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Rapport Final

Etude sur les potentiels des Energies Renouvelables pour la production de


llectricit destine la consommation nationale en Tunisie ainsi que pour
lexportation vers lUE







GIZ/Buff
Publi par:
Deutsche Gesellschaft fr
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sige social:
Bonn and Eschborn, Germany
T +49 228 44 60-0 (Bonn)
T +49 61 96 79-0 (Eschborn)

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53113 Bonn, Germany
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

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65760 Eschborn, Germany
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E info@giz.de
I www.giz.de

Nom du projet:
Appui au Plan solaire mditerranen (PSM) (GIZ PN 10.9061.2)

Crdits photos
GIZ /Berno Buff; Voyage de presse GTZ en Tunisie: Visite de l'Htel "Les Colombes" Hammamet. Des panneaux solaires sur le toit.

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makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the
information therein.

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internationales ou des rgions; GIZ naffirme pas la prcision des cartes ni n'assume aucune responsabilit rsultant de l'utilisation des
informations qui sy trouvent.


Tunis, 2013
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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SOMMAIRE
Introduction......7
I. Le cadre rglementaire du secteur lectrique ......................................................................... 8
1. Loi sur la production ....................................................................................................................................... 9
2. Loi sur la cognration .................................................................................................................................. 9
3. Loi sur les nergies renouvelable pour la production de llectricit ........................................................... 10
4. Loi sur lauto-production .............................................................................................................................. 11
5. Loi sur la cration du fonds national de matrise de lenergie (fnme) .................................................... 12
6. La production indpendante ........................................................................................................................ 13
7. Autorisations et permis ................................................................................................................................ 14
8. March rgional des energies renouvelables ............................................................................................... 16
II. La structure du secteur de llectricit .................................................................................. 18
1. La production dlectricit ........................................................................................................................... 18
2. Le combustible utilis pour la production lectrique ................................................................................... 21
3. Le transport et la distribution ...................................................................................................................... 22
4. Situation financire du secteur lectrique ................................................................................................... 25
5. Le march de llectricit en tunisie ............................................................................................................ 26
6. Les prix et les tarifs ....................................................................................................................................... 30
7. Construction de nouvelles centrales ........................................................................................................... 34
8. valuation des technologies utilises ........................................................................................................... 35
9. Historique des investissements dans le secteur lectrique .......................................................................... 35
10. Viabilit financire des projets d ee/er ..................................................................................................... 35
11. Besoins en amlioration du systme lectrique .......................................................................................... 36
12. Besoins en investissements dans le secteur lectrique ................................................................................ 37
13. valuation des barrires pour le dveloppement des nergies renouvelables et besoin dassistance ........ 37
14. Projets dnergies renouvelables et efficacit nergtique ......................................................................... 38
III. Potentiel des energies renouvelables en tunisie .................................................................... 42
1. Prsentation des technologies ..................................................................................................................... 42
2. Le potentiel eolien........................................................................................................................................ 44
3. Le potentiel solaire ....................................................................................................................................... 46
4. Critres de slection des sites ...................................................................................................................... 50
5. Rpertoire des sites ...................................................................................................................................... 50
IV. Etat des infrastructures en tunisie ......................................................................................... 55
1. Le rseau routier de la tunisie ...................................................................................................................... 55
2. Linfrastructure portuaire ............................................................................................................................. 61
3. Linfrastructure aroportuaire ..................................................................................................................... 63
4. Le transport ferroviaire ................................................................................................................................ 63
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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5. Le secteur logistique en tunisie .................................................................................................................... 64
6. Les ressources en eau .................................................................................................................................. 66
7. Linfrastructure gazire ................................................................................................................................ 70
V. Evaluation des impacts environnementaux et socio-conomiques ........................................ 72
1. Hypothses de ltude dimpact................................................................................................................... 72
2. Les paramtres de ltude dimpact ............................................................................................................. 73
3. Evaluation des impacts environnementaux ................................................................................................. 77
4. Evaluation des impacts socio-conomiques ................................................................................................. 79

Annexes.86

Table des Figures :

Figure 1: Structure du Parc pour 2010 et 2011 ........................................................................ 19
Figure 2: Production Totale ...................................................................................................... 20
Figure 3: Consommation Spcifique ......................................................................................... 21
Figure 4: Rseau de Production et Transport STEG 2011. ........................................................ 24
Figure 5: Rpartition des ventes HT-MT par secteur conomique ........................................... 28
Figure 6: Rpartition des ventes par niveau de tension ........................................................... 28
Figure 7: Courbes de charge. .................................................................................................... 29
Figure 8: Les tarifs de llectricit en millimes (2011) .............................................................. 31
Figure 9: Postes horaires .......................................................................................................... 31
Figure 10: Evolution du Prix de Vente Moyen ........................................................................... 32
Figure 11: Prix de Vente Moyen du kWh .................................................................................. 33
Figure 12: Principales Technologies CSP ................................................................................... 42
Figure 13: Projets CSP dans le monde lhorizon 2015 ............................................................ 43
Figure 14: Potentiel Eolien MENA ............................................................................................. 44
Figure 15: Atlas Eolien de la Tunisie. ........................................................................................ 45
Figure 16: Aperu du DNI dans la rgion MENA. ...................................................................... 46
Figure 17: Aperu du DNI en Tunisie. ........................................................................................ 47
Figure 18: Aperu du GHI dans la rgion MENA. ...................................................................... 48
Figure 19: Aperu du GHI pour la Tunisie. ................................................................................ 48
Figure 20: Aperu du GHI pour la Tunisie. ................................................................................ 49
Figure 21: Carte des sites identifis .......................................................................................... 51
Figure 22: Carte des stations mtorologiques ........................................................................ 54
Figure 23: Carte routire Tunisie .............................................................................................. 57
Figure 24: Trajet Bizerte -Site Douar Dar Ramel ...................................................................... 58
Figure 25: Trajet Rades- Site Bir Mcherga ................................................................................ 59
Figure 26: Trajet Rades- Site de Tajerouine .............................................................................. 59
Figure 27: Trajet Sousse-Site Oueslatia .................................................................................... 60
Figure 28: Trajet Sfax-Site Friana ........................................................................................... 60
Figure 29: Trajet Zarzis - Sites Tataouine et Tataouine Sud ..................................................... 61
Figure 30: Systmes de production eau Nord et Centre ........................................................... 67
Figure 31: Systmes de production eau Sud ............................................................................. 68
Figure 32: Nappes profondes Feriana....................................................................................... 69
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 33: Nappes profondes Tataouine .................................................................................. 69
Figure 34: Infrastructure gaz en Tunisie ................................................................................... 71
Figure 35: Emissions vites par Technologie .......................................................................... 77
Figure 36: Superficie par Technologie ...................................................................................... 78
Figure 37: Rpartition conomies dnergie primaire par technologie .................................... 80
Figure 38: Economie dnergie primaire................................................................................... 81
Figure 39: Evolution du prix du gaz en Europe ......................................................................... 82
Figure 40: Emplois crs par filire ........................................................................................... 83
Figure 41: Classement WEF selon lindice de comptitivit ..................................................... 84
Figure 42: Estimation de la proportion des composants susceptible dtre fabriqus dans la
rgion MENA ............................................................................................................................. 85


Table des Tableaux :

Tableau 1: Parc de production actuel. ...................................................................................... 19
Tableau 2: Production nationale. ............................................................................................. 20
Tableau 3: Consommation spcifique du parc. ........................................................................ 21
Tableau 4: Production en GWh par type de combustible. ........................................................ 22
Tableau 5: Rseau par niveau de tension ................................................................................. 22
Tableau 6: Longueurs Rseaux et Nombre dAbonns ............................................................. 23
Tableau 7: Rsultats financiers STEG 2009 et 2010 ................................................................. 25
Tableau 8: Demande Totale 2000-2010. .................................................................................. 27
Tableau 9: Ventes HT-MT par Secteur Economique. ................................................................ 27
Tableau 10: Evolution du nombre de client .............................................................................. 28
Tableau 11: Prix de Vente Moyen par Niveau de Tension. ....................................................... 32
Tableau 12: Investissements STEG pour 2005-2010 ................................................................. 35
Tableau 13: tude de faisabilit Parc olien auto-producteur en Tunisie ............................ 36
Tableau 14: Projets Cognration. ........................................................................................... 41
Tableau 15: Sites identifis ....................................................................................................... 52
Tableau 16: Rseau Routier ...................................................................................................... 56
Tableau 17: Situation des sites ................................................................................................. 58
Tableau 18: Dpenses en logistique par secteur ...................................................................... 64
Tableau 19: Socits de Transport ........................................................................................... 65
Tableau 20: Investissements par sous-secteur ......................................................................... 65
Tableau 21: Liste des professionnels maritimes ....................................................................... 66
Tableau 22: Paramtres des Centrales par Technologie .......................................................... 73
Tableau 23: Ratios par Technologie ......................................................................................... 74
Tableau 24: Rpartition cration demplois PV ........................................................................ 75
Tableau 25: Rpartition cration demplois CSP ...................................................................... 76
Tableau 26: Rpartition cration demplois olien................................................................... 76
Tableau 27: Employabilit par Technologie ............................................................................. 77
Tableau 28: Superficies occupes (en ha) ................................................................................. 78
Tableau 29: Production dlectricit ......................................................................................... 80

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Acronymes

ADEME Agence de l'Environnement et de la Matrise de l'Energie
ANME Agence Nationale pour la Matrise de lEnergie
ANPE Agence Nationale de Protection de lEnvironnement
BT Basse Tension
CESI Italian Electrical and Technical Experimental Center
CIPIE Commission Interdpartementale de la Production Indpendante dlectricit
CPC Carthage Power Company
CPV Concentrated Photovoltaic
CSP Concentrated Solar Power
CSPIE Commission Suprieure de la Production Indpendante dlectricit
Dii Desertec industrial initiative
DNI Direct Normal Irradiance
DGE Direction Gnrale de lEnergie
DT Dinar Tunisien
ER Energie Renouvelable
ETAP Entreprise Tunisienne dActivits Ptrolires
FNME Fond National pour la Matrise de lnergie
GHI Global Horizontal Irradiance
GIZ Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
GWh Gigawatt heure
HAT Haute Tension
HVDC High Voltage Direct Current
IAA Industrie Agroalimentaire et Agricole
ICH Industries Chimiques
ID Industries Diverses
IFI International Financial Institutions
IMCCV Industriel des Matriaux de Construction, de la Cramique et du Verre
IME Industrie Mcanique et Electrique
INM Institut National de Mtorologie
IPP Independent Power Producer
ISCC Integrated Solar Combined Cycle
ITHC Industrie Textile Habillement et Confection
kWh kilowattheure
MENA Middle East North Africa
MT Moyenne Tension
MW Megawatt
MWh Megawattheure
NREL National Renewable Energy Laboratory
PST Plan Solaire Tunisien
PV Photovoltaque
TEP Tonne Equivalent Ptrole
TIR Transport International Routier
TRI Taux de Rentabilit Interne
TTF Title Transfer Facility
SONEDE Socit Nationale dExploitation et de Distribution de lEau
STEG Socit Tunisienne de lElectricit et du Gaz
STIR Socit Tunisienne des Industries du Raffinage

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Introduction

Dans le cadre de sa stratgie de dvelopper des projets dnergies renouvelables, linitiative
industrielle europenne Dii (Desertec industial initiative) envisage de promouvoir la
ralisation de plusieurs projets denvergure dans la rgion MENA (Afrique du Nord Moyen
Orient). La ralisation de ces projets ncessite la mise en place dun ensemble de pr-requis
techniques et rglementaires. Dii se propose de raliser une tude de prfaisabilit pour
limplantation dun projet pilote de 1 000 MW partir des Energies Renouvelables, en
Tunisie. Les ambitions de la Tunisie et les objectifs de Dii peuvent converger pour la
promotion de projets dintrt commun. Cest dans ce cadre que sinscrit la prsente tude
sur les potentiels des nergies renouvelables pour la production de llectricit destine la
consommation nationale, en Tunisie, ainsi que pour lexportation vers lUE.

Lobjectif de cette tude est de prparer les bases pour ltude de prfaisabilit de centrales
solaires et oliennes dune capacit de production lectrique de 1 000 MW (400MW CSP,
300 MW Photovoltaque et 300 MW Eolien), que Dii laborera par la suite.

Au cours de la conduite de cette tude, initialement prvue pour un projet pilote de
500MW, il sest avr quil tait possible, sans contraintes majeures, de dvelopper une
capacit de production de 1000 MW, selon un calendrier convenir mais qui pourrait
staler sur la priode 2014-2020 (certains projets pourraient tre inclus dans le plan solaire
tunisien, en cours de rvision). En effet, une tude sur le rseau lectrique tunisien mene
conjointement par CESI et Dii a montr que vu les extensions et renforcements de rseau
prvus par la STEG lhorizon 2016, linstallation de 1000 MW dER, mme dans le cas o
80% de llectricit produite serait destine lexport (soit le cas le plus dfavorable pour la
gestion du rseau), ne ncessiterait que des renforcements de rseau minimes. Par ailleurs,
une telle capacit de production pourrait justifier elle seule limplantation dun cble
transmditerranen.
Les principales tches qui seront dveloppes dans le cadre de ce rapport comprennent la
collecte et lvaluation des informations concernant :

Le cadre rglementaire dans le domaine de llectricit et des nergies
renouvelables en Tunisie
Lanalyse du secteur nergtique et plus particulirement le secteur lectrique
tunisien
La quantification du potentiel des ressources nergtiques renouvelables (en
particulier lolien et le solaire) et leur exploitabilit technique et conomique
Ltat des infrastructures du pays et leur adquation avec des projets de grande
envergure dnergies renouvelables
Les impacts environnementaux et socio-conomiques

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I. Le cadre rglementaire du secteur lectrique
Plusieurs institutions interviennent sur les politiques et les stratgies de la production
lectrique et le dveloppement des nergies renouvelables, dont notamment lnergie
olienne. Il sagit principalement de:

Ministre de lIndustrie: laboration et mise en uvre de la politique du gouvernement
dans les domaines se rapportant l'nergie. Le Ministre de lIndustrie comprend une
Direction Gnrale de l'nergie (DGE) charge notamment du suivi et de lanalyse de
lvolution de la production et de la consommation nergtique du pays ainsi que du
dveloppement de lefficacit nergtique et des nergies renouvelables.

STEG: Socit Tunisienne de lElectricit et du Gaz, tablissement public dont la principale
mission est la satisfaction des besoins du pays en nergies lectrique et gazire. Les activits
de la STEG couvrent la production, le transport et la distribution de llectricit. Le
dveloppement des projets dnergies renouvelables est gr par la DEP (Direction des
Etudes et de la Planification) et plus prcisment le PEREE (Projets Energies Renouvelables et
Efficacit Energtique).

ANME: Agence Nationale pour la Matrise de lEnergie, la mission de lANME consiste
mettre en uvre la politique de ltat dans le domaine de la matrise de lnergie et ce par
l'utilisation rationnelle de l'nergie, la promotion des nergies renouvelables et la
substitution de l'nergie. Lintervention de l'ANME englobe toutes les initiatives et actions
visant amliorer le niveau d'efficacit nergtique et diversifier les sources d'nergie.

Commission Suprieure de la Production Indpendante dlectricit (CSPIE) : commission
interministrielle principalement charge de se prononcer, pour chaque projet de
production indpendante dlectricit, sur le mode et conditions de choix du
concessionnaire, le choix du producteur indpendant et les avantages accorder au
concessionnaire (Dcret N96-1125 du 20/06/96). La CSPIE est notamment compose du
Premier Ministre (Prsident), du Ministre de la Coopration Internationale, du Ministre des
Finances, du Ministre du Commerce, du Ministre de lIndustrie, du Secrtaire Gnral du
Gouvernement et du Gouverneur de la Banque Centrale.

Commission Interdpartementale de la Production Indpendante dlectricit (CIPIE) :
commission au sein du Ministre de lIndustrie charge des projets de production
indpendante dlectricit : appel doffres, ngociations avec le producteur Indpendant,
proposition des avantages accorder au concessionnaire. Cette Commission soumet, pour
dcision, ses conclusions et ses recommandations la CSPIE. La CIPIE est prside par le
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Ministre de lIndustrie et compose dun reprsentant de chaque membre de la CSPIE et de
la STEG.

Groupe IPP : il a pour mission de prparer les cahiers des charges, dpouiller les offres,
ngocier les accords de projets, relatifs aux concessions dans le secteur de lnergie. Il est
compos de reprsentants du Ministre de lIndustrie et de la STEG.


