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INTRODUCTION
LELECTRICITE
LE GAZ
25
33
LE COMMERCIAL
37
LE MANAGEMENT
39
LA SECURITE ET LENVIRONNEMENT
43
45
47
LE FINANCIER
53
63
S O M M A I R E
SOMMAIRE
COMPOSITION DU CONSEIL
DADMINISTRATION
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
M.
OTHMAN BEN ARFA
Mlle
KHALED LIMAIEM
ABDELAZIZ RASSA
ABDERRAHMAN JETLAOUI
ABDELMELEK SAADAOUI
SALEM KHEMILI jusquau 06/06/2005
NACEUR EZZEHRI a/c du 07/06/2005
HABIB DIMESSI
SLIM BELKAHIA
NABIHA DOGHRI
ADMINISTRATEURS REPRESENTANT
LE PERSONNEL
MM.
NEJMEDDINE BAHRI
MOHAMED KHALED
CONTROLEUR D'ETAT
M.
BADREDDINE BRAIKI jusquau 19/06/05
MOUNIR ROMDHANI a/c du 20/06/05
INVITES
MM.
RABEH JERAD
CHEDLY CHAKROUN
ORGANIGRAMME
CONSEIL DADMINISTRATION
DIRECTION GENERALE
PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL
Othman BEN ARFA
SECRETARIAT PERMANENT DE LA
COMMISSION DES MARCHS
Ahmed JELAL
DEPARTEMENT DES SERVICES CENTRAUX
Othman BEN AZZOUZ
DEPARTEMENT DE LA COMMUNICATION
ET DE LA COOPERATION
Hamadi BEN ABDALLAH
DIRECTION AUDIT
Amor SOUIDEN
DIRECTION DE LEQUIPEMENT
ELECTRICITE
Mokhtar MEHIRI
Abdelkrim MILI
DIRECTION FINANCIERE
ET COMPTABLE
Taoufik ZARROUK
Mokhtar AMOR
DIRECTION INFORMATIQUE
Med.Laroussi ROMDHANE
DIRECTION COMMERCIALE
DIRECTION ORGANISATION
ET SYSTEME DINFORMATION
Hachemi ESSEBAA
DIRECTION DE LA PRODUCTION
ET DU TRANSPORT DELECTRICITE
DIRECTION DE LA DISTRIBUTION
ELECTRICITE ET GAZ
DIRECTION DE LA PRODUCTION
E T DU TRANSPORT GAZ
Khaled HAMMOU
Benaissa AYADI
Youssef KALLOUCHE
CONSEI DADMINISTRATION
INTRODUCTION
anne 2005 aura t sans doute marque par la flambe du prix du ptrole
qui a atteint une moyenne de 54 US $ le
baril et qui a mis rude preuve lquilibre
financier de lentreprise. Malgr cet vnement majeur, lanne 2005 sest caractrise
pour la STEG par une dynamique sans faille
qui a permis denregistrer beaucoup de rsultats positifs grce la mobilisation de tout le
personnel de lentreprise.
INTRODUCTION
INTRODUCTION
FAITS SAILLANTS
DE LANNE
Mise en service industriel des centrales turbine gaz de Feriana (le 19 Juin 2005) et
Goulette (le 18 Juillet 2005).
Ouverture le 18 Novembre 2005 de la premire agence STEG de service en lignes
Tunis au centre commercial de Lafayette.
Lancement dun vaste programme de dveloppement du gaz dans le cadre de la matrise
de lnergie
Mise en service des deux lignes aro-souterraines 225 KV Rads - Grombalia
Mise en service des postes 150 /33 KV de Sidi Bouzid et Tozeur et 90/33 KV de Menzel
Temime.
Signature le 27 Mai 2005 du Contrat relatif au projet de renforcement de la capacit de
lusine GPL de Gabs
Rupture de lalimentation de lusine GPL en condensat durant 13 jours suite au bouchage
de loloduc 6 pouces lors de son raclage
Souscription dun crdit de 50 millions deuros auprs de la BNP Paribas pour le financement de certains achats.
Dmarrage du rglement des factures STEG par carte bancaire via les TPE installs aux
caisses de la STEG.
Ralisation de 3 oprations de SWAP ( passage dun taux variable un taux fixe ) pour
trois crdits.
L l e c t r i c i t
>Production
> Tr a n s p o r t
>Distribution
LA PRODUCTION
DE LELECTRICITE
2003
Thermique Vapeur
1 145
40
1 145
39
1 145
Cycle Combin
364
13
364
13
Turbines Gaz
804
28
804
Hydraulique
62
Eolienne
10
S T E G
TYPES D'QUIPEMENT
TOTAL STEG
IPP (Production indpendante)
- CC (Rads II)
2005
38
1 145
35
364
12
364
11
28
922
30
1 163
36
62
62
62
19
19
19
2 385
84
2 394
83
2 512
83
2 753
85
471
16
498
17
498
17
498
15
471
16
471
471
471
27
27
27
2 856
100
2 892
100
2004
3 010
100
3 251
100
EVOLUTION DE LA PRODUCTION
La production nationale dnergie lectrique injecte dans le rseau de transport (STEG, IPP
et achats auprs des auto-producteurs) sest leve 12 123 Gwh en 2005 contre 11 562
Gwh en 2004 enregistrant par l une progression de 4,9%.
