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Loi Finances 2020 FR
Loi Finances 2020 FR
Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020(1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des Représentants du Peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Dispositions budgétaires
Article permier - Les recettes et les dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 sont estimées comme suit :
- Recettes du budget de l’Etat : 35 859 000 000 Dinars
- Dépenses du budget de l’Etat : 39 191 000 000 Dinars
- Résultat du budget de l’Etat (Déficit) : 3 332 000 000 Dinars
Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2020 la perception au profit du budget de l’Etat des recettes d’un
montant total de 35 859 000 000 Dinars répartis comme suit :
- les recettes fiscales : 31 759 000 000 Dinars
- les recettes non fiscales : 3 800 000 000 Dinars
- les dons : 300 000 000 Dinars
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2020 sont fixées à
1 036 600 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2020 est fixé à
50 000 000 Dinars.
Art. 5 - Le montant des crédits de paiement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à
39 191 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C »
annexé à la présente loi.
Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé à
54 000 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D »
annexé à la présente loi.
Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2020 la perception des ressources du trésor d’un montant total de
11 368 000 000 Dinars.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2019.
Art. 8 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour
ordre au budget de l’Etat pour l’année 2020 est fixé par missions à 1 103 347 735 Dinars conformément au tableau
« E » annexé à la présente loi.
Art. 9 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder des prêts du
trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à 125 000 000
Dinars pour l’année 2020.
Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre des finances est autorisé à accorder la garantie
de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur
est fixé à 5 000 000 000 Dinars pour l’année 2020.
Institution d’un régime fiscal spécifique à l’assurance takaful
Art. 11 -
1) Est ajouté au paragraphe I de l’article 45 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés un numéro 7 ainsi libellé :
7- le fonds des adhérents prévu au code des assurances tel que modifié et complété par les textes subséquents
dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014.
2) Sont modifiées, les dispositions du dernier paragraphe du paragraphe II de l’article 45 du code de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
L’impôt n’est pas dû également sur les primes ou les cotisations de réassurance rétrocédées et sur les primes
d’assurance ou les cotisations payées aux réassureurs sous réserve de réciprocité.
3) Sont modifiées, les dispositions du quatrième tiret du paragraphe 3 du quatrième paragraphe du paragraphe I
de l’article 49 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
- les entreprises d’assurance et de réassurance, y compris les assurances mutuelles, les entreprises d’assurance et
de réassurance takaful ainsi que pour le fonds des adhérents prévus au code des assurances tel que modifié et
complété par les textes subséquents dont notamment la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
MISSION DE LA SANTE
-Fonds de soutien de la santé publique 30 000 000
-Fonds national de solidarité sociale 7 000 000
MISSION DES AFFAIRES
SOCIALES -Compte de financement des mesures exceptionnelles de la mise à la
retraite
MISSION DE LA FORMATION -Fonds national de l'emploi 420 000 000
PROFSSIONNELLE ET DE
L'EMPLOI -Fonds de promotion de la formation et de l'apprentissage profesionnel 70 000 000
TOTAL= 1036 600 000
PAR PARTIES
LES MISSIONS, LES MISSIONS
DEPENSES
SPECIALES ET LES TOTAL DES CREDITS DEPENSES DES
DEPENSES DE DEPENSES AUTRES CHARGES DE IMPREVUES
PROGRAMMES OPERATIONS
REMUNERATION D'INVESTISSEMENT PARTIES FINANCEMENT ET NON
FINANCIERES
REPARTIES
L'Assemblée des
1- 43 903 000 33 334 000 4 050 000 6 519 000 - -
Représentants du Peuple
programme 1: l'assemblée
43 903 000 -
des représentants du peuple