1. Loi sur la production

Le monopole de la production de llectricit a t lev par la loi n96-27 du 1
er
avril 1996
qui autorise ltat octroyer des producteurs indpendants, les IPP, des concessions de
production dlectricit en vue de la vente exclusive la STEG.
2. Loi sur la cognration

Depuis 2001, la Tunisie sest dote de dispositions rglementaires favorisant le
dveloppement de la cognration et autorisant la vente dlectricit la STEG. Le cadre
rglementaire relatif la cognration est rgit par les textes suivants:

Dcret 2002-3232 du 3 dcembre 2002, complt et modifi par le dcret n 2009-
3377 du 2 novembre 2009
Arrt du ministre de lindustrie et de la technologie du 24 dcembre 2007, portant
approbation du cahier des charges relatif aux conditions techniques de raccordement
et dvacuation de lnergie lectrique des installations de cognration sur le rseau
lectrique national.
La loi n 2009-7 du 9 fvrier 2009 modifiant et compltant la loi n 2004-72 du 2 aot
2004 et qui a introduit des lments importants de promotion de la cognration,
notamment pour la production, le transport et la vente dlectricit.
Arrt du 18 juin 2009 fixant les tarifs de transport et de vente de la production
excdentaire dlectricit la STEG, aux conditions techniques de raccordement au
rseau national dlectricit.

Dans ce cadre, lANME a mobilis des efforts considrables pour le dveloppement de cette
technologie et a mis la disposition des promoteurs intresss un certain nombre de
mesures incitatives, dont :

Loctroi dune prime linvestissement dun montant de 20% du montant de
linvestissement avec un plafond de 500.000 DT, par projet, servie par le Fond
National pour la Matrise de lnergie (FNME);
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La possibilit de souscription des crdits bancaires avec des conditions
avantageuses sur la ligne de crdit pour la matrise de lnergie, gre par lANME et
finance par lAgence Franaise de Dveloppement (AFD) ;
La possibilit de souscription des crdits bancaires sur la ligne de crdit Efficacit
nergtique dans lIndustrie & Cognration de la Banque mondiale, gre par
lANME en complmentarit avec les autres outils de financement (FODEC/FNME,
Fonds de garantie en cas de recours une ESE).

Toutefois, les projets de cognration sont soumis aux conditions suivantes, qui seraient
susceptibles daffecter la vitesse de dveloppement de ce march en Tunisie :

La ncessit pour tout promoteur de parvenir un rendement annuel global de
linstallation de cognration dau moins 60 %.
La cession des excdents dlectricit la STEG se fait selon les limites suprieures
suivantes :
- Les 2/3 de lnergie lectrique produite, pour les projets dont la puissance
lectrique installe est infrieure 3 MW;
- La moiti de lnergie lectrique produite, pour les projets dont la puissance
lectrique installe est suprieure ou gale 3 MW.
Le promoteur du systme de cognration prend sa charge les frais du
renforcement du rseau national pour lvacuation des excdents dlectricit sur le
rseau, ainsi que les frais de raccordement de linstallation au rseau national.
Le prix de vente de lexcdent de lnergie lectrique produite est index au prix
dachat du gaz naturel (prix de la thermie de gaz naturel) appliqu lentreprise en
question et fix suivant les 4 postes horaires (jour, pointe, soir et nuit)

3. Loi sur les nergies renouvelable pour la production de llectricit

Parmi les principaux textes rglementaires rgissant la matrise de lnergie on site
notamment :

La loi n 2004-72 du 2 aot 2004 relative la matrise de lnergie, ouvrant la voie la
publication de nouveaux textes dapplication pour le soutien aux actions de matrise
de lnergie.
La loi n 2005-82 du 15 aot 2005 qui a permis de crer le Fonds National de Matrise
de lnergie, un acquis et un outil de financement durable dans le domaine de la
matrise de lnergie
Le dcret n 2005-2234 du 22 aot 2005 fixant les taux et les montants des primes
relatives aux actions concernes par le FNME ainsi que les modalits de leur octroi.
La loi n 2009-7 du 9 fvrier 2009 modifiant et compltant la loi n 2004-72 du 2 aot
2004 et qui a introduit des lments importants de promotion des nergies
renouvelables, notamment pour la production, le transport et la vente dlectricit.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le dcret n 2009-362 du 9 fvrier 2009 modifiant et compltant le dcret n 2005-
2234 du 22 aot 2005, introduisant notamment les aides linvestissement pour la
ralisation des projets de production de llectricit de source renouvelable.
Le dcret n 2009-2773 du 28 septembre 2009 fixant les conditions de transport de
llectricit, de la vente des excdents la STEG et des limites suprieures de ces
excdents. Les prix de ces ventes sont fixs par dcision du ministre charg de
lnergie.

Les aides directes octroyes par le FNME sont compltes par des avantages fiscaux
spcifiques la matrise de lnergie :

Application de droits de douane minimum et suspension de la TVA sur les
quipements et produits utiliss pour la matrise de lnergie et qui nont pas
dquivalents fabriqus localement.
Suspension de la TVA sur les biens d'quipement et les produits conomiseurs en
nergie acquis localement.
Ces avantages sajoutent au rgime gnral rgi par le code des investissements et qui
accorde un certain nombre davantages et daides linvestissement selon les secteurs et les
zones dinvestissement.
4. Loi sur lauto-production

La loi 2004-72 relative la matrise de lnergie modifie et complte par la loi 2009-7,
dispose le suivant :

Article 7 : dispose que les tablissements ou groupements dtablissements qui
squipent dune installation de cognration conome en nergie pour leur
consommation propre, bnficient du droit de transport de llectricit produite
jusquau point de consommation, ainsi que du droit de vente des excdents de leur
production la STEG dans une limite fix par dcret et ce dans le cadre dun contrat-
type approuv par lautorit de tutelle du secteur de lnergie (DGE).
Article 14 bis : dispose que les tablissements ou groupements dtablissements qui
produisent de llectricit partir dnergies renouvelables pour leur consommation
propre, bnficient du droit de transport de llectricit produite jusquau point de
consommation (si les lieux de production et consommation sont distants), ainsi que
du droit de vente des excdents de leur production la STEG dans une limite fixe
par dcret et ce dans le cadre dun contrat-type approuv par lautorit de tutelle du
secteur de lnergie. Ces projets sont approuvs par dcision du ministre charg de
lnergie prise sur avis dune commission technique consultative. Cette commission
technique consultative est cre en vertu du dcret numro 2005-2234 du 22 Aot
2005. Elle est prside par le Directeur Gnral de lANME et compose de
reprsentants du Ministre de lIndustrie, du Ministre des Finances, du Ministre de la
Coopration Internationale, du Ministre de lEnvironnement et de la STEG.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le dcret 2009-2773 fixe les conditions du transport de llectricit produite partir des
nergies renouvelables et de la vente de ses excdents la STEG. Ce dcret dispose entre
autres que :
Article 1 : La limite dnergie pouvant tre vendue est de 30% de llectricit produite
annuellement. Cette limite peut tre dpasse par les installations de biomasse
ayant une capacit installe ne dpassant pas 15 MW.
Le transport de llectricit et la vente des excdents seffectuent dans le cadre
dun contrat-type approuv par lautorit de tutelle du secteur de lnergie sur la
base de tarifs de transport et de vente fixs par dcision du ministre charg de
lnergie .
Article 3 : Lauto-producteur prend sa charge les frais de raccordement de
linstallation au rseau et ceux de renforcement du rseau en cas de besoin. Les
conditions de raccordement et dvacuation dnergie sont dfinies par un cahier de
charges.
Article 4 : La commission technique consultative donne son avis sur la ralisation des
projets dautoproduction et le Ministre charg de lnergie qui les approuve en se
basant sur lavis de la commission. Lavis de la commission repose sur un dossier
technique qui inclut :
- Un extrait du registre de commerce de la socit,
- Une tude de faisabilit technico-conomique,
- Le site dimplantation du projet et la puissance lectrique installer,
- Le site de consommation de llectricit,
- La consommation annuelle lectrique de ltablissement,
- La production annuelle prvisionnelle de llectricit.

5. Loi sur la cration du Fonds National de Matrise de lEnergie (FNME)

Loi n2005-106 du 19 Dcembre 2005, portant loi de finance pour l'anne 2006 et
notamment les articles 12 et 13, portant cration du Fonds National de la Matrise de
lEnergie (JORT n101 publi le 20 dcembre 2005).
Ce fonds est destin au financement des oprations visant la rationalisation de la
consommation de lnergie, la promotion des nergies renouvelables et la substitution de
lnergie. Ledit fonds accorde des subventions pour la ralisation des oprations prvues par
larticle premier de la loi n2005-82 du 15 aot 2005 relative la cration dun systme de
matrise de lnergie.
Le fonds national de matrise de lnergie est financ par :
- les ressources provenant des interventions du fonds
- les ressources prvues par larticle 2 de la loi n 2005-82 du 15 aot 2005 portant
cration dun systme de matrise de lnergie
- les dons et subventions des personnes physiques et personnes morales au profit du
fonds
- toutes autres ressources qui peuvent tre affectes au profit du fonds en vertu de la
lgislation en vigueur.
Pour lanne 2010, le FNME a financ jusqu concurrence de 21 Millions de Dinars.
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6. La production indpendante

Depuis sa cration en 1962 par le dcret loi n 62-08, la STEG disposait du monopole de la
production, du transport et de la distribution de llectricit sur lensemble du territoire
tunisien, par ailleurs, ce dcret permet certains producteurs indpendants de produire de
llectricit pour leur consommation propre et cder les excdents la STEG (rgime des
auto-producteurs). Ce monopole a t lev partiellement par la loi n96-27 du 1
er
avril 1996
qui autorise ltat octroyer des producteurs indpendants IPP des concessions de
production dlectricit en vue de la vente exclusive par un (PPA) de lnergie lectrique la
STEG, les conditions et les modalits doctroi de la concession sont fixes par le dcret n96-
1125 du 20 juin 1996 , prcisant en particulier ce qui suit :

Le choix du concessionnaire est effectu aprs mise en concurrence par voie dappel
doffres ouvert ou par appel doffres restreint prcd dune phase de pr-qualification,
un groupe ad hoc (groupe IPP) est charg par le Ministre de lIndustrie de procder
lappel doffre.
La Commission Suprieure de la Production Indpendante dlectricit (CSPIE), est une
commission interministrielle charge de se prononcer principalement, pour chaque
projet de production indpendante dlectricit, sur le choix du concessionnaire.
La Commission Interdpartementale de la Production Indpendante dlectricit (CIPIE),
auprs du Ministre de lIndustrie a pour mission principale de proposer les avantages
accorder au concessionnaire, dexaminer le dpouillement des offres et de soumettre,
pour dcision, ses conclusions et ses recommandations la CSPIE.
la CIPIE est galement charge de suivre les ngociations avec le producteur
indpendant choisi jusqu la signature de la convention entre lui et le Ministre de
l'Industrie. Cette convention devrait prciser notamment les caractristiques de la
concession dont notamment sa dure, les avantages, sil y a lieu, accords au
concessionnaire ainsi que les contrles et les vrifications pouvant tre raliss par le
Ministre de lIndustrie et les informations que devra fournir le concessionnaire
1
.

Les critres, le barme de notation et les conditions de lappel doffres sont fixs par la
CIPIE en accord avec lavis de la CSPIE.
Cest dans ce cadre que la premire centrale prive (IPP Rades) a t ralise et mise en
service en 2002 selon le mode BOO (Build, Own and Operate) ;
Par ailleurs, le code des hydrocarbures promulgu par la loi n99-93 du 17 aot 1999
complt et modifi par la loi n202-23 du 14 fvrier 2002, autorise le titulaire dune
Concession dexploitation ptrolire valoriser le gaz issu de ses gisements dhydrocarbures
en vue de la production dlectricit et la vente exclusive de celle-ci la STEG.



1
Une des principales remarques pouvant tre faite sur le cadre institutionnel est labsence dun organe unique
de rgulation. Ce rle est actuellement assum implicitement par le Ministre de lindustrie.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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7. Autorisations et permis

Il nexiste aucun texte spcifique relatif aux autorisations et permis ncessaires la
ralisation dun projet de centrale lectrique partir des Energies Renouvelables.

La ralisation dun projet Energie Renouvelable doit tre approuve par le Ministre charg
de lnergie sur avis de la commission technique consultative (prside par le Directeur
Gnral de lANME) qui donne son avis sur la base dun dossier technique comprenant :

Extrait du registre du commerce de la socit
Etude de faisabilit technico-conomique
Site dimplantation du projet et puissance installer
Site de consommation de llectricit
Consommation annuelle lectrique de ltablissement
Production annuelle prvisionnelle
Le dlai au bout duquel la commission donne son avis nest pas prcis mail il peut tre
valu environ 1 mois.

Par ailleurs, plusieurs autres autorisations ou permis peuvent savrer ncessaires :

Ministre de lAgriculture
Les terres agricoles telles que dfinies par la loi sont rparties en 3 catgories : zones
dinterdiction, zones de sauvegardes et zones agricoles. Le changement de vocation de ces
zones nest possible que par la publication dun dcret sur proposition du Ministre de
lAgriculture, sur avis de la commission technique consultative rgionale des terres agricoles.
Une demande comprenant les pices suivantes doit tre adresse au Ministre de
lAgriculture :

localisation exacte de la terre situe dans la zone agricole
caractristiques techniques du projet et ses implications en matire de pollution des
eaux, des sols et de lair
accord de principe sur le projet dlivr par le ministre technique concern
(Ministre de lIndustrie et de la Technologie)
Aprs tude, le dossier est transmis au gouverneur concern pour le soumettre ltude et
lavis de la commission technique consultative rgionale.

Le gouverneur procde, dans un dlai ne dpassant pas deux semaines, laffichage de la
demande au sige du gouvernorat, de la dlgation ou de la commune concerne et du
commissariat rgional au dveloppement agricole pendant un mois et la publication dun
avis dans un quotidien lattestation de tout intress qui peut, pendant cette priode,
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 15

prsenter des observations ventuelles ce sujet. Ces observations sont prsentes soit
directement au gouverneur soit par lettre recommande avec accus de rception.
Aprs expiration dun dlai de 1 mois, le gouverneur convoque la commission pour examiner
les observations ventuelles et mettre son avis au sujet de la demande dans un dlai de 15
jours, aprs la fin du dlai daffichage. Il transmet immdiatement le dossier au ministre de
lagriculture. Le changement de la vocation agricole des terres classes en zones de
sauvegarde ou en autres zones agricoles est effectu par dcret pris sur proposition du
ministre de lagriculture.

Dans le cas de non commencement de la ralisation du projet, objet du changement de la
vocation agricole, dans un dlai dune anne renouvelable une seule fois, le dcret portant
sur le changement de vocation du terrain est abrog.

Ministre du Transport
Une autorisation du Ministre du transport peut ventuellement savrer ncessaire. En
effet, toute cration de nouveaux objets ou surlvation dobjets existants lintrieur des
zones greves de servitudes aronautiques de dgagement et de balisage dobstacles doit
tre soumise laccord pralable des services comptents du ministre du transport en se
basant sur des donnes numriques conformment aux procdures fixes par arrt du
ministre du transport.
Une demande accompagne dune prsentation du projet devrait tre adresse au Ministre
du Transport pour avoir son accord en cas de limplantation du projet dans ces zones.

Ministre de la Dfense
Les cas ncessitant le recours lautorisation du Ministre de la Dfense ne sont pas bien
dfinis. Il serait donc prfrable dadresser une demande, accompagne dune prsentation
du projet, au Ministre de la Dfense.

Permis environnementaux
Le dcret N2005-1991 du 11/07/2005, qui complte et abroge le dcret N91-362 du
13/03/1991, stipule que les tudes dimpact sur lenvironnement sont obligatoires pour les
installations de production dlectricit dune puissance suprieure 300 MW.

Les tudes dimpact environnemental sont ralises par des bureaux dtudes ou des
experts spcialiss, puis approuves par lAgence Nationale de Protection de
lEnvironnement (ANPE), qui sige au Ministre de lEnvironnement. Le dlai dont dispose
lagence pour donner son avis est de 3 mois ouvrables. Si la fin de ce dlai lANPE ne sest
pas prononce, laccord pour la ralisation du projet est considr tacite.

Les installations lectriques dune puissance infrieure 300MW ne ncessitent pas un
permis environnemental, il est cependant dusage quune tude dimpact soit ralise.


Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Permis de raccordement au rseau
Le dcret N64-9 su 17/01/1964 portant approbation du cahier des charges relatif la
fourniture de lnergie lectrique, met la charge de labonn les frais de raccordement au
rseau national dlectricit.

Lautorisation de raccordement au rseau est gre par la STEG. Un dossier technique doit
lui tre prsent. Lorsque le raccordement se fait en Basse Tension, la STEG dispose dun
dlai de 25 jours compter de la date de dpt du dossier. Si le raccordement se fait en
Moyenne ou Haute Tension, le dlai est de 60 jours. Le cot de raccordement au rseau sera
dtermin par la STEG suite une tude technique.

Permis fonciers
Le porteur du projet peut sinstaller sur un terrain quil possde ou sur un terrain quil loue
une personne prive ou encore sur un terrain relevant du domaine public (domaine de
lEtat).

Dans cette dernire hypothse, le producteur est appel conclure un contrat de
concession titre doccupation du domaine public. Ce contrat doit prciser le sort des
quipements installs aprs lexpiration de la dure de al concession et ce conformment
la loi N2008-23 du 01/04/2008, relative au rgime de la concession.

Autorisation pour les lignes lectriques
Pour pouvoir traverser des parcs nationaux ou des rserves naturelles, les lignes lectriques
sont soumises lautorisation du Ministre de l'Agriculture et ce dans le cas o l'opration
suscite un intrt public suprme et la traverse des parcs nationaux ou des rserves
naturelles savre indispensable pour le transport de lnergie lectrique produite.

Une demande accompagne dune tude sur le transport dlectricit doit tre dpose au
bureau d'ordre central du Ministre de l'Agriculture - Direction Gnrale des Forets. Une
rponse peut tre attendue dans les 15 jours partir de la date de dpt de la demande.

8. March rgional des Energies Renouvelables

March des ER au Maroc
Le Maroc a mis en place le Plan Solaire Marocain comme stratgie nationale pour le
dveloppement des Energies Renouvelables. Ce plan a pour objectif linstallation dune
capacit de production lectrique utilisant lnergie solaire de 2 GW dici 2020. Le plan
prvoit galement la mise en place dune nouvelle lgislation pour les nergies
renouvelables et lefficacit nergtique ainsi que la cration dun fonds spcialement cr
cet effet.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Lobjectif lhorizon 2020 est datteindre 40% dnergies renouvelables, soit environ 6 GW
rpartis entre 2 GW solaire, 2 GW olien et 2 GW hydraulique.

La loi 13-09 sur les Energies Renouvelables indique les dispositions relatives notamment
lautoproduction, au raccordement au rseau et la possibilit dexporter llectricit. Il est
possible de vendre llectricit produite loprateur national ou directement un
consommateur ou groupement de consommateurs. Il nest pas prvu de tarification
favorisant les ER.

March des ER en Algrie
LAlgrie a mis en place un programme ambitieux de dveloppement des Energies
Renouvelables avec lobjectif dinstaller une puissance de 22 GW lhorizon 2030 dont 10
GW sont destins lexport.

LAlgrie souhaite devenir un acteur majeur dans le domaine des ER et vise notamment
limplantation dune industrie locale importante, cratrice demplois.
Les mesures incitatives qui seront mises en place sont la rduction des droits et taxes
(douane, TVA) sur les quipements, des crdits dimpts destins aux industriels qui
souhaitent devenir auto-producteurs par les ER ainsi que la facilitation de laccs au foncier
pour de tels projets.


Cadre rglementaire UE
Le cadre rglementaire europen actuel encourage le dveloppement des nergies
renouvelables. LUnion Europenne soutien galement le dveloppement des ER dans le
bassin sud de la mditerrane par lengagement de partenariat dans le cadre de lUnion Pour
la Mditerrane ou le Plan Solaire Mditerranen.

La Directive 2009/28/EC pour la promotion des nergies renouvelables peut contribuer au
dveloppement de projets ER en dehors des frontires de lUE. Larticle 9 de cette directive
prvoit que lnergie produite dans un pays tiers pourra tre comptabilise sur le compte de
lun des pays membres afin de lui permettre datteindre les objectifs dER quil sest fix
lhorizon 2020.

Les pays membres de lUnion Europenne, linstar de lAllemagne, lEspagne, la France ou
lItalie ont mis en place un systme de Feed in Tarif, spcifique chaque pays et chaque
technologie (olien, PV, CSP) afin de subventionner et encourager le dveloppement des
ER.


Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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II. La structure du secteur de llectricit

La structure du secteur de llectricit en Tunisie est constitue par :

Une socit nationale (STEG) disposant de la plus grande part de la production (85% de
la puissance du parc) et du monopole du transport et de la distribution de llectricit et
du gaz sur tout le territoire.
Une socit responsabilit limite (Carthage Power Compagnie :CPC) appartenant
deux actionnaires (Marubini et BTU Ventures, un groupe capitaux propres), CPC
dispose dune seule centrale cycle combin de 471 MW, mise en service en 2002 dans
le cadre de la loi n96-27 du 1
er
avril 1996 qui autorise ltat octroyer des
producteurs indpendants IPP des concessions de production dlectricit en vue de
la vente exclusive par un (PPA) de lnergie lectrique la STEG.
Une socit responsabilit limite : Socit dElectricit dEl Bibane SEEB disposant de
deux turbines gaz dune puissance totale de 27 MW, mises en service en 2003 dans le
cadre de la loi n202-23 du 14 fvrier 2002, qui autorise le titulaire dune Concession
dexploitation ptrolire valoriser le gaz issu de ses gisements dhydrocarbures en vue
de la production dlectricit et la vente exclusive de celle-ci la STEG.
Des industriels auto-producteurs ou co-gnrateurs qui peuvent produire de
llectricit pour leur consommation propre et qui peuvent cder une partie de leur
production la STEG.

En termes de production pour lanne 2010, la part de la STEG a t de 73.8% et celle de CPC
et SEEB a t de 20.6%, lnergie produite par les auto-producteurs reprsente environ
5.6%.
1. La production dlectricit

Le parc de production tunisien totalise environ 3960 MW (2012) et est compos de :

Quatre centrales principales qui fonctionnent en base et qui totalisent 2 271 MW.
Cinq centrales quipes de turbines gaz de puissance unitaire 120 MW qui
fonctionnent essentiellement en pointe et qui totalisent 1080 MW.
Un ensemble de petites turbines gaz de puissances unitaires 22 ou 34 MW et de
puissance totale 440 MW, rparties sur huit sites et fonctionnant en pointe le cas
chant.
Une centrale olienne de 54 MW, Sidi Daoud au nord-est du pays.
Six centrales hydrauliques de puissance totale 66 MW.
Une centrale olienne, dans la rgion de Bizerte, de 120MW (50 MW dj mis en
service dbut 2012) et extension en cours pour atteindre une puissance de 190 MW.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le parc de production tunisien se caractrise par une part importante de turbines gaz
fonctionnant en cycle ouvert et essentiellement pour satisfaire la demande pendant la
pointe.
Les graphiques suivants montrent la rpartition de la puissance installe par type de moyen
de production pour les annes 2010 et 2011.



Figure 1: Structure du Parc pour 2010 et 2011. Source : STEG
Le parc de production actuel (puissance installe brute)
Centre de
production
Nom de la
centrale
Type Puissance
installe
(MW)
Combustible Nombre
dunits
Anne de
Mise en
Service
rendement
(%) 2010
Rades I
Rades A
Vapeur
170
Gaz/oil
2 1985 33
Rades B 180 2 1998 35
Ghannouche TV Vapeur 30

2 1972 28
Sousse
Sousse A Vapeur 160
Gaz
2 1980 32.5
Sousse B
Cycle
combin
364
120 1
1994 44 120 1
124 1
IPP Rades II Rades II 471 1 2002 44
IPP El Biben Biben 13,5 2 2003 22
Ghannouche 416 1 2011 52.5
Tyna TG1/2/3
Turbines
Gaz
120
Gaz
3 2004/2010 29
Feriana TG1/2 120 2 2005/2009 29
Goulette TG1 120 1 2004 30
Bir Mcherga TG1/2 120 2 1997 28
Bouchemma TG1 120 1 1999 28
20 MW TG 22
Gaz
3+1+1+2 1975 - 1978 21
30 MW TG 34 2+1+2 1977 - 1984 22
20-30 TG 22-34 Diesel 2+1+1 1978 - 1984 20
Hydraulique

66

6 centrales


Eolien Sidi Daoud

54

1 2001-2009
Tableau 1: Parc de production actuel. Source : STEG
30%
23%
43%
1,7%
1,4%
Structure du parc 2010 (Total~3490MW)
Steam Combined Cycle
Gas turbine Hydo
Wind
27%
32%
38%
1,6%
1,3%
Structure du parc 2011 (Total~3910MW)
Steam Combined Cycle
Gas turbine Hydo
Wind
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La production nationale (GWh)

ANNEE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Thermique 5343,6 5688,4 4291,8 4659,9 4625,8 5343.9 5173,7 5 926,2 6410.6 6017,3 5799
Hydraulique 64,4 54,4 64,2 166,0 153,5 145,2 91,7 48,6 38,0 78,9 50
Gas turbine 1 195,1 1 909,4 1678,3 1525,0 1244,2 1209,2 1505,3 1806,8 2120,8 2390,9 2786
Comb. Cycle 2595,7 2111,2 2206,1 1918,6 2597,0 2422,3 2823,2 2211,2 1641,6 2228,9 2795
Eolien 23,1 23,6 30,1 33,4 43,7 42.4 37,6 42,9 39,4 97,5 139
Total STEG 9221,9 9 787,0 8 270,5 8302
,
9 8664,2 9163,0 9631,5 10035,7 10250,4 10813,5 11569
Auto production 873,7 906,1 940,8 928,8 946,5 938,8 925,1 877,6 894,5 871,9 876
CPC ------ 160,8 2070,1 2459,7 2716,0 2765,2 2864,0 3054 3338,3 3154,6 3223,8
SEEB ___ ___ ___ 139,2 127,6 139,7 0,0 0,0 101,7 114,3 2,3
Total Tunisie 10096 10854 11281 11831 12454 13006 13420 13968 14585 14954 15671

Tableau 2: Production nationale. Source: STEG


0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
Production totale en GWh

Figure 2: Production Totale. Source : STEG



Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La consommation spcifique
La consommation spcifique du parc de production national a connu une amlioration
notamment suite la mise en service de la centrale cycle combin de Rades II (CPC) en
2002, au renforcement du rseau dvacuation de la plateforme de Rades (en 2006) et une
meilleure gestion du parc de production. Par ailleurs, la mise en service du cycle combin
mono arbre de 416MW de Ghannouche en 2011 aura aussi un impact positif sur
lamlioration de lefficacit du parc.

Consommation spcifique du parc (Tep/GWh)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
STEG 253,2 259,7 262,8 264,3 256,5 255,4 252,3 255,3 259,9 258,7 256,3
CPC

255 196,5 195,8 193,6 196 194 198,9 197,7 198,3 197,2
TOTAL 253,2 259,6 249,4 248,4 241,2 241,3 238,8 241,9 244,5 244,8 243,3
Variation - +2,5% -3,9% -0,4% -2,9% - -1% +1,3% +1,1% +0,1% +0,6%

Tableau 3: Consommation spcifique du parc. Source : STEG


Figure 3: Consommation Spcifique

La faible consommation spcifique pour lanne 2006 tait conjoncturelle et a concid avec
le renforcement du rseau dvacuation de la plateforme de Rades, ainsi quune trs bonne
gestion et utilisation des quipements.
2. Le combustible utilis pour la production lectrique

Bien que les turbines vapeur de Rades I et de Sousse soient prvues pour fonctionner au
gaz ou au fuel lourd, le combustible utilis pour la production de llectricit est
essentiellement le gaz naturel, le tableau suivant donne la structure de la production par
combustible pour 2008, 2009 et 2010.
225
230
235
240
245
250
255
260
265
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
Tep/GWH
Consommation spcifique
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Anne 2008 2009 2010
Combustible
Gaz Naturel 9 490.3 10 135.5 11 376.7
Fuel Lourd 682.1 501.1 1.98*
Gas-Oil 0.6 0.5 1.33
Sous-total (GWh) 10 173 10 637 11 380
Autres ressources
Hydraulique 37.9 78.9 50.1
Eolienne 39.4 97.5 138.6
Total Gnral (GWh) 10 250.3 10 813.5 11 568.7
Tableau 4: Production en GWh par type de combustible. Source : Rapport dactivit STEG 2010

*Sur demande du Ministre charg de lnergie, et lorsque le prix du gaz sur le march
international est intressant, la STEG opre certaines centrales (principalement Rades) au fuel
lourd. Lquivalent gaz tant vendu sur le march international.
3. Le transport et la distribution

Les niveaux tensions utiliss pour le rseau haute tension sont 400, 225, 150 et 90 kV, le
rseau est essentiellement constitu de lignes ariennes sauf dans la capitale, o, pour des
considrations durbanisme et de servitude, certaines liaisons sont souterraines.
Le rseau haute tension est boucl et relie lensemble des centrales de production aux
centres de consommations.

Le rseau tunisien est interconnect avec le rseau algrien avec deux lignes en 90kV, une
ligne en 150 kV, deux lignes en 225 kV, une nouvelle interconnexion en 400 kV est en cours
de mise en service. Deux interconnexions en 225kV avec le rseau libyen sont construites et
non fonctionnelles actuellement.

Le tableau suivant indique les longueurs des rseaux pour les diffrentes tensions :

LIGNES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
225 kV 1 236 1 302 1742 2049 2 431 2 532 2 574 2 624 2 741 2 767 2 792
150 kV 1490 1516 1518 1529 1567 1728 1728 1728 1812 1812 1883
90 kV 968 962 965 1007 986 1071 1121 1141 1108 1188 1189
TOTAL 3694 3782 4225 4585 4984 5331 5423 5493 5661 5767 5 864
Variation - 2.4% 11.7% 8.5% 8.7% 6.9% 1.7% 1.3% 3.1% 1.9% 1.7%
Tableau 5: Rseau par niveau de tension Source: STEG (Statistiques rtrospectives) / Rapport
dactivit STEG 2010
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La STEG utilise le CPL (courant porteur ligne) pour les besoins de la tl-conduite du systme
lectrique, actuellement elle gnralise lutilisation des cbles de garde quips de fibres
optiques pour son systme de transmission de donnes, notamment aprs la mise en service
du nouveau dispatching national.

Le rseau de distribution est compos essentiellement de lignes ariennes en 30 kV sauf
dans les villes o il existe des cbles souterrains en 30kV, en 15 kV et en 10kV.
Le tableau suivant indique les longueurs des rseaux de distribution et le nombre dabonns:


DESIGNATION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ligne HTA(km) 40235 41760 43219 44823 46311 47020 47700 49309 50654 50634
Ligne BT(km) 73951 76609 78745 81705 84003 85377 87000 89489 91859 92860
ABONNES (BT)

2 312 424 2 417 775 2 513 153 2 588 376 2 675 059 2 768 174 2 857 168 2 949 001 3 041 233 3 145 392
Variation
- 4.6% 3.9% 3% 3.3% 3.5% 3.2% 3.2% 3.1% 3.4%
ABONNES (MT-HT)
11927 12 379 12 860 13 352 13 906 14 400 14 946 15 106 15 124 15 671
Variation
- 3.8% 3.9% 3.8% 4.1% 3.6% 3.8% 1.1% 0.1% 3.6%
Tableau 6: Longueurs Rseaux et Nombre dAbonns

La STEG a entrepris depuis les annes 2000 un vaste programme de rhabilitation de ses
rseaux de distribution dans un double objectif (amlioration de la qualit de service et
rduction des pertes techniques).

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 4: Rseau de Production et Transport STEG 2011. Source : STEG
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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4. Situation financire du secteur lectrique

Bien que la situation financire de la STEG soit formellement acceptable (en termes de ratios
Dette/Fonds propres ou Dette/EBITDA), la socit dpend fortement des subventions : les
tarifs ne couvrent pas les cots, mme dans le contexte tunisien o les prix internes du gaz
sont infrieurs aux prix internationaux.

