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RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE


CREDIT LYONNAIS
HERBLAY
3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 06242 22021
95220 HERBLAY M OU MME MOHAN
12 RUE DU PORT AUX VINS
------------------- Titulaire du compte------------------- 95220 HERBLAY SUR SEINE
M OU MME MOHAN

----------------------- Domiciliation -----------------------


HERBLAY (06242)
----- Références bancaires nationales - RIB -----
Banque Indicatif N° de compte Clé
30002 00438 000 0021213W 73
------ Références bancaires internationales ------
IBAN : FR04 3000 2004 3800 0002 1213 W73
BIC : CRLYFRPP

Votre conseiller(ère), ALEXANDRA LE BIGOT, est à votre disposition au 01 39 31 32 64.

Prenez rendez-vous et gérez vos comptes à distance avec votre code personnel d'accès unique :
Téléphone : 09 69 36 30 30 (appel non surtaxé pour tout opérateur en France métropolitaine)
Internet : www.LCL.fr
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ATTENTION : Des fraudeurs peuvent vous contacter en prétendant travailler pour LCL. Dans certains cas, ils
usurpent même le numéro de téléphone des agences bancaires. Soyez vigilants face aux tentatives
d'escroquerie. Un collaborateur LCL ne vous demandera JAMAIS de communiquer vos codes confidentiels
(identifiant d'accès à la banque en ligne, code à usage unique reçu par SMS, code achat internet...) ni de
valider une opération dans votre application quel que soit le prétexte qui peut vous être énoncé (annulation,
remboursement...). En cas de doute, mettez fin à l'appel et contactez sans attendre votre conseiller bancaire
habituel.

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

04.04 ANCIEN SOLDE 1 910,03

05.04 CB CARREFOUR 04/04/23 05.04.23 35,22


05.04 CB ALDI MARCHE 134 04/04/23 05.04.23 3,59
05.04 PRLV SEPA CACI NON LIFE LIMITED 05.04.23 8,36
CREANCIER INITIAL:701G
LIBELLE:LCL CACI GARANTIE EMPRUNTEUR ECHEANCE 04
/2023 - PRIME PERIODIQUE CONTRAT 70110004130601
-GBA03230405
REF.CLIENT:GBA001701100041306013095GDE3005993R
ID.CREANCIER:FR82ZZZ550949
REF.MANDAT: 2501146-000084057
05.04 PRLV SEPA CACI NON LIFE LIMITED 05.04.23 10,23
CREANCIER INITIAL:701G
LIBELLE:LCL CACI GARANTIE EMPRUNTEUR ECHEANCE 04
/2023 - PRIME PERIODIQUE CONTRAT 70110004130610
-GBA03230405
REF.CLIENT:GBA001701100041306103095GDE3005993R
K6EXTP29

ID.CREANCIER:FR82ZZZ550949
REF.MANDAT: 2501151-000083774

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

05.04 VIREMENT CAF DU VAL D OISE 05.04.23 500,99


LIBELLE:7696506XMOHAN 032023ME
REF.CLIENT:29839286V16
05.04 VIR.PERMANENT Livret A 05.04.23 150,00
Virement permanent
05.04 VIR.PERMANENT Livret A 05.04.23 150,00
Virement permanent
06.04 VIR.PERMANENT MOHAN 06.04.23 200,00
06.04 BLOCAGE SUR PCE232207139 MOHAN 06.04.23 82,00
06.04 PRLV SEPA Free Telecom 06.04.23 39,99
LIBELLE:Free HautDebit 1192317481
REF.CLIENT:FHD 1192317481
ID.CREANCIER:FR83ZZZ459654
REF.MANDAT: 28694022
06.04 VIREMENT CPAM DU VAL D OISE 06.04.23 444,32
LIBELLE:230950011788230950011788
REF.CLIENT:230950011788
NATURE DU PAIEMENT:PENS
06.04 VIREMENT GENERATION 06.04.23 7,50
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:114852164
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
06.04 CB MONEYGRAM FRANCE 04/04/23 06.04.23 126,14
BRUSSELS EUR 126,14
06.04 CB DR BELLUTPASCALE 05/04/23 06.04.23 7,50
11.04 CB CERZA 09/04/23 11.04.23 66,00
11.04 CB ALDI MARCHE 134 08/04/23 11.04.23 4,17
11.04 CB LEROY MERLIN 10/04/23 11.04.23 12,40
11.04 CB ALDI MARCHE 134 07/04/23 11.04.23 3,84
11.04 CB L ARIEL 07/04/23 11.04.23 17,30
11.04 CB LEROY MERLIN 10/04/23 11.04.23 15,30
11.04 CB ALDI MARCHE 134 08/04/23 11.04.23 29,96
11.04 CB KFC MONTILESCORM 08/04/23 11.04.23 14,00
11.04 PRLV SEPA ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS 11.04.23 18,99
LIBELLE:DTEL0323CTRMOHAN6495078928
REF.CLIENT:DTEL0323CTRMOHAN6495078928
ID.CREANCIER:FR18ZZZ506511
REF.MANDAT: CTRMOHAN6495078928DT01
11.04 VIREMENT GENERATION 11.04.23 26,64
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:114982827
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
11.04 PRLV SEPA Bouygues Telecom 11.04.23 15,99
LIBELLE:07xxxxx887
REF.CLIENT:PAGP011035MPTF
ID.CREANCIER:FR35ZZZ418323
REF.MANDAT: BT1150I9WZG12

