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DEVELOPPEMENT
4.1. RESUME DU PROJET
Après les enquêtes sur terrain, nous pouvons confirmer qu’il existe
belle et bien les personnes présentant les cas d’infertilité masculine aux
cliniques des anges. C’est pourquoi nous voulons initier un projet d’appui à la
prise en charge intégrale des personnes présentant les cas d’infertilité
masculine.
b) Problèmes
Présence de maladies métaboliques ;
Faible prise en charge des personnes présentant les cas d’infertilité ;
Malformation de l’appareil génital.
c) Problème prioritaire
Faible prise en charge des personnes présentant les cas d’infertilité ;
d) Variables
Existence des centres de prise en charge ;
Disponibilité des mesures préventives de lutte contre l’infertilité
masculine ;
Présence des bailleurs de fonds.
e) Contraintes
Insécurité dans la zone d’intervention ;
Inflation monétaire ;
Instabilité politique.
f) Alternatives
1. Prendre en charge les personnes présentant le cas d’infertilité
masculine ;
2. Vulgariser les informations sur la prise en charge ;
3. Renforcer les capacités des professionnelles de santé.
g) Analyse des alternatives
Indicateurs Alterna Alterna Alterna Observations
tive 1 tive 2 tive 3
h) Titre du projet
Projet d’appui à la prise en charge intégrale des personnes présentant les cas
d’infertilité masculine
4.3. Justification du projet
Le manque de soin de qualité aux personnes présentant les cas
d’infertilité peut entrainer des complications génétiques chez la personne. Pour
palier à cela, nous élaborons un projet d’appui à la prise en charge intégrale des
personnes présentant les cas d’infertilité masculine aux cliniques des anges.
4.4. Hiérarchie des objectifs du projet
Appuyer
Prendre en charge ;
Suivre et contrôler
Evaluer
Titre du projet : Projet d’appui à la prise en charge intégrale des personnes présentant les cas d’infertilité masculine
Objectif global : Promouvoir la bonne santé de la population dans la ville province de Kinshasa.
Objectif spécifique : Soutenir les cliniques des anges à prendre en charge les personnes présentant les cas d’infertilité masculine
endéans 6 mois
Résultats Activités Indicateurs Moyens de Couts Responsables
vérification estimatif
R1. D’ici 6 mois R1. A1. Préparer l’appel Quantité des ma- Rapport du Gestionnaire
les cliniques des d’offre ; tériels achetés ; projet ;
anges a été R1.A2. Lancer l’appel Rapport de la Voir le budget
appuyé d’offre ; Nombre de maté- zone de santé du projet
matériellement R1.A3. Acheter les maté- riels équipés au Rapport du
riels ; centre ; centre ;
R1. A4. Acquérir les maté- Nombre de pa- Rapport des
riels ; tient qui fré- activités.
R1. A5. Equiper centre ; quente le centre
R1. A6. Suivre et contrôler
les activités du projet
R.2. Au bout de 6 Infirmier
mois les R2. A1. Cibler les zones Nombre de pa- Rapport du Voir le budget
personnes d’interventions; tients qui fré- projet ; du projet
présentant les cas IR2.A2. Identifier les béné- quente le centre ; Photos des ac-
d’infertilité sont ficiaires ; Nombre de per- tivités ;
pris en charge par R2. A3. Préparer les sonnes qui sont Témoignage
le centre séances de prise en charge ; prise en charge des bénéfi-
R2. A4. Prise en charge in- par le projet ; ciaires ;
tégrale des bénéficiaires ; Nombre de per- Rapport de la
R2. A5. Suivre et contrôler sonnes identi- zone de santé
les activités du projet. fiées. Rapport du
centre.
Conseil d’administration
Secrétaire exécutif
Caissier Gestionnaire
Superviseur
Techniciens
4.8. DIAGRAMME DE GANTT
Activités Responsables Durée en mois
1 2 3 4 5 6
Collecter le fonds Gestionnaire
Appuyer formateurs
Evaluer Evaluateur
4.9. Budget du projet
4.9.1. Analyse des besoins
a) besoin en ressources humaines
no Activités nombre Unité Normes Jr de Total jr
comptable travail de travail
1 Collecter le fonds 1 Mois 1j=1jt 1m=26jt 26
2 Recruter les 2 Semaines 1j=1jt 1s=6jt 6
personnels
3 Recycler les 2 Semaines 1j=1jt 1s=6jt 12
personnels
4 Acheter les matériels 1 Semaine 1j=1jt 1s=6jt 6
5 Appuyer 2 Semaines 1j=1jt 1s=6jt 12
6 Prendre en charge 3 Mois 1j=1jt 1m=26jt 78
7 Suivre et contrôler 6 Mois 1j=1jt 1m=26jt 156
8 Evaluer 1 Semaine 1j=1jt 1s=6jt 6
Total 302
Conformément aux normes du BIT (Bureau International du Travail), un
individu doit travailler 220 jours par an.
Notre projet est de 6 mois. D’où, nous devons procéder de la
manière suivante pour avoir le nombre de jours de travail pour un individu :
220/2 =110 jours. Pour trouver le nombre de personnes qui va travailler dans
ce projet nous faisons 302/110= 2.7 ≈ 3. C’est le nombre de personnes à
engager à temps plein dans notre projet. Nous ferons recours aux autres afin de
réaliser nos objectifs.