PRODUCTION DE LA STEG PAR TYPE DEQUIPEMENT
En 2005, la production dlectricit des centrales STEG a atteint 9 163 Gwh, soit une hausse
de 5,8% par rapport lanne 2004. Par type dquipement, cette volution sest traduite
principalement par une meilleure participation de la centrale thermique vapeur de Rads dont
la part dans la production de la STEG est passe de 36,2% en 2004 40,3% en 2005.
Corrlativement, le cycle combin ainsi que les centrales turbines gaz ont vu leur part se
rduire respectivement 26,4% (contre 30% en 2004) et 13,2% (contre 14,4% en 2004).
10
LA PRODUCTION
DE LELECTRICITE
Le combustible de base utilis par le parc STEG au cours de lanne 2005 a t le gaz
naturel concurrence de 98%. Quant au fuel-lourd, il a t utilis raison de 2% par le Centre
de Production de Rads au cours des mois de Janvier et dcembre 2005 pour des raisons
doptimisation de la facture combustible lchelle nationale.
2004
2005
Participation %
2004
2005
8 007,8
8 322,3
8 775,7
98,29
97,78
85,4
142,1
195,5
1,68
2,18
9,5
2,5
4,2
0,03
0,04
8 102,7
8 466,9
8 975,4
100
L E L E C T R I C I T E
100
Autres ressources
Hydraulique
Eolienne
Total Gnral
166
153,5
145,2
33,4
43,6
42,4
8 302,1
8 664,0
9 163,0
11
LA PRODUCTION
DE LELECTRICITE
PUISSANCE DE POINTE MAXIMALE
La puissance de pointe maximale de lanne 2005 a t de 2 172 MW, enregistre le
28 Juillet 12 heures, soit une augmentation de 164 MW par rapport celle de 2004
enregistre en jour le 19 Aot 2004. Cette augmentation peut sexpliquer par les conditions
climatiques au cours du mois de juillet 2005.
2001
2002
2003
2004
2005
1 683
1 835
2 010
2 008
2 172
CENTRALE
12
TAG DE
GOULETTE
LA PRODUCTION
DE LELECTRICITE
Puissance Maximale de Pointe :
Journe du jeudi 28 juillet 2005
L E L E C T R I C I T E
DIAGRAMME DE CHARGE
13
LA PRODUCTION DE
LELECTRICITE
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLE POUR
LA PRODUCTION DELECTRICITE
La consommation du combustible (STEG et IPP Rads) a atteint 2 805 Ktep au cours de
lanne 2005 contre 2 697 Ktep en 2004, soit un accroissement de 4%.
2003
2004
2005
Var 05/04
%
Gaz Naturel
2 116
2 134
2 212
3,7
22
36
49
36,1
2 142
2 171
2 264
482
526
541
2 624
2 697
2 805
Fuel-Lourd
Gas-Oil
Total STEG
Gaz naturel IPP Rads
Total Gnral
en Ktep
Participation %
2004
2005
79,1
78,9
1,3
1,7
0,1
0,1
4,3
80,5
80,7
2,9
19,5
19,3
100
100
CONSOMMATION SPECIFIQUE
Grce aux efforts dploys pour une meilleure optimisation du parc de production national
dlectricit, la consommation spcifique globale a t de 238,9 Tep/GWh en 2005 contre
241,2 Tep/GWh en 2004, soit une diminution de 1% qui sest traduite par un allgement
prix constant de la part du combustible dans le cot du KWh produit.
PROGRAMME DEQUIPEMENT EN MOYENS DE PRODUCTION
PROJETS REALISES
Lanne 2005 a t marque par la mise en service industriel des Centrales turbines gaz
de Feriana et de Goulette.
PROJETS EN COURS
14
LA PRODUCTION DE
LELECTRICITE
groupe turbine gaz 120 MW la Centrale de Thyna.
la rception dune offre pour la ralisation en 2007 de la deuxime extension de la
centrale olienne de Sidi Daoud dont la puissance passera de 20 MW 55 MW.
le lancement dun Appel dOffres pour la construction dune Centrale cycle combin de
type mono-arbre (TG -TV) de 400 MW sur le site de Ghannouch dont la mise en service
est prvue en 2009.
L E L E C T R I C I T E
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
DU PARC DE PRODUCTION
15
LE TRANSPORT
DE LELECTRICITE
16
LE TRANSPORT
DE LELECTRICITE
mois dAvril). Malgr cela, les dclenchements aux 100 km causs par des dfauts
permanents sont rests stationnaires (1,9 en 2005 contre 1,8 en 2004).
