835
Dépenses de fonctionnement 99 454
62 Achats de biens et services 84 354
62 6 Dépenses de communication 5 200
3 740 61 12026 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 740 61 12026 101 62 6 21 Téléphone 5 000
62 8 Frais de transport et de mission 42 500
3 740 61 12026 101 62 8 1 Frais de transport 15 000
3 740 61 12026 101 62 8 11 Frais de transport à l'intérieur 1 000
3 740 61 12026 101 62 8 2 Frais de mission 25 000
3 740 61 12026 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 500

611202610141421 Centre d'Observation et de Réinsertion Sociale des Jeunes en difficulté de Caccavéli ( Direction régionale marit 53 075
Dépenses de personnel 31 520
61 Dépenses de personnel 31 520
61 1 Traitements et salaires 25 269
2 740 61 12026 101 41421 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 922
2 740 61 12026 101 41421 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 347
61 3 Indemnités et primes 1 286
2 740 61 12026 101 41421 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 432
2 740 61 12026 101 41421 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 740 61 12026 101 41421 61 3 24 Primes de technicité 470
61 4 Cotisations sociales 4 204
2 740 61 12026 101 41421 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 487
2 740 61 12026 101 41421 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 717
61 6 Prestations familiales 761
2 740 61 12026 101 41421 61 6 1 Allocations familiales 672
2 740 61 12026 101 41421 61 6 3 Allocations de salaire unique 89
Dépenses de fonctionnement 21 555
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 122
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 350
3 740 61 12026 101 41421 24 1 22 Matériel de bureau 350
24 2 Matériel informatique de bureau 1 902
3 740 61 12026 101 41421 24 2 1 Matériel micro informatique 1 902
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 870
3 740 61 12026 101 41421 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 870
62 Achats de biens et services 18 433
62 1 Fournitures 10 650
3 740 61 12026 101 41421 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 740 61 12026 101 41421 62 1 6 Pharmacie 250
3 740 61 12026 101 41421 62 1 7 Alimentation et Hébergement 8 500
3 740 61 12026 101 41421 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 740 61 12026 101 41421 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 61 12026 101 41421 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 61 12026 101 41421 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 61 12026 101 41421 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 183
3 740 61 12026 101 41421 62 5 1 Electricité 4 215
3 740 61 12026 101 41421 62 5 2 Eau 968
62 6 Dépenses de communication 300
3 740 61 12026 101 41421 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 61 12026 101 41421 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

611202610141425 Agence de Solidarité Nationale 60 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
611202610141425 Agence de Solidarité Nationale 60 000
Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 740 61 12026 101 41425 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

611202610141426 Ecole Nationale de Formation Sociale 107 504


Dépenses de personnel 57 545
61 Dépenses de personnel 57 545
61 1 Traitements et salaires 27 956
2 740 61 12026 101 41426 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 21 774
2 740 61 12026 101 41426 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 182
61 3 Indemnités et primes 24 652
2 740 61 12026 101 41426 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 152
2 740 61 12026 101 41426 61 3 19 Autres indemnités 23 500
61 4 Cotisations sociales 4 649
2 740 61 12026 101 41426 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 629
2 740 61 12026 101 41426 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 020
61 6 Prestations familiales 288
2 740 61 12026 101 41426 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de fonctionnement 49 959
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 740 61 12026 101 41426 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 740 61 12026 101 41426 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 800
3 740 61 12026 101 41426 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 800
62 Achats de biens et services 45 159
62 1 Fournitures 7 183
3 740 61 12026 101 41426 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 740 61 12026 101 41426 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 740 61 12026 101 41426 62 1 31 Impression 750
3 740 61 12026 101 41426 62 1 32 Documentation 750
3 740 61 12026 101 41426 62 1 4 Abonnement 183
3 740 61 12026 101 41426 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 485
3 740 61 12026 101 41426 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 740 61 12026 101 41426 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 61 12026 101 41426 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 61 12026 101 41426 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 740 61 12026 101 41426 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 740 61 12026 101 41426 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 485
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 691
3 740 61 12026 101 41426 62 5 1 Electricité 2 319
3 740 61 12026 101 41426 62 5 2 Eau 372
62 6 Dépenses de communication 800
3 740 61 12026 101 41426 62 6 1 Frais postaux 200
3 740 61 12026 101 41426 62 6 21 Téléphone 600
62 9 Autres achats de biens et services 31 000
3 740 61 12026 101 41426 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 10 000
3 740 61 12026 101 41426 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 20 000
3 740 61 12026 101 41426 62 9 5 Foires, fêtes, cérémonies et activités culturelles 1 000

611202610145301 Pouponnière de Tokoin 15 000


Dépenses de transfert 15 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
611202610145301 Pouponnière de Tokoin 15 000
Dépenses de transfert 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
4 740 61 12026 101 45301 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

611202610145303 Orphélinat et centres de reéducation 30 000


Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 740 61 12026 101 45303 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

611202610145304 Fédération Togolaise des Handicapés 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 740 61 12026 101 45304 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

611202610145306 Comité d'adoption des enfants du Togo 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 740 61 12026 101 45306 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

611202620041422 Foyer Avenir de Kamina ( Direction régionale des Plateaux) 5 000


Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 3 760
3 740 61 12026 200 41422 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 740 61 12026 200 41422 62 1 4 Abonnement 60
3 740 61 12026 200 41422 62 1 5 Habillement 200
3 740 61 12026 200 41422 62 1 6 Pharmacie 300
3 740 61 12026 200 41422 62 1 7 Alimentation et Hébergement 2 500
3 740 61 12026 200 41422 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 950
3 740 61 12026 200 41422 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 740 61 12026 200 41422 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 740 61 12026 200 41422 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 100
3 740 61 12026 200 41422 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 350
62 9 Autres achats de biens et services 290
3 740 61 12026 200 41422 62 9 9 Dépenses diverses 290

611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég 2 550
Dépenses de fonctionnement 2 550
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 100
3 740 61 12026 200 41423 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 100
25 Cession d'équipements militaires 150
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 150
3 740 61 12026 200 41423 25 3 22 Petits outillages 150
62 Achats de biens et services 2 300
62 1 Fournitures 1 600
3 740 61 12026 200 41423 62 1 11 Fournitures de bureau 100
3 740 61 12026 200 41423 62 1 6 Pharmacie 200
3 740 61 12026 200 41423 62 1 7 Alimentation et Hébergement 1 000
3 740 61 12026 200 41423 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
611202620041423 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Akata (Direction rég 2 550
Dépenses de fonctionnement 2 550
62 Achats de biens et services 2 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 740 61 12026 200 41423 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 61 12026 200 41423 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 100
3 740 61 12026 200 41423 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 9 Autres achats de biens et services 250
3 740 61 12026 200 41423 62 9 9 Dépenses diverses 250

611202640041424 Centre de Formation Artisanale des Femmes de Landa (Direct°régionale de la Kara) 2 500
Dépenses de fonctionnement 2 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 300
3 740 61 12026 400 41424 24 1 21 Mobilier de bureau 300
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 350
3 740 61 12026 400 41424 24 4 2 Outillages techniques 350
62 Achats de biens et services 1 850
62 1 Fournitures 700
3 740 61 12026 400 41424 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 740 61 12026 400 41424 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 650
3 740 61 12026 400 41424 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 61 12026 400 41424 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 61 12026 400 41424 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
3 740 61 12026 400 41424 62 2 9 Autres dépenses d'entretien et de maintenance 100
62 3 Prestations de services 300
3 740 61 12026 400 41424 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 300
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 740 61 12026 400 41424 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 200

611202640041427 Centre de Formation et de Réinsertion Socio-professionnelle des personnes Handicapées d'Attéda (Direction rég 2 000
Dépenses de fonctionnement 2 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 740 61 12026 400 41427 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 740 61 12026 400 41427 24 1 22 Matériel de bureau 200
25 Cession d'équipements militaires 100
25 3 Mobilier, matériel et équipements militaires 100
3 740 61 12026 400 41427 25 3 22 Petits outillages 100
62 Achats de biens et services 1 400
62 1 Fournitures 650
3 740 61 12026 400 41427 62 1 11 Fournitures de bureau 250
3 740 61 12026 400 41427 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 550
3 740 61 12026 400 41427 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 61 12026 400 41427 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 200
3 740 61 12026 400 41427 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 740 61 12026 400 41427 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 200

6113021101 Secrétariat Général 19 639


Dépenses de personnel 13 639
61 Dépenses de personnel 13 639
61 1 Traitements et salaires 10 244
2 740 61 13021 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 414
2 740 61 13021 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 830
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6113021101 Secrétariat Général 19 639
Dépenses de personnel 13 639
61 Dépenses de personnel 13 639
61 3 Indemnités et primes 1 692
2 740 61 13021 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 320
2 740 61 13021 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 740 61 13021 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 1 703
2 740 61 13021 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 236
2 740 61 13021 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 467
Dépenses de fonctionnement 6 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 307
24 2 Matériel informatique de bureau 1 407
3 740 61 13021 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 407
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 900
3 740 61 13021 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 900
62 Achats de biens et services 3 693
62 1 Fournitures 2 008
3 740 61 13021 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 61 13021 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 61 13021 101 62 1 4 Abonnement 60
3 740 61 13021 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 048
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 685
3 740 61 13021 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 61 13021 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 750
3 740 61 13021 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 740 61 13021 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 535

6121015101 Direction Générale du Développement Social 38 789


Dépenses de personnel 15 539
61 Dépenses de personnel 15 539
61 1 Traitements et salaires 12 403
2 740 61 21015 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 525
2 740 61 21015 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 878
61 3 Indemnités et primes 660
2 740 61 21015 101 61 3 111 Indemnités de logement 180
2 740 61 21015 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
61 4 Cotisations sociales 2 063
2 740 61 21015 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 588
2 740 61 21015 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 475
61 6 Prestations familiales 413
2 740 61 21015 101 61 6 1 Allocations familiales 384
2 740 61 21015 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 23 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 542
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 030
3 740 61 21015 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 950
3 740 61 21015 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 080
24 2 Matériel informatique de bureau 2 512
3 740 61 21015 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
3 740 61 21015 101 24 2 2 logiciel informatique 512
62 Achats de biens et services 16 708
62 1 Fournitures 7 968
3 740 61 21015 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 740 61 21015 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 740 61 21015 101 62 1 31 Impression 588

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6121015101 Direction Générale du Développement Social 38 789
Dépenses de fonctionnement 23 250
62 Achats de biens et services 16 708
62 1 Fournitures 7 968
3 740 61 21015 101 62 1 32 Documentation 200
3 740 61 21015 101 62 1 4 Abonnement 730
3 740 61 21015 101 62 1 6 Pharmacie 750
3 740 61 21015 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 740 61 21015 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 740 61 21015 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 740 61 21015 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 740 61 21015 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 740 61 21015 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 3 Prestations de services 500
3 740 61 21015 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 6 Dépenses de communication 1 740
3 740 61 21015 101 62 6 1 Frais postaux 90
3 740 61 21015 101 62 6 21 Téléphone 1 350
3 740 61 21015 101 62 6 23 Internet 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 61 21015 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

6621015101 Direction Générale de la Protection de l'Enfance 74 113


Dépenses de personnel 53 788
61 Dépenses de personnel 53 788
61 1 Traitements et salaires 42 616
2 740 66 21015 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 34 701
2 740 66 21015 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 915
61 3 Indemnités et primes 3 696
2 740 66 21015 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 040
2 740 66 21015 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 792
2 740 66 21015 101 61 3 124 Indemnités de logement 864
61 4 Cotisations sociales 7 090
2 740 66 21015 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 784
2 740 66 21015 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 306
61 6 Prestations familiales 386
2 740 66 21015 101 61 6 1 Allocations familiales 384
2 740 66 21015 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 20 325
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 660
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 560
3 740 66 21015 101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 1 560
24 2 Matériel informatique de bureau 1 100
3 740 66 21015 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 100
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 66 21015 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 8 665
62 1 Fournitures 4 675
3 740 66 21015 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 740 66 21015 101 62 1 12 Fournitures informatiques 650
3 740 66 21015 101 62 1 31 Impression 100
3 740 66 21015 101 62 1 32 Documentation 50
3 740 66 21015 101 62 1 4 Abonnement 244
3 740 66 21015 101 62 1 5 Habillement 331
3 740 66 21015 101 62 1 6 Pharmacie 300
3 740 66 21015 101 62 1 Alimentation et Hébergement 700
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6621015101 Direction Générale de la Protection de l'Enfance 74 113
Dépenses de fonctionnement 20 325
62 Achats de biens et services 8 665
62 1 Fournitures 4 675
7
3 740 66 21015 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 740 66 21015 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 66 21015 101 62 2 41 Entretien du mobilier et matériel de logement 700
3 740 66 21015 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 740 66 21015 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 6 Dépenses de communication 1 390
3 740 66 21015 101 62 6 21 Téléphone 1 390

6621016101 Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme 52 141


Dépenses de personnel 17 749
61 Dépenses de personnel 17 749
61 1 Traitements et salaires 14 126
2 740 66 21016 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 545
2 740 66 21016 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 581
61 3 Indemnités et primes 1 116
2 740 66 21016 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552
2 740 66 21016 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 740 66 21016 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 2 349
2 740 66 21016 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 757
2 740 66 21016 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 592
61 6 Prestations familiales 158
2 740 66 21016 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 740 66 21016 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 34 392
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 740
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 950
3 740 66 21016 101 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 740 66 21016 101 24 1 22 Matériel de bureau 200
24 2 Matériel informatique de bureau 1 300
3 740 66 21016 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 300
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 800
3 740 66 21016 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 800
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 690
3 740 66 21016 101 24 4 191 Climatiseurs 690
62 Achats de biens et services 30 652
62 1 Fournitures 3 075
3 740 66 21016 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 740 66 21016 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 740 66 21016 101 62 1 31 Impression 150
3 740 66 21016 101 62 1 4 Abonnement 125
3 740 66 21016 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 491
3 740 66 21016 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 850
3 740 66 21016 101 62 2 3 Entretien des bureaux 591
3 740 66 21016 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 740 66 21016 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 740 66 21016 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 66 21016 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
3 740 66 21016 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6621016101 Direction Générale du Genre et de la Promotion de la Femme 52 141
Dépenses de fonctionnement 34 392
62 Achats de biens et services 30 652
62 3 Prestations de services 200
3 740 66 21016 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 22 036
3 740 66 21016 101 62 5 1 Electricité 18 922
3 740 66 21016 101 62 5 2 Eau 3 114
62 6 Dépenses de communication 1 850
3 740 66 21016 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 740 66 21016 101 62 6 21 Téléphone 750
3 740 66 21016 101 62 6 23 Internet 1 000

6621030101 Direction des Personnes du 3ème Age 27 899


Dépenses de personnel 19 624
61 Dépenses de personnel 19 624
61 1 Traitements et salaires 15 702
2 740 66 21030 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 607
2 740 66 21030 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 095
61 3 Indemnités et primes 828
2 740 66 21030 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552
2 740 66 21030 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 740 66 21030 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 2 614
2 740 66 21030 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 268
2 740 66 21030 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 346
61 6 Prestations familiales 480
2 740 66 21030 101 61 6 1 Allocations familiales 456
2 740 66 21030 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 8 275
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 775
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 175
3 740 66 21030 101 24 1 2 Mobilier et matériel de bureau 1 175
3 740 66 21030 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 740 66 21030 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 740 66 21030 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 4 500
62 1 Fournitures 2 658
3 740 66 21030 101 62 1 11 Fournitures de bureau 375
3 740 66 21030 101 62 1 12 Fournitures informatiques 450
3 740 66 21030 101 62 1 31 Impression 100
3 740 66 21030 101 62 1 32 Documentation 50
3 740 66 21030 101 62 1 4 Abonnement 183
3 740 66 21030 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 475
3 740 66 21030 101 62 2 3 Entretien des bureaux 275
3 740 66 21030 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 300
3 740 66 21030 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 740 66 21030 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 367
3 740 66 21030 101 62 6 21 Téléphone 367

6122074101 Direction des Personnes Handicapées 39 275


Dépenses de personnel 23 154
Page 290 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6122074101 Direction des Personnes Handicapées 39 275
Dépenses de personnel 23 154
61 Dépenses de personnel 23 154
61 1 Traitements et salaires 20 110
2 740 61 22074 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 295
2 740 61 22074 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 815
61 3 Indemnités et primes 684
2 740 61 22074 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 740 61 22074 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 986
2 740 61 22074 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 540
2 740 61 22074 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 446
61 6 Prestations familiales 374
2 740 61 22074 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 740 61 22074 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 16 121
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 61 22074 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 61 22074 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 5 121
62 1 Fournitures 3 021
3 740 61 22074 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 740 61 22074 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 61 22074 101 62 1 4 Abonnement 76
3 740 61 22074 101 62 1 6 Pharmacie 845
3 740 61 22074 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 740 61 22074 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 740 61 22074 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 350
3 740 61 22074 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 6 Dépenses de communication 300
3 740 61 22074 101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 61 22074 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 1 000

6622075101 Direction du Genre et des Droits de la Femme 30 533


Dépenses de personnel 18 533
61 Dépenses de personnel 18 533
61 1 Traitements et salaires 14 559
2 740 66 22075 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 021
2 740 66 22075 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 538
61 3 Indemnités et primes 1 200
2 740 66 22075 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 852
2 740 66 22075 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 740 66 22075 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 2 422
2 740 66 22075 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 003
2 740 66 22075 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 419
61 6 Prestations familiales 352
2 740 66 22075 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 740 66 22075 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 16
Dépenses de fonctionnement 12 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 700
3 740 66 22075 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6622075101 Direction du Genre et des Droits de la Femme 30 533
Dépenses de fonctionnement 12 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 700
3 740 66 22075 101 24 1 22 Matériel de bureau 200
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 66 22075 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 740 66 22075 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 7 600
62 1 Fournitures 3 022
3 740 66 22075 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 66 22075 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 66 22075 101 62 1 3 Impression et documentation 150
3 740 66 22075 101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 66 22075 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 300
3 740 66 22075 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 550
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 949
3 740 66 22075 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 740 66 22075 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 740 66 22075 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 66 22075 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 929
3 740 66 22075 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 420
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 804
3 740 66 22075 101 62 5 1 Electricité 580
3 740 66 22075 101 62 5 2 Eau 224
62 6 Dépenses de communication 825
3 740 66 22075 101 62 6 21 Téléphone 225
3 740 66 22075 101 62 6 22 Télex, télécopie 300
3 740 66 22075 101 62 6 23 Internet 300

6622076101 Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme 30 906


Dépenses de personnel 16 724
61 Dépenses de personnel 16 724
61 1 Traitements et salaires 13 037
2 740 66 22076 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 049
2 740 66 22076 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 988
61 3 Indemnités et primes 1 212
2 740 66 22076 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 672
2 740 66 22076 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 740 66 22076 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 2 171
2 740 66 22076 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 008
2 740 66 22076 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 163
61 6 Prestations familiales 304
2 740 66 22076 101 61 6 1 Allocations familiales 276
2 740 66 22076 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 28
Dépenses de fonctionnement 14 182
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 007
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 007
3 740 66 22076 101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 740 66 22076 101 24 1 22 Matériel de bureau 707
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 66 22076 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 4 175
62 1 Fournitures 2 025
3 740 66 22076 101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6622076101 Direction de la Coopérat° et de la Promot° des Activités Econ. de la Femme 30 906
Dépenses de fonctionnement 14 182
62 Achats de biens et services 4 175
62 1 Fournitures 2 025
3 740 66 22076 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 740 66 22076 101 62 1 4 Abonnement 125
3 740 66 22076 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 740 66 22076 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 66 22076 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 740 66 22076 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 66 22076 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 66 22076 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 6 Dépenses de communication 150
3 740 66 22076 101 62 6 21 Téléphone 150

6622077101 Direction de la Famille & de l'Education de la Jeune Fille 21 633


Dépenses de personnel 12 133
61 Dépenses de personnel 12 133
61 1 Traitements et salaires 9 861
2 740 66 22077 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 223
2 740 66 22077 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 638
61 3 Indemnités et primes 552
2 740 66 22077 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 740 66 22077 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 1 641
2 740 66 22077 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 371
2 740 66 22077 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 270
61 6 Prestations familiales 79
2 740 66 22077 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 740 66 22077 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 9 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 900
3 740 66 22077 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 900
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 66 22077 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 800
3 740 66 22077 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 800
62 Achats de biens et services 4 800
62 1 Fournitures 2 250
3 740 66 22077 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 740 66 22077 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 740 66 22077 101 62 1 31 Impression 100
3 740 66 22077 101 62 1 4 Abonnement 150
3 740 66 22077 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 400
3 740 66 22077 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 400
3 740 66 22077 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 740 66 22077 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 400
3 740 66 22077 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 740 66 22077 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
3 740 66 22077 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 400
62 6 Dépenses de communication 150
3 740 66 22077 101 62 6 21 Téléphone 150

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6622078101 Direction de la Prévention 4 000
Dépenses de fonctionnement 4 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 668
24 2 Matériel informatique de bureau 1 068
3 740 66 22078 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 068
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 740 66 22078 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 2 332
62 1 Fournitures 1 327
3 740 66 22078 101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 740 66 22078 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 740 66 22078 101 62 1 3 Impression et documentation 50
3 740 66 22078 101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 66 22078 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 555
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 750
3 740 66 22078 101 62 2 3 Entretien des bureaux 150
3 740 66 22078 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 175
3 740 66 22078 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 175
3 740 66 22078 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 250
62 6 Dépenses de communication 255
3 740 66 22078 101 62 6 21 Téléphone 255

6622079101 Direction de l'Assistance à l' Enfant en Difficulté 4 000


Dépenses de fonctionnement 4 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 033
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 383
3 740 66 22079 101 24 1 21 Mobilier de bureau 383
24 2 Matériel informatique de bureau 1 050
3 740 66 22079 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 050
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 740 66 22079 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 1 967
62 1 Fournitures 1 262
3 740 66 22079 101 62 1 11 Fournitures de bureau 285
3 740 66 22079 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 740 66 22079 101 62 1 3 Impression et documentation 50
3 740 66 22079 101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 66 22079 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 450
3 740 66 22079 101 62 2 3 Entretien des bureaux 150
3 740 66 22079 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 150
3 740 66 22079 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 150
62 6 Dépenses de communication 255
3 740 66 22079 101 62 6 21 Téléphone 255

6622110101 La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés 12 087


Dépenses de personnel 6 087
61 Dépenses de personnel 6 087
61 1 Traitements et salaires 3 445
2 740 66 22110 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 794
2 740 66 22110 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 651
61 3 Indemnités et primes 552
2 740 66 22110 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 740 66 22110 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 1 944
2 740 66 22110 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 672
2 740 66 22110 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 272
Page 294 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6622110101 La Coordination Nationale d'Assistance aux réfugiés 12 087
Dépenses de personnel 6 087
61 Dépenses de personnel 6 087
61 6 Prestations familiales 146
2 740 66 22110 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 740 66 22110 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 6 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 740 66 22110 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 740 66 22110 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 3 000
62 1 Fournitures 2 450
3 740 66 22110 101 62 1 11 Fournitures de bureau 478
3 740 66 22110 101 62 1 12 Fournitures informatiques 100
3 740 66 22110 101 62 1 31 Impression 50
3 740 66 22110 101 62 1 32 Documentation 50
3 740 66 22110 101 62 1 4 Abonnement 122
3 740 66 22110 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 650
3 740 66 22110 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 200
3 740 66 22110 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
62 6 Dépenses de communication 350
3 740 66 22110 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 740 66 22110 101 62 6 21 Téléphone 300

3223098101 Direction des Affaires Communes 41 595


Dépenses de personnel 9 345
61 Dépenses de personnel 9 345
61 1 Traitements et salaires 6 633
2 740 32 23098 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 633
61 3 Indemnités et primes 564
2 740 32 23098 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 420
2 740 32 23098 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 2 004
2 740 32 23098 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 624
2 740 32 23098 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 380
61 6 Prestations familiales 144
2 740 32 23098 101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 32 250
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 900
3 740 32 23098 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 400
3 740 32 23098 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 740 32 23098 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
3 740 32 23098 101 24 2 2 logiciel informatique 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 100
3 740 32 23098 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 100
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 740 32 23098 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 21 250
62 1 Fournitures 7 588
3 740 32 23098 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 105
3 740 32 23098 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 800
3 740 32 23098 101 62 1 3 Impression et documentation 400
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
3223098101 Direction des Affaires Communes 41 595
Dépenses de fonctionnement 32 250
62 Achats de biens et services 21 250
62 1 Fournitures 7 588
3 740 32 23098 101 62 1 4 Abonnement 233
3 740 32 23098 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 050
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 740 32 23098 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 740 32 23098 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 32 23098 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 1 000
3 740 32 23098 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 400
3 740 32 23098 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 812
3 740 32 23098 101 62 5 1 Electricité 1 812
62 6 Dépenses de communication 2 850
3 740 32 23098 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 740 32 23098 101 62 6 21 Téléphone 1 250
3 740 32 23098 101 62 6 23 Internet 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 500
3 740 32 23098 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 2 500
3 740 32 23098 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

6123120600 Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes 28 895


Dépenses de personnel 14 695
61 Dépenses de personnel 14 695
61 1 Traitements et salaires 11 605
2 740 61 23120 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 867
2 740 61 23120 600 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 738
61 3 Indemnités et primes 1 032
2 740 61 23120 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 792
2 740 61 23120 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 740 61 23120 600 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 933
2 740 61 23120 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 645
2 740 61 23120 600 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 288
61 6 Prestations familiales 125
2 740 61 23120 600 61 6 1 Allocations familiales 120
2 740 61 23120 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 14 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 950
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 450
3 740 61 23120 600 24 1 21 Mobilier de bureau 450
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 740 61 23120 600 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 61 23120 600 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 3 250
62 1 Fournitures 2 480
3 740 61 23120 600 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 740 61 23120 600 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 740 61 23120 600 62 1 31 Impression 100
3 740 61 23120 600 62 1 4 Abonnement 180
3 740 61 23120 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 300
3 740 61 23120 600 62 2 3 Entretien des bureaux 100
3 740 61 23120 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6123120600 Direction de la Coordination et de la Gestion des Catastrophes 28 895
Dépenses de fonctionnement 14 200
62 Achats de biens et services 3 250
62 6 Dépenses de communication 470
3 740 61 23120 600 62 6 21 Téléphone 470

6631108101 Direction des Affaires Sociales Lomé 140 740


Dépenses de personnel 114 708
61 Dépenses de personnel 114 708
61 1 Traitements et salaires 95 687
2 740 66 31108 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 81 594
2 740 66 31108 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 14 093
61 3 Indemnités et primes 2 244
2 740 66 31108 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 852
2 740 66 31108 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 740 66 31108 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 248
61 4 Cotisations sociales 15 925
2 740 66 31108 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 600
2 740 66 31108 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 325
61 6 Prestations familiales 852
2 740 66 31108 101 61 6 1 Allocations familiales 816
2 740 66 31108 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 26 032
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 400
24 2 Matériel informatique de bureau 1 400
3 740 66 31108 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 400
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 740 66 31108 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 15 632
62 1 Fournitures 2 419
3 740 66 31108 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 740 66 31108 101 62 1 12 Fournitures informatiques 299
3 740 66 31108 101 62 1 4 Abonnement 120
3 740 66 31108 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 750
3 740 66 31108 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 66 31108 101 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 1 000
3 740 66 31108 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 740 66 31108 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 750
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 763
3 740 66 31108 101 62 5 1 Electricité 6 374
3 740 66 31108 101 62 5 2 Eau 2 389
62 6 Dépenses de communication 1 450
3 740 66 31108 101 62 6 21 Téléphone 1 450
62 9 Autres achats de biens et services 250
3 740 66 31108 101 62 9 6 Frais de réception 250

6631109100 Direction des Affaires Sociales Maritime 128 710


Dépenses de personnel 115 168
61 Dépenses de personnel 115 168
61 1 Traitements et salaires 94 818
2 740 66 31109 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 88 168
2 740 66 31109 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 650
61 3 Indemnités et primes 2 976
2 740 66 31109 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 740 66 31109 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 740 66 31109 100 61 3 124 Indemnités de logement 1 536
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6631109100 Direction des Affaires Sociales Maritime 128 710
Dépenses de personnel 115 168
61 Dépenses de personnel 115 168
61 4 Cotisations sociales 15 790
2 740 66 31109 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 694
2 740 66 31109 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 096
61 6 Prestations familiales 1 584
2 740 66 31109 100 61 6 1 Allocations familiales 1 488
2 740 66 31109 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 96
Dépenses de fonctionnement 13 542
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 148
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 740 66 31109 100 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 740 66 31109 100 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 148
3 740 66 31109 100 24 2 1 Matériel micro informatique 1 148
62 Achats de biens et services 10 394
62 1 Fournitures 2 920
3 740 66 31109 100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 740 66 31109 100 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 740 66 31109 100 62 1 4 Abonnement 120
3 740 66 31109 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 700
3 740 66 31109 100 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 66 31109 100 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 500
3 740 66 31109 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 740 66 31109 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 3 Prestations de services 700
3 740 66 31109 100 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 324
3 740 66 31109 100 62 5 1 Electricité 2 620
3 740 66 31109 100 62 5 2 Eau 704
62 6 Dépenses de communication 750
3 740 66 31109 100 62 6 21 Téléphone 750

6631110200 Direction des Affaires Sociales Plateaux 146 163


Dépenses de personnel 131 630
61 Dépenses de personnel 131 630
61 1 Traitements et salaires 107 351
2 740 66 31110 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 96 542
2 740 66 31110 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 10 809
61 3 Indemnités et primes 1 248
2 740 66 31110 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 140
2 740 66 31110 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
61 4 Cotisations sociales 21 913
2 740 66 31110 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 20 136
2 740 66 31110 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 777
61 6 Prestations familiales 1 118
2 740 66 31110 200 61 6 1 Allocations familiales 1 063
2 740 66 31110 200 61 6 2 Allocations de premier établissement 55
Dépenses de fonctionnement 14 533
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 442
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 442
3 740 66 31110 200 24 1 21 Mobilier de bureau 442
62 Achats de biens et services 14 091
62 1 Fournitures 3 852
3 740 66 31110 200 62 1 11 Fournitures de bureau 1 386
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6631110200 Direction des Affaires Sociales Plateaux 146 163
Dépenses de fonctionnement 14 533
62 Achats de biens et services 14 091
62 1 Fournitures 3 852
3 740 66 31110 200 62 1 4 Abonnement 120
3 740 66 31110 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 346
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 852
3 740 66 31110 200 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 740 66 31110 200 62 2 4 Entretien du mobilier et matériel de logement et de bureau 1 080
3 740 66 31110 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 272
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 453
3 740 66 31110 200 62 5 1 Electricité 3 846
3 740 66 31110 200 62 5 2 Eau 1 607
62 6 Dépenses de communication 775
3 740 66 31110 200 62 6 1 Frais postaux 25
3 740 66 31110 200 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 1 159
3 740 66 31110 200 62 9 9 Dépenses diverses 1 159

6631111300 Direction des Affaires Sociales Centrale 93 145


Dépenses de personnel 77 823
61 Dépenses de personnel 77 823
61 1 Traitements et salaires 63 734
2 740 66 31111 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 58 879
2 740 66 31111 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 855
61 3 Indemnités et primes 1 548
2 740 66 31111 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 740 66 31111 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 740 66 31111 300 61 3 124 Indemnités de logement 960
61 4 Cotisations sociales 10 614
2 740 66 31111 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 812
2 740 66 31111 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 802
61 6 Prestations familiales 1 927
2 740 66 31111 300 61 6 1 Allocations familiales 1 752
2 740 66 31111 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 175
Dépenses de fonctionnement 15 322
62 Achats de biens et services 15 322
62 1 Fournitures 6 600
3 740 66 31111 300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 740 66 31111 300 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 740 66 31111 300 62 1 3 Impression et documentation 400
3 740 66 31111 300 62 1 4 Abonnement 200
3 740 66 31111 300 62 1 5 Habillement 800
3 740 66 31111 300 62 1 6 Pharmacie 200
3 740 66 31111 300 62 1 7 Alimentation et Hébergement 800
3 740 66 31111 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 381
3 740 66 31111 300 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 740 66 31111 300 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 281
3 740 66 31111 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 740 66 31111 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 091
3 740 66 31111 300 62 5 1 Electricité 3 957
3 740 66 31111 300 62 5 2 Eau 1 134
62 6 Dépenses de communication 750
3 740 66 31111 300 62 6 21 Téléphone 750

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6631111300 Direction des Affaires Sociales Centrale 93 145
Dépenses de fonctionnement 15 322
62 Achats de biens et services 15 322
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 740 66 31111 300 62 9 9 Dépenses diverses 500

