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CANEVAS DE PRESENTATION DE PROJET

Noms & Prénoms : NACOULMA Florence


Ville/Village : Yaoundé
Commune : Yaoundé
Téléphone : +2337xxxxx

PROJET DE CREATION D’une boutique de


mèches

FICHE SYNTHETIQUE DU PROJET


Titre du projet : boutique de mèches
Objet du projet : vente de mèches et accessoires
Secteur d’activité : Artisanat
Localisation du projet : Yaoundé, ekounou

Nombre d’emplois à créer : 0


Nom & prénoms ou raison sociale :
Résidence du promoteur : Yaoundé
Téléphone : +237xxxx
Date de démarrage : Dès l’obtention de la subvention
Coût total du projet : 676 000 FCFA
Apport personnel : 500 000 FCFA
Montant de la subvention : 176 000 FCFA
Mentor/Parrain (Nom, Prénom(s), Profession, Adresses) :xxxxxx

SOMMAIRE

1. Présentation de l’entrepreneur et de l’entreprise


2. Etude de marché
3. Etude technique du projet
4. Etude financière
Annexes
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRENEUR ET DE L’ENTREPRISE

1.1 Présentation de l’entrepreneur

Nom et prénoms : NDONGO FLORE


Dénomination de l’association/groupement :
Age : 23
Sexe : Féminin /X_/Masculin /_/
Situation actuelle : Apprentie coiffeuse
Domicile : Yaoundé, ekounou
Situation matrimoniale : Célibataire/X_/ marié (e) /_/ divorcé(e)/_/ veuf (ve)/_/
Niveau d’instruction : Aucun /_/ Primaire /_/ Secondaire /X_/ Supérieur /_/
Diplômes obtenus : BEPC
Qualification professionnelle : CQP en coiffeuse
Expérience professionnelle : 4 ans dans la coiffure pour Dame
Adresse : ekounou
Contact permanent : +237xxxxx

1.2 Présentation de l’entreprise/ Projet

- Titre du projet : Ouverture d’une boutique de mèches


- Secteur d’activité : Artisanat
- Lieu d’implantation du projet : Yaoundé
- Création /_X/ Renforcement /_/
- Année de création : 2020
Description et justification du projet (la raison qui motive la création du
projet et les besoins à combler) :
Après 4 ans en tant qu’apprentie coiffeuse, nous avons constaté que la vente de
mèches est très rentable . En effet, les femmes ne lésinent pas sur les moyens à
mettre en œuvre pour paraitre belles à leurs yeux, aux yeux de leurs maris ou de
leurs compagnons. Nous sommes donc convaincus que notre boutique sera
rentable car nous allons nous investir pour assurer un service de qualité et réserver
un bon accueil aux clients.

- Forme juridique : Individuel


1.3. Emplois

Pour un début je commencerai moi-même par gérer ma petite entreprise


vue sa taille.
a. Nombre de salariés déclarés à la caisse : Femmes 0 0
Hommes

2. ETUDE DE MARCHE

2.1 La demande potentielle pour les produits ou services (besoins


dans la zone du projet)
Les clients potentiels sont les femmes et les jeunes filles de tout âge, de la ville
de Yaoundé.

2.2 Les clients immédiatement visés (nombre, localisation, besoins,


etc.)
Les clients immédiatement visés par le projet sont les habitants du quartier
ekounou et des quartiers environnants.

2.3 Les concurrents actuels (localisation, taille, nombre, occupation du


marché, etc.)
Les concurrents sont deux grands salons de la ville de Yaoundé. Bien que ces
boutiques soient de renommée nationale, ils ne disposent pas sur place de la
plus grande partie des produits de beauté. Aussi l’accueil de la clientèle dans
ces salons laisse à désirer.
2.4 La part de marché du projet (marchés / ventes susceptibles d’être
Réalisés par le projet)
L’entreprise compte absorber au minimum 30% de la part du marché grâce à
son professionnaliste, à la propreté des locaux, à l’innovation des, à l’accueil
chaleureux des clients et à la tenue de fiches individuelles de suivi technique
des clients.

2.5 La stratégie commerciale du projet (présentation du produit, prix,


promotion, distribution) :
Le produit et ses prix :

Produit Prix d’achat Prix de vente

Expressions 1000 1500

Courtes greffes 1000 1500

Défrisants 400 500

Greffes 9500 12 000


naturelles

Pots de gammes 4300 50000

Raies invisibles 50 100

Mèches crochets 2000 2500

Fils et aiguilles 50 100

Le service :
Un point d’honneur sera mis pour que les points suivants soient respectés :

 L’accueil chaleureux et respectueux des clients

  La rapidité dans le service ;

La promotion des produits

Les procédés les plus efficaces pour faire connaître mes produits sont :
 L’application de prix préférentiel pour fidéliser nos clients
 L’utilisation de la technique de bouche à oreille, des affiches
publicitaires et des réseaux sociaux pour plus de visibilité ;
 La distribution des produits

Le service se fera dans la boutique.

3. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET


3.1 Description du site du projet (emplacement, accessibilité…) :
L’Entreprise sera logée dans un bâtiment loué à ekounou qui se louera au montant
de 20 000fcfa par mois . Le site est facilement accessible et bien placé, ce qui
facilitera l’accès à nos clients et partenaires.

3.2 Capacité et programme de production (projet de production/


fabrication en lien avec la demande) :
L’entreprise envisage fournir ses services à environ 2 580 personnes la première
année avec une progression de 1,15% par an, soit 2 967 à la deuxième année et
3413 à la troisième année. Pour cela nous pourrons débuter avec la liste des
produits répertoriés dans le tableau ci-dessous

Produit Quantité
Expressions 50
Courtes greffes 50
Défrisants 30
Greffes 10
naturelles
Pots de gammes 10
Raies invisibles 50
Mèches 50
crochets
Fils et aiguilles 50

3.3 Infrastructures, aménagements et équipements


Infrastructures, Aménagements, Infrastructures, Equipements à acquérir
Equipements existants ou aménagements à réaliser
Montant Montant
DESIGNATION Qté DESIGNATION Qté
(FCFA) (FCFA)
Infrastructures Infrastructures

Terrain Terrain

Bâtiments 3 90 000 Bâtiments


mois
Sous total 1 Sous total 1

Aménagements Aménagements

Equipements Equipements

ETAGERE
- - 1 20 000

Table 2 10 000

Chaises 3 15 000
Miroir 1 20 00
Sous total 90 000 Sous total 3 65 000
TOTAL 90 000 TOTAL 65 000

4. ETUDE FINANCIERE
4.1 Evaluation des investissements

Frais d'installation

Désignation Unité Qté PU Coût


Achat du plan d’affaire U 1 10 000 50000
Déplacements U 1 10000 10000
Communication forfait - 20 000
Dépôt de brevet/licence, etc. - - -
Autres démarches - - - -
Total 40 000

4.1.2 Matériel et mobilier de bureau

Désignation Unité Qté PU Coût


Ordinateur U 1 100 000 100 000

BIC Boite 1 2000 2000

Cahier de suivie U 1 1000 1000

Total 130 000

4.1.4 Matériel d'exploitation

Désignation Unité Qté PU Coût


Etagère U 1 50 000 50 000
table U 1 10 000 10 000
Chaise U 3 5000 15 000
miroir U 1 20 000 20 000
Total 95 000

4.1.5 Fonds de roulement (pour 3 mois)


Désignation Unité Qté PU Coût
expressions U 50 1000 50 000
Coutes greffes U 50 1000 50 000
Défrisants U 30 400 12 000
Greffes naturelles U 10 9500 95 000
Pots de gammes U 10 4300 43 000
Raies invisibles U 50 50 2500
Mèches crochets brades U 50 2000 1 00 000
Aiguille et fil U 3 500 1500
Transport Mois 3 10000 30000
Prélèvement du promoteur Mois 3 20000 60000
Loyer Mois 3 30 000 90 000
Electricité, eau, Mois 3 2000 6000
Cahier de suivi des entrées et Mois
ff ff 1000
des sorties de fonds
Bic Mois ff ff 500
Total 541 000

4.1.6 Récapitulatif des coûts d'investissements


Désignation Montant F CFA
Frais d'installation 40 000
Matériel d'exploitation 95 000
Fonds de roulement 541 000
Total 6 76 000

4.2 Tableau de financement


Apport
Désignation Coût total personnel Subvention

Frais d'installation 40 000 0 40 000


Matériel d'exploitation 95 000 0 95 000
Fonds de roulement 541 000 500 000 41 000
Total 676 000 500 000 176 000
100% 74% 16%

4.3 Amortissement de la subvention (pour vérifier la rentabilité et la


bonne gestion du projet nous pratiquerons une simulation du calcul
de l’amortissement sur la subvention)
4.3.2. Tableau d’amortissement annuel
Le taux d’intérêt sur l’emprunt étant de 14% pour un délai de remboursement
de 3ans
Solde du Intérêt Amortissement annuité
début de
période
N 176 000 24 640 58 667 83 307 92 693