Lnergie nette appele au cours de lanne 2005 a volu comme suit :
Production Nationale*
Variations
en GWh
en %
11 562,5
12 123,8
561,3
6,2
-2,8
-9,0
Ventes SONELGAZ
-0,8
-0,8
-32,7
-33,1
+0,4
+1,2%
11 535,2
12 087,9
552,7
4,8%
Ventes GECOL
L'nergie nette appele par le rseau HT
4,9%
PROGRAMME DEQUIPEMENT EN
MOYENS DE TRANSPORT
En ce qui concerne le programme dquipement en moyens de transport, lanne 2005 a vu
la mise en service de plusieurs ouvrages du rseau de transport lectrique et notamment : les
postes 225 KV de Grombalia et Jendouba, 150/33 KV de Sidi Bouzid, Tozeur et Gabes
Sud et 90/33 KV de Menzel Temime, les lignes 225 KV Rads-Grombalia, les lignes 150 KV
Metlaoui - Tozeur, Meknassi - Sidi Bouzid et Bouchemma - Gabs Sud et la ligne 90 KV
Grombalia Menzel Temime et les liaisons souterraines concernant les postes de Goulette,
Naassen - Meghira, Tunis Sud - Meghira et Kram - Gammarth.
L E L E C T R I C I T E
Annes
2004
2005
SOURCES D'NERGIE
Ces mises en service ont permis de faire face laugmentation de la charge et de rpondre
aux exigences de la qualit, de la scurit et de la continuit de service.
Par ailleurs, lanne a enregistr la poursuite des projets relatifs :
La ralisation des bureaux centraux de conduite des six Rgions de distribution.
La rnovation des Centres Nationaux de Conduite Nord et Sud et lamnagement du systme
global de tlconduite du rseau Production -Transport.
17
LE TRANSPORT
DE LELECTRICITE
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
DU RESEAU DE TRANSPORT
Tenant compte de la rvision des critres de planification transport et des prvisions de la
demande moyen et long termes, une tude du rseau de transport lhorizon 2011 a t
mene en vue de dfinir lensemble des renforcements en ouvrages rseaux ncessaires pour
permettre le transfert de lnergie entre les diffrentes rgions.
Corrlativement loption prise pour la ralisation dune Centrale Cycle Combin lhorizon
2011 - 2012 El HAOUARIA , une tude portant sur linterconnexion TUNISIE ITALIE a t
entame. Lanne 2005 a t marque ce sujet par la collecte des donnes ainsi que ltude
prliminaire des scnarios dinterconnexion.
18
LA DISTRIBUTION DE
LELECTRICITE
EVOLUTION DU RESEAU DE DISTRIBUTION MT - BT
Le rseau de distribution dlectricit stend fin 2005 sur 130 314 km et enregistre une
progression de 3% par rapport 2004.
Ce rseau se dcompose comme suit :
2005
Variation en %
44 823
46 311
3,3
81 705
84 003
2,8
En 2005, les investissements pour llectrification des milieux urbains et ruraux se sont levs
73 millions de dinars. Ils ont permis, entre autres, de raliser 93 378 nouveaux branchements se
rpartissant comme suit :
l
l
l
En milieu urbain :
70 389
En milieu Rural :
22 440
En milieu tertiaire :
549
Le taux global dlectrification du pays (Urbain et Rural) a ainsi atteint le niveau apprciable
de 99,2% (Source INS ).
QUALITE DE SERVICE TECHNIQUE
L E L E C T R I C I T E
ELECTRIFICATION DU PAYS
Au cours de lanne 2005, le programme denvergure engag par lentreprise dans le domaine
de lassainissement du rseau et visant lamlioration de la qualit de lalimentation lectrique et
une plus grande scurisation des tiers, a atteint son rgime de croisire.
Il est noter que ce programme, financ par la BAD, prvoit des investissements tals sur la
priode 2004 - 2007.
19
LA DISTRIBUTION
DE LELECTRICIT
EVOLUTION DES RATIOS DEXPLOITATION TECHNIQUE
Le nombre dincidents sur le rseau de distribution lectrique a connu une lgre hausse en
2005 par rapport celui enregistr en 2004. Cest ainsi que le nombre de dfauts
permanents sest lev 1 151 incidents en 2005 contre 1 074 en 2004, soit une
augmentation de 7% et le nombre de dfauts fugitifs sest lev 4 124 incidents contre
3 505 incidents en 2004 (+18%).
Cette augmentation est essentiellement imputable aux intempries enregistres au cours de la
priode hivernale (chutes de neige, vents violents, inondations).
Ces facteurs ont eu une incidence sur lvolution des ratios dexploitation technique quon
peut rsumer dans ce qui suit :
2001
2002
2003
2004
2005
10,75
8,78
8,33
8,22
7,90
8,93
DD ** aux 100km
2,55
2,40
2,31
2,53
2,39
2,49
DD/100km/AN
20
LA DISTRIBUTION
DE LELECTRICIT
TENDANCE : 9 DRR/100 KM
TENSION
Haute tension
Moyenne tension
Basse tension
2001
2002
2003
2004
Variation
05/04 en %
2005
13
16
16
16
18
12,5
11 909
12 361
12 842
13 336
13 851
3,8
2 312 424 2 417 775 2 513 153 2 588 376 2 675 059
3,3
L E L E C T R I C I T E
DRR/100km/AN
21
LA DISTRIBUTION
DE LELECTRICIT
EVOLUTION DES VENTES DELECTRICITE
Les ventes dlectricit de lanne 2005 (y compris lnergie en compteur) ont enregistr une
progression de 4,2%, passant de 10 068 GWh en 2004 10 491 GWh en 2005.