6631112400 Direction des Affaires Sociales Kara 156 804


Dépenses de personnel 122 812
61 Dépenses de personnel 122 812
61 1 Traitements et salaires 101 988
2 740 66 31112 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 75 185
2 740 66 31112 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 26 803
61 3 Indemnités et primes 2 424
2 740 66 31112 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
2 740 66 31112 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 740 66 31112 400 61 3 124 Indemnités de logement 1 248
61 4 Cotisations sociales 16 953
2 740 66 31112 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 531
2 740 66 31112 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 422
61 6 Prestations familiales 1 447
2 740 66 31112 400 61 6 1 Allocations familiales 1 326
2 740 66 31112 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 121
Dépenses de fonctionnement 33 992
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 740 66 31112 400 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 32 992
62 1 Fournitures 3 520
3 740 66 31112 400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 740 66 31112 400 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 66 31112 400 62 1 4 Abonnement 120
3 740 66 31112 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 740 66 31112 400 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 740 66 31112 400 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 740 66 31112 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 25 656
3 740 66 31112 400 62 5 1 Electricité 18 424
3 740 66 31112 400 62 5 2 Eau 7 232
62 6 Dépenses de communication 770
3 740 66 31112 400 62 6 1 Frais postaux 20
3 740 66 31112 400 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 446
3 740 66 31112 400 62 9 9 Dépenses diverses 446

6631113500 Direction des Affaires Sociales Savanes 98 685


Dépenses de personnel 84 246
61 Dépenses de personnel 84 246
61 1 Traitements et salaires 68 818
2 740 66 31113 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 61 009
2 740 66 31113 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 809
61 3 Indemnités et primes 3 048
2 740 66 31113 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 788
2 740 66 31113 500 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 740 66 31113 500 61 3 124 Indemnités de logement 1 152
61 4 Cotisations sociales 11 456
2 740 66 31113 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 168
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6631113500 Direction des Affaires Sociales Savanes 98 685
Dépenses de personnel 84 246
61 Dépenses de personnel 84 246
61 4 Cotisations sociales 11 456
2 740 66 31113 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 288
61 6 Prestations familiales 924
2 740 66 31113 500 61 6 1 Allocations familiales 840
2 740 66 31113 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 84
Dépenses de fonctionnement 14 439
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 300
3 740 66 31113 500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 300
62 Achats de biens et services 13 139
62 1 Fournitures 2 820
3 740 66 31113 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 740 66 31113 500 62 1 3 Impression et documentation 100
3 740 66 31113 500 62 1 4 Abonnement 120
3 740 66 31113 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 732
3 740 66 31113 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 432
3 740 66 31113 500 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 740 66 31113 500 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 800
3 740 66 31113 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 900
3 740 66 31113 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 787
3 740 66 31113 500 62 5 1 Electricité 3 479
3 740 66 31113 500 62 5 2 Eau 1 308
62 6 Dépenses de communication 800
3 740 66 31113 500 62 6 1 Frais postaux 50
3 740 66 31113 500 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 740 66 31113 500 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

664901210845311 OASIS,Terre des hommes : Centre d'accueil des enfants égarés et mal traités 30 000
Dépenses de transfert 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
4 740 66 49012 108 45311 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

666223390011011 Construction de cinq ( 5) magasins d'entroposage de vivres et de non vivres (Agce de Soli.Nationale 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 740 66 62233 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

666223410811011 Réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Développement Social 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 740 66 62234 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

666319410811011 Acquisition d' un véhicule 4*4 pour la supervision des stages (renf.des cap.de l'ENFS) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 25 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 25 000
5 740 66 63194 108 11011 24 3 2 Voitures 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 740 Action Sociale, Promot° Femme, Protect ° Enfant Pers. Agées 1 998 896
6193028900 Secours et réparations civiles 200 000
Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 740 61 93028 900 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

6193029900 Prise en charge des enfants victimes de la traite 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 740 61 93029 900 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

6193031900 Appui aux centres communautaires 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 740 61 93031 900 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3311042101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 750 33 11042 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 750 33 11042 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

3312040101 Cabinet 148 459


Dépenses de personnel 42 182
61 Dépenses de personnel 42 182
61 1 Traitements et salaires 34 639
2 750 33 12040 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 750 33 12040 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 22 172
2 750 33 12040 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 467
61 3 Indemnités et primes 2 820
2 750 33 12040 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 400
2 750 33 12040 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 750 33 12040 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 4 459
2 750 33 12040 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 375
2 750 33 12040 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 84
61 6 Prestations familiales 264
2 750 33 12040 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 750 33 12040 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 106 277
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 21 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 750 33 12040 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 750 33 12040 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 4 500
3 750 33 12040 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 11 900
3 750 33 12040 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 300
3 750 33 12040 101 24 3 2 Voitures 10 600
62 Achats de biens et services 84 377
62 1 Fournitures 12 100
3 750 33 12040 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 400
3 750 33 12040 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 750 33 12040 101 62 1 31 Impression 1 000
3 750 33 12040 101 62 1 32 Documentation 800
3 750 33 12040 101 62 1 4 Abonnement 400
3 750 33 12040 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 13 500
3 750 33 12040 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 750 33 12040 101 62 2 3 Entretien des bureaux 3 500
3 750 33 12040 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 750 33 12040 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 750 33 12040 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 750 33 12040 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 877
3 750 33 12040 101 62 5 1 Electricité 3 377
3 750 33 12040 101 62 5 2 Eau 1 500
62 6 Dépenses de communication 2 900

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3312040101 Cabinet 148 459
Dépenses de fonctionnement 106 277
62 Achats de biens et services 84 377
62 6 Dépenses de communication 2 900
3 750 33 12040 101 62 6 1 Frais postaux 400
3 750 33 12040 101 62 6 21 Téléphone 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 50 000
3 750 33 12040 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 25 000
3 750 33 12040 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 750 33 12040 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

611204010141367 Centre d'Education Ouvrière Lomé 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 750 61 12040 101 41367 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

611204040141372 Centre d'Education Ouvrière Kara 5 000


Dépenses de transfert 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
4 750 61 12040 401 41372 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

611204050141368 Centre d'Education Ouvrière Dapaong 4 000


Dépenses de transfert 4 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
4 750 61 12040 501 41368 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

611204090041373 Conseil National de Dialogue Social 75 000


Dépenses de transfert 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
4 750 61 12040 900 41373 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

811204010149016 Agence Nationale pour l'Emploi 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 750 81 12040 101 49016 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales 268 162


Dépenses de personnel 210 512
61 Dépenses de personnel 210 512
61 1 Traitements et salaires 182 803
2 750 33 21013 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 96 889
2 750 33 21013 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 85 914
61 3 Indemnités et primes 8 973
2 750 33 21013 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 680
2 750 33 21013 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 836
2 750 33 21013 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 440
2 750 33 21013 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 017
61 4 Cotisations sociales 17 733
2 750 33 21013 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 148
2 750 33 21013 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 585

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3321013101 Direction Générale du Travail et des Lois Sociales 268 162
Dépenses de personnel 210 512
61 Dépenses de personnel 210 512
61 6 Prestations familiales 1 003
2 750 33 21013 101 61 6 1 Allocations familiales 912
2 750 33 21013 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 91
Dépenses de fonctionnement 57 650
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 750 33 21013 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 750 33 21013 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 300
3 750 33 21013 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 300
62 Achats de biens et services 51 350
62 1 Fournitures 14 240
3 750 33 21013 101 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 750 33 21013 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 750 33 21013 101 62 1 31 Impression 500
3 750 33 21013 101 62 1 32 Documentation 500
3 750 33 21013 101 62 1 4 Abonnement 240
3 750 33 21013 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
3 750 33 21013 101 62 1 9 Autres fournitures non ventilées ailleurs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 16 900
3 750 33 21013 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 9 400
3 750 33 21013 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 750 33 21013 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 750 33 21013 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 750 33 21013 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 3 Prestations de services 200
3 750 33 21013 101 62 3 93 Evacuation sanitaire 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 12 330
3 750 33 21013 101 62 5 1 Electricité 10 922
3 750 33 21013 101 62 5 2 Eau 1 408
62 6 Dépenses de communication 2 680
3 750 33 21013 101 62 6 1 Frais postaux 80
3 750 33 21013 101 62 6 21 Téléphone 1 400
3 750 33 21013 101 62 6 22 Télex, télécopie 200
3 750 33 21013 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 750 33 21013 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3322061101 Direction des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale 5 230


Dépenses de fonctionnement 5 230
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 750 33 22061 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 750 33 22061 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 230
62 1 Fournitures 2 330
3 750 33 22061 101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
3 750 33 22061 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 750 33 22061 101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 33 22061 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 33 22061 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3322061101 Direction des Relations Professionnelles et de la Securité Sociale 5 230
Dépenses de fonctionnement 5 230
62 Achats de biens et services 3 230
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 900
3 750 33 22061 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400

3422062101 Direction des Etudes, de la Recherche et des Statistiques 5 380


Dépenses de fonctionnement 5 380
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 750 34 22062 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 600
3 750 34 22062 101 24 2 2 logiciel informatique 600
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 600
3 750 34 22062 101 24 4 191 Climatiseurs 600
62 Achats de biens et services 3 380
62 1 Fournitures 1 880
3 750 34 22062 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 750 34 22062 101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 34 22062 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 750 34 22062 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 34 22062 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 750 34 22062 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500

3322063101 Direction de la Santé et de la Sécurité au Travail 11 060


Dépenses de fonctionnement 11 060
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 480
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 480
3 750 33 22063 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 480
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 750 33 22063 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 750 33 22063 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 6 580
62 1 Fournitures 4 080
3 750 33 22063 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 750 33 22063 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 750 33 22063 101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 33 22063 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 750 33 22063 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 750 33 22063 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 33 22063 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 33 22063 101 62 6 21 Téléphone 200

3322106101 Direction des Normes 4 730


Dépenses de fonctionnement 4 730
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 750 33 22106 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 750 33 22106 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 230
62 1 Fournitures 2 230
3 750 33 22106 101 62 1 11 Fournitures de bureau 950
Page 306 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3322106101 Direction des Normes 4 730
Dépenses de fonctionnement 4 730
62 Achats de biens et services 3 230
62 1 Fournitures 2 230
3 750 33 22106 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 750 33 22106 101 62 1 4 Abonnement 80
3 750 33 22106 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 750 33 22106 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 750 33 22106 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500

3322107101 Inspection du Travail et des Lois sociales 7 230


Dépenses de fonctionnement 7 230
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 400
3 750 33 22107 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 400
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 750 33 22107 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 4 830
62 1 Fournitures 4 750
3 750 33 22107 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 750 33 22107 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 750 33 22107 101 62 1 4 Abonnement 250
3 750 33 22107 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 6 Dépenses de communication 80
3 750 33 22107 101 62 6 1 Frais postaux 80

6722124108 Direction de la Prévoyance Sociale 30 050


Dépenses de fonctionnement 30 050
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 27 170
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 750 67 22124 108 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 750 67 22124 108 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 24 670
3 750 67 22124 108 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 300
3 750 67 22124 108 24 3 2 Voitures 23 370
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 750 67 22124 108 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 2 880
62 1 Fournitures 2 080
3 750 67 22124 108 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 67 22124 108 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 750 67 22124 108 62 1 4 Abonnement 80
3 750 67 22124 108 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 750 67 22124 108 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 750 67 22124 108 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500

3323090101 Direction Nationale pour l'Emploi et la Formation 95 899


Dépenses de personnel 60 507
61 Dépenses de personnel 60 507
61 1 Traitements et salaires 48 786
2 750 33 23090 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 42 412
2 750 33 23090 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 374
61 3 Indemnités et primes 2 472
2 750 33 23090 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 092
2 750 33 23090 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3323090101 Direction Nationale pour l'Emploi et la Formation 95 899
Dépenses de personnel 60 507
61 Dépenses de personnel 60 507
61 3 Indemnités et primes 2 472
2 750 33 23090 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
2 750 33 23090 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 624
61 4 Cotisations sociales 8 205
2 750 33 23090 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 069
2 750 33 23090 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 136
61 6 Prestations familiales 1 044
2 750 33 23090 101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 750 33 23090 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 36
Dépenses de fonctionnement 35 392
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 750 33 23090 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 750 33 23090 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 750 33 23090 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 2 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 750 33 23090 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 26 892
62 1 Fournitures 7 841
3 750 33 23090 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 750 33 23090 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 200
3 750 33 23090 101 62 1 31 Impression 500
3 750 33 23090 101 62 1 32 Documentation 681
3 750 33 23090 101 62 1 4 Abonnement 160
3 750 33 23090 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 100
3 750 33 23090 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 000
3 750 33 23090 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 750 33 23090 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 750 33 23090 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 750 33 23090 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 700
3 750 33 23090 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 750 33 23090 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 421
3 750 33 23090 101 62 5 1 Electricité 2 471
3 750 33 23090 101 62 5 2 Eau 950
62 6 Dépenses de communication 1 530
3 750 33 23090 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 750 33 23090 101 62 6 21 Téléphone 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 750 33 23090 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

3323150101 Conseil National du Travail 9 200


Dépenses de fonctionnement 9 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 100
3 750 33 23150 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 100
3 750 33 23150 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 750 33 23150 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 5 100
62 1 Fournitures 2 600
3 750 33 23150 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


3323150101 Conseil National du Travail 9 200
Dépenses de fonctionnement 9 200
62 Achats de biens et services 5 100
62 1 Fournitures 2 600
3 750 33 23150 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 9 Autres achats de biens et services 2 500
3 750 33 23150 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 500

6632001102 Inspection Préfectorale du Travail des Lacs 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32001 102 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32001 102 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32001 102 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32001 102 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32001 102 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32001 102 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32001 102 62 6 21 Téléphone 200

6632002104 Inspection Préfectorale du Travail de Yoto 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32002 104 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32002 104 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32002 104 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32002 104 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32002 104 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32002 104 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32002 104 62 6 21 Téléphone 200

6632003203 Inspection Préfectorale du Travail de Kloto 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32003 203 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32003 203 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32003 203 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32003 203 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32003 203 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32003 203 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32003 203 62 6 21 Téléphone 200

6632004202 Inspection Préfectorale du Travail de Haho 2 680


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


6632004202 Inspection Préfectorale du Travail de Haho 2 680
Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32004 202 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32004 202 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32004 202 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32004 202 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32004 202 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32004 202 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32004 202 62 6 21 Téléphone 200

6632005302 Inspection Préfectorale du Travail de Sotouboua 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32005 302 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32005 302 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32005 302 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32005 302 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32005 302 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32005 302 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32005 302 62 6 21 Téléphone 200

6632006303 Inspection Préfectorale du Travail de Tchamba 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32006 303 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32006 303 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32006 303 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32006 303 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32006 303 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32006 303 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32006 303 62 6 21 Téléphone 200

6632007402 Inspection Préfectorale du Travail de Bassar 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32007 402 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32007 402 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32007 402 62 1 4 Abonnement 80
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


6632007402 Inspection Préfectorale du Travail de Bassar 2 680
Dépenses de fonctionnement 2 680
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32007 402 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32007 402 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32007 402 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32007 402 62 6 21 Téléphone 200

6632008406 Inspection Préfectorale du Travail de Doufelgou 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32008 406 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32008 406 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32008 406 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32008 406 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32008 406 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32008 406 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32008 406 62 6 21 Téléphone 200

6632009407 Inspection Préfectorale du Travail de Kéran 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32009 407 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32009 407 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32009 407 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32009 407 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32009 407 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32009 407 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32009 407 62 6 21 Téléphone 200

6632010502 Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti 2 680


Dépenses de fonctionnement 2 680
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 700
3 750 66 32010 502 24 1 21 Mobilier de bureau 700
62 Achats de biens et services 1 980
62 1 Fournitures 1 180
3 750 66 32010 502 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 750 66 32010 502 62 1 4 Abonnement 80
3 750 66 32010 502 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 600
3 750 66 32010 502 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 750 66 32010 502 62 2 3 Entretien des bureaux 100
62 6 Dépenses de communication 200
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 750 Travail, Emploi et Sécurité Sociale 958 880


6632010502 Inspection Préfectorale du Travail de l'Oti 2 680
Dépenses de fonctionnement 2 680
62 Achats de biens et services 1 980
62 6 Dépenses de communication 200
3 750 66 32010 502 62 6 21 Téléphone 200

676221310811011 Travaux de Rénovation du Bâtiment annexe de la Direction Générale du Travail et des Lois Sociales (anciens bâ 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 750 67 62213 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

676318310811011 Equipement de la Direction Sécurité et Santé au Travail en matériels SST 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 750 67 63183 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

5193027900 Appui aux activités syndicales 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 750 51 93027 900 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


8111045101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 760 81 11045 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 760 81 11045 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

721202710141391 Centre de Construction et de Logement 83 340


Dépenses de personnel 13 918
61 Dépenses de personnel 13 918
61 1 Traitements et salaires 11 670
2 760 72 12027 101 41391 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 939
2 760 72 12027 101 41391 61 1 22 Salaire des agents permanents 731
61 4 Cotisations sociales 2 128
2 760 72 12027 101 41391 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 007
2 760 72 12027 101 41391 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 121
61 6 Prestations familiales 120
2 760 72 12027 101 41391 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 9 422
62 Achats de biens et services 9 422
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 260
3 760 72 12027 101 41391 62 5 1 Electricité 5 930
3 760 72 12027 101 41391 62 5 2 Eau 2 330
62 6 Dépenses de communication 1 162
3 760 72 12027 101 41391 62 6 21 Téléphone 1 162
Dépenses de transfert 60 000
62 Achats de biens et services 60 000
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
4 760 72 12027 101 41391 62 9 9 Dépenses diverses 60 000

8112043101 Cabinet 110 936


Dépenses de personnel 39 564
61 Dépenses de personnel 39 564
61 1 Traitements et salaires 39 564
2 760 81 12043 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 39 564
Dépenses de fonctionnement 71 372
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 760 81 12043 101 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 760 81 12043 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 400
3 760 81 12043 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 400
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 100
3 760 81 12043 101 24 4 191 Climatiseurs 2 100
62 Achats de biens et services 58 872
62 1 Fournitures 7 800
3 760 81 12043 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 760 81 12043 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 760 81 12043 101 62 1 31 Impression 400
3 760 81 12043 101 62 1 4 Abonnement 400
3 760 81 12043 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


8112043101 Cabinet 110 936
Dépenses de fonctionnement 71 372
62 Achats de biens et services 58 872
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 300
3 760 81 12043 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 760 81 12043 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 760 81 12043 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 760 81 12043 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 760 81 12043 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 700
62 3 Prestations de services 500
3 760 81 12043 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 272
3 760 81 12043 101 62 5 1 Electricité 2 792
3 760 81 12043 101 62 5 2 Eau 480
62 6 Dépenses de communication 4 000
3 760 81 12043 101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 37 000
3 760 81 12043 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 22 000
3 760 81 12043 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 760 81 12043 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

7213029101 Secretariat Général 29 190


Dépenses de personnel 9 160
61 Dépenses de personnel 9 160
61 1 Traitements et salaires 6 520
2 760 72 13029 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 270
2 760 72 13029 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 250
61 3 Indemnités et primes 1 476
2 760 72 13029 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 760 72 13029 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 760 72 13029 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 085
2 760 72 13029 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 879
2 760 72 13029 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 206
61 6 Prestations familiales 79
2 760 72 13029 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 760 72 13029 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 20 030
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 760 72 13029 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 760 72 13029 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 200
3 760 72 13029 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 760 72 13029 101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 6 830
62 1 Fournitures 4 430
3 760 72 13029 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 760 72 13029 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 760 72 13029 101 62 1 31 Impression 300
3 760 72 13029 101 62 1 4 Abonnement 130
3 760 72 13029 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 760 72 13029 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 760 72 13029 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


7213029101 Secretariat Général 29 190
Dépenses de fonctionnement 20 030
62 Achats de biens et services 6 830
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 760 72 13029 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 700
3 760 72 13029 101 62 6 21 Téléphone 700

7221017101 Direction Générale de l'Urbanisme et de l'Habitat 94 344


Dépenses de personnel 70 290
61 Dépenses de personnel 70 290
61 1 Traitements et salaires 55 064
2 760 72 21017 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 45 427
2 760 72 21017 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 637
61 3 Indemnités et primes 4 757
2 760 72 21017 101 61 3 111 Indemnités de logement 576
2 760 72 21017 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 100
2 760 72 21017 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 044
2 760 72 21017 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 037
61 4 Cotisations sociales 9 243
2 760 72 21017 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 653
2 760 72 21017 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 590
61 6 Prestations familiales 1 226
2 760 72 21017 101 61 6 1 Allocations familiales 1 152
2 760 72 21017 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 74
Dépenses de fonctionnement 24 054
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 500
3 760 72 21017 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 760 72 21017 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 760 72 21017 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 16 054
62 1 Fournitures 10 334
3 760 72 21017 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 760 72 21017 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 760 72 21017 101 62 1 24 Fournitures pour la topographie 1 234
3 760 72 21017 101 62 1 31 Impression 550
3 760 72 21017 101 62 1 32 Documentation 150
3 760 72 21017 101 62 1 4 Abonnement 400
3 760 72 21017 101 62 1 6 Pharmacie 500
3 760 72 21017 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 760 72 21017 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 760 72 21017 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 760 72 21017 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 760 72 21017 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 760 72 21017 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
3 760 72 21017 101 62 2 74 Entretien du matériel et équipement topographiques 500
62 6 Dépenses de communication 1 220
3 760 72 21017 101 62 6 1 Frais postaux 20
3 760 72 21017 101 62 6 21 Téléphone 1 200

7221018101 Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre 101 524


Dépenses de personnel 80 930
61 Dépenses de personnel 80 930

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


7221018101 Direction Générale de la Cartographie et du Cadastre 101 524
Dépenses de personnel 80 930
61 Dépenses de personnel 80 930
61 1 Traitements et salaires 63 983
2 760 72 21018 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 50 464
2 760 72 21018 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 10 649
2 760 72 21018 101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 2 870
61 3 Indemnités et primes 4 409
2 760 72 21018 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 280
2 760 72 21018 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 224
2 760 72 21018 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 760 72 21018 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 521
61 4 Cotisations sociales 10 640
2 760 72 21018 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 410
2 760 72 21018 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 230
61 6 Prestations familiales 1 898
2 760 72 21018 101 61 6 1 Allocations familiales 1 800
2 760 72 21018 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 98
Dépenses de fonctionnement 20 594
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 750
3 760 72 21018 101 24 1 21 Mobilier de bureau 750
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 760 72 21018 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 17 844
62 1 Fournitures 11 476
3 760 72 21018 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 700
3 760 72 21018 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 760 72 21018 101 62 1 31 Impression 1 300
3 760 72 21018 101 62 1 32 Documentation 200
3 760 72 21018 101 62 1 4 Abonnement 276
3 760 72 21018 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 500
3 760 72 21018 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 760 72 21018 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 760 72 21018 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 768
3 760 72 21018 101 62 5 1 Electricité 2 414
3 760 72 21018 101 62 5 2 Eau 354
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 760 72 21018 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 760 72 21018 101 62 6 21 Téléphone 900

7121032101 Direction Gle des Infrastures Urbaines 55 150


Dépenses de personnel 14 000
61 Dépenses de personnel 14 000
61 1 Traitements et salaires 10 914
2 760 71 21032 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 586
2 760 71 21032 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 328
61 3 Indemnités et primes 1 058
2 760 71 21032 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 760 71 21032 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 760 71 21032 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 760 71 21032 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 14
61 4 Cotisations sociales 1 817
2 760 71 21032 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 598
2 760 71 21032 101 61 4 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 219
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


7121032101 Direction Gle des Infrastures Urbaines 55 150
Dépenses de personnel 14 000
61 Dépenses de personnel 14 000
61 4 Cotisations sociales 1 817
3
61 6 Prestations familiales 211
2 760 71 21032 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 760 71 21032 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 41 150
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 12 000
3 760 71 21032 101 24 1 21 Mobilier de bureau 7 000
3 760 71 21032 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 760 71 21032 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 760 71 21032 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 22 150
62 1 Fournitures 13 500
3 760 71 21032 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 760 71 21032 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 760 71 21032 101 62 1 24 Fournitures pour la topographie 1 000
3 760 71 21032 101 62 1 31 Impression 500
3 760 71 21032 101 62 1 32 Documentation 500
3 760 71 21032 101 62 1 4 Abonnement 500
3 760 71 21032 101 62 1 5 Habillement 500
3 760 71 21032 101 62 1 6 Pharmacie 500
3 760 71 21032 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 550
3 760 71 21032 101 62 2 3 Entretien des bureaux 750
3 760 71 21032 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 760 71 21032 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 760 71 21032 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 760 71 21032 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 760 71 21032 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 800
62 3 Prestations de services 500
3 760 71 21032 101 62 3 6 Frais de gardiennage 400
3 760 71 21032 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 100
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 760 71 21032 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 760 71 21032 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 2 100
3 760 71 21032 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 760 71 21032 101 62 6 21 Téléphone 2 000

7222118101 Directions des Infrastructures Urbaines 17 046


Dépenses de personnel 12 046
61 Dépenses de personnel 12 046
61 1 Traitements et salaires 9 506
2 760 72 22118 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 806
2 760 72 22118 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 700
61 3 Indemnités et primes 772
2 760 72 22118 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 760 72 22118 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 384
2 760 72 22118 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 28
61 4 Cotisations sociales 1 583
2 760 72 22118 101 61 4 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 135
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


7222118101 Directions des Infrastructures Urbaines 17 046
Dépenses de personnel 12 046
61 Dépenses de personnel 12 046
61 4 Cotisations sociales 1 583
1
2 760 72 22118 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 448
61 6 Prestations familiales 185
2 760 72 22118 101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 760 72 22118 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 760 72 22118 101 62 9 10 Dépenses diverses 5 000

7222119101 Direction des Espaces Verts des Monuments Historiques et de l'Embellissement 15 380
Dépenses de personnel 10 380
61 Dépenses de personnel 10 380
61 1 Traitements et salaires 8 337
2 760 72 22119 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 337
61 3 Indemnités et primes 576
2 760 72 22119 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
61 4 Cotisations sociales 1 390
2 760 72 22119 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 390
61 6 Prestations familiales 77
2 760 72 22119 101 61 6 1 Allocations familiales 72
2 760 72 22119 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 760 72 22119 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

7423160101 Direction de l'Assainissement et Cadre de Vie 19 686


Dépenses de personnel 14 686
61 Dépenses de personnel 14 686
61 1 Traitements et salaires 11 454
2 760 74 23160 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 829
2 760 74 23160 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 625
61 3 Indemnités et primes 1 086
2 760 74 23160 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 760 74 23160 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 760 74 23160 101 61 3 124 Indemnités de logement 576
2 760 74 23160 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 6
61 4 Cotisations sociales 1 909
2 760 74 23160 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 806
2 760 74 23160 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 103
61 6 Prestations familiales 237
2 760 74 23160 101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 760 74 23160 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 21
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 760 74 23160 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

726325090011011 Renforcement de capacité (acquisition du mobilier de bureau, de véhicule, informatisation et formation des age 45 000
Investissements exécutés par l'Etat 45 000
62 Achats de biens et services 45 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 760 Urbanisme et Habitat 919 276


726325090011011 Renforcement de capacité (acquisition du mobilier de bureau, de véhicule, informatisation et formation des age 45 000
Investissements exécutés par l'Etat 45 000
62 Achats de biens et services 45 000
62 9 Autres achats de biens et services 45 000
5 760 72 63250 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 45 000

726325160011011 Renforcement des capacités du CCL (Acquisition d'un gros camion) 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 760 72 63251 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

726423690011011 Etude de l'état des lieux du réseau de la voirie de la ville de L omé 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 760 72 64236 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

726423790011011 Elaboration de la stratégie en matière des espaces verts et des monuments à Lomé (SEVM) 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 760 72 64237 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

726712890011011 Récupération et gestion des réserves administratives de l'Etat 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 760 72 67128 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

726712990011011 Renforcement des capacités d'intervention sur le terrain 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 760 72 67129 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

726713290011011 Révision des schémas directeurs des préfectures 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 760 72 67132 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

726713390011011 Elaboration des schémas directeurs de 5000 habitants 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 760 72 67133 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

726713490011011 Renforcement des capacités (véhicule 4x4 HILUX) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 760 72 67134 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8111029101 Hôtel ministériel 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 810 81 11029 101 61 1 2 Rémunérations des fonctions administratives 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 810 81 11029 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112029101 Cabinet 144 330


Dépenses de personnel 39 995
61 Dépenses de personnel 39 995
61 1 Traitements et salaires 33 579
2 810 81 12029 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 810 81 12029 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 252
2 810 81 12029 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 327
61 3 Indemnités et primes 2 628
2 810 81 12029 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 160
2 810 81 12029 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 3 529
2 810 81 12029 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 541
2 810 81 12029 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 988
61 6 Prestations familiales 259
2 810 81 12029 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 810 81 12029 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 104 335
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 11 000
3 810 81 12029 101 24 1 21 Mobilier de bureau 6 000
3 810 81 12029 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 810 81 12029 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
62 Achats de biens et services 89 835
62 1 Fournitures 12 340
3 810 81 12029 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 81 12029 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 810 81 12029 101 62 1 31 Impression 800
3 810 81 12029 101 62 1 4 Abonnement 740
3 810 81 12029 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 600
3 810 81 12029 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 810 81 12029 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 810 81 12029 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 81 12029 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 800
3 810 81 12029 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 810 81 12029 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 000
3 810 81 12029 101 62 5 1 Electricité 7 000
3 810 81 12029 101 62 5 2 Eau 3 000
62 6 Dépenses de communication 6 895
3 810 81 12029 101 62 6 1 Frais postaux 115
3 810 81 12029 101 62 6 21 Téléphone 6 000
3 810 81 12029 101 62 6 23 Internet 780
62 8 Frais de transport et de mission 53 000
3 810 81 12029 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8112029101 Cabinet 144 330
Dépenses de fonctionnement 104 335
62 Achats de biens et services 89 835
62 8 Frais de transport et de mission 53 000
3 810 81 12029 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 000
3 810 81 12029 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 25 000

811202910141307 Institut de Conseil et d'Appui Technique (ICAT) 900 000


Dépenses de transfert 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
4 810 81 12029 101 41307 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

811202910141308 Comité National pour la campagne mondiale de lutte pour l'alimentation 10 000
Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 810 81 12029 101 41308 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

811202910141311 Office National des Abattoirs Frigorifiques (ONAF) 30 590


Dépenses de personnel 10 190
61 Dépenses de personnel 10 190
61 1 Traitements et salaires 7 825
2 810 81 12029 101 41311 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 825
61 3 Indemnités et primes 917
2 810 81 12029 101 41311 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 810 81 12029 101 41311 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 1 304
2 810 81 12029 101 41311 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 304
61 6 Prestations familiales 144
2 810 81 12029 101 41311 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 20 400
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 81 12029 101 41311 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 810 81 12029 101 41311 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
62 Achats de biens et services 15 400
62 1 Fournitures 7 400
3 810 81 12029 101 41311 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 810 81 12029 101 41311 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 810 81 12029 101 41311 62 1 31 Impression 200
3 810 81 12029 101 41311 62 1 4 Abonnement 200
3 810 81 12029 101 41311 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 810 81 12029 101 41311 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 81 12029 101 41311 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 810 81 12029 101 41311 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 810 81 12029 101 41311 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 810 81 12029 101 41311 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000

811202910141315 Institut Togolais de Recherche Agronomique (ITRA) 625 000


Dépenses de transfert 625 000
62 Achats de biens et services 625 000
62 9 Autres achats de biens et services 625 000
4 810 81 12029 101 41315 62 9 9 Dépenses diverses 625 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


811202910141316 Fonds de Garantie pour l'Installation des Jeunes Agriculteurs 100 000
Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 810 81 12029 101 41316 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

811202910141317 Fonds de Soutien à l'ANSAT 500 000


Dépenses de transfert 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
4 810 81 12029 101 41317 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

811202910141318 Centrale d'Approvisionnement et de Gestion des Intrants Agricoles (CAGIA) 75 000


Dépenses de transfert 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
4 810 81 12029 101 41318 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

811202910141320 Unité de Gestion du Matériel Agricole 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 810 81 12029 101 41320 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

811202910141321 Fonds de Soutien du Prix au Producteur de Coton 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 810 81 12029 101 41321 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

811202920041312 Institut National de Formation Agricole (INFA) - Tové 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 810 81 12029 200 41312 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

811202990041309 Réseau des Chambres Régionales d'Agricultures 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 810 81 12029 900 41309 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

811202990041319 Agence Nationale de Sécurité Alimentaire du Togo (ANSAT) 75 000


Dépenses de transfert 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
4 810 81 12029 900 41319 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

8113024101 Secrétariat Général 687 368


Dépenses de personnel 644 766
61 Dépenses de personnel 644 766
61 1 Traitements et salaires 519 871
2 810 81 13024 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 484 468
2 810 81 13024 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 35 403
61 3 Indemnités et primes 4 020
2 810 81 13024 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 040

