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PROCEDURE

D’EVALUATION DES
RISQUES

SUIVI DES REVISIONS

DATE CREATION
VERSION MOTIF DE REVISION PAGES
/ REVISION
22/02/2022 00 Création 09

PROCEDURE D’EVALUATION DES RISQUES

Rédacteur Vérificateur Approbateur


Nom : A. MOUSSOUDI Nom : BONGO Cyrille
Nom : Cardorel MADIMBA
Fonction : Assistante Fonction : Administrateur
Fonction : RHSE
de Direction Général
Date : 22/02/2022
Date : 22/02/2022 Date : 26/02/2022

Visa :
Visa : Visa :

Société Anonyme Unipersonnelle au capital de 10 000 000 FCFA,


RCCM N° CG / BZV / 15B / 5986 – NIU N° M2015110000839109
N° de Compte LCB BANK :30012 0016 2530410110129
Activités : Exploration, Production, Protection Cathodique, 1
Electricité et Services Pétroliers
PROCEDURE
D’EVALUATION DES
RISQUES

SOMMAIRE

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

3. RESPONSABILITES

4. TERMINOLOGIES PARTICULIERES

5. PROCEDURE DE GESTION DES RISQUES

6. LOGIGRAMME DE GESTION DES RISQUES

Société Anonyme Unipersonnelle au capital de 10 000 000 FCFA,


RCCM N° CG / BZV / 15B / 5986 – NIU N° M2015110000839109
N° de Compte LCB BANK :30012 0016 2530410110129
Activités : Exploration, Production, Protection Cathodique,
Electricité et Services Pétroliers 2
PROCEDURE
D’EVALUATION DES
RISQUES

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

L’objet de cette procédure est de définir la méthodologie adoptée par PREMIUM OIL pour
le management de la sécurité au travail. L’évaluation des risques couvrira toutes les
activités afin d’établir les mesures correctives et préventives nécessaires pour l’ensemble
des collaborateurs en matière de santé et de sécurité.
Les points principaux destinés à mettre en place cette évaluation sont cités ci-dessous, à
savoir :

 L’identification des dangers


 L’analyse des risques associé
 La maitrise des risques par la mise en place de mesures correctives et préventives

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

ISO 45001 V2018 : Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail -


Exigences et lignes directrices pour leur utilisation.

ISO 14001 V2015 : Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes


directrices pour son utilisation.

ISO 9001 V2015 : Systèmes de management de la qualité - Exigences

3. RESPONSABILITES

Le responsable QHSE :
Le responsable QHSE est chargé de la mise en oeuvre effective de cette procédure et du
suivi à l’aide de contrôles sur la santé et la sécurité au travail.
Il est responsable de la formation à l’évaluation des risques pour l’ensemble des
employés. Le responsable technique, et leurs collaborateurs seront responsables, du
respect effectif de cette procédure, et s’assureront régulièrement que les actions
préventives et correctives sont régulièrement appliquées sur les sites de travail.
Ils s’assureront que toute l’évaluation des risques propres à leurs activités, est revue,
documentée, enregistrée et suivie. Ces points sont essentiels pour la gestion des risques,
et la réduction des incidents et accidents. Toute information nécessaire ainsi que les

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RCCM N° CG / BZV / 15B / 5986 – NIU N° M2015110000839109
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retours d’expérience seront transmises à l’ensemble du personnel au travers des réunions


sécurité et des Tools box meetings.

Le Responsable Travaux :
 Assure l’analyse et l’évaluation des risques liés aux activités de l’Entreprise et/ou
des Sous Traitants opérant sur les sites d’activités pour le compte de PREMIUM
OIL

Le Responsable Travaux sur site :

 Signe l’autorisation de travail (Ingénieur Travaux, Superviseur de Travaux, Chef de


Chantier, Chef d’Equipe)
 Est responsable du respect et de l’application cette procédure sur les sites
d’activités par leur personnels (prestataires et sous traitants y compris).
 Assurent également la responsabilité de la mise en œuvre de l’ensemble des
actions et mesures correctives et préventives décrites dans les JSA.
Données d'entrée Données de sortie
Les deux responsables travaux :
11 \ Transm ettre la DA à l'acheteur

 S’assurent que l’évaluation desla DA


12 \ Envoyer risques
aux propre à l’ensemble
Mail des activités de
achats DI ETDE
l’Entreprise et des sous traitants est documentée, enregistrée, et suivie.
Acheteur

13 \ Répondre aux Mail


4. TERMINOLOGIES PARTICULIERES
Suppléments d'information
questions Téléphone
demandé par ETDE
Acheteur
FAC (First Aid Case) : Premier soins
MTC (Medical treatment Case) : Traitement médical
FAXRWDC (Restricted Work Day Case) : Traitement
14 \ Réceptionner le BC aménagé
Mail
LTI (Lost Time Injury) : Blessure avec arrêt de travail
Acheteur
FAT (Fatality / Fatal Accident) : Décès / Accident Mortel
ED (Environnemental Damage) : Dommage STOP sur l’environnement
ML (Material / Production Loss) : Perte financière : matériel et/ou production
NMI (Near Miss Incident) : Presque accident