Ci-aprs les rsultats financiers de la STEG pour les annes 2009 et 2010




Tableau 7: Rsultats financiers STEG 2009 et 2010 . Source: Rapport dactivit de la STEG 2010

ANNEE 31/12/2010 31/12/2009
REVENUS 2 308 918 452 2 064 710 795
Subvention dexploitation 1 108 291 536 560 300 119
Cot des ventes (Prix de Revient) -3 267 066 657 -2 517 167 205
MARGE BRUTE 150 143 331 107 843 709
Autres produits dexploitation 52 195 334 56 399 674
Frais dadministration -36 243 605 -37 478 223
Autres charges dexploitation -22 781 114 -19 685 319
RESULTAT DEXPLOITATION 143 313 946 107 079 841
Charges financires nettes -136 374 613 -87 087 473
Produits des placements 1 787 580 187 179
Autres gains ordinaires 7 731 555 4 011 998
Autres pertes ordinaires -14 140 920 -6 271 163
RESULTATS des activits ordinaires avant impots 2 317 548 17 920 382
Impt sur les bnfices -11 465 103 -9 010 607
RESULTAT NET DE L'EXERCICE -9 147 555 8 909
Effets des modifications comptables -28 309 256
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES -37 456 811 8 909
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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5. Le march de llectricit en Tunisie

Actuellement le march de llectricit est caractris par :

La socit nationale (STEG), verticalement intgre, disposant du monopole du
transport et de la distribution de llectricit et du gaz, et de prs de 80% de la
capacit de production lectrique, elle est lacheteur unique de llectricit produite
par les deux IPP et des excdents de llectricit produite par les auto-producteurs et
les co-gnrateurs.

La loi 2004-72 complte et modifie par la loi n 2009-7 du 9 fvrier 2009 applicable
au secteur de lautoproduction partir des nergies renouvelables et la
cognration.

La rgulation du secteur est effectue par le Ministre de lIndustrie.

Bien que la march de llectricit soit actuellement relativement ferm, le contexte rgional
laisse prvoir une volution vers une ouverture du march, en effet, la Tunisie, l'Algrie, le
Maroc, et la Commission Europenne (comme promoteur non participant) ont sign Rome
en dcembre 2003 un protocole d'accord visant lintgration progressive des marches de
llectricit de ces trois pays dans le march intrieur de llectricit de I'UE.

Les projets dinterconnexions lectriques et gazires, entre la Tunisie et lItalie dune part et
lAlgrie et lEspagne dautre part, est de nature acclrer le processus dintgration des
marchs de lnergie euromaghrbins.

La demande lectrique
La consommation nette dlectricit en Tunisie sest leve environ 13,67 TWh en 2010,
intgrant la fois llectricit fournie par la STEG et celle produite et autoconsomme par les
entreprises industrielles essentiellement.

Les ventes dlectricit par la STEG de lanne 2010 (y compris lnergie aux compteurs) ont
progress de 6,2%, passant de 12 254 GWh en 2009 13 015 GWh en 2010.
La structure de la demande dlectricit selon le niveau de tension a volu comme suit :

La demande Haute Tension (HT : 90/150/225/400kV) en augmentation de 3,5 % en
moyenne par an a perdu du poids au cours des 10 dernires annes et reprsente
10% de la demande dlectricit en 2010 contre 12% en 2000.
La demande Moyenne Tension (MT : 10/15/30kV), en augmentation de 5% en
moyenne par an a enregistr une stagnation de poids autour de 47% de la demande
en 2010.
La demande Basse Tension (BT : 400/230V), qui a volu plus vite, avec une
augmentation de 5,1% en moyenne par an, reprsente 43% de la demande en 2010,
contre 40% en 2000.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Demande Totale (Vente + Auto production) GWh



2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Haute
Tension
908.6 946.0 926.2 915.8 963.9 1030.0 1106.7 1141.3 1192.1 1201.8 1292.9
Moyenne
Tension
3904.6 4248.4 4367.8 4525.0 4801.0 4934.6 5039.8 5341.0 5556.6 5620.4 6042.4
Basse tension 3340.3 3544.3 3792.1 4107.1 4227.2 4390.3 4673.1 4815.1 5085.6 5392.3 5532
Ventes STEG 8153.5 8738.7 9086.1 9547.9 9992.1 10354.9 10819.6 11297.4 11834.3 12214.5 12867.3
Auto
production
826.1 858,2 876.8 873.0 891.7 879.5 874.0 822.0 827.0 805.0 805.3
Total Tunisie 8979.6 9596.9 9962.9 10420.9 10883.8 11234.4 11693.6 12119.4 12661.3 13019.5 13672.6
Variation (%) - 6.9% 3.8% 4.5% 4.6% 3.2% 4.1% 3.6% 4.5% 2.8% 5%
Tableau 8: Demande Totale 2000-2010. Source STEG


Les ventes HT-MT par secteur conomique en GWh

SECTEURS ECONOMIQUES 2008 2009 2010
Industries extractives 366 330 355
Industries alimentaires & du tabac 530 551 583
Industries du textile & de l'habillement 537 503 543
Industries du papier & de l'dition 132 132 141
Industries chimiques & du ptrole 289 307 333
Industries des matriaux de construction 1292 1386 1443
Industries mtallurgiques de base 219 241 288
Industries diverses 764 781 889
SOUS -TOTAL (1) 4129 4231 4576
Pompage agricole 452 432 496
Pompage (eaux & services sanitaires) 515 488 536
Transport & communications 268 280 306
Tourisme 641 634 632
Services 709 757 790
SOUS -TOTAL (2) 2585 2591 2760
nergies aux compteurs, proratas et autres 33 17 9
TOTAL
6747 6839 7345

Tableau 9: Ventes HT-MT par Secteur Economique. Source : STEG Rapport dactivit 2010


Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 5: Rpartition des ventes HT-MT par secteur conomique Source : STEG


Tension 2008 2009 2010 Variation
10/09 en 963 866

Figure 6: Rpartition des ventes par niveau de tension Source : STEG




Tableau 10: Evolution du nombre de clients Source : STEG

Tension 2008 2009 2010
Haute Tension (HT) 17 18 18
Moyenne Tension (MT) 14848 15106 15653
Basse Tension (BT) 2 949 001 3 041 233 3 145 392
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Courbes de charge


Figure 7: Courbes de charge. Source : STEG
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6. Les prix et les tarifs

En collaboration avec les institutions publiques concernes (DGE-Direction Gnrale de
lEnergie, ETAP-Entreprise Tunisienne dActivits Ptrolires, STIR- Socit Tunisienne des
Industries du Raffinage, Ministre du Commerce, Ministre des Finances), ltat fixe les prix
de lnergie tous les niveaux par dcision du ministre charg de lnergie
2
. Les tarifs sont
fixs en fin danne budgtaire ou selon besoins et tiennent compte du prix international du
brut et du gaz, de lquilibre financier des entreprises (STEG, ETAP, STIR) ainsi que du niveau
de subvention que ltat est en mesure de prendre en charge.
Ltat fixe les prix la consommation de llectricit et du gaz, sur proposition de la STEG et
aprs approbation du ministre de tutelle. Les tarifs dlectricit appliqus actuellement
sont rsums dans le Tableau ci-dessous.
Jusquen 2004, les tarifs pratiqus par la STEG refltaient peu prs les cots de production,
et les quelques subventions (ex : lectrification rurale, ou tarifs appliqus certaines
catgories de consommateurs ruraux) taient alimentes essentiellement par des
prquations entre les tarifs.
Depuis 2004, il y a eu un triplement des prix internationaux des produits ptroliers, et pour
la STEG, un doublement des prix dachat du gaz naturel, qui entre plus de 90% dans la
combustible pour la production dlectricit.
Ces augmentations nayant pas t rpercutes sur les tarifs pratiqus par la STEG, ceux-ci
ne refltent plus du tout la ralit des cots de production de llectricit, et ceci malgr les
prix encore avantageux dachat du gaz par la STEG ltat tunisien. Ltat compense donc
annuellement la STEG pour maintenir les prix un tel niveau.
Les tarifs de llectricit sont amnags par plages horaires pour la HT et la MT et le
pompage de leau pour lirrigation agricole. Il sagit de 4 postes horaires : Jour, Pointe, Soir,
et Nuit. Les abonns de la moyenne tension peuvent cependant souscrire un tarif
uniforme, et 50 % de la consommation en MT se fait selon ce tarif uniforme.
De mme, le tarif de la basse tension est divis en trois sous-tarifs : un tarif de base appliqu
jusqu 300 kWh consomms par mois, un tarif normal, appliqu pour tous les kWh
consomms dans la tranche suprieure 300 kWh/mois et un tarif social pour les abonns
souscrivant moins que 2kVA et consommant moins que 50 kWh par mois.

Les prix de llectricit ont connu des hausses successives, durant les dernires annes. Le
taux moyen de croissance de ces prix hors taxes durant la priode 2000- 2010 est denviron :
10 % par an pour la haute et la moyenne tension et
8 % par an pour la basse tension.



2
Le gouvernement tunisien a dcid en 2004 le principe dajustement des prix. La publication des prix de
lnergie, objet des ajustements dcids, est ralise par dcision du Ministre charg de lEnergie sur
proposition de la DGE.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 8: Les tarifs de llectricit en millimes (2011) Source : STEG
Les postes horaires sont dfinis comme suit, pour tous les jours de la semaine, lexception
du Dimanche dont la consommation est facture uniformment au tarif Nuit :


Figure 9: Postes horaires Source : STEG
Tarifs
Prix de llectricit (mill/kWh) en HT
Jour Pointe Soir Nuit
Niveau Basse Tension (BT)
Tranche conomique (1 2 kVA et <= 50 kwh/an 75
Tranche conomique (1 2 kVA
et > 50 kwh/an
1 50 kwh/mois
92
>=51 kwh 133
Tranche normale (>2kVA)
1 300 kwh/mois 133
>=301 kwh/mois 186
Niveau Moyenne Tension (MT)
Uniforme 125
Postes horaires 110 168 133 85
Pompage eau 126 156 Dlestage 85
Secours (Tarif appliqu aux autoproducteurs qui consomment
conjoncturellement, uniquement en cas de ncessit)
128 180 150 90
Niveau Haute Tension (HT)
4 postes horaires 106 164 129 81
3 postes horaires 122 150 - 81
Secours 124 176 146 86
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le tableau suivant donne les prix de vente moyens (TTC) par niveau de tension pour la
priode 2000 - 2010.

Tableau 11: Prix de Vente Moyen par Niveau de Tension. Source : STEG




Figure 10: Evolution du Prix de Vente Moyen


La taxation

Les taxes appliques sur les prix de vente du kWh sont les suivantes :

La TVA est appliquer aux taux de :
18 % sur toutes les redevances et sur le prix dnergie (hors taxes) des usages autres
que domestiques et irrigation.
12 % sur le prix de lnergie (hors taxes) des usages domestiques et irrigation.
Une majoration (surtaxe municipale) de 0,003DT est applique au prix de chaque kWh pour
tous les usages.



0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0
millimes
Prix de vente moyen (TTC)
HT
MT
BT
Prix moyen
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
HT 53.2 55.3 55.6 62.3 64.9 70.7 78.1 82.2 106.0 117.8 123.1
MT 71.4 73.7 74.6 78.3 82.2 89.1 96.4 101.2 120.6 130.5 138.7
BT 90.1 94.6 96.6 98.0 104.3 112.7 126.7 131.7 149.3 155.6 158.4
Prix moyen 77.0 80.2 81.8 85.2 90.1 97.4 107.6 112.3 131.5 140.3 146.9
Variation
- 4.2% 2.0% 4.2% 5.8% 8.1% 10.5% 4.4% 17.1% 6.7% 4.7%
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 33

Les subventions

Les prix de ventes de llectricit et du gaz naturel sont administrs et dcids par le
Ministre de lIndustrie, la dernire rvision des tarifs a t effectue en juin 2010. Les tarifs
de ventes de llectricit et du gaz naturel ne couvrent pas les cots de production et de
distribution, ltat octroie une subvention directe la STEG, et lui cde le gaz provenant des
redevances du Gazoduc trans-tunisien 90,8 DT/Tep. Ce prix est trs infrieur sa valeur
actuelle et ceci pour maintenir les tarifs de llectricit et du gaz un "prix socialement
acceptable".


Structure des subventions (anne 2010)
Pour un prix du gaz estim au prix international la subvention de llectricit serait de :
Directe : 468,4 Millions DT
Gaz redevance : 236,8 Millions DT





Figure 11: Prix de Vente Moyen du kWh
Source: Ministre de lIndustrie (Direction Gnrale de lEnergie)




125,3
143,7
180,1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Prix moyen de vente (Hors taxes) compar aux cots de revients
subvention directe
subvention gaz redevance
Prix de vente moyen
Cot de revient avec gaz redevance 90,DT/Tep
Cot de revient gaz international (2010)
millimes
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STEG ER Page 34

7. Construction de nouvelles centrales

Le programme de production de la STEG (2012-2016)

Afin de rpondre lvolution de la demande estime 5% par an sans les mgaprojets
immobiliers (Sama Dubai, port financier de Tunis etc..) et 7% par an en cas de maintien des
mgaprojets, la STEG a programm :
Une centrale cycle combin de 450 MW Sousse qui sera mise en service en 2013 ;
Une autre centrale cycle combin de 450 MW Sousse mettre en service en 2014 ;
Une centrale IPP de 450 MW Kaalet Landlous mettre en service en 2016.
Il est prciser que la premire centrale Sousse est en cours de construction, pour la
deuxime centrale de Sousse lappel doffres est en cours de dpouillement et pour la
centrale IPP de Kaalet Landlous lappel doffres nest pas encore sorti.
3


Le projet ELMED

Le projet comprend deux composantes distinctes (avec ventuellement des financements
spars)
Interconnexion sous-marine de 1000 MW entre la Tunisie et la Sicile (400 kV, CC, environ
200 km) ;
Production en Tunisie : 400 MW pour le march local (contrat avec la STEG), 800 MW
pour l'exportation vers l'Italie (avec des capacits de 200 MW rserves sur
l'interconnexion pour les nergies renouvelables).
Le processus de slection a t lanc pour la socit ELMED, 16 soumissionnaires ont t
prslectionns (dont Mubadala, Macquarie Capital, Siemens, SNC Lavalin, Edison, Enel,
Marubeni, Sumitomo, IP, BG, etc.). Lappel d'offres officiel doit tre publi prochainement
(juin 2012 daprs les responsables du projet).


Le Plan Solaire Tunisien (PST)

Le PST couvre lensemble des secteurs de lefficacit nergtique (transport, btiments et
industrie) ainsi que les filires des nergies renouvelables (solaire, olien et biomasse). Sa
ralisation impliquera la mobilisation des secteurs public et priv, et sera soutenue par le
recours aux dispositifs institutionnels, rglementaires et financiers.

Dans le domaine des nergies renouvelables, lobjectif vis est linstallation dune capacit
de 1000 MW en 2016 et 4,7 GW en 2030 pour la production dlectricit partir des
nergies renouvelables. Le PST vise aussi la poursuite du programme defficacit nergtique
dans les diffrents secteurs, lobjectif tant la rduction globale de la demande dnergie
primaire de 24% en 2016 et 40% en 2030.

3
Compte tenu de la situation actuelle (post rvolutionnaire) et aux retards possibles de ralisation de la
deuxime centrale de Sousse et celle de Kaalet Landlous, la STEG pourrait sorienter vers lachat de turbines
gaz de la taille 120 MW ou 250 MW.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 35


Parmi les projets du PST, ceux relatifs au chauffage solaire de leau sanitaire, lisolation des
toitures des btiments individuels et au remplacement des rfrigrateurs anciens et
nergivores sont gnrateurs dconomie substantielles et de rductions de gaz effet de
serres.

Pour la priode 2010-2016, 40 projets ont t retenus, pour un investissement estim
environ 4,1 Milliards de Dinars.

Le Plan Solaire Tunisien est actuellement en train dtre revu. LANME a charg un bureau
dtude de ladapter pour faire ressortir des objectifs lhorizon 2020 et identifier des
projets plus concrets.

8. valuation des technologies utilises

Les quipements de production rpondent aux normes tunisiennes en matire defficacit et
de respect de lenvironnement, pour les centrales rcentes (Ghannouche et Sousse), la STEG
a opt pour des cycles combins mono-arbre, qui offrent un rendement de 52%.
Les centrales sont soumises des contrles priodiques des performances et des rejets
hydriques et atmosphriques.

