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rendu d’un
rapport
d’audit
interne
Management-Organisation-Amélioration Continue
Logo de
Rapport d’audit interne qualité, sécurité et Nom du site
l’entreprise
environnement
But
Type d’audit
Domaine (s)
audité (s)
Date de la
visite d’audit
Auditeur
Audité (s)
Référentiel
documentaire
Conclusion de
l’audit
Date
D’émission du <xx/xx/xxxx>
rapport
Signature du
responsable
de l’audit
POINTS FORTS
<Décrire les actions conforme et maîtrisées, et notamment celles qui
dépassent les exigences du référentiel documentaire. Les points forts
PF1 Délai
intègrent également les bonnes pratiques à partager dans le cadre du trophée
de l'innovation d'EIFFAGE SERVICES.>
PF2
PF3
PF4
PF5
OPPORTUNITES D'AMELIORATION
<Préciser les axes d'amélioration ou recommandations relatives aux
OA1 améliorations concernant la certification, les moyens pertinents pour Délai
répondre aux exigences, les relations professionnels, etc.>
OA2
OA3
OA4
OA5
POINTS SENSIBLES
<Préciser les actions mises en œuvre pour répondre aux exigences du
PS1 Délai
référentiel documentaire, mais présentant une dérive.>
PS2
PS3
PS4
PS5
NON-COFORMITES
<Décrire les non-conformités majeures constatées lorsque la mise en place
NC1 des actions répondant aux exigences du référentiel documentaire est Délai
Inexistante. Il faut limiter les non-conformités (5 à 10 max).>
NC2
NC3
NC4
ANNEXES
<Concerne tous les constats qui sont de nature à prouver les faits qui ont
AN1 Délai
conduit à émettre les conclusions, les non-conformités et les remarques.>
AN2
AN3
AN4