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Compte

rendu d’un
rapport
d’audit
interne

FATTOUCH RIDHA MAI-2022

Management-Organisation-Amélioration Continue
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Rapport d’audit interne qualité, sécurité et Nom du site
l’entreprise
environnement

Version Nom du document Commentaires Date


Rapport d’audit interne qualité, sécurité et
V0 Document initial
environnement

But

Type d’audit

Domaine (s)
audité (s)
Date de la
visite d’audit

Auditeur

Audité (s)

Référentiel
documentaire
Conclusion de
l’audit

Date
D’émission du <xx/xx/xxxx>
rapport
Signature du
responsable
de l’audit
POINTS FORTS
<Décrire les actions conforme et maîtrisées, et notamment celles qui
dépassent les exigences du référentiel documentaire. Les points forts
PF1 Délai
intègrent également les bonnes pratiques à partager dans le cadre du trophée
de l'innovation d'EIFFAGE SERVICES.>

PF2

PF3

PF4

PF5

OPPORTUNITES D'AMELIORATION
<Préciser les axes d'amélioration ou recommandations relatives aux
OA1 améliorations concernant la certification, les moyens pertinents pour Délai
répondre aux exigences, les relations professionnels, etc.>
OA2

OA3

OA4

OA5

POINTS SENSIBLES
<Préciser les actions mises en œuvre pour répondre aux exigences du
PS1 Délai
référentiel documentaire, mais présentant une dérive.>
PS2

PS3

PS4

PS5

NON-COFORMITES
<Décrire les non-conformités majeures constatées lorsque la mise en place
NC1 des actions répondant aux exigences du référentiel documentaire est Délai
Inexistante. Il faut limiter les non-conformités (5 à 10 max).>
NC2

NC3

NC4
ANNEXES

<Concerne tous les constats qui sont de nature à prouver les faits qui ont
AN1 Délai
conduit à émettre les conclusions, les non-conformités et les remarques.>
AN2

AN3

AN4

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