Présidence de la
2- 140 953 000 111 300 000 6 560 000 23 093 000 - -
République
Programme 1: Securité
nationale et rélations 9 584 900 - - -
extérieures
programme 2: Sécurité
106 543 980 - - -
présidentielle
programme 9: Pilotage et
24 824 120 - - -
appui
Présidence du
3- 184 295 000 125 635 000 2 670 000 55 990 000 - -
Gouvernement
programme 1: Tutelle 20 483 000 - - -
PAR PARTIES
11- Mission des Finances 913 088 000 730 000 000 68 000 000 115 088 000 - -
programme 1: Douane 364 597 500 - -
16- Mission du Commerce 2 003 707 000 47 700 000 5 623 000 1 950 384 000 - -
programme 1: Commerce
1 843 201 200 - -
intérieur
programme 2: Commerce
148 919 200 - -
extérieur
programme 9: Pilotage et
11 586 600 - -
appui
programme 9: Pilotage et
27 234 000 - -
appui
Mission du Tourisme et
18- 157 582 000 63 547 000 430 000 93 605 000 - -
de l'Artisanat
programme 1: Tourisme et
136 346 000 - -
artisanat
programme 9: Pilotage et
21 236 000 - -
appui
Mission de
l'Equippement, de
19- l'Habitat et de 1 479 112 000 113 000 000 1 226 400 000 81 600 000 58 112 000 - -
l'Amenagement du
Territoire
programme 1:
1 049 814 500 - -
Infrastructure routiére
programme 2: Protection
des villes, du littoral et la 114 043 400 - -
maitrise des ouvrages
programme 3:
Aménagement du territoire, 272 578 000 - -
urbanisme et habitat
programme 9: Pilotage et
42 676 100 - -
appui
20- Mission du Transport 728 650 000 21 000 000 6 000 000 701 650 000 - -
programme1:Transport
678 720 000 - -
terrestre
programme 2: Aviation
12 087 000 - -
civile
programme 3: Transport
17 862 000 - -
maritime et ports
programme 9: Pilotage et
19 981 000 - -
appui
progrmme 2: Livre et
18 562 000 - -
lecture
programme 3: Action
69 206 000 - -
culturelle
programme 9: Pilotage et
184 415 000 - -
appui
programme 3: Education
409 914 000 - -
physique
programme 9: Pilotage et
62 103 000 - -
appui
Mission de la Femme, de
23- la Famille, de l'Enfance 190 379 000 122 274 000 32 520 000 35 585 000 - -
et des seniors
programme 1: Femme,
famille et egalité des 15 083 000 - -
chances
programme 9: Pilotage et
17 623 000 - -
appui
24- Mission de la Santé 2 544 430 000 1 990 735 000 300 100 000 253 595 000 - -
programme 1: Soins de
426 410 000 - -
santé de base
programme 2: Services de
952 613 000 - -
santé hospitaliers
programme 3: Recherche et
services hospitaliers 866 498 000 - -
universitaires
programme 9: Pilotage et
298 909 000 - -
appui
Mission des Affaires
25- 1 631 094 000 205 630 000 13 787 000 1 411 677 000 - -
Sociales
programme 1: Emploi et
22 826 075 - -
relations professionnelles
programme 2: Sécurité
611 391 965 - -
sociale
programme3: Promotion
906 245 372 - -
sociale
programme 4: Immigration
27 471 100 - -
et tunisiens à l'étranger
programme 9: Pilotage et
63 159 488 - -
appui
26- Mission de l'Education 6 509 948 000 5 800 000 000 324 400 000 385 548 000 - -
programme 1: Phase
2 307 110 000 - -
primaire
programme 2: Phase
3 569 208 000 - -
préparatoire et secondaire
programme 9: Pilotage et
633 630 000 - -
appui
Mission de
l'Enseignement Supérieur
27- 1 782 591 000 1 270 000 000 170 000 000 342 591 000 - -
et de la Recherche
Scientifique
programme 1:
1 180 319 000 - - -
Enseignement supérieur
programme 2: Recherche
139 351 000 - - -
scientifique
programme 3:Oeuvres
406 074 000 - - -
universitaires
programme 9: Pilotage et
56 847 000 - - -
appui
Mission de la Formation
28- Professionnelle et de 917 637 000 362 495 000 19 700 000 535 442 000 - -
l'Emploi
programme 1: Formation
397 986 000 - - - -
professionnelle
programme 2: Emploi 384 967 000 - - - -
programme 3:
Developpement de 112 200 000 - - - -
l'initiative privée
programme 9: Pilotage et
22 484 000 - - - -
appui
Le Conseil Supérieur de
29- 8 800 000 2 500 000 2 800 000 3 500 000 - -
la Magistrature
programme1: le conseil
8 800 000 - - -
superieur de la magistarture
PAR PARTIES
LES MISSIONS, LES MISSIONS
SPECIALES ET LES TOTAL DES CREDITS DEPENSES
PROGRAMMES DEPENSES DES
DEPENSES DE DEPENSES AUTRES CHARGES DE IMPREVUES
OPERATIONS
REMUNERATION D'INVESTISSEMENT PARTIES FINANCEMENT ET NON
FINANCIERES
REPARTIES
30- La Cour Constitutionnel 6 140 000 2 590 000 2 530 000 1 020 000 - -
programme 1: La cour
6 140 000 - - -
constitutionnel
31- La Cour des comptes 20 225 000 16 235 000 340 000 3 650 000 - -