9. Historique des investissements dans le secteur lectrique

Le tableau suivant indique les investissements de la STEG pour la priode 2005/2010
(Milliers DT)


2005 2006 2007 2008 2009 2010
Production
56 000 61 000 85 600 76 800 662 000 484
Transport
133 000 179 000 113100 93 600 63 000 69
Distribution
73 000 74 000 81 300 105 900 96 000 106
Gaz
33 000 63 000 53 500 62 500 95 000 130
Divers
5 000 5 000 8 500 8 400 10 000 13
TOTAL
300 000 382 000 342 000 347 000 926 000 802 000
Tableau 12: Investissements STEG pour 2005-2010. Source STEG

10. Viabilit financire des projets d EE/ER

Une tude pour lautoproduction partir de lolien, ralise par lANME et finance par GIZ
donne les rsultats suivants pour un parc Thala :



Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 36


Scenario
Scenario de
base
Scenario de
120MW
Scenario
optimiste
Scenario
pessimiste
Les variables:
60 MW 120 MW 60 MW 60 MW
Cot d'investissement [EUR]
65 316 464 122 203 896 65 316 464 71 848 110
Taux d'intrt A
5,5% 5,5% 4,8% 6,5%
Taux d'intrt B
6,0% 6,0% 5,5% 7,0%
Production d'nergie
(kWh/p.a.)
206 999 400 399 393 600 206 999 400 188 444 400
Augmentation de la valeur
pondre d'nergie olienne
1,2% 1,2% 5,0% 0,0%
Prix des certificats MDP
5,0 EUR 5,0 EUR 12,0 EUR 0,0 EUR
Les rsultats
Cot Moyen Pondr du Capital
6,8% 6,8% 6,4% 7,6%
TRI
8,2% 9,2% 12,0% 2,6%
Cot de production du parc
olien (EUR/kWh)
0,0452 0,0444 0,0450 0,0545
Cot de production du parc
olien (TND/kWh)
0,085 0,083 0,084 0,102

Tableau 13: tude de faisabilit Parc olien auto-producteur en Tunisie. Source : (ANME)

Dans le cadre de cette tude, linvestissement pour lvacuation de lnergie a t calcul
sur la base de lignes 150kV de 40km, soit environ 7 800 000 DT.

11. Besoins en amlioration du systme lectrique

Lanalyse de la courbe de charge montre un taux dvolution de la puissance de pointe
suprieur celui de la demande do une dgradation du taux dutilisation de la puissance,
un effort doit tre fait par la STEG pour lisser la courbe de charge et rduire la demande
pendant la pointe.

Cet objectif peut tre atteint en introduisant des tarifs particuliers du type effacement
pendant la pointe et la gestion intelligente des charges (Smart Grid).

Par ailleurs, et afin daugmenter la puissance dveloppable par les turbines gaz, en t, il
est possible dintroduire la technique de refroidissement de lair dadmission (Chiller).

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le changement dchelle du programme dinstallation de toits solaire (capteurs
photovoltaques) peut rduire la demande pendant la pointe dt et amliorer lefficacit
du systme lectrique.
D'aprs des tudes ralises par l'ANME, le potentiel technico-conomique de la
cognration en Tunisie est estim environ 600 MW dont environ 430 MW dans le secteur
industriel (soit lquivalent dune centrale cycle combin de 450MW). Toutefois ce
potentiel est rest jusquici peu mobilis ; fin 2010 huit units de cognration ont t mises
en place ou taient en cours de construction, dune puissance lectrique totale denviron
37MW avec lobjectif datteindre 70 MWe lhorizon 2012.

12. Besoins en investissements dans le secteur lectrique

Pour le financement des programmes de production et du rseau de transport et de
distribution, la STEG a toujours eu recours des IFIs (International Financial Institutions).

Les investissements pour la priode 2012-2016 sont estims :

Centrale de Sousse (Cycle combin 450 MW)*
800 Millions DT
Centrale Kalet Landlous (Cycle combin 450 MW)*
800 Millions DT
Elmed (400MW pour le march tunisien)*
1000 Millions DT
Lignes HT 400kV (sortie centrales, interconnexion env. 250 km)*
250 Millions DT
Projets du Plan Solaire Tunisien
4100 Millions DT
* investissements la charge de la STEG
13. valuation des barrires pour le dveloppement des nergies renouvelables
et besoin dassistance

Manque de cadre rglementaire pour la production lectrique prive partir des
nergies renouvelables grande chelle (IPP) en dehors des auto-producteurs.

Manque de visibilit dans les cots des investissements la charge du promoteur de
projet pour lvacuation de llectricit produite.

Les donnes disponibles pour le potentiel olien et solaire noffrent pas une prcision
suffisante pour rduire les risques dinvestissement, chaque promoteur doit raliser
une campagne de mesure complmentaire sa charge (ex : cas de lautoproduction).

Manque de procdure claire pour la gestion des priorits de placement des
producteurs partir des nergies renouvelables (code rseau).

Besoin de complter latlas olien tabli par lANME par des mesures haute altitude
(installation de mats de mesure et traitement des donnes).

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 38

Renforcement de capacit de lANME pour lvaluation des projets ER (formations,
stages, moyens dinvestigation).

Amlioration des procdures et des dlais dobtention des autorisations pour les
projets de production partir des nergies renouvelables.

Mise en place de procdures transparentes de gestion des centres de production
(code rseau).


14. Projets dnergies renouvelables et efficacit nergtique


Centrale CSP 50 MW (4h de stockage) raliser par STEG, ltude de faisabilit en cours par
le bureau allemand Lahmayer, cot estim 300 millions .

Centrale ISCC (Integrated Solar Combined Cycle), centrale cycle combin de 20 40MW
associe un CSP de 5MW raliser la plateforme ptrolire dEl Borma, tude de
faisabilit en cours.

Centrale photovoltaque 10 MW raliser par STEG, ltude de faisabilit en cours par le
bureau allemand Lahmayer, cot estim 20 millions .

Centrales oliennes dans le cadre de la production ER des tablissements gros
consommateurs de lnergie lectrique (ANME : programme EGCE), puissance estime
120MW, tude de faisabilit ralise par lANME.

Projets de cognrations : dans le cadre du programme national defficacit nergtique
pilot par lANME, une liste de projets de cognration sont retenus pour la priode 2010-
2014. Certains sont raliss ou en cours de ralisation, dautres sont en phase dtude de
faisabilit, comme indiqu dans le tableau suivant.














Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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N tablissements
Branche
dactivit
Potentiel
(MW)
Ecomomie
prvue
(tep/an)
Investissement
Prvu (MDT)
Avancement des projets
1 RANDA + SMT IAA 4,5 3600 8,1
En cours de ngociation des
contrats avec les
constructeurs
2 Tunisie Lait IAA 2 1600 4
Premire phase de l'tude
dtaille ralise
3 CLC DELICE IAA 2 1600 3,6
Premire phase de l'tude
dtaille ralise
4 Al KIMIA Chimie 5 4000 9 Etude acheve
5
SITEX KASRA HELAL avec
transport vers SITEX
Sousse
ITHC 4,5 3600 8,1
Etude dtaille mise jour
tenant compte du
transport d'lectricit-
projet relanc
6 Couscousserie Du Sud IAA 3,5 2800 6,3
Etude dtaille ralise-
Dcision d'investissement
tributaire du financement
7 BRIQ. MAZDOUR IMCCV 2 1600 3,6
Etude dtaille ralise :
Dcision d'investissement
tributaire du financement
8 TUNISIE OUATE Papier 3,5 2800 6,3
Etude dtaille ralise :
Dcision d'investissement
tributaire du financement
9 SOMOCER IMCCV 4,5 3600 8,1 Etude dtaille ralise
10 STIAL - DELICE DANONE IAA 3 2400 5,4
Etude de pr-faisabilit
dtaille ralise
11
LA ROSE BLANCHE
(PATES WARDA)
IAA 4,4 3520 7,92
Etude de faisabilit
dtaille en cours
12 UNPA IAA 4,5 3600 8,1
Etude de faisabilit
dtaille en cours
13
BCM - BRIQUETERIE DU
CENTRE MENZEL HAYET
IMCCV 7,6 6080 13,68
Etude de faisabilit
dtaille en cours
14
BRIQUETERIE KALAA
SGHIRA - BKS
IMCCV 5 4000 9
Etude de faisabilit
dtaille en cours
15
BRIQUETERIE BENI
KHIAR - BMB
IMCCV 3,5 2800 6,3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
16 SNCPA Papier 11 8800 19,8
Etude de faisabilit
dtaille en cours
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 40

17
Complexe briqueterie
BBM (GP) :Groupement
avec transport de
l'lectricit vers d'autres
socits du gourpe ( La
mdina, Complexe Sidi
Salah, Med Oil, Etc.)
IMCCV 5 4000 9
Etude de faisabilit
dtaille en cours
18 Crystal Pet ICH 5 4000 7
Etude de faisabilit en
cours
19 SARTEX ITHC 1 800 1,8
Etude prfaisabilit
ralise
20 Carthage Grains
Raffinage
d'huile
7 5600 7
Etude prfaisabilit
ralise
21 TUNFIB Plastique 5 4000 7,5
Etude sommaire en cours
de ralisation,
22
Socit maghrbine des
produits cramiques -
SMPC
IMCCV 2 1600 4
Etude de faisabilit
dtaille en cours
23 SLD lait 1 800 2
Etude de faisabilit
dtaille en cours
24 SIAM Ptes 1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
25
IAT (Industrie
alimentaire de Tunis)
Fromages 1 800 2
Etude de faisabilit
dtaille en cours
26 GCCB
carreaux
ceramique
1 800 2
Etude de faisabilit
dtaille en cours
27 MPC ESSID
carreaux
ceramique
1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
28 KHARRAZ GRES CERAME
carreaux
ceramique
1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
29 CICERAM
carreaux
ceramique
1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
30 TUNISIE PORCELAINE
carreaux
ceramique
1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
31 SANIMED
articles
sanitaires
1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
32 Briqueterie Jemmel Briqueterie 1 800 2
Etude de faisabilit
dtaille en cours
33
Briqueterie Lahmar &
compagnie BLC
Briqueterie 10 8000 20
Etude de faisabilit
dtaille en cours
34 Briqueterie El Faouz Briqueterie 1 800 2
Etude de faisabilit
dtaille en cours
35 Briqueterie SMPC Briqueterie 2,5 2000 5
Etude de faisabilit
dtaille en cours

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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36 ICF Chimie 1,5 1200 3
Etude de faisabilit
dtaille en cours
37 SFBT IAA 0,4 320 1
Etude dtaille Ralise-
Projet en cours
d'installation
38
COMPLEXE GIPA-AL
MAZRAA (GP)
IAA 5 4000 9 Turbine commande
39 Vitalait IAA 2 1600 4
Etude de faisabilit
acheve Lancement AO
40 AZUR-Groupe LILAS Papier 3,5 2800 6 Commande en cours
41 SOCIETE MAKLADA MPS IME 4 3200 6 Commande en cours
42 MAKLADA IME 2 1600 4
Etude de faisabilit ralise
- LANCEMENT DE L'AO
43 Cartonnerie tunisienne Papier 2 1600 3
Etude de faisabilit ralise
- LANCEMENT DE L'AO
44 GBNA ID 1,1 880 2 En cours d'installation
45 SLAMA FRERES IAA 1,13 1250 2,3
Projet ralis mise en
service 2011
46 Aeroport Enfidha- TAV Tertiaire 4 1700 9,1
Projet ralis mise en
service 2011
47 briqueterie BBM (GP) IMCCV 5 3900 3,5
Projet ralis mise en
service 2011
48 CARTHAGO CERAMIC IMCCV 5 3800 6 Projet ralis
49 SOTIPAPIER Papeterie 10 6200 5,878 Projet ralis
50 SNA ID 1,5 1100 1,25 Projet ralis
51 TEC TPAP Papeterie 5 4000 3,35 Projet ralis
52 CARTHAGO GRES IMCCV 5 3500 3,714 Projet ralis
TOTAL 180,13 140 250,0 289,7

Tableau 14: Projets Cognration. Source ANME
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 42

III. Potentiel des Energies Renouvelables en Tunisie
1. Prsentation des technologies

La prsente tude se focalisera principalement sur les 3 technologies plus fort potentiel,
savoir le CSP, le PV et lEolien. Dautres technologies telles que la biomasse ou la gothermie
ne seront pas abordes.

Le CSP (Concentrated Solar Power)
Le principe de base dune centrale CSP est de convertir lnergie solaire en chaleur, qui sera
utilise pour entrainer des turbines. Le rayonnement solaire sera concentr afin datteindre
les tempratures de fonctionnement ncessaires.
Il existe une varit de techniques de concentrateurs solaires. On distingue celles avec
focalisation linaire (miroirs cylindro-paraboliques, miroirs de Fresnel) de celles avec des
concentrateurs ponctuels (systme tour ou Dish Stirling). La figure suivante montre les 4
principaux systmes de concentration.










Figure 12: Principales Technologies CSP

La technologie des miroirs cylindro-paraboliques est la technique CSP la plus rpandue et la
plus prouve, ce jour. Les rayons solaires sont reflts par le miroir cylindrique pour
converger vers un tube collecteur, situ le long de la ligne focale du rflecteur, et dans lequel
circule un fluide caloporteur (huile, sels fondus, eau). La chaleur ainsi accumule sert
crer de la vapeur qui sera injecte dans une turbine afin de gnrer de llectricit.

La technologie des miroirs de Fresnel focalisation linaire est assez proche de celle des
miroirs cylindro-parabolique. L'ide est d'approximer la forme parabolique du collecteur
laide dune succession de miroirs plans. Lun des avantages de cette technique est la faible
complexit du systme.

Dans les centrales CSP Tour, on utilise de nombreux miroirs (hliostats) qui concentrent le
rayonnement solaire sur un rcepteur plac au sommet de la tour solaire. Chaque hliostat
traque le soleil individuellement et rflchit les rayons en direction du rcepteur dans lequel
circule un fluide caloporteur (huile, sels fondus, eau, air). Le facteur de concentration varie
de 600 quelques milliers, ce qui permet d'atteindre des tempratures leves (800C
1000C).
Miroirs Cylindro-
Paraboliques

Miroirs de Fresnel


Centrale Tour


Miroirs Paraboliques
Dish Stirling

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le miroir parabolique (Dish Stirling) rflchit les rayons du soleil vers un point de
convergence, le rayonnement solaire est alors concentr sur le rcepteur qui monte en
temprature. Le rcepteur en question est un moteur Stirling qui fonctionne grce la
monte en temprature et en pression dun gaz contenu dans une enceinte ferme. Ce
moteur convertit lnergie solaire thermique en nergie mcanique et ensuite en lectricit.
La performance de lensemble du systme est troitement lie la qualit optique de la
parabole et au rendement du moteur Stirling.
La figure suivante indique les pays fort potentiel de production dnergie CSP et les projets
raliss ou en cours de ralisation.


Figure 13: Projets CSP dans le monde lhorizon 2015
Source: A.T. Kearney SOLAR THERMAL ELECTRICITY 2025


Le photovoltaque (PV)
Les modules photovoltaques transforment directement le rayonnement solaire en
lectricit (courant continu). Un onduleur transforme le courant produit par les modules en
courant alternatif compatible avec le rseau de distribution de llectricit.
Il existe diffrentes technologies de modules photovoltaques, la prdominante tant la
technologie cristalline qui compte 90% de la capacit PV installe. Les modules
commercialiss disposent dun rendement aux alentours de 14-15%, alors que certains
prototypes ont atteints des rendements de lordre de 20%.

La deuxime technologie la plus rpandue est celle des couches minces. Le principe consiste
dposer, sous vide, sur un substrat une couche uniforme de semi-conducteurs. Ce type de
cellules est moins couteux mais les rendements sont galement moindres (11 13%).

Il existe dautres technologies telles le CPV (Concentraded Photovoltaics - photovoltaque
concentration) ou les cellules organiques.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Les cellules concentration (CPV) sont places au sein dun foyer qui concentre la lumire.
Leur rendement dpasse les 30-35%, mais elles doivent absolument disposer dun systme
de tracking, pour suivre la trajectoire su soleil.
Les cellules organiques sont composes de semi-conducteurs organiques, disposs sur un
substrat de plastique ou de verre. Cette technologie, encore au stade exprimental, a un
rendement modr (10%) mais prsente des perspectives de rduction des cots
intressantes.

Lolien
Une olienne est une machine permettant de convertir l'nergie cintique du vent en
nergie mcanique.
Le principe de fonctionnement dune olienne est relativement simple: le vent fait tourner
des pales (gnralement trois) qui font elles-mmes tourner le gnrateur situ dans la
nacelle. Ce gnrateur transforme lnergie mcanique du vent en nergie lectrique.
Lavantage de cette technologie est quelle est dj comptitive en comparaison aux
technologies conventionnelles. Les inconvnients tant son intermittence et le fait quelle
noffre pas de possibilits de stockage un cot intressant.