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

11.04 PRLV SEPA Generation 11.04.23 53,65


LIBELLE:GENERATION
REF.CLIENT:114639507
ID.CREANCIER:FR76ZZZ428061
REF.MANDAT: GA5433602
11.04 CHQ. 3163833 12.04.23 7,50
12.04 CB NETFLIX COM 11/04/23 12.04.23 8,99
12.04 CB CARREFOUR 11/04/23 12.04.23 18,00
12.04 CB ALDI MARCHE 021 11/04/23 12.04.23 53,83
12.04 CB CARREFOUR 11/04/23 12.04.23 124,00
13.04 CB DR BELLUTPASCALE 12/04/23 13.04.23 7,50
13.04 CB Dr GAMBACHIDZE 11/04/23 13.04.23 71,50
13.04 CB PATHE CONFLANS 12/04/23 13.04.23 5,70
13.04 CB PATHE CONFLANS 12/04/23 13.04.23 40,10
13.04 CB MGP*educphoto 12/04/23 13.04.23 10,00
13.04 VIREMENT CPAM DU VAL D OISE 13.04.23 141,23
LIBELLE:231020005587231020005587
REF.CLIENT:231020005587
NATURE DU PAIEMENT:PENS
14.04 PRLV SEPA AVANSSUR 14.04.23 65,29
LIBELLE:Direct Assurance 936901815
REF.CLIENT:72459868
ID.CREANCIER:FR64ZZZ395200
REF.MANDAT: 936901815/1
14.04 CB ALDI MARCHE 131 13/04/23 14.04.23 28,88
17.04 CB RELAIS DU CROISI 15/04/23 17.04.23 45,07
17.04 CB ALDI MARCHE 131 15/04/23 17.04.23 29,84
17.04 CB JULES GUESDE 15/04/23 17.04.23 3,40
17.04 PRLV SEPA ENGIE 17.04.23 86,12
LIBELLE:Mandat 00S011633120
REF.CLIENT:55004230215900051106798720230417
ID.CREANCIER:FR03SYM002381
REF.MANDAT: 00S011633120
17.04 VIREMENT CPAM DU VAL D OISE 17.04.23 165,23
LIBELLE:231040003748231040003748
REF.CLIENT:231040003748
NATURE DU PAIEMENT:PENS
17.04 VIREMENT GENERATION 17.04.23 7,50
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:115047950
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
17.04 CHQ. 3163838 18.04.23 50,00
18.04 CB ALCABES GERARD 17/04/23 18.04.23 49,00
18.04 CB DR BELLUTPASCALE 17/04/23 18.04.23 7,50
19.04 CB ALDI MARCHE 131 18/04/23 19.04.23 21,77
19.04 CB SC.BOUL. GEHER 18/04/23 19.04.23 5,30
20.04 CB SNCF 19/04/23 20.04.23 4,95
20.04 CB SNCF 19/04/23 20.04.23 5,00

