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Exercice :

Au cours de mois de Mai 2013, l’entreprise « MOBIX » a effectué les opérations


suivantes :

02/05/2013 : La facture N°20 envoyée à Hamid le montant TTC des marchandises 14 112dh
Cette facture a tenu compte de la TVA 20%, remise 2%. Le port forfaitaire 1 200dh TTC. La ½
réglée par la banque et le reste à crédit.
10/05/2013 : Achats de marchandises de fournisseur Hassan TTC 3 492,72dh TVA 20%, la
facture a tenu compte d’une remise 2% escompte 1%, emballages consignés 40 caisses à
15dh/caisse, transport 500 dh HT à la charge de Hassan. Facture n°350 réglée par la banque.
12/05/2013 : Le montant TTC des marchandises reçus de fournisseur Ali est de 33 516 dh, la
facture a tenu compte d’une remise 5%, d’un escompte 2% et de la TVA 20%, le règlement se
fait moitié par chèque bancaire et le reste à crédit. Facture N° 40.
16/05/2013 : l’entreprise a restitué au fournisseur Hassan la moitié des emballages consignés
dont 8 caisses au prix de 10 dh/unité. Facture d’avoir n°15. Le reste des emballages est gardé par
l’entreprise pour ses besoins commerciaux. Facture n°150.
18/05/2013 : Payé 570 dh (TTC) TVA 14% à un transporteur pour expédition de marchandises
au client Ahmed. Transport à sa charge Facture N° 10 en espèce.
19/05/2013 : Les marchandises Facturées à Ahmed, le net commercial 2 : 5 586 dh, remise1 :
2%, remise2 : 5%, escompte 1%, TVA 20%, port récupéré 570 dh TTC. Facture N° 55 réglée
par la banque.
25/05/2013 : Reçu la facture N°15 de Hiba, montant brut des marchandises 5 000 dh, TVA 20%,
Transport 300 dh (HT) à la charge de Hiba et assuré par son véhicule. Le règlement dans 3 mois.
31/05/2013 : La facture N° 30 envoyée à Driss relative aux marchandises, le net financier 18
810 dh, la facture a tenu compte d’une remise de 5%, d’un escompte de 1%, de la TVA 20%,
des emballages consignés 100 caisses à 50 dh/caisse. Le règlement par la caisse.
Travail à faire :

1. Etablir les factures


2. Comptabiliser les factures ci-dessus au journal de l’entreprise
Correction :

02/05/2013
Facture n° 20 Client Hamid Justifications
Montant brut 12 000,00 11 760/0,98
Remise 2% 240,00 12 000 x 0,02
Montant HT 11 760,00 14 112 /1,2
TVA 20% 2 352,00 11760 x0,2
Montant TTC 14 112,00
Port 1 000,00 1 200,00/1,20
TVA/port 20% 200,00 1 000 x0,2
Net à payer 15 312,00

11760=MB-0,02MB
11760=MB(1-0,02)
11760=0,98MB
MB=11760 /0,98
Montant brut=12000

10/05/2013
FCT n° 350 Fournisseur
Justifications
Hassan
2940,00/0,98
Montant brut 3 000,00
Remise 2% 60,00 3000,00 x 0,02
Net Commercial 2940,00 2910,60 /0,99
Escompte 1% 29,40 2940,00 x 0,01
Net Financier 2 910,60 3492,00/1,20
TVA 20% 582,12 2910,60 x 0, 2
Montant TTC 3 492,72
Emballages consignes 600,00 NF=NC- 0,01 NC
2910,60=NC (1-0,01)
NAP 4 092,72 NC=2910,60/0,99

NC=MB-0,02 MB
2940=0,98MB
MB=2940/0,98

12/05/2013
Facture n° 40 Fournisseur ali Justifications
Montant brut 30 000,00 28500/0,95
Remise 5% 1 500,00 30 000 x 0,05
Net commercial 28 500,00 27 930,00 /0,98
Escompte 2% 570,00 28 500 x 0,02
Net Financier (MT HT) 27 930,00 33 516,00/1,20
TVA 20% 5 586,00 27 930,00 x 0,2
Montant TTC (NAP) 33 516,00
NF=NC-0,02NC
27930=NC(1-0,02)
NC=27930 /0,98