2. Le Potentiel Eolien

La figure suivante reprsente, pour la rgion MENA, les sites prsentant le potentiel olien le
plus intressant.

Figure 14: Potentiel Eolien MENA. Source: Dii
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 45

Dans le cadre de la promotion de l'nergie olienne en Tunisie, ainsi que de la mise en
uvre de l'tat en matire d'exploitation des nergies renouvelables, un Atlas olien
Tunisien a t tabli fin 2009. Il fournit des donnes sur le gisement olien en Tunisie et
permet didentifier le potentiel par rgion. Les mesures ont t effectues 20 et 40m.
Latlas est prsent en format SIG (Systme d'information gographique) et les donnes sont
disponibles en calques superposables 10m, 60m, 80m et 100m. L'atlas montre qu'il y a de
bonnes conditions de vent (vitesse suprieure 7m/s 60 m de hauteur) dans les rgions de
Nabeul et Bizerte, dans les rgions centrales (Kasserine) ainsi que dans les rgions du sud
(Tataouine, Mdenine, Gabs, Kebili).
La ralisation de latlas a ncessit la mise en place de mats de mesure du vent dans 17 sites
diffrents, ainsi que l'utilisation de statistiques et de donnes fournies par linstitut national
de la mtorologie. Le financement a t pris en charge par l'Agence espagnole de
coopration internationale pour le dveloppement, lAECID, le CENER et la Communaut de
Navarre, en partenariat avec lANME qui a pilot le projet.
En tenant compte des ratios en termes de MW installs par unit de surface, et pour une
occupation de 1% du territoire national, le potentiel olien brut de la Tunisie est estim
plus de 8000 MW.



Figure 15: Atlas Eolien de la Tunisie. Source : ANME

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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3. Le Potentiel Solaire

La Tunisie bnficie dun taux densoleillement important dpassant les 3000 heures par an.
Il nexiste pas, pour le moment, dvaluation prcise du potentiel solaire, en Tunisie, du fait
de labsence dtudes pousses ralises dans ce sens. En particulier, il nexiste pas datlas
solaire suffisamment prcis pour valuer ce gisement. Nanmoins dans le cadre de la
valorisation et la qualification des sites solaires tunisiens, plusieurs stations mto sont en
cours dinstallation, ce qui nous permettra dobtenir des estimations plus prcises sur ce
gisement.

Une station mto a dj t installe dans le cadre de la coopration entre STEG ER et
lAgence Arospatiale Allemande DLR, qui permet actuellement la collecte de donnes
(ensoleillement, irradiations, temprature, pression) dans la rgion de Tataouine. Une
autre station mto a t installe par la STEG dans le cadre de la ralisation du projet CSP
50MW. Une troisime a t installe dans le cadre de la collaboration tuniso-nipponne.

En compilant les donnes recueillies avec les donnes satellitaires disponibles, il nous a t
possible, avec la collaboration de Dii, dlaborer les cartes densoleillement prsentes dans
ce qui suit. La figure suivante reprsente un aperu des radiations directs DNI (Direct Normal
Irradiance), mesures dans la rgion MENA. La carte indique les rgions disposant dun DNI
suprieur 1900 kWh/m2.a



Figure 16: Aperu du DNI dans la rgion MENA. Source: Dii
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La carte suivante reprsente, pour la Tunisie, les zones les plus adaptes limplantation de
centrales CSP. La premire carte indique les zones forte irradiation DNI. Dans la deuxime
carte sont indiques les zones offrant le meilleur potentiel, en excluant les zones protges,
les terres agricoles ou ayant un dnivel suprieur 2%.


Figure 17: Aperu du DNI en Tunisie. Source: Dii

Les valeurs les plus leves sont mesures dans les rgions sud ainsi que dans certaines
zones montagneuses du centre ouest du pays. Dans les rgions Nord, on peut identifier des
sites ayant un rayonnement direct DNI atteignant les 2100 kWh/m par an et dpassant les
2400 kWh/m par an, dans le Sud.

Pour la slection des sites, seront exclues, les zones urbaines ou agricoles, les zones
protges, les dunes ainsi que les terres ayant une dnivellation suprieure 2%.

La figure suivante reprsente un aperu des radiations globales GHI (Global Horizontal
Irradiance), mesures dans la rgion MENA. La carte indique les rgions disposant dun GHI
suprieur 1200 kWh/m
2
.a

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 18: Aperu du GHI dans la rgion MENA. Source: Dii
Pour la Tunisie, le GHI varie entre 1700kWh/m
2
.a et 1800kWh/m
2
.a dans le centre du pays et
dpasse les 2000kWh/m
2
.a dans le Sud.

Figure 19: Aperu du GHI pour la Tunisie. Source: ANME
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La figure suivante reprsente les rgions bien adaptes limplantation de centrales PV. La
premire carte indique les zones forte irradiation GHI. Dans la deuxime carte sont
indiques les zones offrant le meilleur potentiel, en excluant les zones protges, les terres
agricoles ou ayant un dnivel suprieur 4%.




Figure 20: Aperu du GHI pour la Tunisie. Source: Dii

Les zones disposant des niveaux de GHI les plus leves sont situes dans le sud du pays
ainsi que dans certaines rgions montagneuses.

Pour la slection des sites, seront exclues, les zones urbaines, agricoles, les zones protges,
les dunes ainsi que les terres ayant une dnivellation suprieure 4%.

Contrairement au CSP qui ncessite des terrains assez vastes et ayant un dnivel infrieur
2%, les sites adapts limplantation de centrales PV (plus modulaires) sont trs rpandus.







Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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4. Critres de slection des sites

Afin didentifier les sites les plus adapts, pour chaque technologie, les critres de slection
suivants ont t adopts :

Pour le CSP :
DNI> 2000 kWh/m
2
.a
Zones exclues : rserves naturelles, forets, dunes
Dnivellation : <2%
Proximit accs routier
Proximit du rseau lectrique : sous station moins de 75km
Disponibilit de leau
Superficie: 8km
2



Pour le Photovoltaque :
GHI> 1800 kWh/m
2
.a
Zones exclues : rserves naturelles, forets, dunes
Dnivellation : <15%
Proximit accs routier
Proximit du rseau lectrique : sous station moins de 50km
Disponibilit de leau
Superficie: 1km
2



Pour lEolien
Vitesse de vent > 6m/s
Zones exclues : rserves naturelles, forets, dunes
Proximit accs routier
Proximit du rseau lectrique : sous station moins de 50km

5. Rpertoire des sites

Lanalyse de ces donnes a permis didentifier des sites adapts linstallation de centrales
lectriques partir de sources renouvelables (CSP, PV et Eolien) pour une puissance pouvant
atteindre 1000 MW. Ces sites sont reprsents sur la carte suivante.






Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 21: Carte des sites identifis
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Les puissances potentielles pour chaque site et par technologie sont rsumes dans le
tableau suivant.



Technologie Site Puissance MW Puissance MW
CSP
Tataouine Sud 250

400
Feriana 150
Eolien
Bir M'Cherga 60


300
Douar Dar Ramel 60
Takilsa 120
Tataouine 60
PV
Bir M'Cherga 50



300
Tataouine 50
Oueslatia 50
Tyna 50
Tajerouine 50
Feriana 50

Total 1 000 1 000

Tableau 15: Sites identifis

Afin didentifier avec prcision le potentiel exact de ces sites, il serait judicieux de procder
une campagne de mesures complmentaires plus pousse. Linstallation de stations mto
pour la mesure des irradiations solaires et de mats de mesure du vent pour les sites oliens
est un pr-requis au lancement des projets.

Comme voqu prcdemment, la Tunisie ne dispose ni dun atlas solaire ni dune
valuation prcise de son potentiel solaire (DNI). Nous proposons que comme cela a t le
cas lors de llaboration de latlas olien tunisien, lANME, en partenariat avec les
organismes concerns, lance une telle initiative.

Par ailleurs, il est important de signaler que lANME est en train daffiner latlas olien. Une
nouvelle version plus prcise, incluant plus de donnes sur les spcificits des sites, est en
cours dlaboration.
Le recours l'institut National de Mtorologie (INM) lors de tels travaux serait bnfique.
En effet, lINM est reprsent au niveau rgional par six subdivisions (Tunis, Jendouba,
Sousse, Sfax, Tozeur et Medenine).
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 53


Ces subdivisions reprsentent l'INM l'chelle rgionale et sont appeles :
Fournir l'assistance mtorologique ncessaire la scurit de la navigation arienne
et maritime lchelle rgionale.
Mettre en uvre les directives de la Direction Gnrale de l'Institut National de la
Mtorologie.
Participer aux tudes des facteurs mtorologiques pouvant contribuer au
dveloppement conomique rgional.
Grer les activits des stations mtorologiques rattaches la subdivision.

En plus, l'INM dispose d'un rseau d'observation class par type de station:
Rseau synoptique : 26 Stations
Rseau agromtorologique : 31 Stations
Rseau Climatologique : 58 Stations
Rseau Pluviomtrique : 208 stations
Rseau " Radar " : 1 Radar
Rseau Sismologique : 15 Stations
Rseau de Station de mesure de la pollution de fond : 1 Station
Rseau de Stations maritimes : 7 Stations

Les principales stations mtorologiques sont reprsentes sur la carte suivante :
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 22: Carte des stations mtorologiques
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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IV. Etat des infrastructures en Tunisie

1. Le rseau routier de la Tunisie

Le rseau routier en Tunisie est rgi par la loi 86-17 du 7 mars 1986 portant refonte de la
lgislation relative au Domaine Public Routier de ltat (DPR). Les dispositions de cette loi
sappliquent toutes les voies de communication routire faisant partie du DPR de ltat
lexception des routes militaires.

Cette loi a dfini:
La consistance du Domaine Public Routier de ltat ;
Les alignements (limites demprise et constructions en bordure des routes dtat) ;
Loccupation temporaire du DPR ;
Les dispositions spciales aux Autoroutes ;
Les droits et obligations des riverains ;
La police et la conservation du DPR.


Daprs cette loi, les routes sont classes en trois catgories :
Les Routes Nationales (RN) ;
Les Routes Rgionales (RR) ;
Les Routes Locales (RL).

Les RN et les RR sont classes par dcret, les RL le sont par arrt du Ministre de
lquipement, de lHabitat et de lAmnagement du Territoire.

Selon la loi 86-17 du 7 mars 1986 on peut retenir les dfinitions suivantes :

1. Les Routes Nationales : sont toutes voies destines assurer les liaisons entre les
frontires du territoire de la Rpublique. Les autoroutes sont classes routes nationales

2. Les Routes Rgionales : sont toutes voies destines assurer les communications entre
deux ou plusieurs rgions du territoire de la Rpublique.

3. Les Routes Locales : sont toutes voies destines assurer les communications dintrt
local ou agricole.



Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

STEG ER Page 56

Le rseau routier Tunisien est constitu dans sa totalit denviron 19 412,6 km de routes
dont 13139,8 km revtues et 6 272,8 km non revtues qui se dcomposent comme suit :

Route Nationale : 4078,7 km
Route Rgionale : 6521,8 km
Route Locale : 5849,4 km
Autoroutes : 400 km
En cours de classification : 2562,7 km




Routes revtues Non
revtues TOTAL Largeur < 7 m > 7 m TOTAL
Routes Nationales (RN) 537.4 3392.6 3930 148.7 4078.7
Routes rgionale (RR) 2012.9 3103.5 5116.7 1405.1 6521.8
Routes Locales (RL) 1862.6 588.9 2451.5 3397.9 5849.4
En cours de classification 806.4 435.2 1241.6 1321.1 2562.7
Autoroutes

400 400

400
TOTAL (km) 5219.3 7920.2 13139.8 6272.8 19412.6

Tableau 16: Rseau Routier (km)
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 23: Carte routire Tunisie

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Situation des sites:

Site Rgion Latitude Longitude Technologie Puissance
(MW)
Dawar Dar Remal Bizerte 9-19-48 37-00-00 Eolien 60
Takilsa Nabeul 10-46.1-19 36-49.15-59 Eolien 120
Bir Mcharga Zaghouan 10-3.2-99 36-27.3-0 Eolien 60
Bir Mcharga Zaghouan 10-3.2-99 36-27.3-0 PV 50
Ouelatia Ouelatia 9-36.18-00 35-49.51-60 PV 50
Tajerouine Kef 8-32.45-59 35-51.10-80 PV 50
Tyna Sfax 10-38.27-60 34-41.16-80 PV 50
Friana Kasserine 8-32.23-99 34-55.22-80 PV 50
Friana Kasserine 8-32.23-99 34-55.22-80 CSP 150
Tataouine Tataouine 10-29.50-99 32-58.3-00 Eolien 60
Tataouine Tataouine 10-29.50-99 32-58.3-00 PV 50
Tataouine Sud Tataouine 1009.7-29 32-36.14-35 CSP 250
Tableau 17: Situation des sites


Les figures suivantes montrent les routes de desserte des sites partir des ports pour
lacheminement des quipements lourds.


Figure 24: Trajet Bizerte -Site Douar Dar Ramel
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 25: Trajet Rades- Site Bir Mcherga




Figure 26: Trajet Rades- Site de Tajerouine

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 27: Trajet Sousse-Site Oueslatia



Figure 28: Trajet Sfax-Site Friana


Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 29: Trajet Zarzis - Sites Tataouine et Tataouine Sud

2. Linfrastructure portuaire

Les changes commerciaux tunisiens effectus par voie maritime reprsentent 98% du total,
et environ 20 % de ces changes sont des marchandises gnrales, transportes en
conteneur, en semi-remorque ou seules. Les 23 lignes maritimes qui relient la Tunisie aux
principaux ports mditerranens permettent, entre autres connexions, un dpart quotidien
de flux vers Marseille et Gnes.

Le port de Bizerte-Menzel Bourguiba : situ au nord du pays, traite essentiellement le
trafic ptrolier.
Quais: 10 postes quai; tirant deau de 8m 11m; linaire total de quai 1.390m.
Superstructure: 14 magasins dune superficie totale de 8.680m
2
, terre-pleins:
22.000m
2
.
Le port de Rads : traite pratiquement lensemble du trafic roulier et conteneuris de la
Tunisie ainsi quune part du trafic de vrac (crales, hydrocarbures).
Quais: 11 postes quai; tirant deau de 8,40m 10,60m; linaire total de quai
2.020m.
Superstructure: 5 magasins dune superficie totale de 30.000m
2
(dont 1.200m
2

isotherme +4C); terre-pleins: 18,5 ha.
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Le port de la Goulette : traite, depuis louverture du port de Rads au commerce
international, les navires conventionnels ainsi que les car-ferries et les navires de
croisire.
Quais: 7 postes quai; tirant deau 9,00m; linaire total de quai 1.090m.
Superstructure: 11 magasins dune superficie totale de 48.200m
2
; terre-pleins:
12,5ha.
Le port de Sousse : est un port de marchandises diverses.
Quais: 10 postes quai; tirant deau 9,00m 10,50m; linaire total de quai 980m.
Superstructure: 5 magasins dune superficie totale de 13.000m
2
; terre-pleins: 14,7 ha.
Le port de Sfax-Sidi Youssef : est un port polyvalent.
Quais: 13 postes quai; tirant deau 10,50m; linaire total de quai 2.590m.
Superstructure: 9 magasins dune superficie totale de 23.500m
2
; terre-pleins: 24 ha.
Le port de Skhira : spcialis dans le trafic ptrochimique essentiellement pour les
produits ptroliers et les produits des usines chimiques de Skhira.
Le port de Gabs : est spcialis dans le trafic des produits des usines chimiques de
Gabes.
Quais: 10 postes quai; tirant deau 10,50m 12,50m; linaire total de quai 1.830m.
Superstructure: un hangar dune superficie totale de 4.000m
2
; terre-pleins: 15 ha.
Le port de Zarzis : assure actuellement lexportation du crude-oil du gisement Ezzaouia,
reli au port par un pipe-line de sept kilomtres. Lactivit de ce port est lie au
dmarrage et au dveloppement des projets de la Zone Franche de la rgion.
Quais: 4 postes quai; tirant deau 10,00m 12,00m; linaire total de quai 950m.
Superstructure: un hangar dune superficie totale de 5.000m
2
; terre-pleins: 32 ha.
Le port projet dEnfidha : prvu pour tre ralis au cours du XIIme plan de
dveloppement conomique, ce projet sera ralis en Full BOT. D'une surface de 1000
hectares, il comprendra 3600m de quai pour conteneurs, 1400m pour le vrac, dragu
moins 17m, d'une capacit totale de 5 millions de TEU et 4 millions de tonnes vrac.