Instance Supérieure
32- Indépendante pour les 25 666 000 13 000 000 12 666 000 - -
Elections
programme 1: Instance
supérieur indépendante 25 666 000 - - - -
pour les elections
Dépenses Imprévues et
34- 766 897 000 - - - - - 766 897 000
non Réparties
TOTAL 39 191 000 000 19 030 000 000 3 791 442 000 215 600 000 11 625 061 000 3 762 000 000 766 897 000
PAR PARTIES
PAR PARTIES
PAR PARTIES
24- Mission de la Santé 3 008 533 000 1 990 735 000 764 203 000 253 595 000 - -
programme 1: Soins de santé de base 477 208 000 - -
programme 2: Services de santé hospitaliers 1 064 284 000 - -
programme 3: Recherche et services hospitaliers universitaires 1 070 634 000 -
programme 9: Pilotage et appui 396 407 000 - -
25- Mission des Affaires Sociales 1 655 124 000 205 630 000 37 817 000 1 411 677 000 - -
programme 1: Emploi et relations professionnelles 25 886 075 - -
programme 2: Sécurité sociale 611 391 965 - -
programme3: Promotion sociale 909 615 372 - -
programme 4: Immigration et tunisiens à l'étranger 27 471 100 - -
programme 9: Pilotage et appui 80 759 488 - -
26- Mission de l'Education 7 221 485 000 5 800 000 000 1 035 937 000 385 548 000 - -
programme 1: Phase primaire 2 424 589 000 - -
programme 2: Phase préparatoire et secondaire 4 059 243 000 - -
programme 9: Pilotage et appui 737 653 000 - -
Mission de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
27- 3 010 634 000 1 270 000 000 1 398 043 000 342 591 000 - -
Scientifique
programme 1: Enseignement supérieur 1 572 685 000 - -
programme 2: Recherche scientifique 559 659 000 - -
programme 3: Oeuvres universitaires 618 119 000 - -
programme 9: Pilotage et appui 260 171 000 - -
28- Mission de la Formation Professionnelle et de l'Emploi 917 637 000 362 495 000 19 700 000 535 442 000 - -
programme 1: Formation professionnelle 397 986 000 - -
programme 2: Emploi 384 967 000 - -
programme 3: Developpement de l'initiative privée 112 200 000 - -
programme 9: Pilotage et appui 22 484 000 - -
29- Le Conseil Supérieur de la Magistrature 8 800 000 2 500 000 2 800 000 3 500 000 - -
programme1: le conseil superieur de la magistarture 8 800 000
30- LA Cour Constitutionnel 6 140 000 2 590 000 2 530 000 1 020 000 - -
programme 1: la cour constitutionnel 6 140 000
31- La Cour des comptes 20 225 000 16 235 000 340 000 - 3 650 000 - -
programme 1: La cour des comptes 20 225 000
32- Instance Supérieure Indépendante pour les Elections 25 666 000 13 000 000 12 666 000 - -
programme 1: instance supérieur indépendante pour les
25 666 000
elections
33- Charges de financement 3 762 000 000 - - - - 3 762 000 000 -
34- Dépenses Imprévues et non Réparties 1 555 063 500 - - - - - 1 555 063 500
TOTAL 54 000 000 000 19 030 000 000 17 812 275 500 215 600 000 11 625 061 000 3 762 000 000 1 555 063 500
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Etablissements de Souveraineté 591 000 591 000 591 000
1 Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier 281 500 281 500 281 500
2 Services du Médiateur Administratif 309 500 309 500 309 500
Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence de la
2 591 000 591 000 591 000
République
PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT
Etablissements de Souveraineté 2 670 000 198 000 2 868 000 2 868 000
1 Tribunal Administratif 2 665 000 2 665 000 2 665 000
2 Instance Nationale de Protection des Données à caractére Personnel 5 000 198 000 203 000 203 000
Etablissements d'Administration Générale 605 000 125 000 730 000 730 000
3 Les Archives Nationales 605 000 125 000 730 000 730 000
Etablissements de Formation 113 000 60 000 173 000 173 000
4 Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et Communicateurs 113 000 60 000 173 000 173 000
Etablissements Culturels 241 000 229 000 470 000 470 000
5 Centre de Documentation National 241 000 229 000 470 000 470 000
Autre Etablissements 824 000 40 000 864 000 864 000
6 Instance d'accés à l'information 824 000 40 000 864 000 864 000
Total des Budgets des Etablissements relevant de la Présidence du
6 4 453 000 652 000 5 105 000 5 105 000
Gouvernement
MISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ,DE LA MODERNISATION
DE L'ADMINISTRATION ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
Etablissements de Formation 3 891 000 560 000 4 451 000 4 451 000