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8113024101 Secrétariat Général 687 368
Dépenses de personnel 644 766
61 Dépenses de personnel 644 766
61 3 Indemnités et primes 4 020
2 810 81 13024 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 810 81 13024 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 728
61 4 Cotisations sociales 102 370
2 810 81 13024 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 96 889
2 810 81 13024 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 481
61 6 Prestations familiales 18 505
2 810 81 13024 101 61 6 1 Allocations familiales 18 024
2 810 81 13024 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 481
Dépenses de fonctionnement 42 602
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 960
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 460
3 810 81 13024 101 24 1 22 Matériel de bureau 6 460
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 810 81 13024 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
62 Achats de biens et services 32 642
62 1 Fournitures 12 650
3 810 81 13024 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 81 13024 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 810 81 13024 101 62 1 31 Impression 700
3 810 81 13024 101 62 1 4 Abonnement 550
3 810 81 13024 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 200
3 810 81 13024 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 810 81 13024 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 81 13024 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 300
3 810 81 13024 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 810 81 13024 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 400
3 810 81 13024 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 000
3 810 81 13024 101 62 5 1 Electricité 5 000
3 810 81 13024 101 62 5 2 Eau 2 000
62 6 Dépenses de communication 3 292
3 810 81 13024 101 62 6 1 Frais postaux 82
3 810 81 13024 101 62 6 21 Téléphone 2 500
3 810 81 13024 101 62 6 23 Internet 710
62 8 Frais de transport et de mission 3 500
3 810 81 13024 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 500

8322122101 Direction des Semences 19 722


Dépenses de fonctionnement 19 722
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 83 22122 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 810 83 22122 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 810 83 22122 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 12 722
62 1 Fournitures 4 622
3 810 83 22122 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 810 83 22122 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 83 22122 101 62 1 31 Impression 500
3 810 83 22122 101 62 1 4 Abonnement 122
3 810 83 22122 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8322122101 Direction des Semences 19 722
Dépenses de fonctionnement 19 722
62 Achats de biens et services 12 722
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 810 83 22122 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 83 22122 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 83 22122 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 83 22122 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 810 83 22122 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 810 83 22122 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 810 83 22122 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 83 22122 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

8523099101 Direction des Pêches et de l'Aquaculture 38 433


Dépenses de personnel 4 411
61 Dépenses de personnel 4 411
61 1 Traitements et salaires 2 892
2 810 85 23099 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 892
61 3 Indemnités et primes 941
2 810 85 23099 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 810 85 23099 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 810 85 23099 101 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 482
2 810 85 23099 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 482
61 6 Prestations familiales 96
2 810 85 23099 101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 34 022
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 900
3 810 85 23099 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 900
24 2 Matériel informatique de bureau 2 600
3 810 85 23099 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 600
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 810 85 23099 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 20 522
62 1 Fournitures 7 362
3 810 85 23099 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 400
3 810 85 23099 101 62 1 12 Fournitures informatiques 840
3 810 85 23099 101 62 1 4 Abonnement 122
3 810 85 23099 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 220
3 810 85 23099 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 85 23099 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 85 23099 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 810 85 23099 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 810 85 23099 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 920
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 400
3 810 85 23099 101 62 5 1 Electricité 3 000
3 810 85 23099 101 62 5 2 Eau 400
62 6 Dépenses de communication 2 040
3 810 85 23099 101 62 6 1 Frais postaux 40
3 810 85 23099 101 62 6 21 Téléphone 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 85 23099 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8223100101 Direction de la Protection des Végétaux 25 023
Dépenses de fonctionnement 25 023
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 82 23100 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 810 82 23100 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 810 82 23100 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 16 023
62 1 Fournitures 7 323
3 810 82 23100 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 201
3 810 82 23100 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 82 23100 101 62 1 31 Impression 2 500
3 810 82 23100 101 62 1 4 Abonnement 122
3 810 82 23100 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 000
3 810 82 23100 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 82 23100 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 82 23100 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 82 23100 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 810 82 23100 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 810 82 23100 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 810 82 23100 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 200
3 810 82 23100 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 810 82 23100 101 62 6 21 Téléphone 100
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 810 82 23100 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000

3323101101 Direction des Ressources Humaines 72 601


Dépenses de personnel 38 525
61 Dépenses de personnel 38 525
61 1 Traitements et salaires 31 321
2 810 33 23101 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 743
2 810 33 23101 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 17 578
61 3 Indemnités et primes 1 632
2 810 33 23101 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 810 33 23101 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
61 4 Cotisations sociales 5 209
2 810 33 23101 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 045
2 810 33 23101 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 164
61 6 Prestations familiales 363
2 810 33 23101 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 810 33 23101 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 27
Dépenses de fonctionnement 34 076
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 810 33 23101 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 810 33 23101 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 810 33 23101 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
3 810 33 23101 101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 810 33 23101 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 24 076
62 1 Fournitures 5 476
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


3323101101 Direction des Ressources Humaines 72 601
Dépenses de fonctionnement 34 076
62 Achats de biens et services 24 076
62 1 Fournitures 5 476
3 810 33 23101 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 810 33 23101 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 33 23101 101 62 1 31 Impression 230
3 810 33 23101 101 62 1 4 Abonnement 246
3 810 33 23101 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 810 33 23101 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 500
3 810 33 23101 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 33 23101 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 33 23101 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 810 33 23101 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 33 23101 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 810 33 23101 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 1 000
3 810 33 23101 101 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 1 000
62 6 Dépenses de communication 3 600
3 810 33 23101 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 810 33 23101 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 810 33 23101 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 810 33 23101 101 62 6 23 Internet 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 810 33 23101 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 810 33 23101 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 5 000

8223102101 Direction de l'Agriculture 116 186


Dépenses de personnel 71 938
61 Dépenses de personnel 71 938
61 1 Traitements et salaires 59 360
2 810 82 23102 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 54 603
2 810 82 23102 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 757
61 3 Indemnités et primes 1 584
2 810 82 23102 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 332
2 810 82 23102 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 9 674
2 810 82 23102 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 101
2 810 82 23102 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 573
61 6 Prestations familiales 1 320
2 810 82 23102 101 61 6 1 Allocations familiales 1 320
Dépenses de fonctionnement 44 248
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 14 900
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 810 82 23102 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 810 82 23102 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 810 82 23102 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 900
3 810 82 23102 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 900
3 810 82 23102 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 29 348
62 1 Fournitures 10 622
3 810 82 23102 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 82 23102 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8223102101 Direction de l'Agriculture 116 186
Dépenses de fonctionnement 44 248
62 Achats de biens et services 29 348
62 1 Fournitures 10 622
3 810 82 23102 101 62 1 31 Impression 500
3 810 82 23102 101 62 1 4 Abonnement 122
3 810 82 23102 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 200
3 810 82 23102 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 810 82 23102 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 82 23102 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 82 23102 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 810 82 23102 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 600
3 810 82 23102 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 946
3 810 82 23102 101 62 5 1 Electricité 6 000
3 810 82 23102 101 62 5 2 Eau 946
62 6 Dépenses de communication 1 080
3 810 82 23102 101 62 6 1 Frais postaux 80
3 810 82 23102 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 82 23102 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

8523103101 Direction de l'Elevage 133 262


Dépenses de personnel 91 570
61 Dépenses de personnel 91 570
61 1 Traitements et salaires 72 330
2 810 85 23103 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 60 669
2 810 85 23103 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 11 661
61 3 Indemnités et primes 6 247
2 810 85 23103 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 080
2 810 85 23103 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 810 85 23103 101 61 3 24 Primes de technicité 4 807
61 4 Cotisations sociales 11 942
2 810 85 23103 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 110
2 810 85 23103 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 832
61 6 Prestations familiales 1 051
2 810 85 23103 101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 810 85 23103 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 43
Dépenses de fonctionnement 41 692
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 890
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 890
3 810 85 23103 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 890
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 810 85 23103 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 3 000
3 810 85 23103 101 24 4 191 Climatiseurs 3 000
62 Achats de biens et services 31 802
62 1 Fournitures 10 400
3 810 85 23103 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 85 23103 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 260
3 810 85 23103 101 62 1 4 Abonnement 140
3 810 85 23103 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 680
3 810 85 23103 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 300
3 810 85 23103 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 810 85 23103 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 900
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8523103101 Direction de l'Elevage 133 262
Dépenses de fonctionnement 41 692
62 Achats de biens et services 31 802
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 680
3 810 85 23103 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 810 85 23103 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 85 23103 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 380
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 382
3 810 85 23103 101 62 5 1 Electricité 10 790
3 810 85 23103 101 62 5 2 Eau 592
62 6 Dépenses de communication 1 840
3 810 85 23103 101 62 6 1 Frais postaux 40
3 810 85 23103 101 62 6 21 Téléphone 1 800
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 85 23103 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

3423104101 Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation 108 997


Dépenses de personnel 43 835
61 Dépenses de personnel 43 835
61 1 Traitements et salaires 36 216
2 810 34 23104 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 28 495
2 810 34 23104 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 721
61 3 Indemnités et primes 1 044
2 810 34 23104 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 810 34 23104 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 5 890
2 810 34 23104 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 726
2 810 34 23104 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 164
61 6 Prestations familiales 685
2 810 34 23104 101 61 6 1 Allocations familiales 624
2 810 34 23104 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 61
Dépenses de fonctionnement 65 162
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 810 34 23104 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 810 34 23104 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 810 34 23104 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 56 662
62 1 Fournitures 9 300
3 810 34 23104 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 810 34 23104 101 62 1 31 Impression 500
3 810 34 23104 101 62 1 4 Abonnement 300
3 810 34 23104 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 500
3 810 34 23104 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 810 34 23104 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 810 34 23104 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 762
3 810 34 23104 101 62 5 1 Electricité 7 250
3 810 34 23104 101 62 5 2 Eau 512
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 810 34 23104 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 34 23104 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 30 600
3 810 34 23104 101 62 9 9 Dépenses diverses 30 600
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8223105101 Direction de l'Aménagement et de l'Equipement Rural 79 399
Dépenses de personnel 50 019
61 Dépenses de personnel 50 019
61 1 Traitements et salaires 40 984
2 810 82 23105 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 31 812
2 810 82 23105 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 172
61 3 Indemnités et primes 1 404
2 810 82 23105 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 810 82 23105 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 810 82 23105 101 61 3 24 Primes de technicité 720
61 4 Cotisations sociales 6 623
2 810 82 23105 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 302
2 810 82 23105 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 321
61 6 Prestations familiales 1 008
2 810 82 23105 101 61 6 1 Allocations familiales 1 008
Dépenses de fonctionnement 29 380
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 82 23105 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 810 82 23105 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 810 82 23105 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 22 880
62 1 Fournitures 8 618
3 810 82 23105 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 810 82 23105 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 810 82 23105 101 62 1 31 Impression 99
3 810 82 23105 101 62 1 4 Abonnement 219
3 810 82 23105 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 200
3 810 82 23105 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 810 82 23105 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 810 82 23105 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 800
3 810 82 23105 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 312
3 810 82 23105 101 62 5 1 Electricité 2 720
3 810 82 23105 101 62 5 2 Eau 592
62 6 Dépenses de communication 750
3 810 82 23105 101 62 6 21 Téléphone 750
62 8 Frais de transport et de mission 3 000
3 810 82 23105 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 000

3423106101 Direction de la Planification et Coopération Agricole 103 363


Dépenses de personnel 59 858
61 Dépenses de personnel 59 858
61 1 Traitements et salaires 48 092
2 810 34 23106 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 44 545
2 810 34 23106 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 547
61 3 Indemnités et primes 1 080
2 810 34 23106 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 792
2 810 34 23106 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
61 4 Cotisations sociales 9 655
2 810 34 23106 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 090
2 810 34 23106 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 565
61 6 Prestations familiales 1 031
2 810 34 23106 101 61 6 1 Allocations familiales 936
2 810 34 23106 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 95
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


3423106101 Direction de la Planification et Coopération Agricole 103 363
Dépenses de fonctionnement 43 505
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 34 23106 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 810 34 23106 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 810 34 23106 101 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 810 34 23106 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 32 505
62 1 Fournitures 10 400
3 810 34 23106 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 34 23106 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 810 34 23106 101 62 1 31 Impression 200
3 810 34 23106 101 62 1 4 Abonnement 200
3 810 34 23106 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 000
3 810 34 23106 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 34 23106 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 810 34 23106 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 810 34 23106 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 810 34 23106 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
3 810 34 23106 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000
62 3 Prestations de services 150
3 810 34 23106 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 150
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 680
3 810 34 23106 101 62 5 1 Electricité 3 000
3 810 34 23106 101 62 5 2 Eau 680
62 6 Dépenses de communication 2 775
3 810 34 23106 101 62 6 1 Frais postaux 175
3 810 34 23106 101 62 6 21 Téléphone 1 600
3 810 34 23106 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 6 000
3 810 34 23106 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 810 34 23106 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 500

3223179101 Direction de l'Administration et des Finances 145 399


Dépenses de personnel 64 456
61 Dépenses de personnel 64 456
61 1 Traitements et salaires 52 723
2 810 32 23179 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 48 371
2 810 32 23179 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 352
61 3 Indemnités et primes 1 584
2 810 32 23179 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 810 32 23179 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 810 32 23179 101 61 3 124 Indemnités de logement 432
61 4 Cotisations sociales 8 784
2 810 32 23179 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 066
2 810 32 23179 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 718
61 6 Prestations familiales 1 365
2 810 32 23179 101 61 6 1 Allocations familiales 1 248
2 810 32 23179 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 117
Dépenses de fonctionnement 80 943
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 29 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


3223179101 Direction de l'Administration et des Finances 145 399
Dépenses de fonctionnement 80 943
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 29 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 32 23179 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 810 32 23179 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 500
24 2 Matériel informatique de bureau 9 000
3 810 32 23179 101 24 2 1 Matériel micro informatique 9 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 11 500
3 810 32 23179 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
3 810 32 23179 101 24 3 2 Voitures 10 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 000
3 810 32 23179 101 24 4 191 Climatiseurs 4 000
62 Achats de biens et services 51 443
62 1 Fournitures 13 913
3 810 32 23179 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 32 23179 101 62 1 12 Fournitures informatiques 4 500
3 810 32 23179 101 62 1 31 Impression 230
3 810 32 23179 101 62 1 4 Abonnement 183
3 810 32 23179 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 14 500
3 810 32 23179 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 500
3 810 32 23179 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 810 32 23179 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 810 32 23179 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 810 32 23179 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 810 32 23179 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 460
3 810 32 23179 101 62 5 1 Electricité 10 000
3 810 32 23179 101 62 5 2 Eau 1 460
62 6 Dépenses de communication 6 570
3 810 32 23179 101 62 6 1 Frais postaux 70
3 810 32 23179 101 62 6 21 Téléphone 3 500
3 810 32 23179 101 62 6 22 Télex, télécopie 1 000
3 810 32 23179 101 62 6 23 Internet 1 000
3 810 32 23179 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000
62 8 Frais de transport et de mission 5 000
3 810 32 23179 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 5 000

8131066100 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime 152 321
Dépenses de personnel 109 467
61 Dépenses de personnel 109 467
61 1 Traitements et salaires 86 051
2 810 81 31066 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 72 034
2 810 81 31066 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 14 017
61 3 Indemnités et primes 6 223
2 810 81 31066 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 5 700
2 810 81 31066 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 810 81 31066 100 61 3 24 Primes de technicité 271
61 4 Cotisations sociales 14 248
2 810 81 31066 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 12 007
2 810 81 31066 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 241
61 6 Prestations familiales 2 945
2 810 81 31066 100 61 6 1 Allocations familiales 2 784
2 810 81 31066 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 161
Dépenses de fonctionnement 42 854

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8131066100 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Maritime 152 321
Dépenses de fonctionnement 42 854
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 810 81 31066 100 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 810 81 31066 100 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 810 81 31066 100 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 34 854
62 1 Fournitures 12 000
3 810 81 31066 100 62 1 11 Fournitures de bureau 4 000
3 810 81 31066 100 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 810 81 31066 100 62 1 31 Impression 500
3 810 81 31066 100 62 1 4 Abonnement 500
3 810 81 31066 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 000
3 810 81 31066 100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 81 31066 100 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 810 81 31066 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 810 81 31066 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 810 81 31066 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 810 81 31066 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 354
3 810 81 31066 100 62 5 1 Electricité 6 250
3 810 81 31066 100 62 5 2 Eau 3 104
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 810 81 31066 100 62 6 21 Téléphone 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 3 000
3 810 81 31066 100 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 3 000

8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux 156 606
Dépenses de personnel 106 498
61 Dépenses de personnel 106 498
61 1 Traitements et salaires 81 818
2 810 81 31067 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 65 988
2 810 81 31067 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 15 830
61 3 Indemnités et primes 7 411
2 810 81 31067 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 6 815
2 810 81 31067 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 810 81 31067 200 61 3 24 Primes de technicité 380
61 4 Cotisations sociales 13 883
2 810 81 31067 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 11 271
2 810 81 31067 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 612
61 6 Prestations familiales 3 386
2 810 81 31067 200 61 6 1 Allocations familiales 3 240
2 810 81 31067 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 146
Dépenses de fonctionnement 50 108
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 600
3 810 81 31067 200 24 1 21 Mobilier de bureau 1 100
3 810 81 31067 200 24 1 22 Matériel de bureau 3 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 400
3 810 81 31067 200 24 2 1 Matériel micro informatique 2 400
62 Achats de biens et services 43 108
62 1 Fournitures 17 683
3 810 81 31067 200 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 81 31067 200 62 1 12 Fournitures informatiques 700
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8131067200 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Plateaux 156 606
Dépenses de fonctionnement 50 108
62 Achats de biens et services 43 108
62 1 Fournitures 17 683
3 810 81 31067 200 62 1 32 Documentation 800
3 810 81 31067 200 62 1 4 Abonnement 183
3 810 81 31067 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 13 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 700
3 810 81 31067 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 200
3 810 81 31067 200 62 2 3 Entretien des bureaux 1 600
3 810 81 31067 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 900
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 350
3 810 81 31067 200 62 5 1 Electricité 7 018
3 810 81 31067 200 62 5 2 Eau 2 332
62 6 Dépenses de communication 2 375
3 810 81 31067 200 62 6 1 Frais postaux 75
3 810 81 31067 200 62 6 21 Téléphone 2 300
62 8 Frais de transport et de mission 2 000
3 810 81 31067 200 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 000

8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale 139 332
Dépenses de personnel 98 636
61 Dépenses de personnel 98 636
61 1 Traitements et salaires 78 076
2 810 81 31068 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 52 555
2 810 81 31068 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 25 521
61 3 Indemnités et primes 4 474
2 810 81 31068 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 000
2 810 81 31068 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 432
2 810 81 31068 300 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 810 81 31068 300 61 3 24 Primes de technicité 946
61 4 Cotisations sociales 12 926
2 810 81 31068 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 8 756
2 810 81 31068 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 170
61 6 Prestations familiales 3 160
2 810 81 31068 300 61 6 1 Allocations familiales 2 952
2 810 81 31068 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 208
Dépenses de fonctionnement 40 696
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 810 81 31068 300 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 810 81 31068 300 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 200
3 810 81 31068 300 24 2 1 Matériel micro informatique 3 200
62 Achats de biens et services 33 496
62 1 Fournitures 8 242
3 810 81 31068 300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 810 81 31068 300 62 1 4 Abonnement 242
3 810 81 31068 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 12 200
3 810 81 31068 300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 810 81 31068 300 62 2 3 Entretien des bureaux 1 200
3 810 81 31068 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 2 000
3 810 81 31068 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 810 81 31068 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 2 000
3 810 81 31068 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8131068300 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Centrale 139 332
Dépenses de fonctionnement 40 696
62 Achats de biens et services 33 496
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 314
3 810 81 31068 300 62 5 1 Electricité 6 090
3 810 81 31068 300 62 5 2 Eau 2 224
62 6 Dépenses de communication 2 240
3 810 81 31068 300 62 6 1 Frais postaux 240
3 810 81 31068 300 62 6 21 Téléphone 1 500
3 810 81 31068 300 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 500
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 81 31068 300 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara 158 896
Dépenses de personnel 94 027
61 Dépenses de personnel 94 027
61 1 Traitements et salaires 75 468
2 810 81 31069 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 46 069
2 810 81 31069 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 29 399
61 3 Indemnités et primes 5 357
2 810 81 31069 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 4 560
2 810 81 31069 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 810 81 31069 400 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 11 817
2 810 81 31069 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 677
2 810 81 31069 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 140
61 6 Prestations familiales 1 385
2 810 81 31069 400 61 6 1 Allocations familiales 1 296
2 810 81 31069 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 89
Dépenses de fonctionnement 64 869
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 810 81 31069 400 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 810 81 31069 400 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 810 81 31069 400 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
3 810 81 31069 400 24 3 2 Voitures 15 000
62 Achats de biens et services 41 369
62 1 Fournitures 14 110
3 810 81 31069 400 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 81 31069 400 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 810 81 31069 400 62 1 31 Impression 300
3 810 81 31069 400 62 1 4 Abonnement 410
3 810 81 31069 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 10 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 11 850
3 810 81 31069 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 3 000
3 810 81 31069 400 62 2 3 Entretien des bureaux 900
3 810 81 31069 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 810 81 31069 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 810 81 31069 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 450
3 810 81 31069 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 900
62 3 Prestations de services 400
3 810 81 31069 400 62 3 5 Frais de branchement d'eau, d'électricité, de téléphone et de diverses réparations 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 809
3 810 81 31069 400 62 5 1 Electricité 6 809
3 810 81 31069 400 62 5 2 Eau 3 000
Page 334 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


8131069400 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Kara 158 896
Dépenses de fonctionnement 64 869
62 Achats de biens et services 41 369
62 6 Dépenses de communication 2 700
3 810 81 31069 400 62 6 1 Frais postaux 400
3 810 81 31069 400 62 6 21 Téléphone 1 500
3 810 81 31069 400 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 800
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 81 31069 400 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

8131070500 Direction Régionale Agriculture, Elevage & Pêche - Savanes 120 926
Dépenses de personnel 82 760
61 Dépenses de personnel 82 760
61 1 Traitements et salaires 66 373
2 810 81 31070 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 42 357
2 810 81 31070 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 24 016
61 3 Indemnités et primes 3 713
2 810 81 31070 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 060
2 810 81 31070 500 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 810 81 31070 500 61 3 24 Primes de technicité 437
61 4 Cotisations sociales 11 022
2 810 81 31070 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 059
2 810 81 31070 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 963
61 6 Prestations familiales 1 652
2 810 81 31070 500 61 6 1 Allocations familiales 1 536
2 810 81 31070 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 116
Dépenses de fonctionnement 38 166
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 810 81 31070 500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 810 81 31070 500 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 810 81 31070 500 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
62 Achats de biens et services 31 666
62 1 Fournitures 9 450
3 810 81 31070 500 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 810 81 31070 500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 810 81 31070 500 62 1 4 Abonnement 200
3 810 81 31070 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 750
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 550
3 810 81 31070 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 000
3 810 81 31070 500 62 2 3 Entretien des bureaux 1 250
3 810 81 31070 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 300
3 810 81 31070 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 810 81 31070 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 300
3 810 81 31070 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 666
3 810 81 31070 500 62 5 1 Electricité 6 090
3 810 81 31070 500 62 5 2 Eau 2 576
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 810 81 31070 500 62 6 21 Téléphone 1 500
62 8 Frais de transport et de mission 2 500
3 810 81 31070 500 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 2 500

836100110011022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


836100110011022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 810 83 61001 100 11022 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

836100110026022 Projet d'aménagement et de réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 1 027 861
Investissements exécutés par l'Etat 1 027 861
62 Achats de biens et services 1 027 861
62 9 Autres achats de biens et services 1 027 861
5 810 83 61001 100 26022 62 9 9 Dépenses diverses 1 027 861

836100290011022 Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono 309 000
Investissements exécutés par l'Etat 309 000
62 Achats de biens et services 309 000
62 9 Autres achats de biens et services 309 000
5 810 83 61002 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 309 000

836100290026032 Projet d'aménagement hydro-agricole de la basse vallée du fleuve Mono 1 069 287
Investissements exécutés par l'Etat 1 069 287
62 Achats de biens et services 1 069 287
62 9 Autres achats de biens et services 1 069 287
5 810 83 61002 900 26032 62 9 9 Dépenses diverses 1 069 287

836100590033082 Lutte contre la grippe aviaire. 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 810 83 61005 900 33082 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

836101090011011 Appui à la production de semences améliorées(ITRA) 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 83 61010 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

836101530211011 Réhabilitation du centre de formation agricole d'Adjengré 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 810 83 61015 302 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

826101890011011 Appui à la sécurisation foncière : création des zones d'aménagement agricole planifié (ZAAP) 400 000
Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 810 82 61018 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

816102090011011 Renforcement des capacités de l'Institut de Formation Agricole (INFA) de Tové 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 810 81 61020 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

836102190032133 Projet d'initiative d'urgence sur le riz 1 995 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 995 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


836102190032133 Projet d'initiative d'urgence sur le riz 1 995 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 995 000
62 Achats de biens et services 1 995 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 995 000
5 810 83 61021 900 32133 62 9 9 Dépenses diverses 1 995 000

856102290011011 Projet de développement de petit élevage 300 000


Investissements exécutés par l'Etat 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
5 810 85 61022 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

856102390011022 Lutte contre la grippe aviaire 75 000


Investissements exécutés par l'Etat 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
5 810 85 61023 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

836102610526032 Projet d'Aménagement et de Réhabilitation des terres agricoles dans la zone de Mission-Tové 1 155 768
Investissements exécutés par l'Etat 1 155 768
62 Achats de biens et services 1 155 768
62 9 Autres achats de biens et services 1 155 768
5 810 83 61026 105 26032 62 9 9 Dépenses diverses 1 155 768

826102830126011 Projet de développement rural intégré(PDRI) de la plaine de Mô 8 158 800


Investissements exécutés par l'Etat 8 158 800
62 Achats de biens et services 8 158 800
62 9 Autres achats de biens et services 8 158 800
5 810 82 61028 301 26011 62 9 9 Dépenses diverses 8 158 800

836103190011022 Programme Spécial de Sécurité Alimentaire (PSSA) Coopération Sud - Sud 3 900
Investissements exécutés par l'Etat 3 900
62 Achats de biens et services 3 900
62 9 Autres achats de biens et services 3 900
5 810 83 61031 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 3 900

836103290022142 Programme spécial de sécurité alimentaire (PSSA) coopération Sud - Sud 30 100
Investissements exécutés par l'Etat 30 100
62 Achats de biens et services 30 100
62 9 Autres achats de biens et services 30 100
5 810 83 61032 900 22142 62 9 9 Dépenses diverses 30 100

836103390033203 Projet de renforcement des bases de la sécurité alimentaire des ménages vulnérables 743 340
Investissements exécutés par l'Etat 743 340
62 Achats de biens et services 743 340
62 9 Autres achats de biens et services 743 340
5 810 83 61033 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 743 340

856103490033203 Assistance du Togo dans la Prévention et le contrôle de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène 303 860
Investissements exécutés par l'Etat 303 860
62 Achats de biens et services 303 860
62 9 Autres achats de biens et services 303 860
5 810 85 61034 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 303 860

836103530211011 Réhabilitation de la ferme semencière de Sotouboua 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


836103530211011 Réhabilitation de la ferme semencière de Sotouboua 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 83 61035 302 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

856103690011011 Appui à l'Association des psciculteurs du Togo 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 810 85 61036 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

856103790011011 Appui aux producteurs avicoles du Togo 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 810 85 61037 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

836103890011011 Appui à la Centrale des producteurs du Togo 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 810 83 61038 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

836103990011011 Promotion et développement du warrantage 45 000


Investissements exécutés par l'Etat 45 000
62 Achats de biens et services 45 000
62 9 Autres achats de biens et services 45 000
5 810 83 61039 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 45 000

836104190011011 relance filière café cacao 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 83 61041 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

896104390033203 Programme d'appui à la relance de la production avicole au Togo 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 89 61043 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

836104490033203 Projet d'appui spécifique à la relance de la production céréalière au Togo 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 83 61044 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

856104590033203 Projet d'appui à la valorisation des produits halieutiques et à la gestion durable des ressources halieutiques 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
5 810 85 61045 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

836104690022022 Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono 590 889
Investissements exécutés par l'Etat 590 889
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


836104690022022 Projet d'aménagement hydro- agricole de la basse -vallée du fleuve Mono 590 889
Investissements exécutés par l'Etat 590 889
62 Achats de biens et services 590 889
62 9 Autres achats de biens et services 590 889
5 810 83 61046 900 22022 62 9 9 Dépenses diverses 590 889

836104740111011 Projet d'expérimentation agronomique d'adaptabilité de variétés chinoisesde riz à Kara 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 83 61047 401 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

856104840111011 Projet de développement avicole de la Kara 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 85 61048 401 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

856104990023223 Investissement dans l'acquaculture dans la basse vallée de la Volta 843 000
Investissements exécutés par l'Etat 843 000
62 Achats de biens et services 843 000
62 9 Autres achats de biens et services 843 000
5 810 85 61049 900 23223 62 9 9 Dépenses diverses 843 000

836105090011011 Reconstitution de la banque de gènes des légumineuses et des principales plantes à racines et à tubercules 18 950
Investissements exécutés par l'Etat 18 950
62 Achats de biens et services 18 950
62 9 Autres achats de biens et services 18 950
5 810 83 61050 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 18 950

846218390011011 Construction des structures de traitement et de contrôle des produits carnés 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 810 84 62183 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

856223790011011 Construction des plates formes de transfert des produits de pêche 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 810 85 62237 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

896223920111011 Réhabilitation du centre de formationagricole de Kamina Plateaux 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 810 89 62239 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

876224160011011 Construction de trois aires d'abattage dans la préfecture du Golfe 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 810 87 62241 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

896224290033203 Projet de réhabilitation des ranchs dAdélé-Namiélé et du centre d'élevage d'Avétonou 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
Page 339 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


896224290033203 Projet de réhabilitation des ranchs dAdélé-Namiélé et du centre d'élevage d'Avétonou 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 89 62242 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

856224390033203 Projet de réhabilitation des centres d'alevinage au Togo 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 810 85 62243 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

816227620111011 Réhabilitation et équipement de la Direction de la Délégation ICAT Plateaux 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 810 81 62276 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

816227820111011 Réhabilitation et équipement des Directions préfectorales de la DRAEP Plateaux 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 810 81 62278 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

816228020011011 Réamenagement des bâtiments de logement de l'ex SAFICC, SRCC 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 810 81 62280 200 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

816228490011011 Construction de la clôture du Secrétariat Général du MAEP 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 81 62284 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

816228590011011 Réhabilitation des bâtiments des Directions Centrales du MAEP 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 81 62285 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

816229620111011 Construction des locaux des chambres régionales d'agriculture (Plateaux) 75 000
Investissements exécutés par l'Etat 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
5 810 81 62296 201 11011 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

896319790033203 Equipement des bâtiments des institutions publiques agricoles 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
5 810 89 63197 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

826319890033203 Programme de développement de la mécanisation agricole au Togo 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


826319890033203 Programme de développement de la mécanisation agricole au Togo 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 810 82 63198 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

816322560011011 Equipement du Cabinet et du Secrétariat Général du MAEP 35 000


Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 810 81 63225 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

816322660011011 Equipement de la Direction de l'Administration et des Finances du MAEP 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 810 81 63226 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

826323590033203 Entretien des pistes rurales STABEX 2 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 2 500 000
62 Achats de biens et services 2 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 500 000
5 810 82 63235 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 2 500 000

816323790011011 Acquisition de motos pour le personnel technique de terrain 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 500 000
5 810 81 63237 900 11011 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500 000

816323890011011 Acquisition de véhicules (4 roues) pour les services du MAEP 600 000
Investissements exécutés par l'Etat 600 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 600 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600 000
5 810 81 63238 900 11011 24 3 2 Voitures 600 000

826323990011011 Pistes rurales 12 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 12 100 000
62 Achats de biens et services 12 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 12 100 000
5 810 82 63239 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 12 100 000

836421110526032 Projet d'aménagement de la plaine de Djagblé étude et réalisation 1 800 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 800 000
62 Achats de biens et services 1 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 800 000
5 810 83 64211 105 26032 62 9 9 Dépenses diverses 1 800 000

836421240011011 Mise en oeuvre du projet de riziculture de bas - fonds dans la Kara 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 810 83 64212 400 11011 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

836421350211011 Etude de la mise en valeur de la vallée de l'Oti 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


836421350211011 Etude de la mise en valeur de la vallée de l'Oti 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 810 83 64213 502 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

856421610211011 Ouverture régulière de la passe d'Aného (Etude et réalisation) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 85 64216 102 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

856421790011011 Réhabilitation des stations piscicoles (étude et réalisation ) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 85 64217 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

896421890011011 Système permanent d'enquête agricole 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 89 64218 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