En GWh
VENTES
2003
948
926
927
964
1 030
6,8
Moyenne tension
4 267
4 378
4 526
4 813
4 950
2,9
SOUS - TOTAL
5 215
5 304
5 453
5 777
5 980
3,5
3 494
3 759
4 108
4 257
4 478
5,2
8 709
9 063
9 561
10 034
10 458
4,2
Ventes Externes(*)
38
25
34
33
TOTAL GENERAL
8 712
9 101
9 586
10 068
10 491
Basse Tension
TOTAL
2004
2005
Variation
05/04 en %
2002
Haute Tension
2001
-3
4,2
RPARTITION
REPARTITION DE LENERGIE
ELECTRIQUE CONSOMMEE PAR REGION
La rpartition de lnergie lectrique consome par rgion se prsente comme suit :
22
LA DISTRIBUTION
DE LELECTRICIT
VENTES DELECTRICITE HT- MT
PAR SECTEUR ECONOMIQUE
Au cours de lanne 2005, les ventes dlectricit HT - MT ont progress pratiquement
dans tous les secteurs conomiques, ( lexception de ceux des industries extractives, du textile
et de lhabillement), avec une mention particulire pour les industries mtallurgiques de
base (+8,8%) et le transport et communications (+8,2%).
En GWh
CONSOMMATION*
2004
2005
VARIATION
%
Industries extractives
322
314
-2,5
458
477
4,1
544
538
-1,1
151
153
1,3
250
255
2,0
1 184
1 187
0,3
171
186
8,8
Industries diverses
565
604
6,9
3 645
3 714
1,9
Pompage agricole
336
350
4,2
405
420
3,7
219
237
8,2
Tourisme
573
607
5,9
Services
587
620
5,6
2 120
2 234
5,4
12
32
5 777
5 980
L E L E C T R I C I T E
SECTEURS ECONOMIQUES
167
3,2
23
LA DISTRIBUTION
DE LELECTRICIT
RPARTITION
24
DES VENTES
HT-MT
PAR
SECTEUR ECONOMIQUE
25
LE GAZ
DISPONIBILITES NATIONALES EN GAZ
2002
ANNEES
2003
(redevances + achats)
1 590
1 584
GAZ MISKAR
1 734
SOURCES
EVOLUTION 05/04
en Qt
en %
2004
2005
1 731
1 843
1 862
19
1 671
1 694
1 786
1 828
42
2,4
229
195
162
131
129
-2
-1,5
31
28
32
34
18
-16
-47
253
200
216
279
309
30
10,7
231
233
244
246
237
-9
-3,6
JEBEL ABDERRAHMAN
ZINNIA
-1
-33,3
4 073
3 916
4 086
4 323
4 386
63
1,5
GAZ ALGERIEN
SITEP
SONATRACH
TOTAL
PRELEVEMENTS DE GAZ
Avec une volution de 3% en 2005 par rapport 2004, la demande nationale en gaz a t
satisfaite par la disponibilit nationale (la contribution du gaz Miskar ayant reprsent
50,5% du soutirage total de gaz), mais galement par la progression des prlvements du
gaz Algrien au titre des redevances (gaz fiscal).
26
LE GAZ
En Ktep
2001
GAZ ALGERIEN
ANNEES
2002
2003
2004
2005
EVOLUTION 05/04
en Qt
en %
927
1 039
1 181
1 207
1 285
78
6,5
1 734
1 671
1 694
1 786
1 828
42
2,4
514
467
485
514
501
-13
-2,5
ZINNIA
-1
-33,3
JEBEL ABDERRAHMAN
3 180
3 182
3 367
3 511
3 617
GAZ MISKAR
GAZ COMMERCIAL SUD*
TOTAL**
106
* Gaz commercial sud : Quantit de gaz trait de SITEP, SONATRACH EL BORMA, FRANIG,SABRIA, OUED ZAR et ADAM
** Quantit tenant compte de l'auto-consommation, de la variation de stocks dans les gazoducs, des erreurs de comptage et des pertes au niveau de la Station d'El Borma et de
l'usine GPL.
L E GAZ
27
LE GAZ
Evolution de la production Gaz El Borma
2001
2002
ANNEES
2003
2004
2005
En Ktep
VARIATION
en Qt en %
22
17
17
15
13
-2
82
77
76
80
76
-4
-5,0
153
138
149
150
158
5,3
257
254
250
233
212
-21
-9
514
486
492
478
459
-19
-4,0
TOTAL
-13
2003
Part en %
K TM
2004
K TM
Part en %
2005
K TM
Part en %
Variation
en %
STEG
54,5
13
58,1
13
51,0
11,0
-12,4
STIR
48,9
11
49,9
11
58,5
12,5
17,2
322,6
76
334
76
354,5
76,5
6,2
100
442
100
IMPORTATIONS
TOTAL
426
464
100
28
NATURE
2003
2004
2005
VAR en %
en KTM
PART en %
PROPANE
24,52
26,93
23,40
-13,0
31
BUTANE
29,95
31,14
27,50
-11,7
37
GAZOLINE
27,48
28,53
23,30
-18
32
TOTAL
81,95
86,60
74,20
-14,3
100
LE GAZ
UTILISATIONS DU GAZ
UTILISATIONS DU GAZ PAR SECTEUR
Les utilisations totales de gaz ont enregistr une progression de 3% en 2005 passant de
3 511 Ktep en 2004 3 617 Ktep en 2005. Cette volution est imputable essentiellement
la progression de la consommation des centrales lectriques.