N+1 92 693 24 640 30 898 55 338 37 155

N+2 37 155 24 640 37 155 61 795 0

TOTAL 200 640

4.4 Exploitation

4.4.1 Le chiffre d'affaires prévisionnel

a. Chiffre d’affaire pour l’année 1


Services/produits Quantité Chiffre d’affaires

Prix
annuel
Unitaire

expressions 200 1500 300 000


Courtes greffes 200 1500 300 000
Défrisants 120 500 60 000
Greffes naturelles 40 12 000 480 00
Pots de gamme 40 5000 200 000
Raies invisibles 200 100 20 000
Mèches crochets 200 2500 500 000
Fils et Eguilles 200 100 20 000
Total 1 880 000
Le chiffre d’affaire pour la première année pourrait atteindre 1 880 000 FCFA et
connaitra une augmentation de 1% dans les prochaines années
b. Chiffre d’affaire sur 3 ans
Recettes
Services/produits
An 1 An 2 An 3
expressions 300 000 303 000 306 030
Courtes greffes 300 000 303 000 306 030
Défrisants 60 000 60 600 61 206
Greffes naturelles 548 000 553 480 559 015
Pots de gammes 200 000 202 000 204 020
Raies invisibles 20 000 20 200 20 402
Mèches crochets 500 000 505 000 510 050
Fils et Eguilles 20 000 20 200 20 402
Total 1 880 000 1 890 800 1 917 788

4.4.2 Evaluation des charges d'exploitation


4.4.2.1 Achats de marchandise

Années
Désignation
1 2 3
Expressions 100 000 101 000 102 100
Courtes
100 000 101 000 102 100
greffes
Défrisants 24 000 24 500 25 000
Greffes
naturelles 190 000 191 900 200 000
Pots de
86 000 86 860 90 000
gammes
Raies 5000 5050 6000
invisibles
Mèches 200 000 202 000 210 000
crochets
Fils et
5000 5050 6000
aiguilles
Total 710 000 717 160 7 41 200
4.4.2.2 Transport
Années
.Désignation
1 2 3
Transport de
marchandises 100 000 1 01 000 102 100

Total 100 000 101 000 102 100

4.4.2.5. Charges diverses

Années
Désignation
1 2 3
Assurance - - -
Prélèvement du promoteur 100 000 100 000 200 000
Electricité, eau, 24 000 24 000 24 000
loyer 240 000 240 000 240 000
Total 364 000 364 000 364 000

4.4.2.6 Impôts et Taxes

Années
Désignation
1 2 3
Patente 20 000 20 000 20 000
Total 20 000 20 000 20 00

4.4.2.7 Récapitulatif des charges d'exploitation

Années
Désignation
1 2 3
Achat de marchandise 710 000 717 160 741 200
Transport 100 000 101 000 102 100
Impôts et taxes 20 000 20 000 20 000
Charges divers 364 000 364 000 364 000
Total Charges 1 194 000 1 202 160 1 227 300
4.4.2.8 Répartition des charges d'exploitation

Années
Désignation
1 2 3
Charges fixes 384 000 384 000 384 000
Charges variables 810 000 818 160 843 300
Total Charges 1 194 000 1 202 160 1 227 300

4.5 Tableau des Amortissements des éléments de l’actif

Durée Amortissement
Rubrique Montant
(ans) annuel
Frais d’installation 40 000 3 13 333,3
Infrastructures - -
Aménagements
Matériel d’exploitation 95 000 5 19 000
Total 135 000 32 333,33

4.6 Tableau des amortissements prévisionnels

Années
Désignation
1 2 3
Frais d’installation 13 333,3 13 333,3 13 333,3
Infrastructures - - -
Aménagements -
Matériel d’exploitation 19 000 19 000 19 000
Total 32 333,3 32 333,3 32 333,3

4.7 Compte d'exploitation prévisionnel


Années
Désignation
1 2 3
Chiffre d'affaires (1) 1 880 000 1 890 800 1 890 800
Charges fixes (2) 384 000 384 000 384 000
Charges variables (3) 810 000 818 160 843 300
Excédent Brut d'Exploitation (4=1-2-3) 686 000 688 640 663 500
Amortissements (5) 32 333 32 333 32 333
Prélèvement du promoteur (6) 100 000 100 000 100 000
Résultat d’Exploitation (7=4-5-6) 553 667 556 307 531 167
Charges financières (8) 10 000 5000 3000
RESULTAT BRUT (9=7-8) 543 667 551 307 528 167
Impôt / résultat (10) 20 000 20 000 20 000
RESULTAT NET (11=9-10) 523 667 531 307 508 167
ANNEXES

Joindre en annexe :

1. Copie légalisée du document d’identité du promoteur ;


2. Attestation de non engagement ;
3. Factures pro forma du matériel et équipement à acquérir ;
4. Devis des constructions des infrastructures & aménagements ;
5. Tout document pertinent (attestation de formation, toutes preuves
matérielles de l’expérience du promoteur, …..).

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