816421990033213 Elaboration et conduite d'un test pilote de mécanisme de suivi-évaluation et de capitalisation 359 000
Investissements exécutés par l'Etat 359 000
62 Achats de biens et services 359 000
62 9 Autres achats de biens et services 359 000
5 810 81 64219 900 33213 62 9 9 Dépenses diverses 359 000

856422090033203 Projet d'appui statistique et à la surveillance des pêches et de l'aquaculture au Togo 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 810 85 64220 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

896422190011011 Renforcement des labo. d'analyse et des activités de contrôle pour le respect des normes standards inter. de qua 75 000
Investissements exécutés par l'Etat 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
5 810 89 64221 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

816507390011011 Forum du paysan et foire agricole 400 000


Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 810 81 65073 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

856703490011011 Extension du réseau électrique du centre de recherche Agronomique de Kolo-Kopé 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 810 85 67034 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

816707590033203 Renforcement des capacités des services d'encadrement sur la prise en compte des problématiques transversale 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


816707590033203 Renforcement des capacités des services d'encadrement sur la prise en compte des problématiques transversale 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 81 67075 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

816707790011022 Recensement national de l'Agriculture 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 81 67077 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

816707890033202 Recensement national de l'Agriculture 250 000


Investissements exécutés par l'Etat 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
5 810 81 67078 900 33202 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

816707990034182 Programme d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest 450 000


Investissements exécutés par l'Etat 450 000
62 Achats de biens et services 450 000
62 9 Autres achats de biens et services 450 000
5 810 81 67079 900 34182 62 9 9 Dépenses diverses 450 000

816708290011011 Elaboration de la politique agro-foncière 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 810 81 67082 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

816708490011011 Acquisition de matériels roulants pour le transport de protéines animales (amélioration des circuits de distribut 180 000
Investissements exécutés par l'Etat 180 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 180 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 180 000
5 810 81 67084 900 11011 24 3 2 Voitures 180 000

816708990011011 Renforcement dans la maîtrise de la programmation, planification,suivi-évaluation et capitalisation des acquis d 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 810 81 67089 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

816709290011011 Programme de conduite du bilan saisonnier de campagne 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 81 67092 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

856709390033203 Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies animales 500 000


Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 810 85 67093 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

856709490033203 Programme d'organisation du mouvement du bétail transhumant 250 000


Investissements exécutés par l'Etat 250 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 810 Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 50 585 189


856709490033203 Programme d'organisation du mouvement du bétail transhumant 250 000
Investissements exécutés par l'Etat 250 000
62 Achats de biens et services 250 000
62 9 Autres achats de biens et services 250 000
5 810 85 67094 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 250 000

836709590033203 Programme de redynamisation des filières frutières et maraîchères 205 000


Investissements exécutés par l'Etat 205 000
62 Achats de biens et services 205 000
62 9 Autres achats de biens et services 205 000
5 810 83 67095 900 33203 62 9 9 Dépenses diverses 205 000

816709690011011 Evaluation des mandats des capacités techniques financières et humaines des institutions agricoles 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 810 81 67096 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

816709790011011 Renforcement d'intervention des chambres régionales d'agriculture 80 000


Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 810 81 67097 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

816711690011011 Elaboration de la politique agricole 35 000


Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 810 81 67116 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

816711890011011 Renforcement des capacités des producteurs et leur organisation 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 81 67118 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

816711990011011 Renforcemnt des capacités du personnel administratif et comptable du MAEP 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 810 81 67119 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

816713690033212 Renforcement des capacités des structures d'appui conseil(services techniques,ONG) pour l'accompagnement d 381 000
Investissements exécutés par l'Etat 381 000
62 Achats de biens et services 381 000
62 9 Autres achats de biens et services 381 000
5 810 81 67136 900 33212 62 9 9 Dépenses diverses 381 000

8193028900 Achat des Engrais et Semences 1 500 000


Dépenses de transfert 1 500 000
62 Achats de biens et services 1 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 500 000
4 810 81 93028 900 62 9 9 Dépenses diverses 1 500 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


8111047101 Hôtel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 811 81 11047 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 811 81 11047 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112045101 Cabinet 143 195


Dépenses de personnel 25 645
61 Dépenses de personnel 25 645
61 1 Traitements et salaires 23 964
2 811 81 12045 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 15 000
2 811 81 12045 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 427
2 811 81 12045 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 537
61 4 Cotisations sociales 1 523
2 811 81 12045 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 446
2 811 81 12045 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 77
61 6 Prestations familiales 158
2 811 81 12045 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 811 81 12045 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 117 550
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 18 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 800
3 811 81 12045 101 24 1 21 Mobilier de bureau 4 800
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 811 81 12045 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 811 81 12045 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 98 750
62 1 Fournitures 10 900
3 811 81 12045 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 811 81 12045 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 811 81 12045 101 62 1 31 Impression 1 000
3 811 81 12045 101 62 1 32 Documentation 500
3 811 81 12045 101 62 1 4 Abonnement 400
3 811 81 12045 101 62 1 8 Carburant et lubrifiants 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 000
3 811 81 12045 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 811 81 12045 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 811 81 12045 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 500
3 811 81 12045 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 3 Prestations de services 4 000
3 811 81 12045 101 62 3 21 Honoraires 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 000
3 811 81 12045 101 62 5 1 Electricité 5 000
3 811 81 12045 101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 5 850
3 811 81 12045 101 62 6 1 Frais postaux 350
3 811 81 12045 101 62 6 21 Téléphone 3 000
3 811 81 12045 101 62 6 23 Internet 2 500
62 8 Frais de transport et de mission 66 000
3 811 81 12045 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 25 000
3 811 81 12045 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


8112045101 Cabinet 143 195
Dépenses de fonctionnement 117 550
62 Achats de biens et services 98 750
62 8 Frais de transport et de mission 66 000
3 811 81 12045 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 30 000
3 811 81 12045 101 62 8 23 Frais de représentation 6 000

891204510141401 Réforme Institutionnelle du Sous-secteur de l'Eau 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 811 89 12045 101 41401 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

7421034101 Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement 63 188


Dépenses de personnel 30 003
61 Dépenses de personnel 30 003
61 1 Traitements et salaires 20 494
2 811 74 21034 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 919
2 811 74 21034 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 000
2 811 74 21034 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 575
61 3 Indemnités et primes 2 753
2 811 74 21034 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 439
2 811 74 21034 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 612
2 811 74 21034 101 61 3 124 Indemnités de logement 290
2 811 74 21034 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 412
61 4 Cotisations sociales 5 779
2 811 74 21034 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 095
2 811 74 21034 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 684
61 6 Prestations familiales 977
2 811 74 21034 101 61 6 1 Allocations familiales 888
2 811 74 21034 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 89
Dépenses de fonctionnement 33 185
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 811 74 21034 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 300
3 811 74 21034 101 24 1 22 Matériel de bureau 700
24 2 Matériel informatique de bureau 7 000
3 811 74 21034 101 24 2 1 Matériel micro informatique 7 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 811 74 21034 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 500
62 Achats de biens et services 22 685
62 1 Fournitures 11 935
3 811 74 21034 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 811 74 21034 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 811 74 21034 101 62 1 31 Impression 500
3 811 74 21034 101 62 1 32 Documentation 250
3 811 74 21034 101 62 1 4 Abonnement 185
3 811 74 21034 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 750
3 811 74 21034 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 811 74 21034 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 811 74 21034 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 811 74 21034 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 811 74 21034 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 74 21034 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 000
3 811 74 21034 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7421034101 Direction Génerale de l' Eau et de l'Assainissement 63 188
Dépenses de fonctionnement 33 185
62 Achats de biens et services 22 685
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 811 74 21034 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 811 74 21034 101 62 6 23 Internet 1 000

7422112101 Direction de l'Assainissement 30 202


Dépenses de personnel 12 996
61 Dépenses de personnel 12 996
61 1 Traitements et salaires 10 284
2 811 74 22112 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 128
2 811 74 22112 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 156
61 3 Indemnités et primes 821
2 811 74 22112 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 22112 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 74 22112 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 811 74 22112 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 125
61 4 Cotisations sociales 1 732
2 811 74 22112 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 521
2 811 74 22112 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 211
61 6 Prestations familiales 159
2 811 74 22112 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 811 74 22112 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 15
Dépenses de fonctionnement 17 206
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 700
3 811 74 22112 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 700
62 Achats de biens et services 15 506
62 1 Fournitures 5 296
3 811 74 22112 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 811 74 22112 101 62 1 12 Fournitures informatiques 900
3 811 74 22112 101 62 1 4 Abonnement 190
3 811 74 22112 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 206
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 710
3 811 74 22112 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 811 74 22112 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 811 74 22112 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 250
3 811 74 22112 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 811 74 22112 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 74 22112 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 811 74 22112 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 811 74 22112 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 811 74 22112 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 811 74 22112 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 500
62 9 Autres achats de biens et services 3 500
3 811 74 22112 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 3 500

7322113101 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable 29 262


Dépenses de personnel 11 122
61 Dépenses de personnel 11 122
61 1 Traitements et salaires 8 737
2 811 73 22113 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 598
2 811 73 22113 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 139

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7322113101 Direction de l'Approvisionnement en Eau Potable 29 262
Dépenses de personnel 11 122
61 Dépenses de personnel 11 122
61 3 Indemnités et primes 703
2 811 73 22113 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 73 22113 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 73 22113 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 811 73 22113 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 103
61 4 Cotisations sociales 1 471
2 811 73 22113 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 266
2 811 73 22113 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 205
61 6 Prestations familiales 211
2 811 73 22113 101 61 6 1 Allocations familiales 192
2 811 73 22113 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 19
Dépenses de fonctionnement 18 140
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 811 73 22113 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 73 22113 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 811 73 22113 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 13 140
62 1 Fournitures 4 690
3 811 73 22113 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 811 73 22113 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 811 73 22113 101 62 1 32 Documentation 500
3 811 73 22113 101 62 1 4 Abonnement 90
3 811 73 22113 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 950
3 811 73 22113 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 700
3 811 73 22113 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 811 73 22113 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 811 73 22113 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 811 73 22113 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 73 22113 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 000
3 811 73 22113 101 62 5 1 Electricité 1 500
3 811 73 22113 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 811 73 22113 101 62 6 21 Téléphone 1 500

7422114101 Direction de l'hydraulique Villageoise 48 875


Dépenses de personnel 11 435
61 Dépenses de personnel 11 435
61 1 Traitements et salaires 9 098
2 811 74 22114 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 222
2 811 74 22114 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 876
61 3 Indemnités et primes 722
2 811 74 22114 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 22114 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 74 22114 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 811 74 22114 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 122
61 4 Cotisations sociales 1 536
2 811 74 22114 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 371
2 811 74 22114 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 165
61 6 Prestations familiales 79
2 811 74 22114 101 61 6 Allocations familiales 72
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7422114101 Direction de l'hydraulique Villageoise 48 875
Dépenses de personnel 11 435
61 Dépenses de personnel 11 435
61 6 Prestations familiales 79
1
2 811 74 22114 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 37 440
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 21 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 811 74 22114 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 74 22114 101 24 1 22 Matériel de bureau 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 811 74 22114 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 811 74 22114 101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 16 440
62 1 Fournitures 9 740
3 811 74 22114 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 811 74 22114 101 62 1 12 Fournitures informatiques 3 300
3 811 74 22114 101 62 1 32 Documentation 500
3 811 74 22114 101 62 1 4 Abonnement 140
3 811 74 22114 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 700
3 811 74 22114 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 700
3 811 74 22114 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 811 74 22114 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 811 74 22114 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 350
3 811 74 22114 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 250
3 811 74 22114 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 000
3 811 74 22114 101 62 5 1 Electricité 500
3 811 74 22114 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 811 74 22114 101 62 6 21 Téléphone 1 000

7322115101 Direction de la planification et de la Gestion des Ressources En Eau 27 932


Dépenses de personnel 9 582
61 Dépenses de personnel 9 582
61 1 Traitements et salaires 7 031
2 811 73 22115 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 031
61 3 Indemnités et primes 935
2 811 73 22115 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 811 73 22115 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 73 22115 101 61 3 124 Indemnités de logement 196
2 811 73 22115 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 115
61 4 Cotisations sociales 1 326
2 811 73 22115 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 172
2 811 73 22115 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 154
61 6 Prestations familiales 290
2 811 73 22115 101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 811 73 22115 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 26
Dépenses de fonctionnement 18 350
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 811 73 22115 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 73 22115 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7322115101 Direction de la planification et de la Gestion des Ressources En Eau 27 932
Dépenses de fonctionnement 18 350
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 811 73 22115 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 13 350
62 1 Fournitures 5 090
3 811 73 22115 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 811 73 22115 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 811 73 22115 101 62 1 32 Documentation 500
3 811 73 22115 101 62 1 4 Abonnement 90
3 811 73 22115 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 760
3 811 73 22115 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 811 73 22115 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 811 73 22115 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 811 73 22115 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 811 73 22115 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 73 22115 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 000
3 811 73 22115 101 62 5 1 Electricité 1 500
3 811 73 22115 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 500
3 811 73 22115 101 62 6 21 Téléphone 1 500

8923098101 Direction Brigade Mobile 44 743


Dépenses de personnel 12 643
61 Dépenses de personnel 12 643
61 1 Traitements et salaires 11 331
2 811 89 23098 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 071
2 811 89 23098 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 260
61 3 Indemnités et primes 504
2 811 89 23098 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 89 23098 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 756
2 811 89 23098 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 756
61 6 Prestations familiales 52
2 811 89 23098 101 61 6 1 Allocations familiales 48
2 811 89 23098 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 4
Dépenses de fonctionnement 32 100
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 000
3 811 89 23098 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 000
3 811 89 23098 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 811 89 23098 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 811 89 23098 101 24 4 19 Autres matériels techniques 2 000
62 Achats de biens et services 21 100
62 1 Fournitures 6 100
3 811 89 23098 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 811 89 23098 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 400
3 811 89 23098 101 62 1 4 Abonnement 200
3 811 89 23098 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 700
3 811 89 23098 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 811 89 23098 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


8923098101 Direction Brigade Mobile 44 743
Dépenses de fonctionnement 32 100
62 Achats de biens et services 21 100
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 700
3 811 89 23098 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 89 23098 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 6 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 800
3 811 89 23098 101 62 5 1 Electricité 2 000
3 811 89 23098 101 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 2 500
3 811 89 23098 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 811 89 23098 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 811 89 23098 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 1 000

3223110101 Direction des Affaires Administratives et Financières 29 686


Dépenses de personnel 10 296
61 Dépenses de personnel 10 296
61 1 Traitements et salaires 8 338
2 811 32 23110 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 338
61 3 Indemnités et primes 384
2 811 32 23110 101 61 3 111 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 1 390
2 811 32 23110 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 390
61 6 Prestations familiales 184
2 811 32 23110 101 61 6 1 Allocations familiales 168
2 811 32 23110 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 16
Dépenses de fonctionnement 19 390
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 811 32 23110 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 32 23110 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 811 32 23110 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 14 890
62 1 Fournitures 6 690
3 811 32 23110 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 811 32 23110 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 811 32 23110 101 62 1 31 Impression 200
3 811 32 23110 101 62 1 32 Documentation 400
3 811 32 23110 101 62 1 4 Abonnement 90
3 811 32 23110 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 700
3 811 32 23110 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 811 32 23110 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 811 32 23110 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 811 32 23110 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 811 32 23110 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 32 23110 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
3 811 32 23110 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 811 32 23110 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 811 32 23110 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 811 32 23110 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 811 32 23110 101 62 6 23 Internet 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


3423164101 Drection de la Planification et de la Gestion des Ressources 28 898
Dépenses de personnel 7 350
61 Dépenses de personnel 7 350
61 1 Traitements et salaires 5 552
2 811 34 23164 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 248
2 811 34 23164 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 304
61 3 Indemnités et primes 657
2 811 34 23164 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 60
2 811 34 23164 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 597
61 4 Cotisations sociales 1 035
2 811 34 23164 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 208
2 811 34 23164 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 827
61 6 Prestations familiales 106
2 811 34 23164 101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 811 34 23164 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 21 548
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 811 34 23164 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 34 23164 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 811 34 23164 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
62 Achats de biens et services 14 048
62 1 Fournitures 6 098
3 811 34 23164 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 208
3 811 34 23164 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 811 34 23164 101 62 1 31 Impression 200
3 811 34 23164 101 62 1 32 Documentation 400
3 811 34 23164 101 62 1 4 Abonnement 90
3 811 34 23164 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 700
3 811 34 23164 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 811 34 23164 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 811 34 23164 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 811 34 23164 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 811 34 23164 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 34 23164 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 600
3 811 34 23164 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 500
3 811 34 23164 101 62 5 1 Electricité 1 000
3 811 34 23164 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 750
3 811 34 23164 101 62 6 21 Téléphone 1 250
3 811 34 23164 101 62 6 23 Internet 500

7431114100 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM 49 220


Dépenses de personnel 25 528
61 Dépenses de personnel 25 528
61 1 Traitements et salaires 19 234
2 811 74 31114 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 739
2 811 74 31114 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 17 495
61 3 Indemnités et primes 2 424
2 811 74 31114 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 31114 100 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 811 74 31114 100 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 572
2 811 74 31114 100 61 3 29 Autres primes 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7431114100 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RM 49 220
Dépenses de personnel 25 528
61 Dépenses de personnel 25 528
61 4 Cotisations sociales 3 448
2 811 74 31114 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 493
2 811 74 31114 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 955
61 6 Prestations familiales 422
2 811 74 31114 100 61 6 1 Allocations familiales 384
2 811 74 31114 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 38
Dépenses de fonctionnement 23 692
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 780
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 560
3 811 74 31114 100 24 1 21 Mobilier de bureau 960
3 811 74 31114 100 24 1 22 Matériel de bureau 600
24 2 Matériel informatique de bureau 5 400
3 811 74 31114 100 24 2 1 Matériel micro informatique 5 400
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 4 820
3 811 74 31114 100 24 4 19 Autres matériels techniques 4 820
62 Achats de biens et services 11 912
62 1 Fournitures 3 022
3 811 74 31114 100 62 1 11 Fournitures de bureau 200
3 811 74 31114 100 62 1 12 Fournitures informatiques 200
3 811 74 31114 100 62 1 4 Abonnement 122
3 811 74 31114 100 62 1 8 Carburant et lubrifiants 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 490
3 811 74 31114 100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 510
3 811 74 31114 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 811 74 31114 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 811 74 31114 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 811 74 31114 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 480
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 811 74 31114 100 62 5 1 Electricité 2 000
3 811 74 31114 100 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 400
3 811 74 31114 100 62 6 1 Frais postaux 100
3 811 74 31114 100 62 6 21 Téléphone 1 800
3 811 74 31114 100 62 6 23 Internet 500

7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP 42 661


Dépenses de personnel 25 161
61 Dépenses de personnel 25 161
61 1 Traitements et salaires 19 042
2 811 74 31115 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 372
2 811 74 31115 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 11 670
61 3 Indemnités et primes 2 426
2 811 74 31115 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 31115 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 74 31115 200 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 811 74 31115 200 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 826
61 4 Cotisations sociales 3 456
2 811 74 31115 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 229
2 811 74 31115 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 227
61 6 Prestations familiales 237
2 811 74 31115 200 61 6 1 Allocations familiales 216
2 811 74 31115 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 21
Dépenses de fonctionnement 17 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7431115200 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RP 42 661
Dépenses de fonctionnement 17 500
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 811 74 31115 200 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 811 74 31115 200 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 14 500
62 1 Fournitures 3 600
3 811 74 31115 200 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 811 74 31115 200 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 811 74 31115 200 62 1 4 Abonnement 100
3 811 74 31115 200 62 1 8 Carburant et lubrifiants 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 700
3 811 74 31115 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 800
3 811 74 31115 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 600
3 811 74 31115 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 811 74 31115 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 811 74 31115 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 811 74 31115 200 62 5 1 Electricité 2 000
3 811 74 31115 200 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 811 74 31115 200 62 6 1 Frais postaux 100
3 811 74 31115 200 62 6 21 Téléphone 1 500
3 811 74 31115 200 62 6 23 Internet 600
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 811 74 31115 200 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC 54 220


Dépenses de personnel 27 630
61 Dépenses de personnel 27 630
61 1 Traitements et salaires 20 801
2 811 74 31116 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 114
2 811 74 31116 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 687
61 3 Indemnités et primes 2 567
2 811 74 31116 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 31116 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 74 31116 300 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 811 74 31116 300 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 691
2 811 74 31116 300 61 3 29 Autres primes 180
61 4 Cotisations sociales 3 760
2 811 74 31116 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 852
2 811 74 31116 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 908
61 6 Prestations familiales 502
2 811 74 31116 300 61 6 1 Allocations familiales 456
2 811 74 31116 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 46
Dépenses de fonctionnement 26 590
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 9 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 500
3 811 74 31116 300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 811 74 31116 300 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 811 74 31116 300 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
62 Achats de biens et services 17 090
62 1 Fournitures 5 790
3 811 74 31116 300 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7431116300 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RC 54 220
Dépenses de fonctionnement 26 590
62 Achats de biens et services 17 090
62 1 Fournitures 5 790
3 811 74 31116 300 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 811 74 31116 300 62 1 31 Impression 300
3 811 74 31116 300 62 1 32 Documentation 400
3 811 74 31116 300 62 1 4 Abonnement 90
3 811 74 31116 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 200
3 811 74 31116 300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 900
3 811 74 31116 300 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 811 74 31116 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 811 74 31116 300 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 811 74 31116 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 811 74 31116 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 811 74 31116 300 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 500
3 811 74 31116 300 62 5 1 Electricité 2 500
3 811 74 31116 300 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 600
3 811 74 31116 300 62 6 1 Frais postaux 100
3 811 74 31116 300 62 6 21 Téléphone 1 500
3 811 74 31116 300 62 6 23 Internet 1 000

7431117400 Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK 46 856


Dépenses de personnel 21 766
61 Dépenses de personnel 21 766
61 1 Traitements et salaires 15 909
2 811 74 31117 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 315
2 811 74 31117 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 8 594
61 3 Indemnités et primes 2 669
2 811 74 31117 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 811 74 31117 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 811 74 31117 400 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 811 74 31117 400 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 421
2 811 74 31117 400 61 3 29 Autres primes 60
61 4 Cotisations sociales 2 871
2 811 74 31117 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 219
2 811 74 31117 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 652
61 6 Prestations familiales 317
2 811 74 31117 400 61 6 1 Allocations familiales 288
2 811 74 31117 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 29
Dépenses de fonctionnement 25 090
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 000
3 811 74 31117 400 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 811 74 31117 400 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 4 000
3 811 74 31117 400 24 2 1 Matériel micro informatique 4 000
62 Achats de biens et services 17 090
62 1 Fournitures 6 490
3 811 74 31117 400 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 811 74 31117 400 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 811 74 31117 400 62 1 31 Impression 200
3 811 74 31117 400 62 1 32 Documentation 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7431117400 Direction Régionale de l'Eau et de l'assainissement-RK 46 856
Dépenses de fonctionnement 25 090
62 Achats de biens et services 17 090
62 1 Fournitures 6 490
3 811 74 31117 400 62 1 4 Abonnement 90
3 811 74 31117 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 500
3 811 74 31117 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 811 74 31117 400 62 2 3 Entretien des bureaux 250
3 811 74 31117 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 811 74 31117 400 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 250
3 811 74 31117 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 74 31117 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 811 74 31117 400 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 811 74 31117 400 62 5 1 Electricité 2 000
3 811 74 31117 400 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 3 100
3 811 74 31117 400 62 6 1 Frais postaux 100
3 811 74 31117 400 62 6 21 Téléphone 2 000
3 811 74 31117 400 62 6 23 Internet 1 000

7431118500 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS 40 278


Dépenses de personnel 17 688
61 Dépenses de personnel 17 688
61 1 Traitements et salaires 13 278
2 811 74 31118 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 974
2 811 74 31118 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 304
61 3 Indemnités et primes 1 929
2 811 74 31118 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 811 74 31118 500 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 811 74 31118 500 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 017
2 811 74 31118 500 61 3 29 Autres primes 240
2 811 74 31118 500 61 3 9 Autres primes et indemnités non ventilées ailleurs 120
61 4 Cotisations sociales 2 481
2 811 74 31118 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 162
2 811 74 31118 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 319
Dépenses de fonctionnement 22 590
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 6 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 200
3 811 74 31118 500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 700
3 811 74 31118 500 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 811 74 31118 500 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 16 390
62 1 Fournitures 5 690
3 811 74 31118 500 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 811 74 31118 500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 811 74 31118 500 62 1 31 Impression 200
3 811 74 31118 500 62 1 32 Documentation 400
3 811 74 31118 500 62 1 4 Abonnement 90
3 811 74 31118 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 811 74 31118 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 811 74 31118 500 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 811 74 31118 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


7431118500 Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement-RS 40 278
Dépenses de fonctionnement 22 590
62 Achats de biens et services 16 390
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 811 74 31118 500 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 811 74 31118 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 811 74 31118 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 811 74 31118 500 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 000
3 811 74 31118 500 62 5 1 Electricité 2 000
3 811 74 31118 500 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 3 100
3 811 74 31118 500 62 6 1 Frais postaux 100
3 811 74 31118 500 62 6 21 Téléphone 2 000
3 811 74 31118 500 62 6 23 Internet 1 000

736230720011011 Projet de réhabilitation et de création de point d'eau dans la ré gion des Plateaux 900 000
Investissements exécutés par l'Etat 900 000
62 Achats de biens et services 900 000
62 9 Autres achats de biens et services 900 000
5 811 73 62307 200 11011 62 9 9 Dépenses diverses 900 000

736320490026012 Programme d'hydraulique rurale et semi urbaine dans les régions de la Kara et des Savanes 2 950 000
Investissements exécutés par l'Etat 2 950 000
62 Achats de biens et services 2 950 000
62 9 Autres achats de biens et services 2 950 000
5 811 73 63204 900 26012 62 9 9 Dépenses diverses 2 950 000

736320590011022 Programme d'hydraulique rurale et semi urbaine dans les régions de la Kara et des Savanes 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 811 73 63205 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

736320620026032 AEP de trois chef - lieux de Préfectures dans la région des plateaux 1 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 811 73 63206 200 26032 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

736320720011022 AEP de trois chef - lieux de préfecture dans la région des plateaux 120 000
Investissements exécutés par l'Etat 120 000
62 Achats de biens et services 120 000
62 9 Autres achats de biens et services 120 000
5 811 73 63207 200 11022 62 9 9 Dépenses diverses 120 000

736320890026053 Programme d'hydraulique rurale et semi urbain dans les 5 régions économiques du Togo;FPMH;Mini AEP 1 800 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 800 000
62 Achats de biens et services 1 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 800 000
5 811 73 63208 900 26053 62 9 9 Dépenses diverses 1 800 000

736320920033032 Projet de réhabilitation et de création de points d'eau dans la région des Plateaux 1 030 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 030 000
62 Achats de biens et services 1 030 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 030 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


736320920033032 Projet de réhabilitation et de création de points d'eau dans la région des Plateaux 1 030 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 030 000
62 Achats de biens et services 1 030 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 030 000
5 811 73 63209 200 33032 62 9 9 Dépenses diverses 1 030 000

736321050026043 Programme de création de points d'eau modernes dans la région des Savanes 412 000
Investissements exécutés par l'Etat 412 000
62 Achats de biens et services 412 000
62 9 Autres achats de biens et services 412 000
5 811 73 63210 500 26043 62 9 9 Dépenses diverses 412 000

736321190026053 Programme d'alimentation en eau potable des hôpitaux:réalisation mini AEP (Agbandi,Tado,Tandjouaré) 557 000
Investissements exécutés par l'Etat 557 000
62 Achats de biens et services 557 000
62 9 Autres achats de biens et services 557 000
5 811 73 63211 900 26053 62 9 9 Dépenses diverses 557 000

736321210326053 Projet d'adduction d'eau de Tonou Sévagan par l'extension du réseau d'adduction d'eau de la SNPT 13 000
Investissements exécutés par l'Etat 13 000
62 Achats de biens et services 13 000
62 9 Autres achats de biens et services 13 000
5 811 73 63212 103 26053 62 9 9 Dépenses diverses 13 000

736321360034183 Alimentation en eau potable dans les quartiers péri urbains de Lomé 1 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 1 500 000
62 Achats de biens et services 1 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 500 000
5 811 73 63213 600 34183 62 9 9 Dépenses diverses 1 500 000

736321420711011 Mise en place du système de gestion adéquate et de traitement de l'eau du réseau de distribution du mini AEP à 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 811 73 63214 207 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

746321590011011 Elaboration et mise en place d'une politique nationale d'assainissement 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 811 74 63215 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

746321660011011 Projet d'urgence d'abaissement des eaux dans les quartiers de Lomé: Aménagement du bassain de Togo 2000 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 811 74 63216 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

746321760011011 Projet d'urgence d'abaissement des eaux dans les quartiers de Lomé: aménagement du bassin de Todman 150 000
Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 811 74 63217 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

746321890011011 Acquisition de 4 véhicules (4X4) pour les directions centrales et régionales du ministère 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


746321890011011 Acquisition de 4 véhicules (4X4) pour les directions centrales et régionales du ministère 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 100 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 100 000
5 811 74 63218 900 11011 24 3 2 Voitures 100 000

736321990011011 Acqisition de 7 motos tout-terrain pour les directions centrales et régionales du ministère 15 000
Investissements exécutés par l'Etat 15 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
5 811 73 63219 900 11011 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 15 000

716322090011011 Réhabilitation des bâtiments des directions régionales et centrales du ministère 80 000
Investissements exécutés par l'Etat 80 000
62 Achats de biens et services 80 000
62 9 Autres achats de biens et services 80 000
5 811 71 63220 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 80 000

716322190011011 Equipement des directions régionales et centrales en matériels de bureau et informatiques 40 000
Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 811 71 63221 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

736322290011011 Renforcement des capacités du personnel du ministère 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 811 73 63222 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

736322390011011 Réalisation de 54 forages dans les 5 règions du Togo 1 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 000 000
62 Achats de biens et services 1 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000 000
5 811 73 63223 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 1 000 000

746322490011011 Assainissement de la ville de Lomé 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 811 74 63224 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

736422990011011 Diagnostics techniques des réseaux de mesure des eaux 40 000


Investissements exécutés par l'Etat 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
5 811 73 64229 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

746423090011011 Conduite d'enquête sur les conditions de l'assainissement en milieu rural, semi-urbain et urbain hors de Lomé 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 811 74 64230 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau 520 000
Investissements exécutés par l'Etat 520 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 811 Ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hydraulique Villageoise 13 928 896


736506990032162 Mise en place des systèmes intégrés d'information sur l'eau 520 000
Investissements exécutés par l'Etat 520 000
62 Achats de biens et services 520 000
62 9 Autres achats de biens et services 520 000
5 811 73 65069 900 32162 62 9 9 Dépenses diverses 520 000

736507090011022 Mise en place des systèmes d'information sur l'eau au Togo 35 000
Investissements exécutés par l'Etat 35 000
62 Achats de biens et services 35 000
62 9 Autres achats de biens et services 35 000
5 811 73 65070 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 35 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8111043101 Hotel du Ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 820 81 11043 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 820 81 11043 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

8112041101 Cabinet 274 717


Dépenses de personnel 81 855
61 Dépenses de personnel 81 855
61 1 Traitements et salaires 65 429
2 820 81 12041 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 820 81 12041 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 36 127
2 820 81 12041 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 12 860
2 820 81 12041 101 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 4 442
61 3 Indemnités et primes 6 515
2 820 81 12041 101 61 3 111 Indemnités de logement 1 152
2 820 81 12041 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 976
2 820 81 12041 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 080
2 820 81 12041 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 1 307
61 4 Cotisations sociales 9 359
2 820 81 12041 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 021
2 820 81 12041 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 338
61 6 Prestations familiales 552
2 820 81 12041 101 61 6 1 Allocations familiales 552
Dépenses de fonctionnement 192 862
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 820 81 12041 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
3 820 81 12041 101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
62 Achats de biens et services 189 862
62 1 Fournitures 10 680
3 820 81 12041 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 820 81 12041 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 820 81 12041 101 62 1 31 Impression 1 180
3 820 81 12041 101 62 1 4 Abonnement 500
3 820 81 12041 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 200
3 820 81 12041 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 4 000
3 820 81 12041 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 820 81 12041 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
3 820 81 12041 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 1 500
62 3 Prestations de services 800
3 820 81 12041 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 106 882
3 820 81 12041 101 62 5 1 Electricité 104 484
3 820 81 12041 101 62 5 2 Eau 2 398
62 6 Dépenses de communication 8 300
3 820 81 12041 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 820 81 12041 101 62 6 21 Téléphone 8 100
62 8 Frais de transport et de mission 52 000
3 820 81 12041 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 27 000
3 820 81 12041 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8112041101 Cabinet 274 717
Dépenses de fonctionnement 192 862
62 Achats de biens et services 189 862
62 9 Autres achats de biens et services 3 000
3 820 81 12041 101 62 9 9 Dépenses diverses 3 000

