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L’application de ces
règles et la difficulté d’interprétation des textes en font une problématique importante pour
toutes les entreprises, notamment celles travaillant majoritairement à l’international, et un risque
en matière fiscale en cas de déclaration erronée ou si les documents fiscaux ne respectent pas la
réglementation en vigueur. Un audit de TVA de votre entreprise vous garantira la conformité de
vos pratiques comptables et déclaratives, et vous permettra de vous prémunir en cas de contrôle
fiscal. Une analyse poussée réalisée par nos experts vous permettra de mettre en évidence les
points à risques, et de sécuriser vos pratiques. Un rapport complet vous sera remis en fin d'étude,
détaillant nos préconisations sur les différents points étudiés.
Méthodologie
Étape 1 - Étude au cas par cas sur tout ou partie des éléments suivants
Factures : nos consultants vous indiquent la règle et le traitement à appliquer sur toutes les
factures (ou sur un échantillon représentatif) qui vous posent problème au regard de la TVA
DEB et DES : vérification de votre process déclaratif concernant la Déclaration d'Échange de Biens
(DEB / Intrastat) et la Déclaration Européenne des Services (DES)
Comptes : vérification des extraits des comptes de la société afin d‘identifier les flux d’achats et
de ventes et vérifier leur compatibilité
Un rapport vous est remis en fin de mission récapitulant les règles applicables en termes de
TVA sur les cas spécifiques que vous avez rencontrés, ou apportant des préconisations sur
vos processus déclaratifs.
Objectifs
Durée de la mission : à préciser, en fonction des éléments à étudier
Mise en place adaptée à vos besoins : consultation dans vos locaux ou transmission de vos
documents (factures, extraits de comptes, déclarations…) par messagerie électronique. Cette
dernière solution permet de réduire les coûts et d’étaler la mission sur une plus grande période.