Il est galement noter la progression notable enregistre par le secteur de la distribution
publique (+16,7% par rapport 2004). La part de cette consommation dans les utilisations du
gaz hors secteur de la production lectrique, est passe de 20,5% en 2004 23,6% en 2005.
Par ailleurs, une baisse de 3% a t enregistre en secteur industriel, principalement due
la cimenterie de Gabs dont la consommation en gaz est passe de 99 Ktep en 2004
51Ktep en 2005 suite sa conversion au coke de ptrole.
2002
2003
2004
2005
STEG
2 468
2 092
2 124*
2 136*
2 215*
3,7
61,2
41
403
482
526
541
2,9
15,0
INDUSTRIELS
493
511
561
623
604
-3,0
16,7
DISTRIBUTION PUBLIQUE
134
132
154
174
203
16,7
5,6
44
44
46
52
54
3,8
1,5
3 180
3 182
3 367
3 511
3 617
IPP
HOTELLERIE
TOTAL
VAR 05/04
part en %
100
L E GAZ
SECTEURS
Malgr la conversion partielle au fuel, de la centrale lectrique de Rads au cours des mois
de Janvier, Juillet et Dcembre et ce, pour des raisons conomiques, le gaz naturel a continu
occuper une place prpondrante dans la part des combustibles utiliss pour la production
lectrique STEG, hors hydraulique et olienne, avec un taux de plus de 98% et a ainsi permis
de produire 8 775 GWh contre 8 322 GWh en 2004.
De plus, les utilisations de gaz pour la production de l'nergie lectrique ont reprsent
76,2% des utilisations globales de gaz en 2005.
29
LE GAZ
UTILISATIONS DU GAZ PAR TYPE DE CENTRALE ELECTRIQUE
Les centrales lectriques (STEG+IPP Rads) fonctionnant au gaz ont consomm 2 756 Ktep
en 2005 contre 2 662 Ktep en 2004, soit une volution de 3,6%.
Consommation 2003
Ktep
Part %
Consommation 2004
Ktep
Part %
Consommation 2005
Ktep
Part %
Turbines Combustion
501
19
415
16
378
14
Cycle Combin
387
15
516
19
485
18
1 228
47
1 205
45
1 352
49
482
19
526
20
541
19
2 598
100
2 662
100
2 756
100
Turbines Vapeur
IPP Rads
Total
2003
2004
2005
HAUTE PRESSION
MP1
368,7
32,5
414
36,7
376,6
36,5
-9,0
-0,5
MP2
BP1
107,8
141,8
117
162
131,5
189,5
+12,7
+17
BP2
110,5
120
127,1
5,9
761,3
849
861,2
1,4
MOYENNE PRESSION
BASSE PRESSION
TOTAL
30
VAR en %
LE GAZ
CONSOMMATION GAZ DES INDUSTRIELS PAR ACTIVITE
Nombre
d'industriels
ACTIVITE
Consommation
en Ktep
68
376
Industries chimiques
37
104
90
47
Mcanique et lectrique
50
15
Papeterie et dition
26
Production agricole
0,2
Agro-alimentaire
76
32
Industries diverses
20
348
605,2
TOTAL
L E GAZ
31
LE GAZ
2003
2004
2005
VAR EN %
16
16
17
783
842
893
182 973
206 734
237 506
15
32
et perfectionnement
>Actions sociales
33
LES RESSOURCES
HUMAINES
LES EFFECTIFS
Lanne 2005 a enregistr une lgre diminution des effectifs en personnel (1,4%) par
rapport leur niveau de 2004. En effet, leffectif des inscrits (qui comprend 583 agents en
coopration, dtachement ou en disponibilit la fin de lanne 2005) a t de 9 942
agents en 2005 contre 10 093 agents en 2004
EVOLUTION
DES EFFECTIFS
LA STRUCTURE DE LEFFECTIF
STRUCTURE DE LEFFECTIF
34
LES RESSOURCES
HUMAINES
l
Un nombre de cadres nantis dun emploi fonctionnel de 1 741 suite la nomination en 2005
de 46 cadres des postes fonctionnels.
l Un effectif fminin qui a atteint 1 192 agents, ce qui reprsente 12,7% de leffectif en activit.
l Une stabilisation de lge moyen 42 ans.
LA REMUNERATION
Les frais de personnel se sont levs 168,2 MDT en 2005 contre 163,9 MDT en 2004,
soit une volution positive de 2,6%. Cette augmentation sexplique principalement par
limpact des augmentations gnrales des salaires entrant dans le cadre de lapplication du
pacte social, ainsi que par celui dcoulant de lvolution normale des carrires.
LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
En matire de formation, leffort consenti au cours de lanne 2005 a t maintenu un niveau
lev et confirme par l mme la stratgie de dveloppement de lentreprise axe sur une
amlioration significative de sa relation avec la clientle, la rnovation des infrastructures et
limplantation dun systme de management de la qualit.