811204110141451 Société d'Administration de la Zone Franche (SAZOF) 150 000


Dépenses de transfert 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
4 820 81 12041 101 41451 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

811204110141461 Agence Nationale de Garantie et de Financement des Petites et Moyennes Entreprises 450 000
Dépenses de transfert 450 000
62 Achats de biens et services 450 000
62 9 Autres achats de biens et services 450 000
4 820 81 12041 101 41461 62 9 9 Dépenses diverses 450 000

8122089101 Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence 82 943


Dépenses de personnel 66 008
61 Dépenses de personnel 66 008
61 1 Traitements et salaires 51 026
2 820 81 22089 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 37 195
2 820 81 22089 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 13 831
61 3 Indemnités et primes 5 335
2 820 81 22089 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 700
2 820 81 22089 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 1 296
2 820 81 22089 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 820 81 22089 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 955
61 4 Cotisations sociales 8 639
2 820 81 22089 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 199
2 820 81 22089 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 440
61 6 Prestations familiales 1 008
2 820 81 22089 101 61 6 1 Allocations familiales 936
2 820 81 22089 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 72
Dépenses de fonctionnement 16 935
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 820 81 22089 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 820 81 22089 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 820 81 22089 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 14 435
62 1 Fournitures 8 070
3 820 81 22089 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 500
3 820 81 22089 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 820 81 22089 101 62 1 4 Abonnement 70
3 820 81 22089 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 820 81 22089 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 820 81 22089 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 820 81 22089 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
62 3 Prestations de services 500
3 820 81 22089 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 865
3 820 81 22089 101 62 5 2 Eau 1 865

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8122089101 Direction du Commerce Interieur et de la Concurrence 82 943
Dépenses de fonctionnement 16 935
62 Achats de biens et services 14 435
62 6 Dépenses de communication 2 000
3 820 81 22089 101 62 6 21 Téléphone 2 000

8122090101 Direction du Commerce Exterieur 49 090


Dépenses de personnel 36 470
61 Dépenses de personnel 36 470
61 1 Traitements et salaires 29 062
2 820 81 22090 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 27 504
2 820 81 22090 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 558
61 3 Indemnités et primes 1 938
2 820 81 22090 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 820 81 22090 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 820 81 22090 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
2 820 81 22090 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 186
61 4 Cotisations sociales 4 841
2 820 81 22090 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 584
2 820 81 22090 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 257
61 6 Prestations familiales 629
2 820 81 22090 101 61 6 1 Allocations familiales 624
2 820 81 22090 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 12 620
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 490
3 820 81 22090 101 24 1 21 Mobilier de bureau 360
3 820 81 22090 101 24 1 22 Matériel de bureau 130
24 2 Matériel informatique de bureau 130
3 820 81 22090 101 24 2 2 logiciel informatique 130
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 820 81 22090 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 11 300
62 1 Fournitures 5 800
3 820 81 22090 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 820 81 22090 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 81 22090 101 62 1 32 Documentation 200
3 820 81 22090 101 62 1 4 Abonnement 200
3 820 81 22090 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 900
3 820 81 22090 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 820 81 22090 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 820 81 22090 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 820 81 22090 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 820 81 22090 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
3 820 81 22090 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 3 Prestations de services 500
3 820 81 22090 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 500
62 6 Dépenses de communication 1 100
3 820 81 22090 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 820 81 22090 101 62 6 21 Téléphone 1 000

8122091101 Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale 190 026


Dépenses de personnel 136 620
61 Dépenses de personnel 136 620
61 1 Traitements et salaires 108 502

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8122091101 Direction du Conditionnement et de la Métrologie Légale 190 026
Dépenses de personnel 136 620
61 Dépenses de personnel 136 620
61 1 Traitements et salaires 108 502
2 820 81 22091 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 101 386
2 820 81 22091 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 116
61 3 Indemnités et primes 1 501
2 820 81 22091 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 820 81 22091 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 820 81 22091 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 997
61 4 Cotisations sociales 20 519
2 820 81 22091 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 19 194
2 820 81 22091 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 325
61 6 Prestations familiales 6 098
2 820 81 22091 101 61 6 1 Allocations familiales 5 544
2 820 81 22091 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 554
Dépenses de fonctionnement 53 406
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 25 370
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 820 81 22091 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 23 370
3 820 81 22091 101 24 3 2 Voitures 23 370
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 000
3 820 81 22091 101 24 4 191 Climatiseurs 1 000
62 Achats de biens et services 28 036
62 1 Fournitures 10 065
3 820 81 22091 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 820 81 22091 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 820 81 22091 101 62 1 26 Fournitures et matériels pédagogiques 1 500
3 820 81 22091 101 62 1 29 Autres fournitures techniques 1 300
3 820 81 22091 101 62 1 31 Impression 500
3 820 81 22091 101 62 1 32 Documentation 500
3 820 81 22091 101 62 1 4 Abonnement 265
3 820 81 22091 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 100
3 820 81 22091 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 820 81 22091 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 820 81 22091 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 900
3 820 81 22091 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 11 371
3 820 81 22091 101 62 5 1 Electricité 8 715
3 820 81 22091 101 62 5 2 Eau 2 656
62 6 Dépenses de communication 3 500
3 820 81 22091 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 820 81 22091 101 62 6 21 Téléphone 2 000
3 820 81 22091 101 62 6 23 Internet 1 000

8123155101 Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME) 53 580


Dépenses de personnel 30 815
61 Dépenses de personnel 30 815
61 1 Traitements et salaires 24 667
2 820 81 23155 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 22 226
2 820 81 23155 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 441
61 3 Indemnités et primes 1 555
2 820 81 23155 101 61 3 111 Indemnités de logement 384
2 820 81 23155 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 820 81 23155 101 61 3 Indemnités de véhicule 108
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8123155101 Direction de la Promotion du Secteur Privé (Ex DPME) 53 580
Dépenses de personnel 30 815
61 Dépenses de personnel 30 815
61 3 Indemnités et primes 1 555
123
2 820 81 23155 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 403
61 4 Cotisations sociales 3 964
2 820 81 23155 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 704
2 820 81 23155 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 260
61 6 Prestations familiales 629
2 820 81 23155 101 61 6 1 Allocations familiales 624
2 820 81 23155 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 22 765
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 820 81 23155 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 820 81 23155 101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 15 265
62 1 Fournitures 6 750
3 820 81 23155 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 820 81 23155 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 81 23155 101 62 1 31 Impression 500
3 820 81 23155 101 62 1 32 Documentation 400
3 820 81 23155 101 62 1 4 Abonnement 150
3 820 81 23155 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 820 81 23155 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 820 81 23155 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 820 81 23155 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 820 81 23155 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 820 81 23155 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 300
3 820 81 23155 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 815
3 820 81 23155 101 62 5 1 Electricité 2 175
3 820 81 23155 101 62 5 2 Eau 640
62 6 Dépenses de communication 1 600
3 820 81 23155 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 820 81 23155 101 62 6 21 Téléphone 1 500

8123180101 Direction des Affaires Communes 29 780


Dépenses de personnel 19 780
61 Dépenses de personnel 19 780
61 1 Traitements et salaires 15 704
2 820 81 23180 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 835
2 820 81 23180 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 869
61 3 Indemnités et primes 1 159
2 820 81 23180 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 820 81 23180 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 324
2 820 81 23180 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 820 81 23180 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 103
61 4 Cotisations sociales 2 629
2 820 81 23180 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 306
2 820 81 23180 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 323
61 6 Prestations familiales 288
2 820 81 23180 101 61 6 1 Allocations familiales 288
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8123180101 Direction des Affaires Communes 29 780
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 900
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 820 81 23180 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 900
3 820 81 23180 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 900
62 Achats de biens et services 8 100
62 1 Fournitures 4 600
3 820 81 23180 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 820 81 23180 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 820 81 23180 101 62 1 31 Impression 300
3 820 81 23180 101 62 1 32 Documentation 300
3 820 81 23180 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 820 81 23180 101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 820 81 23180 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 300
3 820 81 23180 101 62 3 7 Frais d'évacuation des eaux usées et enlèvement d'ordures ménagères 300
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 820 81 23180 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 820 81 23180 101 62 9 10 Dépenses diverses 1 000

8131071100 Direction Regionale du Commerce Interieur - Tsévié 2 736


Dépenses de fonctionnement 2 736
62 Achats de biens et services 2 736
62 1 Fournitures 1 100
3 820 81 31071 100 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 820 81 31071 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 136
3 820 81 31071 100 62 5 1 Electricité 1 036
3 820 81 31071 100 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 500
3 820 81 31071 100 62 6 21 Téléphone 500

8131072200 Direction Regionale du Commerce Interieur - Atakpamé 2 775


Dépenses de fonctionnement 2 775
62 Achats de biens et services 2 775
62 1 Fournitures 1 100
3 820 81 31072 200 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 820 81 31072 200 62 1 83 Carburant et lubrifiants des véhicules militaires 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 175
3 820 81 31072 200 62 5 1 Electricité 1 075
3 820 81 31072 200 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 500
3 820 81 31072 200 62 6 21 Téléphone 500

8131073300 Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé 2 200


Dépenses de fonctionnement 2 200
62 Achats de biens et services 2 200
62 1 Fournitures 1 100
3 820 81 31073 300 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 820 81 31073 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 600
3 820 81 31073 300 62 5 1 Electricité 500
3 820 81 31073 300 62 5 2 Eau 100
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8131073300 Direction Regionale du Commerce Interieur - Sokodé 2 200
Dépenses de fonctionnement 2 200
62 Achats de biens et services 2 200
62 6 Dépenses de communication 500
3 820 81 31073 300 62 6 21 Téléphone 500

8131074400 Direction Regionale du Commerce Interieur - Kara 3 562


Dépenses de fonctionnement 3 562
62 Achats de biens et services 3 562
62 1 Fournitures 1 100
3 820 81 31074 400 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 820 81 31074 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 962
3 820 81 31074 400 62 5 1 Electricité 1 862
3 820 81 31074 400 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 500
3 820 81 31074 400 62 6 21 Téléphone 500

8131075500 Direction Regionale du Commerce Interieur - Dapaong 2 200


Dépenses de fonctionnement 2 200
62 Achats de biens et services 2 200
62 1 Fournitures 1 100
3 820 81 31075 500 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 820 81 31075 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 600
3 820 81 31075 500 62 5 1 Electricité 500
3 820 81 31075 500 62 5 2 Eau 100
62 6 Dépenses de communication 500
3 820 81 31075 500 62 6 21 Téléphone 500

816206790011011 Construction des bureaux des Directions Régionales du Commerce Intérieur et de la Concurrence à Atakpamé, 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
23 Cession des immeubles 30 000
23 1 Vente ou cession des immeubles 30 000
5 820 81 62067 900 11011 23 1 1 BATIMENTS ADMINISTRATIFS A USAGE DE BUREAU 30 000

896221510811011 Réhabilitation du Ministère (MDPRCSP): Etancheté de la dalle et cablage du réseau électrique 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 820 89 62215 108 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

896221610811011 Travaux de réhabilitation des bureaux et des installations sanitaires de la Direction du Commerce Extérieur 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 820 89 62216 108 11011 62 9 10 Dépenses diverses 30 000

896707210811013 Elaboration et mise en oeuvre de l'étude diagnostique sur l'intégration du Commerce 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 500 000
62 Achats de biens et services 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 500 000
5 820 89 67072 108 11013 62 9 9 Dépenses diverses 500 000

8193029900 Encadrement du Secteur Informel 75 000


Dépenses de transfert 75 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 820 Commerce et Promotion du Secteur Privé 1 966 289


8193029900 Encadrement du Secteur Informel 75 000
Dépenses de transfert 75 000
62 Achats de biens et services 75 000
62 9 Autres achats de biens et services 75 000
4 820 81 93029 900 62 9 9 Dépenses diverses 75 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7211027101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 830 72 11027 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 830 72 11027 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

711202710149004 Palais de Congrès Lomé 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 830 71 12027 101 49004 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

711202740149005 Palais de Congrès Kara 40 000


Dépenses de transfert 40 000
62 Achats de biens et services 40 000
62 9 Autres achats de biens et services 40 000
4 830 71 12027 401 49005 62 9 9 Dépenses diverses 40 000

7212027101 Cabinet 258 192


Dépenses de personnel 49 274
61 Dépenses de personnel 49 274
61 1 Traitements et salaires 39 587
2 830 72 12027 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 830 72 12027 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 24 835
2 830 72 12027 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 752
61 3 Indemnités et primes 4 257
2 830 72 12027 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 877
2 830 72 12027 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 708
2 830 72 12027 101 61 3 124 Indemnités de logement 672
61 4 Cotisations sociales 4 593
2 830 72 12027 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 139
2 830 72 12027 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 454
61 6 Prestations familiales 837
2 830 72 12027 101 61 6 1 Allocations familiales 792
2 830 72 12027 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 45
Dépenses de fonctionnement 208 918
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 325
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 375
3 830 72 12027 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 375
24 2 Matériel informatique de bureau 3 350
3 830 72 12027 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 350
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 600
3 830 72 12027 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 600
62 Achats de biens et services 203 593
62 1 Fournitures 14 400
3 830 72 12027 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 100
3 830 72 12027 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 850
3 830 72 12027 101 62 1 31 Impression 350
3 830 72 12027 101 62 1 32 Documentation 500
3 830 72 12027 101 62 1 4 Abonnement 250
3 830 72 12027 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 350
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 525

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7212027101 Cabinet 258 192
Dépenses de fonctionnement 208 918
62 Achats de biens et services 203 593
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 525
3 830 72 12027 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 350
3 830 72 12027 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 675
3 830 72 12027 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 72 12027 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 136 218
3 830 72 12027 101 62 5 1 Electricité 128 458
3 830 72 12027 101 62 5 2 Eau 7 760
62 6 Dépenses de communication 9 250
3 830 72 12027 101 62 6 1 Frais postaux 300
3 830 72 12027 101 62 6 21 Téléphone 6 950
3 830 72 12027 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 2 000
62 8 Frais de transport et de mission 37 200
3 830 72 12027 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 20 533
3 830 72 12027 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 16 667

771202740641460 Aéroport de Niamtougou 100 000


Dépenses de transfert 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
4 830 77 12027 406 41460 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

771202790047637 Centre Régional de Formation pour l'Entretien Routier (CERFER) 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 830 77 12027 900 47637 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

7213022101 Secrétariat Général 21 478


Dépenses de personnel 9 668
61 Dépenses de personnel 9 668
61 1 Traitements et salaires 6 921
2 830 72 13022 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 671
2 830 72 13022 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 250
61 3 Indemnités et primes 1 476
2 830 72 13022 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 830 72 13022 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 830 72 13022 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 151
2 830 72 13022 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 945
2 830 72 13022 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 206
61 6 Prestations familiales 120
2 830 72 13022 101 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 11 810
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 750
24 2 Matériel informatique de bureau 1 750
3 830 72 13022 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 750
62 Achats de biens et services 10 060
62 1 Fournitures 5 880
3 830 72 13022 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 830 72 13022 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 830 72 13022 101 62 1 31 Impression 300
3 830 72 13022 101 62 1 4 Abonnement 80

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7213022101 Secrétariat Général 21 478
Dépenses de fonctionnement 11 810
62 Achats de biens et services 10 060
62 1 Fournitures 5 880
3 830 72 13022 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 900
3 830 72 13022 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 72 13022 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 830 72 13022 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 72 13022 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 72 13022 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 2 280
3 830 72 13022 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 830 72 13022 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 780

7721022101 Direction Générale des Transports 17 440


Dépenses de personnel 9 668
61 Dépenses de personnel 9 668
61 1 Traitements et salaires 6 921
2 830 77 21022 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 671
2 830 77 21022 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 250
61 3 Indemnités et primes 1 476
2 830 77 21022 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 830 77 21022 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 830 77 21022 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 151
2 830 77 21022 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 945
2 830 77 21022 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 206
61 6 Prestations familiales 120
2 830 77 21022 101 61 6 1 Allocations familiales 120
Dépenses de fonctionnement 7 772
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 830 77 21022 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 200
3 830 77 21022 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 200
62 Achats de biens et services 6 072
62 1 Fournitures 3 430
3 830 77 21022 101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 830 77 21022 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 830 77 21022 101 62 1 4 Abonnement 130
3 830 77 21022 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 830 77 21022 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 77 21022 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 830 77 21022 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 77 21022 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 111
3 830 77 21022 101 62 5 1 Electricité 71
3 830 77 21022 101 62 5 2 Eau 40
62 6 Dépenses de communication 1 331
3 830 77 21022 101 62 6 21 Téléphone 1 250
3 830 77 21022 101 62 6 23 Internet 81

7721024101 Direction Générale des Travaux Publics 46 621


Dépenses de personnel 9 606
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7721024101 Direction Générale des Travaux Publics 46 621
Dépenses de personnel 9 606
61 Dépenses de personnel 9 606
61 1 Traitements et salaires 7 561
2 830 77 21024 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 068
2 830 77 21024 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 493
61 3 Indemnités et primes 312
2 830 77 21024 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 160
2 830 77 21024 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 56
2 830 77 21024 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 387
2 830 77 21024 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 305
2 830 77 21024 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 82
61 6 Prestations familiales 346
2 830 77 21024 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 830 77 21024 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 37 015
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 830 77 21024 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
62 Achats de biens et services 36 215
62 1 Fournitures 9 560
3 830 77 21024 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 800
3 830 77 21024 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 830 77 21024 101 62 1 31 Impression 1 000
3 830 77 21024 101 62 1 4 Abonnement 360
3 830 77 21024 101 62 1 6 Pharmacie 400
3 830 77 21024 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 400
3 830 77 21024 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 21024 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 830 77 21024 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 77 21024 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 4 420
3 830 77 21024 101 62 5 1 Electricité 4 000
3 830 77 21024 101 62 5 2 Eau 420
62 6 Dépenses de communication 4 200
3 830 77 21024 101 62 6 1 Frais postaux 1 200
3 830 77 21024 101 62 6 21 Téléphone 3 000
62 9 Autres achats de biens et services 14 635
3 830 77 21024 101 62 9 10 Dépenses diverses 14 635

7722094101 Direction Transports Routiers et Permis de Conduire 121 383


Dépenses de personnel 60 833
61 Dépenses de personnel 60 833
61 1 Traitements et salaires 50 813
2 830 77 22094 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 32 350
2 830 77 22094 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 18 463
61 3 Indemnités et primes 504
2 830 77 22094 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 77 22094 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 8 891
2 830 77 22094 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 6 558
2 830 77 22094 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 333
61 6 Prestations familiales 625
2 830 77 22094 101 61 6 1 Allocations familiales 474
2 830 77 22094 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 151
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7722094101 Direction Transports Routiers et Permis de Conduire 121 383
Dépenses de fonctionnement 60 550
62 Achats de biens et services 60 550
62 1 Fournitures 26 000
3 830 77 22094 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 830 77 22094 101 62 1 31 Impression 15 000
3 830 77 22094 101 62 1 32 Documentation 5 000
3 830 77 22094 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 000
3 830 77 22094 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 830 77 22094 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 000
3 830 77 22094 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 830 77 22094 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 77 22094 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 830 77 22094 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 3 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 000
3 830 77 22094 101 62 5 1 Electricité 3 000
3 830 77 22094 101 62 5 2 Eau 7 000
62 6 Dépenses de communication 2 550
3 830 77 22094 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 830 77 22094 101 62 6 21 Téléphone 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
3 830 77 22094 101 62 9 1 Organisation matérielle des examens et concours 15 000

7722095101 Direction des Affaires Maritimes 40 829


Dépenses de personnel 27 664
61 Dépenses de personnel 27 664
61 1 Traitements et salaires 22 711
2 830 77 22095 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 917
2 830 77 22095 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 794
61 3 Indemnités et primes 600
2 830 77 22095 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 77 22095 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 830 77 22095 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 3 777
2 830 77 22095 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 986
2 830 77 22095 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 791
61 6 Prestations familiales 576
2 830 77 22095 101 61 6 1 Allocations familiales 576
Dépenses de fonctionnement 13 165
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 375
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 830 77 22095 101 24 1 21 Mobilier de bureau 200
3 830 77 22095 101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 375
3 830 77 22095 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 375
62 Achats de biens et services 10 790
62 1 Fournitures 6 240
3 830 77 22095 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 77 22095 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 77 22095 101 62 1 31 Impression 600
3 830 77 22095 101 62 1 32 Documentation 50
3 830 77 22095 101 62 1 4 Abonnement 190
3 830 77 22095 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 900
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3 830 77 22095 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 100
3 830 77 22095 101 62 2 Entretien des bureaux 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7722095101 Direction des Affaires Maritimes 40 829
Dépenses de fonctionnement 13 165
62 Achats de biens et services 10 790
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 600
3
3 830 77 22095 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 830 77 22095 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 830 77 22095 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 830 77 22095 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
3 830 77 22095 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 300
62 6 Dépenses de communication 1 950
3 830 77 22095 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 830 77 22095 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 830 77 22095 101 62 6 23 Internet 400

7722096101 Agence Nationale de l'Aviation Civile 54 147


Dépenses de personnel 38 147
61 Dépenses de personnel 38 147
61 1 Traitements et salaires 28 855
2 830 77 22096 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 27 736
2 830 77 22096 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 119
61 3 Indemnités et primes 3 432
2 830 77 22096 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 280
2 830 77 22096 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 216
2 830 77 22096 101 61 3 24 Primes de technicité 936
61 4 Cotisations sociales 5 109
2 830 77 22096 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 924
2 830 77 22096 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 185
61 6 Prestations familiales 751
2 830 77 22096 101 61 6 1 Allocations familiales 696
2 830 77 22096 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 55
Dépenses de fonctionnement 16 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 830 77 22096 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 200
62 Achats de biens et services 14 800
62 1 Fournitures 4 050
3 830 77 22096 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 830 77 22096 101 62 1 12 Fournitures informatiques 950
3 830 77 22096 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 830 77 22096 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 550
3 830 77 22096 101 62 5 1 Electricité 5 250
3 830 77 22096 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 4 200
3 830 77 22096 101 62 6 21 Téléphone 4 200

7722100101 Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes 26 657


Dépenses de personnel 18 657
61 Dépenses de personnel 18 657
61 1 Traitements et salaires 14 781
2 830 77 22100 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 758
2 830 77 22100 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 023
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 830 77 22100 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7722100101 Direction de la Construction et de la Reconstruction des Routes 26 657
Dépenses de personnel 18 657
61 Dépenses de personnel 18 657
61 3 Indemnités et primes 1 176
2 830 77 22100 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 830 77 22100 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 2 460
2 830 77 22100 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 126
2 830 77 22100 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 334
61 6 Prestations familiales 240
2 830 77 22100 101 61 6 1 Allocations familiales 240
Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 830 77 22100 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 830 77 22100 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 1 Fournitures 2 500
3 830 77 22100 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 830 77 22100 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 830 77 22100 101 62 1 31 Impression 100
3 830 77 22100 101 62 1 4 Abonnement 200
3 830 77 22100 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 830 77 22100 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 77 22100 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 830 77 22100 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400

7922101101 Direction des Bâtiments 29 913


Dépenses de personnel 21 913
61 Dépenses de personnel 21 913
61 1 Traitements et salaires 18 308
2 830 79 22101 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 013
2 830 79 22101 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 9 295
61 3 Indemnités et primes 360
2 830 79 22101 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
61 4 Cotisations sociales 2 305
2 830 79 22101 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 771
2 830 79 22101 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 534
61 6 Prestations familiales 940
2 830 79 22101 101 61 6 1 Allocations familiales 863
2 830 79 22101 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 77
Dépenses de fonctionnement 8 000
62 Achats de biens et services 8 000
62 1 Fournitures 5 100
3 830 79 22101 101 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 830 79 22101 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 79 22101 101 62 1 31 Impression 100
3 830 79 22101 101 62 1 4 Abonnement 200
3 830 79 22101 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 900
3 830 79 22101 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 830 79 22101 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 79 22101 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 79 22101 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


3222102101 Direction de l'Administration et des Finances -Lomé 28 990
Dépenses de personnel 20 990
61 Dépenses de personnel 20 990
61 1 Traitements et salaires 16 937
2 830 32 22102 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 382
2 830 32 22102 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 555
61 3 Indemnités et primes 984
2 830 32 22102 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 32 22102 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 830 32 22102 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 2 817
2 830 32 22102 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 230
2 830 32 22102 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 587
61 6 Prestations familiales 252
2 830 32 22102 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 830 32 22102 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 12
Dépenses de fonctionnement 8 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 500
3 830 32 22102 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
62 Achats de biens et services 7 500
62 1 Fournitures 5 100
3 830 32 22102 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 32 22102 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 830 32 22102 101 62 1 31 Impression 300
3 830 32 22102 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 400
3 830 32 22102 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 600
3 830 32 22102 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 830 32 22102 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

7722103101 Direction des Pistes Rurales 36 312


Dépenses de personnel 28 312
61 Dépenses de personnel 28 312
61 1 Traitements et salaires 22 805
2 830 77 22103 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 21 433
2 830 77 22103 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 372
61 3 Indemnités et primes 984
2 830 77 22103 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 77 22103 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 830 77 22103 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 3 798
2 830 77 22103 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 572
2 830 77 22103 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 226
61 6 Prestations familiales 725
2 830 77 22103 101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 830 77 22103 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 53
Dépenses de fonctionnement 8 000
62 Achats de biens et services 8 000
62 1 Fournitures 5 700
3 830 77 22103 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 830 77 22103 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 830 77 22103 101 62 1 31 Impression 300
3 830 77 22103 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 400
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 830 77 22103 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7722103101 Direction des Pistes Rurales 36 312
Dépenses de fonctionnement 8 000
62 Achats de biens et services 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 830 77 22103 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 77 22103 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 77 22103 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

3422111101 Direction de la Planification des Etudes et du Suivi Evalution - Lomé 40 915


Dépenses de personnel 18 495
61 Dépenses de personnel 18 495
61 1 Traitements et salaires 13 428
2 830 34 22111 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 13 015
2 830 34 22111 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 413
61 3 Indemnités et primes 1 560
2 830 34 22111 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 830 34 22111 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 830 34 22111 101 61 3 124 Indemnités de logement 480
61 4 Cotisations sociales 3 130
2 830 34 22111 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 062
2 830 34 22111 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 68
61 6 Prestations familiales 377
2 830 34 22111 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 830 34 22111 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 17
Dépenses de fonctionnement 22 420
62 Achats de biens et services 22 420
62 1 Fournitures 5 500
3 830 34 22111 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 830 34 22111 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 830 34 22111 101 62 1 31 Impression 500
3 830 34 22111 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 830 34 22111 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 830 34 22111 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 830 34 22111 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 420
3 830 34 22111 101 62 5 1 Electricité 8 000
3 830 34 22111 101 62 5 2 Eau 420
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
3 830 34 22111 101 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

7722125600 Direction de l'Entretien Routier - Lomé 26 318


Dépenses de personnel 21 318
61 Dépenses de personnel 21 318
61 1 Traitements et salaires 17 080
2 830 77 22125 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 330
2 830 77 22125 600 61 1 22 Salaire des agents permanents 750
61 3 Indemnités et primes 1 080
2 830 77 22125 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 77 22125 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 830 77 22125 600 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 2 846
2 830 77 22125 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 722
2 830 77 22125 600 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 124
61 6 Prestations familiales 312
2 830 77 22125 600 61 6 1 Allocations familiales 288

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7722125600 Direction de l'Entretien Routier - Lomé 26 318
Dépenses de personnel 21 318
61 Dépenses de personnel 21 318
61 6 Prestations familiales 312
2 830 77 22125 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 830 77 22125 600 24 1 21 Mobilier de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 830 77 22125 600 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 200
62 1 Fournitures 2 100
3 830 77 22125 600 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 830 77 22125 600 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 830 77 22125 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 100
3 830 77 22125 600 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 77 22125 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 830 77 22125 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400

7722126600 Direction du Contrôle Interne et de la Coordination - Lomé 15 867


Dépenses de personnel 10 867
61 Dépenses de personnel 10 867
61 1 Traitements et salaires 8 382
2 830 77 22126 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 428
2 830 77 22126 600 61 1 22 Salaire des agents permanents 954
61 3 Indemnités et primes 888
2 830 77 22126 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 77 22126 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 830 77 22126 600 61 3 124 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 1 395
2 830 77 22126 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 238
2 830 77 22126 600 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 157
61 6 Prestations familiales 202
2 830 77 22126 600 61 6 1 Allocations familiales 192
2 830 77 22126 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 5 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 830 77 22126 600 24 1 21 Mobilier de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 830 77 22126 600 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 200
62 1 Fournitures 2 100
3 830 77 22126 600 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 830 77 22126 600 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 830 77 22126 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 100
3 830 77 22126 600 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 77 22126 600 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 830 77 22126 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400

7723108101 Direction de la Météorologie Nationale 118 548


Dépenses de personnel 88 449
61 Dépenses de personnel 88 449

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7723108101 Direction de la Météorologie Nationale 118 548
Dépenses de personnel 88 449
61 Dépenses de personnel 88 449
61 1 Traitements et salaires 62 415
2 830 77 23108 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 54 886
2 830 77 23108 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 529
61 3 Indemnités et primes 7 368
2 830 77 23108 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 892
2 830 77 23108 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 830 77 23108 101 61 3 24 Primes de technicité 4 116
61 4 Cotisations sociales 15 247
2 830 77 23108 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 005
2 830 77 23108 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 242
61 6 Prestations familiales 3 419
2 830 77 23108 101 61 6 1 Allocations familiales 3 108
2 830 77 23108 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 311
Dépenses de fonctionnement 30 099
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 000
24 2 Matériel informatique de bureau 8 000
3 830 77 23108 101 24 2 1 Matériel micro informatique 8 000
62 Achats de biens et services 22 099
62 1 Fournitures 6 100
3 830 77 23108 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 830 77 23108 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 830 77 23108 101 62 1 31 Impression 800
3 830 77 23108 101 62 1 4 Abonnement 200
3 830 77 23108 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 830 77 23108 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 830 77 23108 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 830 77 23108 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 830 77 23108 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 000
3 830 77 23108 101 62 5 1 Electricité 5 000
3 830 77 23108 101 62 5 2 Eau 1 000
62 6 Dépenses de communication 2 399
3 830 77 23108 101 62 6 1 Frais postaux 75
3 830 77 23108 101 62 6 21 Téléphone 1 342
3 830 77 23108 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 982
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 830 77 23108 101 62 9 10 Dépenses diverses 6 000

3223159101 Direction des Affaires Communes 17 019


Dépenses de personnel 6 019
61 Dépenses de personnel 6 019
61 1 Traitements et salaires 4 606
2 830 32 23159 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 856
2 830 32 23159 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 750
61 3 Indemnités et primes 540
2 830 32 23159 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 32 23159 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 767
2 830 32 23159 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 643
2 830 32 23159 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 124
61 6 Prestations familiales 106
2 830 32 23159 101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 830 32 23159 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


3223159101 Direction des Affaires Communes 17 019
Dépenses de fonctionnement 11 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 830 32 23159 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 830 32 23159 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 830 32 23159 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 7 500
62 1 Fournitures 3 150
3 830 32 23159 101 62 1 11 Fournitures de bureau 700
3 830 32 23159 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 830 32 23159 101 62 1 4 Abonnement 150
3 830 32 23159 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 830 32 23159 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 830 32 23159 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 830 32 23159 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 800
3 830 32 23159 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 550
3 830 32 23159 101 62 6 21 Téléphone 1 118
3 830 32 23159 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 432

712323890049022 Renforcement des capacités des acteurs des TP 24 000


Dépenses de transfert 24 000
62 Achats de biens et services 24 000
62 9 Autres achats de biens et services 24 000
4 830 71 23238 900 49022 62 9 9 Dépenses diverses 24 000

7731091100 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime 37 600


Dépenses de personnel 30 600
61 Dépenses de personnel 30 600
61 1 Traitements et salaires 25 184
2 830 77 31091 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 769
2 830 77 31091 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 17 415
61 3 Indemnités et primes 504
2 830 77 31091 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 77 31091 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 278
2 830 77 31091 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 295
2 830 77 31091 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 983
61 6 Prestations familiales 634
2 830 77 31091 100 61 6 1 Allocations familiales 576
2 830 77 31091 100 61 6 3 Allocations de salaire unique 58
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31091 100 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31091 100 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 77 31091 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31091 100 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31091 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31091 100 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31091 100 62 5 2 Eau 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7731091100 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Maritime 37 600
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31091 100 62 6 21 Téléphone 1 472