4 \ Besoin de m atériel immédiat


OUI
Carnet de bon de 15 \ Rem plir le bon de Bon de commande
commande commande
Chef de service

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16 \ Acheter le matériel
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STOP
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5. PROCEDURE DE GESTION DES RISQUES

5.1. Identification des dangers

L’identification des dangers se fait à l’aide des méthodes suivantes :

 Analyse des procédures et modes opératoires de travaux


 Inspections formelles à l’aide des listes de contrôle
 Evaluation des dangers informels
 Actions correctives suivant les conclusions d’enquêtes sur accidents, incidents ou
presque accidents.
 Gestion des systèmes d’audits.

5.2. Evaluation du risque initial

La matrice de risque (gravité- fréquence) si dessous sera utilisée afin d’évaluer le niveau
de risques pour déterminer les mesures de réduction à mettre en œuvre.

La gravité :

La gravité d’un danger est évaluée en fonction de l’ampleur des conséquences en cas de
survenance d’un accident.

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RISQUES

Gravité de conséquences
l’incident
personnes Environnement matériel

5 Catastrophique Dommage corporels multiples Pollution majeur avec >1MM €


conséquences
environnementales graves
s’étendant au-delà du site et
de son voisinage

4 Majeur Dommage corporel unique ou Pollution majeur, s’étendant >100.000 €


blessures multiples avec arrêt au delà du site et de son
et incapacités voisinage.

3 Grave Blessure avec arrêt (LTI) Pollution intermédiaire au >10 000 €


unique avec incapacité ou voisinage du site.
blessure avec arrêts multiples

2 Modéré Blessure avec arrêt (LTI) Déversement modéré dans >5.000 €


unique sans incapacité les limites du site ou dans
l’environnement immédiat.

1 Mineur Pas de blessure ou premiers Aucun rejet ou déversement < 5.000 €


soins (First aid,) ou mineur de polluant ne
traitement aménagé (RWDC) nécessitant pas de
ou traitement médical (MTC). déclaration
Niveaux de Gravité

La fréquence :

La Fréquence d’un danger exprime la probabilité qu’un accident lié à ce danger survienne.

Fréquence
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Niveau Fréquence potentielle de survenue de l’accident


1 Combinaison exceptionnelle de facteurs requise pour causer un incident
2 Combinaison rare de facteurs requise pour causer un incident
3 Incident possible avec facteurs supplémentaires, sinon peu probable
4 Incident probable avec facteurs supplémentaires
5 Incident presque inévitable dans les conditions actuelles

5.3. Estimation du risque

Le calcul du risque initial fait intervenir les deux paramètres précédents, la Fréquence et la
Gravité, selon la formule suivante :

Risque initial = Gravité x Fréquence

Valeur du risque :

L’appréciation et le niveau du risque initial sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Valeur du risque
Matrice des risques

1 2 3 4 5

FREQUENCE
5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20
GRAVITE

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

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ACCEPTABLE : aucune action immédiate nécessaire autre que les mesure de


réduction des risques identifiées et en place.

TOLERABLE : danger à analyser, avec pour objectif de réduire des risques. Des
mesures de réduction des risques doivent être définies et le risque résiduel
réévalué.

INACCEPTABLE : la tâche doit être redéfinie ou des mesures de réduction des


risques mises en place pour les réduire considérablement.

5.4. Job safety analysis

La synthèse de l’évaluation des risques pour les différents corps de métiers est présentée
au sein d’une "JOB SAFETY ANALYSIS" qui expose les risques initiaux et résiduels, ainsi
que les actions de prévention et contres mesures mises en place pour les activités ou
travaux à exécuter désignés.

Mise à jour du document unique :

La mise à jour des JSA seront effectuées après chaque accident avec un minima d’une
revue annuelle tenant compte de l’enregistrement des données sur l’accidentologie liées
aux activités de PREMIUM OIL.

5.5. Job safety analysis

Important :

Pour des raisons de sécurité, aucune activité ne sera entreprise sur site par PREMIUM
OIL, dans le cas d’une opération ou le risque résiduel évalué « INNACCEPTABLE » ou
« TOLERABLE » et du même niveau que le risque initial.

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6. LOGIGRAMME DE GESTION DES RISQUES


AMELIORATION CONTINUE

EVALUATION

PROCESSUS DE GESTION DES RISQUES

Identification des risques

Analyse des risques


1

Estimation du niveau de risque


REDUCTION

RISQUE INITIAL

Maitrise des risques


Action de prévention / Contres Mesures

RISQUE RESIDUEL
REVISION

Activité générique : Activité spécifique :


4

Document Unique Mode opératoire


2

Protection Cathodique JSA


Electricité

Contrôle
Audits / Inspection / Visites

PLAN D’ACTIONS
2

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