1 Ecole Nationale d'Administration 3 891 000 560 000 4 451 000 4 451 000
Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission de la Fonction
1 Publique ,de la Modernisation de L'administration et des Politiques 3 891 000 560 000 4 451 000 4 451 000
Publiques
MISSION DE L'INTERIEUR
Etablissements d'Administration Générale 300 000 140 000 440 000 440 000
Observatoire National d'Information, de Formation, de Documentation et
1 300 000 140 000 440 000 440 000
d'Etudes sur la Sécurité Routière
Etablissements de Formation 9 964 000 1 700 000 11 664 000 11 664 000
Ecole Nationale de Formation des Agents et Cadres Actifs de la Police et de la
2 760 000 100 000 860 000 860 000
Sûreté Nationale à salambo
3 Centre de Formation Spécialisée de la Manouba 260 000 10 000 270 000 270 000
4 Ecole Nationale de Formation des Inspecteurs de Police à Sousse 586 000 120 000 706 000 706 000
Ecole Nationale de Formation des Agents Astreint au Port de la Tenue à Sidi
5 1 822 000 575 000 2 397 000 2 397 000
Saâd
6 Ecole Nationale de Formation des Officiers de Police Adjoints à Bizerte 495 000 90 000 585 000 585 000
Centre National de Formation Continue de la Sûreté Nationale de Carthage
7 1 010 000 15 000 1 025 000 1 025 000
Byrsa
8 Ecole Nationale de Formation de la Garde Nationale et de la Protection Civile 2 478 000 670 000 3 148 000 3 148 000
Etablissements de Recherches 1 665 000 100 000 1 765 000 1 765 000
1 Banque Nationales Des Génes 1 665 000 100 000 1 765 000 1 765 000
Etablissements de Formation 1 593 000 800 000 2 393 000 2 393 000
2 Centre de la Formation et de l'Appui à la Décentralisation 1 593 000 800 000 2 393 000 2 393 000
Etablissements d'Appui à la Décentralisation 1 330 000 1 330 000 1 330 000
3 La Haute Instance des Finances Locales 1 330 000 1 330 000 1 330 000
Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission des Affaires
3 4 588 000 900 000 5 488 000 5 488 000
Locales et de L'environnement
MISSION DE LA JUSTICE
Etablissements de Recherches 282 000 80 000 362 000 362 000
1 Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires 282 000 80 000 362 000 362 000
Etablissements de Formation 3 023 000 243 000 3 266 000 3 266 000
2 Ecole Nationale des Prisons et de la Rééducation 1 240 000 145 000 1 385 000 1 385 000
3 Institut Supérieur de la Magistrature 1 571 000 56 000 1 627 000 1 627 000
4 Institut Supérieur de la Profession d'Avocat 212 000 42 000 254 000 254 000
Etablissements de Réhabilitation Sociale 40 700 000 5 177 000 45 877 000 45 877 000
5 Etablissement de Réhabilitation Sociale 9 997 700 42 500 10 040 200 10 040 200
6 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Gammarth 59 000 94 000 153 000 153 000
7 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Sidi El Heni 298 000 163 000 461 000 461 000
8 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'Agareb-Sfax 36 000 50 000 86 000 86 000
9 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de Mejez El Bab 250 000 30 000 280 000 280 000
10 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants d'El Mourouj 449 000 15 000 464 000 464 000
11 Centre de Rééducation des Enfants Délinquants de M'Ghira 184 000 34 000 218 000 218 000
12 Centre de Rééducation des Mineurs Délinquants de Souk Jedid 319 000 21 000 340 000 340 000
13 Prison d'El Haouareb 870 000 449 000 1 319 000 1 319 000
14 Prison de Kebili 832 000 3 000 835 000 835 000
15 Prison du Sers 665 500 244 500 910 000 910 000
16 Prison de Mornaguia 6 393 000 1 392 000 7 785 000 7 785 000
17 Prison des Femmes à la Manouba 677 500 231 500 909 000 909 000
18 Prison de Sfax 1 682 500 2 500 1 685 000 1 685 000
19 Prison de Borj Roumi 1 502 000 625 000 2 127 000 2 127 000
20 Prison de Nadhour 669 500 292 500 962 000 962 000
Etablissements de Recherche 850 000 4 220 000 5 070 000 5 070 000
1 Centre d'Essais et de Techniques de la Construction 850 000 4 220 000 5 070 000 5 070 000
Etablissements de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire 2 276 000 449 000 2 725 000 2 725 000
2 Agence Urbaine du Grand Tunis 2 276 000 449 000 2 725 000 2 725 000
Total des Budgets des Etablissements relevant du Mission de l'Equipement, de
2 3 126 000 4 669 000 7 795 000 7 795 000
l'habitat et de l'amenagement du territoire