7731092200 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Plateaux 39 185
Dépenses de personnel 32 185
61 Dépenses de personnel 32 185
61 1 Traitements et salaires 26 691
2 830 77 31092 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 484
2 830 77 31092 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 19 207
61 3 Indemnités et primes 524
2 830 77 31092 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 380
2 830 77 31092 200 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 4 416
2 830 77 31092 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 247
2 830 77 31092 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 169
61 6 Prestations familiales 554
2 830 77 31092 200 61 6 1 Allocations familiales 504
2 830 77 31092 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 50
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31092 200 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31092 200 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 77 31092 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31092 200 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31092 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31092 200 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31092 200 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31092 200 62 6 21 Téléphone 1 472

7731093300 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale 40 732


Dépenses de personnel 33 732
61 Dépenses de personnel 33 732
61 1 Traitements et salaires 27 602
2 830 77 31093 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 489
2 830 77 31093 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 17 113
61 3 Indemnités et primes 792
2 830 77 31093 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 830 77 31093 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 4 572
2 830 77 31093 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 748
2 830 77 31093 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 824
61 6 Prestations familiales 766
2 830 77 31093 300 61 6 1 Allocations familiales 696
2 830 77 31093 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 70
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31093 300 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31093 300 62 1 12 Fournitures informatiques 600

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7731093300 Direction Régionale des Travaux Publics - Région Centrale 40 732
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31093 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31093 300 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31093 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31093 300 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31093 300 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31093 300 62 6 21 Téléphone 1 472

7731094400 Direction Régionale des Travaux Publics - Région de la Kara 40 854


Dépenses de personnel 33 854
61 Dépenses de personnel 33 854
61 1 Traitements et salaires 27 359
2 830 77 31094 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 12 134
2 830 77 31094 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 15 225
61 3 Indemnités et primes 852
2 830 77 31094 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 600
2 830 77 31094 400 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 4 534
2 830 77 31094 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 022
2 830 77 31094 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 512
61 6 Prestations familiales 1 109
2 830 77 31094 400 61 6 1 Allocations familiales 1 008
2 830 77 31094 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 101
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31094 400 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31094 400 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 77 31094 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31094 400 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31094 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31094 400 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31094 400 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31094 400 62 6 21 Téléphone 1 472

7731095500 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes 36 428
Dépenses de personnel 29 428
61 Dépenses de personnel 29 428
61 1 Traitements et salaires 23 701
2 830 77 31095 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 9 979
2 830 77 31095 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 13 722
61 3 Indemnités et primes 1 008
2 830 77 31095 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 830 77 31095 500 61 3 123 Indemnités de véhicule 288
61 4 Cotisations sociales 3 927
2 830 77 31095 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 663
2 830 77 31095 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 264

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


7731095500 Direction Régionale des Travaux Publics - Région des Savanes 36 428
Dépenses de personnel 29 428
61 Dépenses de personnel 29 428
61 6 Prestations familiales 792
2 830 77 31095 500 61 6 1 Allocations familiales 720
2 830 77 31095 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 72
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31095 500 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31095 500 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 77 31095 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31095 500 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31095 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31095 500 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31095 500 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31095 500 62 6 21 Téléphone 1 472

7731287600 Direction Régionale des Travaux Publics- Lomé Commune 11 461


Dépenses de personnel 4 461
61 Dépenses de personnel 4 461
61 1 Traitements et salaires 3 326
2 830 77 31287 600 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 928
2 830 77 31287 600 61 1 25 Rémunération des agents contractuels et décisionnaires 1 398
61 3 Indemnités et primes 504
2 830 77 31287 600 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 830 77 31287 600 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 552
2 830 77 31287 600 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 321
2 830 77 31287 600 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 231
61 6 Prestations familiales 79
2 830 77 31287 600 61 6 1 Allocations familiales 72
2 830 77 31287 600 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 1 Fournitures 2 978
3 830 77 31287 600 62 1 11 Fournitures de bureau 678
3 830 77 31287 600 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 830 77 31287 600 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 700
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 830 77 31287 600 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 830 77 31287 600 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 750
3 830 77 31287 600 62 5 1 Electricité 1 250
3 830 77 31287 600 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 472
3 830 77 31287 600 62 6 21 Téléphone 1 472

716225740111011 Travaux de réfection du palais des congrès de KARA 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 830 71 62257 401 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


716225890011022 Réhabilitation de la route N°1 Lomé-Cinkassé 400 000
Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 830 71 62258 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

716225990025042 Réhabilitation de la route N°1 Lomé-Cinkassé (tandjoaré-cinkassé) 10 735 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 735 000
62 Achats de biens et services 10 735 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 735 000
5 830 71 62259 900 25042 62 9 9 Dépenses diverses 10 735 000

716226090025042 Réhabilitation de la route N°1 Lomé-Cinkassé (Contournement Alédjo et Défalé) 9 587 000
Investissements exécutés par l'Etat 9 587 000
62 Achats de biens et services 9 587 000
62 9 Autres achats de biens et services 9 587 000
5 830 71 62260 900 25042 62 9 9 Dépenses diverses 9 587 000

716226160025042 Aménagement et bitumage de la voie de contournement de lomé 10 000 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000 000
62 Achats de biens et services 10 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000 000
5 830 71 62261 600 25042 62 9 9 Dépenses diverses 10 000 000

716226260011022 Réhabilitation et modernisation de la route tronçon Aflao-Rond Point Port 384 000
Investissements exécutés par l'Etat 384 000
62 Achats de biens et services 384 000
62 9 Autres achats de biens et services 384 000
5 830 71 62262 600 11022 62 9 9 Dépenses diverses 384 000

716226360022022 Réhabilitation et modernisation de la route tronçon Aflao-Rond Point Port 4 153 000
Investissements exécutés par l'Etat 4 153 000
62 Achats de biens et services 4 153 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 153 000
5 830 71 62263 600 22022 62 9 9 Dépenses diverses 4 153 000

716226760022042 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Aflao-rond point port 3 000 000
Investissements exécutés par l'Etat 3 000 000
62 Achats de biens et services 3 000 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 000 000
5 830 71 62267 600 22042 62 9 9 Dépenses diverses 3 000 000

716226860032052 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Rond Point Port Avepozo 11 416 100
Investissements exécutés par l'Etat 11 416 100
62 Achats de biens et services 11 416 100
62 9 Autres achats de biens et services 11 416 100
5 830 71 62268 600 32052 62 9 9 Dépenses diverses 11 416 100

716226910234162 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Aného- Hillakondji 3 600 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 600 000
62 Achats de biens et services 3 600 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 600 000
5 830 71 62269 102 34162 62 9 9 Dépenses diverses 3 600 000

716227090011011 Programme d'entretien des infrastrustures routières 7 800 000


Investissements exécutés par l'Etat 7 800 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


716227090011011 Programme d'entretien des infrastrustures routières 7 800 000
Investissements exécutés par l'Etat 7 800 000
62 Achats de biens et services 7 800 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 800 000
5 830 71 62270 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 7 800 000

716227390011011 Construction de 10 ouvrages d'art (CAPER) 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 830 71 62273 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

716227450111022 Aménagement et bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre Burkina Faso 607 000


Investissements exécutés par l'Etat 607 000
62 Achats de biens et services 607 000
62 9 Autres achats de biens et services 607 000
5 830 71 62274 501 11022 62 9 9 Dépenses diverses 607 000

716227550126012 Aménagement et bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre Burkina Faso 3 548 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 548 000
62 Achats de biens et services 3 548 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 548 000
5 830 71 62275 501 26012 62 9 9 Dépenses diverses 3 548 000

716227750132012 Aménagement et bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre Burkina Faso 1 050 000


Investissements exécutés par l'Etat 1 050 000
62 Achats de biens et services 1 050 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 050 000
5 830 71 62277 501 32012 62 9 9 Dépenses diverses 1 050 000

716227890011022 Réhabilitation des routes rurales et construction d'ouvrages d'art et hydraulique 420 000
Investissements exécutés par l'Etat 420 000
62 Achats de biens et services 420 000
62 9 Autres achats de biens et services 420 000
5 830 71 62278 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 420 000

716228090022022 Réhabilitation des routes rurales et construction d'ouvrages d'art et hydraulique 499 000
Investissements exécutés par l'Etat 499 000
62 Achats de biens et services 499 000
62 9 Autres achats de biens et services 499 000
5 830 71 62280 900 22022 62 9 9 Dépenses diverses 499 000

716228190032152 Réhabilitation des routes rurales et construction d'ouvrages d'art et hydraulique 231 000
Investissements exécutés par l'Etat 231 000
62 Achats de biens et services 231 000
62 9 Autres achats de biens et services 231 000
5 830 71 62281 900 32152 62 9 9 Dépenses diverses 231 000

716228260011011 Aménagement des rues dans la ville de Lomé 200 000


Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 830 71 62282 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

716228390011011 Réhabilitation des infrastructures routières dans les zones innondées 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


716228390011011 Réhabilitation des infrastructures routières dans les zones innondées 200 000
Investissements exécutés par l'Etat 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
5 830 71 62283 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

716228460011011 Achèvement de la construction des bureaux sur la toiture des archives de la DGTP 129 000
Investissements exécutés par l'Etat 129 000
62 Achats de biens et services 129 000
62 9 Autres achats de biens et services 129 000
5 830 71 62284 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 129 000

716228590011011 Projet d'entretien ou de réhabilitation de 50km de pistes rurales (CAPER) 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 830 71 62285 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

716228660011011 Travaux de réhabilitation de l'immeuble des directions de l'équipement 56 000


Investissements exécutés par l'Etat 56 000
62 Achats de biens et services 56 000
62 9 Autres achats de biens et services 56 000
5 830 71 62286 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 56 000

716228760011011 Réhabilitation du système de climatisation du Palais des Congrès de Lomé 90 000


Investissements exécutés par l'Etat 90 000
62 Achats de biens et services 90 000
62 9 Autres achats de biens et services 90 000
5 830 71 62287 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 90 000

716228840711011 Réhabilitation et clôture du centre médico social de Défalè 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 830 71 62288 407 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

716228940211011 Aménagement et bitumage Bassar-Kabou 5 355 000


Investissements exécutés par l'Etat 5 355 000
62 Achats de biens et services 5 355 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 355 000
5 830 71 62289 402 11011 62 9 9 Dépenses diverses 5 355 000

716229040511011 Réhabilitation de la route Pagouda-Pitikita-Farendè (CAPER) 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 830 71 62290 405 11011 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

716229360026012 Réhabilitation et modernisation de la route tronçon Aflao- rond point port 4 500 000
Investissements exécutés par l'Etat 4 500 000
62 Achats de biens et services 4 500 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 500 000
5 830 71 62293 600 26012 62 9 9 Dépenses diverses 4 500 000

716231060011022 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Rond Point Port Avepozo 312 000
Investissements exécutés par l'Etat 312 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 830 Travaux Publics et Transports 84 220 669


716231060011022 Réhabilitation et modernisation de la route Tronçon Rond Point Port Avepozo 312 000
Investissements exécutés par l'Etat 312 000
62 Achats de biens et services 312 000
62 9 Autres achats de biens et services 312 000
5 830 71 62310 600 11022 62 9 9 Dépenses diverses 312 000

716231150022022 Aménagement et bitumage de la route Dapaong-Ponio-Fre Burkina Faso 3 938 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 938 000
62 Achats de biens et services 3 938 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 938 000
5 830 71 62311 500 22022 62 9 9 Dépenses diverses 3 938 000

716423390011011 Actualisation des études existance en vue de rechercher les financements 100 000
Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 830 71 64233 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

716712090011011 Contôle, suivi et supervision des travaux d'entretien routier par l'administration 92 000
Investissements exécutés par l'Etat 92 000
62 Achats de biens et services 92 000
62 9 Autres achats de biens et services 92 000
5 830 71 67120 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 92 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


7111032101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 840 71 11032 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 840 71 11032 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

7112032101 Cabinet 142 210


Dépenses de personnel 41 760
61 Dépenses de personnel 41 760
61 1 Traitements et salaires 33 418
2 840 71 12032 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 840 71 12032 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 16 160
2 840 71 12032 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 5 258
61 3 Indemnités et primes 4 200
2 840 71 12032 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 360
2 840 71 12032 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 648
2 840 71 12032 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 3 561
2 840 71 12032 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 693
2 840 71 12032 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 868
61 6 Prestations familiales 581
2 840 71 12032 101 61 6 1 Allocations familiales 528
2 840 71 12032 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 53
Dépenses de fonctionnement 100 450
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 10 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 840 71 12032 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 840 71 12032 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 840 71 12032 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 5 Matériel de transport 4 000
3 840 71 12032 101 24 5 1 Materiel de transport 4 000
62 Achats de biens et services 90 450
62 1 Fournitures 13 600
3 840 71 12032 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 840 71 12032 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 500
3 840 71 12032 101 62 1 31 Impression 100
3 840 71 12032 101 62 1 32 Documentation 400
3 840 71 12032 101 62 1 4 Abonnement 600
3 840 71 12032 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 9 500
3 840 71 12032 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 200
3 840 71 12032 101 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 840 71 12032 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 840 71 12032 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 840 71 12032 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 840 71 12032 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 5 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 7 250
3 840 71 12032 101 62 5 1 Electricité 6 750
3 840 71 12032 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 10 560
3 840 71 12032 101 62 6 1 Frais postaux 60

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


7112032101 Cabinet 142 210
Dépenses de fonctionnement 100 450
62 Achats de biens et services 90 450
62 6 Dépenses de communication 10 560
3 840 71 12032 101 62 6 21 Téléphone 10 000
3 840 71 12032 101 62 6 23 Internet 500
62 8 Frais de transport et de mission 49 540
3 840 71 12032 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 25 000
3 840 71 12032 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 4 540
3 840 71 12032 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

7613031101 sécrétariat Général 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 840 76 13031 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 840 76 13031 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 840 76 13031 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 3 450
3 840 76 13031 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 76 13031 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 840 76 13031 101 62 1 31 Impression 100
3 840 76 13031 101 62 1 32 Documentation 100
3 840 76 13031 101 62 1 4 Abonnement 50
3 840 76 13031 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 200
3 840 76 13031 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 76 13031 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 76 13031 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 700
62 6 Dépenses de communication 350
3 840 76 13031 101 62 6 21 Téléphone 350

8621023101 Direction Générale des mines et de la Géologie 67 928


Dépenses de personnel 35 726
61 Dépenses de personnel 35 726
61 1 Traitements et salaires 28 522
2 840 86 21023 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 016
2 840 86 21023 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 8 506
61 3 Indemnités et primes 1 764
2 840 86 21023 101 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 840 86 21023 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 840 86 21023 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
61 4 Cotisations sociales 4 739
2 840 86 21023 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 336
2 840 86 21023 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 403
61 6 Prestations familiales 701
2 840 86 21023 101 61 6 1 Allocations familiales 648
2 840 86 21023 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 53
Dépenses de fonctionnement 32 202
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 443
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 243
3 840 86 21023 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 840 86 21023 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 243
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


8621023101 Direction Générale des mines et de la Géologie 67 928
Dépenses de fonctionnement 32 202
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 443
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 1 200
3 840 86 21023 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 200
62 Achats de biens et services 28 759
62 1 Fournitures 5 000
3 840 86 21023 101 62 1 11 Fournitures de bureau 900
3 840 86 21023 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 86 21023 101 62 1 4 Abonnement 500
3 840 86 21023 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 600
3 840 86 21023 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 000
3 840 86 21023 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 840 86 21023 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 840 86 21023 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 3 600
3 840 86 21023 101 62 3 6 Frais de gardiennage 3 600
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 199
3 840 86 21023 101 62 5 1 Electricité 7 999
3 840 86 21023 101 62 5 2 Eau 1 200
62 6 Dépenses de communication 2 560
3 840 86 21023 101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 86 21023 101 62 6 21 Téléphone 2 500
62 9 Autres achats de biens et services 800
3 840 86 21023 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 800

7121033101 Direction Générale de l'Energie 31 111


Dépenses de personnel 11 291
61 Dépenses de personnel 11 291
61 1 Traitements et salaires 8 971
2 840 71 21033 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 974
2 840 71 21033 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 997
61 3 Indemnités et primes 660
2 840 71 21033 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 840 71 21033 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 1 492
2 840 71 21033 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 162
2 840 71 21033 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 330
61 6 Prestations familiales 168
2 840 71 21033 101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 19 820
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 840 71 21033 101 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 840 71 21033 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 71 21033 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 11 320
62 1 Fournitures 5 660
3 840 71 21033 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 130
3 840 71 21033 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 840 71 21033 101 62 1 31 Impression 200
3 840 71 21033 101 62 1 4 Abonnement 530
3 840 71 21033 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 3 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 840 71 21033 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


7121033101 Direction Générale de l'Energie 31 111
Dépenses de fonctionnement 19 820
62 Achats de biens et services 11 320
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 840 71 21033 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 840 71 21033 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 71 21033 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 600
3 840 71 21033 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 6 Dépenses de communication 2 160
3 840 71 21033 101 62 6 1 Frais postaux 60
3 840 71 21033 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 840 71 21033 101 62 6 23 Internet 600

8622097101 Direction Recherches Géologiques et Minières 33 810


Dépenses de personnel 23 810
61 Dépenses de personnel 23 810
61 1 Traitements et salaires 19 002
2 840 86 22097 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 18 371
2 840 86 22097 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 631
61 3 Indemnités et primes 1 260
2 840 86 22097 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 840 86 22097 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
61 4 Cotisations sociales 3 166
2 840 86 22097 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 062
2 840 86 22097 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 104
61 6 Prestations familiales 382
2 840 86 22097 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 840 86 22097 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 22
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 650
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 300
3 840 86 22097 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 900
3 840 86 22097 101 24 1 22 Matériel de bureau 400
24 2 Matériel informatique de bureau 3 350
3 840 86 22097 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 350
62 Achats de biens et services 4 350
62 1 Fournitures 2 650
3 840 86 22097 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 22097 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 86 22097 101 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 22097 101 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 22097 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 250
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 500
3 840 86 22097 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 22097 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 86 22097 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 22097 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 9 Autres achats de biens et services 200
3 840 86 22097 101 62 9 9 Dépenses diverses 200

8622098101 Direction du Développement et du Contrôle Miniers 27 116


Dépenses de personnel 17 116
61 Dépenses de personnel 17 116
61 1 Traitements et salaires 14 145
2 840 86 22098 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 7 486
2 840 86 22098 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 659

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


8622098101 Direction du Développement et du Contrôle Miniers 27 116
Dépenses de personnel 17 116
61 Dépenses de personnel 17 116
61 3 Indemnités et primes 480
2 840 86 22098 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 180
2 840 86 22098 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 840 86 22098 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
61 4 Cotisations sociales 2 347
2 840 86 22098 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 248
2 840 86 22098 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 099
61 6 Prestations familiales 144
2 840 86 22098 101 61 6 1 Allocations familiales 144
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 800
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 800
3 840 86 22098 101 24 1 21 Mobilier de bureau 400
3 840 86 22098 101 24 1 22 Matériel de bureau 400
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 22098 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 3 550
3 840 86 22098 101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 840 86 22098 101 62 1 12 Fournitures informatiques 300
3 840 86 22098 101 62 1 31 Impression 1 039
3 840 86 22098 101 62 1 32 Documentation 300
3 840 86 22098 101 62 1 4 Abonnement 61
3 840 86 22098 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 550
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 950
3 840 86 22098 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 750
3 840 86 22098 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 86 22098 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 22098 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 700
3 840 86 22098 101 62 6 21 Téléphone 700

8622099101 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier 23 769


Dépenses de personnel 13 769
61 Dépenses de personnel 13 769
61 1 Traitements et salaires 10 826
2 840 86 22099 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 392
2 840 86 22099 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 434
61 3 Indemnités et primes 912
2 840 86 22099 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 840 86 22099 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 1 801
2 840 86 22099 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 399
2 840 86 22099 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 402
61 6 Prestations familiales 230
2 840 86 22099 101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 840 86 22099 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 550
3 840 86 22099 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 050
3 840 86 22099 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


8622099101 Direction des laboratoires Minier et Pétrolier 23 769
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 700
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 840 86 22099 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 650
3 840 86 22099 101 24 4 18 Matériel et équipement des laboratoires des écoles et des universités 650
62 Achats de biens et services 4 300
62 1 Fournitures 2 950
3 840 86 22099 101 62 1 11 Fournitures de bureau 300
3 840 86 22099 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 840 86 22099 101 62 1 32 Documentation 200
3 840 86 22099 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 650
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 350
3 840 86 22099 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 22099 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 840 86 22099 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 550

7622116101 Direction de l'Electricité, Equipemts Energétiques 14 843


Dépenses de personnel 8 343
61 Dépenses de personnel 8 343
61 1 Traitements et salaires 6 494
2 840 76 22116 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 557
2 840 76 22116 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 937
61 3 Indemnités et primes 600
2 840 76 22116 101 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 840 76 22116 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 76 22116 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 081
2 840 76 22116 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 926
2 840 76 22116 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 155
61 6 Prestations familiales 168
2 840 76 22116 101 61 6 1 Allocations familiales 168
Dépenses de fonctionnement 6 500
62 Achats de biens et services 6 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 500
3 840 76 22116 101 62 9 9 Dépenses diverses 6 500

3422117101 Direction de la Planificat° Energétique 18 742


Dépenses de personnel 12 242
61 Dépenses de personnel 12 242
61 1 Traitements et salaires 9 373
2 840 34 22117 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 736
2 840 34 22117 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 637
61 3 Indemnités et primes 972
2 840 34 22117 101 61 3 111 Indemnités de logement 288
2 840 34 22117 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 840 34 22117 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 561
2 840 34 22117 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 456
2 840 34 22117 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 105
61 6 Prestations familiales 336
2 840 34 22117 101 61 6 1 Allocations familiales 336
Dépenses de fonctionnement 6 500
62 Achats de biens et services 6 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


3422117101 Direction de la Planificat° Energétique 18 742
Dépenses de fonctionnement 6 500
62 Achats de biens et services 6 500
62 9 Autres achats de biens et services 6 500
3 840 34 22117 101 62 9 9 Dépenses diverses 6 500

8623161101 Direction Développement des Mines et Energie 10 624


Dépenses de personnel 5 624
61 Dépenses de personnel 5 624
61 1 Traitements et salaires 4 366
2 840 86 23161 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 366
61 3 Indemnités et primes 504
2 840 86 23161 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 86 23161 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 728
2 840 86 23161 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 728
61 6 Prestations familiales 26
2 840 86 23161 101 61 6 1 Allocations familiales 24
2 840 86 23161 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 1 Fournitures 3 260
3 840 86 23161 101 62 1 11 Fournitures de bureau 600
3 840 86 23161 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 840 86 23161 101 62 1 4 Abonnement 100
3 840 86 23161 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 560
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 840 86 23161 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 840 86 23161 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 86 23161 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
62 6 Dépenses de communication 940
3 840 86 23161 101 62 6 21 Téléphone 940

3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion 16 787


Dépenses de personnel 10 703
61 Dépenses de personnel 10 703
61 1 Traitements et salaires 8 620
2 840 32 23162 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 620
61 3 Indemnités et primes 540
2 840 32 23162 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
61 4 Cotisations sociales 1 437
2 840 32 23162 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 437
61 6 Prestations familiales 106
2 840 32 23162 101 61 6 1 Allocations familiales 96
2 840 32 23162 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 6 084
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 650
24 2 Matériel informatique de bureau 650
3 840 32 23162 101 24 2 1 Matériel micro informatique 650
62 Achats de biens et services 5 434
62 1 Fournitures 3 130
3 840 32 23162 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 840 32 23162 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 840 32 23162 101 62 1 4 Abonnement 130
3 840 32 23162 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3 840 32 23162 101 62 2 Entretien des bureaux 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


3223162101 Direction des Affaires Communes et du Contrôle de Gestion 16 787
Dépenses de fonctionnement 6 084
62 Achats de biens et services 5 434
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 300
3
3 840 32 23162 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 840 32 23162 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 32 23162 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 004
3 840 32 23162 101 62 6 21 Téléphone 1 004

8123163101 Direction de la Distribution et du contrôle de qualité 14 577


Dépenses de personnel 7 577
61 Dépenses de personnel 7 577
61 1 Traitements et salaires 5 818
2 840 81 23163 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 592
2 840 81 23163 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 226
61 3 Indemnités et primes 504
2 840 81 23163 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 840 81 23163 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 967
2 840 81 23163 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 765
2 840 81 23163 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 202
61 6 Prestations familiales 288
2 840 81 23163 101 61 6 1 Allocations familiales 264
2 840 81 23163 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 24
Dépenses de fonctionnement 7 000
62 Achats de biens et services 7 000
62 9 Autres achats de biens et services 7 000
3 840 81 23163 101 62 9 9 Dépenses diverses 7 000

8631086100 Direction Régionale Mines et Energie-RM 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 840 86 31086 100 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 840 86 31086 100 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 31086 100 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 5 750
62 1 Fournitures 2 430
3 840 86 31086 100 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 31086 100 62 1 12 Fournitures informatiques 630
3 840 86 31086 100 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 31086 100 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 31086 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 840 86 31086 100 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 31086 100 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 86 31086 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 31086 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 3 Prestations de services 1 800
3 840 86 31086 100 62 3 6 Frais de gardiennage 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 120
3 840 86 31086 100 62 9 9 Dépenses diverses 120

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


8631087200 Direction Régionale Mines et Energie-RP 10 000
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 840 86 31087 200 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 840 86 31087 200 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 31087 200 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 5 750
62 1 Fournitures 2 430
3 840 86 31087 200 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 31087 200 62 1 12 Fournitures informatiques 630
3 840 86 31087 200 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 31087 200 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 31087 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 840 86 31087 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 31087 200 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 86 31087 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 31087 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 3 Prestations de services 1 800
3 840 86 31087 200 62 3 6 Frais de gardiennage 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 120
3 840 86 31087 200 62 9 9 Dépenses diverses 120

8631088200 Direction Régionale Mines et Energie-RC 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 840 86 31088 200 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 840 86 31088 200 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 31088 200 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 5 750
62 1 Fournitures 2 430
3 840 86 31088 200 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 31088 200 62 1 12 Fournitures informatiques 630
3 840 86 31088 200 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 31088 200 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 31088 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 840 86 31088 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 31088 200 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 86 31088 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 31088 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 3 Prestations de services 1 800
3 840 86 31088 200 62 3 6 Frais de gardiennage 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 120
3 840 86 31088 200 62 9 9 Dépenses diverses 120

8631089400 Direction Régionale Mines et Energie-RK 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 840 86 31089 400 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 840 86 31089 400 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


8631089400 Direction Régionale Mines et Energie-RK 10 000
Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 31089 400 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 5 750
62 1 Fournitures 2 430
3 840 86 31089 400 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 31089 400 62 1 12 Fournitures informatiques 630
3 840 86 31089 400 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 31089 400 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 31089 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 840 86 31089 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 31089 400 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 86 31089 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 31089 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 3 Prestations de services 1 800
3 840 86 31089 400 62 3 6 Frais de gardiennage 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 120
3 840 86 31089 400 62 9 9 Dépenses diverses 120

8631090500 Direction Régionale Mines et Energie-RS 10 000


Dépenses de fonctionnement 10 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 250
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 250
3 840 86 31090 500 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 840 86 31090 500 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 840 86 31090 500 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
62 Achats de biens et services 5 750
62 1 Fournitures 2 430
3 840 86 31090 500 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 840 86 31090 500 62 1 12 Fournitures informatiques 630
3 840 86 31090 500 62 1 32 Documentation 150
3 840 86 31090 500 62 1 4 Abonnement 150
3 840 86 31090 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 840 86 31090 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 840 86 31090 500 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 840 86 31090 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 840 86 31090 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 400
62 3 Prestations de services 1 800
3 840 86 31090 500 62 3 6 Frais de gardiennage 1 800
62 9 Autres achats de biens et services 120
3 840 86 31090 500 62 9 9 Dépenses diverses 120

716229260011011 Construction et aménagement de bâtiment (DGE,DGMMG) 111 000


Investissements exécutés par l'Etat 111 000
62 Achats de biens et services 111 000
62 9 Autres achats de biens et services 111 000
5 840 71 62292 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 111 000

766324090011011 Programme régional de micro hydroélectricité 50 000


Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000

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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 840 Mines et Energie 7 876 197


766324090011011 Programme régional de micro hydroélectricité 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 840 76 63240 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

766324190011011 Mise en place des mesures d'économie d'énergie dans les bâtiments administratifs 218 000
Investissements exécutés par l'Etat 218 000
62 Achats de biens et services 218 000
62 9 Autres achats de biens et services 218 000
5 840 76 63241 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 218 000

766324260011011 Programme d'éclairage public des rues de Lomé 120 000


Investissements exécutés par l'Etat 120 000
62 Achats de biens et services 120 000
62 9 Autres achats de biens et services 120 000
5 840 76 63242 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 120 000

766324390011011 Elaboration d'une politique énergétique 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 840 76 63243 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

766324490011011 Elaboration d'une politique spécifique de diversification des sources d'énergie 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 840 76 63244 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

766324590011011 Extension du réseau électrique basse tension en milieu rural 450 000
Investissements exécutés par l'Etat 450 000
62 Achats de biens et services 450 000
62 9 Autres achats de biens et services 450 000
5 840 76 63245 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 450 000

766324690011011 Programme d'urgence d'électrification rurale de 7 localités 490 000


Investissements exécutés par l'Etat 490 000
62 Achats de biens et services 490 000
62 9 Autres achats de biens et services 490 000
5 840 76 63246 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 490 000

716712390011011 Equipements en véhicules de controle de l'exécution des travaux de réalisation des projets 118 000
Investissements exécutés par l'Etat 118 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 118 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 118 000
5 840 71 67123 900 11011 24 3 2 Voitures 118 000

7693030900 Appui au secteur énergétique 5 700 000


Dépenses de transfert 5 700 000
62 Achats de biens et services 5 700 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 700 000
4 840 76 93030 900 62 9 9 Dépenses diverses 5 700 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 462 892


8112030101 Cabinet 111 990
Dépenses de fonctionnement 78 332
62 Achats de biens et services 60 332
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 8 832
3 850 81 12030 101 62 5 1 Electricité 1 200
3 850 81 12030 101 62 5 2 Eau 7 632
62 6 Dépenses de communication 4 100
3 850 81 12030 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 850 81 12030 101 62 6 21 Téléphone 4 000
62 8 Frais de transport et de mission 31 000
3 850 81 12030 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 15 000
3 850 81 12030 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 10 000
3 850 81 12030 101 62 8 23 Frais de représentation 6 000

811203010141370 Conseil National de la Propriété Intellectuelle 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 850 81 12030 101 41370 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

811203010141371 Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie 49 020


Dépenses de personnel 29 020
61 Dépenses de personnel 29 020
61 1 Traitements et salaires 22 771
2 850 81 12030 101 41371 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 583
2 850 81 12030 101 41371 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 188
61 3 Indemnités et primes 2 002
2 850 81 12030 101 41371 61 3 111 Indemnités de logement 384
2 850 81 12030 101 41371 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 850 81 12030 101 41371 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
2 850 81 12030 101 41371 61 3 25 Primes d'ancienneté 22
61 4 Cotisations sociales 3 791
2 850 81 12030 101 41371 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 791
61 6 Prestations familiales 456
2 850 81 12030 101 41371 61 6 1 Allocations familiales 456
Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 850 81 12030 101 41371 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

811203010141463 Chambres Régionales des Métiers 24 000


Dépenses de transfert 24 000
62 Achats de biens et services 24 000
62 9 Autres achats de biens et services 24 000
4 850 81 12030 101 41463 62 9 9 Dépenses diverses 24 000

811203010147055 Représentation Locale de l'ONUDI 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 850 81 12030 101 47055 62 9 10 Dépenses diverses 20 000

8122092101 Direction de l'Industrie 52 703


Dépenses de personnel 39 353
61 Dépenses de personnel 39 353
61 1 Traitements et salaires 32 477

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 462 892


8122092101 Direction de l'Industrie 52 703
Dépenses de personnel 39 353
61 Dépenses de personnel 39 353
61 1 Traitements et salaires 32 477
2 850 81 22092 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 29 830
2 850 81 22092 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 647
61 3 Indemnités et primes 1 173
2 850 81 22092 101 61 3 111 Indemnités de logement 576
2 850 81 22092 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 850 81 22092 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 850 81 22092 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 5 247
2 850 81 22092 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 971
2 850 81 22092 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 276
61 6 Prestations familiales 456
2 850 81 22092 101 61 6 1 Allocations familiales 456
Dépenses de fonctionnement 13 350
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 850 81 22092 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
62 Achats de biens et services 12 350
62 1 Fournitures 5 450
3 850 81 22092 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 850 81 22092 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 850 81 22092 101 62 1 31 Impression 250
3 850 81 22092 101 62 1 4 Abonnement 200
3 850 81 22092 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 900
3 850 81 22092 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 850 81 22092 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 1 000
3 850 81 22092 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 850 81 22092 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 850 81 22092 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 3 000
3 850 81 22092 101 62 6 1 Frais postaux 500
3 850 81 22092 101 62 6 21 Téléphone 1 500
3 850 81 22092 101 62 6 23 Internet 1 000