En ce qui concerne le transport de marchandises, la principale connexion du pays avec
lextrieur seffectue travers le port de Rads (port le plus important) et celui de la
Goulette (port de marchandises diverses et de passagers).

Il manque actuellement la Tunisie un rseau de plates-formes logistiques en
fonctionnement et elle souffre dun dficit important dinfrastructures dentreposage.
Nanmoins, il tait prvu dans le XIe plan de dveloppement conomique (2007-2011)
dtablir des zones prioritaires pour la cration de zones logistiques, qui seront exploites en
rgime de concession, comme celle de Djebel Ouest, qui servira la zone de la capitale
tunisienne, et celle qui servira le port de Rads. En outre, le plan de la logistique du
ministre du Transport inclut un certain nombre de mesures stratgiques, tactiques et
oprationnelles pour le dveloppement de la logistique dans le pays, entre autres: la
cration dune zone logistique (ZL), qui servira le futur port deaux profondes dEnfidha, la
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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connexion des ZL au chemin de fer, lencouragement des oprateurs logistiques nationaux
participer cette augmentation des affaires, lintgration physique de la chane en termes
de facilitation de flux.

3. Linfrastructure aroportuaire

Le secteur aroportuaire en Tunisie, plac sous la tutelle du Ministre du Transport, est
considr comme l'un des secteurs stratgiques pour le dveloppement de l'conomie
Tunisienne. Le Ministre du Transport intervient, travers la Direction Gnrale du
Transport Arien (DGTA), dans la planification et la programmation des infrastructures
aroportuaires, via l'Office de lAviation Civile et des Aroports (OACA) et les compagnies
ariennes. Ltat actuel des infrastructures aroportuaires se caractrise par la prsence de
9 aroports internationaux, rpartis sur tout le territoire :

Laroport international de Tunis-Carthage
Laroport international dEnfidha
Laroport international de Monastir
Laroport international de Jerba-Zarzis
Laroport international de Tabarka
Laroport international de Tozeur-Nefta
Laroport international de Sfax
Laroport international de Gafsa-Ksar
Laroport international de Gabs

4. Le transport ferroviaire

Sur le plan national, le chemin de fer est rgi par la loi n98-74 du 19 aot 1998 relative aux
chemins de fer, la loi n98-89 du 2 novembre 1998, sur la rorganisation de la situation
financire de la SNCFT (Socit Nationale des Chemins de Fer Tunisiens) et la loi n98-90 du
2 novembre 1998, relative la SNCFT. Cette dernire porte sur la rvision de la loi n69-31
de mai 1969, dapprobation des statuts de la SNCFT, qui inclut ladoption du rgime de
concession du domaine public la SNCFT ainsi que lexploitation des services ferroviaires sur
la base dun cahier des charges.
Sur le plan international, la Tunisie est signataire du Protocole de Vilnius (2006) relatif la
Convention de transport international ferroviaire (COTIF).
Le rseau ferroviaire est compos de 2 165 km de voies (dont 1 991 km sont en rgime
dexploitation et 673 km pour le fret seulement).
La largeur des voies est un handicap: 471 km de ligne ont une largeur de voie standard et 1
686 km ont une largeur de voie mtrique. La ligne Tunisie-frontire de lAlgrie ne prsente
aucun problme, au contraire des lignes nord-sud en liaison avec la Libye, qui ont une
largeur de voie mtrique.

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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5. Le secteur logistique en Tunisie

Les indicateurs macro-conomiques les plus rcents, publis par le Ministre du Transport,
sont les suivants:
Le secteur logistique reprsente 7 % du PIB et 15 % des investissements du pays.
Son taux de croissance annuel moyen prvu durant la priode (2007-2011) est de
6,1%.
Le montant des investissements prvus par le secteur, pour la priode (2007-2011),
est de 6 528 millions TND dont 42% par le secteur priv.
Il compte 120 000 emplois directs (sans compter les emplois indirects).
La Tunisie est pionnire en dveloppement logistique parmi les pays qui ont son niveau
conomique ou ceux qui appartiennent lensemble de la rgion MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord). La Banque Mondiale a labor partir des donnes de 2007 un outil de
comparaison du rendement logistique de diffrents pays au niveau mondial, le Logistics
Performance Index (LPI). Dans ce classement, la Tunisie est en 60e position sur 150 pays.
Actuellement les dpenses associes la logistique reprsentent environ 20% du PIB du pays
(voir tableau suivant).







Dpenses en logistique par secteur


* en Millions de DT (2007)




Tableau 18: Dpenses en logistique par secteur
Source : Stratgie de dveloppement des services et infrastructures logistiques en Tunisie, Banque Mondiale


PIB* Logistique* % du PIB
Industries manufacturires 7 333 4 900 67 %
Industries non manufacturires 5 415 1 200 22 %
Services commerciaux (hors transport) 12 175 1 800 15 %
Agriculture et pche 4 809 675 14 %
Transports 4 000 175 4 %
Activits non commerciales 5 980 100 2 %
Impts 4 530

Total 44 242 8 850 20
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Socits de transport

Tableau 19: Socits de Transport
Source: Ministre du Transport, direction gnrale des Transportes terrestres (2008)





Investissements dans le secteur des transports (Millions de DT)












Tableau 20: Investissements par sous-secteur
Source: Ministre du Transport, direction gnrale des Transportes terrestres







Effectif
Socits de
transport
intrieur
Socits TIR
(Trans. Int.
Routier)
Total
socits
Total
Nombre 1 070 515 63 578 1 648
Semi-remorques 490 5207 340 5 547 6 037
Tracteurs 486 4 619 385 5 004 5 490
Camions 150 715 14 729 879
Remorque 8 115 4 119 127
Parc total 1 134 10 656 743 11 399 12 533
Charge utile (CU) 15 061 155 553 9 285 164 837 179 898
%CU 8% 86% 5% 92% 100%
Sous-secteur
Xme Plan
(2000-2006)
Xlme Plan
(2007-2011)
Ferroviaire 692 1 782
Routier 1 691 2058
Maritime 1 127 1 004
Aerien 1 090 1 684
Total transports 4 600 6 528
Total transports (par rapport au
total du Plan) 8,4% 8.1%
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Liste des professionnels maritimes au 31/12/2009


Tableau 21: Liste des professionnels maritimes

Source: Ministre du Transport, direction gnrale des Transportes terrestres

6. Les ressources en eau

Le climat de la Tunisie est un climat mditerranen. On peut distinguer 3 grands ensembles
dtages climatiques :
au Nord, une zone humide (400 600 mm/an) qui alimente le vaste rseau
hydrographique de la Medjerda ;
au centre, de part et dautre de la dorsale , les prcipitations schelonnent de 250
400mm ;
au sud, une zone aride (moins de 250mm/an voire moins de 150 mm au sud de
Douz) ;
Le pays dispose denviron 4,6 milliards de m
3
deau mobilisable : 60 % coule en surface, 40%
sont souterraines mais 80% des ressources en eau sont situes dans le nord du pays tandis
que 70% des eaux souterraines sont au sud. Chaque tunisien dispose donc thoriquement de
450m
3
/an soit un seuil en dessous du stress hydrique , fix communment
500m
3
/an/hab.
Le pays est aussi dot de nappes phratiques au nord et dun norme potentiel constitu par
les nappes deau fossiles (aquifre) au sud. On fera remarquer que la salinit est plus lev
(1,5g de sel/litre) au nord.
La Tunisie est quipe de 29 barrages classiques, 221 autres barrages et 741 lacs de
montagne, de 5 200 forages profonds et 130 000 forages de surface (donnes de 2004).
La distribution de leau potable est assure pat la Socit Nationale dExploitation et de
Distribution de lEau (SONEDE), elle a t cre par la loi n68-22 du 02 juillet 1968. Elle est
sous la tutelle du Ministre de l'Agriculture. Son statut est dfini par la loi qui la qualifie
Profession Nombre
Consignataires de navires 308
Consignataires de la cargaison 17
Courtiers d'affrtement 71
Ravitailleurs de navires 98
Entreprises de gestion des navires de commerce 12
Entreprises d'assistance. de sauvetage et de remorquage en mer 3
Bureau de reprsentation des entreprises trangres de classification des
navires 1
Transitaires 87
Total 597
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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d'tablissement public caractre industriel et commercial et la rpute commerante
l'gard des tiers.

Les attributions de la SONEDE sont :
la fourniture de l'eau potable sur tout le territoire national;
l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement des installations de captage;
le transport, de traitement et de distribution de l'eau.
Pour ce faire, la SONEDE s'est dote de structures centrales, rgionales et locales. Elle
occupe actuellement 7500 agents et gre 1,4 millions d'abonns aliments en eau travers
30.000km de canalisations faisant transiter une production d'eau de 317 millions m
3
par an.

Pour les sites loigns de son rseau la SONEDE peut ne pas raccorder les centrales son
rseau de distribution deau, auquel cas il faut obtenir lautorisation du Ministre de
lAgriculture pour raliser les forages ncessaires pour satisfaire les besoins des installations,
en eau industrielle.



Figure 30: Systmes de production eau Nord et Centre

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 31: Systmes de production eau Sud


Les figures suivantes reprsentent les nappes deaux dans les zones des sites slectionns
pour la ralisation de centrales CSP.












Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Site de Friana (Gouvernorat de Kasserine)

Figure 32: Nappes profondes Feriana

Site de Tataouine Sud (Gouvernorat de Tataouine)

Figure 33: Nappes profondes Tataouine
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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7. Linfrastructure gazire


Linfrastructure gazire a connu un dveloppement considrable durant les dernires
annes. En effet, la longueur du rseau de transport et de rpartition gaz a atteint 2140 km
en 2010.

La ralisation la plus importante au niveau du rseau de transport a eu lieu en 1994 avec la
mise en place du gazoduc Msaken-Gabs qui a dabord permis lacheminement du gaz
algrien vers Gabs, puis en 1996, le transport du gaz Miskar vers le nord et le sud. Il y a eu
galement en 1999, la construction des gazoducs Nabeul-Tunis et Mornag-Rades pour
secourir et renforcer lalimentation de la plate forme de Tunis.

Lanne 2003, a t marque par le projet de ralisation dunits de compression Gabs
permettant loptimisation du gaz du sud par le refoulement de lexcdent du gaz vers le
Nord.

En 2007, il y a eu le dmarrage de lexploitation de la nouvelle usine GPL Gabs qui a
permis une meilleure valorisation du gaz du sud et une amlioration de la production des
produits GPL.

Dun autre ct, le ddoublement en 1994 du gazoduc TRANSTUNISIEN a permis de
renforcer les disponibilits du gaz naturel grce laugmentation des quantits transites.
En 2008, il y a eu aussi linstallation de nouvelles units de compression au niveau de ce
gazoduc qui ont permis de renforcer davantage ces disponibilits.

Cependant les estimations des disponibilits du gaz et du dveloppement de la demande
montrent un dficit gaz de 7 ktep apparaissant partir de 2021. Ce dficit pourrait tre
combl par des quantits additionnelles de gaz algrien ou par le recours des moyens de
production lectrique avec un combustible de substitution.













Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La carte suivante montre la situation de linfrastructure actuelle:


Figure 34: Infrastructure gaz en Tunisie



Remarque : les sites de Friana et de Tataouine Sud peuvent tre raccords au rseau Gaz
HP, ce qui les rend bien adapts linstallation de centrales CSP hybrides.



Site Friana
Site Tataouine Sud
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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V. Evaluation des impacts environnementaux et socio-
conomiques

1. Hypothses de ltude dimpact
Les technologies considres :
Afin de pouvoir tablir une valuation raliste de limpact sur lenvironnement de ce projet,
il est ncessaire dabord de procder lidentification des technologies qui seront mises en
uvre dans ce projet sachant quelles devraient reprsenter celles les plus adaptes au
contexte tunisien.
Pour cela, nous nous sommes largement appuys sur les choix technologiques qui ont t
discuts et retenus dans le cadre de ltude pour le mix nergtique tunisien lhorizon
2030, ralise en 2011 par le groupement Wuppertal Institute/ALCOR, pour le compte de la
Direction Gnrale de lEnergie, sur financement de la GIZ.

Centrales oliennes :
La technologie des oliennes on shore est relativement mre en Tunisie. Le standard qui
sest impos sur le march est aujourdhui celui des arognrateurs avec rotor trois pales
intgr dans une nacelle horizontale. La puissance nominale des machines considres est
de 2 MW, compte tenu du fait que cette taille est aujourdhui la plus utilise.
La dure de vie des parcs a t fixe 20 ans, ce qui est relativement conservateur, puis
quon pourrait tabler sur une dure de vie de 25 ans, si les machines sont bien entretenues.
En ce qui concerne la qualit des sites oliens retenus pour le projet, nous avons considr
un facteur de charge moyen de 30%, ce qui correspond 2630 heures pleines charge, soit
lquivalent de 2,6 GWh/MW par an.

Centrales Photovoltaques :
Les centrales photovoltaques, dont la dure de vie moyenne a t fixe 25 ans, sont
composes essentiellement des lments suivants :
Le champ de modules solaires poss sur un support fixe. La technologie considre
pour les cellules des modules est le polycristallin, technologie la plus rpandue dans
le monde;
Un ou plusieurs onduleurs convertissant le courant continu du gnrateur solaire en
courant alternatif;
Un transformateur pour la connexion au rseau lectrique de moyenne tension ;
Comme le rayonnement du soleil est transform directement et instantanment en
lectricit, la puissance dune centrale photovoltaque est intermittente et dpend
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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fortement des conditions mtorologiques et plus particulirement de lensoleillement des
sites choisies.
A cet effet, dans ce qui suit, nous allons considrer un rayonnement horizontal global de
1850 kWh/m, ce qui correspond une production moyenne de 1650 kWh/kWc par an.

Centrales thermo-solaires (CSP) :
Pour les centrales thermo-solaires, cest la technologie des miroirs cylindro-paraboliques qui
sera considre, tant donn quil sagit de la technique la plus rpandue jusquici.
En ce qui concerne la localisation des sites o seront installes ces centrales, nous
considrons que le refroidissement des centrales sera effectu sec.
La production annuelle dune telle centrale de puissance nominale de 100 MW avec une
capacit de stockage de 6 heures slve pour un site moyen en Tunisie environ 260 GWh
4
,
soit 2600 heures pleine charge. La dure de vie de ces centrales est estime environ
30ans.
Les paramtres des diffrentes centrales sont rcapituls dans le tableau suivant :

Centrale
Eolienne
Centrale
PV
Centrale
CSP
Investissement (DT/kW) 2000 3250 7500
Dure de vie (ans) 20 25 30
Facteur de charge (%) 30% 18% 30%
Heure de fonctionnement (h/an) 2630 1650 2600
Source : Etude Mix nergtique -GIZ (2011)
Tableau 22: Paramtres des Centrales par Technologie

2. Les paramtres de ltude dimpact
Rduction des missions de gaz effet de serre
Il sagit destimer le montant des gaz effet de serre vits grce la ralisation dun tel
projet et ce, en substitution des centrales classiques fonctionnant au gaz naturel. Les
valeurs dmissions seront calcules sur la dure de vie des installations et dduites partir
du facteur dmission du rseau national dlectricit suivant le rapport de 0.55 tCO2 par
MWh
5
.

Economies dnergie primaire et impact sur la facture nergtique
Il sagit destimer les conomies dnergies primaires, exprimes en ktep, gnres grce la
ralisation de ce projet et ce, en substitution des centrales thermiques conventionnelles

4
Etude Stratgique du Mix Energtique pour la Production dElectricit en Tunisie (2011)
5
Solar Water Heating Program in Tunisia, PoA DD (UNFCCC)
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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fonctionnant essentiellement au gaz naturel. Pour ce faire, nous avons considr une
consommation spcifique moyenne du parc de production conventionnel de 240 tep/GWh.
Consommation despace
La consommation nette despace est un critre qui dpend directement de lespace
ncessaire pour installer 1 MW dune technologie donne et de la puissance installe de
cette technologie. Les ratios utiliss pour les diffrentes technologies, exprims en ha/MW,
sont rcapituls dans le tableau suivant :

ha/MW
Centrale PV 2,5
Centrale olienne 0.25
Centrale CSP
6
4
Tableau 23: Ratios par Technologie

Consommation deau
La consommation deau dpend directement de la consommation spcifique deau pour
fournir 1 kWh dlectricit pour une technologie donne et de la quantit dlectricit
produite par cette technologie.