Laccent a t ainsi mis sur :
l
L ES RESSOURCES HUMAINES
35
LES RESSOURCES
HUMAINES
Evolution des indicateurs de formation
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1,9
2,0
2,1
1,9
1,9
3,0
2,5
2,4
2,3
2,3
2,1
3,1
2 908
3 651
3 836
4 246
3 480
5 686
31
40
40
45
37
61
2 057
2 700
3 063
2 682
2 865
4 677
Nombre de bnficiaires
Nombre de bnficiaires / effectif en activit (en %)
Dpenses de formation en MDT
Loctroi de 387 prts daide lhabitat pour un montant de 2 626 mille dinars.
l Loctroi de 931 prts complmentaires (pour un montant global de 2 318 mille dinars) plafonns
5 000 DT par agent accords aux agents ayant bnfici dun prt de logement depuis plus
de 5 ans.
l La diversification du programme des vacances propos aux enfants dagents et son talement
sur toute lanne. Cette action sest traduite par une augmentation de 47% du nombre de
bnficiaires par rapport 2004.
l La poursuite du programme de vacances estivales au profit des agents et de leurs familles
dans les htels et rsidences en Tunisie. Dans ce cadre, le nombre de bnficiaires a atteint
2 737 .
l En ce qui concerne les vacances ltranger (changes avec les socits consurs) le
nombre de bnficiaires a t de 140 adultes (agents, conjoints) et 20 enfants dagents.
En contrepartie, la STEG a accueilli 191 vacanciers.
36
Le Commercial
37
LE COMMERCIAL
activit commerciale au cours de lanne 2005 sest articule autour de trois ples
dintrt :
La ralisation et ldition de la nouvelle facture basse tension et basse pression sous une
nouvelle forme avec un contenu prsentant des informations sur les diffrentes composantes
de la facturation, ainsi quun espace de promotion et de conseils la clientle.
l Le dmarrage proprement dit de lopration mensualisation en tant que nouveau mode de
paiement avec ladhsion en 2005 de 45 000 clients ce service. Ce rsultat a t obtenu
grce un programme de promotion appropri.
l Louverture dune premire agence de services en ligne Tunis au Centre Commercial
de Lafayette. Cette opration entre dans le cadre de lorientation client et la volont de
lentreprise de se rapprocher davantage des clients.
Lconomie dnergie : A ce niveau, la contribution de la STEG leffort national de
promotion de la matrise de lnergie sest matrialise par loctroi dun tarif incitatif pour
le dveloppement de la co-gnration, lintroduction dun systme de tarification progressif
pour le secteur rsidentiel, la ralisation dun spot publicitaire, linsertion de messages sur
les nouvelles factures ainsi que par la participation au programme de dveloppement du
chauffe eau solaire.
38
Le management
> La qualit
> Le systme dinformation
> Laudit
> Lorganisation
39
LE MANAGEMENT
LA QUALITE
urant lanne 2005, plusieurs actions ont t entreprises sous lgide du Conseil Qualit
de la STEG. Nous citerons dans ce cadre :
40
LE MANAGEMENT
LE MANAGEMENT
41
LE MANAGEMENT
LAUDIT
Quatre vingt dix missions dAudit, denqutes et de suivi aux niveaux central et rgional ont
t ralises durant lanne 2005. Ces missions ont touch les domaines de gestion, de la
technique lectricit et gaz et de linformatique et dbouch sur des recommandations qui
ont donn lieu au lancement dactions correctives consquentes.
Lanne a vu par ailleurs, le lancement du processus de certification ISO de la fonction Audit
dont le but est de formaliser les dmarches et procdures daudit, de matriser et doptimiser
les dlais de ralisation des missions tout en amliorant la qualit.
LORGANISATION
Dans ce domaine, lactivit a port notamment sur ce qui suit :
llaboration du rpertoire de dlgation de signature et sa diffusion sur lIntranet
la ralisation dune opration de redploiement, conformment la Loi Cadre, de 190
agents dont 73 dans les directions du sige et 117 dans les districts
42
La scurit &
l e n v i r o n n e m e n t
> La scurit du personnel
> La protection de lenvironnement
43
LA SECURITE ET
LENVIRONNEMENT
LA SECURITE DU PERSONNEL
anne 2005 a enregistr une lgre diminution du nombre daccidents en service avec arrt
de travail, (118 en 2005 contre 132 en 2004) qui sest accompagne dune rduction du
nombre des journes darrt de travail (-1071 jours, -27%).
Les indicateurs de scurit de lanne 2005 se prsentent comme suit :
EVOLUTION
DU TAUX DE FREQUENCE
DU TAUX DE GRAVITE
LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT
En matire de protection et de prservation de lenvironnement, le programme de lanne
2005 a port essentiellement sur :
l
44
45
LES ETUDES
STRATEGIQUES
Le document relatif aux termes de rfrence dune tude rgionale portant sur
"l Assistance technique pour lintgration progressive des marchs de llectricit de
lAlgrie, du Maroc et de la Tunisie dans le march intrieur de llectricit de lUnion
Europenne" prpar par la Commission Economique Europenne, a t discut lors
dune runion organise Alger en avril 2005. Le financement de ltude est dj
mobilis et son dmarrage est prvu pour dbut 2006.