8823121101 Direction de l'Artisanat 78 299


Dépenses de personnel 34 840
61 Dépenses de personnel 34 840
61 1 Traitements et salaires 28 268
2 850 88 23121 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 23 870
2 850 88 23121 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 4 398
61 3 Indemnités et primes 1 596
2 850 88 23121 101 61 3 111 Indemnités de logement 384
2 850 88 23121 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 960
2 850 88 23121 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 4 710
2 850 88 23121 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 978
2 850 88 23121 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 732
61 6 Prestations familiales 266
2 850 88 23121 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 850 88 23121 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 26
Dépenses de fonctionnement 43 459
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 27 370

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 462 892


8823121101 Direction de l'Artisanat 78 299
Dépenses de fonctionnement 43 459
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 27 370
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 850 88 23121 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 850 88 23121 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 850 88 23121 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
3 850 88 23121 101 24 2 2 logiciel informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 23 370
3 850 88 23121 101 24 3 2 Voitures 23 370
62 Achats de biens et services 16 089
62 1 Fournitures 5 250
3 850 88 23121 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 850 88 23121 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 850 88 23121 101 62 1 31 Impression 200
3 850 88 23121 101 62 1 32 Documentation 350
3 850 88 23121 101 62 1 4 Abonnement 100
3 850 88 23121 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 500
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 040
3 850 88 23121 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 850 88 23121 101 62 2 13 Entretien des infrastructures sanitaires 500
3 850 88 23121 101 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 850 88 23121 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 700
3 850 88 23121 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 850 88 23121 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 240
3 850 88 23121 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 099
3 850 88 23121 101 62 5 1 Electricité 2 699
3 850 88 23121 101 62 5 2 Eau 400
62 6 Dépenses de communication 2 200
3 850 88 23121 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 850 88 23121 101 62 6 21 Téléphone 1 000
3 850 88 23121 101 62 6 23 Internet 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 850 88 23121 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4723158101 Direction des Innovations Technologiques 9 200


Dépenses de fonctionnement 9 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 850 47 23158 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 850 47 23158 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 850 47 23158 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
62 Achats de biens et services 6 200
62 1 Fournitures 2 200
3 850 47 23158 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 850 47 23158 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 850 47 23158 101 62 1 31 Impression 100
3 850 47 23158 101 62 1 32 Documentation 100
3 850 47 23158 101 62 1 4 Abonnement 100
3 850 47 23158 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 850 47 23158 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 850 47 23158 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 850 47 23158 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 850 Industrie, Artisanat et Innovations Technologiques 462 892


4723158101 Direction des Innovations Technologiques 9 200
Dépenses de fonctionnement 9 200
62 Achats de biens et services 6 200
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 000
3 850 47 23158 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 400
3 850 47 23158 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 9 Autres achats de biens et services 2 000
3 850 47 23158 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 000

896421410811011 Elaboration, adoption et vulgarisation de la politique du secteur 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 850 89 64214 108 11011 62 9 10 Dépenses diverses 15 000

876504790011011 Formation des artisans dans divers corps de métiers en matière de qualité et normes 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
21 Ventes ou cession des immobilisations et d'actifs incorporels 20 000
21 5 Recherche en vue de la valorisation des ressources humaines 20 000
5 850 87 65047 900 11011 21 5 1 Recherche en vue de la valorisation des Ressources Humaines 20 000

876504810811011 Elaboration, adoption et vulgarisation de la politique de l'artisanat au Togo 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 850 87 65048 108 11011 62 9 10 Dépenses diverses 15 000

8792055900 Appui au Programme National de Mise à Niveau des Industries 50 000


Dépenses de transfert 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
4 850 87 92055 900 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7411033101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 860 74 11033 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 860 74 11033 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

7412033101 Cabinet 153 971


Dépenses de personnel 44 343
61 Dépenses de personnel 44 343
61 1 Traitements et salaires 37 501
2 860 74 12033 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 860 74 12033 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 17 817
2 860 74 12033 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 684
61 3 Indemnités et primes 2 244
2 860 74 12033 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 392
2 860 74 12033 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 468
2 860 74 12033 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
61 4 Cotisations sociales 4 310
2 860 74 12033 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 148
2 860 74 12033 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 162
61 6 Prestations familiales 288
2 860 74 12033 101 61 6 1 Allocations familiales 288
Dépenses de fonctionnement 109 628
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 15 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 860 74 12033 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 860 74 12033 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 500
24 2 Matériel informatique de bureau 2 800
3 860 74 12033 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 800
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 860 74 12033 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 94 328
62 1 Fournitures 41 700
3 860 74 12033 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 860 74 12033 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 860 74 12033 101 62 1 31 Impression 300
3 860 74 12033 101 62 1 32 Documentation 300
3 860 74 12033 101 62 1 4 Abonnement 100
3 860 74 12033 101 62 1 5 Habillement 30 000
3 860 74 12033 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 7 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 990
3 860 74 12033 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 860 74 12033 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 490
3 860 74 12033 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 860 74 12033 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 860 74 12033 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 3 358
3 860 74 12033 101 62 5 1 Electricité 2 420
3 860 74 12033 101 62 5 2 Eau 938
62 6 Dépenses de communication 8 280
3 860 74 12033 101 62 6 1 Frais postaux 80
3 860 74 12033 101 62 6 21 Téléphone 8 200

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7412033101 Cabinet 153 971
Dépenses de fonctionnement 109 628
62 Achats de biens et services 94 328
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 860 74 12033 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 15 000
3 860 74 12033 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

741203310141334 Fonds d'appui à l'environnement 10 000


Dépenses de transfert 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
4 860 74 12033 101 41334 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

741203310141455 Office de Développement et d'Exploitation des Forêts (ODEF) 77 820


Dépenses de personnel 72 496
61 Dépenses de personnel 72 496
61 1 Traitements et salaires 60 308
2 860 74 12033 101 41455 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 59 585
2 860 74 12033 101 41455 61 1 22 Salaire des agents permanents 723
61 4 Cotisations sociales 10 100
2 860 74 12033 101 41455 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 921
2 860 74 12033 101 41455 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 179
61 6 Prestations familiales 2 088
2 860 74 12033 101 41455 61 6 1 Allocations familiales 2 088
Dépenses de fonctionnement 5 324
62 Achats de biens et services 5 324
62 1 Fournitures 5 000
3 860 74 12033 101 41455 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 74 12033 101 41455 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 860 74 12033 101 41455 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 324
3 860 74 12033 101 41455 62 5 1 Electricité 228
3 860 74 12033 101 41455 62 5 2 Eau 96

7413028101 Secrétariat Général 23 369


Dépenses de personnel 6 339
61 Dépenses de personnel 6 339
61 1 Traitements et salaires 4 009
2 860 74 13028 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 459
2 860 74 13028 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 550
61 3 Indemnités et primes 1 440
2 860 74 13028 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 260
2 860 74 13028 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 842
2 860 74 13028 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 751
2 860 74 13028 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 91
61 6 Prestations familiales 48
2 860 74 13028 101 61 6 1 Allocations familiales 48
Dépenses de fonctionnement 17 030
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 860 74 13028 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 860 74 13028 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 860 74 13028 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7413028101 Secrétariat Général 23 369
Dépenses de fonctionnement 17 030
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 860 74 13028 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 5 530
62 1 Fournitures 3 530
3 860 74 13028 101 62 1 11 Fournitures de bureau 870
3 860 74 13028 101 62 1 12 Fournitures informatiques 600
3 860 74 13028 101 62 1 4 Abonnement 60
3 860 74 13028 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 000
3 860 74 13028 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 74 13028 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 860 74 13028 101 62 6 21 Téléphone 1 000

8423112101 Direction de l'Environnement 100 417


Dépenses de personnel 81 660
61 Dépenses de personnel 81 660
61 1 Traitements et salaires 67 192
2 860 84 23112 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 65 312
2 860 84 23112 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 880
61 3 Indemnités et primes 2 060
2 860 84 23112 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 880
2 860 84 23112 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
61 4 Cotisations sociales 11 214
2 860 84 23112 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 10 904
2 860 84 23112 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 310
61 6 Prestations familiales 1 194
2 860 84 23112 101 61 6 1 Allocations familiales 1 176
2 860 84 23112 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 18
Dépenses de fonctionnement 18 757
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 000
3 860 84 23112 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 000
3 860 84 23112 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 860 84 23112 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 11 757
62 1 Fournitures 7 420
3 860 84 23112 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 300
3 860 84 23112 101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 84 23112 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 100
3 860 84 23112 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 100
3 860 84 23112 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 837
3 860 84 23112 101 62 5 1 Electricité 725
3 860 84 23112 101 62 5 2 Eau 112
62 6 Dépenses de communication 1 400
3 860 84 23112 101 62 6 21 Téléphone 1 400

8423114101 Direction des Eaux et Forêts 160 873


Dépenses de personnel 126 610
61 Dépenses de personnel 126 610
61 1 Traitements et salaires 105 512
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


8423114101 Direction des Eaux et Forêts 160 873
Dépenses de personnel 126 610
61 Dépenses de personnel 126 610
61 1 Traitements et salaires 105 512
2 860 84 23114 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 98 301
2 860 84 23114 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 7 211
61 3 Indemnités et primes 1 404
2 860 84 23114 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 860 84 23114 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 504
61 4 Cotisations sociales 17 470
2 860 84 23114 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 16 386
2 860 84 23114 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 084
61 6 Prestations familiales 2 224
2 860 84 23114 101 61 6 1 Allocations familiales 1 224
2 860 84 23114 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 1 000
Dépenses de fonctionnement 34 263
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 860 84 23114 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 860 84 23114 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 200
3 860 84 23114 101 24 2 1 Matériel micro informatique 200
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 860 84 23114 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 22 563
62 1 Fournitures 9 482
3 860 84 23114 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 84 23114 101 62 1 31 Impression 1 800
3 860 84 23114 101 62 1 4 Abonnement 182
3 860 84 23114 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 655
3 860 84 23114 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 860 84 23114 101 62 2 3 Entretien des bureaux 755
3 860 84 23114 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 860 84 23114 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 200
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 5 049
3 860 84 23114 101 62 5 1 Electricité 2 536
3 860 84 23114 101 62 5 2 Eau 2 513
62 6 Dépenses de communication 4 377
3 860 84 23114 101 62 6 1 Frais postaux 550
3 860 84 23114 101 62 6 21 Téléphone 2 187
3 860 84 23114 101 62 6 23 Internet 840
3 860 84 23114 101 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 800

8423115101 Direction de la Faune et de la Chasse 85 951


Dépenses de personnel 59 192
61 Dépenses de personnel 59 192
61 1 Traitements et salaires 49 042
2 860 84 23115 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 45 813
2 860 84 23115 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 229
61 3 Indemnités et primes 1 044
2 860 84 23115 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 900
2 860 84 23115 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 8 218
2 860 84 23115 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 701
2 860 84 23115 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 517

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


8423115101 Direction de la Faune et de la Chasse 85 951
Dépenses de personnel 59 192
61 Dépenses de personnel 59 192
61 6 Prestations familiales 888
2 860 84 23115 101 61 6 1 Allocations familiales 888
Dépenses de fonctionnement 26 759
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 860 84 23115 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 860 84 23115 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 860 84 23115 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 860 84 23115 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 15 259
62 1 Fournitures 7 765
3 860 84 23115 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 84 23115 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 860 84 23115 101 62 1 31 Impression 300
3 860 84 23115 101 62 1 32 Documentation 200
3 860 84 23115 101 62 1 4 Abonnement 240
3 860 84 23115 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 025
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 860 84 23115 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 860 84 23115 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 860 84 23115 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 200
3 860 84 23115 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 860 84 23115 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 860 84 23115 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 664
3 860 84 23115 101 62 5 1 Electricité 1 784
3 860 84 23115 101 62 5 2 Eau 880
62 6 Dépenses de communication 1 030
3 860 84 23115 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 860 84 23115 101 62 6 21 Téléphone 1 000

3523116101 Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière 73 522


Dépenses de personnel 34 952
61 Dépenses de personnel 34 952
61 1 Traitements et salaires 27 803
2 860 35 23116 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 26 218
2 860 35 23116 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 585
61 3 Indemnités et primes 1 644
2 860 35 23116 101 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 860 35 23116 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 972
2 860 35 23116 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 576
61 4 Cotisations sociales 4 641
2 860 35 23116 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 4 375
2 860 35 23116 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 266
61 6 Prestations familiales 864
2 860 35 23116 101 61 6 1 Allocations familiales 864
Dépenses de fonctionnement 38 570
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 600
3 860 35 23116 101 24 1 21 Mobilier de bureau 800
3 860 35 23116 101 24 1 22 Matériel de bureau 800
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


3523116101 Direction de l'Inspection Environnementale et Forestière 73 522
Dépenses de fonctionnement 38 570
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 23 600
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 860 35 23116 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 21 000
3 860 35 23116 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 6 000
3 860 35 23116 101 24 3 2 Voitures 15 000
62 Achats de biens et services 14 970
62 1 Fournitures 7 620
3 860 35 23116 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 860 35 23116 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 860 35 23116 101 62 1 31 Impression 500
3 860 35 23116 101 62 1 4 Abonnement 120
3 860 35 23116 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 860 35 23116 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 860 35 23116 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 860 35 23116 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 35 23116 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 860 35 23116 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 000
3 860 35 23116 101 62 5 1 Electricité 1 500
3 860 35 23116 101 62 5 2 Eau 500
62 6 Dépenses de communication 1 350
3 860 35 23116 101 62 6 1 Frais postaux 150
3 860 35 23116 101 62 6 21 Téléphone 1 200

3223165101 Direction des Affaires Communes 215 633


Dépenses de personnel 100 717
61 Dépenses de personnel 100 717
61 1 Traitements et salaires 84 759
2 860 32 23165 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 83 446
2 860 32 23165 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 313
61 3 Indemnités et primes 1 401
2 860 32 23165 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 149
2 860 32 23165 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
61 4 Cotisations sociales 14 129
2 860 32 23165 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 13 912
2 860 32 23165 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 217
61 6 Prestations familiales 428
2 860 32 23165 101 61 6 1 Allocations familiales 408
2 860 32 23165 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 20
Dépenses de fonctionnement 114 916
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 16 096
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 596
3 860 32 23165 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 860 32 23165 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 096
24 2 Matériel informatique de bureau 2 500
3 860 32 23165 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 10 000
3 860 32 23165 101 24 3 2 Voitures 10 000
62 Achats de biens et services 98 820
62 1 Fournitures 22 598
3 860 32 23165 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 500
3 860 32 23165 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 200
3 860 32 23165 101 62 1 31 Impression 700
Page 409 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


3223165101 Direction des Affaires Communes 215 633
Dépenses de fonctionnement 114 916
62 Achats de biens et services 98 820
62 1 Fournitures 22 598
3 860 32 23165 101 62 1 4 Abonnement 198
3 860 32 23165 101 62 1 6 Pharmacie 4 000
3 860 32 23165 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 9 000
3 860 32 23165 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 600
3 860 32 23165 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 860 32 23165 101 62 2 3 Entretien des bureaux 2 000
3 860 32 23165 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 860 32 23165 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 860 32 23165 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 800
3 860 32 23165 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 6 300
3 860 32 23165 101 62 5 1 Electricité 3 000
3 860 32 23165 101 62 5 2 Eau 3 300
62 6 Dépenses de communication 3 322
3 860 32 23165 101 62 6 1 Frais postaux 60
3 860 32 23165 101 62 6 21 Téléphone 1 860
3 860 32 23165 101 62 6 23 Internet 1 402
62 9 Autres achats de biens et services 60 000
3 860 32 23165 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 60 000

3423166101 Direction de la Planification 80 086


Dépenses de personnel 30 003
61 Dépenses de personnel 30 003
61 1 Traitements et salaires 24 216
2 860 34 23166 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 22 890
2 860 34 23166 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 326
61 3 Indemnités et primes 1 356
2 860 34 23166 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 816
2 860 34 23166 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 860 34 23166 101 61 3 124 Indemnités de logement 288
61 4 Cotisations sociales 4 023
2 860 34 23166 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 823
2 860 34 23166 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 200
61 6 Prestations familiales 408
2 860 34 23166 101 61 6 1 Allocations familiales 408
Dépenses de fonctionnement 50 083
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 26 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 4 500
3 860 34 23166 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 860 34 23166 101 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 860 34 23166 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 16 000
3 860 34 23166 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 1 000
3 860 34 23166 101 24 3 2 Voitures 15 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 2 000
3 860 34 23166 101 24 4 191 Climatiseurs 2 000
62 Achats de biens et services 24 083
62 1 Fournitures 13 133
3 860 34 23166 101 62 1 11 Fournitures de bureau 2 000
3 860 34 23166 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 860 34 23166 101 62 1 31 Impression 400
Page 410 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


3423166101 Direction de la Planification 80 086
Dépenses de fonctionnement 50 083
62 Achats de biens et services 24 083
62 1 Fournitures 13 133
3 860 34 23166 101 62 1 32 Documentation 550
3 860 34 23166 101 62 1 4 Abonnement 183
3 860 34 23166 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 8 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 860 34 23166 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 860 34 23166 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 34 23166 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 860 34 23166 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 500
3 860 34 23166 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 3 Prestations de services 4 000
3 860 34 23166 101 62 3 1 Frais d'études, de recherche et d'assistance technique 4 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 900
3 860 34 23166 101 62 5 1 Electricité 1 500
3 860 34 23166 101 62 5 2 Eau 400
62 6 Dépenses de communication 1 050
3 860 34 23166 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 34 23166 101 62 6 21 Téléphone 1 000

7431141100 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime 210 906


Dépenses de personnel 166 312
61 Dépenses de personnel 166 312
61 1 Traitements et salaires 141 190
2 860 74 31141 100 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 111 000
2 860 74 31141 100 61 1 22 Salaire des agents permanents 30 190
61 3 Indemnités et primes 1 824
2 860 74 31141 100 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 680
2 860 74 31141 100 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 19 746
2 860 74 31141 100 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 443
2 860 74 31141 100 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 5 303
61 6 Prestations familiales 3 552
2 860 74 31141 100 61 6 1 Allocations familiales 3 552
Dépenses de fonctionnement 44 594
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 25 300
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 6 800
3 860 74 31141 100 24 1 21 Mobilier de bureau 3 500
3 860 74 31141 100 24 1 22 Matériel de bureau 3 300
24 2 Matériel informatique de bureau 3 500
3 860 74 31141 100 24 2 1 Matériel micro informatique 3 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 000
3 860 74 31141 100 24 3 2 Voitures 15 000
62 Achats de biens et services 19 294
62 1 Fournitures 10 532
3 860 74 31141 100 62 1 11 Fournitures de bureau 1 100
3 860 74 31141 100 62 1 12 Fournitures informatiques 900
3 860 74 31141 100 62 1 31 Impression 700
3 860 74 31141 100 62 1 4 Abonnement 332
3 860 74 31141 100 62 1 7 Alimentation et Hébergement 1 500
3 860 74 31141 100 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 700
3 860 74 31141 100 62 2 3 Entretien des bureaux 800
3 860 74 31141 100 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 860 74 31141 100 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7431141100 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Maritime 210 906
Dépenses de fonctionnement 44 594
62 Achats de biens et services 19 294
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 700
3 860 74 31141 100 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 860 74 31141 100 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 602
3 860 74 31141 100 62 5 1 Electricité 1 015
3 860 74 31141 100 62 5 2 Eau 587
62 6 Dépenses de communication 2 460
3 860 74 31141 100 62 6 1 Frais postaux 60
3 860 74 31141 100 62 6 21 Téléphone 900
3 860 74 31141 100 62 6 23 Internet 500
3 860 74 31141 100 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000

7431142200 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux 205 709


Dépenses de personnel 166 434
61 Dépenses de personnel 166 434
61 1 Traitements et salaires 137 661
2 860 74 31142 200 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 105 548
2 860 74 31142 200 61 1 22 Salaire des agents permanents 32 113
61 3 Indemnités et primes 1 692
2 860 74 31142 200 61 3 111 Indemnités de logement 192
2 860 74 31142 200 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 500
61 4 Cotisations sociales 22 295
2 860 74 31142 200 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 17 592
2 860 74 31142 200 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 4 703
61 6 Prestations familiales 4 786
2 860 74 31142 200 61 6 1 Allocations familiales 4 776
2 860 74 31142 200 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 39 275
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 21 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 000
3 860 74 31142 200 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 3 000
3 860 74 31142 200 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 15 500
3 860 74 31142 200 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 500
3 860 74 31142 200 24 3 2 Voitures 15 000
62 Achats de biens et services 17 775
62 1 Fournitures 8 445
3 860 74 31142 200 62 1 11 Fournitures de bureau 800
3 860 74 31142 200 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 860 74 31142 200 62 1 31 Impression 350
3 860 74 31142 200 62 1 32 Documentation 400
3 860 74 31142 200 62 1 4 Abonnement 195
3 860 74 31142 200 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 6 195
3 860 74 31142 200 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 150
3 860 74 31142 200 62 2 3 Entretien des bureaux 450
3 860 74 31142 200 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 74 31142 200 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 860 74 31142 200 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 595
3 860 74 31142 200 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 2 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 955
3 860 74 31142 200 62 5 1 Electricité 1 475
3 860 74 31142 200 62 5 Eau 480
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7431142200 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Plateaux 205 709
Dépenses de fonctionnement 39 275
62 Achats de biens et services 17 775
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 955
2
62 6 Dépenses de communication 1 180
3 860 74 31142 200 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 74 31142 200 62 6 21 Téléphone 1 050
3 860 74 31142 200 62 6 22 Télex, télécopie 80

7431143300 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Centrale 148 354


Dépenses de personnel 122 149
61 Dépenses de personnel 122 149
61 1 Traitements et salaires 99 609
2 860 74 31143 300 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 87 376
2 860 74 31143 300 61 1 22 Salaire des agents permanents 12 233
61 3 Indemnités et primes 1 836
2 860 74 31143 300 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 152
2 860 74 31143 300 61 3 123 Indemnités de véhicule 108
2 860 74 31143 300 61 3 124 Indemnités de logement 576
61 4 Cotisations sociales 16 597
2 860 74 31143 300 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 14 562
2 860 74 31143 300 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 2 035
61 6 Prestations familiales 4 107
2 860 74 31143 300 61 6 1 Allocations familiales 3 744
2 860 74 31143 300 61 6 3 Allocations de salaire unique 363
Dépenses de fonctionnement 26 205
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 5 100
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 100
3 860 74 31143 300 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 860 74 31143 300 24 1 22 Matériel de bureau 1 600
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 860 74 31143 300 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 21 105
62 1 Fournitures 12 335
3 860 74 31143 300 62 1 11 Fournitures de bureau 2 500
3 860 74 31143 300 62 1 12 Fournitures informatiques 1 560
3 860 74 31143 300 62 1 31 Impression 200
3 860 74 31143 300 62 1 4 Abonnement 325
3 860 74 31143 300 62 1 5 Habillement 150
3 860 74 31143 300 62 1 7 Alimentation et Hébergement 1 000
3 860 74 31143 300 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 5 400
3 860 74 31143 300 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 2 250
3 860 74 31143 300 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 860 74 31143 300 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 860 74 31143 300 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 250
3 860 74 31143 300 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 470
3 860 74 31143 300 62 5 1 Electricité 870
3 860 74 31143 300 62 5 2 Eau 600
62 6 Dépenses de communication 1 900
3 860 74 31143 300 62 6 1 Frais postaux 50
3 860 74 31143 300 62 6 21 Téléphone 1 000
3 860 74 31143 300 62 6 22 Télex, télécopie 50
3 860 74 31143 300 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 800

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7431144400 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Kara 155 410
Dépenses de personnel 117 170
61 Dépenses de personnel 117 170
61 1 Traitements et salaires 96 694
2 860 74 31144 400 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 73 247
2 860 74 31144 400 61 1 22 Salaire des agents permanents 23 447
61 3 Indemnités et primes 3 962
2 860 74 31144 400 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 3 780
2 860 74 31144 400 61 3 124 Indemnités de logement 182
61 4 Cotisations sociales 13 323
2 860 74 31144 400 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 796
2 860 74 31144 400 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 3 527
61 6 Prestations familiales 3 191
2 860 74 31144 400 61 6 1 Allocations familiales 2 904
2 860 74 31144 400 61 6 3 Allocations de salaire unique 287
Dépenses de fonctionnement 38 240
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 11 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 3 500
3 860 74 31144 400 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 860 74 31144 400 24 1 22 Matériel de bureau 2 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 860 74 31144 400 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 860 74 31144 400 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 6 000
62 Achats de biens et services 27 240
62 1 Fournitures 13 471
3 860 74 31144 400 62 1 11 Fournitures de bureau 2 400
3 860 74 31144 400 62 1 12 Fournitures informatiques 2 900
3 860 74 31144 400 62 1 31 Impression 200
3 860 74 31144 400 62 1 4 Abonnement 276
3 860 74 31144 400 62 1 7 Alimentation et Hébergement 1 500
3 860 74 31144 400 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 195
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 8 800
3 860 74 31144 400 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 6 200
3 860 74 31144 400 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 860 74 31144 400 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 860 74 31144 400 62 2 5 Entretien du matériel informatique 200
3 860 74 31144 400 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 369
3 860 74 31144 400 62 5 1 Electricité 725
3 860 74 31144 400 62 5 2 Eau 644
62 6 Dépenses de communication 3 600
3 860 74 31144 400 62 6 1 Frais postaux 500
3 860 74 31144 400 62 6 21 Téléphone 1 500
3 860 74 31144 400 62 6 22 Télex, télécopie 300
3 860 74 31144 400 62 6 23 Internet 300
3 860 74 31144 400 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000

7431145500 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes 102 538


Dépenses de personnel 66 203
61 Dépenses de personnel 66 203
61 1 Traitements et salaires 53 840
2 860 74 31145 500 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 47 626
2 860 74 31145 500 61 1 22 Salaire des agents permanents 6 214
61 3 Indemnités et primes 1 908
2 860 74 31145 500 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 320
2 860 74 31145 500 61 3 Indemnités de véhicule 108
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


7431145500 Direction Régionale Environnement et Ressources Forestières Savanes 102 538
Dépenses de personnel 66 203
61 Dépenses de personnel 66 203
61 3 Indemnités et primes 1 908
123
2 860 74 31145 500 61 3 124 Indemnités de logement 480
61 4 Cotisations sociales 8 737
2 860 74 31145 500 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 7 728
2 860 74 31145 500 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 009
61 6 Prestations familiales 1 718
2 860 74 31145 500 61 6 1 Allocations familiales 1 584
2 860 74 31145 500 61 6 3 Allocations de salaire unique 134
Dépenses de fonctionnement 36 335
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 13 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 500
3 860 74 31145 500 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 860 74 31145 500 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 860 74 31145 500 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 860 74 31145 500 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 22 835
62 1 Fournitures 10 665
3 860 74 31145 500 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 860 74 31145 500 62 1 12 Fournitures informatiques 1 300
3 860 74 31145 500 62 1 31 Impression 300
3 860 74 31145 500 62 1 32 Documentation 500
3 860 74 31145 500 62 1 4 Abonnement 565
3 860 74 31145 500 62 1 7 Alimentation et Hébergement 1 500
3 860 74 31145 500 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 400
3 860 74 31145 500 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 600
3 860 74 31145 500 62 2 3 Entretien des bureaux 600
3 860 74 31145 500 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 700
3 860 74 31145 500 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 200
3 860 74 31145 500 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 300
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 2 300
3 860 74 31145 500 62 5 1 Electricité 1 500
3 860 74 31145 500 62 5 2 Eau 800
62 6 Dépenses de communication 5 470
3 860 74 31145 500 62 6 1 Frais postaux 350
3 860 74 31145 500 62 6 21 Téléphone 3 000
3 860 74 31145 500 62 6 22 Télex, télécopie 320
3 860 74 31145 500 62 6 23 Internet 800
3 860 74 31145 500 62 6 9 Autres Dépenses de Communication 1 000

846422590034062 Etude pour la conservation,l'aménagement de la gestion de la biodiversité des montagnes région sub-septentrion 18 000
Investissements exécutés par l'Etat 18 000
62 Achats de biens et services 18 000
62 9 Autres achats de biens et services 18 000
5 860 84 64225 900 34062 62 9 9 Dépenses diverses 18 000

846422690011022 Etude pour la conservation,l'aménagement de la gestion durable de la biodiversité des montagnes région sub-se 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


846422690011022 Etude pour la conservation,l'aménagement de la gestion durable de la biodiversité des montagnes région sub-se 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 860 84 64226 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

846600990034032 Projet deuxième communication national sur les changements climatiques (DCN) 81 000
Investissements exécutés par l'Etat 81 000
62 Achats de biens et services 81 000
62 9 Autres achats de biens et services 81 000
5 860 84 66009 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 81 000

846601490034032 Mise en place et comparaison de modèle de technologie pour la gestion des eaux résiduaires des villes de Kara e 70 000
Investissements exécutés par l'Etat 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
5 860 84 66014 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

846601690034032 Plan de gestion des fluides frigorigènes (PGFF) 41 000


Investissements exécutés par l'Etat 41 000
62 Achats de biens et services 41 000
62 9 Autres achats de biens et services 41 000
5 860 84 66016 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 41 000

846601790011022 Actualisation du Plan d'Action Forestier National (PAFN) 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 860 84 66017 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

846601890033212 Actualisation du Plan d'Action Forestier National (PAFN) 100 000


Investissements exécutés par l'Etat 100 000
62 Achats de biens et services 100 000
62 9 Autres achats de biens et services 100 000
5 860 84 66018 900 33212 62 9 9 Dépenses diverses 100 000

846601990034032 Résolution des problèmes transfrontaliers dans le bassin de la Volta et basse zone côtière en aval 4 000
Investissements exécutés par l'Etat 4 000
62 Achats de biens et services 4 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 000
5 860 84 66019 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 4 000

846602090011022 Résolution des problèmes transfrontaliers dans le bassin de la Volta et basse zone côtière en aval 5 000
Investissements exécutés par l'Etat 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
5 860 84 66020 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

846602290034102 Projet grand écosystème marin du courant de Guinée:lutte contre les pollutions marines par les boues des phosp 255 000
Investissements exécutés par l'Etat 255 000
62 Achats de biens et services 255 000
62 9 Autres achats de biens et services 255 000
5 860 84 66022 900 34102 62 9 9 Dépenses diverses 255 000

846602390011022 Projet grand écosystème marin du courant de Guinée:lutte contre les pollutions marines par les boues des phosp 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


846602390011022 Projet grand écosystème marin du courant de Guinée:lutte contre les pollutions marines par les boues des phosp 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 860 84 66023 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

846602490032152 Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK36 contre l'érosion côtière 300 000
Investissements exécutés par l'Etat 300 000
62 Achats de biens et services 300 000
62 9 Autres achats de biens et services 300 000
5 860 84 66024 900 32152 62 9 9 Dépenses diverses 300 000

846602590011022 Projet de protection du littoral du Togo du PK11 au PK36 contre l'érosion côtière 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 860 84 66025 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

846602790034032 Programme régional de bio-sécurité 150 000


Investissements exécutés par l'Etat 150 000
62 Achats de biens et services 150 000
62 9 Autres achats de biens et services 150 000
5 860 84 66027 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 150 000

846602890011022 Programme régional de bio-sécurité 20 000


Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 860 84 66028 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

846602940111022 Mise en place et comparaison de modèle de techno. gestion eaux résiduaires Kara et Natitingou projet gest° inté 5 000
Investissements exécutés par l'Etat 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
5 860 84 66029 401 11022 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

846709990011011 Appui à la mise en place de l'Agence Nationale de Gestion de l'Environnement (ANGE) 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 860 84 67099 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

846710090011011 Appui à la mise en place du Fonds National pour l'Environnement 10 000


Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 860 84 67100 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

846710190011011 Appui à la mise en place de la Police Environnementale 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 860 84 67101 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

846710290011011 Appui à la mise en place de la Commission Nationale de Développement Durable 15 000


Investissements exécutés par l'Etat 15 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


846710290011011 Appui à la mise en place de la Commission Nationale de Développement Durable 15 000
Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 860 84 67102 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

846710390011022 Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnement (PNAD) 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 860 84 67103 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

846710490033082 Programme National d'Action Décentralisée de gestion de l'environnemment 871 000


Investissements exécutés par l'Etat 871 000
62 Achats de biens et services 871 000
62 9 Autres achats de biens et services 871 000
5 860 84 67104 900 33082 62 9 9 Dépenses diverses 871 000

846710590011011 Organisation de la table ronde sectorielle des bailleurs de fonds pour le financement de l'environnement 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 860 84 67105 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

846710690011022 Mise en oeuvre de progr. d'actions nationales de lutte contre la désertification:lutte contr déforestation feux de 50 000
Investissements exécutés par l'Etat 50 000
62 Achats de biens et services 50 000
62 9 Autres achats de biens et services 50 000
5 860 84 67106 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 50 000