Influence du bruit (Pollution sonore)
Ce paramtre ne concerne que les centrales oliennes qui mettent du bruit lorsquelles
sont en fonctionnement et en consquence reprsente une pollution sonore pour les
habitations avoisinantes. Nanmoins, les oliennes sont de plus en plus silencieuses et les
nuisances sonores, au niveau des habitations, peuvent tre vites.
En Tunisie, le niveau de bruit de jour mit par un site industriel ne devrait pas dpasser 50
dcibels, mesurs au droit de la faade des habitations les plus proches de la zone
d'activits, ce qui correspond des sites dont la vitesse de vent avoisine 40km/h
7
. La
diminution du bruit peut tre ralise en gardant une distance suffisante des habitations
(300 mtres au Danemark ou en Sude). Les caractristiques topographiques, et plus
particulirement anmomtriques, du site ou encore la prsence dcrans vgtaux peuvent
galement rduire le niveau de bruit mis par les oliennes.


Taux dintgration locale
Le taux dintgration locale est dfini comme la contribution de lindustrie tunisienne dans
lingnierie, la fourniture et la construction de nouvelles centrales, dont la valeur est estime
en % de linvestissement total. Daprs les diffrentes tudes ralises dans le domaine,
pour le cas de la Tunisie, les hypothses suivantes peuvent tre retenues :

6
Middle East and North Africa Region Assessment of the Local Manufacturing Potential for Concentrated Solar
Power (CSP) Projects (Janvier 2011)
7
Source : Eoliennes et impact sonore (ADEME)
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Pour lolien, seules les turbines et les pales sont importes et le reste des travaux
peut tre ralis localement. Le taux dintgration local pour un parc olien est
estim environ 43%.
Pour le photovoltaque, la contribution locale dans la ralisation des centrales PV est
considre comme leve, tant donn que les comptences ncessaires pour
l'installation existent dj en Tunisie. Pour ce type de centrales, seules les modules et
les onduleurs sont imports, sachant quune industrie locale est en train dtre mise
en place pour la production des modules. Au vu de ces faits, le taux dintgration
locale pour les centrales PV pourrait avoisiner les 70%.
Pour le CSP, cette technologie tarde se positionner en Tunisie et cest la raison pour
laquelle on considre quune large partie de linstallation sera importe, du moins
pour les premires centrales. Le taux dintgration locale est estim dans ce cas
environ 20%.

Cration demplois
Il sagit destimer le nombre demplois crs grce la ralisation de ce projet sur la base
des ratios demployabilit qui ont t dtermins dans le cadre de ltude sur lemploi
ralise par le groupement GWS/ALCOR en 2011.

Cette tude a utilis un modle destimation de type input-output qui considre la
contribution des 19 secteurs conomiques (selon nomenclature INS) dans la valeur ajout
cre par une unit dinvestissement dans les renouvelables. Les simulations donnent les
rsultats suivants :

Pour les centrales PV, un MW install permettrait de crer environ 30,5 hommes-ans
demplois rpartis comme suit :

h.ans/MW
Services 1,7
Installation 15,7
Production 1,2
Exploitation 11,9
Total 30,5

Tableau 24: Rpartition cration demplois PV
Source : Etude Emploi GWS/ALCOR pour le compte de GIZ/ANME (2012)

Ainsi, une centrale PV crerait environ 19 h.ans demplois par MW dans la phase ralisation
et environ 0,6 emploi permanents par MW dans la phase dexploitation.

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Pour les centrales CSP, le modle permet dvaluer que lemploi quun MW permettrait de
crer environ 47 h.ans de travail sur sa dure de vie, rpartie comme suit :


h.ans/MW
Services 8,6
Installation 8,1
Production 1,3
Exploitation 28,9
Total 46,9

Tableau 25: Rpartition cration demplois CSP
Source : Etude Emploi GWS/ALCOR pour le compte de GIZ/ANME (2012).


Ainsi la rpartition entre les emplois provisoires et permanents se prsente comme suit :


Emplois provisoires 18 h.ans/MW
Emplois permanent 1,4 emploi/MW



Enfin pour lolien, les simulations conduisent aux rsultats suivants :

h.ans/MW
Services 100 3,0
Installation 188 5,7
Production 39 1,2
Exploitation 1094 33,2
Total 1 420,9 43,1

Tableau 26: Rpartition cration demplois olien
Source : Etude Emploi GWS/ALCOR pour le compte de GIZ/ANME (2012).


Cela permettrait de crer environs 10 h.ans demplois provisoires par MW et prs de 1,7
emplois permanents par MW pour lexploitation.

Le tableau suivant prsente une synthse des ratios demployabilit des trois filires dans le
contexte tunisien.



Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Ratios employabilit Fourniture & Installation
(hommes-ans/MW)
Maintenance
(emplois/MW)
Centrale PV 19 0,6
Centrale olienne 10 1,7
Centrale CSP
8
18 1,4
Source : Etude Emploi GWS/ALCOR pour le compte de GIZ/ANME (2012)

Tableau 27: Employabilit par Technologie
Pour les centrales CSP, en raison de la faible maturit de la technologie en Tunisie, nous
estimons que la cration demploi relative la composante fourniture et installation ne
correspond quaux travaux de gnie civil, qui peuvent tre effectus localement.
3. Evaluation des impacts environnementaux
La rduction des missions de gaz effet de serre
Ce projet permettra la rduction des missions de gaz effet de serre denviron 32645
kteCO2, cumule sur la dure de vie des quipements, soit en moyenne lquivalent de 1100
kteCO2/an. La rpartition des missions vites par centrale est prsente sur la figure
suivante :



Figure 35: Emissions vites par Technologie

8
Middle East and North Africa Region Assessment of the Local Manufacturing Potential for Concentrated Solar Power
(CSP) Projects (Janvier 2011)
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
k
t
e
C
O
2

CSP
PV
Eolien
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La consommation despace
En appliquant les ratios des taux doccupation au sol par type de technologie tablis
prcdemment, la superficie ncessaire pour la ralisation de ce projet est estime environ
2425 hectares rpartie comme suit :




Figure 36: Superficie par Technologie


Selon les sites, loccupation au sol est rpartie, par technologie, comme suit :

Superficies occupes

Site Puissance MW CSP Eolien PV Total
Tataouine Sud 250 1000 1000
Feriana 150 600 600
Bir M'Cherga 60 15 15
Douar Dar Ramel 60 15 15
Takilsa 120 30 30
Tataouine 60 15 15
Bir M'Cherga 50 125 125
Tataouine 50 125 125
Oueslatia 50 125 125
Tyna 50 125 125
Tajerouine 50 125 125
Feriana 50 125 125
TOTAL 1000 1600 75 750 2425

Tableau 28: Superficies occupes (en ha)
Centrale PV
31%
Centrale
olienne 3%
CSP 66%
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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La consommation nette despace est cependant relativiser. La qualit du sol ainsi que la
rversibilit de la dnaturation des sols seraient galement considrer pour valuer avec
plus de prcision la consommation despace.
La consommation deau
La consommation deau peut tre considre comme ngligeable pour les parcs oliens.
Pour les centrales PV, elle sera principalement destine au nettoyage des panneaux. Elle
peut tre estime environ 0,1m
3
/MWh
9
. Pour la technologie CSP, si on considre le
refroidissement sec, la consommation deau peut tre rduite de plus de 90% en
comparaison un systme de refroidissement conventionnel. De ce fait, il suffira de prendre
en compte lappoint en eau ncessaire au circuit vapeur ainsi que leau ncessaire au
nettoyage des miroirs cylindro-paraboliques, soit de 0,16 0,30m
3
/MWh
10
.

Autres impacts environnementaux
Parmi les effets environnementaux les plus importants, dans le cas des parcs oliens, on cite
en particulier limpact sur les oiseaux et les chauves-souris. Lampleur et la nature des
impacts restent lies aux caractristiques locales du site choisi et de son emplacement. Ainsi,
lvaluation de ces impacts ncessite des prospections de terrain, menes par des
ornithologues et des chiroptrologues dont les tches principales seraient de :

Faire linventaire des espces prsentes sur le site et analyser le niveau denjeu selon
leur tat de conservation;
Caractriser lutilisation du site par les oiseaux et tablir les relations de sensibilit du
peuplement doiseaux prsent sur le site avec le projet.
Toutefois, compte tenu des emplacements de certains parcs oliens (ex : Feriana et
Tataouine), les enjeux dimpacts sont probablement limits du fait que les zones considres
ne sont pas situes le long dimportantes trajectoires de migration doiseaux.


4. Evaluation des impacts socio-conomiques

Economie dnergie primaire et rduction de facture nergtique
Sur la base des ratios de productivit prcdemment cits, lensemble du projet permettra
de produire environ 2328 GWh par an, rpartis entre les sites comme suit:




9
Source : NREL A Review of Operational Water consumption and Withdrawal Factors for Electricity Generating
Technologies 2011
10
Source : NREL A Review of Operational Water consumption and Withdrawal Factors for Electricity Generating
Technologies 2011
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Production dlectricit en GWh/an
Site Puissance MW CSP Eolien PV Total
Tataouine Sud 250 650 650
Feriana 150 390 390
Bir M'Cherga 60 158 158
Douar Dar Ramel 60 158 158
Takilsa 120 316 316
Tataouine 60 158 158
Bir M'Cherga 50 83 83
Tataouine 50 83 83
Oueslatia 50 83 83
Tyna 50 83 83
Tajerouine 50 83 83
Feriana 50 83 83
TOTAL 1000 1040 790 498 2328
Tableau 29: Production dlectricit

Sur cette base, le projet permettrait des conomies dnergie primaire annuelles de lordre
de 475 ktep/an. Cumules sur la dure de vie des installations, ces conomies sont
denviron 14 millions de tep, rparties comme suit :



Figure 37: Rpartition conomies dnergie primaire par technologie
Valeurs obtenues pour : CSP pure avec 6h de stockage, 40% de la capacit installe ;
Eolien : 30% de la capacit installe; PV: 30% de la capacit installe
Eolien
27%
PV
21%
CSP
53%
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Lvolution des conomies dnergies par filire est prsente par la figure suivante :





Figure 38: Economie dnergie primaire

A titre indicatif, sur la base dun cot de la tep de gaz naturel sur le march, ces conomies
permettraient une diminution de la facture nergtique du pays denviron 160 millions
deuros par an (sur la base dun prix international de la tep gaz naturel, en 2011, denviron
340 /tep).


La courbe suivante reprsente lvolution du prix du gaz sur les 10 dernires annes et
lvolution attendue. Le prix du march du gaz, en Europe, devrait augmenter de 30 40%
dici 2015, pour rejoindre un prix index sur le ptrole, avant de chuter partir de 2015.

Cette tendance haussire du prix du gaz ne peut que constituer un argument
supplmentaire justifiant lintrt majeur de recourir aux nergies renouvelables.








Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 39: Evolution du prix du gaz en Europe Source : AT Kearney
TTF : Title Transfer Facility

Impact sur lemploi

En termes demployabilit, ce projet permettra la cration denviron 2028 quivalent-
emplois rpartis comme suit :

20% soit 408 quivalent-emplois pour les centrales photovoltaques
33% soit 660 quivalent-emplois pour les centrales oliennes
47% soit 960 quivalent-emplois pour les centrales CSP.

La rpartition du nombre demplois crs par type de centrale et par poste est prsente
dans la figure suivante :

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Figure 40: Emplois crs par filire
Taux dintgration locale
Le taux dintgration locale (TIL) est calcul par pondration des taux dintgration
spcifiques, dfinis pour chaque filire (TIL
i
), par rapport au montant dinvestissement
correspondant (I
i
). Ce taux est calcul par la formule suivante:


En application de cette formule, le taux dintgration locale de lensemble du projet est
estim environ 34%.
Les entreprises et lexpertise locale
La Tunisie dispose dun tissu industriel diversifi et bien dvelopp permettant de soutenir le
dveloppement grande chelle des nergies renouvelables pour la production dlectricit
raccorde au rseau. En particulier, la Tunisie compte environ 5700 entreprises industrielles
dont 575 dans la branche mcanique et mtallurgique (dont 160 totalement exportatrices)
et 350 dans la branche lectrique (dont 220 totalement exportatrices). Ces entreprises sont
capables dintgrer une large partie des quipements mcaniques et lectriques ncessaires
pour la construction de parcs oliens et des installations PV ou CSP. La Tunisie dispose
galement de plus de 20 bureaux dingnierie et dexperts spcialiss en matire de matrise
dnergie et march carbone.
Lentre en vigueur de laccord de libre-change avec lUnion Europenne, en janvier 2008, a
ouvert la voie de nombreuses opportunits de dveloppement pour lindustrie tunisienne
mais galement des enjeux forts de comptitivit. Ces opportunits sont dautant plus
relles que la Tunisie se situe parmi les conomies performantes et comptitives de la rive
Sud de la Mditerrane, bnficiant de classements exemplaires selon lindice de
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
PV Eolien CSP
Fourniture & Installation Maintenance Total emplois
Emplois
T I L
T I L
i
I
i
i

I
i
i

Avec I
i
: investissement ralis dans une technologie
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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comptitivit tabli par le Forum conomique Mondial de Davos : 40me pays au niveau du
classement mondial, devanant ainsi prs de vingt pays de la zone Euro.


Figure 41: Classement WEF selon lindice de comptitivit Source:WEF
La formation professionnelle et universitaire
Le dveloppement des comptences en matire dnergies renouvelables a toujours
constitu une composante essentielle des programmes nationaux de matrise de lnergie.
Cette composante a t intgre dans diffrents cursus caractre acadmique ou
professionnel et a fait aussi lobjet de programmes de formation continue et de
renforcement de capacits.

La formation acadmique
On compte 6 tablissements universitaires publics et privs entre coles dingnieurs et
Instituts Suprieurs des tudes Technologiques (ISET) qui forment des ingnieurs, des
matrisards et des techniciens suprieurs qui devront contribuer prparer et raliser des
projets dans le domaine des nergies renouvelables. Aujourdhui, environ 300 diplms
oprent dans le secteur et plus de 700 tudiants sont en cours de formations par les
tablissements spcialiss publics et privs.

La formation professionnelle
Le programme de mise niveau de la formation (MANFORM) a vis depuis son lancement la
cration dune nouvelle gnration de centres sectoriels de formation qui devraient
produire dune manire cible de la main duvre spcialise et immdiatement
oprationnelle dans diffrentes branches dactivit dans les diffrents corps de mtiers,
dont lnergie. Le dispositif de formation professionnelle compte environ 150 centres
appartenant aux secteurs publics et privs avec une capacit de lordre de 60 000 postes de
formation dont plus de 90% dans les centres publics et environ 40% dans les centres
sectoriels spcialiss.
A cela, sajoute le dispositif de la formation continue financ entre autres par une ristourne
sur la Taxe de Formation Professionnelle (TFP) et lappui aux Investissements
Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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Technologiques (ITP). LANME, dans le cadre de sa mission, dveloppe galement des
activits de formation continue pour les diffrents acteurs dans le domaine de la matrise de
lnergie, en gnral, et les nergies renouvelables, en particulier. Lensemble de ces actions
a permis de capitaliser les connaissances, damliorer dune manire durable la
comptitivit des entreprises et de favoriser lmergence de professionnels dans le domaine
des nergies renouvelables.

Dveloppement de lindustrie locale
Un scnario volontariste de dveloppement des ER pourrait justifier une implantation
grande chelle dune industrie locale ou du moins rgionale (MENA). En effet, la
participation des entreprises locales aux travaux de construction et dingnierie lis la mise
en service de nouvelles centrales dans la rgion MENA pourrait offrir des perspectives
prometteuses.


Figure 42: Estimation de la proportion des composants susceptible dtre fabriqus dans la rgion MENA
Source : ESMAP 2010 CSP Job Study
En prenant lexemple du CSP, une tude mandate par la Banque Mondiale (ESMAP - CSP
Job Study) avance que le taux dintgration locale, lors de la construction dune centrale CSP
de 50MW, pourrait atteindre les 60%.

Etude Potentiel ER Tunisie SER.2012.005.Final

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ANNEXES









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Bonn and Eschborn, Germany
T +49 228 44 60-0 (Bonn)
T +49 61 96 79-0 (Eschborn)

Dag-Hammarskjld-Weg 1-5
65760 Eschborn, Germany
T +49 61 96 79-0
F +49 61 96 79-11 15

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I www.giz.de

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