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7A Communication Des Déficiences Du Contrôle Interne
7A Communication Des Déficiences Du Contrôle Interne
Lors de mon audit des états financiers de ABC Inc de l'exercice clos le ............ j'ai
fait des constatations susceptibles d'intéresser la direction.
L'audit a pour but de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion sur les états
financiers. L’audit comporte également, la prise en considération du contrôle interne
utile à la préparation des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
des contrôles internes.
Aucune constatation n’a été faite et la direction demande une confirmation à cet
effet :
Au cours de mon audit des états financiers de ABC Inc de l'exercice clos
le ................, je n'ai pas relevé d’anomalies autres que des erreurs négligeables, ni de
fraudes, ni d'anomalies risquant de donner lieu à des anomalies importantes dans les états
financiers futurs, ni d'actes illégaux ou susceptibles d'être illégaux, autres que des actes
considérés comme étant de peu de conséquence, ni de faiblesses significatives du
contrôle interne. Si j’avais mis en œuvre des procédures plus exhaustives à l’égard du
contrôle interne, j’aurais pu relever des déficiences devant être communiquées.