846710890034032 Programme de renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE) 91 000
Investissements exécutés par l'Etat 91 000
62 Achats de biens et services 91 000
62 9 Autres achats de biens et services 91 000
5 860 84 67108 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 91 000

846710990011022 Programme renforcement des capacités pour la gestion de l'environnement (PRCGE) 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 860 84 67109 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

846711090034032 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées 400 000
Investissements exécutés par l'Etat 400 000
62 Achats de biens et services 400 000
62 9 Autres achats de biens et services 400 000
5 860 84 67110 900 34032 62 9 9 Dépenses diverses 400 000

846711290011022 Rationalisation et renforcement du système de gestion des aires protégées 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 860 84 67112 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

846711390033083 Programme environnement 3 280 000


Investissements exécutés par l'Etat 3 280 000
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Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 860 Environnement et des Ressources Forestières 7 793 239


846711390033083 Programme environnement 3 280 000
Investissements exécutés par l'Etat 3 280 000
62 Achats de biens et services 3 280 000
62 9 Autres achats de biens et services 3 280 000
5 860 84 67113 900 33083 62 9 9 Dépenses diverses 3 280 000

846711490011011 Appui à l'élaboration du cadre des dépenses à moyen terme du secteur environnement (CDSMT) 5 000
Investissements exécutés par l'Etat 5 000
62 Achats de biens et services 5 000
62 9 Autres achats de biens et services 5 000
5 860 84 67114 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 5 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 638 995


8111031101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 870 81 11031 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 870 81 11031 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

781203110141464 Service Universel de la Poste 480 000


Dépenses de transfert 480 000
62 Achats de biens et services 480 000
62 9 Autres achats de biens et services 480 000
4 870 78 12031 101 41464 62 9 9 Dépenses diverses 480 000

8112031101 Cabinet 93 215


Dépenses de personnel 21 915
61 Dépenses de personnel 21 915
61 1 Traitements et salaires 19 830
2 870 81 12031 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 870 81 12031 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 6 577
2 870 81 12031 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 253
61 3 Indemnités et primes 624
2 870 81 12031 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 480
2 870 81 12031 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 303
2 870 81 12031 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 096
2 870 81 12031 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 207
61 6 Prestations familiales 158
2 870 81 12031 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 870 81 12031 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 14
Dépenses de fonctionnement 71 300
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 12 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 500
3 870 81 12031 101 24 1 21 Mobilier de bureau 2 500
3 870 81 12031 101 24 1 22 Matériel de bureau 3 000
24 2 Matériel informatique de bureau 5 000
3 870 81 12031 101 24 2 1 Matériel micro informatique 5 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 870 81 12031 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 500
3 870 81 12031 101 24 4 191 Climatiseurs 1 500
62 Achats de biens et services 58 600
62 1 Fournitures 11 500
3 870 81 12031 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 870 81 12031 101 62 1 12 Fournitures informatiques 2 000
3 870 81 12031 101 62 1 31 Impression 600
3 870 81 12031 101 62 1 32 Documentation 400
3 870 81 12031 101 62 1 4 Abonnement 500
3 870 81 12031 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 870 81 12031 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 500
3 870 81 12031 101 62 2 3 Entretien des bureaux 700
3 870 81 12031 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 400
3 870 81 12031 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 638 995


8112031101 Cabinet 93 215
Dépenses de fonctionnement 71 300
62 Achats de biens et services 58 600
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 600
3 870 81 12031 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 700
3 870 81 12031 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 300
3 870 81 12031 101 62 5 2 Eau 300
62 6 Dépenses de communication 6 200
3 870 81 12031 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 870 81 12031 101 62 6 21 Téléphone 6 000
62 8 Frais de transport et de mission 36 000
3 870 81 12031 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 16 000
3 870 81 12031 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000

3223156101 Direction des Affaires Communes 17 416


Dépenses de personnel 8 616
61 Dépenses de personnel 8 616
61 1 Traitements et salaires 6 673
2 870 32 23156 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 5 331
2 870 32 23156 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 342
61 3 Indemnités et primes 780
2 870 32 23156 101 61 3 111 Indemnités de logement 96
2 870 32 23156 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 870 32 23156 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 1 110
2 870 32 23156 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 889
2 870 32 23156 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 221
61 6 Prestations familiales 53
2 870 32 23156 101 61 6 1 Allocations familiales 48
2 870 32 23156 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 8 800
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 500
3 870 32 23156 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 870 32 23156 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 870 32 23156 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 870 32 23156 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 5 100
62 1 Fournitures 2 300
3 870 32 23156 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 870 32 23156 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 870 32 23156 101 62 1 31 Impression 100
3 870 32 23156 101 62 1 32 Documentation 100
3 870 32 23156 101 62 1 4 Abonnement 100
3 870 32 23156 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 800
3 870 32 23156 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 870 32 23156 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 870 32 23156 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 870 32 23156 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 870 32 23156 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 800

7823157101 Direction des Postes et Télécommunications 10 684


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 870 Postes et Télécommunications 638 995


7823157101 Direction des Postes et Télécommunications 10 684
Dépenses de personnel 3 484
61 Dépenses de personnel 3 484
61 1 Traitements et salaires 2 906
2 870 78 23157 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 644
2 870 78 23157 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 262
61 3 Indemnités et primes 96
2 870 78 23157 101 61 3 111 Indemnités de logement 96
61 4 Cotisations sociales 482
2 870 78 23157 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 274
2 870 78 23157 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 208
Dépenses de fonctionnement 7 200
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 500
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 300
3 870 78 23157 101 24 1 21 Mobilier de bureau 300
3 870 78 23157 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 870 78 23157 101 24 2 2 logiciel informatique 1 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 870 78 23157 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
62 Achats de biens et services 3 700
62 1 Fournitures 2 100
3 870 78 23157 101 62 1 11 Fournitures de bureau 400
3 870 78 23157 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 870 78 23157 101 62 1 31 Impression 100
3 870 78 23157 101 62 1 32 Documentation 100
3 870 78 23157 101 62 1 4 Abonnement 100
3 870 78 23157 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 870 78 23157 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 870 78 23157 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 300
3 870 78 23157 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 200
3 870 78 23157 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 870 78 23157 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500

786712260011011 Programme Fixe Pour Tous: acquisition de matériels roulants au Cabinet et à la DAC 30 000
Investissements exécutés par l'Etat 30 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 30 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 30 000
5 870 78 67122 600 11011 24 3 2 Voitures 30 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


8811034101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 880 88 11034 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 880 88 11034 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

711203410141400 Commission Nationale d'Agrément et de Classement des Etablissements de Tourisme 20 000


Dépenses de transfert 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
4 880 71 12034 101 41400 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

8812034101 Cabinet 112 319


Dépenses de personnel 38 024
61 Dépenses de personnel 38 024
61 1 Traitements et salaires 28 389
2 880 88 12034 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 880 88 12034 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 15 604
2 880 88 12034 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 785
61 3 Indemnités et primes 4 518
2 880 88 12034 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 2 976
2 880 88 12034 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 718
2 880 88 12034 101 61 3 124 Indemnités de logement 384
2 880 88 12034 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 440
61 4 Cotisations sociales 4 771
2 880 88 12034 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 761
2 880 88 12034 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 010
61 6 Prestations familiales 346
2 880 88 12034 101 61 6 1 Allocations familiales 336
2 880 88 12034 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 74 295
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 000
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 880 88 12034 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 880 88 12034 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 880 88 12034 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 70 295
62 1 Fournitures 10 800
3 880 88 12034 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 430
3 880 88 12034 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 880 88 12034 101 62 1 31 Impression 1 000
3 880 88 12034 101 62 1 32 Documentation 1 000
3 880 88 12034 101 62 1 4 Abonnement 370
3 880 88 12034 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 6 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 4 000
3 880 88 12034 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 880 88 12034 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 880 88 12034 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 880 88 12034 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 880 88 12034 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 880 88 12034 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


8812034101 Cabinet 112 319
Dépenses de fonctionnement 74 295
62 Achats de biens et services 70 295
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 9 623
3 880 88 12034 101 62 5 1 Electricité 7 393
3 880 88 12034 101 62 5 2 Eau 2 230
62 6 Dépenses de communication 6 200
3 880 88 12034 101 62 6 1 Frais postaux 200
3 880 88 12034 101 62 6 21 Téléphone 6 000
62 8 Frais de transport et de mission 35 000
3 880 88 12034 101 62 8 12 Frais de transport à l'extérieur 20 000
3 880 88 12034 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 4 672
3 880 88 12034 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 4 672

8823118101 Direction de la Promotion du Patrimoine Touristique 66 264


Dépenses de personnel 43 834
61 Dépenses de personnel 43 834
61 1 Traitements et salaires 35 298
2 880 88 23118 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 31 469
2 880 88 23118 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 829
61 3 Indemnités et primes 1 920
2 880 88 23118 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 880 88 23118 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 880 88 23118 101 61 3 124 Indemnités de logement 1 056
61 4 Cotisations sociales 5 877
2 880 88 23118 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 5 245
2 880 88 23118 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 632
61 6 Prestations familiales 739
2 880 88 23118 101 61 6 1 Allocations familiales 672
2 880 88 23118 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 67
Dépenses de fonctionnement 22 430
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 3 600
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 600
3 880 88 23118 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 880 88 23118 101 24 1 22 Matériel de bureau 600
24 2 Matériel informatique de bureau 2 000
3 880 88 23118 101 24 2 1 Matériel micro informatique 2 000
62 Achats de biens et services 18 830
62 1 Fournitures 5 360
3 880 88 23118 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 400
3 880 88 23118 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 100
3 880 88 23118 101 62 1 31 Impression 600
3 880 88 23118 101 62 1 32 Documentation 55
3 880 88 23118 101 62 1 4 Abonnement 205
3 880 88 23118 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 800
3 880 88 23118 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 700
3 880 88 23118 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 880 88 23118 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 800
3 880 88 23118 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 300
3 880 88 23118 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 880 88 23118 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 130
3 880 88 23118 101 62 6 1 Frais postaux 130
62 9 Autres achats de biens et services 9 540
3 880 88 23118 101 62 9 9 Dépenses diverses 9 540
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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


3423127101 Direction de la Planification et des Statistiques 42 314
Dépenses de personnel 26 592
61 Dépenses de personnel 26 592
61 1 Traitements et salaires 21 723
2 880 34 23127 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 20 223
2 880 34 23127 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 1 500
61 3 Indemnités et primes 829
2 880 34 23127 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 880 34 23127 101 61 3 124 Indemnités de logement 376
2 880 34 23127 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 93
61 4 Cotisations sociales 3 598
2 880 34 23127 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 3 335
2 880 34 23127 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 263
61 6 Prestations familiales 442
2 880 34 23127 101 61 6 1 Allocations familiales 432
2 880 34 23127 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 10
Dépenses de fonctionnement 15 722
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 320
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 350
3 880 34 23127 101 24 1 21 Mobilier de bureau 350
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 500
3 880 34 23127 101 24 3 2 Voitures 6 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 470
3 880 34 23127 101 24 4 191 Climatiseurs 1 470
62 Achats de biens et services 7 402
62 1 Fournitures 4 202
3 880 34 23127 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 34 23127 101 62 1 12 Fournitures informatiques 492
3 880 34 23127 101 62 1 31 Impression 100
3 880 34 23127 101 62 1 32 Documentation 200
3 880 34 23127 101 62 1 4 Abonnement 110
3 880 34 23127 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 300
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 800
3 880 34 23127 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 200
3 880 34 23127 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 880 34 23127 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 300
62 6 Dépenses de communication 900
3 880 34 23127 101 62 6 1 Frais postaux 100
3 880 34 23127 101 62 6 21 Téléphone 800
62 9 Autres achats de biens et services 1 500
3 880 34 23127 101 62 9 10 Dépenses diverses 1 500

3223166101 Direction des Affaires Communes 55 276


Dépenses de personnel 18 051
61 Dépenses de personnel 18 051
61 1 Traitements et salaires 14 341
2 880 32 23166 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 874
2 880 32 23166 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 467
61 3 Indemnités et primes 1 006
2 880 32 23166 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 540
2 880 32 23166 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
2 880 32 23166 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 880 32 23166 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 226
61 4 Cotisations sociales 2 457
2 880 32 23166 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 2 013
2 880 32 23166 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 444

Page 425 de 435


BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


3223166101 Direction des Affaires Communes 55 276
Dépenses de personnel 18 051
61 Dépenses de personnel 18 051
61 6 Prestations familiales 247
2 880 32 23166 101 61 6 1 Allocations familiales 240
2 880 32 23166 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 7
Dépenses de fonctionnement 37 225
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 19 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 5 250
3 880 32 23166 101 24 1 21 Mobilier de bureau 750
3 880 32 23166 101 24 1 22 Matériel de bureau 4 500
24 2 Matériel informatique de bureau 5 500
3 880 32 23166 101 24 2 1 Matériel micro informatique 3 000
3 880 32 23166 101 24 2 2 logiciel informatique 2 500
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 9 000
3 880 32 23166 101 24 3 2 Voitures 9 000
62 Achats de biens et services 17 475
62 1 Fournitures 7 025
3 880 32 23166 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 32 23166 101 62 1 12 Fournitures informatiques 700
3 880 32 23166 101 62 1 31 Impression 300
3 880 32 23166 101 62 1 32 Documentation 200
3 880 32 23166 101 62 1 4 Abonnement 125
3 880 32 23166 101 62 1 7 Alimentation et Hébergement 700
3 880 32 23166 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 4 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 850
3 880 32 23166 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 880 32 23166 101 62 2 3 Entretien des bureaux 200
3 880 32 23166 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 880 32 23166 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 880 32 23166 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 880 32 23166 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 650
62 6 Dépenses de communication 600
3 880 32 23166 101 62 6 21 Téléphone 600
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 880 32 23166 101 62 9 2 Organisations des conférences, congrès, formation, séminaires, recyclage etc 3 000
3 880 32 23166 101 62 9 99 Autres dépenses de fonctionnement 3 000

8823167101 Direction du Developpement Touristique 90 114


Dépenses de personnel 74 814
61 Dépenses de personnel 74 814
61 1 Traitements et salaires 62 654
2 880 88 23167 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 58 913
2 880 88 23167 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 3 741
61 3 Indemnités et primes 804
2 880 88 23167 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 660
2 880 88 23167 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 10 436
2 880 88 23167 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 9 819
2 880 88 23167 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 617
61 6 Prestations familiales 920
2 880 88 23167 101 61 6 1 Allocations familiales 840
2 880 88 23167 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 80
Dépenses de fonctionnement 15 300
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


8823167101 Direction du Developpement Touristique 90 114
Dépenses de fonctionnement 15 300
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 7 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 7 000
3 880 88 23167 101 24 3 2 Voitures 7 000
62 Achats de biens et services 8 300
62 1 Fournitures 3 120
3 880 88 23167 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 880 88 23167 101 62 1 4 Abonnement 120
3 880 88 23167 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 600
3 880 88 23167 101 62 2 3 Entretien des bureaux 400
3 880 88 23167 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 100
3 880 88 23167 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 100
3 880 88 23167 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 780
3 880 88 23167 101 62 6 1 Frais postaux 30
3 880 88 23167 101 62 6 21 Téléphone 750
62 9 Autres achats de biens et services 2 800
3 880 88 23167 101 62 9 9 Dépenses diverses 2 800

886319990011011 Conception et pose de panneaux signalitiques sur 15 sites esclavagistes du Togo 10 000
Investissements exécutés par l'Etat 10 000
62 Achats de biens et services 10 000
62 9 Autres achats de biens et services 10 000
5 880 88 63199 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 10 000

886322990011011 Equipement en matériels roulants (véhicules à 4 roues) des services du ministère 55 000
Investissements exécutés par l'Etat 55 000
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 55 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 55 000
5 880 88 63229 900 11011 24 3 2 Voitures 55 000

886323090011011 Production des documents dépliants 30 000


Investissements exécutés par l'Etat 30 000
62 Achats de biens et services 30 000
62 9 Autres achats de biens et services 30 000
5 880 88 63230 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 30 000

886323160011011 Aménagement et équipement des bureaux du Cabinet du ministère 45 000


Investissements exécutés par l'Etat 45 000
62 Achats de biens et services 45 000
62 9 Autres achats de biens et services 45 000
5 880 88 63231 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 45 000

886422290011011 Etude sur l'état des lieux des sites touristiques 15 000
Investissements exécutés par l'Etat 15 000
62 Achats de biens et services 15 000
62 9 Autres achats de biens et services 15 000
5 880 88 64222 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 15 000

886422390011011 Etude pour la classification et la mise en ordre des établissements touristiques du Togo 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 880 88 64223 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 880 Tourisme 663 967


886709890011011 Elaboration d'un guide de tourisme 20 000
Investissements exécutés par l'Etat 20 000
62 Achats de biens et services 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 20 000
5 880 88 67098 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 20 000

886800590011011 Programme national de relance du secteur touristique 70 000


Investissements exécutés par l'Etat 70 000
62 Achats de biens et services 70 000
62 9 Autres achats de biens et services 70 000
5 880 88 68005 900 11011 62 9 9 Dépenses diverses 70 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
1211036101 Hôtel du ministre 7 680
Dépenses de personnel 1 680
61 Dépenses de personnel 1 680
61 1 Traitements et salaires 1 680
2 920 12 11036 101 61 1 24 Salaire des employés de maison (domestiques) 1 680
Dépenses de fonctionnement 6 000
62 Achats de biens et services 6 000
62 9 Autres achats de biens et services 6 000
3 920 12 11036 101 62 9 6 Frais de réception 6 000

1212036101 Cabinet 114 031


Dépenses de personnel 29 286
61 Dépenses de personnel 29 286
61 1 Traitements et salaires 25 415
2 920 12 12036 101 61 1 12 Rémunération des membres du Gouvernement 12 000
2 920 12 12036 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 227
2 920 12 12036 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 2 188
61 3 Indemnités et primes 1 981
2 920 12 12036 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 236
2 920 12 12036 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 396
2 920 12 12036 101 61 3 124 Indemnités de logement 90
2 920 12 12036 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 259
61 4 Cotisations sociales 1 741
2 920 12 12036 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 380
2 920 12 12036 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 361
61 6 Prestations familiales 149
2 920 12 12036 101 61 6 1 Allocations familiales 144
2 920 12 12036 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 84 745
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 920 12 12036 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 920 12 12036 101 24 1 22 Matériel de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 500
3 920 12 12036 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 500
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 1 200
3 920 12 12036 101 24 4 191 Climatiseurs 1 200
62 Achats de biens et services 80 045
62 1 Fournitures 11 000
3 920 12 12036 101 62 1 11 Fournitures de bureau 3 000
3 920 12 12036 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 500
3 920 12 12036 101 62 1 31 Impression 500
3 920 12 12036 101 62 1 32 Documentation 500
3 920 12 12036 101 62 1 4 Abonnement 500
3 920 12 12036 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 5 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 7 200
3 920 12 12036 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 920 12 12036 101 62 2 3 Entretien des bureaux 1 500
3 920 12 12036 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 920 12 12036 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 1 000
3 920 12 12036 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 1 000
3 920 12 12036 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 500
3 920 12 12036 101 62 2 792 Entretien climatiseurs et groupes électrogènes 700
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 10 695
3 920 12 12036 101 62 5 1 Electricité 9 573
3 920 12 12036 101 62 5 2 Eau 1 122

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
1212036101 Cabinet 114 031
Dépenses de fonctionnement 84 745
62 Achats de biens et services 80 045
62 6 Dépenses de communication 5 150
3 920 12 12036 101 62 6 1 Frais postaux 150
3 920 12 12036 101 62 6 21 Téléphone 4 500
3 920 12 12036 101 62 6 23 Internet 500
62 8 Frais de transport et de mission 45 000
3 920 12 12036 101 62 8 121 Frais de transport à l'extérieur : Billets d'avion 24 000
3 920 12 12036 101 62 8 21 Frais de mission à l'intérieur 1 000
3 920 12 12036 101 62 8 22 Frais de mission à l'extérieur 20 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 920 12 12036 101 62 9 10 Dépenses diverses 1 000

291203610141374 Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) 200 000


Dépenses de transfert 200 000
62 Achats de biens et services 200 000
62 9 Autres achats de biens et services 200 000
4 920 29 12036 101 41374 62 9 9 Dépenses diverses 200 000

1213031101 Secrétariat Général 14 378


Dépenses de personnel 5 728
61 Dépenses de personnel 5 728
61 1 Traitements et salaires 3 638
2 920 12 13031 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 2 778
2 920 12 13031 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 860
61 3 Indemnités et primes 1 485
2 920 12 13031 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 200
2 920 12 13031 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 920 12 13031 101 61 3 124 Indemnités de logement 96
2 920 12 13031 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 9
61 4 Cotisations sociales 605
2 920 12 13031 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 463
2 920 12 13031 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 142
Dépenses de fonctionnement 8 650
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 750
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 920 12 13031 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 12 13031 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 750
3 920 12 13031 101 24 4 191 Climatiseurs 750
62 Achats de biens et services 5 900
62 1 Fournitures 2 800
3 920 12 13031 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 920 12 13031 101 62 1 12 Fournitures informatiques 800
3 920 12 13031 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 400
3 920 12 13031 101 62 2 3 Entretien des bureaux 300
3 920 12 13031 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 920 12 13031 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 600
62 6 Dépenses de communication 1 200
3 920 12 13031 101 62 6 21 Téléphone 1 200
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 12 13031 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme 19 234


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
2921026101 Direction Générale des Droits de l'Homme 19 234
Dépenses de personnel 7 525
61 Dépenses de personnel 7 525
61 1 Traitements et salaires 5 754
2 920 29 21026 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 4 820
2 920 29 21026 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 934
61 3 Indemnités et primes 741
2 920 29 21026 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 552
2 920 29 21026 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 180
2 920 29 21026 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 9
61 4 Cotisations sociales 958
2 920 29 21026 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 803
2 920 29 21026 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 155
61 6 Prestations familiales 72
2 920 29 21026 101 61 6 1 Allocations familiales 72
Dépenses de fonctionnement 11 709
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 4 400
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 2 000
3 920 29 21026 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 500
3 920 29 21026 101 24 1 22 Matériel de bureau 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 29 21026 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 700
3 920 29 21026 101 24 3 1 Véhicule à deux roues de service et de fonction 700
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 700
3 920 29 21026 101 24 4 191 Climatiseurs 700
62 Achats de biens et services 7 309
62 1 Fournitures 2 312
3 920 29 21026 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 29 21026 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 29 21026 101 62 1 31 Impression 300
3 920 29 21026 101 62 1 4 Abonnement 112
3 920 29 21026 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 1 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 872
3 920 29 21026 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 920 29 21026 101 62 2 42 Entretien du mobilier et matériel de bureau 572
3 920 29 21026 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 920 29 21026 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 6 Dépenses de communication 1 125
3 920 29 21026 101 62 6 1 Frais postaux 25
3 920 29 21026 101 62 6 21 Téléphone 1 100
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 920 29 21026 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

2922118101 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme 28 436


Dépenses de personnel 14 563
61 Dépenses de personnel 14 563
61 1 Traitements et salaires 11 644
2 920 29 22118 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 10 783
2 920 29 22118 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 861
61 3 Indemnités et primes 873
2 920 29 22118 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 612
2 920 29 22118 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 920 29 22118 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 9
61 4 Cotisations sociales 1 681
2 920 29 22118 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 540
2 920 29 22118 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 141
Page 431 de 435
BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
2922118101 Direction de la Promotion des Droits de l'Homme 28 436
Dépenses de personnel 14 563
61 Dépenses de personnel 14 563
61 6 Prestations familiales 365
2 920 29 22118 101 61 6 1 Allocations familiales 360
2 920 29 22118 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 5
Dépenses de fonctionnement 13 873
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 500
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 29 22118 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 800
3 920 29 22118 101 24 3 2 Voitures 6 800
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 700
3 920 29 22118 101 24 4 191 Climatiseurs 700
62 Achats de biens et services 5 373
62 1 Fournitures 2 067
3 920 29 22118 101 62 1 11 Fournitures de bureau 750
3 920 29 22118 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 29 22118 101 62 1 31 Impression 300
3 920 29 22118 101 62 1 4 Abonnement 112
3 920 29 22118 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 2 300
3 920 29 22118 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 920 29 22118 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 920 29 22118 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 500
3 920 29 22118 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 920 29 22118 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 506
3 920 29 22118 101 62 6 21 Téléphone 506
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 29 22118 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

4923092101 Direction de la Formation civique 34 466


Dépenses de personnel 19 099
61 Dépenses de personnel 19 099
61 1 Traitements et salaires 13 810
2 920 49 23092 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 11 510
2 920 49 23092 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 400
2 920 49 23092 101 61 1 23 Salaire des agents temporaires 1 900
61 3 Indemnités et primes 2 760
2 920 49 23092 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 1 272
2 920 49 23092 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 252
2 920 49 23092 101 61 3 126 Indemnités pour heures supplémentaires 1 156
2 920 49 23092 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 80
61 4 Cotisations sociales 2 311
2 920 49 23092 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 1 918
2 920 49 23092 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 393
61 6 Prestations familiales 218
2 920 49 23092 101 61 6 1 Allocations familiales 216
2 920 49 23092 101 61 6 3 Allocations de salaire unique 2
Dépenses de fonctionnement 15 367
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 700
3 920 49 23092 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
3 920 49 23092 101 24 1 22 Matériel de bureau 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
4923092101 Direction de la Formation civique 34 466
Dépenses de fonctionnement 15 367
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 49 23092 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 12 667
62 1 Fournitures 4 622
3 920 49 23092 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 920 49 23092 101 62 1 12 Fournitures informatiques 1 000
3 920 49 23092 101 62 1 31 Impression 500
3 920 49 23092 101 62 1 4 Abonnement 122
3 920 49 23092 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 2 000
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 3 500
3 920 49 23092 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 1 000
3 920 49 23092 101 62 2 3 Entretien des bureaux 500
3 920 49 23092 101 62 2 421 Entretien du mobilier de bureau 500
3 920 49 23092 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 500
3 920 49 23092 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 1 000
62 3 Prestations de services 1 500
3 920 49 23092 101 62 3 21 Honoraires 1 500
62 5 Electricité, eau, gaz et autres sources d'énergie 1 045
3 920 49 23092 101 62 5 1 Electricité 725
3 920 49 23092 101 62 5 2 Eau 320
62 6 Dépenses de communication 1 000
3 920 49 23092 101 62 6 21 Téléphone 1 000
62 9 Autres achats de biens et services 1 000
3 920 49 23092 101 62 9 9 Dépenses diverses 1 000

3123168101 Direction des Affaires Communes 7 280


Dépenses de personnel 3 215
61 Dépenses de personnel 3 215
61 1 Traitements et salaires 2 674
2 920 31 23168 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 1 814
2 920 31 23168 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 860
61 4 Cotisations sociales 445
2 920 31 23168 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 303
2 920 31 23168 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 142
61 6 Prestations familiales 96
2 920 31 23168 101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 4 065
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 31 23168 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
62 Achats de biens et services 3 065
62 1 Fournitures 1 965
3 920 31 23168 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 31 23168 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 920 31 23168 101 62 1 4 Abonnement 165
3 920 31 23168 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 800
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 300
3 920 31 23168 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
62 6 Dépenses de communication 300
3 920 31 23168 101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 31 23168 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2923169101 Direction de la Législation et de la Protection 24 804


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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
2923169101 Direction de la Législation et de la Protection 24 804
Dépenses de personnel 12 037
61 Dépenses de personnel 12 037
61 1 Traitements et salaires 9 139
2 920 29 23169 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 8 278
2 920 29 23169 101 61 1 22 Salaire des agents permanents 861
61 3 Indemnités et primes 1 281
2 920 29 23169 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 720
2 920 29 23169 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 360
2 920 29 23169 101 61 3 124 Indemnités de logement 192
2 920 29 23169 101 61 3 25 Primes d'ancienneté 9
61 4 Cotisations sociales 1 521
2 920 29 23169 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 141
2 920 29 23169 101 61 4 3 Cotisations sociales du personnel hors statut (versement part patronale CNSS) 1 380
61 6 Prestations familiales 96
2 920 29 23169 101 61 6 1 Allocations familiales 96
Dépenses de fonctionnement 12 767
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 8 200
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 200
3 920 29 23169 101 24 1 21 Mobilier de bureau 500
3 920 29 23169 101 24 1 22 Matériel de bureau 700
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 29 23169 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 3 Matériel de transport de service et de fonction 6 000
3 920 29 23169 101 24 3 2 Voitures 6 000
62 Achats de biens et services 4 567
62 1 Fournitures 1 817
3 920 29 23169 101 62 1 11 Fournitures de bureau 500
3 920 29 23169 101 62 1 12 Fournitures informatiques 400
3 920 29 23169 101 62 1 31 Impression 300
3 920 29 23169 101 62 1 4 Abonnement 112
3 920 29 23169 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 505
62 2 Dépenses d'entretien et de maintenance 1 700
3 920 29 23169 101 62 2 11 Entretien des bâtiments administratifs 500
3 920 29 23169 101 62 2 422 Entretien du matériel de bureau 400
3 920 29 23169 101 62 2 5 Entretien du matériel informatique 300
3 920 29 23169 101 62 2 6 Entretien et réparation du matériel de transport de service et de fonction 500
62 6 Dépenses de communication 550
3 920 29 23169 101 62 6 1 Frais postaux 50
3 920 29 23169 101 62 6 21 Téléphone 500
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 29 23169 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

2923182101 Direction du Renforcement de la Démocratie 10 420


Dépenses de personnel 4 564
61 Dépenses de personnel 4 564
61 1 Traitements et salaires 3 459
2 920 29 23182 101 61 1 21 Traitement des fonctionnaires 3 459
61 3 Indemnités et primes 504
2 920 29 23182 101 61 3 122 Indemnités de responsabilité, de direction et de fonction 360
2 920 29 23182 101 61 3 123 Indemnités de véhicule 144
61 4 Cotisations sociales 577
2 920 29 23182 101 61 4 1 Cotisations sociales du personnel sous statut (abondement CRT, part patronale) 577
61 6 Prestations familiales 24
2 920 29 23182 101 61 6 1 Allocations familiales 24
Dépenses de fonctionnement 5 856

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BUDGET DE L'ETAT ---------- GESTION 2010 --- DEPENSES
Montant
Tit. Sec. Chapitre Art. Par. Ligne Libellé (en milliers de francs)

Section 920 Droit de l'Homme, Consolidat° Démocratie Format° Civique 799 580
2923182101 Direction du Renforcement de la Démocratie 10 420
Dépenses de fonctionnement 5 856
24 Acquisition et grosses réparations du matériel et mobilier 2 700
24 1 Mobilier et matériel de bureau et de logement 1 000
3 920 29 23182 101 24 1 21 Mobilier de bureau 1 000
24 2 Matériel informatique de bureau 1 000
3 920 29 23182 101 24 2 1 Matériel micro informatique 1 000
24 4 Matériel et outillage technique(autres que de bureau) 700
3 920 29 23182 101 24 4 191 Climatiseurs 700
62 Achats de biens et services 3 156
62 1 Fournitures 2 356
3 920 29 23182 101 62 1 11 Fournitures de bureau 1 000
3 920 29 23182 101 62 1 12 Fournitures informatiques 500
3 920 29 23182 101 62 1 31 Impression 300
3 920 29 23182 101 62 1 4 Abonnement 56
3 920 29 23182 101 62 1 81 Carburant et lubrifiants des véhicules administratifs 500
62 6 Dépenses de communication 300
3 920 29 23182 101 62 6 21 Téléphone 300
62 9 Autres achats de biens et services 500
3 920 29 23182 101 62 9 9 Dépenses diverses 500

7123209101 Direction de la Promotion, de la Reconciliation Nationale et des Institutions Ad'hoc 851


Dépenses de fonctionnement 851
62 Achats de biens et services 851
62 9 Autres achats de biens et services 851
3 920 71 23209 101 62 9 9 Dépenses diverses 851

356324960011011 Equipement des bureaux du cabinet et Secrétariat General 25 000


Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 920 35 63249 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

356712790011022 Appui à la Gouvernance Démocratique et à la promotion des Droits de l'Homme (PNUD et HCDH) 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 920 35 67127 900 11022 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

356713590034112 Appui à la Gouvernance Démocratique et à mla Promotion des Droits de l'homme (PNUD et HCDH) 263 000
Investissements exécutés par l'Etat 263 000
62 Achats de biens et services 263 000
62 9 Autres achats de biens et services 263 000
5 920 35 67135 900 34112 62 9 9 Dépenses diverses 263 000

316713960011011 Programme National de Promotion et de Protection des Droits de l'Homme(PNPPDH) au Togo 25 000
Investissements exécutés par l'Etat 25 000
62 Achats de biens et services 25 000
62 9 Autres achats de biens et services 25 000
5 920 31 67139 600 11011 62 9 9 Dépenses diverses 25 000

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