4.9.2. Budget proprement dit
a) Besoins en salaire
Durée Coût
Libellé Nombre Coût total en $
en mois unitaire en $
Secrétaire
1 6 2 500,0 15 000,0
exécutif
Gestionnaire 1 6 2 000,0 12 000,0
Superviseur 1 6 1 500,0 9 000,0
Caissier 1 5 1 000,0 5 000,0
Techniciens 10 4 300,0 12 000,0
Total 53 000,0
c) Besoins en appuis
Coût
Unité Coût total en
Libellé Nombre unitaire en
comptable $
$
Appuis
Forfait 1 60000 60000
financier
Appuis
Forfait 1 30000 30000
technique
Autres frais Forfait 1 5000 5000
Total 95000
d) Besoins en évaluation
Nombre de
Libellé Coût unitaire en $ Coût total en $
jours
e) besoin en équipements
Coût
Unité Coût total en
Libellés Nombre unitaire en
comptable $
$
Ordinateurs Kit 4 800 3200
Projecteur Kit 1 1000 1000
Photocopieuse
Pièce 2 750 1500
imprimante
Table Pièce 5 300 1500
Chaise Pièce 8 250 2000
Armoires Pièce 4 280 1120
Autres services Forfait 1 6000 6000
Total 16320
f) Besoins en déplacement
Coût
Unité Coût total en
Libellé Nombre unitaire en
comptable $
$
Déplacement
forfait 1 6000 6000
des agents
Total 8500
g) Budget récapitulatif
1. RECETTES en $ 2. DEPENSES en $
20257,669 2.1. Dépenses
1.1. Apport local 2 d'investissement
1.2. Apport
extérieur Equipements 16 320,00
Min de la santé
RDC 182 319,02 Sensibilisation 95 000,00
111 320,0
S/total1 0
2.2. Dépenses de
fonctionnement
Salaire 53 000,00
Frais généraux 17 400,00
Déplacement 8 500,00
Evaluation 2 600,00
S/total2 81 500,00
192 820,0
S/Total 3 0
Frais Administratifs 2% 3 856,40
196 676,4
S/total4 0
Frais bancaire 3% 5 900,29
202 576,6
Total général 202 576,69 Total général 9
4.10. Plan de trésorerie
2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème
Libelles Budget en $ 1 er mois
mois mois mois mois mois
Plan d’encaissement - - -
solde reporté 68223,4 136446,8 74170,68 11894,56 17376,115
Apport local 20257,6692 20257,67
Apport extérieur 182 319,02 91159,51 91159,51
Plan de décaissement - - -
Salaire 53 000,00 8833,333 8833,333 8833,333 8833,333 8833,333 8833,3333
Frais généraux 17 400,00 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Appui 95 000,00 47500 47500
Déplacement 8 500,00 1416,667 1416,667 1416,667 1416,667 1416,667 1416,6667
Equipement 16 320,00 8160 8160
Evaluation 2 600,00 2600
Frais Administratif 3 856,40 642,7333 642,7333 642,7333 642,7333 642,7333 642,73333
Frais bancaire 5 900,29 983,382 983,382 983,382 983,382 983,382 983,382
Total dépenses 202576,692 22936,1 22936,12 62276,1 62276,12 14776,1 17376,12
Solde à reporter 0 68223,4 136446,8 74170,7 11894,56 17376,1 0
4.11. Viabilité du projet
a) Appropriation
b) Validité
c) Caution politique
d) Technologie adaptées
La technologie à utiliser est facile, simple et adaptée au contexte du
milieu et à l’environnement du projet. Les personnes qui seront pris en charge
vont améliorer les conditions de leur santé.
e) Respect de l’environnement
Objectif spécifique:
Nombre de patients qui o Rapport de projet ; Les autorités politi-
Soutenir les cliniques des anges à fréquente le centre ; o Rapport de la zone co-administratives
prendre en charge les personnes Nombre de personnes de santé ; s’impliquent dans le
présentant les cas d’infertilité masculine qui sont prise en charge o Rapport de suivi projet
endéans 6 mois par le projet ; des activités ;
Nombre de personnes o Photos ;
identifiées. o Vidéos.
Résultats attendus
Les autorités de la
D’ici 6 mois les cliniques des anges a été Quantité des matériels o Rapport de l’hôpital ; zone de santé s’y
appuyé matériellement ; achetés ; o Rapport d’évaluation impliquent dans le
Au bout de 6 mois les personnes Nombre de matériels o Rapport de suivi ; projet.
présentant les cas d’infertilité sont pris équipés au centre ; o Rapport du centre
en charge par le centre ; Nombre de patient qui médical ;
Dans 6 mois personnes pris en charge fréquente le centre o Rapport de la zone de
ont améliorées leur condition de santé. santé.
Activités Moyens Couts (en $) La population est
Collecter le fonds ; Moyen humain intéressée et s’im-
Moyen en frais généraux Total : 202.576,692 plique dans le pro-
Recruter les personnels ; Besoins en appuis ; jet.
Equipement
Recycler les personnels ;
Déplacement
Acheter les matériels ; Evaluation
Frais bancaire
Appuyer
Prendre en charge ;
Suivre et contrôler
Evaluer
Le fonds suffisant et
versé temps