NC=MB-0,05MB
NC=0,95MB
MB=27930/0,95

16/05/2013
Facture n° 150 Fournisseur
Hassan

Montant brut 300,00


TVA 20% 60,00
Net à déduire 360,00

16/05/2013
Avoir n° 15 Fournisseur
Hassan

Emballages consignés 180,00


Emballages restitués 180,00
Net à déduire 180,00

Avoir N 15
Emballages consignés 120,00
Emballages restitués 80,00
Différence 40,00
TVA sur différence 20% 8,00
Net à déduire 72,00

18/05/2013
Facture n° 10 Justifications

Montant brut (port) 500,00 570,00/1,14


TVA 14% 70,00 500 x 0,14
Net à payer 570,00

FCT n° 55
Montant brut 6 000,00
Remise 1 2% 120,00 19/05/2013 Client Ahmed
Net Commercial 1 5 880,00 Justifications
Remise 2 5% 294,00 5880,00/0,98
Net Commercial 2 5 586,00 6000,00 x 0,02
Escompte 1% 55,86 5586,00 /0,95
Net Financier (Montant HT) 5 530,14 5880,00 x 0,05
TVA 20% 1 106,028
Montant TTC 6 636,168 5586,00 x 0,01
Port TTC 570,00 5586,00-55,86
NAP 7 206,168
NC2=NC1-0,02NC1
5586,00=0,98NC1
NC1=5586,00/0,98
NC1=MB-0,05MB
5880,00=0,95MB
MB=5880,00/0,95

25/05/2013
Facture n°15 Four Hiba
Montant brut 5 000,00
TVA 20% 1 000,00
NAP 6 000,00

31/05/2013 Client Driss


FCT n° 30 Justifications
Montant brut 20 000,00 19 000,00/0,95
Remise 1 5% 1 000,00 20 000,00 x 0,02
Net Commercial 1 19 000,00 18 810,00 /0,99
Escompte 1% 190,00 19 000,00 x 0,01
Net Financier 18 810,00
TVA 20% 3762,00 18 810,00 x 0,2

Montant TTC 22 572,00


Emballages consignes 5 000,00
NAP 27 572,00

02/05/2013
5141 Banque 7656,00
3421 Client 7656,00
7111 Ventes de marchandises 11 760,00
71276 1 000,00
Ventes et produits accessoires
4455 Etat TVA facturée 2552,00

Facture n° 20

10/05/2013
7111 Achat de marchandises 2940,00
34552 Etat TVA récupérable /Charges 582,12
3413 Fournisseur créance pour emballage 600,00

5141 Banque 4092,72


7386 Escompte obtenu 29,4

Facture n° 350

12/05/2013
6111 Achat de marchandises 28 500,00
34552 Etat TVA récupérable sur charges 5586,00

5141 Banque 16758,00


4411 Fournisseur 16 758,00
7386 Escompte obtenu 570,00

Facture n° 40

16/05/2013
4411 Fournisseur 180,00

3413 Fournisseur créance pour emballage 180,00

Avoir N 15(restitution normale)

16/05/2013
4411 Fournisseur 72,00
61317 Mali sur emballage rendus 40,00
34552 Etat TVA récupérable/charges 8,00

3413 Fournisseur créance pour emballage 120,00

Avoir N 15(restitution au prix


inférieur)
16/05/2013
61232 Achat d’emballage non identifiable 300,00
34552 Etat TVA récupérable/charges 60,00

3413 Fournisseur créance pour emballage 300,00


4411 Fournisseur 60,00

FCT N 150

18/05/2013
61425 Transport 500,00
34552 Etat TVA récupérable/charges 70,00

5161 Caisse 570,00

FCT N 10

19/05/2013
5141 Banque 7206,168
6386 Escompte accordé 55,86

7111 Vente de marchandises 5586,00


4455 Etat TVA facturée 1106,028
61425 Transport/achats 500
34552 Etat TVA récupérable/charges 70

FCT N 55

25/05/2013
6111 Achat de marchandises 5000,00
34552 Etat TVA récupérable/charges 1000,00

4411 Fournisseur 6000,00

FCT N 15

31/05/2013
5161 Caisse 27 572,00
6386 Escompte accordé 190,00
7111 Vente de marchandises 19 000,00
4455 Etat TVA facturée 3762,00
4425 Clients-dettes pour emballage 5000,00

FCT N 30

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