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

20.04 VIREMENT GENERATION 20.04.23 7,50


LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:115330662
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
20.04 VIREMENT CPAM DU VAL D OISE 20.04.23 24,57
LIBELLE:231090003816231090003816
REF.CLIENT:231090003816
NATURE DU PAIEMENT:PENS
21.04 CB GANESHA SWEETS 20/04/23 21.04.23 15,00
21.04 CB OCEAN INDIEN 20/04/23 21.04.23 74,80
24.04 CB POPPIE'S PIZZA 21/04/23 24.04.23 18,00
24.04 CB ADP ROISSY 23/04/23 24.04.23 11,00
24.04 CB VF SERVICES 21/04/23 24.04.23 124,80
24.04 CB MONOPRIX 1254 22/04/23 24.04.23 10,00
24.04 CB INDIGO0920401 21/04/23 24.04.23 0,60
24.04 CB INDIGO0920401 21/04/23 24.04.23 2,40
24.04 PRLV SEPA ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS 24.04.23 9,99
LIBELLE:DARMOHAN000116492606
REF.CLIENT:DARMOHAN000116492606
ID.CREANCIER:FR18ZZZ506511
REF.MANDAT: DARMOHAN0001596658FD01
24.04 VIREMENT GENERATION 24.04.23 7,50
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:115501324
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
25.04 CB MICROMANIA RV 24/04/23 25.04.23 117,96
25.04 COTISATION MENSUELLE CARTE 1472 28.04.23 2,75 .
25.04 COTISATION MENSUELLE CARTE 6463 28.04.23 2,75 .
26.04 CB MONEYGRAM FRANCE 24/04/23 26.04.23 12,14
BRUSSELS EUR 12,14
26.04 VIREMENT GENERATION 26.04.23 17,37
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:115562346
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
26.04 VIREMENT GENERATION 26.04.23 5,57
LIBELLE:MR MOHAN ILAMVAZHUTHI
REF.CLIENT:115564193
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
26.04 CHQ. 3163839 27.04.23 50,00
27.04 LCL A LA CARTE 27.04.23 0,15
VOTRE REMISE SUR PRODUITS
DETENUS - 04/23 - 02%
27.04 VIR SEPA M ILAMVAZHUTHI MOHAN 27.04.23 1 500,00
27.04 VIREMENT M ILAMVAZHUTHI MOHAN 27.04.23 300,00
REF.CLIENT:NOTPROVIDED
27.04 VIREMENT ALDI MARCHE DAMMARTIN SA 27.04.23 959,86
LIBELLE:Virement paie 0423
REF.CLIENT:23115-041-00201
27.04 VIREMENT ALDI MARCHE DAMMARTIN SA 27.04.23 1 241,26
LIBELLE:Virement paie 0423
REF.CLIENT:23115-041-00193

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

27.04 CB KFC MONTILESCORM 26/04/23 27.04.23 14,75


27.04 CB PHARMACIE DLPD 26/04/23 27.04.23 36,28
27.04 CB FORF P.STAT WEB 26/04/23 27.04.23 35,00
27.04 CB WEB AMENDE.GOUV 26/04/23 27.04.23 45,00
27.04 CB VAL DE MER 26/04/23 27.04.23 45,40
28.04 CB FEDERAL EXPRESS 26/04/23 28.04.23 16,00
FEDEX.COM/FR EUR 16,00
28.04 CHQ. 3163835 02.05.23 33,00

SOLDE INTERMEDIAIRE A FIN AVRIL 1 775,73

01.05 PRET IMMOBILIER ECH 01/05/23 01.05.23 633,40 .


DOSSIER NO 4000438XS8CZ11AC
02.05 VIR SEPA M ILAMVAZHUTHI MOHAN 02.05.23 2 000,00
02.05 CB MONEYGRAM FRANCE 27/04/23 02.05.23 6,80
BRUSSELS EUR 6,80
02.05 CB OUASIS COIFFURE 29/04/23 02.05.23 17,00
02.05 CB LE CLUB PARKING 30/04/23 02.05.23 5,00
02.05 CB PARISTORE 29/04/23 02.05.23 23,35
02.05 CB RELAIS DU CROISI 30/04/23 02.05.23 50,02
02.05 CB ANNY CHOISY 29/04/23 02.05.23 53,00
02.05 CB TANG 29/04/23 02.05.23 43,98
02.05 CB TANGFRERES 29/04/23 02.05.23 8,80
02.05 CB MONOPRIX 1254 01/05/23 02.05.23 13,00
02.05 CB Smile&P*MARC L H 30/04/23 02.05.23 15,00
02.05 CB KFC MONTILESCORM 28/04/23 02.05.23 17,90
02.05 CB SC-SONAH ALIM. 01/05/23 02.05.23 5,60
02.05 PRLV SEPA ASSURANCE LCL 02.05.23 19,88
LIBELLE:LCL ASSURANCE HABITATION -ECHEANCE 05/20
23 COTISATION DU CONTRAT PACIFICA 2530356904
REF.CLIENT:2304195000072140570A000197066736904
ID.CREANCIER:FR38ZZZ101176
REF.MANDAT: 00000000000000000000003401390904PCK
02.05 PRLV SEPA FREE MOBILE 02.05.23 19,99
REF.CLIENT:fmpmt-1733086974
ID.CREANCIER:FR07ZZZ591778
REF.MANDAT: FM-27232218-1
02.05 VIREMENT M ILAMVAZHUTHI MOHAN 02.05.23 1 000,00
REF.CLIENT:NOTPROVIDED
03.05 VERSEMENT ALS02052306242 02.05.23 900,00
MOHAN
03.05 VIREMENT GENERATION 03.05.23 32,44
LIBELLE:MME MOHAN ROSALINE
REF.CLIENT:115834956
NATURE DU PAIEMENT:TRAD
03.05 CB ALDI MARCHE 134 02/05/23 03.05.23 13,64
03.05 CB JULES GUESDE 02/05/23 03.05.23 125,00