Pour bien poser le problme et tirer les leons de lexprience internationale en matire
douverture du march, la STEG a initi lorganisation Tunis, fin avril 2005, dune
confrence rgionale sous lgide du COMELEC, dEURELECTRIC et de MEDELEC, pour
discuter des diffrentes questions souleves par la constitution dun march
Euro-Maghrbin de llectricit.
Dans le mme contexte, une runion entre les ministres de lEnergie de la Tunisie et de
lItalie a formalis lintrt des deux pays de raliser une centrale commune de
1 200 MW El Haouaria, dont 800 MW destins lexportation vers lItalie travers
le dveloppement dune interconnexion dune capacit de 1000 MW.
Sur un autre plan, une tude dopportunit a t mene en vue de la cration dune filiale
destine valoriser les comptences de la STEG en matire de services lis son activit
(STEG International Services). Le projet a ensuite t approuv par un Conseil Inter
Ministriel et par le Conseil dAdministration de la STEG. La cration de la filiale est prvue
pour 2006. Son capital est actuellement en cours de souscription.
46
47
BILANS
ET CHIFFRES CLES
BILAN NATIONAL DE L'ENERGIE PRIMAIRE 2004/2005
2003
3 232,7
2 942,7
36,6
7,4
6 219,4
3 971,8
3 043,7
36,6
7,4
18,0
7 077,5
-858,1
CONSOMMATION
RESSOURCES
Ptrole Brut
Gaz Naturel
Hydraulique
Eolienne
TOTAL
Ptrole*
Gaz Naturel
Hydraulique
Eolienne
Coke
TOTAL
SOLDE ENERGETIQUE
2004
3 412,0
3 145,0
34,1
9,7
6 600,8
4 006,8
3 168,6
34,1
9,7
2,6
7 221,8
-621,0
2005
3 479,2
3 257,5
32,2
9,4
6 778,3
3 918,7
3 277,9
32,2
9,4
83,1
7 321,3
-543,0
en Ktep
VARIATION %
7,6
10,7
-12,0
27,0
9,0
-1,3
7,7
-12,0
27,0
3,4
12,6
48
en GWh
8 776
200
145
42
9 163
2 905
-3
2 902
883
56
939
13 004
ELECTRICITE DISTRIBUEE
1- CONSOMMATION FACTUREE
en GWh
10 458
10 491
13 004
33
1 630
883
2 513
BILANS
ET CHIFFRES CLES
BILAN NATIONAL GAZ 2004/2005
En Ktep (PCS*)
2004
2005
CONSOMMATIONS TOTALES
2004
2005
1- PRODUCTION
2 480
MISKAR
2 524
5,3
1- CONSOMMATION STEG
2 136
2215
3,7
1 786
1 828
2,4
131
129
-3,0
526
541
2,9
34
18
-47,0
FRANIG
279
311
11,5
OUED ZAR
246
237
-37,0
849
861
1,4
-75,0
HAUTE PRESSION
414
377
-9,0
MOYENNE PRESSION
153
168
9,8
BASSE PRESSION
282
316
12,1
3 511
3 617
SITEP
SONATRACH EL BORMA
CAP BON
2- REDEVANCE SUR
GAZ ALGERIEN
3- ACHATS ALGERIE
TOTAL GENERAL
1 208
1 295
7,2
635
567
-10,7
4 323
4 386
1,5
2- CONSOMMATION IPP
3- CONSOMMATION
HORS-STEG
TOTAL CONSOMMATION
DISPONIBILITES TOTALES
49
BILANS
ET CHIFFRES CLES
TAUX
GLOBAL DELECTRIFICATION
EVOLUTION
DU NOMBRE DE
CLIENTS BASSE PRESSION
EVOLUTION
50
EVOLUTION
DU NOMBRE DE
CLIENTS BASSE TENSION
EVOLUTION
(Y
BILANS
ET CHIFFRES CLES
PUISSANCE INSTALLEE
PAR TYPE DE CENTRALE
DE LA PRODUCTION
PAR TYPE DEQUIPEMENT
EVOLUTION
DE LA
POINTE
EN
MW
EVOLUTION
UNITS DE MESURES :
KWh
GWh
Tep
Ktep
TM
MDT
MW
51
BILANS
ET CHIFFRES CLES
EVOLUTION
DES INVESTISSEMENTS
CHIFFRE DAFFAIRES
CROISSANCE
DE LEFFECTIF EN ACTIVITE
HORS TAXES
UNITS DE MESURES :
KWh
GWh
Tep
Ktep
TM
MDT
MW
52
Le Financier
>
>
>
>
Rsultats financiers
Bilan
Etat de rsultat
Etat de flux de trsorerie
53
LE FINANCIER
LES INVESTISSEMENTS
Les investissements ont atteint 300 millions de dinars en 2005 contre 385 millions de dinars
en 2004, soit une diminution de 22%. Ils se dcomposent comme suit :
2001
2002
2003
2004
2005
Evolution
45
76
144
56
-88
150
84
49
121
133
+12
Distribution
95
79
96
90
73
-17,0
Gaz
14
17
22
24
33
+9
-1
275
229
249
385
300
-85
Production
Transport
05
04
LES REVENUS
LE CHIFFRE DAFFAIRES
Le chiffre daffaires (hors taxes), nergie en compteurs comprise, a atteint 1 157 millions de
dinars en 2005 contre 1 028 millions de dinars en 2004, soit un accroissement de 12,5%.
