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Fiche de non-conformité et IMP 021 Rév 00

d’action corrective Date :


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Client : Nom et N° de l'affaire :

Fiche N° : Enregistré par : Lieu :

Nature de la non-conformité :
Non-conformité produit Non-conformité organisation/technique
 A la réception : Cde N°  Audit interne/Audit externe
Nom du Fournisseur :  Disfonctionnement système
 En cours des travaux  Disfonctionnement matériel
 Contrôle finale  Règles et documents
 Réclamation Client   Autres…

Description de la non-conformité :

PJ :

Traitement de la non-conformité :
□ Reprise pour mise en conformité □ Demande d'acceptation par déviation
□ Déclassement pour une autre utilisation (dérogation)
□ Retour au fournisseur □ Autre
Description de la solution immédiate :

P.J. :
Contrôle effectué par : Le
Signature :
Actions Correctives :

P.J. :

Responsable de la mise en œuvre de l’action corrective :


Délai :
REDACTEUR RESPONSABLE DE L’ACTION DIRECTION GMI CT ou CE (*)
CORRECTIVE
NOM : NOM : NOM :
Date : Date : Date :
Visa : Visa : Visa :
(*) CT : Contrôle Technique (Chef de Chantier) / Technical inspection (Site Manager)
CE : Contrôle Externe (correspondant Qualité/Sécurité/Env.) / External inspection (QSE correspondent)
Transmis au Service Qualité Archivage : Service Qualité

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