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

ECRITURES DE LA PERIODE

DATE LIBELLE VALEUR DEBIT CREDIT

04.05 VIREMENT CPAM DU VAL D OISE 04.05.23 1 392,44


LIBELLE:231230005068231230005068
REF.CLIENT:231230005068
NATURE DU PAIEMENT:PENS
04.05 CB ALDI MARCHE 131 03/05/23 04.05.23 10,76

TOTAUX 7 073,61 9 092,10

04.05 SOLDE EN EUROS 2 018,49

INFORMATION PREALABLE SUR LES FRAIS D'INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

Total des frais au titre de la période du 22/03/2023 au 18/04/2023 : 8,20 € à débiter le 24/05/2023

DETAIL DES FRAIS A DEBITER A CREDITER

Frais avis à tiers détenteur


Frais Saisie administrative à Tiers Détenteur du 06/04 8,20

TOTAL A PERCEVOIR LE 24/05/2023 8,20

LCL vous informe sur :

Votre autorisation de découvert au 17/04/2023.


Montant : 1 000 euros. TAEG applicable : 15,84 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

Les conditions en cas de découvert non autorisé au 17/04/2023.


Taux débiteur applicable pour un montant : inférieur ou égal à 3000€ : 19,19 %, entre 3000€ et 6000 € : 10,51 % et supérieur
à 6000€ : 6,09 %.
Taux débiteur appliqué depuis le précédent relevé : Néant. TEG appliqué : Néant.

L'indice de référence servant au calcul du taux débiteur au 17/04/2023.


Montant : inférieur à 3000€ : 21,15 %, entre 3000€ et 6000€ : 11,08 % et supérieur à 6000 € : 6,27 %.
Les valeurs correspondent aux taux d'usure par tranche publiés trimestriellement par la banque de France.

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Crédit Lyonnais-SA au capital de 2 037 713 591 euros - SIREN 954 509 741 - RCS Lyon - 18 rue de la République 69002 Lyon - N° ORIAS 07 00 1878
RELEVE DE COMPTE

du 05.04.2023 au 04.05.2023 - N° 92

M OU MME MOHAN
Indicatif : 438 Compte : 21213 W

Récapitulatif des frais perçus* ou rétrocédés : du 01/03/2023 au 31/03/2023 DEBIT CREDIT

SERVICES DE COMPTE GENERAUX 7,00 7,00


CARTES ET ESPECES 5,50
AUTRES SERVICES 0,15

Sous totaux 12,50 7,15

Total 5,35
(montant déjà déduit de votre solde)

* Selon la périodicité de cotisation ou de prélèvement prévue dans votre contrat ou aux Dispositions Générales de Banque

Les sommes figurant sur ce compte sont protégées par la Garantie des Dépôts. Reportez-vous à la plaquette du Fonds de
Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) diffusée sur le site internet garantiedesdepots.fr ou au formulaire d'information
repris dans les Dispositions générales de banque disponibles sur LCL.fr ou sur demande à votre conseiller.

Votre conseiller, le directeur de l'agence, ou un conseiller en ligne (coût d'un appel local pour tout opérateur
non surtaxé) sont à votre écoute pour répondre à vos questions sur la bonne exécution d'un contrat ou en cas
d'insatisfaction. Si un différend persiste, LCL Mon Service Client - BC 302.02 - 94811 Villejuif cedex est à votre
disposition. En dernier ressort, vous pouvez saisir le Médiateur auprès de LCL, par courrier simple, monsieur
le Médiateur auprès de LCL, BC 312-87 - 75079 Paris cedex 02 ou en ligne via son site internet
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