54
LE FINANCIER
Chiffre daffaires hors taxes
en MDT
VARIATION
LIBELL
2003
2004
2005
Ventes d'lectricit
690
767
871
104
13,6
Ventes de gaz
176
204
220
16
7,8
30
38
46
21,0
19
20
5,3
903
1 028
1 157
129
12,5
Ventes GPL
Autres
TOTAL
En valeur
En %
LE FINANCIER
55
LE FINANCIER
Par niveau de tension, ces valeurs sont ventiles comme suit :
VARIATION
2003
2004
2005
Ventes d'lectricit HT
47
54
64
10
18,5
Ventes d'lectricit MT
296
331
370
39
11,8
Ventes d'lectricit BT
347
382
437
55
14,4
690
767
871
104
13,6
TOTAL
En valeur
En %
2004
2005
Gaz Naturel
176
204
220
16
30
38
46
206
242
266
24
G.P.L
TOTAL
56
VARIATION
LIBELL
En valeur
En %
7,8
21
9,9
LE FINANCIER
COMPARAISON INTERNATIONALE DES PRIX DU KWh AU 01/01/2005
USAGES RESIDENTIELS & USAGES INDUSTRIELS
(BASE 100 = TUNISIE)
TARIFICATION DE LELECTRICITE
LE FINANCIER
57
LE FINANCIER
LE COUT DES VENTES
Le cot des ventes slve 1138,7 millions de dinars en 2005 contre 934 millions de
dinars en 2004, constitu essentiellement des achats de combustibles (652 MDT), des frais
de personnel (168,2 MDT) et des dotations aux amortissements (173,3 MDT). Ces trois
rubriques de dpenses reprsentent 87,2% du cot des ventes.
En MDT
LIBELL
2004
2005
Achats
695,5
787,7
2,8
Services Exterieurs
45,6
50,5
Frais de Personnel
163,9
168,2
3,4
4,1
161,6
173,3
-0,5
-1,2
-67,7
-65,7
Frais administratifs
-20,2
-18,5
-46,1
-48,7
-1,7
-1,3
Transfert de charges
-2,6
-2,6
Impts et taxes
Dotations aux amortissements
TOTAL
58
934
-7,10
1 138,7
LE FINANCIER
BILAN AU 31/12/2005
En DT
ACTIFS
31/12/05
31/12/04
Immobilisations incorporelles
389 119
499 826
Moins : amortissements
-266 850
-310 048
Moins: amortissements
Immobilisations financires
27 510 279
25 790 844
Moins : provisions
-2 268 546
-2 335 477
1 656 711
2 521 082
85 129 979
-6 552 428
- 3 707 091
Moins : provisions
58 993 516
52 111 666
Moins : provisions
-6 289 828
-5 803 611
3 231 988
3 266 833
35 274 389
36 930 443
LE FINANCIER
59
LE FINANCIER
BILAN AU 31/12/2005
En DT
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
31/12/05
31/12/04
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation
75 194 652
75 194 652
235 002
235 002
8 123 054
24 877 469
Emprunts
Dpts de garantie
91 801 547
19 050 129
17 635 731
1 009 000
1 009 000
Rserves lgales
Autres capitaux propres
Rsultats reports
Total des capitaux propres avant rsultat
de l'exercice
Rsultat de l'exercice
Total des capitaux propres avant affectation
PASSIFS
Passifs non courants
60
LE FINANCIER
ETAT DE RESULTAT AU 31/12/2005
En DT
31/12/04
REVENUS
18 385 473
93 890 126
32 636 749
Frais d'administration
- 18 473 731
- 20 217 919
- 13 541 767
- 10 719 264
RSULTAT D'EXPLOITATION
99 991 322
95 589 692
- 87 496 028
- 65 698 562
57 820
134 309
5 839 053
1 512 952
- 4 115 005
- 5 997 074
14 277 162
25 541 317
-6 154 108
-663 848
RSULTAT DE L'EXERCICE
8 123 054
24 877 469
MARGE BRUTE
LE FINANCIER
31/12/05
61
LE FINANCIER
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE AU 31/12/2005
En DT
TAT DES FLUX DE TRSORERIE
31/12/05
31/12/04
8 123 054
36 057 452
21 078 026
7 178 085
- Stocks
9 653 940
-7 229 893
-7 779 886
-8 046 137
- Fournisseurs d'exploitation
71 761 740
-5 169 658
1 647 080
2 094 917
255 520
288 450
4 121 540
3 328 546
-5 242 328
-4 582 800
Subventions d'investissements
74 144 852
82 338 000
Dpts de garantie
24 335 973
18 256 411
Dpts de garantie
-9 874 560
VARIATION DE TRSORERIE
-1 665 797
19 051 282
36 881 391
17 830 109
35 215 594
36 881 391
Ajustements pour :
Variation des :
Dcaissements
Remboursement d'emprunts
62
LE FINANCIER
C & R
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